Koreksi Pasal 17
PERDA Nomor 7 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Teks Saat Ini
Bupati MENETAPKAN peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran
2021. KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479.807.094.404
4.1.01 Pajak Daerah
99.085.156.750
4.1.02 Retribusi Daerah
23.617.263.278
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
13.233.176.091
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
343.871.498.285
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.672.454.743.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.542.635.474.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
129.819.269.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.063.040.000
4.3.01 Pendapatan Hibah
9.500.000.000
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
78.563.040.000
Jumlah Pendapatan
2.240.324.877.404 5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
1.570.597.933.548
5.1.01 Belanja Pegawai
972.078.412.917
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
493.160.773.632
5.1.05 Belanja Hibah
76.748.797.600
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
28.609.949.399
5.2 BELANJA MODAL
297.110.644.353
5.2.01 Belanja Modal Tanah
23.871.641.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.086.125.157
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
78.991.133.401
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
133.571.453.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.590.291.795
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER
383.523.484.503
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
12.270.242.003
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
371.253.242.500
Jumlah Belanja
2.256.232.062.404
Total Surplus/(Defisit) (15.907.185.000) 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
22.907.185.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
22.907.185.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
22.907.185.000
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.000.000.000 1 Lampiran I :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
292.623.287.801 1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
289.387.622.801
433.241.283.206
83.440.265.835 0 0
516.681.549.041 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
76.075.686.711
229.254.075.853
24.784.838.098 0 0
254.038.913.951 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
138.351.936.090
117.486.971.000
50.497.836.090 0 0
167.984.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
74.960.000.000
86.500.236.353
8.157.591.647 0 0
94.657.828.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.879.125.000
57.088.660.289 113.709.371.250 0 0
170.798.031.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.879.125.000
30.226.218.289
105.220.165.250 0 0
135.446.383.539 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
26.862.442.000
8.489.206.000 0 0
35.351.648.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.356.540.000
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.356.540.000
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
13.473.336.900
84.469.100 0 0
13.557.806.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 0
9.788.830.300 0 0 0
9.788.830.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
3.684.506.600
84.469.100 0 0
3.768.975.700 1 Lampiran II :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.003.027.328
98.490.585.148
24.387.640.842 0 0
122.878.225.990 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
310.518.360
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
310.518.360
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 2
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.702.701.100
7.856.394.550
14.915.206.100 0 0
22.771.600.650 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
2.702.701.100
6.757.681.950
305.517.500 0 0
7.063.199.450 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522 3
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
11.179.347.868
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.179.347.868
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.010.460.000
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2.010.460.000
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.800.000.000
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1.800.000.000
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0
90.000.000 0 0 0
90.000.000 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
465.489.700
14.714.526.700
8.985.061.080 0 0
23.699.587.780 4
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
465.489.700
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
465.489.700
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0
111.322.600 0 0 0
111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0
111.322.600 0 0 0
111.322.600 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0
102.156.081.040
5.534.817.800 0 0
107.690.898.840 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.929.233.072.575
71.428.661.919
1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503
461.909.935.122 5 01 PERENCANAAN 0
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 5
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 5 02 KEUANGAN
1.929.233.072.575
51.629.640.822
1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503
441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.929.233.072.575
51.629.640.822
1.775.607.700
5.000.000.000
383.523.484.503
441.928.733.025 5 03 KEPEGAWAIAN 0
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
25.000.000 0 0 0
25.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0
25.000.000 0 0 0
25.000.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0
667.276.000 0 0 0
667.276.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
98.894.000 0 0 0
98.894.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0
568.382.000 0 0 0
568.382.000 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 7
UNSUR KEWILAYAHAN 0
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 7 01 KECAMATAN 0
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 0
4.266.732.990
774.419.000 0 0
5.041.151.990 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 0
3.978.901.348
776.165.900 0 0
4.755.067.248 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 0
7.691.055.380
3.677.395.200 0 0
11.368.450.580 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 0
7.012.738.580
2.186.698.000 0 0
9.199.436.580 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 0
5.017.437.490
2.294.712.924 0 0
7.312.150.414 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 0
2.653.009.494 0 0 0
2.653.009.494 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 0
2.927.038.600
33.050.000 0 0
2.960.088.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 0
2.385.478.500 0 0 0
2.385.478.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 0
2.330.756.006
41.213.000 0 0
2.371.969.006 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 0
2.371.323.300 0 0 0
2.371.323.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 0
2.069.815.280
25.008.000 0 0
2.094.823.280 6
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
183.559.547.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
112.341.843.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
3.074.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.460.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.320.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.614.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.614.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.609.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
436.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
346.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
1.173.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.173.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
2.327.625.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
640.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah
500.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
1.687.625.000 PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 Lampiran III :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.687.625.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
475.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
463.520.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
463.520.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
11.980.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.980.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
427.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
416.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
416.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL
11.760.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.760.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23.293.599.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
1.157.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.157.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
22.136.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
311.346.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.825.153.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL
100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 2
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
78.563.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
60.287.912.778 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 01 Belanja Pegawai
14.483.390.833 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.804.521.945 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL
18.275.127.222 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.316.022.827 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.959.104.395 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI
325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
316.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
686.243.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI
686.243.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 01 Belanja Pegawai
6.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
679.943.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI
162.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 01 Belanja Pegawai
10.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 BELANJA MODAL
87.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
87.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
19.916.298.300 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
413.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
413.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.425.000 3
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
320.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.074.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
303.397.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.997.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah
250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL
771.152.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
771.152.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
9.849.812.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
9.770.155.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai
24.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.746.155.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL
79.656.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
79.656.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.197.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
1.197.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai
4.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
620.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah
572.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
458.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
458.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai
1.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
456.700.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.600.000 4
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI
22.225.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.225.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 BELANJA MODAL
302.775.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
302.775.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4.677.521.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI
4.677.521.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai
14.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
171.988.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.491.433.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.056.190.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
23.543.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.343.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL
1.032.647.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
517.297.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
515.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
299.999.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI
299.999.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
294.599.900 5
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
123.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI
123.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.700.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 05 Belanja Hibah
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43.614.051.100 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
12.327.677.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.327.677.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
56.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
290.877.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
11.980.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.769.414.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.722.414.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.014.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.635.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
47.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
47.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3.426.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.426.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
14.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah
3.257.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.190.090.000 6
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
970.090.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
8.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
961.290.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL
220.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
220.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
240.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
240.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah
225.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD
222.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
222.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 05 Belanja Hibah
220.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24.129.196.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
24.129.196.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.596.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah
24.064.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai
550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah
134.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI
139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.687.355.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.498.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.498.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.998.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah
3.500.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
189.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI
189.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
177.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.207.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
600.000.000 8
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
510.487.312.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.041.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
509.103.580.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.740.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.740.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
544.200.000 9
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.196.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
367.999.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
367.999.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
271.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.199.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
281.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
81.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
81.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.899.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
74.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
73.350.000 10
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
904.871.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
707.501.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
707.501.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
694.901.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
197.370.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
197.370.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.470.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
103.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.400.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
370.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
75.000.000 11
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.400.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya
175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.500.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
100.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 Jumlah Belanja
721.304.775.654 12
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (721.304.775.654) 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 13
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76.075.686.711 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
832.376.050 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
75.243.310.661 Jumlah Pendapatan
76.075.686.711 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
254.038.913.951 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
98.946.147.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
28.664.423.850 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas
450.000.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
449.690.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
449.690.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.390.068.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
1.390.068.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.390.068.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.120.941.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.099.935.000 Perda No.16 Tahun 2017 Permendagri No 79 Th.2018 14
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.127.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 05 Belanja Hibah
976.058.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
21.006.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.006.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.713.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
2.223.104.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.504.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 05 Belanja Hibah
2.200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL
490.706.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
490.706.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.988.218.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
20.757.728 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.757.728 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
3.967.460.272 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.411.532.922 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.551.877.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.838.076.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
2.838.076.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.828.676.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.963.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
8.944.342.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
16.000.000 15
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.928.342.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL
18.968.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.968.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 01 Belanja Pegawai
3.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
196.550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.161.983.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
59.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
59.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
59.900.000 16
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
44.559.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
36.933.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.933.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL
7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
980.624.000 17
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
974.168.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai
6.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
967.768.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
6.456.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.456.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
791.597.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
791.597.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
388.997.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
390.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI
104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40.695.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI
40.695.600 18
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.695.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
340.961.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
339.005.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.405.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 BELANJA MODAL
1.956.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.956.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
299.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI
285.755.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.755.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL
14.244.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.244.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.447.493.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
4.447.493.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.436.693.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI
37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
172.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI
172.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 19
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.874.177.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
1.861.099.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.861.099.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL
13.078.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.078.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.399.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 20
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
556.993.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 21
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 22
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
534.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 23
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
153.800.803.457 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.315.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
82.484.444.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
869.135.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
869.135.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
370.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
498.695.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
273.717.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.999.000 24
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.042.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
763.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
763.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
13.279.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.279.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.183.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.183.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
6.517.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.517.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
936.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
464.400.000 25
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
464.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
464.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
471.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
461.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
172.516.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 26
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
58.504.527.881 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
37.670.653.370 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.833.874.511 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
11.383.782.776 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.719.441.131 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.429.162.645 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
235.179.000 Jumlah Belanja
254.038.913.951 Total Surplus/(Defisit) (177.963.227.240) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 27
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
138.351.936.090 Jumlah Pendapatan
138.351.936.090 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
167.984.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
161.954.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.602.871.000 Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD 28
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
93.884.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
38.235.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.649.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
44.467.836.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah
16.600.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.800.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
22.817.836.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
250.000.000 Jumlah Belanja
167.984.807.090 Total Surplus/(Defisit) (29.632.871.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 29
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
74.960.000.000 Jumlah Pendapatan
74.960.000.000 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
94.657.828.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
37.874.353 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.874.353 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
4.635.325.647 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.635.325.647 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
89.984.628.000 Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD 30
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
71.437.734.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
31.240.561.200 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.197.172.800 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
3.522.266.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.322.266.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000 Jumlah Belanja
94.657.828.000 Total Surplus/(Defisit) (19.697.828.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 31
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.879.125.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.871.125.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
8.000.000 Jumlah Pendapatan
1.879.125.000 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
135.446.383.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
23.952.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13.970.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
192.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
192.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.685.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir
1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
2.080.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL
2.080.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.080.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.16 Tahun 2017 32
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL
1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
249.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1.250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 BELANJA OPERASI
677.699.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
677.299.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 BELANJA MODAL
572.301.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
572.301.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 01 Belanja Pegawai
9.050.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.950.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9.982.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
3.496.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
3.496.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.496.000.000 33
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2.238.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
283.198.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
283.198.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
1.954.802.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.924.200 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.933.877.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL
3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
473.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI
473.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
94.147.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
94.147.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.147.000 34
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
92.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
92.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
645.689.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
82.046.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.046.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
563.642.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
563.642.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
385.584.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
385.584.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
384.784.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
81.541.384.750 35
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
81.541.384.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
985.811.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
985.811.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.050.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
972.761.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.001.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.001.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.997.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL
3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
315.047.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
228.754.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
179.146.100 36
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
179.146.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
173.746.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
49.608.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
49.608.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 01 Belanja Pegawai
4.050.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.558.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.092.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
466.528.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
244.361.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
221.367.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
221.367.900 37
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
221.367.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai
11.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.767.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.912.074.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.573.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.574.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.574.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.174.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
32.091.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.091.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.891.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.908.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
55.908.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.308.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.542.735.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
354.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
354.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
334.800.000 38
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.650.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
415.089.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
74.910.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
74.910.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.510.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
52.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
52.450.000 39
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
117.910.300 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.910.577.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
249.992.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
195.792.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.792.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL
54.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
54.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.660.585.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.660.585.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
14.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.645.785.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
814.188.800 40
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
510.224.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
510.224.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
509.824.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
106.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
106.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
162.645.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
149.124.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
148.724.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL
13.521.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.521.000 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.627.302.800 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900 41
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.400.000 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.410.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
2.529.000.000 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah
2.529.000.000 Jumlah Belanja
138.073.686.339 Total Surplus/(Defisit) (136.194.561.339) 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 42
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.356.540.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.356.540.000 Jumlah Pendapatan
1.356.540.000 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35.351.648.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
91.509.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
91.509.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.709.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.182.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.182.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
325.432.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
1.190.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
2.658.368.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5.457.577.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.457.577.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
12.500.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
260.378.051 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah
1.200.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 43
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
3.984.698.949 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
767.675.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
764.702.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.500.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
761.202.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
2.973.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.973.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
9.865.531.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.992.385.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
26.960.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.398.344.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
1.567.081.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
873.146.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
407.450.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
465.696.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.161.993.600 44
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.161.993.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.193.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.034.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.695.393.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.695.393.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
325.600.750 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.367.092.250 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
554.649.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
554.649.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
549.249.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
4.113.067.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
4.113.067.000 45
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.113.067.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
58.888.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
58.888.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.688.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.679.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
732.465.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
698.205.000 46
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
9.009.052.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.546.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.850.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
506.377.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
670.000.000 47
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
178.500.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7.505.379.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4.667.375.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.667.375.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
223.325.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.440.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
2.838.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.838.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
2.720.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.059.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.516.660.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.661.680.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.439.663.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.439.663.000 48
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
12.439.663.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
222.017.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
222.017.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
217.440.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.577.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
314.170.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36.893.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
36.893.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.293.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
187.256.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
187.256.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.056.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
36.900.000 49
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36.900.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.152.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.152.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
35.748.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.748.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
263.596.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.228.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
59.228.000 50
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.228.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.709.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
34.709.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.709.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4.335.848.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
220.062.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
122.775.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
89.962.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
89.962.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.362.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
97.287.000 51
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
451.586.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.455.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
44.920.000 52
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.024.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.382.000 53
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah
3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
182.263.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
168.610.680 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.610.680 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
13.652.720 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.652.720 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
92.765.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
92.765.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.365.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.897.262.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.769.430.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.600.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.764.830.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
127.832.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
127.832.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
263.628.200 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
255.528.200 54
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.900.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.628.200 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
8.100.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.100.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
14.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
98.712.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.712.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
14.609.688.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
162.005.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
14.447.683.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.000.000.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.600.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
994.400.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
98.894.000 55
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.894.000 Jumlah Belanja
78.202.558.700 Total Surplus/(Defisit) (76.846.018.700) 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 56
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.788.830.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
910.569.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
746.207.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
288.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
288.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
279.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
457.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
457.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
448.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
164.361.700 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
73.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
73.680.000 57
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
31.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
59.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
59.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
109.328.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
109.328.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.128.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
67.639.800 58
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
67.639.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.639.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.701.293.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.226.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
274.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
274.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
98.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.301.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
176.944.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.614.000 59
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.614.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.614.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
859.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
823.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
823.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
822.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
376.804.500 60
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
287.123.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
287.123.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
276.323.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.943.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
46.943.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.943.500 Jumlah Belanja
9.788.830.300 Total Surplus/(Defisit) (9.788.830.300) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 61
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.768.975.700 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.252.257.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.485.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
815.350.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
80.000.000 62
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
349.022.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
147.264.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
147.264.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.264.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.516.718.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.734.496.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
97.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
76.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 63
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
348.780.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
88.691.600 64
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
88.691.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.691.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.441.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.355.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.355.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.355.000 65
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.893.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
55.893.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.893.200 Jumlah Belanja
3.768.975.700 Total Surplus/(Defisit) (3.768.975.700) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 66
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
194.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
194.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
296.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
296.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
283.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.467.806.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
500.380.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
435.000.000 67
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
435.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.583.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
427.017.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
967.426.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
829.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
829.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
774.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
98.026.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
98.026.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.826.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
40.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 68
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.930.465.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.700.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.884.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
197.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
197.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.477.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.477.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
463.164.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.000.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
709.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
709.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
657.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
500.737.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.737.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 69
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.337.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
420.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
95.057.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.057.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
13.942.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.942.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.487.610.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
16.200.000 70
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.799.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.290.873.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
127.368.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
127.368.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
118.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.168.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
182.346.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.219.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
20.219.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.219.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 71
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
671.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
271.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
57.937.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.937.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
348.509.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
563.273.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000 72
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
444.729.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
444.729.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.350.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
442.379.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.947.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
29.947.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.947.000 Jumlah Belanja
9.652.466.342 Total Surplus/(Defisit) (9.652.466.342) 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 73
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
540.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
345.547.800 74
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
236.967.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000 75
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
320.618.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
53.058.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
27.314.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.314.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.314.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25.744.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.744.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.944.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 76
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.659.538.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.539.819.624 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
15.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.703.251.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.834.400 77
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.979.207.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.979.207.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.973.807.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.389.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 78
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.989.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
41.135.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI
41.135.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.935.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
671.504.800 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
671.504.800 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.900.750 79
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
135.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
135.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.500.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
60.703.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.703.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.103.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.700.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
300.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 80
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
879.691.044 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.701.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
135.360.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.320.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
259.176.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.695.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
222.000 81
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
23.473.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.473.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.275.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
50.275.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.475.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
251.193.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.960.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
91.960.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.960.094 82
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
144.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
144.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
194.790.350 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.264.950 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
55.264.950 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.464.950 83
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.925.322.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.670.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
302.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
241.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
241.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.700.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
30.553.900 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
30.553.900 84
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.553.900 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
6.028.695.150 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.681.960.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
215.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
215.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
1.368.912.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.368.912.000 85
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.368.912.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
841.156.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
700.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
700.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
689.200.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
141.156.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
600.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.490.760.850 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
80.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
79.771.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.371.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
228.800 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
228.800 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
15.724.750 86
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.724.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.724.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL
592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
1.756.445.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
1.598.042.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.598.042.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 BELANJA MODAL
158.403.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
158.403.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.014.818.200 87
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB
25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
60.920.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.920.000 88
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.920.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
244.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
244.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
239.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
291.695.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
291.695.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
213.855.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
77.840.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
35.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 89
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
594.800.000 Jumlah Belanja
21.409.912.174 Total Surplus/(Defisit) (21.409.912.174) 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 90
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
310.518.360 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
310.518.360 Jumlah Pendapatan
310.518.360 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
21.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
368.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
150.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 91
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.100.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000 92
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.030.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.907.923.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
325.129.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
325.129.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
273.040.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.089.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
270.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 93
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
314.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
522.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
340.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
340.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
339.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
95.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
95.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 94
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
5.868.655.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
655.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.499.600 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
85.205.500 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
72.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
12.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
430.000.000 95
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
350.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.283.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian
178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.725.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
160.525.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian
4.105.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
800.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
725.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.330.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.330.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
18.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
201.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
2.111.000.000 96
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
975.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
975.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
926.250.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
140.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
555.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
555.000.000 97
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
70.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
24.300.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
435.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
435.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.619.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
309.981.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000 98
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
194.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
194.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.750.000 Jumlah Belanja
21.355.162.100 Total Surplus/(Defisit) (21.044.643.740) 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 99
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
542.581.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
6.200.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
456.287.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.514.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
845.071.000 100
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
818.981.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.490.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.863.352.700 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.805.591.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
92.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
92.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
84.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.993.000 101
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.810.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
58.810.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.810.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
759.519.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
318.939.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
318.939.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.139.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
440.580.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
440.580.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
8.900.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
431.680.000 102
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.249.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.588.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
89.588.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.388.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
33.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.870.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
26.870.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.870.000 Jumlah Belanja
7.607.919.800 Total Surplus/(Defisit) (7.607.919.800) 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.702.701.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.702.701.100 Jumlah Pendapatan
2.702.701.100 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
7.063.199.450 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1.081.183.150 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
258.672.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
200.673.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.080.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.080.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
193.593.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
193.593.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
286.210.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
286.210.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
230.407.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.807.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL
55.802.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
55.802.500 Perda No.16 Tahun 2017 104
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
342.900.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.947.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.641.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
64.691.600 105
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.291.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 00 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI
77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.982.016.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.600.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.701.094.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.603.774.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.603.774.000 106
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.603.774.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.320.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
97.320.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
93.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.275.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.472.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
350.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
350.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
56.122.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.122.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.225.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.225.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.625.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.150.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.150.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 107
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.550.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.117.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.117.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.517.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.502.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
32.502.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.302.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
790.278.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
228.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
228.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.728.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
561.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
561.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
558.150.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.369.000 108
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.286.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.286.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.486.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
106.580.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
106.580.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.780.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.039.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.039.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.439.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.013.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.013.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.813.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.451.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.451.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.451.000 Jumlah Belanja
7.063.199.450 Total Surplus/(Defisit) (4.360.498.350) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
109
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 110
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
85.119.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
85.119.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.319.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
217.027.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
217.027.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
10.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.827.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media
1.013.592.000 111
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.013.592.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
13.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.192.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
3.009.290.722 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
121.271.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
50.647.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.147.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.050.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.097.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
17.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.500.000 112
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
70.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.888.019.022 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
100.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.250.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.555.639.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
2.555.639.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
134.292.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.421.347.222 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
206.529.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
38.529.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
4.550.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.979.200 113
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL
168.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
168.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.352.340.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.226.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.637.585.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
70.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
70.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
60.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.252.500 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.076.400 114
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.076.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.076.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.173.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.173.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.023.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.994.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.994.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.394.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.930.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
150.930.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
8.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.830.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.256.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
170.160.000 115
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
170.160.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
169.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.320.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.260.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.260.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.160.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.073.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87.155.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
87.155.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.755.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.732.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
24.732.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai
900.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.832.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
135.748.100 116
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.748.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.920.600 Jumlah Belanja
10.588.920.222 Total Surplus/(Defisit) (10.588.920.222) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 117
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11.179.347.868 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
11.179.347.868 Jumlah Pendapatan
11.179.347.868 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
45.757.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.757.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.557.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
124.849.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
74.249.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.849.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
50.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
50.600.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.600.000 Perda No.16 Tahun 2017 118
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
107.000.000 119
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
140.288.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
73.300.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.900.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
66.988.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
66.988.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
140.538.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
140.538.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.538.900 120
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
150.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
147.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
147.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
169.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
169.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.052.381.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.485.000 121
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.485.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.485.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.685.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.796.848.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
206.297.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
206.297.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
182.160.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.137.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
992.912.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
653.497.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.517.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.517.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
651.980.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
651.980.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
159.018.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
159.018.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.100.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
148.918.000 122
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
129.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.835.916.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
414.219.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
314.224.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
46.624.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.100.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.524.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
267.600.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
267.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.939.970.700 123
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.178.700.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
920.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
920.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.400.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 124
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.200.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
105.648.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
105.648.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.250.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.398.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal
450.268.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
450.268.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.450.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
446.818.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
50.000.000 125
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
7.429.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
150.556.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.556.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.156.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
7.079.271.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
7.079.271.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 01 Belanja Modal Tanah
1.042.850.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.036.421.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 126
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.000.000 Jumlah Belanja
24.879.005.100 Total Surplus/(Defisit) (13.699.657.232) 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
127
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 128
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.010.460.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.010.460.000 Jumlah Pendapatan
2.010.460.000 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.269.611.950 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
928.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
603.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
353.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
353.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.800.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
317.525.750 Perda No.16 Tahun 2017 129
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
207.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
182.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
88.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
88.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
94.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
94.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
133.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
48.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.400.000 130
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
85.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
45.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.400.000 131
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.560.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
150.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
150.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.852.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
398.393.600 132
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
391.193.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.754.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.978.219.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.600.000 133
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.378.118.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
94.960.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
94.960.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
62.640.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.320.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.778.400 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.044.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
21.044.000 134
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.044.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
881.006.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
256.391.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
18.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
237.791.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
237.791.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
644.215.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
447.900.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
447.900.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 135
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
800.001.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
687.292.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
70.830.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.830.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
616.462.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
616.462.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.635.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
38.635.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.635.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
111.322.600 136
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
98.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
98.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
28.000.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
13.000.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 Jumlah Belanja
9.183.714.050 Total Surplus/(Defisit) (7.173.254.050) 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 137
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.800.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.800.000.000 Jumlah Pendapatan
1.800.000.000 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
570.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
99.348.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.748.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
652.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
652.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
468.582.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
462.782.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.028.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.028.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.755.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
405.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 138
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
256.876.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
138.324.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.350.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
750.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
747.600.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1.600.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.600.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.318.834.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.145.932.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.046.452.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.046.452.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.046.452.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
99.480.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
99.480.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
95.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.780.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 139
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
228.667.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.992.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.660.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.660.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
6.332.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.332.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
843.501.900 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114.710.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
114.710.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.710.800 140
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.948.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.448.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.448.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL
500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.055.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.184.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.184.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.184.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.390.079.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.236.828.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
551.850.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
551.850.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
326.811.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
326.811.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000 141
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
356.967.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
35.365.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.365.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.165.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
94.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.136.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
7.000.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.000.000 Jumlah Belanja 10.035.274.630 Total Surplus/(Defisit) (8.235.274.630) 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 142
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
146.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka
50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.106.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.216.714.044 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.275.543.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.216.293.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.216.293.000 143
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.216.293.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
59.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
59.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
50.880.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.370.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
163.045.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.160.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.160.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.160.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.907.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.907.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.307.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.392.000 144
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
10.392.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.392.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.670.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
83.670.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.270.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
221.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
221.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
219.960.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.254.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.633.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.633.944 145
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.433.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.016.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.016.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.816.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
292.105.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
292.105.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.405.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.315.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.200.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
38.885.000 146
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
38.885.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.885.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.085.000 Jumlah Belanja
4.453.420.744 Total Surplus/(Defisit) (4.453.420.744) 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 147
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
465.489.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
465.489.700 Jumlah Pendapatan
465.489.700 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.009.304.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.982.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
420.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.930.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
60.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
480.392.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
480.392.000 Perda No.16 Tahun 2017 148
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.414.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.414.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
441.978.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.848.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
397.130.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.801.231.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.681.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
142.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1.633.099.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
962.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
962.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
11.050.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.430.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
905.020.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
462.271.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
462.271.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
157.320.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah
292.151.000 149
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
162.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
162.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai
5.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 05 Belanja Hibah
137.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
45.828.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
45.828.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.228.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.127.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
41.250.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.048.920.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.400.000 150
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.850.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.550.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.202.625.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
108.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
108.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
102.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
275.458.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.491.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.491.900 151
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.491.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.285.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
72.285.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.885.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
35.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.750.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.009.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.009.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
9.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.559.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
168.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
168.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
168.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
279.236.600 152
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
199.681.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
13.447.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.447.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
186.234.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
186.234.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.665.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.665.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.665.000 Jumlah Belanja
6.959.732.700 Total Surplus/(Defisit) (6.494.243.000) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 153
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 154
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14.701.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan
682.939.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
310.497.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
310.497.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
299.697.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
325.253.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
325.253.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
314.453.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
13.128.325.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.694.217.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.694.217.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.571.817.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
10.092.147.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.092.147.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
18.400.000 155
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.063.747.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
7.535.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.475.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
660.776.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
202.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
202.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
300.797.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.797.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.997.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
157.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
137.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah
229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 156
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.193.045.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
171.765.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
111.513.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
111.513.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.713.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
558.855.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
64.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
64.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
221.770.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
221.770.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.770.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
273.050.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
202.450.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.650.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
70.600.000 157
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
70.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.330.506.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.004.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.004.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
531.350.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
473.034.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
275.378.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
275.378.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
264.178.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
50.744.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.744.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.344.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
131.918.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
71.299.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
71.299.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.299.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
28.527.312.840 158
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.124.376.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
372.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
372.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
362.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.710.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
243.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
125.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.486.477.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
321.805.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
321.805.050 159
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
321.805.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.477.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
120.477.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.077.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.934.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
120.934.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.534.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
670.730.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
248.604.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
248.604.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
248.604.000 160
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
422.126.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.655.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.655.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
413.471.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
396.471.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.288.286.810 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.782.729.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.782.729.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.782.329.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.539.365.580 161
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.465.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.465.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
18.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.447.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
665.408.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
665.408.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
665.408.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.723.800.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI
768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai
768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI
954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.304.333.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
782.600.100 162
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
774.359.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
759.959.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 BELANJA MODAL
8.241.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.241.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
521.733.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
521.176.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
521.176.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 BELANJA MODAL
556.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
556.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi
1.024.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
293.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI
293.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
282.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
301.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI
301.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
290.200.000 163
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.240.000 Jumlah Belanja
45.421.401.640 Total Surplus/(Defisit) (45.421.401.640) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 164
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD
62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
25.479.652.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.512.824.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
1.371.844.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.371.844.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.364.644.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
140.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
140.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.180.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.337.065.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.377.930.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.377.930.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.375.530.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
692.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
692.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
679.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
73.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.200.000 165
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
193.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
193.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.117.010.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD
18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai
24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.481.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
36.789.845.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.096.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
186.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
186.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
157.440.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 166
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.631.672.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
506.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
506.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
456.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
89.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
117.078.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
117.078.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.178.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
216.869.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
216.869.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
213.469.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
301.305.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
301.305.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
299.105.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
399.860.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
399.860.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 167
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.060.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.012.159.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
373.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
373.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
371.760.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.499.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
99.499.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.299.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
539.100.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
539.100.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
533.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.699.241.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
478.796.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
478.796.000 168
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.596.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.220.445.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
410.065.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
410.065.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
810.380.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
810.380.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
24.265.984.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai
23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
731.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI
731.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.550.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
728.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
345.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI
345.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD
1.527.678.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
881.718.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI
881.718.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.550.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
878.168.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
645.959.800 169
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI
645.959.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 01 Belanja Pegawai
8.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
637.559.800 Jumlah Belanja
62.269.497.200 Total Surplus/(Defisit) (62.269.497.200) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 170
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN
9.441.238.197 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.383.863.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.460.711.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1.134.379.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.134.379.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
15.200.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.119.179.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
402.398.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
391.598.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
7.602.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.602.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
513.151.700 171
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.611.393.097 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
555.858.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
197.743.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
197.743.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
187.943.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
155.250.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
155.250.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.450.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
202.864.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
202.864.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.464.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
784.030.797 172
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
332.892.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
332.892.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
322.092.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
451.138.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
451.138.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
440.338.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.600.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
259.904.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.445.981.800 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.192.247.000 173
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.982.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
175.982.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
145.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.182.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
511.147.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
545.732.000 174
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
531.332.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
51.800.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
51.800.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.800.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
316.207.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
241.374.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
241.374.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
241.374.500 175
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
231.974.500 Jumlah Belanja
10.009.620.197 Total Surplus/(Defisit) (10.009.620.197) 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 176
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
168.715.289.575 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah
99.085.156.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.088.705.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
13.233.176.091 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
55.308.251.534 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER
1.672.454.743.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.542.635.474.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
129.819.269.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.063.040.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah
9.500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
78.563.040.000 Jumlah Pendapatan
1.929.233.072.575 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN
441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
393.815.162.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.271.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.6 Tahun 2012 Perpres No.133 Tahun 2020
Kepmendikbud No.582/P/2020
Surat Gub.Jateng No.900/0016331 tgl.18-11-20200 177
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
731.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
731.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
723.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
743.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
743.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
735.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
445.539.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
445.539.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
443.739.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
792.652.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
148.692.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
148.692.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.442.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 178
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
200.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
200.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
192.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
293.673.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
293.673.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.273.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.893.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
255.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
255.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
252.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.650.000 179
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
494.350.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
725.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
725.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 01 Belanja Pegawai
6.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
718.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai
5.250.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.750.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
253.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
253.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
247.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
388.523.484.503 180
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER
371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan
371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga
5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER
12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil
12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL
335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
155.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
113.950.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.050.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
41.050.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
41.050.000 181
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.015.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
479.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.535.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
284.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
133.610.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
151.110.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
450.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
305.075.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
6.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
298.875.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
144.925.000 182
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
144.925.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
408.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
304.241.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
304.241.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
303.441.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
918.023.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
918.023.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
14.980.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
903.043.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
387.997.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
387.997.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
10.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
377.397.900 183
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
274.324.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
114.324.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
18.040.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.284.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
160.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
160.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
673.021.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
620.996.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
607.196.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL
52.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
52.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.050.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
1.050.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
12.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.037.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40.440.459.622 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.643.988.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.332.100.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.332.100.672 184
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.332.100.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
311.888.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
311.888.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
303.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.168.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.944.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.152.883.150 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.052.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
46.052.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.052.000 185
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
106.187.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
106.187.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.587.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
80.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.689.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
279.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
279.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
24.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
254.920.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
961.267.800 186
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
290.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
190.185.300 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
24.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.785.300 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL
100.446.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
100.446.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
411.741.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
411.741.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
411.341.800 Jumlah Belanja
441.928.733.025 Total Surplus/(Defisit)
1.487.304.339.550 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
22.907.185.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
22.907.185.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
22.907.185.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah
7.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran
7.000.000.000 Perda Nomor 10 Tahun 2018
187
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN
9.847.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.374.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
875.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
800.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
787.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
55.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
34.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
20.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN
473.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
33.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 188
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
400.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN
3.965.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
45.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.920.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.920.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.909.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
61.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
27.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
34.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
34.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.473.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 189
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.986.637.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
120.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
120.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
117.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
156.694.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.993.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.993.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.593.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 190
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.212.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
18.703.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.703.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.883.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.383.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.383.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.383.000 191
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
126.558.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29.864.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
29.864.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.264.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.998.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.998.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.998.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis
20.000.000 192
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.400.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
9.872.687.900 Total Surplus/(Defisit) (9.872.687.900) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 193
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH
8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.232.537.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.120.453.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
331.965.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
331.965.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 194
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.565.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
318.288.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
38.795.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
16.868.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.868.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.868.000 195
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi
279.492.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
99.928.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
99.928.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.528.700 196
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
96.928.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
96.928.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.928.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.038.396.108 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.514.978.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
18.574.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.574.600 197
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.574.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
60.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
45.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.250.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
148.120.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.239.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
35.239.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.239.600 198
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
68.604.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
63.609.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.609.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.209.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000 199
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.995.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
360.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
360.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
4.635.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.635.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.314.008 200
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.889.020 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.889.020 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.889.020 Jumlah Belanja
8.589.222.008 Total Surplus/(Defisit) (8.589.222.008) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 201
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
5.041.151.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.502.915.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.883.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
66.367.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
66.367.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
57.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.887.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.399.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
205.811.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
88.817.000 202
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
44.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
44.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.270.000 203
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.581.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
193.875.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
193.875.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.225.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
72.451.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 204
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.444.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.198.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.163.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.096.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
684.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
567.259.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
73.250.000 205
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
433.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
432.629.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
396.629.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
698.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
698.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.291.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
117.914.900 206
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.414.900 Jumlah Belanja
5.041.151.990 Total Surplus/(Defisit) (5.041.151.990) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 207
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
4.755.067.248 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.390.165.048 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.038.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
154.576.300 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.993.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.993.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.193.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.225.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.225.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.225.800 208
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
33.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.146.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
125.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
125.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.999.750 209
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
78.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
62.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
51.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
51.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.163.678.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
33.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
33.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.902.000 210
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.129.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
727.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
206.948.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
461.112.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
399.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
399.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
49.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
349.976.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
70.000.000 211
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 Jumlah Belanja
4.755.067.248 Total Surplus/(Defisit) (4.755.067.248) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 212
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
11.368.450.580 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.399.806.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.108.019.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
54.990.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
54.990.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
52.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.395.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.999.000 213
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
21.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
21.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.591.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.594.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.594.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.594.600 214
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
124.180.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
105.257.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.398.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.398.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.198.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
44.459.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
44.459.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.259.200 215
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.669.020.380 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
5.648.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.650.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.859.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.859.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
3.604.140.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
222.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.051.557.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.329.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.998.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.992.449.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
228.960.000 216
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.763.489.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
5.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 217
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.444.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.799.500 Jumlah Belanja
11.368.450.580 Total Surplus/(Defisit) (11.368.450.580) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 218
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
9.199.436.580 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.175.325.140 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.526.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
63.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
63.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
61.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
81.585.740 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.251.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.053.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.053.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
4.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.250.000 219
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.014.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
23.014.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.764.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
354.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
312.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
312.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
312.900.000 220
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.827.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.894.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
163.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
163.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.662.800 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
60.585.800 221
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
14.847.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.847.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.047.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
30.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.050.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.688.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.854.489.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.774.000 222
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.174.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.840.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.182.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
257.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
983.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
906.987.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.650.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.650.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
150.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.499.875.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
52.360.200 223
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.849.400 Jumlah Belanja
9.199.436.580 Total Surplus/(Defisit) (9.199.436.580) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 224
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
7.312.150.414 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.732.404.604 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.391.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
72.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
72.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.168.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.924.000 225
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
19.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.383.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.383.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.183.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.822.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.882.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.882.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.682.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.400.000 226
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.948.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
106.474.700 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
102.674.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
38.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.745.000 227
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
64.329.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
64.329.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.729.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.362.742.110 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.138.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.332.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.231.380 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.831.380 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.164.768.620 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
199.771.000 228
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
230.381.010 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
362.303.310 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.372.313.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.142.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.139.158.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
142.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
996.958.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
3.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
64.329.000 229
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.529.000 Jumlah Belanja
7.312.150.414 Total Surplus/(Defisit) (7.312.150.414) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 230
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.653.009.494 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.319.107.194 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.008.433.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
47.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
47.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
123.298.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.466.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
36.466.200 231
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.266.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.998.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
54.998.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.798.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
112.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.727.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.120.000 232
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
105.362.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
85.901.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
35.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.461.100 233
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
63.765.000 234
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
127.000.000 Jumlah Belanja
2.653.009.494 Total Surplus/(Defisit) (2.653.009.494) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 235
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.960.088.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.839.858.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.588.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
41.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
41.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.205.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.500.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
23.500.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.300.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
22.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
31.926.000 236
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19.292.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
18.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.114.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.168.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.988.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.988.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.588.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.808.000 237
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL
1.513.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.513.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.372.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
12.372.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.172.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.480.000 238
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.789.800 239
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.189.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.800.000 Jumlah Belanja
2.960.088.600 Total Surplus/(Defisit) (2.960.088.600) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 240
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.385.478.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.241.180.700 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.998.620.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.615.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
44.615.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.575.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.600.000 241
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.320.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26.881.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
26.881.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.081.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49.439.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
49.439.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.913.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
43.461.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
43.461.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 242
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.061.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.475.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 243
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.850.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
76.268.100 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.417.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
6.850.000 244
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
49.567.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.567.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.167.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.950.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
40.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.700.000 245
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.583.400 246
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.383.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.746.300 Jumlah Belanja
2.385.478.500 247
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.385.478.500) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 248
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.371.969.006 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.234.980.406 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.984.746.506 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.759.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
47.759.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.399.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
69.213.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.247.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.247.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.047.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.349.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.349.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.749.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.420.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
26.420.600 249
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.820.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.831.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.831.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.431.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
43.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.734.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
19.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
21.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
85.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.100.000 250
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.570.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.950.000 251
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.849.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.849.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.649.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.505.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.505.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.105.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.550.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
34.033.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
34.033.200 252
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.849.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.849.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
14.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
14.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 253
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.849.900 Jumlah Belanja
2.371.969.006 Total Surplus/(Defisit) (2.371.969.006) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 254
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.371.323.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.183.597.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.024.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
45.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
33.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.130.750 255
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
49.000.000 256
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.614.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.614.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.891.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
38.750.000 257
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
22.141.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49.725.100 258
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
49.725.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
40.775.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.775.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.575.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.971.000 259
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.988.000 260
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.550.450 Jumlah Belanja
2.371.323.300 Total Surplus/(Defisit) (2.371.323.300) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 261
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.094.823.280 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.989.740.780 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.626.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.724.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
43.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
39.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.129.530 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.117.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
164.000 262
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
14.953.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.953.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.594.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.594.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.394.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.799.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
48.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
5.925.000 263
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
49.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.139.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.589.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.589.250 264
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.589.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.574.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.740.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.740.500 265
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.700.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.570.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.570.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.237.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.500 266
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.330.000 Jumlah Belanja
2.094.823.280 Total Surplus/(Defisit) (2.094.823.280) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 267
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.947.525.370 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.850.242.170 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.655.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.299.650 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.270.250 268
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.270.250 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.270.250 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.850.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.850.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.250.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.513.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
26.513.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.313.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.530.000 269
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
26.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.454.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.560.520 270
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.560.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.360.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
24.500.000 271
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.006.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.700.000 272
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.851.800 273
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.251.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.625.200 Jumlah Belanja
1.947.525.370 Total Surplus/(Defisit) (1.947.525.370) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 274
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.123.345.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.033.198.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.759.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
84.405.700 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.438.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.727.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.727.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
5.711.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.711.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.123.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.123.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.923.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 275
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.393.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
26.393.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.772.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.587.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.587.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 276
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.187.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 277
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.783.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.764.000 278
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.764.000 Jumlah Belanja
2.123.345.340 Total Surplus/(Defisit) (2.123.345.340) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 279
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.377.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.204.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.670.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.928.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
43.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
68.121.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.955.000 280
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
34.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.146.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.690.000 281
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11.520.100 282
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.405.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.405.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.805.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.654.300 283
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 Jumlah Belanja
2.377.999.900 Total Surplus/(Defisit) (2.377.999.900) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 284
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
3.131.799.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.026.971.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.605.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.702.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.972.000 285
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
10.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.600.000 286
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
261.871.500 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
230.038.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
230.038.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
228.888.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
36.386.600 287
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
36.386.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
31.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.259.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.643.900 288
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.843.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.952.200 289
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.752.200 Jumlah Belanja
3.131.799.300 Total Surplus/(Defisit) (3.131.799.300) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 290
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.142.037.636 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.014.365.036 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.702.089.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.397.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.397.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
36.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.557.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
78.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 291
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
64.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
19.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
38.183.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38.183.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.600.000 292
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.741.536 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
58.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.792.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.699.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
9.699.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.099.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.449.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
8.449.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.849.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
25.000.000 293
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.536.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.249.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
60.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.340.000 294
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.887.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.399.800 Jumlah Belanja
2.142.037.636 Total Surplus/(Defisit) (2.142.037.636) 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 295
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 296
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.322.672.750 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.131.672.950 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.901.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
26.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
26.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
26.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
95.827.150 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
36.098.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.098.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.849.850 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.849.850 297
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.849.850 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
28.932.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
28.412.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.412.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 BELANJA MODAL
520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.322.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.103.600 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.646.400 298
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.200.400 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.200.400 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL
5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
87.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
71.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 299
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
30.000.100 300
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.100.000 Jumlah Belanja
2.322.672.750 Total Surplus/(Defisit) (2.322.672.750) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 301
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.761.401.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.617.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.361.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
42.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.400.000 302
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
27.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
27.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.216.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.504.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.254.000 303
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
49.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
59.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
22.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.900.000 304
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.381.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.381.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL
5.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000 305
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.600.000 Jumlah Belanja
2.761.401.000 Total Surplus/(Defisit) (2.761.401.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
306
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 307
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.145.744.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.967.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.685.288.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
51.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
44.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.988.000 308
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
8.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
8.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL
790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
34.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
34.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 309
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
75.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
75.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 310
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
80.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
68.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
48.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 311
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.292.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
24.000.000 312
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.201.000 Jumlah Belanja
2.145.744.000 Total Surplus/(Defisit) (2.145.744.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 313
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.666.323.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1.199.900.800 314
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.608.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
1.127.292.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.758.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
886.160.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
84.547.800 315
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
492.684.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.722.208.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.294.509.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.211.624.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.211.624.000 316
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.211.624.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
82.885.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
82.885.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
44.520.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.365.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
157.916.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
94.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
94.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.500.000 317
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
49.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.284.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
189.098.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
123.067.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
123.067.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.667.000 Jumlah Belanja
5.666.323.100 318
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 1 01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
510.412.512.054
74.800.000 0 0
510.487.312.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.441.800 0 0 0
9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.441.800 0 0 0
9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
509.103.580.054 0 0 0
509.103.580.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
506.994.980.354 0 0 0
506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.740.600.000 0 0 0
1.740.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
367.999.700 0 0 0
367.999.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.920.000 0 0 0
9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.920.000 0 0 0
9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
281.499.000 0 0 0
281.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
81.499.000 0 0 0
81.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
200.000
74.800.000 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000
74.800.000 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
904.871.200 0 0 0
904.871.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
707.501.200 0 0 0
707.501.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
197.370.000 0 0 0
197.370.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
103.000.000 0 0 0
103.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
63.000.000 0 0 0
63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
134.798.639.478
48.760.908.122 0 0
183.559.547.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
66.034.165.778
46.307.677.222 0 0
112.341.843.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.460.000.000
1.614.036.000 0 0
3.074.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0
120.000.000 0 0
120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
436.000.000
1.173.000.000 0 0
1.609.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
640.000.000
1.687.625.000 0 0
2.327.625.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
463.520.000
11.980.000 0 0
475.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
416.040.000
11.760.000 0 0
427.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.157.100.000
22.136.499.000 0 0
23.293.599.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0
1.090.000.000 0 0
1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0
100.000.000 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
60.287.912.778
18.275.127.222 0 0
78.563.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
325.000.000 0 0 0
325.000.000 1 Lampiran IV :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
686.243.000 0 0 0
686.243.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
162.350.000
87.650.000 0 0
250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
17.730.067.400
2.186.230.900 0 0
19.916.298.300 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
413.025.000 0 0 0
413.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
303.397.500
771.152.500 0 0
1.074.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
9.770.155.600
79.656.400 0 0
9.849.812.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.197.000.000 0 0 0
1.197.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
458.000.000 0 0 0
458.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
221.000.000 0 0 0
221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
221.000.000 0 0 0
221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
22.225.000
302.775.000 0 0
325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4.677.521.400 0 0 0
4.677.521.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
23.543.000
1.032.647.000 0 0
1.056.190.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
299.999.900 0 0 0
299.999.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
123.200.000 0 0 0
123.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43.347.051.100
267.000.000 0 0
43.614.051.100 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
12.327.677.000 0 0 0
12.327.677.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.722.414.400
47.000.000 0 0
1.769.414.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3.426.400.800 0 0 0
3.426.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
970.090.000
220.000.000 0 0
1.190.090.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
240.000.000 0 0 0
240.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD
222.072.000 0 0 0
222.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24.129.196.900 0 0 0
24.129.196.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
140.000.000 0 0 0
140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000 0 0 0
139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.687.355.200 0 0 0
7.687.355.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.498.308.000 0 0 0
7.498.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
189.047.200 0 0 0
189.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
433.241.283.206
83.440.265.835 0 0
516.681.549.041 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000
Dinas Kesehatan
229.254.075.853
24.784.838.098 0 0
254.038.913.951 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
142.397.224.681
11.403.578.776 0 0
153.800.803.457 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.515.100 0 0 0
45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.515.100 0 0 0
45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
82.484.444.200 0 0 0
82.484.444.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.615.309.000 0 0 0
81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
869.135.200 0 0 0
869.135.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
253.921.300
19.796.000 0 0
273.717.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.999.000 0 0 0
19.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
763.000
13.279.000 0 0
14.042.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.183.000
6.517.000 0 0
29.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.976.300 0 0 0
29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
936.300.000 0 0 0
936.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
464.400.000 0 0 0
464.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471.900.000 0 0 0
471.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
172.516.200 0 0 0
172.516.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.495.000 0 0 0
32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
77.871.500 0 0 0
77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.988.900 0 0 0
14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.160.800 0 0 0
17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
58.504.527.881
11.383.782.776 0 0
69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
58.504.527.881
11.383.782.776 0 0
69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
85.564.888.172
13.381.259.322 0 0
98.946.147.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
15.326.524.928
13.337.898.922 0 0
28.664.423.850 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas
310.000
449.690.650 0 0
450.000.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0
1.390.068.000 0 0
1.390.068.000 3
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0
7.000.000.000 0 0
7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.099.935.000
21.006.000 0 0
1.120.941.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.223.104.000
490.706.000 0 0
2.713.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20.757.728
3.967.460.272 0 0
3.988.218.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.838.076.200 0 0 0
2.838.076.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.944.342.000
18.968.000 0 0
8.963.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.118.623.544
43.360.400 0 0
70.161.983.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
59.310.000 0 0 0
59.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.436.395.000 0 0 0
4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700 0 0 0
497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000 0 0 0
62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000 0 0 0
59.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
36.933.500
7.626.400 0 0
44.559.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000 0 0 0
19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
15.024.000 0 0 0
15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
80.000.000 0 0 0
80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
974.168.000
6.456.000 0 0
980.624.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15.072.000 0 0 0
15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
791.597.100 0 0 0
791.597.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19.999.900 0 0 0
19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
104.000.000 0 0 0
104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40.695.600 0 0 0
40.695.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
339.005.400
1.956.000 0 0
340.961.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
285.755.800
14.244.000 0 0
299.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.447.493.644 0 0 0
4.447.493.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
37.700.000.000 0 0 0
37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
17.910.130.000 0 0 0
17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
172.679.900 0 0 0
172.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.861.099.000
13.078.000 0 0
1.874.177.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
69.999.800 0 0 0
69.999.800 4
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
69.999.800 0 0 0
69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
49.739.900 0 0 0
49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
49.739.900 0 0 0
49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
556.993.000 0 0 0
556.993.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000 0 0 0
14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000 0 0 0
14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000 0 0 0
7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000 0 0 0
7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
505.783.000 0 0 0
505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
505.783.000 0 0 0
505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
534.970.000 0 0 0
534.970.000 5
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.970.000 0 0 0
29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
29.970.000 0 0 0
29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.000.000 0 0 0
470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
470.000.000 0 0 0
470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
117.486.971.000
50.497.836.090 0 0
167.984.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
117.486.971.000
44.467.836.090 0 0
161.954.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
93.884.100.000
44.467.836.090 0 0
138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
93.884.100.000
44.467.836.090 0 0
138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
86.500.236.353
8.157.591.647 0 0
94.657.828.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
86.462.362.000
3.522.266.000 0 0
89.984.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.024.628.000 0 0 0
15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.024.628.000 0 0 0
15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
71.437.734.000
3.522.266.000 0 0
74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
71.437.734.000
3.522.266.000 0 0
74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
37.874.353
4.635.325.647 0 0
4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
37.874.353
4.635.325.647 0 0
4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
37.874.353
4.635.325.647 0 0
4.673.200.000 1 03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57.088.660.289 113.709.371.250 0 0
170.798.031.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.226.218.289
105.220.165.250 0 0
135.446.383.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.726.443.488
185.631.300 0 0
20.912.074.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.573.900 0 0 0
101.573.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.574.000 0 0 0
13.574.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
32.091.900 0 0 0
32.091.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.908.000 0 0 0
55.908.000 6
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.542.735.000 0 0 0
17.542.735.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.188.285.000 0 0 0
17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
354.450.000 0 0 0
354.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
415.089.000 0 0 0
415.089.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.300.000 0 0 0
8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.431.400 0 0 0
20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.426.000 0 0 0
24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
74.910.000 0 0 0
74.910.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.899.600 0 0 0
34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
52.450.000 0 0 0
52.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
199.672.000 0 0 0
199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
117.910.300 0 0
117.910.300 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
24.619.800 0 0
24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
93.290.500 0 0
93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.856.377.788
54.200.000 0 0
1.910.577.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
195.792.000
54.200.000 0 0
249.992.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.660.585.788 0 0 0
1.660.585.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
800.667.800
13.521.000 0 0
814.188.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.518.400 0 0 0
34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
510.224.700 0 0 0
510.224.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
106.800.000 0 0 0
106.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
149.124.700
13.521.000 0 0
162.645.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
2.076.882.000
21.876.103.000 0 0
23.952.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.320.684.000
12.650.301.000 0 0
13.970.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
192.985.000 0 0 0
192.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0
7.494.000.000 0 0
7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 0
1.227.000.000 0 0
1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0
2.080.000.000 0 0
2.080.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0
1.277.000.000 0 0
1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
250.000.000 0 0 0
250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
677.699.000
572.301.000 0 0
1.250.000.000 7
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
756.198.000
9.225.802.000 0 0
9.982.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0
3.496.000.000 0 0
3.496.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
283.198.000
1.954.802.000 0 0
2.238.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0
3.400.000.000 0 0
3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0
375.000.000 0 0
375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
473.000.000 0 0 0
473.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
94.147.000
7.040.414.900 0 0
7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
94.147.000
7.040.414.900 0 0
7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
94.147.000 0 0 0
94.147.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0
1.200.414.900 0 0
1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0
5.840.000.000 0 0
5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
560.158.801
563.642.400 0 0
1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
560.158.801
563.642.400 0 0
1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
92.527.900 0 0 0
92.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
82.046.700
563.642.400 0 0
645.689.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
385.584.201 0 0 0
385.584.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
5.987.011.100
75.554.373.650 0 0
81.541.384.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
5.987.011.100
75.554.373.650 0 0
81.541.384.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
985.811.100 0 0 0
985.811.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0
8.005.973.000 0 0
8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0
38.339.204.750 0 0
38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.001.200.000 0 0 0
5.001.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0
25.813.270.000 0 0
25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0
3.395.925.900 0 0
3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
315.047.000 0 0 0
315.047.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
228.754.100 0 0 0
228.754.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
179.146.100 0 0 0
179.146.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
49.608.000 0 0 0
49.608.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
86.292.900 0 0 0
86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
86.292.900 0 0 0
86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
466.528.900 0 0 0
466.528.900 8
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
245.161.000 0 0 0
245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
245.161.000 0 0 0
245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
221.367.900 0 0 0
221.367.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
221.367.900 0 0 0
221.367.900 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
26.862.442.000
8.489.206.000 0 0
35.351.648.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
732.465.500 0 0 0
732.465.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.260.500 0 0 0
34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.260.500 0 0 0
34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
698.205.000 0 0 0
698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
698.205.000 0 0 0
698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.731.886.000 0 0 0
9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.731.886.000 0 0 0
9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
91.509.000 0 0 0
91.509.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.182.800.000 0 0 0
4.182.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5.457.577.000 0 0 0
5.457.577.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
9.757.087.000
4.376.139.000 0 0
14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
9.757.087.000
4.376.139.000 0 0
14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0
3.500.020.000 0 0
3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
764.702.000
2.973.000 0 0
767.675.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
8.992.385.000
873.146.000 0 0
9.865.531.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5.857.386.600 0 0 0
5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.857.386.600 0 0 0
5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.161.993.600 0 0 0
1.161.993.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.695.393.000 0 0 0
4.695.393.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
613.537.100
4.113.067.000 0 0
4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
613.537.100
4.113.067.000 0 0
4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
554.649.100 0 0 0
554.649.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0
4.113.067.000 0 0
4.113.067.000 9
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
58.888.000 0 0 0
58.888.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
170.079.800 0 0 0
170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
170.079.800 0 0 0
170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
170.079.800 0 0 0
170.079.800 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.480.912.500
35.748.000 0 0
13.516.660.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.661.680.000 0 0 0
12.661.680.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.439.663.000 0 0 0
12.439.663.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
222.017.000 0 0 0
222.017.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
21.114.000 0 0 0
21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21.114.000 0 0 0
21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
314.170.500 0 0 0
314.170.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.491.000 0 0 0
18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36.893.500 0 0 0
36.893.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
71.530.000 0 0 0
71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
187.256.000 0 0 0
187.256.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.152.000
35.748.000 0 0
36.900.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.152.000
35.748.000 0 0
36.900.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.200.000 0 0 0
219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.200.000 0 0 0
219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
263.596.000 0 0 0
263.596.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.609.000 0 0 0
32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
137.050.000 0 0 0
137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.228.000 0 0 0
59.228.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.709.000 0 0 0
34.709.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
150.394.200 0 0 0
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
150.394.200 0 0 0
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
150.394.200 0 0 0
150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
9.009.052.400 0 0 0
9.009.052.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
144.946.400 0 0 0
144.946.400 10
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
144.946.400 0 0 0
144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.358.727.000 0 0 0
1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.358.727.000 0 0 0
1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7.505.379.000 0 0 0
7.505.379.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4.667.375.000 0 0 0
4.667.375.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
2.838.004.000 0 0 0
2.838.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
31.659.600 0 0 0
31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
31.659.600 0 0 0
31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
31.659.600 0 0 0
31.659.600 1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.473.336.900
84.469.100 0 0
13.557.806.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
9.788.830.300 0 0 0
9.788.830.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.701.293.500 0 0 0
8.701.293.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.641.200 0 0 0
10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.641.200 0 0 0
10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.226.602.000 0 0 0
7.226.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.952.602.000 0 0 0
6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
274.000.000 0 0 0
274.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.701.600 0 0 0
50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
50.701.600 0 0 0
50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
176.944.200 0 0 0
176.944.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.614.000 0 0 0
7.614.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.194.200 0 0 0
13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.892.000 0 0 0
12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
42.958.000 0 0 0
42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.286.000 0 0 0
100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
859.600.000 0 0 0
859.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.600.000 0 0 0
36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
823.000.000 0 0 0
823.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
376.804.500 0 0 0
376.804.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 0 0 0
32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
287.123.000 0 0 0
287.123.000 11
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.238.000 0 0 0
10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.943.500 0 0 0
46.943.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
910.569.000 0 0 0
910.569.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
746.207.300 0 0 0
746.207.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
288.458.900 0 0 0
288.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
457.748.400 0 0 0
457.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
164.361.700 0 0 0
164.361.700 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
73.680.000 0 0 0
73.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
31.431.100 0 0 0
31.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
59.250.600 0 0 0
59.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
176.967.800 0 0 0
176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
176.967.800 0 0 0
176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
109.328.000 0 0 0
109.328.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
67.639.800 0 0 0
67.639.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.684.506.600
84.469.100 0 0
3.768.975.700 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.432.249.000
84.469.100 0 0
2.516.718.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.734.496.000 0 0 0
1.734.496.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.636.816.000 0 0 0
1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.680.000 0 0 0
97.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
264.311.800
84.469.100 0 0
348.780.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
84.469.100 0 0
84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.121.500 0 0 0
12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.651.800 0 0 0
30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.926.900 0 0 0
23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
68.920.000 0 0 0
68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
88.691.600 0 0 0
88.691.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.000.000 0 0 0
132.000.000 12
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.000.000 0 0 0
72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.441.200 0 0 0
296.441.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.159.000 0 0 0
35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
180.034.000 0 0 0
180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.355.000 0 0 0
25.355.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.893.200 0 0 0
55.893.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.252.257.600 0 0 0
1.252.257.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 0 0 0
87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 0 0 0
87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
815.350.300 0 0 0
815.350.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
91.677.000 0 0 0
91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
593.673.300 0 0 0
593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
80.000.000 0 0 0
80.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
349.022.200 0 0 0
349.022.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
159.778.200 0 0 0
159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
41.980.000 0 0 0
41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
147.264.000 0 0 0
147.264.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 1 06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000
Dinas Sosial
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.429.673.392
57.937.600 0 0
4.487.610.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.999.900 0 0 0
29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.999.900 0 0 0
29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.290.873.100 0 0 0
3.290.873.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.163.505.000 0 0 0
3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
127.368.100 0 0 0
127.368.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.000.000 0 0 0
14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.000.000 0 0 0
14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
182.346.000 0 0 0
182.346.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.450.000 0 0 0
8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
53.676.200 0 0 0
53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.219.800 0 0 0
20.219.800 13
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
671.400
57.937.600 0 0
58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
671.400
57.937.600 0 0
58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
348.509.992 0 0 0
348.509.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
79.099.992 0 0 0
79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
269.410.000 0 0 0
269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
563.273.000 0 0 0
563.273.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 0 0 0
32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
56.097.000 0 0 0
56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
444.729.000 0 0 0
444.729.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.947.000 0 0 0
29.947.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
490.160.000 0 0 0
490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
490.160.000 0 0 0
490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
194.160.000 0 0 0
194.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
296.000.000 0 0 0
296.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.467.806.700 0 0 0
1.467.806.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
500.380.200 0 0 0
500.380.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
37.246.200 0 0 0
37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
12.700.000 0 0 0
12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
435.000.000 0 0 0
435.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.750.000 0 0 0
7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
7.684.000 0 0 0
7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
967.426.500 0 0 0
967.426.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
829.400.000 0 0 0
829.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
98.026.500 0 0 0
98.026.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.930.465.000 0 0 0
2.930.465.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
45.900.500 0 0 0
45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
45.900.500 0 0 0
45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.884.564.500 0 0 0
2.884.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
197.000.000 0 0 0
197.000.000 14
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.477.564.500 0 0 0
1.477.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
709.262.600 0 0 0
709.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
500.737.400 0 0 0
500.737.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
167.424.200 0 0 0
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
167.424.200 0 0 0
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
167.424.200 0 0 0
167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
95.057.450
13.942.000 0 0
108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
95.057.450
13.942.000 0 0
108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
95.057.450
13.942.000 0 0
108.999.450 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
98.490.585.148
24.387.640.842 0 0
122.878.225.990 2 07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
678.525.750
250.000.000 0 0
928.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
353.000.000
250.000.000 0 0
603.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
353.000.000 0 0 0
353.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0
250.000.000 0 0
250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
325.525.750 0 0 0
325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
325.525.750 0 0 0
325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
207.702.000 0 0 0
207.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
182.702.000 0 0 0
182.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
88.652.000 0 0 0
88.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
94.050.000 0 0 0
94.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
133.384.200 0 0 0
133.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
48.000.000 0 0 0
48.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
85.384.200 0 0 0
85.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
45.384.200 0 0 0
45.384.200 15
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
540.565.500 0 0 0
540.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
340.565.500 0 0 0
340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
340.565.500 0 0 0
340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
345.547.800 0 0 0
345.547.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
236.967.800 0 0 0
236.967.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
36.451.800 0 0 0
36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.516.000 0 0 0
200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 0 0 0
108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 0 0 0
108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
78.500.000 0 0 0
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000 0 0 0
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000 0 0 0
78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
320.618.500 0 0 0
320.618.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
53.058.500 0 0 0
53.058.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
27.314.500 0 0 0
27.314.500 16
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25.744.000 0 0 0
25.744.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 0 0 0
267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 0 0 0
267.560.000 2 09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.980.507.000
50.000.000 0 0
15.030.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.907.923.000 0 0 0
13.907.923.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.582.794.000 0 0 0
13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
325.129.000 0 0 0
325.129.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
220.000.000
50.000.000 0 0
270.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
50.000.000 0 0
50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.000.000 0 0 0
315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
315.000.000 0 0 0
315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
522.584.000 0 0 0
522.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
87.584.000 0 0 0
87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
340.000.000 0 0 0
340.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
95.000.000 0 0 0
95.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
45.000.000 0 0 0
45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
368.000.000 0 0 0
368.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
28.000.000 0 0 0
28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
28.000.000 0 0 0
28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
150.000.000 0 0 0
150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
190.000.000 0 0 0
190.000.000 17
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
190.000.000 0 0 0
190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
23.000.000 0 0 0
23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000 0 0 0
23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000 0 0 0
23.000.000 2 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
27.491.900 0 0 0
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900 0 0 0
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900 0 0 0
27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
70.810.900
2.529.000.000 0 0
2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
70.810.900
2.529.000.000 0 0
2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
70.810.900
2.529.000.000 0 0
2.599.810.900 2 11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
220.062.000 0 0 0
220.062.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
122.775.000 0 0 0
122.775.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
89.962.000 0 0 0
89.962.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
32.813.000 0 0 0
32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
97.287.000 0 0 0
97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
97.287.000 0 0 0
97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
454.286.400 0 0 0
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
454.286.400 0 0 0
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
454.286.400 0 0 0
454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
70.055.000 0 0 0
70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000 0 0 0
70.055.000 18
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000 0 0 0
70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
44.920.000 0 0 0
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.920.000 0 0 0
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
44.920.000 0 0 0
44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
55.224.800 0 0 0
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55.224.800 0 0 0
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
55.224.800 0 0 0
55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
55.382.000 0 0 0
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
55.382.000 0 0 0
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
55.382.000 0 0 0
55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.286.333.880
149.584.720 0 0
3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah
3.286.333.880
149.584.720 0 0
3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
168.610.680
13.652.720 0 0
182.263.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
92.765.000 0 0 0
92.765.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.769.430.000
127.832.000 0 0
2.897.262.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
255.528.200
8.100.000 0 0
263.628.200 2 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.863.352.700 0 0 0
5.863.352.700 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.805.591.000 0 0 0
4.805.591.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.712.791.000 0 0 0
4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
92.800.000 0 0 0
92.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.993.000 0 0 0
147.993.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.427.600 0 0 0
8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.261.000 0 0 0
28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.648.400 0 0 0
28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.846.000 0 0 0
23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.810.000 0 0 0
58.810.000 19
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
759.519.200 0 0 0
759.519.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
318.939.200 0 0 0
318.939.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
440.580.000 0 0 0
440.580.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.249.500 0 0 0
150.249.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.588.000 0 0 0
89.588.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33.791.500 0 0 0
33.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.870.000 0 0 0
26.870.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
542.581.200 0 0 0
542.581.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
462.487.000 0 0 0
462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
462.487.000 0 0 0
462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
80.094.200 0 0 0
80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
80.094.200 0 0 0
80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
356.914.900 0 0 0
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900 0 0 0
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900 0 0 0
356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
845.071.000 0 0 0
845.071.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 0 0 0
819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 0 0 0
819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000 0 0 0
25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000 0 0 0
25.690.000 2 13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
856.218.044
23.473.000 0 0
879.691.044 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.901.400 0 0 0
22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.901.400 0 0 0
22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
140.680.000 0 0 0
140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
140.680.000 0 0 0
140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.950.000 0 0 0
10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.950.000 0 0 0
10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
235.703.200
23.473.000 0 0
259.176.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.485.000 0 0 0
9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
222.000
23.473.000 0 0
23.695.000 20
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.192.200 0 0 0
15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.559.500 0 0 0
18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.885.500 0 0 0
18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.275.000 0 0 0
50.275.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
123.084.000 0 0 0
123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
251.193.094 0 0 0
251.193.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.960.094 0 0 0
91.960.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.633.000 0 0 0
14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.600.000 0 0 0
144.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
194.790.350 0 0 0
194.790.350 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.997.000 0 0 0
31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
107.528.400 0 0 0
107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.264.950 0 0 0
55.264.950 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA
1.718.851.480 0 0 0
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
1.718.851.480 0 0 0
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
1.718.851.480 0 0 0
1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
60.034.400 0 0 0
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
60.034.400 0 0 0
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
60.034.400 0 0 0
60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3.209.737.900 0 0 0
3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3.209.737.900 0 0 0
3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.979.207.000 0 0 0
2.979.207.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
42.680.000 0 0 0
42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
28.589.500 0 0 0
28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
45.911.600 0 0 0
45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
43.625.150 0 0 0
43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
28.589.500 0 0 0
28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
41.135.150 0 0 0
41.135.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
671.504.800 0 0 0
671.504.800 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
671.504.800 0 0 0
671.504.800 21
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
72.900.750 0 0 0
72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
135.000.000 0 0 0
135.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
60.703.300 0 0 0
60.703.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
72.900.750 0 0 0
72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
300.000.000 0 0 0
300.000.000 2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.670.212.100 0 0 0
1.670.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
302.212.100 0 0 0
302.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
241.500.000 0 0 0
241.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
30.158.200 0 0 0
30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
30.553.900 0 0 0
30.553.900 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.137.007.350
891.687.800 0 0
6.028.695.150 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.681.960.100 0 0 0
1.681.960.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
20.070.000 0 0 0
20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
61.953.500 0 0 0
61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
215.468.000 0 0 0
215.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
15.556.600 0 0 0
15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
1.368.912.000 0 0 0
1.368.912.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
700.600.000
140.556.000 0 0
841.156.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
700.000.000 0 0 0
700.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
600.000
140.556.000 0 0
141.156.000 22
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
1.739.629.050
751.131.800 0 0
2.490.760.850 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
79.771.200
228.800 0 0
80.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
15.724.750 0 0 0
15.724.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0
592.500.000 0 0
592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
10.943.000 0 0 0
10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
35.148.100 0 0 0
35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
1.598.042.000
158.403.000 0 0
1.756.445.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.014.818.200 0 0 0
1.014.818.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.953.200 0 0 0
50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
938.752.000 0 0 0
938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB
25.113.000 0 0 0
25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.226.415.500 0 0 0
1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.226.415.500 0 0 0
1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
60.920.000 0 0 0
60.920.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
244.000.000 0 0 0
244.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
291.695.500 0 0 0
291.695.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
594.800.000 0 0 0
594.800.000 2 15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
7.856.394.550
14.915.206.100 0 0
22.771.600.650 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200 23
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
98.712.600
14.609.688.600 0 0
14.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000
Dinas Perhubungan
6.757.681.950
305.517.500 0 0
7.063.199.450 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.925.894.300
56.122.000 0 0
5.982.016.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.100 0 0 0
10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.100 0 0 0
10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.701.094.000 0 0 0
4.701.094.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.603.774.000 0 0 0
4.603.774.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.320.000 0 0 0
97.320.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
185.153.200
56.122.000 0 0
241.275.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.685.000 0 0 0
10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
350.000
56.122.000 0 0
56.472.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.225.000 0 0 0
10.225.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.150.200 0 0 0
16.150.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.117.000 0 0 0
15.117.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.502.000 0 0 0
32.502.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.124.000 0 0 0
100.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
790.278.000 0 0 0
790.278.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
228.978.000 0 0 0
228.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
561.300.000 0 0 0
561.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.369.000 0 0 0
219.369.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.286.000 0 0 0
37.286.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
106.580.000 0 0 0
106.580.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.039.000 0 0 0
10.039.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.013.000 0 0 0
50.013.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.451.000 0 0 0
15.451.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
831.787.650
249.395.500 0 0
1.081.183.150 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
65.079.550
193.593.000 0 0
258.672.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7.080.000
193.593.000 0 0
200.673.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
57.999.550 0 0 0
57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
230.407.500
55.802.500 0 0
286.210.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
230.407.500
55.802.500 0 0
286.210.000 24
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100 0 0 0
351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100 0 0 0
351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
24.747.900 0 0 0
24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
24.747.900 0 0 0
24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
18.841.800 0 0 0
18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
18.841.800 0 0 0
18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
64.691.600 0 0 0
64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
64.691.600 0 0 0
64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200 0 0 0
77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200 0 0 0
77.019.200 2 16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.352.340.100 0 0 0
5.352.340.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.026.000 0 0 0
19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.026.000 0 0 0
19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.637.585.000 0 0 0
3.637.585.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.566.985.000 0 0 0
3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
70.600.000 0 0 0
70.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19.396.000 0 0 0
19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19.396.000 0 0 0
19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.252.500 0 0 0
238.252.500 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.076.400 0 0 0
5.076.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.173.400 0 0 0
15.173.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.873.700 0 0 0
25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.994.000 0 0 0
15.994.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.205.000 0 0 0
25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.930.000 0 0 0
150.930.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.256.760.000 0 0 0
1.256.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.600.000 0 0 0
1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
170.160.000 0 0 0
170.160.000 25
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.320.600 0 0 0
181.320.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.260.600 0 0 0
30.260.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39.173.000 0 0 0
39.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87.155.000 0 0 0
87.155.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.732.000 0 0 0
24.732.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.026.020.700 0 0 0
2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.026.020.700 0 0 0
2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
85.119.000 0 0 0
85.119.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
90.509.800 0 0 0
90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
103.154.000 0 0 0
103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
320.713.200 0 0 0
320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
217.027.900 0 0 0
217.027.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media
1.013.592.000 0 0 0
1.013.592.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
41.425.000 0 0 0
41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
50.523.200 0 0 0
50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
103.956.600 0 0 0
103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
268.150.900
2.741.139.822 0 0
3.009.290.722 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
103.771.700
17.500.000 0 0
121.271.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
33.147.100
17.500.000 0 0
50.647.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
70.624.600 0 0 0
70.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
164.379.200
2.723.639.822 0 0
2.888.019.022 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
100.850.000 0 0 0
100.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0
2.555.639.822 0 0
2.555.639.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
38.529.200
168.000.000 0 0
206.529.200 2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.132.801.600
919.580.000 0 0
14.052.381.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.485.000 0 0 0
12.485.000 26
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.485.000 0 0 0
12.485.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.796.848.000 0 0 0
8.796.848.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.590.551.000 0 0 0
8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
206.297.000 0 0 0
206.297.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
340.932.300
651.980.000 0 0
992.912.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.517.000
651.980.000 0 0
653.497.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.398.300 0 0 0
50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
159.018.000 0 0 0
159.018.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.999.000 0 0 0
129.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.835.916.500 0 0 0
3.835.916.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
586.200.000 0 0 0
586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.249.716.500 0 0 0
3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.619.800
267.600.000 0 0
414.219.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.995.400 0 0 0
99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.624.400
267.600.000 0 0
314.224.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
120.007.200
50.600.000 0 0
170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
120.007.200
50.600.000 0 0
170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
45.757.600 0 0 0
45.757.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
74.249.600
50.600.000 0 0
124.849.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
47.164.500 0 0 0
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
47.164.500 0 0 0
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
47.164.500 0 0 0
47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
390.304.000 0 0 0
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
390.304.000 0 0 0
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
390.304.000 0 0 0
390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
107.000.000 0 0 0
107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
107.000.000 0 0 0
107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
107.000.000 0 0 0
107.000.000 27
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
386.959.700
213.988.200 0 0
600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
386.959.700
213.988.200 0 0
600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
73.300.000
66.988.200 0 0
140.288.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
140.538.900 0 0 0
140.538.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
3.460.000
147.000.000 0 0
150.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
169.660.800 0 0 0
169.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
140.802.200 0 0 0
140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
140.802.200 0 0 0
140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
140.802.200 0 0 0
140.802.200 2 18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.499.351.000
1.478.868.700 0 0
6.978.219.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.600.000 0 0 0
12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.600.000 0 0 0
12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.378.118.000 0 0 0
4.378.118.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.283.158.000 0 0 0
4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
94.960.000 0 0 0
94.960.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.500.000 0 0 0
20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.500.000 0 0 0
20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.778.400 0 0 0
241.778.400 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.903.900 0 0 0
7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.720.000 0 0 0
30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.333.700 0 0 0
40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.044.000 0 0 0
21.044.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
116.776.800 0 0 0
116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.600.000
862.406.700 0 0
881.006.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
18.600.000
237.791.000 0 0
256.391.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
624.615.700 0 0
624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
644.215.600 0 0 0
644.215.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.315.600 0 0 0
196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
447.900.000 0 0 0
447.900.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
183.539.000
616.462.000 0 0
800.001.000 28
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.923.200 0 0 0
33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.150.000 0 0 0
40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
70.830.800
616.462.000 0 0
687.292.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.635.000 0 0 0
38.635.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
90.760.200 0 0 0
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200 0 0 0
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200 0 0 0
90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
180.052.000 0 0 0
180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
180.052.000 0 0 0
180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
150.052.000 0 0 0
150.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
398.393.600 0 0 0
398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
398.393.600 0 0 0
398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
398.393.600 0 0 0
398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
80.354.000 0 0 0
80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
80.354.000 0 0 0
80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
80.354.000 0 0 0
80.354.000 2 19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.297.002.450
21.832.500 0 0
5.318.834.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.679.050 0 0 0
8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.679.050 0 0 0
8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.145.932.000 0 0 0
4.145.932.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.046.452.000 0 0 0
4.046.452.000 29
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
99.480.000 0 0 0
99.480.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.000.000 0 0 0
6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.000.000 0 0 0
6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
222.334.500
6.332.500 0 0
228.667.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.721.000 0 0 0
33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.660.000
6.332.500 0 0
34.992.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.700.000 0 0 0
29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.999.500 0 0 0
29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.254.000 0 0 0
25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
15.000.000 0 0
15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
15.000.000 0 0
15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
843.001.900
500.000 0 0
843.501.900 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114.710.800 0 0 0
114.710.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.448.800
500.000 0 0
24.948.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
703.842.300 0 0 0
703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.055.000 0 0 0
71.055.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.871.000 0 0 0
34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.184.000 0 0 0
36.184.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
567.930.000
2.680.000 0 0
570.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
99.348.000
652.000 0 0
100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
99.348.000
652.000 0 0
100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
468.582.000
2.028.000 0 0
470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
468.582.000
2.028.000 0 0
470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.755.750.000 0 0 0
2.755.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
405.000.000 0 0 0
405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
405.000.000 0 0 0
405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.350.750.000 0 0 0
2.350.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
750.750.000 0 0 0
750.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1.600.000.000 0 0 0
1.600.000.000 30
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
135.748.100 0 0 0
135.748.100 2 21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600 0 0 0
65.520.600 2 22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
120.000.000 0 0 0
120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
75.000.000
100.000.000 0 0
175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
75.000.000
100.000.000 0 0
175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya
75.000.000
100.000.000 0 0
175.000.000 2 23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.216.714.044 0 0 0
4.216.714.044 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.410.800 0 0 0
7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.410.800 0 0 0
7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.275.543.000 0 0 0
3.275.543.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.216.293.000 0 0 0
3.216.293.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
59.250.000 0 0 0
59.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
163.045.300 0 0 0
163.045.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.915.650 0 0 0
9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000 0 0 0
8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.160.300 0 0 0
20.160.300 31
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.907.350 0 0 0
30.907.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.392.000 0 0 0
10.392.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.670.000 0 0 0
83.670.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365.460.000 0 0 0
365.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
221.460.000 0 0 0
221.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.000.000 0 0 0
144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.254.944 0 0 0
400.254.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 0 0 0
32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.633.944 0 0 0
60.633.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.016.000 0 0 0
15.016.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
292.105.000 0 0 0
292.105.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
96.706.700
50.000.000 0 0
146.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0
50.000.000 0 0
50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0
50.000.000 0 0
50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
96.706.700 0 0 0
96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
96.706.700 0 0 0
96.706.700 2 24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
90.000.000 0 0 0
90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
31.115.000 0 0 0
31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
31.115.000 0 0 0
31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
38.885.000 0 0 0
38.885.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
38.885.000 0 0 0
38.885.000 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
14.714.526.700
8.985.061.080 0 0
23.699.587.780 3 25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.839.019.000
209.901.000 0 0
4.048.920.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.202.625.000 0 0 0
3.202.625.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.094.025.000 0 0 0
3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
108.600.000 0 0 0
108.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
251.791.400
23.667.000 0 0
275.458.400 32
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.483.000 0 0 0
8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
23.667.000 0 0
23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.622.000 0 0 0
12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.491.900 0 0 0
22.491.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.285.300 0 0 0
72.285.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.900.000 0 0 0
35.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.009.200 0 0 0
100.009.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.200.000 0 0 0
271.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.600.000 0 0 0
102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
168.600.000 0 0 0
168.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.002.600
186.234.000 0 0
279.236.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.229.000 0 0 0
32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.745.000 0 0 0
27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.916.000 0 0 0
11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.447.600
186.234.000 0 0
199.681.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.665.000 0 0 0
7.665.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
567.326.500
441.978.000 0 0
1.009.304.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
436.182.500 0 0 0
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
436.182.500 0 0 0
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
92.730.000 0 0 0
92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
92.730.000 0 0 0
92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
38.414.000
441.978.000 0 0
480.392.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
38.414.000
441.978.000 0 0
480.392.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.801.231.000 0 0 0
1.801.231.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400 0 0 0
168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400 0 0 0
168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1.633.099.600 0 0 0
1.633.099.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
962.500.000 0 0 0
962.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
462.271.600 0 0 0
462.271.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
162.500.000 0 0 0
162.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
45.828.000 0 0 0
45.828.000 33
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
100.277.200 0 0 0
100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200 0 0 0
100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200 0 0 0
100.277.200 3 26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
910.017.000
326.811.080 0 0
1.236.828.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
551.850.000
326.811.080 0 0
878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
551.850.000
326.811.080 0 0
878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000 0 0 0
358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000 0 0 0
358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
51.364.800 0 0 0
51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
51.364.800 0 0 0
51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
15.999.800 0 0 0
15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
35.365.000 0 0 0
35.365.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
94.886.800
7.000.000 0 0
101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
94.886.800
7.000.000 0 0
101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
94.886.800
7.000.000 0 0
101.886.800 3 27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
655.105.100 0 0 0
655.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
153.105.100 0 0 0
153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
153.105.100 0 0 0
153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
72.000.000 0 0 0
72.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
60.000.000 0 0 0
60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
12.000.000 0 0 0
12.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
430.000.000 0 0 0
430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
430.000.000 0 0 0
430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.283.800.000 0 0 0
4.283.800.000 34
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
178.000.000 0 0 0
178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
178.000.000 0 0 0
178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
4.105.800.000 0 0 0
4.105.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
800.000.000 0 0 0
800.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.330.800.000 0 0 0
2.330.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
975.000.000 0 0 0
975.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
140.000.000 0 0 0
140.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
90.000.000 0 0 0
90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
90.000.000 0 0 0
90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
555.000.000 0 0 0
555.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
555.000.000 0 0 0
555.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
435.000.000 0 0 0
435.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
234.750.000 0 0 0
234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
234.750.000 0 0 0
234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
194.750.000 0 0 0
194.750.000 3 30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
258.600.600
920.100.000 0 0
1.178.700.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
220.000.000
920.100.000 0 0
1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
220.000.000
920.100.000 0 0
1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
38.600.600 0 0 0
38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
38.600.600 0 0 0
38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 35
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
555.916.200 0 0 0
555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
555.916.200 0 0 0
555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
105.648.200 0 0 0
105.648.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal
450.268.000 0 0 0
450.268.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
115.353.900 0 0 0
115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
115.353.900 0 0 0
115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
80.000.000 0 0 0
80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
35.353.900 0 0 0
35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
200.556.000
7.079.271.000 0 0
7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
200.556.000
7.079.271.000 0 0
7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
150.556.000 0 0 0
150.556.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0
7.079.271.000 0 0
7.079.271.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
111.322.600 0 0 0
111.322.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
111.322.600 0 0 0
111.322.600 36
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
111.322.600 0 0 0
111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
111.322.600 0 0 0
111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
98.322.600 0 0 0
98.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
13.000.000 0 0 0
13.000.000 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
102.156.081.040
5.534.817.800 0 0
107.690.898.840 4 01
SEKRETARIAT DAERAH
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000
Sekretariat Daerah
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
27.856.440.040
670.872.800 0 0
28.527.312.840 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.885.300 0 0 0
29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.885.300 0 0 0
29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.124.376.000 0 0 0
15.124.376.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.751.626.000 0 0 0
14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
372.750.000 0 0 0
372.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
243.234.100 0 0 0
243.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
118.234.100 0 0 0
118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
125.000.000 0 0 0
125.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.486.477.050 0 0 0
2.486.477.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
321.805.050 0 0 0
321.805.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
133.043.200 0 0 0
133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.477.200 0 0 0
120.477.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.934.500 0 0 0
120.934.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
971.345.100 0 0 0
971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
783.528.000 0 0 0
783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.344.000 0 0 0
35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.655.000
662.075.000 0 0
670.730.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
248.604.000 0 0
248.604.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.655.000
413.471.000 0 0
422.126.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.288.286.810 0 0 0
3.288.286.810 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174.762.000 0 0 0
174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
859.000.500 0 0 0
859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
471.794.400 0 0 0
471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.782.729.910 0 0 0
1.782.729.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.539.365.580 0 0 0
2.539.365.580 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.465.615.500 0 0 0
1.465.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
665.408.000 0 0 0
665.408.000 37
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
408.342.080 0 0 0
408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.723.800.500 0 0 0
1.723.800.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
768.932.500 0 0 0
768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
954.868.000 0 0 0
954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.295.535.700
8.797.800 0 0
1.304.333.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
774.359.100
8.241.000 0 0
782.600.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
521.176.600
556.800 0 0
521.733.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi
1.024.584.000 0 0 0
1.024.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
293.000.000 0 0 0
293.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
300.584.000 0 0 0
300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
130.000.000 0 0 0
130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
301.000.000 0 0 0
301.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
92.240.000 0 0 0
92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
92.240.000 0 0 0
92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14.681.043.000
20.000.000 0 0
14.701.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
682.939.500 0 0 0
682.939.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
310.497.500 0 0 0
310.497.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
325.253.000 0 0 0
325.253.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
47.189.000 0 0 0
47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
13.128.325.700 0 0 0
13.128.325.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.694.217.100 0 0 0
2.694.217.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
10.092.147.400 0 0 0
10.092.147.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
341.961.200 0 0 0
341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
640.776.400
20.000.000 0 0
660.776.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
202.936.400 0 0 0
202.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
300.797.000 0 0 0
300.797.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
137.043.000
20.000.000 0 0
157.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
229.001.400 0 0 0
229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
229.001.400 0 0 0
229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.122.445.800
70.600.000 0 0
2.193.045.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
171.765.400 0 0 0
171.765.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
111.513.400 0 0 0
111.513.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
60.252.000 0 0 0
60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
488.255.100
70.600.000 0 0
558.855.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
64.034.500 0 0 0
64.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
221.770.400 0 0 0
221.770.400 38
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
202.450.200
70.600.000 0 0
273.050.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.330.506.500 0 0 0
1.330.506.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.004.384.000 0 0 0
1.004.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
275.378.100 0 0 0
275.378.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
50.744.400 0 0 0
50.744.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
131.918.800 0 0 0
131.918.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
60.619.200 0 0 0
60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
71.299.600 0 0 0
71.299.600 4 02
SEKRETARIAT DPRD
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000
Sekretariat DPRD
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
32.016.500.200
4.773.345.000 0 0
36.789.845.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.096.782.000 0 0 0
3.096.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.910.302.000 0 0 0
2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
186.480.000 0 0 0
186.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.125.035.400
506.637.000 0 0
1.631.672.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
506.637.000 0 0
506.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.923.000 0 0 0
89.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
117.078.400 0 0 0
117.078.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
216.869.000 0 0 0
216.869.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
301.305.000 0 0 0
301.305.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
399.860.000 0 0 0
399.860.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.456.328.000 0 0
3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
3.456.328.000 0 0
3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.012.159.000 0 0 0
1.012.159.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
373.560.000 0 0 0
373.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.499.000 0 0 0
99.499.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
539.100.000 0 0 0
539.100.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
888.861.500
810.380.000 0 0
1.699.241.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
478.796.000 0 0 0
478.796.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.065.500
810.380.000 0 0
1.220.445.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
24.265.984.000 0 0 0
24.265.984.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
23.188.280.000 0 0 0
23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
731.750.000 0 0 0
731.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
345.954.000 0 0 0
345.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
1.527.678.300 0 0 0
1.527.678.300 39
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
881.718.500 0 0 0
881.718.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
645.959.800 0 0 0
645.959.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
25.479.652.000 0 0 0
25.479.652.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.512.824.000 0 0 0
1.512.824.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
1.371.844.000 0 0 0
1.371.844.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
140.980.000 0 0 0
140.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.337.065.000 0 0 0
3.337.065.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.377.930.000 0 0 0
2.377.930.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
692.135.000 0 0 0
692.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
73.800.000 0 0 0
73.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
193.200.000 0 0 0
193.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
2.124.610.500 0 0 0
2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
2.124.610.500 0 0 0
2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
18.505.152.500 0 0 0
18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
18.505.152.500 0 0 0
18.505.152.500 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
71.428.661.919
1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503
461.909.935.122 5 01
PERENCANAAN
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.310.705.800
135.276.000 0 0
5.445.981.800 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.655.000 0 0 0
25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.655.000 0 0 0
25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.192.247.000 0 0 0
4.192.247.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.016.265.000 0 0 0
4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.982.000 0 0 0
175.982.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
375.871.300
135.276.000 0 0
511.147.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
135.276.000 0 0
135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.871.300 0 0 0
75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000 0 0 0
300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
545.732.000 0 0 0
545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
545.732.000 0 0 0
545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.500 0 0 0
151.200.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
99.400.000 0 0 0
99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
51.800.500 0 0 0
51.800.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.376.261.300
7.602.000 0 0
2.383.863.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.460.711.600 0 0 0
1.460.711.600 40
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
326.332.600 0 0 0
326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1.134.379.000 0 0 0
1.134.379.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
402.398.000
7.602.000 0 0
410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
402.398.000
7.602.000 0 0
410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
513.151.700 0 0 0
513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
513.151.700 0 0 0
513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.611.393.097 0 0 0
1.611.393.097 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
555.858.300 0 0 0
555.858.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
197.743.600 0 0 0
197.743.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
155.250.000 0 0 0
155.250.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
202.864.700 0 0 0
202.864.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
784.030.797 0 0 0
784.030.797 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
332.892.297 0 0 0
332.892.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
451.138.500 0 0 0
451.138.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
271.504.000 0 0 0
271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
271.504.000 0 0 0
271.504.000 5 02
KEUANGAN
51.629.640.822
1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503
441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
51.629.640.822
1.775.607.700
5.000.000.000
383.523.484.503
441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39.762.571.922
677.887.700 0 0
40.440.459.622 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.643.988.672 0 0 0
13.643.988.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.332.100.672 0 0 0
13.332.100.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
311.888.000 0 0 0
311.888.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.950.000.000 0 0 0
1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.950.000.000 0 0 0
1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
23.000.000 0 0 0
23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
23.000.000 0 0 0
23.000.000 41
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
575.442.150
577.441.000 0 0
1.152.883.150 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.607.750 0 0 0
13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
577.441.000 0 0
577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.052.000 0 0 0
46.052.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
106.187.400 0 0 0
106.187.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.240.000 0 0 0
80.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
79.355.000 0 0 0
79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000 0 0 0
250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.689.320.000 0 0 0
22.689.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.410.000.000 0 0 0
22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
279.320.000 0 0 0
279.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
860.821.100
100.446.700 0 0
961.267.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
258.894.000 0 0 0
258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
190.185.300
100.446.700 0 0
290.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
411.741.800 0 0 0
411.741.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.956.677.500
335.000.000
5.000.000.000
383.523.484.503
393.815.162.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.271.025.000 0 0 0
2.271.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
200.000.000 0 0 0
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
150.000.000 0 0 0
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
731.584.500 0 0 0
731.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
743.900.900 0 0 0
743.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
445.539.600 0 0 0
445.539.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
792.652.500 0 0 0
792.652.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
148.692.500 0 0 0
148.692.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
150.000.000 0 0 0
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
200.287.000 0 0 0
200.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
293.673.000 0 0 0
293.673.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.893.000.000 0 0 0
1.893.000.000 42
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
255.000.000 0 0 0
255.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
500.000.000 0 0 0
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
725.000.000 0 0 0
725.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
253.000.000 0 0 0
253.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0
5.000.000.000
383.523.484.503
388.523.484.503 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0
371.253.242.500
371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0
5.000.000.000 0
5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0
12.270.242.003
12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0
335.000.000 0 0
335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0
335.000.000 0 0
335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.324.305.000
550.695.000 0 0
3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.324.305.000
550.695.000 0 0
3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
113.950.000
41.050.000 0 0
155.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
120.000.000
80.000.000 0 0
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.015.280.000
284.720.000 0 0
2.300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
170.000.000 0 0 0
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
305.075.000
144.925.000 0 0
450.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000 0 0 0
500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.586.086.400
212.025.000 0 0
3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
3.586.086.400
212.025.000 0 0
3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
190.502.200 0 0 0
190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
304.241.500 0 0 0
304.241.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
918.023.800 0 0 0
918.023.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
387.997.900 0 0 0
387.997.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
114.324.400
160.000.000 0 0
274.324.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
620.996.600
52.025.000 0 0
673.021.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.050.000.000 0 0 0
1.050.000.000 5 03
KEPEGAWAIAN
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 43
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.454.984.900
18.703.000 0 0
4.473.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.986.637.000 0 0 0
3.986.637.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.865.887.000 0 0 0
3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
120.750.000 0 0 0
120.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
156.694.000 0 0 0
156.694.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.821.000 0 0 0
3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.960.000 0 0 0
9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.993.000 0 0 0
52.993.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
19.920.000 0 0 0
19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.212.000
18.703.000 0 0
19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
1.212.000
18.703.000 0 0
19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.883.000 0 0 0
173.883.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.500.000 0 0 0
100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.383.000 0 0 0
73.383.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
126.558.900 0 0 0
126.558.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.490.600 0 0 0
32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
54.205.800 0 0 0
54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29.864.500 0 0 0
29.864.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.998.000 0 0 0
9.998.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.353.400.000
20.600.000 0 0
5.374.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
854.400.000
20.600.000 0 0
875.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
800.000.000 0 0 0
800.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
34.400.000
20.600.000 0 0
55.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
473.000.000 0 0 0
473.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
33.000.000 0 0 0
33.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
40.000.000 0 0 0
40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
400.000.000 0 0 0
400.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
3.965.000.000 0 0 0
3.965.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
45.000.000 0 0 0
45.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.920.000.000 0 0 0
3.920.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
61.000.000 0 0 0
61.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
27.000.000 0 0 0
27.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
34.000.000 0 0 0
34.000.000 44
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25.000.000 0 0 0
25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
667.276.000 0 0 0
667.276.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
98.894.000 0 0 0
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
98.894.000 0 0 0
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
98.894.000 0 0 0
98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
98.894.000 0 0 0
98.894.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
568.382.000 0 0 0
568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
568.382.000 0 0 0
568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
327.007.500 0 0 0
327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
327.007.500 0 0 0
327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
241.374.500 0 0 0
241.374.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
241.374.500 0 0 0
241.374.500 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 6 01
INSPEKTORAT DAERAH
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000
Inspektorat
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.983.761.108
54.635.000 0 0
7.038.396.108 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.378.000 0 0 0
7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.378.000 0 0 0
7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.514.978.600 0 0 0
6.514.978.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.435.554.000 0 0 0
6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
18.574.600 0 0 0
18.574.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.850.000 0 0 0
60.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
91.800.000 0 0 0
91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
91.800.000 0 0 0
91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
148.120.600 0 0 0
148.120.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.478.000 0 0 0
11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.239.600 0 0 0
35.239.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.200.000 0 0 0
30.200.000 45
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
16.539.000 0 0 0
16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.664.000 0 0 0
54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.969.900
54.635.000 0 0
68.604.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
13.609.900
50.000.000 0 0
63.609.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
360.000
4.635.000 0 0
4.995.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.000 0 0 0
151.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.600.000 0 0 0
78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 0 0 0
72.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.314.008 0 0 0
56.314.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.424.988 0 0 0
22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.889.020 0 0 0
33.889.020 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.232.537.700 0 0 0
1.232.537.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.120.453.800 0 0 0
1.120.453.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
227.895.000 0 0 0
227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
130.910.000 0 0 0
130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
119.223.000 0 0 0
119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
108.828.000 0 0 0
108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
331.965.100 0 0 0
331.965.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
201.632.700 0 0 0
201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 0 0 0
112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 0 0 0
112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
318.288.200 0 0 0
318.288.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
38.795.500 0 0 0
38.795.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
16.868.000 0 0 0
16.868.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
21.927.500 0 0 0
21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
279.492.700 0 0 0
279.492.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
54.827.600 0 0 0
54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
27.808.000 0 0 0
27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
99.928.700 0 0 0
99.928.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
96.928.400 0 0 0
96.928.400 7
UNSUR KEWILAYAHAN
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 7 01
KECAMATAN
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000
Kecamatan Kajen
4.266.732.990
774.419.000 0 0
5.041.151.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.414.098.800
88.817.000 0 0
3.502.915.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 46
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.883.797.600 0 0 0
2.883.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.817.430.000 0 0 0
2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
66.367.600 0 0 0
66.367.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.999.900 0 0 0
14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.999.900 0 0 0
14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
116.994.600
88.817.000 0 0
205.811.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
88.817.000 0 0
88.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.432.000 0 0 0
10.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.944.800 0 0 0
24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.625.000 0 0 0
11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
44.990.000 0 0 0
44.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.002.800 0 0 0
25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.725.000 0 0 0
146.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.455.000 0 0 0
46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.270.000 0 0 0
100.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.581.700 0 0 0
241.581.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.602.000 0 0 0
35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.104.000 0 0 0
12.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
193.875.700 0 0 0
193.875.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
72.451.500 0 0 0
72.451.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.807.000 0 0 0
56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
56.807.000 0 0 0
56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.644.500 0 0 0
15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.644.500 0 0 0
15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
512.725.990
685.602.000 0 0
1.198.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
477.725.990
685.602.000 0 0
1.163.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
45.096.000
684.904.000 0 0
730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
432.629.990
698.000 0 0
433.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
149.541.800 0 0 0
149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
149.541.800 0 0 0
149.541.800 47
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
149.541.800 0 0 0
149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
117.914.900 0 0 0
117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
117.914.900 0 0 0
117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
117.914.900 0 0 0
117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000
Kecamatan Sragi
3.978.901.348
776.165.900 0 0
4.755.067.248 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.341.499.148
48.665.900 0 0
3.390.165.048 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.038.442.998 0 0 0
3.038.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.986.442.998 0 0 0
2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
52.000.000 0 0 0
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
105.910.400
48.665.900 0 0
154.576.300 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
48.665.900 0 0
48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.373.000 0 0 0
19.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.993.600 0 0 0
22.993.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.225.800 0 0 0
30.225.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.318.000 0 0 0
33.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.146.000 0 0 0
150.146.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.996.000 0 0 0
24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
125.150.000 0 0 0
125.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.999.750 0 0 0
46.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.999.750 0 0 0
6.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
78.224.000 0 0 0
78.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
62.224.000 0 0 0
62.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
51.025.000 0 0 0
51.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.199.000 0 0 0
11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
436.178.200
727.500.000 0 0
1.163.678.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
33.902.000 0 0 0
33.902.000 48
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
33.902.000 0 0 0
33.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
402.276.200
727.500.000 0 0
1.129.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.500.000
727.500.000 0 0
730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
399.776.200 0 0 0
399.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70.000.000 0 0 0
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
70.000.000 0 0 0
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.000.000 0 0 0
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.000.000 0 0 0
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
53.000.000 0 0 0
53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000
Kecamatan Wiradesa
7.691.055.380
3.677.395.200 0 0
11.368.450.580 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.332.122.400
67.684.000 0 0
5.399.806.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.975.000 0 0 0
15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.975.000 0 0 0
15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.108.019.900 0 0 0
5.108.019.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.053.029.000 0 0 0
5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
54.990.900 0 0 0
54.990.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.711.900
30.684.000 0 0
102.395.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
30.684.000 0 0
30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.999.000 0 0 0
6.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.852.900 0 0 0
19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
21.860.000 0 0 0
21.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.000.000 0 0 0
23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.824.000 0 0 0
101.824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.038.000 0 0 0
29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.786.000 0 0 0
72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34.591.600
37.000.000 0 0
71.591.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.594.600 0 0 0
24.594.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.997.000 0 0 0
9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
37.000.000 0 0
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
124.180.400 0 0 0
124.180.400 49
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
105.257.400 0 0 0
105.257.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.398.200 0 0 0
20.398.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.400.000 0 0 0
40.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
44.459.200 0 0 0
44.459.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
18.923.000 0 0 0
18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
18.923.000 0 0 0
18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.059.309.180
3.609.711.200 0 0
5.669.020.380 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.999.900 0 0 0
20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.999.900 0 0 0
20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.038.309.280
3.609.711.200 0 0
5.648.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
45.859.800
3.604.140.200 0 0
3.650.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.992.449.480
5.571.000 0 0
1.998.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.999.600 0 0 0
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.999.600 0 0 0
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
34.999.600 0 0 0
34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
80.244.300 0 0 0
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
80.244.300 0 0 0
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
80.244.300 0 0 0
80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.199.500 0 0 0
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.199.500 0 0 0
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
60.199.500 0 0 0
60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000
Kecamatan Kedungwuni
7.012.738.580
2.186.698.000 0 0
9.199.436.580 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.171.127.140
4.198.000 0 0
5.175.325.140 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.526.052.000 0 0 0
4.526.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.462.252.000 0 0 0
4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
63.800.000 0 0 0
63.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.387.740
4.198.000 0 0
81.585.740 50
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.053.340
4.198.000 0 0
15.251.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.250.000 0 0 0
12.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.710.000 0 0 0
7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.340.000 0 0 0
2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.014.400 0 0 0
23.014.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.020.000 0 0 0
21.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
354.860.000 0 0 0
354.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.960.000 0 0 0
41.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
312.900.000 0 0 0
312.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.827.400 0 0 0
202.827.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.167.400 0 0 0
31.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.916.000 0 0 0
1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.644.000 0 0 0
6.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
163.100.000 0 0 0
163.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.662.800 0 0 0
75.662.800 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
60.585.800 0 0 0
60.585.800 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
14.847.000 0 0 0
14.847.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
30.450.600 0 0 0
30.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.288.200 0 0 0
15.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.077.000 0 0 0
15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.077.000 0 0 0
15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.671.989.040
2.182.500.000 0 0
3.854.489.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.774.000 0 0 0
13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.774.000 0 0 0
13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.658.215.040
2.182.500.000 0 0
3.840.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.500.000
2.182.500.000 0 0
2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.650.715.040 0 0 0
1.650.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
52.360.200 0 0 0
52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
52.360.200 0 0 0
52.360.200 51
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
52.360.200 0 0 0
52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
41.599.400 0 0 0
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41.599.400 0 0 0
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
41.599.400 0 0 0
41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000
Kecamatan Buaran
5.017.437.490
2.294.712.924 0 0
7.312.150.414 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.605.705.300
126.699.304 0 0
3.732.404.604 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.391.465.000 0 0 0
3.391.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.318.565.000 0 0 0
3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
72.900.000 0 0 0
72.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
55.044.500
19.124.000 0 0
74.168.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.924.000
19.124.000 0 0
21.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.997.000 0 0 0
6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.383.500 0 0 0
20.383.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.740.000 0 0 0
25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.822.800 0 0 0
94.822.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.882.600 0 0 0
36.882.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.540.200 0 0 0
9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.400.000 0 0 0
48.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.373.000
107.575.304 0 0
146.948.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.496.000 0 0 0
34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.877.000 0 0 0
4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
107.575.304 0 0
107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
106.474.700 0 0 0
106.474.700 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
102.674.800 0 0 0
102.674.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
38.345.000 0 0 0
38.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
64.329.800 0 0 0
64.329.800 52
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.799.900 0 0 0
3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.799.900 0 0 0
3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.194.728.490
2.168.013.620 0 0
3.362.742.110 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.338.810 0 0 0
30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.338.810 0 0 0
30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.164.389.680
2.168.013.620 0 0
3.332.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
25.231.380
2.164.768.620 0 0
2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.139.158.300
3.245.000 0 0
1.142.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
46.200.000 0 0 0
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
46.200.000 0 0 0
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
46.200.000 0 0 0
46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
64.329.000 0 0 0
64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
64.329.000 0 0 0
64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
64.329.000 0 0 0
64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000
Kecamatan Tirto
2.653.009.494 0 0 0
2.653.009.494 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.319.107.194 0 0 0
2.319.107.194 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.999.600 0 0 0
2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.999.600 0 0 0
2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.008.433.994 0 0 0
2.008.433.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.960.483.994 0 0 0
1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.950.000 0 0 0
47.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
123.298.600 0 0 0
123.298.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.921.000 0 0 0
3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.913.000 0 0 0
27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.466.200 0 0 0
36.466.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.998.400 0 0 0
54.998.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
112.648.000 0 0 0
112.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.030.000 0 0 0
39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.618.000 0 0 0
73.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.727.000 0 0 0
71.727.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.267.000 0 0 0
28.267.000 53
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000 0 0 0
8.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35.340.000 0 0 0
35.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
105.362.500 0 0 0
105.362.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
85.901.400 0 0 0
85.901.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.427.700 0 0 0
10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
35.650.000 0 0 0
35.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39.823.700 0 0 0
39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.461.100 0 0 0
19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.461.100 0 0 0
19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
26.864.400 0 0 0
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
26.864.400 0 0 0
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26.864.400 0 0 0
26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.910.400 0 0 0
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.910.400 0 0 0
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.910.400 0 0 0
10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
63.765.000 0 0 0
63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
63.765.000 0 0 0
63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
63.765.000 0 0 0
63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
127.000.000 0 0 0
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
127.000.000 0 0 0
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
127.000.000 0 0 0
127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000
Kecamatan Bojong
2.927.038.600
33.050.000 0 0
2.960.088.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.806.808.800
33.050.000 0 0
2.839.858.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.588.445.000 0 0 0
2.588.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.546.805.000 0 0 0
2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
41.640.000 0 0 0
41.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.205.200 0 0 0
70.205.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.500.200 0 0 0
23.500.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.365.000 0 0 0
22.365.000 54
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.340.000 0 0 0
24.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
389.000
31.537.000 0 0
31.926.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
12.634.000 0 0
12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
389.000
18.903.000 0 0
19.292.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.114.000 0 0 0
97.114.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.714.000 0 0 0
44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.400.000 0 0 0
52.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.655.600
1.513.000 0 0
52.168.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.988.400 0 0 0
30.988.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.295.000
1.513.000 0 0
8.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.372.200 0 0 0
12.372.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.760.000 0 0 0
51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.760.000 0 0 0
51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27.360.000 0 0 0
27.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.400.000 0 0 0
24.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.480.000 0 0 0
10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.480.000 0 0 0
10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.480.000 0 0 0
10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.789.800 0 0 0
25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.789.800 0 0 0
25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.789.800 0 0 0
25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.200.000 0 0 0
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.200.000 0 0 0
18.200.000 55
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
18.200.000 0 0 0
18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000
Kecamatan Wonopringgo
2.385.478.500 0 0 0
2.385.478.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.241.180.700 0 0 0
2.241.180.700 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.400 0 0 0
10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.400 0 0 0
10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.998.620.200 0 0 0
1.998.620.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.954.005.000 0 0 0
1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.615.200 0 0 0
44.615.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.600.000 0 0 0
15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15.600.000 0 0 0
15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.320.900 0 0 0
76.320.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26.881.900 0 0 0
26.881.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49.439.000 0 0 0
49.439.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.913.800 0 0 0
93.913.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
43.461.800 0 0 0
43.461.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.452.000 0 0 0
50.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.475.400 0 0 0
46.475.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.725.000 0 0 0
29.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.250.400 0 0 0
15.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
76.268.100 0 0 0
76.268.100 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.500.000 0 0 0
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.500.000 0 0 0
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.417.900 0 0 0
56.417.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
6.850.000 0 0 0
6.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
49.567.900 0 0 0
49.567.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9.350.200 0 0 0
9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.350.200 0 0 0
9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
40.700.000 0 0 0
40.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.700.000 0 0 0
40.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
23.850.000 0 0 0
23.850.000 56
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16.850.000 0 0 0
16.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.583.400 0 0 0
22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.583.400 0 0 0
22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
22.583.400 0 0 0
22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.746.300 0 0 0
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.746.300 0 0 0
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.746.300 0 0 0
4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000
Kecamatan Karanganyar
2.330.756.006
41.213.000 0 0
2.371.969.006 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.193.767.406
41.213.000 0 0
2.234.980.406 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.984.746.506 0 0 0
1.984.746.506 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.936.986.996 0 0 0
1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.759.510 0 0 0
47.759.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
69.213.300 0 0 0
69.213.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.364.000 0 0 0
4.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.247.600 0 0 0
11.247.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.349.900 0 0 0
6.349.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.420.600 0 0 0
26.420.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.831.200 0 0 0
20.831.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.837.000
41.213.000 0 0
43.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.520.000
19.214.000 0 0
20.734.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
317.000
21.999.000 0 0
22.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
85.400.000 0 0 0
85.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.300.000 0 0 0
33.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.100.000 0 0 0
52.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.570.600 0 0 0
52.570.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.730.000 0 0 0
44.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.040.000 0 0 0
1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.800.600 0 0 0
6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8.950.000 0 0 0
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8.950.000 0 0 0
8.950.000 57
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8.950.000 0 0 0
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
47.355.300 0 0 0
47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
47.355.300 0 0 0
47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.849.400 0 0 0
9.849.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.505.900 0 0 0
37.505.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.150.300 0 0 0
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22.150.300 0 0 0
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
22.150.300 0 0 0
22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
34.033.200 0 0 0
34.033.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
34.033.200 0 0 0
34.033.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
29.373.200 0 0 0
29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4.660.000 0 0 0
4.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.499.800 0 0 0
24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.499.800 0 0 0
24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.849.900 0 0 0
9.849.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
14.649.900 0 0 0
14.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000
Kecamatan Doro
2.371.323.300 0 0 0
2.371.323.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.183.597.250 0 0 0
2.183.597.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.500 0 0 0
10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.500 0 0 0
10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.024.020.000 0 0 0
2.024.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.978.430.000 0 0 0
1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.590.000 0 0 0
45.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.130.750 0 0 0
52.130.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.245.000 0 0 0
8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.395.750 0 0 0
8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.490.000 0 0 0
35.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68.584.000 0 0 0
68.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.584.000 0 0 0
19.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.000.000 0 0 0
49.000.000 58
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.612.000 0 0 0
28.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.614.000 0 0 0
26.614.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.998.000 0 0 0
1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.891.500 0 0 0
60.891.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
38.750.000 0 0 0
38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
38.750.000 0 0 0
38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
22.141.500 0 0 0
22.141.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
6.301.000 0 0 0
6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.840.500 0 0 0
15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49.725.100 0 0 0
49.725.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
49.725.100 0 0 0
49.725.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.950.000 0 0 0
8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
40.775.100 0 0 0
40.775.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.971.000 0 0 0
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.971.000 0 0 0
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.971.000 0 0 0
23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.988.000 0 0 0
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.988.000 0 0 0
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
22.988.000 0 0 0
22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
30.150.450 0 0 0
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30.150.450 0 0 0
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
30.150.450 0 0 0
30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000
Kecamatan Talun
2.069.815.280
25.008.000 0 0
2.094.823.280 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.968.862.780
20.878.000 0 0
1.989.740.780 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.026.000 0 0 0
9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.026.000 0 0 0
9.026.000 59
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.724.211.000 0 0 0
1.724.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.680.651.000 0 0 0
1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.560.000 0 0 0
43.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
85.176.530
14.953.000 0 0
100.129.530 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000 0 0 0
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
164.000
14.953.000 0 0
15.117.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.041.330 0 0 0
8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.594.200 0 0 0
12.594.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.448.000 0 0 0
8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.199.000 0 0 0
30.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.980.000 0 0 0
21.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.262.000 0 0 0
83.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.660.000 0 0 0
33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.602.000 0 0 0
49.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.139.250 0 0 0
67.139.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.955.000 0 0 0
37.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.589.250 0 0 0
21.589.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.095.000 0 0 0
5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
31.574.300
4.000.000 0 0
35.574.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
19.484.000
4.000.000 0 0
23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
19.484.000
4.000.000 0 0
23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.090.300 0 0 0
12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
12.090.300 0 0 0
12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.610.500
130.000 0 0
17.740.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.610.500
130.000 0 0
17.740.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.040.000 0 0 0
9.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.570.500
130.000 0 0
8.700.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.037.200 0 0 0
17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.037.200 0 0 0
17.037.200 60
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
17.037.200 0 0 0
17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.500 0 0 0
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.500 0 0 0
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.500 0 0 0
10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.730.000 0 0 0
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.730.000 0 0 0
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
24.730.000 0 0 0
24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000
Kecamatan Lebakbarang
1.947.525.370 0 0 0
1.947.525.370 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.850.242.170 0 0 0
1.850.242.170 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.400.000 0 0 0
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.400.000 0 0 0
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.655.748.000 0 0 0
1.655.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.607.268.000 0 0 0
1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.480.000 0 0 0
48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.299.650 0 0 0
77.299.650 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.270.250 0 0 0
4.270.250 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.850.600 0 0 0
11.850.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.735.000 0 0 0
5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.513.800 0 0 0
26.513.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.530.000 0 0 0
26.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.340.000 0 0 0
70.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.840.000 0 0 0
19.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.500.000 0 0 0
50.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.454.520 0 0 0
36.454.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.560.520 0 0 0
29.560.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.394.000 0 0 0
4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
24.500.000 0 0 0
24.500.000 61
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
24.500.000 0 0 0
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.500.000 0 0 0
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
14.606.200 0 0 0
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14.606.200 0 0 0
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.606.200 0 0 0
14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.700.000 0 0 0
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.700.000 0 0 0
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.700.000 0 0 0
10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.851.800 0 0 0
25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.851.800 0 0 0
25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.851.800 0 0 0
25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.625.200 0 0 0
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.625.200 0 0 0
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
21.625.200 0 0 0
21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000
Kecamatan Kandangserang
2.117.634.340
5.711.000 0 0
2.123.345.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.027.487.340
5.711.000 0 0
2.033.198.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.759.370.000 0 0 0
1.759.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.721.330.000 0 0 0
1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
38.040.000 0 0 0
38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
78.694.700
5.711.000 0 0
84.405.700 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.951.400 0 0 0
1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.727.100
5.711.000 0 0
7.438.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.123.200 0 0 0
22.123.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.393.000 0 0 0
26.393.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.650.000 0 0 0
108.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.700.000 0 0 0
35.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.950.000 0 0 0
72.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.772.640 0 0 0
80.772.640 62
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.587.640 0 0 0
39.587.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.850.000 0 0 0
1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.350.000 0 0 0
8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.895.000 0 0 0
25.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.090.000 0 0 0
5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
59.383.000 0 0 0
59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59.383.000 0 0 0
59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.383.000 0 0 0
9.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.500.000 0 0 0
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.500.000 0 0 0
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.500.000 0 0 0
10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.764.000 0 0 0
12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.764.000 0 0 0
12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.764.000 0 0 0
12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000
Kecamatan Paninggaran
2.342.999.900
35.000.000 0 0
2.377.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.169.295.000
35.000.000 0 0
2.204.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.070.000 0 0 0
12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.070.000 0 0 0
12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.928.868.000 0 0 0
1.928.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.885.178.000 0 0 0
1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.690.000 0 0 0
43.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.121.000
10.000.000 0 0
68.121.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.955.000
10.000.000 0 0
15.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.620.000 0 0 0
17.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.546.000 0 0 0
34.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
25.000.000 0 0
25.000.000 63
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
25.000.000 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.290.000 0 0 0
98.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.290.000 0 0 0
73.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.446.000 0 0 0
70.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.922.000 0 0 0
38.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.252.000 0 0 0
1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.272.000 0 0 0
30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.520.100 0 0 0
51.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11.520.100 0 0 0
11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
11.520.100 0 0 0
11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
34.530.500 0 0 0
34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34.530.500 0 0 0
34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.125.000 0 0 0
19.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.405.500 0 0 0
15.405.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12.654.300 0 0 0
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.654.300 0 0 0
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.654.300 0 0 0
12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000
Kecamatan Kesesi
3.121.054.300
10.745.000 0 0
3.131.799.300 64
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.016.226.800
10.745.000 0 0
3.026.971.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.605.813.000 0 0 0
2.605.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.563.453.000 0 0 0
2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.360.000 0 0 0
42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.750.000 0 0 0
2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.750.000 0 0 0
2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.702.300 0 0 0
71.702.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.685.000 0 0 0
3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.950.000 0 0 0
10.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.972.000 0 0 0
3.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.455.300 0 0 0
35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.240.000 0 0 0
15.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.890.000
10.745.000 0 0
12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.890.000
10.745.000 0 0
12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000 0 0 0
72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.600.000 0 0 0
23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000 0 0 0
48.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
261.871.500 0 0 0
261.871.500 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.880.800 0 0 0
25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
450.000 0 0 0
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
230.038.700 0 0 0
230.038.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.502.000 0 0 0
5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
36.386.600 0 0 0
36.386.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
36.386.600 0 0 0
36.386.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.726.800 0 0 0
4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
31.659.800 0 0 0
31.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
12.495.000 0 0 0
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12.495.000 0 0 0
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.495.000 0 0 0
12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.643.900 0 0 0
18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.643.900 0 0 0
18.643.900 65
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.643.900 0 0 0
18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.349.800 0 0 0
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.349.800 0 0 0
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.349.800 0 0 0
25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.952.200 0 0 0
11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.952.200 0 0 0
11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.952.200 0 0 0
11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000
Kecamatan Petungkriyono
2.068.932.636
73.105.000 0 0
2.142.037.636 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.941.260.036
73.105.000 0 0
2.014.365.036 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.702.089.500 0 0 0
1.702.089.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.653.692.000 0 0 0
1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.397.500 0 0 0
48.397.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
63.302.000
15.138.000 0 0
78.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.312.000
15.138.000 0 0
23.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.250.000 0 0 0
11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.100.000 0 0 0
13.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.640.000 0 0 0
30.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.727.000
57.967.000 0 0
64.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.310.000
19.784.000 0 0
25.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.417.000
38.183.000 0 0
39.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.400.000 0 0 0
92.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000 0 0 0
19.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 0 0 0
72.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.741.536 0 0 0
76.741.536 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.592.000 0 0 0
58.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.699.800 0 0 0
9.699.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.449.736 0 0 0
8.449.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.136.000 0 0 0
35.136.000 66
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10.136.000 0 0 0
10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.136.000 0 0 0
10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
72.449.600 0 0 0
72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
72.449.600 0 0 0
72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.449.600 0 0 0
12.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
60.000.000 0 0 0
60.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6.487.200 0 0 0
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6.487.200 0 0 0
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
6.487.200 0 0 0
6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.599.800 0 0 0
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.599.800 0 0 0
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
13.599.800 0 0 0
13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000
Kecamatan Wonokerto
2.280.608.750
42.064.000 0 0
2.322.672.750 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.089.608.950
42.064.000 0 0
2.131.672.950 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.350.000 0 0 0
11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.350.000 0 0 0
11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.901.070.000 0 0 0
1.901.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.874.170.000 0 0 0
1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
26.900.000 0 0 0
26.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
59.209.150
36.618.000 0 0
95.827.150 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.394.000
36.098.000 0 0
37.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.849.850 0 0 0
10.849.850 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
28.412.300
520.000 0 0
28.932.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.553.000 0 0 0
18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.322.200 0 0 0
70.322.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.522.200 0 0 0
21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000 0 0 0
48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47.657.600
5.446.000 0 0
53.103.600 67
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.462.000 0 0 0
32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.200.400
5.446.000 0 0
9.646.400 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.995.200 0 0 0
10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
87.250.000 0 0 0
87.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
71.250.000 0 0 0
71.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
12.399.800 0 0 0
12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
21.450.200 0 0 0
21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.400.000 0 0 0
37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.449.800 0 0 0
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.449.800 0 0 0
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.449.800 0 0 0
22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25.199.900 0 0 0
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25.199.900 0 0 0
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.199.900 0 0 0
25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
30.000.100 0 0 0
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
30.000.100 0 0 0
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
30.000.100 0 0 0
30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
26.100.000 0 0 0
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
26.100.000 0 0 0
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26.100.000 0 0 0
26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000
Kecamatan Siwalan
2.756.282.000
5.119.000 0 0
2.761.401.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.617.606.000 0 0 0
2.617.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.300.000 0 0 0
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.300.000 0 0 0
12.300.000 68
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.361.196.000 0 0 0
2.361.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.318.726.000 0 0 0
2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.470.000 0 0 0
42.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.990.000 0 0 0
74.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.300.000 0 0 0
7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.200.000 0 0 0
15.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000 0 0 0
8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
27.390.000 0 0 0
27.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.350.000 0 0 0
16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.616.000 0 0 0
76.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000 0 0 0
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.616.000 0 0 0
48.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.504.000 0 0 0
92.504.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.254.000 0 0 0
26.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.100.000 0 0 0
5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.150.000 0 0 0
49.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
53.976.000
5.119.000 0 0
59.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.595.000 0 0 0
51.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
22.695.000 0 0 0
22.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28.900.000 0 0 0
28.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.381.000
5.119.000 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2.381.000
5.119.000 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.300.000 0 0 0
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.300.000 0 0 0
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.300.000 0 0 0
22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13.500.000 0 0 0
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13.500.000 0 0 0
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13.500.000 0 0 0
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.300.000 0 0 0
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.300.000 0 0 0
21.300.000 69
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
21.300.000 0 0 0
21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.600.000 0 0 0
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.600.000 0 0 0
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
27.600.000 0 0 0
27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000
Kecamatan Karangdadap
2.112.891.000
32.853.000 0 0
2.145.744.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.934.663.000
32.853.000 0 0
1.967.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.560.000 0 0 0
8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.560.000 0 0 0
8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.685.288.000 0 0 0
1.685.288.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.633.388.000 0 0 0
1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51.900.000 0 0 0
51.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.300.000 0 0 0
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.300.000 0 0 0
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
87.135.000
17.853.000 0 0
104.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.041.000 0 0 0
3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.359.000
8.646.000 0 0
10.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.598.000
8.417.000 0 0
14.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.092.000 0 0 0
14.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.210.000
790.000 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
34.925.000 0 0 0
34.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.910.000 0 0 0
25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
15.000.000 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
15.000.000 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.280.000 0 0 0
100.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.780.000 0 0 0
24.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
75.500.000 0 0 0
75.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.100.000 0 0 0
50.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.100.000 0 0 0
30.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
80.960.000 0 0 0
80.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
68.868.000 0 0 0
68.868.000 70
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
48.868.000 0 0 0
48.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.092.000 0 0 0
12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
12.092.000 0 0 0
12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.967.000 0 0 0
24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.967.000 0 0 0
24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.600.000 0 0 0
14.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.367.000 0 0 0
10.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.700.000 0 0 0
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.700.000 0 0 0
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.700.000 0 0 0
18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
29.601.000 0 0 0
29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
29.601.000 0 0 0
29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
29.601.000 0 0 0
29.601.000 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100 8 01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.722.208.000 0 0 0
2.722.208.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.294.509.800 0 0 0
2.294.509.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.211.624.000 0 0 0
2.211.624.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
82.885.800 0 0 0
82.885.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
157.916.200 0 0 0
157.916.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 0 0 0
6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.428.200 0 0 0
21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.273.500 0 0 0
13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.714.500 0 0 0
17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
94.500.000 0 0 0
94.500.000 71
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.684.000 0 0 0
80.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000 0 0 0
31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.684.000 0 0 0
49.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
189.098.000 0 0 0
189.098.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.531.000 0 0 0
32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.500.000 0 0 0
33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
123.067.000 0 0 0
123.067.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
217.863.400 0 0 0
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
217.863.400 0 0 0
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
217.863.400 0 0 0
217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
936.518.400 0 0 0
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
936.518.400 0 0 0
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
936.518.400 0 0 0
936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
84.547.800 0 0 0
84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
84.547.800 0 0 0
84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
84.547.800 0 0 0
84.547.800 72
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01
PELAYANAN UMUM
01 01 1 01 Pendidikan
510.412.512.054
74.800.000 0 0
510.487.312.054 01 02 1 02 Kesehatan
346.346.557.681
59.393.680.866 0 0
405.740.238.547 01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.458.908.988
185.631.300 0 0
21.644.540.288 01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13.480.912.500
35.748.000 0 0
13.516.660.500 01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
11.133.542.500
84.469.100 0 0
11.218.011.600 01 06 1 06 Sosial
4.429.673.392
57.937.600 0 0
4.487.610.992 01 07 2 07 Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 01 08 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000 01 09 2 09 Pangan
14.980.507.000
50.000.000 0 0
15.030.507.000 01 10 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 01 11 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 01 12 2 15 Perhubungan
5.925.894.300
56.122.000 0 0
5.982.016.300 01 13 2 16 Komunikasi dan Informatika
5.352.340.100 0 0 0
5.352.340.100 01 14 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.132.801.600
919.580.000 0 0
14.052.381.600 01 15 2 18 Penanaman Modal
5.499.351.000
1.478.868.700 0 0
6.978.219.700 01 16 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
5.297.002.450
21.832.500 0 0
5.318.834.950 01 17 2 20 Statistik
135.748.100 0 0 0
135.748.100 01 18 2 23 Perpustakaan
4.216.714.044 0 0 0
4.216.714.044 1 Lampiran V :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 19 2 24 Kearsipan
90.000.000 0 0 0
90.000.000 01 20 3 25 Kelautan dan Perikanan
3.839.019.000
209.901.000 0 0
4.048.920.000 01 21 4 01 Sekretariat Daerah
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 01 22 4 02 Sekretariat DPRD
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 01 23 5 01 Perencanaan
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 01 24 5 02 Keuangan
51.629.640.822
1.775.607.700
5.000.000.000
383.523.484.503
441.928.733.025 01 25 5 03 Kepegawaian
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 01 26 5 04 Pendidikan dan Pelatihan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 01 27 5 05 Penelitian dan Pengembangan
667.276.000 0 0 0
667.276.000 01 28 6 01 Inspektorat
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 01 29 7 01 Kecamatan
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 01 30 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100 03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2.339.794.400 0 0 0
2.339.794.400 03 02 1 06 Sosial
167.424.200 0 0 0
167.424.200 04
EKONOMI
04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.816.862.801
109.147.600.950 0 0
118.964.463.751 04 02 2 07 Tenaga Kerja
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 04 03 2 09 Pangan
456.000.000 0 0 0
456.000.000 04 04 2 15 Perhubungan
1.930.500.250
14.859.084.100 0 0
16.789.584.350 04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika
2.294.171.600
2.741.139.822 0 0
5.035.311.422 04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.192.237.600
264.588.200 0 0
1.456.825.800 04 07 2 18 Penanaman Modal
824.559.800 0 0 0
824.559.800 2
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 08 2 21 Persandian
65.520.600 0 0 0
65.520.600 04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan
2.468.834.700
441.978.000 0 0
2.910.812.700 04 10 3 27 Pertanian
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 04 11 3 30 Perdagangan
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 04 12 3 31 Perindustrian
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 05
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.081.002.500
4.376.139.000 0 0
20.457.141.500 05 02 2 10 Pertanahan
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 05 03 2 11 Lingkungan Hidup
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 06
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.731.886.000 0 0 0
9.731.886.000 06 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.191.106.200 0 0 0
9.191.106.200 07
KESEHATAN
07 01 1 02 Kesehatan
86.894.725.525
24.046.584.969 0 0
110.941.310.494 07 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 08
PARIWISATA
08 01 3 26 Pariwisata
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 10
PENDIDIKAN
10 01 1 01 Pendidikan
161.686.555.478
48.760.908.122 0 0
210.447.463.600 10 02 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
3.323.680.000
2.680.000 0 0
3.326.360.000 10 03 2 22 Kebudayaan
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 10 04 2 23 Perpustakaan
96.706.700
50.000.000 0 0
146.706.700 11
PERLINDUNGAN SOSIAL
3
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
A SPM Bidang Pendidikan
Pendidikan Dasar
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
Penambahan Ruang Kelas Baru
3.074.036.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
120.000.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.609.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
2.327.625.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
475.500.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
427.800.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23.293.599.000
Pengadaan Mebel Sekolah
1.090.000.000
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
100.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
78.563.040.000
Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
325.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
686.243.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
250.000.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 112.341.843.000
Jumlah Pendidikan Dasar 112.341.843.000
Pendidikan Kesetaraan
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.498.308.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
189.047.200
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.687.355.200
Jumlah Pendidikan Kesetaraan
7.687.355.200
Pendidikan Anak Usia Dini
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
12.327.677.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.769.414.400
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3.426.400.800
Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.190.090.000
Pengadaan Mebel PAUD
240.000.000 1 Lampiran VI :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Pengadaan Perlengkapan PAUD
222.072.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24.129.196.900
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
140.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43.614.051.100
Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini
43.614.051.100
Jumlah SPM Bidang Pendidikan 163.643.249.300
B SPM Bidang Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
100.000.000
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
80.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
80.000.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
59.310.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
59.310.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
59.310.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.436.395.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
4.436.395.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
4.436.395.000
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
497.779.700
Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
497.779.700
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
62.135.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
62.135.000
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
59.900.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
59.900.000
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
44.559.900
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.559.900
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
44.559.900
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
40.000.000
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19.450.000
Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)
19.450.000 3
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
15.024.000
Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.024.000
Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi
15.024.000
Jumlah SPM Bidang Kesehatan
5.414.553.600
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
91.509.000
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.182.800.000
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5.457.577.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.731.886.000
Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
9.731.886.000
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.161.993.600
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.695.393.000
Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.857.386.600
Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik
5.857.386.600
Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
15.589.272.600
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
288.458.900
Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
288.458.900 4
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum
288.458.900
Pelayanan informasi rawan bencana
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100
Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100
Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana
87.885.100
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
91.677.000
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
593.673.300
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
80.000.000
Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
815.350.300
Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
815.350.300
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
159.778.200
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
41.980.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
147.264.000
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
349.022.200
Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
349.022.200
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
109.328.000
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
67.639.800
Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
176.967.800
Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
176.967.800
Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.717.684.300
F SPM Bidang Sosial
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 5
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
72.662.280.000
1.454.332.395.276 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
69.495.780.000
170.798.031.539 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
22.469.752.000
9.731.886.000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
19.332.130.000
14.133.226.000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
8.285.898.000
5.857.386.600 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
3.200.000.000
1.293.881.001 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
16.208.000.000
466.528.900 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.766.500.000
22.707.766.700 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
2.066.500.000
150.394.200 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
700.000.000
31.659.600 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
400.000.000
13.557.806.000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
400.000.000
176.967.800 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.069.060.000
122.878.225.990 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
1.674.060.000
22.771.600.650 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1.674.060.000
16.789.584.350 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5.000.000.000
15.509.207.400 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
1.200.000.000
390.304.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
300.000.000
107.000.000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.300.000.000
600.947.900 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.200.000.000
140.802.200 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1.795.000.000
7.802.779.500 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
1.795.000.000
75.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
600.000.000
135.748.100 1 Lampiran VII :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
791.934.591.917 724.248.426.800 721.304.775.654
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
790.064.093.817 723.878.426.800 720.934.775.654
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
790.064.093.817 723.878.426.800 720.934.775.654
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
526.314.085.400 513.430.963.200 510.487.312.054
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.791.800
9.441.800
9.441.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.791.800
9.441.800
9.441.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
523.749.995.400 512.047.231.200 509.103.580.054
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
520.913.047.000 509.938.631.500 506.994.980.354
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.846.948.400
1.740.600.000
1.740.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
990.000.000
367.999.700
367.999.700
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
72.000.000
9.920.000
9.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
72.000.000
9.920.000
9.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
595.499.000
281.499.000
281.499.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
169.167.200
81.499.000
81.499.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
426.331.800
200.000.000
200.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
512.064.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
512.064.000
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
933.741.200
904.871.200
904.871.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
736.371.200
707.501.200
707.501.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
197.370.000
197.370.000
197.370.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
430.994.000
103.000.000
103.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
92.164.000
63.000.000
63.000.000 1 Lampiran VIII :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
338.830.000
40.000.000
40.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
212.512.380.817 183.559.547.600 183.559.547.600
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
149.110.725.517 112.341.843.000 112.341.843.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
4.918.656.000
3.074.036.000
3.074.036.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
4.100.000.000
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.250.000.000
1.609.000.000
1.609.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
4.907.625.000
2.327.625.000
2.327.625.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
3.575.000.000
475.500.000
475.500.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0
427.800.000
427.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.100.000.000
23.293.599.000
23.293.599.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
32.314.544.000
1.090.000.000
1.090.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
389.550.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
89.505.538.317
78.713.040.000
78.563.040.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 0 0
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
501.110.400
325.000.000
325.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
200.251.000
686.243.000
686.243.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
348.450.800
100.000.000
250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
17.912.358.800
19.916.298.300
19.916.298.300
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
3.550.000.000
413.025.000
413.025.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
399.820.000
1.074.550.000
1.074.550.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0
9.849.812.000
9.849.812.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
4.000.000.000
1.197.000.000
1.197.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
4.000.000.000
458.000.000
458.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0
221.000.000
221.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0
221.000.000
221.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0
325.000.000
325.000.000 2
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
5.234.529.100
4.677.521.400
4.677.521.400
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0
1.056.190.000
1.056.190.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
639.065.700
299.999.900
299.999.900
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
88.944.000
123.200.000
123.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
38.187.046.900
43.614.051.100
43.614.051.100
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
5.603.752.000
12.327.677.000
12.327.677.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
3.087.214.400
1.769.414.400
1.769.414.400
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4.841.400.800
3.426.400.800
3.426.400.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0
1.190.090.000
1.190.090.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
361.703.800
240.000.000
240.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD
199.598.000
222.072.000
222.072.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
23.858.300.000
24.129.196.900
24.129.196.900
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0
140.000.000
140.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
95.877.900
30.000.000
30.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000
139.200.000
139.200.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.302.249.600
7.687.355.200
7.687.355.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.098.246.000
7.498.308.000
7.498.308.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
204.003.600
189.047.200
189.047.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
50.865.867.200
26.812.916.000
26.812.916.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
50.865.867.200
26.812.916.000
26.812.916.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
50.865.867.200
26.812.916.000
26.812.916.000 3
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
371.760.400
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
371.760.400
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
371.760.400
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.870.498.100
370.000.000
370.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
1.870.498.100
370.000.000
370.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
1.208.660.700
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.208.660.700
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
1.208.660.700
75.000.000
75.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
272.771.200
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
272.771.200
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
272.771.200
120.000.000
120.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
389.066.200
175.000.000
175.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
389.066.200
175.000.000
175.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya
389.066.200
175.000.000
175.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000
Dinas Kesehatan
296.662.680.395 252.038.913.951 254.038.913.951
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
296.662.680.395 252.038.913.951 254.038.913.951
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
296.662.680.395 252.038.913.951 254.038.913.951
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
153.300.499.357 153.874.423.457 153.800.803.457
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
117.060.000
45.515.100
45.515.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
117.060.000
45.515.100
45.515.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
81.776.176.200
82.558.064.200
82.484.444.200 4
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
80.907.041.000
81.688.929.000
81.615.309.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
869.135.200
869.135.200
869.135.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
398.800.200
273.717.300
273.717.300
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.305.200
19.999.000
19.999.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.042.000
14.042.000
14.042.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
60.800.000
29.700.000
29.700.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
48.292.500
29.976.300
29.976.300
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
37.340.000
30.000.000
30.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
85.649.500
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
128.371.000
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
936.300.000
936.300.000
936.300.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
464.400.000
464.400.000
464.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471.900.000
471.900.000
471.900.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
183.852.300
172.516.200
172.516.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.820.000
32.495.000
32.495.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
79.271.500
77.871.500
77.871.500
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
600.000
14.988.900
14.988.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
35.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.160.800
17.160.800
17.160.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
69.888.310.657
69.888.310.657
69.888.310.657
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
69.888.310.657
69.888.310.657
69.888.310.657
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
142.367.468.238
96.872.527.494
98.946.147.494
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
70.944.898.200
26.590.803.850
28.664.423.850 5
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
40.000.000.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
7.000.000.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas
1.800.000.000
450.000.650
450.000.650
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
502.883.000
1.390.068.000
1.390.068.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0
7.000.000.000
7.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0
1.120.941.000
1.120.941.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.138.848.000
2.713.810.000
2.713.810.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
1.914.598.000
3.988.218.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
3.664.493.400
2.838.076.200
2.838.076.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
16.715.243.800
8.963.310.000
8.963.310.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
123.430.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
71.278.267.438
70.161.983.944
70.161.983.944
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
87.370.000
59.310.000
59.310.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
24.632.743.000
4.436.395.000
4.436.395.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
91.009.800
497.779.700
497.779.700
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
78.765.000
62.135.000
62.135.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
63.840.000
59.900.000
59.900.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
44.559.900
44.559.900
44.559.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
69.694.994
40.000.000
40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000
19.450.000
19.450.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
4.324.000
15.024.000
15.024.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
125.835.300
100.000.000
100.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
136.440.000
80.000.000
80.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
256.835.400
980.624.000
980.624.000 6
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
21.688.000
15.072.000
15.072.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
954.949.800
791.597.100
791.597.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
75.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
27.690.000
19.999.900
19.999.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
111.765.000
104.000.000
104.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40.695.600
40.695.600
40.695.600
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
340.985.000
340.961.400
340.961.400
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
330.454.800
299.999.800
299.999.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
7.753.585.344
4.447.493.644
4.447.493.644
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
34.951.330.000
37.700.000.000
37.700.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
27.538.100 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
62.384.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0
17.910.130.000
17.910.130.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
173.651.500
172.679.900
172.679.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
795.682.900
1.874.177.000
1.874.177.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
81.102.700
69.999.800
69.999.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
10.800.000
69.999.800
69.999.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
25.150.200 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
45.152.500 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
63.199.900
49.739.900
49.739.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
49.739.900
49.739.900
49.739.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
13.460.000 0 0 7
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
453.945.800
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
74.687.500 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
49.687.500 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
25.000.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
116.818.300 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
22.190.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
15.000.000 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
79.628.300 0 0
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
262.440.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
262.440.000
200.000.000
200.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
82.520.000
556.993.000
556.993.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000
14.210.000
14.210.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000
14.210.000
14.210.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000
10.000.000
10.000.000 8
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
43.675.000
20.000.000
20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
43.675.000
20.000.000
20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
9.635.000
7.000.000
7.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
9.635.000
7.000.000
7.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
5.000.000
505.783.000
505.783.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
5.000.000
505.783.000
505.783.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
458.247.000
534.970.000
534.970.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
43.570.000
29.970.000
29.970.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
43.570.000
29.970.000
29.970.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
349.695.000
470.000.000
470.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
349.695.000
470.000.000
470.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64.982.000
35.000.000
35.000.000 9
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
64.982.000
35.000.000
35.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
172.348.030.796 167.984.807.090 167.984.807.090
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
172.348.030.796 167.984.807.090 167.984.807.090
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
172.348.030.796 167.984.807.090 167.984.807.090
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
160.490.898.090 161.954.807.090 161.954.807.090
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
22.138.962.000
23.602.871.000
23.602.871.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
22.138.962.000
23.602.871.000
23.602.871.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
138.351.936.090 138.351.936.090 138.351.936.090
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
138.351.936.090 138.351.936.090 138.351.936.090
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
11.857.132.706
6.030.000.000
6.030.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
11.857.132.706
6.030.000.000
6.030.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
6.030.000.000
6.030.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11.857.132.706 0 0
1.02.0.00.0.00.03.0000
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
91.919.223.294
94.657.828.000
94.657.828.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
91.919.223.294
94.657.828.000
94.657.828.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
91.919.223.294
94.657.828.000
94.657.828.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
88.755.824.000
89.984.628.000
89.984.628.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.795.824.000
15.024.628.000
15.024.628.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.795.824.000
15.024.628.000
15.024.628.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
74.960.000.000
74.960.000.000
74.960.000.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
74.960.000.000
74.960.000.000
74.960.000.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
3.163.399.294
4.673.200.000
4.673.200.000 10
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3.163.399.294
4.673.200.000
4.673.200.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
4.673.200.000
4.673.200.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.163.399.294 0 0
1.03.3.29.2.10.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
214.585.150.751 123.573.686.339 138.073.686.339
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
203.632.113.751 120.946.383.539 135.446.383.539
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
203.632.113.751 120.946.383.539 135.446.383.539
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
21.838.036.900
20.992.074.788
20.912.074.788
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.584.000
101.573.900
101.573.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.584.000
13.574.000
13.574.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
32.092.000
32.091.900
32.091.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.908.000
55.908.000
55.908.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18.517.746.000
17.622.735.000
17.542.735.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
18.172.106.000
17.268.285.000
17.188.285.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
334.440.000 0 0
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
11.200.000
354.450.000
354.450.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000
10.000.000
10.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.000.000
10.000.000
10.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
551.362.000
415.089.000
415.089.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
8.300.000
8.300.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
123.292.000
20.431.400
20.431.400
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.000.000
24.426.000
24.426.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
75.000.000
74.910.000
74.910.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
45.000.000
34.899.600
34.899.600
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
68.070.000
52.450.000
52.450.000 11
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000
199.672.000
199.672.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
24.620.000
117.910.300
117.910.300
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
24.620.000
24.619.800
24.619.800
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
93.290.500
93.290.500
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.910.627.400
1.910.577.788
1.910.577.788
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000
249.992.000
249.992.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.660.627.400
1.660.585.788
1.660.585.788
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
707.097.500
814.188.800
814.188.800
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.524.000
34.518.400
34.518.400
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
416.127.600
510.224.700
510.224.700
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
134.800.000
106.800.000
106.800.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
121.645.900
162.645.700
162.645.700
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
40.216.789.300
21.872.985.000
23.952.985.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.060.376.800
11.890.985.000
13.970.985.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
93.672.900
192.985.000
192.985.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 05 Pembangunan Bendungan
2.991.375.700 0 0
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0
7.494.000.000
7.494.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir
12.878.383.700
1.227.000.000
1.227.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 20 Rehabilitasi Bendungan 0 0 0
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0 0
2.080.000.000 12
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
6.187.583.600
1.277.000.000
1.277.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
889.679.000
250.000.000
250.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
3.815.393.800
1.250.000.000
1.250.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
204.288.100
200.000.000
200.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13.156.412.500
9.982.000.000
9.982.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0
3.496.000.000
3.496.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
8.895.265.000
2.238.000.000
2.238.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3.433.117.800
3.400.000.000
3.400.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0
375.000.000
375.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
828.029.700
473.000.000
473.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
7.231.261.900
7.134.561.900
7.134.561.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.231.261.900
7.134.561.900
7.134.561.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
94.147.000
94.147.000
94.147.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
7.137.114.900
1.200.414.900
1.200.414.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0
5.840.000.000
5.840.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
13.602.111.701
1.123.801.201
1.123.801.201
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
13.602.111.701
1.123.801.201
1.123.801.201
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
92.527.900
92.527.900
92.527.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
13.013.999.600
645.689.100
645.689.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
495.584.201
385.584.201
385.584.201
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
119.862.302.950
69.041.384.750
81.541.384.750 13
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
119.862.302.950
69.041.384.750
81.541.384.750
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
785.811.100
985.811.100
985.811.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0
8.005.973.000
8.005.973.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
60.407.204.750
28.339.204.750
38.339.204.750
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.001.200.000
5.001.200.000
5.001.200.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
35.988.370.000
25.813.270.000
25.813.270.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan
16.983.790.600 0 0
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
695.926.500
895.925.900
3.395.925.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
315.047.000
315.047.000
315.047.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
228.754.100
228.754.100
228.754.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
179.146.100
179.146.100
179.146.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
49.608.000
49.608.000
49.608.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
86.292.900
86.292.900
86.292.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
86.292.900
86.292.900
86.292.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
566.564.000
466.528.900
466.528.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
395.196.100
245.161.000
245.161.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
395.196.100
245.161.000
245.161.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
171.367.900
221.367.900
221.367.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
171.367.900
221.367.900
221.367.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.953.037.000
2.627.302.800
2.627.302.800
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
10.953.037.000
2.627.302.800
2.627.302.800
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
27.491.900
27.491.900
27.491.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900
27.491.900
27.491.900 14
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900
27.491.900
27.491.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
10.925.545.100
2.599.810.900
2.599.810.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
10.925.545.100
2.599.810.900
2.599.810.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
10.925.545.100
2.599.810.900
2.599.810.900
1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
142.398.847.562
77.203.558.700
78.202.558.700
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
93.506.176.462
57.060.414.700
58.059.414.700
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
62.166.775.962
34.352.648.000
35.351.648.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
732.465.500
732.465.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0
34.260.500
34.260.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0
34.260.500
34.260.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
698.205.000
698.205.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0
698.205.000
698.205.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
18.374.776.462
9.731.886.000
9.731.886.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
18.374.776.462
9.731.886.000
9.731.886.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
92.289.000
91.509.000
91.509.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
14.851.215.962
4.182.800.000
4.182.800.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
3.431.271.500
5.457.577.000
5.457.577.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
19.092.588.000
14.133.226.000
14.133.226.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
19.092.588.000
14.133.226.000
14.133.226.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
7.660.020.000
3.500.020.000
3.500.020.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
2.923.832.000 0 0 15
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
267.675.000
767.675.000
767.675.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
8.241.061.000
9.865.531.000
9.865.531.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
7.219.673.600
4.858.386.600
5.857.386.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.219.673.600
4.858.386.600
5.857.386.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.398.473.600
162.993.600
1.161.993.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
5.821.200.000
4.695.393.000
4.695.393.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
17.282.708.100
4.726.604.100
4.726.604.100
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
17.282.708.100
4.726.604.100
4.726.604.100
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
132.414.100
554.649.100
554.649.100
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
17.065.098.900
4.113.067.000
4.113.067.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
85.195.100
58.888.000
58.888.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
197.029.800
170.079.800
170.079.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
197.029.800
170.079.800
170.079.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
197.029.800
170.079.800
170.079.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
31.339.400.500
22.707.766.700
22.707.766.700
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.391.332.000
13.516.660.500
13.516.660.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.425.754.000
12.661.680.000
12.661.680.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.657.132.000
12.439.663.000
12.439.663.000 16
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
768.622.000
222.017.000
222.017.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
39.560.000
21.114.000
21.114.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
39.560.000
21.114.000
21.114.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
386.322.000
314.170.500
314.170.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.000.000
18.491.000
18.491.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
82.042.000
36.893.500
36.893.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0
71.530.000
71.530.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
280.280.000
187.256.000
187.256.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
56.900.000
36.900.000
36.900.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56.900.000
36.900.000
36.900.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.200.000
219.200.000
219.200.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.200.000
219.200.000
219.200.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
263.596.000
263.596.000
263.596.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.609.000
32.609.000
32.609.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
137.050.000
137.050.000
137.050.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.228.000
59.228.000
59.228.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.709.000
34.709.000
34.709.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
150.394.200
150.394.200
150.394.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
150.394.200
150.394.200
150.394.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
150.394.200
150.394.200
150.394.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
16.766.014.700
9.009.052.400
9.009.052.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
175.000.000
144.946.400
144.946.400 17
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
175.000.000
144.946.400
144.946.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
628.256.000
1.358.727.000
1.358.727.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
628.256.000
1.358.727.000
1.358.727.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
15.962.758.700
7.505.379.000
7.505.379.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
13.324.369.700
4.667.375.000
4.667.375.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
2.638.389.000
2.838.004.000
2.838.004.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
31.659.600
31.659.600
31.659.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
31.659.600
31.659.600
31.659.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
31.659.600
31.659.600
31.659.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
48.792.704.100
20.044.250.000
20.044.250.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1.710.128.900
4.335.848.800
4.335.848.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
267.850.000
220.062.000
220.062.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
123.003.000
122.775.000
122.775.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
90.190.000
89.962.000
89.962.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
32.813.000
32.813.000
32.813.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0 0 0 18
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
144.847.000
97.287.000
97.287.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
144.847.000
97.287.000
97.287.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
499.286.400
454.286.400
454.286.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
499.286.400
454.286.400
454.286.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
499.286.400
454.286.400
454.286.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
85.915.000
70.055.000
70.055.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
85.915.000
70.055.000
70.055.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
85.915.000
70.055.000
70.055.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
44.920.000
44.920.000
44.920.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.920.000
44.920.000
44.920.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
44.920.000
44.920.000
44.920.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
66.082.800
55.224.800
55.224.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
66.082.800
55.224.800
55.224.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
66.082.800
55.224.800
55.224.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
64.875.300
55.382.000
55.382.000 19
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
64.875.300
55.382.000
55.382.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
64.875.300
55.382.000
55.382.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
681.199.400
3.435.918.600
3.435.918.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah
681.199.400
3.435.918.600
3.435.918.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
223.896.400
182.263.400
182.263.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
32.765.000
92.765.000
92.765.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0
2.897.262.000
2.897.262.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
424.538.000
263.628.200
263.628.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
47.082.575.200
15.708.401.200
15.708.401.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
47.082.575.200
15.708.401.200
15.708.401.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
47.082.575.200
15.708.401.200
15.708.401.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
45.083.901.200
14.708.401.200
14.708.401.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.998.674.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
99.967.000
98.894.000
98.894.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
99.967.000
98.894.000
98.894.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
99.967.000
98.894.000
98.894.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
99.967.000
98.894.000
98.894.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
99.967.000
98.894.000
98.894.000
1.05.0.00.0.00.03.0000
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
12.414.212.400
9.788.830.300
9.788.830.300
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.414.212.400
9.788.830.300
9.788.830.300 20
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.414.212.400
9.788.830.300
9.788.830.300
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.182.457.500
8.701.293.500
8.701.293.500
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.337.200
10.641.200
10.641.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.337.200
10.641.200
10.641.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.497.733.000
7.226.602.000
7.226.602.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.949.733.000
6.952.602.000
6.952.602.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
274.000.000 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
274.000.000
274.000.000
274.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
288.269.600
50.701.600
50.701.600
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
74.701.600
50.701.600
50.701.600
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
213.568.000 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
154.239.200
176.944.200
176.944.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.614.000
7.614.000
7.614.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.194.200
13.194.200
13.194.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.307.000
12.892.000
12.892.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.558.000
42.958.000
42.958.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
103.566.000
100.286.000
100.286.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.353.150.000 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.353.150.000 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.325.700.000
859.600.000
859.600.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
52.200.000
36.600.000
36.600.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.273.500.000
823.000.000
823.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
544.028.500
376.804.500
376.804.500 21
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
56.200.000
32.500.000
32.500.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
322.411.000
287.123.000
287.123.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.238.000
10.238.000
10.238.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
155.179.500
46.943.500
46.943.500
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.032.546.400
910.569.000
910.569.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
807.984.000
746.207.300
746.207.300
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
303.812.600
288.458.900
288.458.900
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
504.171.400
457.748.400
457.748.400
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
224.562.400
164.361.700
164.361.700
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
100.000.000
73.680.000
73.680.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
50.459.800
31.431.100
31.431.100
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
74.102.600
59.250.600
59.250.600
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
199.208.500
176.967.800
176.967.800
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
199.208.500
176.967.800
176.967.800
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
98.224.700
109.328.000
109.328.000 22
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
100.983.800
67.639.800
67.639.800
1.05.0.00.0.00.04.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.279.155.000
3.768.975.700
3.768.975.700
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.279.155.000
3.768.975.700
3.768.975.700
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
5.279.155.000
3.768.975.700
3.768.975.700
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.604.493.700
2.516.718.100
2.516.718.100
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.602.014.600
1.734.496.000
1.734.496.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.528.934.600
1.636.816.000
1.636.816.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
73.080.000
97.680.000
97.680.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000
5.000.000
5.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
534.677.900
348.780.900
348.780.900
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
60.000.000
40.000.000
40.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
250.241.000
84.469.100
84.469.100
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.121.500
12.121.500
12.121.500
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.651.800
30.651.800
30.651.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.052.000
23.926.900
23.926.900
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
68.920.000
68.920.000
68.920.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
88.691.600
88.691.600
88.691.600
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.000.000
132.000.000
132.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.000.000
72.000.000
72.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
330.801.200
296.441.200
296.441.200
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.519.000
35.159.000
35.159.000 23
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
215.034.000
180.034.000
180.034.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.355.000
25.355.000
25.355.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.893.200
55.893.200
55.893.200
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
2.674.661.300
1.252.257.600
1.252.257.600
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
427.784.700
87.885.100
87.885.100
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
88.649.600
87.885.100
87.885.100
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
339.135.100 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.736.448.000
815.350.300
815.350.300
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
221.830.700
91.677.000
91.677.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
247.434.800 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
602.657.300
593.673.300
593.673.300
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
96.635.200
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
357.890.000 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
210.000.000
80.000.000
80.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
475.156.400
349.022.200
349.022.200
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
123.150.200
159.778.200
159.778.200
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
155.316.200
41.980.000
41.980.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
196.690.000
147.264.000
147.264.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
35.272.200 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4.437.100 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
21.183.100 0 0 24
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
9.652.000 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000
Dinas Sosial
9.932.609.892
9.652.466.342
9.652.466.342
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.932.609.892
9.652.466.342
9.652.466.342
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
9.932.609.892
9.652.466.342
9.652.466.342
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.156.769.892
4.487.610.992
4.487.610.992
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.677.900
29.999.900
29.999.900
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.677.900
29.999.900
29.999.900
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.242.125.600
3.290.873.100
3.290.873.100
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.156.795.000
3.163.505.000
3.163.505.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
85.330.600
127.368.100
127.368.100
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.000.000
14.000.000
14.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.000.000
14.000.000
14.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
192.613.600
182.346.000
182.346.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.425.600 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.674.400
8.450.000
8.450.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.580.200
53.676.200
53.676.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.704.500 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.940.000
20.219.800
20.219.800
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
98.288.900
100.000.000
100.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
98.693.000
58.609.000
58.609.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
98.693.000
58.609.000
58.609.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
348.509.992
348.509.992
348.509.992
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
79.099.992
79.099.992
79.099.992
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
269.410.000
269.410.000
269.410.000 25
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.149.800
563.273.000
563.273.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
28.676.000
32.500.000
32.500.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.770.000
56.097.000
56.097.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.862.000 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
144.091.800
444.729.000
444.729.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
16.750.000
29.947.000
29.947.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
3.934.667.200
490.160.000
490.160.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
3.480.932.400 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT
3.480.932.400 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
453.734.800
490.160.000
490.160.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
131.859.800
194.160.000
194.160.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
318.200.000
296.000.000
296.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
3.675.000 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
504.407.600
1.467.806.700
1.467.806.700
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
327.037.600
500.380.200
500.380.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
37.661.000
37.246.200
37.246.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
12.700.000
12.700.000
12.700.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
73.926.000
435.000.000
435.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.750.000
7.750.000
7.750.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
187.316.600 0 0 26
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
7.684.000
7.684.000
7.684.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
177.370.000
967.426.500
967.426.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
104.131.000
829.400.000
829.400.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 0
98.026.500
98.026.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
73.239.000
40.000.000
40.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
754.813.100
2.930.465.000
2.930.465.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
47.090.500
45.900.500
45.900.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
47.090.500
45.900.500
45.900.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
707.722.600
2.884.564.500
2.884.564.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
203.683.600
197.000.000
197.000.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
504.039.000
1.477.564.500
1.477.564.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0
709.262.600
709.262.600
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 0
500.737.400
500.737.400
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
304.387.100
167.424.200
167.424.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
304.387.100
167.424.200
167.424.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
108.799.300 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
195.587.800
167.424.200
167.424.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
277.565.000
108.999.450
108.999.450
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
277.565.000
108.999.450
108.999.450
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
114.265.000 0 0
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
163.300.000
108.999.450
108.999.450
2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
22.897.203.125
20.701.912.174
21.409.912.174 27
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
22.897.203.125
20.701.912.174
21.409.912.174
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.066.703.800
5.944.769.800
5.944.769.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.870.642.000
4.659.538.000
4.659.538.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.870.642.000
4.659.538.000
4.659.538.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.870.642.000
4.659.538.000
4.659.538.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
402.024.300
540.565.500
540.565.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
76.205.500
340.565.500
340.565.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
76.205.500
340.565.500
340.565.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
325.818.800
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
325.818.800
200.000.000
200.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
202.693.800
345.547.800
345.547.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
202.693.800
236.967.800
236.967.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
59.371.800
36.451.800
36.451.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
143.322.000
200.516.000
200.516.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0
108.580.000
108.580.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0
108.580.000
108.580.000 28
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
221.043.900 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
221.043.900 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
25.107.000 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
195.936.900 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
202.305.300
78.500.000
78.500.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
202.305.300
78.500.000
78.500.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
202.305.300
78.500.000
78.500.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
167.994.500
320.618.500
320.618.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
167.994.500
53.058.500
53.058.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
130.624.500
27.314.500
27.314.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
37.370.000
25.744.000
25.744.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0
267.560.000
267.560.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0
267.560.000
267.560.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
9.287.608.050
5.831.819.624
6.539.819.624
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.168.501.050
879.691.044
879.691.044
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.536.000
22.901.400
22.901.400 29
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.536.000
22.901.400
22.901.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
140.680.000
140.680.000
140.680.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
140.680.000
140.680.000
140.680.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
35.000.000
10.950.000
10.950.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.000.000
10.950.000
10.950.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
404.773.700
259.176.200
259.176.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000
9.485.000
9.485.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
23.695.000
23.695.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.192.200
15.192.200
15.192.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.653.500
18.559.500
18.559.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
38.400.000
18.885.500
18.885.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
67.658.000
50.275.000
50.275.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
239.870.000
123.084.000
123.084.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
309.521.000
251.193.094
251.193.094
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
76.960.000
91.960.094
91.960.094
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.161.000
14.633.000
14.633.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.400.000
144.600.000
144.600.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
253.990.350
194.790.350
194.790.350
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.997.000
31.997.000
31.997.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
134.728.400
107.528.400
107.528.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87.264.950
55.264.950
55.264.950
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
2.989.348.900
1.010.851.480
1.718.851.480
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
2.989.348.900
1.010.851.480
1.718.851.480
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
2.989.348.900
1.010.851.480
1.718.851.480
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
3.069.125.800
60.034.400
60.034.400 30
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
3.069.125.800
60.034.400
60.034.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
79.918.800
60.034.400
60.034.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2.989.207.000 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
401.655.600
3.209.737.900
3.209.737.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
401.655.600
3.209.737.900
3.209.737.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0
2.979.207.000
2.979.207.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
115.029.000
42.680.000
42.680.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
121.630.000
28.589.500
28.589.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
52.646.600
45.911.600
45.911.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
112.350.000
43.625.150
43.625.150
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0
28.589.500
28.589.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0
41.135.150
41.135.150
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
1.658.976.700
671.504.800
671.504.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.658.976.700
671.504.800
671.504.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
349.910.000
72.900.750
72.900.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
971.162.400
135.000.000
135.000.000 31
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
185.819.000 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
95.953.300
60.703.300
60.703.300
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
56.132.000
30.000.000
30.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0
72.900.750
72.900.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0
300.000.000
300.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
7.542.891.275
8.925.322.750
8.925.322.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
185.589.700
1.672.712.100
1.670.212.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
58.651.000
1.368.000.000
1.368.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
54.640.000 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
4.011.000 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0
1.368.000.000
1.368.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
126.938.700
304.712.100
302.212.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 0
244.000.000
241.500.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
46.976.600 0 0
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
36.158.200
30.158.200
30.158.200 32
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
43.803.900
30.553.900
30.553.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
1.195.912.675
6.026.195.150
6.028.695.150
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
42.626.600
1.681.960.100
1.681.960.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
24.070.000
20.070.000
20.070.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 0
61.953.500
61.953.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 0
215.468.000
215.468.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
18.556.600
15.556.600
15.556.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 0
1.368.912.000
1.368.912.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
701.170.200
838.656.000
841.156.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
701.170.200
700.000.000
700.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0
138.656.000
141.156.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
321.109.600
2.490.760.850
2.490.760.850
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
241.293.500
80.000.000
80.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
16.725.000
15.724.750
15.724.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0
592.500.000
592.500.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
17.943.100
10.943.000
10.943.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
45.148.000
35.148.100
35.148.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0
1.756.445.000
1.756.445.000 33
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
131.006.275
1.014.818.200
1.014.818.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
100.953.275
50.953.200
50.953.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 0
938.752.000
938.752.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB
30.053.000
25.113.000
25.113.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.161.388.900
1.226.415.500
1.226.415.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6.161.388.900
1.226.415.500
1.226.415.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
82.920.000
60.920.000
60.920.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5.905.839.000
244.000.000
244.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
110.083.700
291.695.500
291.695.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
31.716.200
35.000.000
35.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
30.830.000
594.800.000
594.800.000
2.09.3.27.0.00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20.339.198.400
21.355.162.100
21.355.162.100 34
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
16.856.797.600
15.486.507.000
15.486.507.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
16.856.797.600
15.486.507.000
15.486.507.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.446.041.100
15.030.507.000
15.030.507.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.865.600
15.000.000
15.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.865.600
15.000.000
15.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.915.796.400
13.907.923.000
13.907.923.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.579.895.400
13.582.794.000
13.582.794.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
335.901.000
325.129.000
325.129.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
482.803.000
270.000.000
270.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
110.729.000
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.025.000
20.000.000
20.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
344.049.000
200.000.000
200.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
338.506.000
315.000.000
315.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
338.506.000
315.000.000
315.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
693.070.100
522.584.000
522.584.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
94.504.000
87.584.000
87.584.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
381.737.100
340.000.000
340.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
216.829.000
95.000.000
95.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
58.184.400
45.000.000
45.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
58.184.400
45.000.000
45.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
58.184.400
45.000.000
45.000.000 35
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
294.692.600
368.000.000
368.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
39.674.600
28.000.000
28.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
39.674.600
28.000.000
28.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
191.184.000
150.000.000
150.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
191.184.000
150.000.000
150.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
63.834.000
190.000.000
190.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
63.834.000
190.000.000
190.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
30.120.000
20.000.000
20.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
30.120.000
20.000.000
20.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
30.120.000
20.000.000
20.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
27.759.500
23.000.000
23.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
27.759.500
23.000.000
23.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
27.759.500
23.000.000
23.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.482.400.800
5.868.655.100
5.868.655.100
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
3.482.400.800
5.868.655.100
5.868.655.100
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
436.422.700
655.105.100
655.105.100
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
188.105.100
153.105.100
153.105.100
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
188.105.100
153.105.100
153.105.100
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
126.336.200
72.000.000
72.000.000 36
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
113.097.200
60.000.000
60.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
13.239.000
12.000.000
12.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
121.981.400
430.000.000
430.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
121.981.400
430.000.000
430.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
941.311.700
4.283.800.000
4.283.800.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
40.511.700
178.000.000
178.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
40.511.700
178.000.000
178.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
900.800.000
4.105.800.000
4.105.800.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
170.000.000
800.000.000
800.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
10.800.000
2.330.800.000
2.330.800.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
720.000.000
975.000.000
975.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
114.778.500
140.000.000
140.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
671.000
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
671.000
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
114.107.500
90.000.000
90.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
114.107.500
90.000.000
90.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
1.804.475.100
555.000.000
555.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
1.804.475.100
555.000.000
555.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
68.596.400
50.000.000
50.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
170.077.700
70.000.000
70.000.000 37
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
1.565.801.000
435.000.000
435.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
185.412.800
234.750.000
234.750.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
185.412.800
234.750.000
234.750.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
185.412.800
40.000.000
40.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0
194.750.000
194.750.000
2.12.2.12.0.00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9.394.806.262
7.607.919.800
7.607.919.800
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.394.806.262
7.607.919.800
7.607.919.800
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
9.394.806.262
7.607.919.800
7.607.919.800
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.284.181.162
5.863.352.700
5.863.352.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.430.619.462
4.805.591.000
4.805.591.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.337.819.462
4.712.791.000
4.712.791.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
92.800.000
92.800.000
92.800.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
114.993.000
147.993.000
147.993.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.427.600
8.427.600
8.427.600
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.261.000
28.261.000
28.261.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.648.400
28.648.400
28.648.400
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.846.000
23.846.000
23.846.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.810.000
58.810.000
58.810.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
608.319.200
759.519.200
759.519.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
318.939.200
318.939.200
318.939.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
289.380.000
440.580.000
440.580.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
130.249.500
150.249.500
150.249.500
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.588.000
89.588.000
89.588.000 38
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.791.500
33.791.500
33.791.500
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.870.000
26.870.000
26.870.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
342.511.200
542.581.200
542.581.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
230.417.000
462.487.000
462.487.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
230.417.000
462.487.000
462.487.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
112.094.200
80.094.200
80.094.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
112.094.200
80.094.200
80.094.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
440.033.200
356.914.900
356.914.900
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
440.033.200
356.914.900
356.914.900
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
440.033.200
356.914.900
356.914.900
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.328.080.700
845.071.000
845.071.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.288.390.700
819.381.000
819.381.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.288.390.700
819.381.000
819.381.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
39.690.000
25.690.000
25.690.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
39.690.000
25.690.000
25.690.000
2.15.0.00.0.00.01.0000
Dinas Perhubungan
24.783.065.250
7.063.199.450
7.063.199.450
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
24.783.065.250
7.063.199.450
7.063.199.450
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
24.783.065.250
7.063.199.450
7.063.199.450
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.603.755.550
5.982.016.300
5.982.016.300
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.100
10.000.100
10.000.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.100
10.000.100
10.000.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.711.073.000
4.701.094.000
4.701.094.000 39
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.633.673.000
4.603.774.000
4.603.774.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
77.400.000
97.320.000
97.320.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
170.000.000
20.000.000
20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
170.000.000
20.000.000
20.000.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
406.926.450
241.275.200
241.275.200
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.685.000
10.685.000
10.685.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
58.816.000
56.472.000
56.472.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.225.000
10.225.000
10.225.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
33.859.450
16.150.200
16.150.200
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.117.000
15.117.000
15.117.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.502.000
32.502.000
32.502.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
228.722.000
100.124.000
100.124.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
833.178.000
790.278.000
790.278.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
270.378.000
228.978.000
228.978.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
559.800.000
561.300.000
561.300.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.472.578.000
219.369.000
219.369.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.286.000
37.286.000
37.286.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
120.580.000
106.580.000
106.580.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.083.000
10.039.000
10.039.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.270.682.000
50.013.000
50.013.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21.947.000
15.451.000
15.451.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
16.179.309.700
1.081.183.150
1.081.183.150 40
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
14.370.825.500
258.672.550
258.672.550
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
14.095.261.000
200.673.000
200.673.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
275.564.500
57.999.550
57.999.550
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.154.119.000
286.210.000
286.210.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1.154.119.000
286.210.000
286.210.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
338.777.200
351.000.100
351.000.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
338.777.200
351.000.100
351.000.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
50.665.900
24.747.900
24.747.900
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
50.665.900
24.747.900
24.747.900
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
43.054.100
18.841.800
18.841.800
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
43.054.100
18.841.800
18.841.800
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
159.503.800
64.691.600
64.691.600
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
159.503.800
64.691.600
64.691.600
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
62.364.200
77.019.200
77.019.200
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
62.364.200
77.019.200
77.019.200
2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
9.254.570.084
10.588.920.222
10.588.920.222
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.254.570.084
10.588.920.222
10.588.920.222 41
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8.800.515.384
10.387.651.522
10.387.651.522
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.619.239.984
5.352.340.100
5.352.340.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.802.800
19.026.000
19.026.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.802.800
19.026.000
19.026.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.345.341.165
3.637.585.000
3.637.585.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.284.741.165
3.566.985.000
3.566.985.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.600.000
70.600.000
70.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
37.146.000
19.396.000
19.396.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
37.146.000
19.396.000
19.396.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
512.165.220
238.252.500
238.252.500
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.178.500
5.076.400
5.076.400
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
69.530.000 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.323.420
15.173.400
15.173.400
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
61.445.300
25.873.700
25.873.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.260.000
15.994.000
15.994.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
42.088.000
25.205.000
25.205.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
286.340.000
150.930.000
150.930.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
49.050.000 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
49.050.000 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
321.270.000
1.256.760.000
1.256.760.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.600.000
1.086.600.000
1.086.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
218.670.000
170.160.000
170.160.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
334.464.799
181.320.600
181.320.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.260.600
30.260.600
30.260.600 42
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
49.472.200
39.173.000
39.173.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
199.999.999
87.155.000
87.155.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54.732.000
24.732.000
24.732.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.186.010.500
2.026.020.700
2.026.020.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.186.010.500
2.026.020.700
2.026.020.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
178.560.000
85.119.000
85.119.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
260.002.800
90.509.800
90.509.800
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
152.290.000
103.154.000
103.154.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
425.523.100
320.713.200
320.713.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
374.555.200
217.027.900
217.027.900
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media
1.468.272.000
1.013.592.000
1.013.592.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
54.909.000
41.425.000
41.425.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
88.028.200
50.523.200
50.523.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
183.870.200
103.956.600
103.956.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
995.264.900
3.009.290.722
3.009.290.722
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
241.852.800
121.271.700
121.271.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
91.290.900
50.647.100
50.647.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
150.561.900
70.624.600
70.624.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
753.412.100
2.888.019.022
2.888.019.022
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
128.282.900
100.850.000
100.850.000 43
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
249.624.000
2.555.639.822
2.555.639.822
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
197.591.200
206.529.200
206.529.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
99.868.000 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
53.046.000 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
252.445.800
135.748.100
135.748.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
252.445.800
135.748.100
135.748.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
252.445.800
135.748.100
135.748.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
223.259.200
135.748.100
135.748.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
29.186.600 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
201.608.900
65.520.600
65.520.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
201.608.900
65.520.600
65.520.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
68.593.500 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
68.593.500 0 0
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
133.015.400
65.520.600
65.520.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
133.015.400
65.520.600
65.520.600
2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
30.740.323.200
24.879.005.100
24.879.005.100
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
15.856.166.600
15.509.207.400
15.509.207.400
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
15.856.166.600
15.509.207.400
15.509.207.400 44
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.119.889.400
14.052.381.600
14.052.381.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.485.000
12.485.000
12.485.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.485.000
12.485.000
12.485.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.616.049.000
8.796.848.000
8.796.848.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.409.752.000
8.590.551.000
8.590.551.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
206.297.000
206.297.000
206.297.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
850.619.500
992.912.300
992.912.300
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
282.707.000
653.497.000
653.497.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
72.398.300
50.398.300
50.398.300
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
278.000.200
159.018.000
159.018.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
217.514.000
129.999.000
129.999.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
230.359.000 0 0
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
230.359.000 0 0
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.835.916.500
3.835.916.500
3.835.916.500
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
586.200.000
586.200.000
586.200.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.249.716.500
3.249.716.500
3.249.716.500
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
574.460.400
414.219.800
414.219.800
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
157.526.000
99.995.400
99.995.400
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
416.934.400
314.224.400
314.224.400
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
211.941.400
170.607.200
170.607.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
211.941.400
170.607.200
170.607.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
102.557.600
45.757.600
45.757.600 45
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
109.383.800
124.849.600
124.849.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
506.522.500
47.164.500
47.164.500
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
506.522.500
47.164.500
47.164.500
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
89.164.500
47.164.500
47.164.500
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
417.358.000 0 0
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0
390.304.000
390.304.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0
390.304.000
390.304.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0
390.304.000
390.304.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
78.212.800
107.000.000
107.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
78.212.800
107.000.000
107.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
78.212.800
107.000.000
107.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
882.048.300
600.947.900
600.947.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
882.048.300
600.947.900
600.947.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
205.869.400
140.288.200
140.288.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
272.042.900
140.538.900
140.538.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
185.460.000
150.460.000
150.460.000 46
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
218.676.000
169.660.800
169.660.800
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
57.552.200
140.802.200
140.802.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
57.552.200
140.802.200
140.802.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
57.552.200
140.802.200
140.802.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
14.884.156.600
9.369.797.700
9.369.797.700
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
13.551.362.400
1.939.970.700
1.939.970.700
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
12.210.978.000
1.178.700.600
1.178.700.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
12.146.727.900
1.140.100.000
1.140.100.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
12.146.727.900
1.140.100.000
1.140.100.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
64.250.100
38.600.600
38.600.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
64.250.100
38.600.600
38.600.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
22.634.300
40.000.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
22.634.300
40.000.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
22.634.300
40.000.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
1.060.991.300
555.916.200
555.916.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.060.991.300
555.916.200
555.916.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
335.693.200
105.648.200
105.648.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal
725.298.100
450.268.000
450.268.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
199.836.900
115.353.900
115.353.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
199.836.900
115.353.900
115.353.900 47
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
115.259.900
80.000.000
80.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
64.915.900
35.353.900
35.353.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal
19.661.100 0 0
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
56.921.900
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
56.921.900
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
56.921.900
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.332.794.200
7.429.827.000
7.429.827.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1.186.940.200
7.279.827.000
7.279.827.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1.186.940.200
7.279.827.000
7.279.827.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
59.814.400 0 0
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
670.152.600
150.556.000
150.556.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
90.507.000
7.079.271.000
7.079.271.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
366.466.200
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 0
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 0
50.000.000
50.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
145.854.000
100.000.000
100.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
145.854.000
100.000.000
100.000.000 48
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
145.854.000
100.000.000
100.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
8.625.947.680
9.183.714.050
9.183.714.050
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.500.957.380
9.072.391.450
9.072.391.450
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2.457.606.980
1.269.611.950
1.269.611.950
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
58.765.000 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
58.765.000 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
58.765.000 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
1.711.776.480
928.525.750
928.525.750
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
1.023.119.300
603.000.000
603.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
523.119.300
353.000.000
353.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
500.000.000
250.000.000
250.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
688.657.180
325.525.750
325.525.750
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
688.657.180
325.525.750
325.525.750
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
385.931.100
207.702.000
207.702.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
349.204.100
182.702.000
182.702.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
149.161.100
88.652.000
88.652.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
200.043.000
94.050.000
94.050.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
36.727.000
25.000.000
25.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
36.727.000
25.000.000
25.000.000 49
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
301.134.400
133.384.200
133.384.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
105.567.600
48.000.000
48.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
62.415.200
24.000.000
24.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
43.152.400
24.000.000
24.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
195.566.800
85.384.200
85.384.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.927.200
45.384.200
45.384.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
94.639.600
40.000.000
40.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
6.043.350.400
7.802.779.500
7.802.779.500
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.021.235.600
6.978.219.700
6.978.219.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.620.000
12.600.000
12.600.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.620.000
12.600.000
12.600.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.646.865.000
4.378.118.000
4.378.118.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.646.865.000
4.283.158.000
4.283.158.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0
94.960.000
94.960.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
358.750.600 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
265.421.600 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
93.329.000 0 0 50
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
20.500.000
20.500.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0
20.500.000
20.500.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0
241.778.400
241.778.400
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0
7.903.900
7.903.900
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
30.720.000
30.720.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0
40.333.700
40.333.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0
21.044.000
21.044.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0
25.000.000
25.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0
116.776.800
116.776.800
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
881.006.700
881.006.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
256.391.000
256.391.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
624.615.700
624.615.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
644.215.600
644.215.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0
196.315.600
196.315.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0
447.900.000
447.900.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
800.001.000
800.001.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
33.923.200
33.923.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
40.150.000
40.150.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
687.292.800
687.292.800
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
38.635.000
38.635.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
160.444.000
75.000.000
75.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
160.444.000
75.000.000
75.000.000 51
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
71.591.000 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
88.853.000
75.000.000
75.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
237.584.200
90.760.200
90.760.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
237.584.200
90.760.200
90.760.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
237.584.200
90.760.200
90.760.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
294.103.000
180.052.000
180.052.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
294.103.000
180.052.000
180.052.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
198.645.200
150.052.000
150.052.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
74.662.800 0 0
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
20.795.000
30.000.000
30.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
80.641.600
398.393.600
398.393.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
80.641.600
398.393.600
398.393.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
80.641.600
398.393.600
398.393.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
249.342.000
80.354.000
80.354.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
249.342.000
80.354.000
80.354.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
249.342.000
80.354.000
80.354.000 52
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
124.990.300
111.322.600
111.322.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
124.990.300
111.322.600
111.322.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
124.990.300
111.322.600
111.322.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
124.990.300
111.322.600
111.322.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
98.841.600
98.322.600
98.322.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
26.148.700
13.000.000
13.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
28.467.521.300
10.035.274.630
10.035.274.630
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
25.826.960.300
8.645.194.950
8.645.194.950
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
25.826.960.300
8.645.194.950
8.645.194.950
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23.277.211.800
5.318.834.950
5.318.834.950
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.284.050
8.679.050
8.679.050
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.284.050
8.679.050
8.679.050
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.019.426.000
4.145.932.000
4.145.932.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.879.866.000
4.046.452.000
4.046.452.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
139.560.000
99.480.000
99.480.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.450.000
6.000.000
6.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.450.000
6.000.000
6.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
407.753.850
228.667.000
228.667.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
44.484.000
33.721.000
33.721.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44.238.000 0 0
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
48.365.500
34.992.500
34.992.500
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.165.350
29.700.000
29.700.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
71.214.000
29.999.500
29.999.500
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
31.259.000
25.254.000
25.254.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
139.028.000
75.000.000
75.000.000 53
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
69.159.000
15.000.000
15.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
21.949.000 0 0
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
47.210.000
15.000.000
15.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
818.553.100
843.501.900
843.501.900
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114.710.800
114.710.800
114.710.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
24.948.800
24.948.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
703.842.300
703.842.300
703.842.300
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.920.585.800
71.055.000
71.055.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.920.000
34.871.000
34.871.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.208.400
36.184.000
36.184.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
17.877.457.400 0 0
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
860.119.100
570.610.000
570.610.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
418.321.100
100.000.000
100.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
237.990.100 0 0
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
180.331.000
100.000.000
100.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
441.798.000
470.610.000
470.610.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
441.798.000
470.610.000
470.610.000 54
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
1.689.629.400
2.755.750.000
2.755.750.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
113.220.000
405.000.000
405.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
113.220.000
405.000.000
405.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.576.409.400
2.350.750.000
2.350.750.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
1.106.452.000
750.750.000
750.750.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
469.957.400
1.600.000.000
1.600.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
2.640.561.000
1.390.079.680
1.390.079.680
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
2.640.561.000
1.390.079.680
1.390.079.680
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.707.317.000
1.236.828.080
1.236.828.080
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1.345.250.000
878.661.080
878.661.080
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
1.001.200.000
878.661.080
878.661.080
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
344.050.000 0 0
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
362.067.000
358.167.000
358.167.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
362.067.000
358.167.000
358.167.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
822.544.000
51.364.800
51.364.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
822.544.000
51.364.800
51.364.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
75.500.000
15.999.800
15.999.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
195.600.000
35.365.000
35.365.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
551.444.000 0 0
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
110.700.000
101.886.800
101.886.800 55
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
110.700.000
101.886.800
101.886.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
110.700.000
101.886.800
101.886.800
2.23.2.24.0.00.01.0000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
5.317.019.950
4.453.420.744
4.453.420.744
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.317.019.950
4.453.420.744
4.453.420.744
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
4.897.716.550
4.363.420.744
4.363.420.744
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.249.877.850
4.216.714.044
4.216.714.044
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.273.800
7.410.800
7.410.800
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
14.273.800
7.410.800
7.410.800
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.282.390.000
3.275.543.000
3.275.543.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.282.390.000
3.216.293.000
3.216.293.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0
59.250.000
59.250.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
346.350.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
287.100.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
59.250.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.038.400
5.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.038.400
5.000.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
187.315.150
163.045.300
163.045.300
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.996.250
9.915.650
9.915.650
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000
8.000.000
8.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.799.150
20.160.300
20.160.300
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49.404.750
30.907.350
30.907.350
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.392.000
10.392.000
10.392.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.723.000
83.670.000
83.670.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
192.000.000
365.460.000
365.460.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0
221.460.000
221.460.000 56
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
192.000.000
144.000.000
144.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.510.500
400.254.944
400.254.944
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.917.000
32.500.000
32.500.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
96.924.000
60.633.944
60.633.944
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.176.000
15.016.000
15.016.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.493.500
292.105.000
292.105.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
647.838.700
146.706.700
146.706.700
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
399.388.700
50.000.000
50.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
50.000.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka
199.388.700
50.000.000
50.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
50.000.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
248.450.000
96.706.700
96.706.700
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
248.450.000
96.706.700
96.706.700
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
419.303.400
90.000.000
90.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
330.549.600
90.000.000
90.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
160.404.100
31.115.000
31.115.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
160.404.100
31.115.000
31.115.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
114.889.100
20.000.000
20.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
114.889.100
20.000.000
20.000.000 57
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
55.256.400
38.885.000
38.885.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
55.256.400
38.885.000
38.885.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
88.753.800 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
42.875.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
42.875.000 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang
45.878.800 0 0
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)
45.878.800 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.514.656.394
6.959.732.700
6.959.732.700
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
6.514.656.394
6.959.732.700
6.959.732.700
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.514.656.394
6.959.732.700
6.959.732.700
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.093.196.994
4.048.920.000
4.048.920.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.400.000
20.400.000
20.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0
20.400.000
20.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
20.400.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.320.126.000
3.202.625.000
3.202.625.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.219.326.000
3.094.025.000
3.094.025.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
100.800.000
108.600.000
108.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
102.600.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
102.600.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11.960.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11.960.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
310.773.694
275.458.400
275.458.400
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.879.000
8.483.000
8.483.000 58
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
23.667.000
23.667.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
13.622.294
12.622.000
12.622.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
54.670.000
22.491.900
22.491.900
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
60.945.400
72.285.300
72.285.300
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0
35.900.000
35.900.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
166.657.000
100.009.200
100.009.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
32.229.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.229.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.181.100
271.200.000
271.200.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0
102.600.000
102.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.381.100 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
170.800.000
168.600.000
168.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75.927.200
279.236.600
279.236.600
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0
32.229.000
32.229.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
42.898.600
27.745.000
27.745.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.916.000
11.916.000
11.916.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.447.600
199.681.600
199.681.600
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.665.000
7.665.000
7.665.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
723.200.400
1.009.304.500
1.009.304.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
138.749.000
436.182.500
436.182.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
46.537.000 0 0 59
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
92.212.000
436.182.500
436.182.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
321.605.400
92.730.000
92.730.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
253.131.400 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
68.474.000
92.730.000
92.730.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
262.846.000
480.392.000
480.392.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
262.846.000
480.392.000
480.392.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.432.776.800
1.801.231.000
1.801.231.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0
168.131.400
168.131.400
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0
168.131.400
168.131.400
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1.432.776.800
1.633.099.600
1.633.099.600
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
454.335.000
962.500.000
962.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
740.333.800
462.271.600
462.271.600
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
168.790.000
162.500.000
162.500.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
69.318.000
45.828.000
45.828.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
265.482.200
100.277.200
100.277.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
140.656.200
100.277.200
100.277.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
140.656.200
100.277.200
100.277.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
124.826.000 0 0
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
124.826.000 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000
Sekretariat Daerah 0
45.421.401.640
45.421.401.640 60
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0
45.421.401.640
45.421.401.640
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0
45.421.401.640
45.421.401.640
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
28.527.312.840
28.527.312.840
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
29.885.300
29.885.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0
29.885.300
29.885.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0
15.124.376.000
15.124.376.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0
14.751.626.000
14.751.626.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0
372.750.000
372.750.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
243.234.100
243.234.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0
118.234.100
118.234.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0
125.000.000
125.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0
2.486.477.050
2.486.477.050
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
321.805.050
321.805.050
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0
133.043.200
133.043.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0
120.477.200
120.477.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0
120.934.500
120.934.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0
971.345.100
971.345.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0
783.528.000
783.528.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0
35.344.000
35.344.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
670.730.000
670.730.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
248.604.000
248.604.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
422.126.000
422.126.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
3.288.286.810
3.288.286.810
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0
174.762.000
174.762.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0
859.000.500
859.000.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
471.794.400
471.794.400 61
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0
1.782.729.910
1.782.729.910
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0
2.539.365.580
2.539.365.580
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
1.465.615.500
1.465.615.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
665.408.000
665.408.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
408.342.080
408.342.080
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0
1.723.800.500
1.723.800.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0
768.932.500
768.932.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0
954.868.000
954.868.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0
1.304.333.500
1.304.333.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 0
782.600.100
782.600.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 0
521.733.400
521.733.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 0
1.024.584.000
1.024.584.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0
293.000.000
293.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0
300.584.000
300.584.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0
130.000.000
130.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0
301.000.000
301.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0
92.240.000
92.240.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 0
92.240.000
92.240.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0
14.701.043.000
14.701.043.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 0
682.939.500
682.939.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 0
310.497.500
310.497.500 62
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 0
325.253.000
325.253.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 0
47.189.000
47.189.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 0
13.128.325.700
13.128.325.700
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 0
2.694.217.100
2.694.217.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0
10.092.147.400
10.092.147.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0
341.961.200
341.961.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 0
660.776.400
660.776.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0
202.936.400
202.936.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 0
300.797.000
300.797.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0
157.043.000
157.043.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0
229.001.400
229.001.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 0
229.001.400
229.001.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0
2.193.045.800
2.193.045.800
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 0
171.765.400
171.765.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0
111.513.400
111.513.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0
60.252.000
60.252.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 0
558.855.100
558.855.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0
64.034.500
64.034.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0
221.770.400
221.770.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0
273.050.200
273.050.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0
1.330.506.500
1.330.506.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0
1.004.384.000
1.004.384.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 0
275.378.100
275.378.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 0
50.744.400
50.744.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 0
131.918.800
131.918.800 63
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0
60.619.200
60.619.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0
71.299.600
71.299.600
4.02.0.00.0.00.01.0000
Sekretariat DPRD
64.889.741.900
62.269.497.200
62.269.497.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
64.889.741.900
62.269.497.200
62.269.497.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
64.889.741.900
62.269.497.200
62.269.497.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
41.566.958.400
36.789.845.200
36.789.845.200
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.287.248.000
3.096.782.000
3.096.782.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.176.488.000
2.910.302.000
2.910.302.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
110.760.000
186.480.000
186.480.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
311.550.000
100.000.000
100.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
311.550.000
100.000.000
100.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.104.236.800
1.631.672.400
1.631.672.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
506.637.000
506.637.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
67.172.000
89.923.000
89.923.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
132.108.800
117.078.400
117.078.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
213.729.000
216.869.000
216.869.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
309.675.000
301.305.000
301.305.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
381.552.000
399.860.000
399.860.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.199.600.000
3.456.328.000
3.456.328.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.199.600.000
3.456.328.000
3.456.328.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.115.172.500
1.012.159.000
1.012.159.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
411.316.000
373.560.000
373.560.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
164.756.500
99.499.000
99.499.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
539.100.000
539.100.000
539.100.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.684.886.000
1.699.241.500
1.699.241.500 64
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
403.626.000
478.796.000
478.796.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.281.260.000
1.220.445.500
1.220.445.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
975.347.000
24.265.984.000
24.265.984.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 0
23.188.280.000
23.188.280.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
629.393.000
731.750.000
731.750.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
345.954.000
345.954.000
345.954.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
1.888.918.100
1.527.678.300
1.527.678.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
881.718.500
881.718.500
881.718.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
1.007.199.600
645.959.800
645.959.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
23.322.783.500
25.479.652.000
25.479.652.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.484.176.000
1.512.824.000
1.512.824.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
1.343.196.000
1.371.844.000
1.371.844.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
140.980.000
140.980.000
140.980.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.047.230.000
3.337.065.000
3.337.065.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.377.930.000
2.377.930.000
2.377.930.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
401.700.000
692.135.000
692.135.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
74.400.000
73.800.000
73.800.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
193.200.000
193.200.000
193.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
2.361.433.500
2.124.610.500
2.124.610.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
2.361.433.500
2.124.610.500
2.124.610.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
16.429.944.000
18.505.152.500
18.505.152.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
16.429.944.000
18.505.152.500
18.505.152.500
5.01.5.05.5.02.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
12.266.637.280
9.699.620.197
10.009.620.197
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
12.266.637.280
9.699.620.197
10.009.620.197
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 PERENCANAAN
11.060.483.780
9.131.238.197
9.441.238.197
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.137.210.680
5.445.981.800
5.445.981.800 65
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
220.489.700
25.655.000
25.655.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.489.700
25.655.000
25.655.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD
190.000.000 0 0
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.264.095.000
4.192.247.000
4.192.247.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.085.589.000
4.016.265.000
4.016.265.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
178.506.000
175.982.000
175.982.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
56.420.000
20.000.000
20.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
56.420.000
20.000.000
20.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
754.350.900
511.147.300
511.147.300
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
199.899.000
135.276.000
135.276.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
78.340.900
75.871.300
75.871.300
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
476.111.000
300.000.000
300.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
497.097.000
545.732.000
545.732.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
497.097.000
545.732.000
545.732.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
344.758.080
151.200.500
151.200.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
98.000.000
99.400.000
99.400.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
246.758.080
51.800.500
51.800.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.425.932.700
2.073.863.300
2.383.863.300
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
384.408.100
1.460.711.600
1.460.711.600
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
384.408.100
326.332.600
326.332.600
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0
1.134.379.000
1.134.379.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0
100.000.000
410.000.000 66
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0
100.000.000
410.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.041.524.600
513.151.700
513.151.700
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
1.472.439.100 0 0
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah
54.282.800 0 0
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
514.802.700
513.151.700
513.151.700
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.497.340.400
1.611.393.097
1.611.393.097
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
338.218.000
555.858.300
555.858.300
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
338.218.000
197.743.600
197.743.600
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0
155.250.000
155.250.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0
202.864.700
202.864.700
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
1.481.793.400
784.030.797
784.030.797
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
171.858.000 0 0
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
840.202.900
332.892.297
332.892.297
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
469.732.500
451.138.500
451.138.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
677.329.000
271.504.000
271.504.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
316.219.000 0 0 67
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
361.110.000
271.504.000
271.504.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1.206.153.500
568.382.000
568.382.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
1.206.153.500
568.382.000
568.382.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
598.825.000
327.007.500
327.007.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.01 01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
150.074.000 0 0
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
448.751.000
327.007.500
327.007.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
607.328.500
241.374.500
241.374.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
607.328.500
241.374.500
241.374.500
5.02.0.00.0.00.01.0000
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
58.350.143.736 442.927.733.025 441.928.733.025
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
58.350.143.736 442.927.733.025 441.928.733.025
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN
58.350.143.736 442.927.733.025 441.928.733.025
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
49.889.551.536
40.440.459.622
40.440.459.622
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
27.884.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27.884.000
20.000.000
20.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.948.211.386
13.643.988.672
13.643.988.672
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.124.468.386
13.332.100.672
13.332.100.672
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
142.012.000 0 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
342.115.000
311.888.000
311.888.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
339.616.000 0 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.980.624.200
1.950.000.000
1.950.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
2.980.624.200
1.950.000.000
1.950.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
48.000.000
23.000.000
23.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
48.000.000
23.000.000
23.000.000 68
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
914.292.950
1.152.883.150
1.152.883.150
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.110.750
13.607.750
13.607.750
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
175.865.000
577.441.000
577.441.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
35.201.000
46.052.000
46.052.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
90.163.200
106.187.400
106.187.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
75.188.000
80.240.000
80.240.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
48.125.000
79.355.000
79.355.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
471.640.000
250.000.000
250.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.249.320.000
22.689.320.000
22.689.320.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.970.000.000
22.410.000.000
22.410.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
279.320.000
279.320.000
279.320.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.721.219.000
961.267.800
961.267.800
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
308.802.000
258.894.000
258.894.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
287.064.000
290.632.000
290.632.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.125.353.000
411.741.800
411.741.800
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
3.643.179.800 394.814.162.003 393.815.162.003
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.641.648.300
2.271.025.000
2.271.025.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
229.096.800
200.000.000
200.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
557.411.000
731.584.500
731.584.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
555.140.500
743.900.900
743.900.900
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
300.000.000
445.539.600
445.539.600
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
724.820.500
792.652.500
792.652.500 69
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
148.692.500
148.692.500
148.692.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
101.385.200
150.000.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
177.239.500
200.287.000
200.287.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0 0 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
96.110.000
293.673.000
293.673.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
201.393.300 0 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.199.064.200
1.893.000.000
1.893.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
43.382.400 0 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 0 0 0
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0
255.000.000
255.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
585.135.800
500.000.000
500.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
570.546.000
725.000.000
725.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0
60.000.000
60.000.000 70
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0
253.000.000
253.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
77.646.800 389.522.484.503 388.523.484.503
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
77.646.800 372.252.242.500 371.253.242.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0
5.000.000.000
5.000.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0
12.270.242.003
12.270.242.003
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0
335.000.000
335.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0
335.000.000
335.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.627.706.500
3.875.000.000
3.875.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.627.706.500
3.875.000.000
3.875.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
167.299.500
155.000.000
155.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
80.291.000
100.000.000
100.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
48.120.000
200.000.000
200.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
584.210.900
2.300.000.000
2.300.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
215.819.300
170.000.000
170.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
256.940.000
450.000.000
450.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
275.025.800
500.000.000
500.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.189.705.900
3.798.111.400
3.798.111.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
3.189.705.900
3.798.111.400
3.798.111.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
113.222.200
190.502.200
190.502.200
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
269.005.500
304.241.500
304.241.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
720.675.500
918.023.800
918.023.800
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
356.050.900
387.997.900
387.997.900
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
264.807.200
274.324.400
274.324.400 71
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
526.549.600
673.021.600
673.021.600
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
939.395.000
1.050.000.000
1.050.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
11.653.828.400
9.872.687.900
9.872.687.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
11.653.828.400
9.872.687.900
9.872.687.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
11.583.431.100
9.847.687.900
9.847.687.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.904.013.400
4.473.687.900
4.473.687.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.975.000
10.000.000
10.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.975.000
10.000.000
10.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.860.004.000
3.986.637.000
3.986.637.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.739.254.000
3.865.887.000
3.865.887.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
120.750.000
120.750.000
120.750.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
235.261.600 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
235.261.600 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
237.078.900
156.694.000
156.694.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.762.000
3.821.000
3.821.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.962.600
9.960.000
9.960.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
53.607.300
52.993.000
52.993.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
49.725.000
20.000.000
20.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.075.000
19.920.000
19.920.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
97.947.000
50.000.000
50.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
106.699.000
19.915.000
19.915.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
34.759.000
19.915.000
19.915.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
71.940.000 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
218.883.000
173.883.000
173.883.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
145.500.000
100.500.000
100.500.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.383.000
73.383.000
73.383.000 72
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
225.111.900
126.558.900
126.558.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
45.059.000
32.490.600
32.490.600
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
70.600.000
54.205.800
54.205.800
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
84.579.900
29.864.500
29.864.500
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.873.000
9.998.000
9.998.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
6.679.417.700
5.374.000.000
5.374.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.252.686.100
875.000.000
875.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
1.025.725.500 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 0
800.000.000
800.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
40.000.000 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
34.926.000
20.000.000
20.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN
152.034.600 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0
55.000.000
55.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
148.210.500
473.000.000
473.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
54.168.000
33.000.000
33.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
40.000.000
40.000.000
40.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
54.042.500
400.000.000
400.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
5.226.696.600
3.965.000.000
3.965.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
69.024.600
45.000.000
45.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
4.681.506.000
3.920.000.000
3.920.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN
476.166.000 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
51.824.500
61.000.000
61.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0
27.000.000
27.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
51.824.500
34.000.000
34.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
70.397.300
25.000.000
25.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
46.900.000
5.000.000
5.000.000 73
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
46.900.000
5.000.000
5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
46.900.000
5.000.000
5.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
23.497.300
20.000.000
20.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
23.497.300
20.000.000
20.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
23.497.300 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0
20.000.000
20.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000
Inspektorat
8.532.142.800
8.589.222.008
8.589.222.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
8.532.142.800
8.589.222.008
8.589.222.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
8.532.142.800
8.589.222.008
8.589.222.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.415.596.400
7.038.396.108
7.038.396.108
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.570.000
7.378.000
7.378.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0
7.378.000
7.378.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
70.570.000 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.865.114.000
6.514.978.600
6.514.978.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.785.775.000
6.435.554.000
6.435.554.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
21.139.000
18.574.600
18.574.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
58.200.000
60.850.000
60.850.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
731.000
91.800.000
91.800.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
731.000
91.800.000
91.800.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
266.612.400
148.120.600
148.120.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
77.963.200 0 0 74
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.040.000
11.478.000
11.478.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
38.741.200
35.239.600
35.239.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
44.220.000
30.200.000
30.200.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
12.462.000
16.539.000
16.539.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
89.186.000
54.664.000
54.664.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.808.000
68.604.900
68.604.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0
63.609.900
63.609.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.808.000
4.995.000
4.995.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.000
151.200.000
151.200.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.600.000
78.600.000
78.600.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000
72.600.000
72.600.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
57.561.000
56.314.008
56.314.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.080.000
22.424.988
22.424.988
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
26.481.000
33.889.020
33.889.020
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.337.051.400
1.232.537.700
1.232.537.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.337.051.400
1.120.453.800
1.120.453.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
477.523.200
227.895.000
227.895.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
303.849.000 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
355.317.200
130.910.000
130.910.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
200.362.000
119.223.000
119.223.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 0
108.828.000
108.828.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 0
331.965.100
331.965.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0
201.632.700
201.632.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 0
112.083.900
112.083.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0
112.083.900
112.083.900 75
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
779.495.000
318.288.200
318.288.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
41.978.000
38.795.500
38.795.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
20.050.000
16.868.000
16.868.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
21.928.000
21.927.500
21.927.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
737.517.000
279.492.700
279.492.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
138.279.000
54.827.600
54.827.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
599.238.000
27.808.000
27.808.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0
99.928.700
99.928.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0
96.928.400
96.928.400
7.01.0.00.0.00.01.0000
Kecamatan Kajen
5.860.093.190
5.041.151.990
5.041.151.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
5.860.093.190
5.041.151.990
5.041.151.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN
5.860.093.190
5.041.151.990
5.041.151.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.820.980.700
3.502.915.800
3.502.915.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.042.155.600
2.883.797.600
2.883.797.600
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.973.988.000
2.817.430.000
2.817.430.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
68.167.600
66.367.600
66.367.600
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.999.900
14.999.900
14.999.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.999.900
14.999.900
14.999.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
297.540.500
205.811.600
205.811.600
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
140.010.000
88.817.000
88.817.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.332.000
10.432.000
10.432.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.058.700
24.944.800
24.944.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.885.000
11.625.000
11.625.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
49.333.000
44.990.000
44.990.000 76
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
43.921.800
25.002.800
25.002.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
140.825.000
146.725.000
146.725.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.555.000
46.455.000
46.455.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.270.000
100.270.000
100.270.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
305.459.700
241.581.700
241.581.700
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.801.000
35.602.000
35.602.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.225.000
12.104.000
12.104.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
254.433.700
193.875.700
193.875.700
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
137.105.500
72.451.500
72.451.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
103.461.000
56.807.000
56.807.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
103.461.000
56.807.000
56.807.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
33.644.500
15.644.500
15.644.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
33.644.500
15.644.500
15.644.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.468.701.190
1.198.327.990
1.198.327.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000
35.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
35.000.000
35.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.433.701.190
1.163.327.990
1.163.327.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.000.000.000
730.000.000
730.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
433.701.190
433.327.990
433.327.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
315.390.900
149.541.800
149.541.800 77
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
315.390.900
149.541.800
149.541.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
315.390.900
149.541.800
149.541.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
117.914.900
117.914.900
117.914.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
117.914.900
117.914.900
117.914.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
117.914.900
117.914.900
117.914.900
7.01.0.00.0.00.02.0000
Kecamatan Sragi
6.316.659.650
4.755.067.248
4.755.067.248
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
6.316.659.650
4.755.067.248
4.755.067.248
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN
6.316.659.650
4.755.067.248
4.755.067.248
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.677.950.350
3.390.165.048
3.390.165.048
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.085.557.000
3.038.442.998
3.038.442.998
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.033.557.000
2.986.442.998
2.986.442.998
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
52.000.000
52.000.000
52.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
193.997.550
154.576.300
154.576.300
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
69.999.900
48.665.900
48.665.900
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.999.750
19.373.000
19.373.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.000.000
22.993.600
22.993.600
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.999.900
30.225.800
30.225.800
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49.998.000
33.318.000
33.318.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.496.000
150.146.000
150.146.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.996.000
24.996.000
24.996.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
125.500.000
125.150.000
125.150.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.247.899.800
46.999.750
46.999.750 78
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.207.899.800
6.999.750
6.999.750
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
125.627.400
78.224.000
78.224.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
109.627.400
62.224.000
62.224.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
52.400.000
51.025.000
51.025.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
57.227.400
11.199.000
11.199.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.387.781.900
1.163.678.200
1.163.678.200
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34.202.000
33.902.000
33.902.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
34.202.000
33.902.000
33.902.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.353.579.900
1.129.776.200
1.129.776.200
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
952.380.000
730.000.000
730.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
401.199.900
399.776.200
399.776.200
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
71.200.000
70.000.000
70.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
71.200.000
70.000.000
70.000.000 79
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
71.200.000
70.000.000
70.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
54.100.000
53.000.000
53.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
54.100.000
53.000.000
53.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
54.100.000
53.000.000
53.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000
Kecamatan Wiradesa
12.670.470.420
11.368.450.580
11.368.450.580
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
12.670.470.420
11.368.450.580
11.368.450.580
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN
12.670.470.420
11.368.450.580
11.368.450.580
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.637.720.250
5.399.806.400
5.399.806.400
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.988.100
15.975.000
15.975.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.988.100
15.975.000
15.975.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.198.200.000
5.108.019.900
5.108.019.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.143.209.000
5.053.029.000
5.053.029.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
54.991.000
54.990.900
54.990.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
205.668.800
102.395.900
102.395.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
103.908.000
30.684.000
30.684.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.999.000
6.999.000
6.999.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.875.800
19.852.900
19.852.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
21.886.000
21.860.000
21.860.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
43.000.000
23.000.000
23.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.824.000
101.824.000
101.824.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.038.000
29.038.000
29.038.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.786.000
72.786.000
72.786.000 80
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
112.039.350
71.591.600
71.591.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.596.600
24.594.600
24.594.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
9.997.000
9.997.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
77.442.750
37.000.000
37.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
244.180.700
124.180.400
124.180.400
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
215.257.700
105.257.400
105.257.400
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
40.398.300
20.398.200
20.398.200
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
90.400.000
40.400.000
40.400.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
84.459.400
44.459.200
44.459.200
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
28.923.000
18.923.000
18.923.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
28.923.000
18.923.000
18.923.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
6.598.325.280
5.669.020.380
5.669.020.380
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
98.199.800
20.999.900
20.999.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
32.999.900
20.999.900
20.999.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
65.199.900 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
6.500.125.480
5.648.020.480
5.648.020.480
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
4.496.472.000
3.650.000.000
3.650.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
2.003.653.480
1.998.020.480
1.998.020.480
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.999.800
34.999.600
34.999.600 81
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.999.800
34.999.600
34.999.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
34.999.800
34.999.600
34.999.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
85.244.590
80.244.300
80.244.300
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
85.244.590
80.244.300
80.244.300
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
85.244.590
80.244.300
80.244.300
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
69.999.800
60.199.500
60.199.500
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
69.999.800
60.199.500
60.199.500
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
69.999.800
60.199.500
60.199.500
7.01.0.00.0.00.04.0000
Kecamatan Kedungwuni
14.274.527.020
9.199.436.580
9.199.436.580
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
14.274.527.020
9.199.436.580
9.199.436.580
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN
14.274.527.020
9.199.436.580
9.199.436.580
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
9.238.060.630
5.175.325.140
5.175.325.140
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.577.430.000
4.526.052.000
4.526.052.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.513.630.000
4.462.252.000
4.462.252.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
63.800.000
63.800.000
63.800.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
27.200.000 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
18.200.000 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.000.000 0 0 82
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
235.484.230
81.585.740
81.585.740
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
75.759.000 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
37.346.830
15.251.340
15.251.340
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.252.400
12.250.000
12.250.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.710.000
7.710.000
7.710.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.340.000
2.340.000
2.340.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
43.036.000
23.014.400
23.014.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
44.040.000
21.020.000
21.020.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
319.536.000
354.860.000
354.860.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.960.000
41.960.000
41.960.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.676.000 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
264.900.000
312.900.000
312.900.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.058.410.400
202.827.400
202.827.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.394.400
31.167.400
31.167.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.916.000
1.916.000
1.916.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
6.644.000
6.644.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.021.100.000
163.100.000
163.100.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
169.370.800
75.662.800
75.662.800
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
139.270.800
60.585.800
60.585.800
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
27.454.000
14.847.000
14.847.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
81.518.600
30.450.600
30.450.600 83
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
30.298.200
15.288.200
15.288.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
30.100.000
15.077.000
15.077.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
30.100.000
15.077.000
15.077.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.726.865.990
3.854.489.040
3.854.489.040
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
19.699.000
13.774.000
13.774.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.699.000
13.774.000
13.774.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4.707.166.990
3.840.715.040
3.840.715.040
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.001.391.000
2.190.000.000
2.190.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.705.775.990
1.650.715.040
1.650.715.040
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
73.658.200
52.360.200
52.360.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
73.658.200
52.360.200
52.360.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
73.658.200
52.360.200
52.360.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
66.571.400
41.599.400
41.599.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
66.571.400
41.599.400
41.599.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
66.571.400
41.599.400
41.599.400
7.01.0.00.0.00.05.0000
Kecamatan Buaran
8.579.335.014
7.312.150.414
7.312.150.414
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
8.579.335.014
7.312.150.414
7.312.150.414
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN
8.579.335.014
7.312.150.414
7.312.150.414 84
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.969.450.914
3.732.404.604
3.732.404.604
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.416.035.000
3.391.465.000
3.391.465.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.343.135.000
3.318.565.000
3.318.565.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
72.900.000
72.900.000
72.900.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
111.896.114
74.168.500
74.168.500
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
21.048.000
21.048.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.997.714
6.997.000
6.997.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
39.999.500
20.383.500
20.383.500
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.898.900
25.740.000
25.740.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
60.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.041.800
94.822.800
94.822.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.041.800
36.882.600
36.882.600
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
9.540.200
9.540.200
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.000.000
48.400.000
48.400.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
258.478.000
146.948.304
146.948.304
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.496.000
34.496.000
34.496.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.982.000
4.877.000
4.877.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
215.000.000
107.575.304
107.575.304 85
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
181.479.100
106.474.700
106.474.700
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
167.152.500
102.674.800
102.674.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
84.117.900
38.345.000
38.345.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
83.034.600
64.329.800
64.329.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
14.326.600
3.799.900
3.799.900
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
14.326.600
3.799.900
3.799.900
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.308.405.000
3.362.742.110
3.362.742.110
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
82.397.100
30.338.810
30.338.810
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
82.397.100
30.338.810
30.338.810
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4.226.007.900
3.332.403.300
3.332.403.300
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.000.000.000
2.190.000.000
2.190.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.226.007.900
1.142.403.300
1.142.403.300
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
50.000.000
46.200.000
46.200.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
50.000.000
46.200.000
46.200.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
50.000.000
46.200.000
46.200.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70.000.000
64.329.000
64.329.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
70.000.000
64.329.000
64.329.000 86
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
70.000.000
64.329.000
64.329.000
7.01.0.00.0.00.06.0000
Kecamatan Tirto
3.195.281.000
2.653.009.494
2.653.009.494
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
3.195.281.000
2.653.009.494
2.653.009.494
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN
3.195.281.000
2.653.009.494
2.653.009.494
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.902.391.300
2.319.107.194
2.319.107.194
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.399.600
2.999.600
2.999.600
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.399.600
2.999.600
2.999.600
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.204.215.000
2.008.433.994
2.008.433.994
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.170.265.000
1.960.483.994
1.960.483.994
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
33.950.000
47.950.000
47.950.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
128.212.700
123.298.600
123.298.600
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2.867.200
3.921.000
3.921.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.000.000
27.913.000
27.913.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.999.100
36.466.200
36.466.200
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
68.346.400
54.998.400
54.998.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
125.339.000
112.648.000
112.648.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.030.000
39.030.000
39.030.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12.109.000 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
74.200.000
73.618.000
73.618.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
425.225.000
71.727.000
71.727.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.267.000
28.267.000
28.267.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
8.120.000
8.120.000 87
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
396.958.000
35.340.000
35.340.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
152.149.100
105.362.500
105.362.500
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
132.688.000
85.901.400
85.901.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.427.700
10.427.700
10.427.700
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
60.180.400
35.650.000
35.650.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
62.079.900
39.823.700
39.823.700
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.461.100
19.461.100
19.461.100
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.461.100
19.461.100
19.461.100
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
26.864.400
26.864.400
26.864.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
26.864.400
26.864.400
26.864.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26.864.400
26.864.400
26.864.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.910.400
10.910.400
10.910.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.910.400
10.910.400
10.910.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.910.400
10.910.400
10.910.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
75.965.800
63.765.000
63.765.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
75.965.800
63.765.000
63.765.000 88
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
75.965.800
63.765.000
63.765.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.000.000
127.000.000
127.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.000.000
127.000.000
127.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
27.000.000
127.000.000
127.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000
Kecamatan Bojong
3.368.015.600
2.960.088.600
2.960.088.600
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
3.368.015.600
2.960.088.600
2.960.088.600
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN
3.368.015.600
2.960.088.600
2.960.088.600
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.045.047.800
2.839.858.800
2.839.858.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.481.423.000
2.588.445.000
2.588.445.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.435.463.000
2.546.805.000
2.546.805.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.960.000
41.640.000
41.640.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.416.200
70.205.200
70.205.200
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
37.000.000
23.500.200
23.500.200
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.386.200
22.365.000
22.365.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
46.030.000
24.340.000
24.340.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
84.200.000
31.926.000
31.926.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
24.100.000
12.634.000
12.634.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
60.100.000
19.292.000
19.292.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.117.700
97.114.000
97.114.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.717.700
44.714.000
44.714.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.400.000
52.400.000
52.400.000 89
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
281.890.900
52.168.600
52.168.600
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.620.000
30.988.400
30.988.400
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.990.780
8.808.000
8.808.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
225.280.120
12.372.200
12.372.200
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
163.654.800
51.760.000
51.760.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
149.054.800
51.760.000
51.760.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
85.000.000
27.360.000
27.360.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
64.054.800
24.400.000
24.400.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
14.600.000 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
14.600.000 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
33.003.200
10.480.000
10.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
33.003.200
10.480.000
10.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
33.003.200
10.480.000
10.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
24.200.000
14.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
24.200.000
14.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
24.200.000
14.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
59.999.800
25.789.800
25.789.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
59.999.800
25.789.800
25.789.800 90
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
59.999.800
25.789.800
25.789.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
42.110.000
18.200.000
18.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42.110.000
18.200.000
18.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
42.110.000
18.200.000
18.200.000
7.01.0.00.0.00.08.0000
Kecamatan Wonopringgo
2.733.042.330
2.385.478.500
2.385.478.500
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.733.042.330
2.385.478.500
2.385.478.500
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN
2.733.042.330
2.385.478.500
2.385.478.500
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.355.467.430
2.241.180.700
2.241.180.700
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
10.250.400
10.250.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
10.250.400
10.250.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.918.504.200
1.998.620.200
1.998.620.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.873.889.000
1.954.005.000
1.954.005.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.615.200
44.615.200
44.615.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
17.100.000
15.600.000
15.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
17.100.000
15.600.000
15.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
89.102.400
76.320.900
76.320.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.861.200
26.881.900
26.881.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
61.241.200
49.439.000
49.439.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
129.178.000 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.700.000 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21.900.000 0 0 91
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
62.578.000 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.862.830
93.913.800
93.913.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
43.461.800
43.461.800
43.461.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
33.949.030 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
74.452.000
50.452.000
50.452.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29.720.000
46.475.400
46.475.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.320.000
29.725.000
29.725.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.400.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
15.250.400
15.250.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
160.647.200
76.268.100
76.268.100
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
21.040.000
10.500.000
10.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
21.040.000
10.500.000
10.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
121.047.200
56.417.900
56.417.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
12.122.000
6.850.000
6.850.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
108.925.200
49.567.900
49.567.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
18.560.000
9.350.200
9.350.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
18.560.000
9.350.200
9.350.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
79.638.700
40.700.000
40.700.000 92
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
79.638.700
40.700.000
40.700.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
39.956.100
23.850.000
23.850.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39.682.600
16.850.000
16.850.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
119.717.000
22.583.400
22.583.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
119.717.000
22.583.400
22.583.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
119.717.000
22.583.400
22.583.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
17.572.000
4.746.300
4.746.300
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
17.572.000
4.746.300
4.746.300
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
17.572.000
4.746.300
4.746.300
7.01.0.00.0.00.09.0000
Kecamatan Karanganyar
2.931.560.150
2.371.969.006
2.371.969.006
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.931.560.150
2.371.969.006
2.371.969.006
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN
2.931.560.150
2.371.969.006
2.371.969.006
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.508.328.800
2.234.980.406
2.234.980.406
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.060.172.000
1.984.746.506
1.984.746.506
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.012.412.000
1.936.986.996
1.936.986.996
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.760.000
47.759.510
47.759.510
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.950.000 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.950.000 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
145.811.000
69.213.300
69.213.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
31.935.100
4.364.000
4.364.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.476.200
11.247.600
11.247.600 93
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.100.000
6.349.900
6.349.900
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
38.360.000
26.420.600
26.420.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
40.939.700
20.831.200
20.831.200
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
148.895.000
43.050.000
43.050.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
71.733.000
20.734.000
20.734.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
22.818.000 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
54.344.000
22.316.000
22.316.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
85.400.000
85.400.000
85.400.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.300.000
33.300.000
33.300.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.100.000
52.100.000
52.100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
60.100.800
52.570.600
52.570.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.730.000
44.730.000
44.730.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.040.000
1.040.000
1.040.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
7.529.200 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.801.600
6.800.600
6.800.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
16.052.200
8.950.000
8.950.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.052.200
8.950.000
8.950.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.052.200
8.950.000
8.950.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
88.194.700
47.355.300
47.355.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
88.194.700
47.355.300
47.355.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.217.100
9.849.400
9.849.400 94
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
75.977.600
37.505.900
37.505.900
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
48.713.600
22.150.300
22.150.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
48.713.600
22.150.300
22.150.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
48.713.600
22.150.300
22.150.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
182.704.700
34.033.200
34.033.200
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
182.704.700
34.033.200
34.033.200
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
74.997.900
29.373.200
29.373.200
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
107.706.800
4.660.000
4.660.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
87.566.150
24.499.800
24.499.800
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
87.566.150
24.499.800
24.499.800
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
44.013.400
9.849.900
9.849.900
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
43.552.750
14.649.900
14.649.900
7.01.0.00.0.00.10.0000
Kecamatan Doro
2.963.917.500
2.371.323.300
2.371.323.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.963.917.500
2.371.323.300
2.371.323.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN
2.963.917.500
2.371.323.300
2.371.323.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.530.560.300
2.183.597.250
2.183.597.250
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
10.250.500
10.250.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
10.250.500
10.250.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.250.048.000
2.024.020.000
2.024.020.000 95
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.221.475.000
1.978.430.000
1.978.430.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
28.573.000
45.590.000
45.590.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
83.085.400
52.130.750
52.130.750
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.070.000
8.245.000
8.245.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.173.400
8.395.750
8.395.750
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
52.842.000
35.490.000
35.490.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.454.000 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19.454.000 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.584.000
68.584.000
68.584.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.584.000
19.584.000
19.584.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
40.000.000
49.000.000
49.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.388.900
28.612.000
28.612.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
27.564.000
26.614.000
26.614.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.998.000
1.998.000
1.998.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
63.826.900 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
137.771.400
60.891.500
60.891.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
83.817.600
38.750.000
38.750.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
83.817.600
38.750.000
38.750.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
53.953.800
22.141.500
22.141.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
28.982.000
6.301.000
6.301.000 96
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
24.971.800
15.840.500
15.840.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
131.536.700
49.725.100
49.725.100
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
131.536.700
49.725.100
49.725.100
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.787.300
8.950.000
8.950.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
115.749.400
40.775.100
40.775.100
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
19.500.000
23.971.000
23.971.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
19.500.000
23.971.000
23.971.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
19.500.000
23.971.000
23.971.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
68.349.100
22.988.000
22.988.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
68.349.100
22.988.000
22.988.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
68.349.100
22.988.000
22.988.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
76.200.000
30.150.450
30.150.450
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
76.200.000
30.150.450
30.150.450
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
76.200.000
30.150.450
30.150.450
7.01.0.00.0.00.11.0000
Kecamatan Talun
2.651.919.288
2.094.823.280
2.094.823.280
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.651.919.288
2.094.823.280
2.094.823.280
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN
2.651.919.288
2.094.823.280
2.094.823.280
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.312.085.988
1.989.740.780
1.989.740.780 97
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
9.026.000
9.026.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
9.026.000
9.026.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.915.858.000
1.724.211.000
1.724.211.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.870.978.000
1.680.651.000
1.680.651.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.880.000
43.560.000
43.560.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
11.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
11.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.284.680
100.129.530
100.129.530
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.976.000
3.750.000
3.750.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
29.996.900
15.117.000
15.117.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
17.577.280
8.041.330
8.041.330
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.717.600
12.594.200
12.594.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.990.000
8.448.000
8.448.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
43.546.900
30.199.000
30.199.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
57.480.000
21.980.000
21.980.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
14.710.000
5.973.000
5.973.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
14.710.000
5.973.000
5.973.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.229.700
83.262.000
83.262.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.660.000
33.660.000
33.660.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.569.700
49.602.000
49.602.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
87.003.608
67.139.250
67.139.250
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.761.000
37.955.000
37.955.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
34.909.608
21.589.250
21.589.250 98
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.833.000
5.095.000
5.095.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
158.150.000
35.574.300
35.574.300
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
121.400.000
23.484.000
23.484.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
121.400.000
23.484.000
23.484.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
36.750.000
12.090.300
12.090.300
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.900.000 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
32.850.000
12.090.300
12.090.300
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
28.768.600
17.740.500
17.740.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
28.768.600
17.740.500
17.740.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.309.100
9.040.000
9.040.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
13.459.500
8.700.500
8.700.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
37.019.800
17.037.200
17.037.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
37.019.800
17.037.200
17.037.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
37.019.800
17.037.200
17.037.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
87.599.900
10.000.500
10.000.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
87.599.900
10.000.500
10.000.500 99
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
87.599.900
10.000.500
10.000.500
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
28.295.000
24.730.000
24.730.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
28.295.000
24.730.000
24.730.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
28.295.000
24.730.000
24.730.000
7.01.0.00.0.00.12.0000
Kecamatan Lebakbarang
2.606.068.900
1.947.525.370
1.947.525.370
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.606.068.900
1.947.525.370
1.947.525.370
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN
2.606.068.900
1.947.525.370
1.947.525.370
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.309.558.200
1.850.242.170
1.850.242.170
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
10.400.000
10.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
10.400.000
10.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.914.596.000
1.655.748.000
1.655.748.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.866.116.000
1.607.268.000
1.607.268.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.480.000
48.480.000
48.480.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
240.142.010
77.299.650
77.299.650
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
51.823.000 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.743.610
4.270.250
4.270.250
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.722.800
11.850.600
11.850.600
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.965.000
5.735.000
5.735.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
33.047.600
26.513.800
26.513.800
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
116.840.000
26.530.000
26.530.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
73.190.000
70.340.000
70.340.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.790.000
19.840.000
19.840.000 100
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.400.000
50.500.000
50.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
61.630.190
36.454.520
36.454.520
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
40.363.000
29.560.520
29.560.520
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.039.000
4.394.000
4.394.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9.728.190 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
111.096.200
24.500.000
24.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18.243.600 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
18.243.600 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
80.281.600
24.500.000
24.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
80.281.600
24.500.000
24.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.571.000 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
12.571.000 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.140.000
14.606.200
14.606.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.140.000
14.606.200
14.606.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.140.000
14.606.200
14.606.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
49.616.000
10.700.000
10.700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
49.616.000
10.700.000
10.700.000 101
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
49.616.000
10.700.000
10.700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
59.893.700
25.851.800
25.851.800
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
59.893.700
25.851.800
25.851.800
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
59.893.700
25.851.800
25.851.800
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.764.800
21.625.200
21.625.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.764.800
21.625.200
21.625.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
53.764.800
21.625.200
21.625.200
7.01.0.00.0.00.13.0000
Kecamatan Kandangserang
2.395.529.640
2.123.345.340
2.123.345.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.395.529.640
2.123.345.340
2.123.345.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN
2.395.529.640
2.123.345.340
2.123.345.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.247.334.240
2.033.198.340
2.033.198.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.858.702.000
1.759.370.000
1.759.370.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.820.662.000
1.721.330.000
1.721.330.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
38.040.000
38.040.000
38.040.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
157.756.600
84.405.700
84.405.700
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.226.400
1.951.400
1.951.400
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.260.400
7.438.100
7.438.100
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
34.853.800
22.123.200
22.123.200
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
49.108.000
26.393.000
26.393.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
53.308.000
22.500.000
22.500.000 102
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.650.000
108.650.000
108.650.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.700.000
35.700.000
35.700.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.950.000
72.950.000
72.950.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
122.225.640
80.772.640
80.772.640
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.587.640
39.587.640
39.587.640
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.750.000
1.850.000
1.850.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
12.750.000
8.350.000
8.350.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
57.950.000
25.895.000
25.895.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.188.000
5.090.000
5.090.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
19.342.000
7.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.342.000
7.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.342.000
7.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
105.589.400
59.383.000
59.383.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
105.589.400
59.383.000
59.383.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.694.000
9.383.000
9.383.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
85.895.400
50.000.000
50.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.500.000
10.500.000
10.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.500.000
10.500.000
10.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.500.000
10.500.000
10.500.000 103
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.764.000
12.764.000
12.764.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.764.000
12.764.000
12.764.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.764.000
12.764.000
12.764.000
7.01.0.00.0.00.14.0000
Kecamatan Paninggaran
2.647.510.250
2.377.999.900
2.377.999.900
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.647.510.250
2.377.999.900
2.377.999.900
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN
2.647.510.250
2.377.999.900
2.377.999.900
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.374.429.200
2.204.295.000
2.204.295.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
12.070.000
12.070.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
12.070.000
12.070.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.755.926.000
1.928.868.000
1.928.868.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.712.236.000
1.885.178.000
1.885.178.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.690.000
43.690.000
43.690.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
7.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
131.866.200
68.121.000
68.121.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.140.000
15.955.000
15.955.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.317.200
17.620.000
17.620.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.409.000
34.546.000
34.546.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
29.813.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29.813.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.410.000
98.290.000
98.290.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.920.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
62.490.000
73.290.000
73.290.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
338.914.000
70.446.000
70.446.000 104
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.922.000
38.922.000
38.922.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.252.000
1.252.000
1.252.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
298.740.000
30.272.000
30.272.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
59.412.800
51.520.100
51.520.100
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
45.435.800
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
45.435.800
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13.977.000
11.520.100
11.520.100
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
13.977.000
11.520.100
11.520.100
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
98.234.850
34.530.500
34.530.500
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
98.234.850
34.530.500
34.530.500
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
25.282.250
19.125.000
19.125.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
72.952.600
15.405.500
15.405.500
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25.558.000
12.654.300
12.654.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25.558.000
12.654.300
12.654.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.558.000
12.654.300
12.654.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
49.565.200
35.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
49.565.200
35.000.000
35.000.000 105
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
49.565.200
35.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.310.200
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.310.200
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
40.310.200
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000
Kecamatan Kesesi
3.439.373.700
3.131.799.300
3.131.799.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
3.439.373.700
3.131.799.300
3.131.799.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN
3.439.373.700
3.131.799.300
3.131.799.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.115.790.000
3.026.971.800
3.026.971.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.803.848.000
2.605.813.000
2.605.813.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.761.488.000
2.563.453.000
2.563.453.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.360.000
42.360.000
42.360.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.900.000
2.750.000
2.750.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.900.000
2.750.000
2.750.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.369.000
71.702.300
71.702.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.988.000
3.685.000
3.685.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.049.000
10.950.000
10.950.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.972.000
3.972.000
3.972.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.990.000
35.455.300
35.455.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.970.000
15.240.000
15.240.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.086.000
12.635.000
12.635.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.086.000
12.635.000
12.635.000 106
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000
72.200.000
72.200.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.600.000
23.600.000
23.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000
48.600.000
48.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
102.387.000
261.871.500
261.871.500
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.930.800
25.880.800
25.880.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
450.000
450.000
450.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.999.200
230.038.700
230.038.700
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.007.000
5.502.000
5.502.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
154.978.100
36.386.600
36.386.600
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
139.978.100
36.386.600
36.386.600
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
12.000.000
4.726.800
4.726.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
74.378.400
31.659.800
31.659.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
53.599.700 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
15.499.900
12.495.000
12.495.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
15.499.900
12.495.000
12.495.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.499.900
12.495.000
12.495.000 107
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
49.769.900
18.643.900
18.643.900
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
49.769.900
18.643.900
18.643.900
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
49.769.900
18.643.900
18.643.900
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
69.335.800
25.349.800
25.349.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
69.335.800
25.349.800
25.349.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
69.335.800
25.349.800
25.349.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
34.000.000
11.952.200
11.952.200
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
34.000.000
11.952.200
11.952.200
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
34.000.000
11.952.200
11.952.200
7.01.0.00.0.00.16.0000
Kecamatan Petungkriyono
2.643.256.538
2.142.037.636
2.142.037.636
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.643.256.538
2.142.037.636
2.142.037.636
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN
2.643.256.538
2.142.037.636
2.142.037.636
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.237.815.278
2.014.365.036
2.014.365.036
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.743.780.500
1.702.089.500
1.702.089.500
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.695.383.000
1.653.692.000
1.653.692.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.397.500
48.397.500
48.397.500
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
173.409.200
78.440.000
78.440.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
56.410.000
23.450.000
23.450.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.532.300
11.250.000
11.250.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.350.000
13.100.000
13.100.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
66.116.900
30.640.000
30.640.000 108
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
148.261.520
64.694.000
64.694.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
72.448.000
25.094.000
25.094.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.813.520
39.600.000
39.600.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.400.000
92.400.000
92.400.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000
19.800.000
19.800.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000
72.600.000
72.600.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
79.964.058
76.741.536
76.741.536
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
47.592.000
58.592.000
58.592.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
13.731.502
9.699.800
9.699.800
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18.640.556
8.449.736
8.449.736
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
224.413.000
35.136.000
35.136.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
204.313.200
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
122.215.200 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
82.098.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
20.099.800
10.136.000
10.136.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
20.099.800
10.136.000
10.136.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
59.938.600
72.449.600
72.449.600
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59.938.600
72.449.600
72.449.600 109
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26.514.600
12.449.600
12.449.600
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
33.424.000
60.000.000
60.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
78.979.660
6.487.200
6.487.200
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
78.979.660
6.487.200
6.487.200
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
78.979.660
6.487.200
6.487.200
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
42.110.000
13.599.800
13.599.800
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
42.110.000
13.599.800
13.599.800
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
42.110.000
13.599.800
13.599.800
7.01.0.00.0.00.17.0000
Kecamatan Wonokerto
3.435.134.402
2.322.672.750
2.322.672.750
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
3.435.134.402
2.322.672.750
2.322.672.750
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN
3.435.134.402
2.322.672.750
2.322.672.750
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.859.735.202
2.131.672.950
2.131.672.950
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.134.900
11.350.000
11.350.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18.134.900
11.350.000
11.350.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.961.467.000
1.901.070.000
1.901.070.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.929.567.000
1.874.170.000
1.874.170.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
31.900.000
26.900.000
26.900.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
168.723.650
95.827.150
95.827.150
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
83.682.400
37.492.000
37.492.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.605.950
10.849.850
10.849.850
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.702.300
28.932.300
28.932.300 110
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
46.733.000
18.553.000
18.553.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
122.433.000 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
122.433.000 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75.322.200
70.322.200
70.322.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.522.200
21.522.200
21.522.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000
48.800.000
48.800.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
513.654.452
53.103.600
53.103.600
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.462.000
32.462.000
32.462.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.294.152
9.646.400
9.646.400
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
461.898.300
10.995.200
10.995.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
214.299.900
87.250.000
87.250.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
181.299.900
71.250.000
71.250.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
30.700.000
12.399.800
12.399.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
66.900.000
21.450.200
21.450.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
83.699.900
37.400.000
37.400.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
33.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
33.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
61.900.000
22.449.800
22.449.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
61.900.000
22.449.800
22.449.800 111
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
61.900.000
22.449.800
22.449.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
112.599.800
25.199.900
25.199.900
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
112.599.800
25.199.900
25.199.900
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
112.599.800
25.199.900
25.199.900
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
79.100.000
30.000.100
30.000.100
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
79.100.000
30.000.100
30.000.100
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
79.100.000
30.000.100
30.000.100
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
107.499.500
26.100.000
26.100.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
107.499.500
26.100.000
26.100.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
107.499.500
26.100.000
26.100.000
7.01.0.00.0.00.18.0000
Kecamatan Siwalan
3.069.932.200
2.761.401.000
2.761.401.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
3.069.932.200
2.761.401.000
2.761.401.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN
3.069.932.200
2.761.401.000
2.761.401.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.822.978.200
2.617.606.000
2.617.606.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
12.300.000
12.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
12.300.000
12.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.331.313.000
2.361.196.000
2.361.196.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.288.843.000
2.318.726.000
2.318.726.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.470.000
42.470.000
42.470.000 112
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
89.049.600
74.990.000
74.990.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.000.000
7.300.000
7.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.999.600
15.200.000
15.200.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.550.000
8.750.000
8.750.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.000.000
27.390.000
27.390.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22.500.000
16.350.000
16.350.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
100.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.616.000
76.616.000
76.616.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000
28.000.000
28.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.616.000
48.616.000
48.616.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
205.999.600
92.504.000
92.504.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.000.000
26.254.000
26.254.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.000.000
5.100.000
5.100.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
154.999.600
49.150.000
49.150.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
109.354.000
59.095.000
59.095.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
100.354.000
51.595.000
51.595.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
60.564.000
22.695.000
22.695.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39.790.000
28.900.000
28.900.000 113
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9.000.000
7.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
9.000.000
7.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
30.200.000
22.300.000
22.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.200.000
22.300.000
22.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.200.000
22.300.000
22.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
26.200.000
13.500.000
13.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
26.200.000
13.500.000
13.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
26.200.000
13.500.000
13.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
50.000.000
21.300.000
21.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
50.000.000
21.300.000
21.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
50.000.000
21.300.000
21.300.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
31.200.000
27.600.000
27.600.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
31.200.000
27.600.000
27.600.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
31.200.000
27.600.000
27.600.000
7.01.0.00.0.00.19.0000
Kecamatan Karangdadap
2.267.393.810
2.145.744.000
2.145.744.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.267.393.810
2.145.744.000
2.145.744.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN
2.267.393.810
2.145.744.000
2.145.744.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.954.043.810
1.967.516.000
1.967.516.000 114
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
8.560.000
8.560.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
8.560.000
8.560.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.622.845.000
1.685.288.000
1.685.288.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.570.945.000
1.633.388.000
1.633.388.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51.900.000
51.900.000
51.900.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.300.000
3.300.000
3.300.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.300.000
3.300.000
3.300.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
136.108.810
104.988.000
104.988.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.000.000
3.041.000
3.041.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.100.000
10.005.000
10.005.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
20.252.810
14.015.000
14.015.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.164.000
14.092.000
14.092.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.100.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
34.292.000
34.925.000
34.925.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
32.200.000
25.910.000
25.910.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.100.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
20.100.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.590.000
100.280.000
100.280.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
26.090.000
24.780.000
24.780.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
75.500.000
75.500.000
75.500.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.100.000
50.100.000
50.100.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.100.000
30.100.000
30.100.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
114.980.000
80.960.000
80.960.000 115
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
97.080.000
68.868.000
68.868.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.200.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
76.880.000
48.868.000
48.868.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
17.900.000
12.092.000
12.092.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
17.900.000
12.092.000
12.092.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
30.300.000
24.967.000
24.967.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.300.000
24.967.000
24.967.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
15.200.000
14.600.000
14.600.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.100.000
10.367.000
10.367.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
20.200.000
18.700.000
18.700.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
20.200.000
18.700.000
18.700.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
20.200.000
18.700.000
18.700.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
97.470.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
97.470.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
97.470.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
50.400.000
29.601.000
29.601.000 116
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
50.400.000
29.601.000
29.601.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
50.400.000
29.601.000
29.601.000
8.01.1.05.0.00.01.0000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
4.269.199.200
5.666.323.100
5.666.323.100
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 0
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 0 0
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
4.269.199.200
5.666.323.100
5.666.323.100
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.269.199.200
5.666.323.100
5.666.323.100
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.012.627.300
2.722.208.000
2.722.208.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.464.572.800
2.294.509.800
2.294.509.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.381.687.000
2.211.624.000
2.211.624.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
82.885.800
82.885.800
82.885.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
204.099.100
157.916.200
157.916.200
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0
5.000.000
5.000.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.841.000
6.000.000
6.000.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.454.100
21.428.200
21.428.200
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.089.500
13.273.500
13.273.500
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.714.500
17.714.500
17.714.500
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
148.000.000
94.500.000
94.500.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
99.184.000
80.684.000
80.684.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.000.000
31.000.000
31.000.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
64.184.000
49.684.000
49.684.000 117
KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp)
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
244.771.400
189.098.000
189.098.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.731.000
32.531.000
32.531.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34.500.000
33.500.000
33.500.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
174.540.400
123.067.000
123.067.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
407.863.400
217.863.400
217.863.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
407.863.400
217.863.400
217.863.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
407.863.400
217.863.400
217.863.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
75.520.700
1.199.900.800
1.199.900.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
75.520.700
1.199.900.800
1.199.900.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
75.520.700
1.199.900.800
1.199.900.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
100.328.400
936.518.400
936.518.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
100.328.400
936.518.400
936.518.400 118
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
195.792.000
54.200.000 0 0
249.992.000 100
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
36.600.000 0 0 0
36.600.000 15
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000
1.864
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
200.000.000 0 0 0
200.000.000 80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Lampiran IX :
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor : 7 Tahun 2020
Tanggal : 23 Desember 2020
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
140.680.000 0 0 0
140.680.000 56
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Dinas Kelautan dan Perikanan
436.182.500 0 0 0
436.182.500 174
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Dinas Kelautan dan Perikanan
100.277.200 0 0 0
100.277.200 40
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 20
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat Daerah
341.961.200 0 0 0
341.961.200 137
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Sekretariat Daerah
60.252.000 0 0 0
60.252.000 24
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
332.892.297 0 0 0
332.892.297 133
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Inspektorat
7.378.000 0 0 0
7.378.000 3
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Talun
19.484.000
4.000.000 0 0
23.484.000 9
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Kecamatan Talun
8.570.500
130.000 0 0
8.700.500 3
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kecamatan Buaran
46.200.000 0 0 0
46.200.000 18
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kecamatan Karangdadap
24.000.000 0 0 0
24.000.000 10
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
84.547.800 0 0 0
84.547.800 34 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245.161.000 0 0 0
245.161.000 100
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
271.504.000 0 0 0
271.504.000 111
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Karangdadap
20.000.000 0 0 0
20.000.000 8
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Wiradesa
11.485.000
718.515.000 0 0
730.000.000 298
Kecamatan Karanganyar
9.849.400 0 0 0
9.849.400 4
Kecamatan Siwalan
22.300.000 0 0 0
22.300.000 9
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kecamatan Wiradesa
60.199.500 0 0 0
60.199.500 25
Kecamatan Doro
30.150.450 0 0 0
30.150.450 12 3
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Kecamatan Talun
24.730.000 0 0 0
24.730.000 10
Kecamatan Karangdadap
29.601.000 0 0 0
29.601.000 12 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.441.800 0 0 0
9.441.800 100
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 283.981
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.300.000 0 0 0
8.300.000 88
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86.292.900 0 0 0
86.292.900 914
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
21.114.000 0 0 0
21.114.000 224
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
150.394.200 0 0 0
150.394.200
1.593
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
144.946.400 0 0 0
144.946.400
1.535
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
10.641.200 0 0 0
10.641.200 113
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36.451.800 0 0 0
36.451.800 386
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
78.500.000 0 0 0
78.500.000 831
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 5
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25.744.000 0 0 0
25.744.000 273
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000
14.489
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.943.000 0 0 0
10.943.000 116
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35.000.000 0 0 0
35.000.000 371
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.517.000
651.980.000 0 0
653.497.000
6.921
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
99.348.000
652.000 0 0
100.000.000
1.059
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
405.000.000 0 0 0
405.000.000
4.289
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7.410.800 0 0 0
7.410.800 78
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
96.706.700 0 0 0
96.706.700
1.024
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.115.000 0 0 0
31.115.000 330
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Dinas Kelautan dan Perikanan
92.730.000 0 0 0
92.730.000 982
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Sekretariat Daerah
29.885.300 0 0 0
29.885.300 317
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 212
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
241.374.500 0 0 0
241.374.500
2.556
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Kajen
14.999.900 0 0 0
14.999.900 159
Kecamatan Sragi
52.000.000 0 0 0
52.000.000 551
Kecamatan Wiradesa
54.990.900 0 0 0
54.990.900 582
Kecamatan Kedungwuni
10.000.000 0 0 0
10.000.000 106
Kecamatan Buaran
5.000.000 0 0 0
5.000.000 53
Kecamatan Tirto
2.999.600 0 0 0
2.999.600 32
Kecamatan Bojong
389.000
18.903.000 0 0
19.292.000 204
Kecamatan Karanganyar
33.300.000 0 0 0
33.300.000 353
Kecamatan Doro
10.250.500 0 0 0
10.250.500 109
Kecamatan Talun
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000 63
Kecamatan Lebakbarang
2.400.000 0 0 0
2.400.000 25
Kecamatan Paninggaran
5.955.000
10.000.000 0 0
15.955.000 169
Kecamatan Wonokerto
1.394.000
36.098.000 0 0
37.492.000 397
Kecamatan Siwalan
5.100.000 0 0 0
5.100.000 54 8
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Kecamatan Karangdadap
3.300.000 0 0 0
3.300.000 35
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Buaran
3.799.900 0 0 0
3.799.900 40
Kecamatan Talun
12.090.300 0 0 0
12.090.300 128
Kecamatan Lebakbarang
24.500.000 0 0 0
24.500.000 259
Kecamatan Siwalan
2.381.000
5.119.000 0 0
7.500.000 79
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Wiradesa
6.433.000
723.567.000 0 0
730.000.000
7.732
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kecamatan Bojong
25.789.800 0 0 0
25.789.800 273
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kecamatan Bojong
18.200.000 0 0 0
18.200.000 193
Kecamatan Siwalan
27.600.000 0 0 0
27.600.000 292 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.574.000 0 0 0
13.574.000 100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Kajen
15.644.500 0 0 0
15.644.500 115
Kecamatan Kedungwuni
14.847.000 0 0 0
14.847.000 109
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kecamatan Karanganyar
22.150.300 0 0 0
22.150.300 163
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kecamatan Kajen
149.541.800 0 0 0
149.541.800
1.102
Kecamatan Buaran
64.329.000 0 0 0
64.329.000 474 9
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Kecamatan Karanganyar
4.660.000 0 0 0
4.660.000 34
Kecamatan Talun
10.000.500 0 0 0
10.000.500 74
Kecamatan Siwalan
21.300.000 0 0 0
21.300.000 157 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22.225.000
302.775.000 0 0
325.000.000 949
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Dinas Kesehatan
69.999.800 0 0 0
69.999.800 204
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
34.260.500 0 0 0
34.260.500 100
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.161.993.600 0 0 0
1.161.993.600
3.392
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
58.888.000 0 0 0
58.888.000 172
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 10
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
82.046.700
563.642.400 0 0
645.689.100
1.885
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
170.079.800 0 0 0
170.079.800 496
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
985.811.100 0 0 0
985.811.100
2.877
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49.608.000 0 0 0
49.608.000 145
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
18.491.000 0 0 0
18.491.000 54
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.358.727.000 0 0 0
1.358.727.000
3.966
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
31.659.600 0 0 0
31.659.600 92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
7.614.000 0 0 0
7.614.000 22
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
98.712.600 14.609.688.600 0 0 14.708.401.200
42.931
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
750.750.000 0 0 0
750.750.000
2.191
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Dinas Kelautan dan Perikanan
38.414.000
441.978.000 0 0
480.392.000
1.402
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
358.167.000 0 0 0
358.167.000
1.045
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Sekretariat Daerah
372.750.000 0 0 0
372.750.000
1.088
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Sekretariat Daerah
64.034.500 0 0 0
64.034.500 187
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
51.800.500 0 0 0
51.800.500 151
Kecamatan Kajen
10.432.000 0 0 0
10.432.000 30
Kecamatan Buaran
9.540.200 0 0 0
9.540.200 28
Kecamatan Karanganyar
317.000
21.999.000 0 0
22.316.000 65
Kecamatan Doro
1.998.000 0 0 0
1.998.000 6
Kecamatan Talun
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7
Kecamatan Kandangserang
1.727.100
5.711.000 0 0
7.438.100 22
Kecamatan Paninggaran
1.252.000 0 0 0
1.252.000 4
Kecamatan Karangdadap
1.359.000
8.646.000 0 0
10.005.000 29
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Karanganyar
8.950.000 0 0 0
8.950.000 26
Kecamatan Doro
38.750.000 0 0 0
38.750.000 113
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Kecamatan Kedungwuni
7.500.000
722.500.000 0 0
730.000.000
2.131
Kecamatan Buaran
3.602.690
726.397.310 0 0
730.000.000
2.131
Kecamatan Doro
8.950.000 0 0 0
8.950.000 26
Kecamatan Paninggaran
15.405.500 0 0 0
15.405.500 45 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 13
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
764.702.000
2.973.000 0 0
767.675.000 22
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
67.639.800 0 0 0
67.639.800 2
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
32.813.000 0 0 0
32.813.000 1
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
454.286.400 0 0 0
454.286.400 13
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
70.055.000 0 0 0
70.055.000 2
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 14
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
44.920.000 0 0 0
44.920.000 1
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
55.224.800 0 0 0
55.224.800 2
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
55.382.000 0 0 0
55.382.000 2
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
92.765.000 0 0 0
92.765.000 3
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
98.894.000 0 0 0
98.894.000 3 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
288.458.900 0 0 0
288.458.900 6
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92.800.000 0 0 0
92.800.000 2
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0
Dinas Kelautan dan Perikanan
7.665.000 0 0 0
7.665.000 0
Sekretariat Daerah
130.000.000 0 0 0
130.000.000 3
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Sekretariat Daerah
47.189.000 0 0 0
47.189.000 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
25.655.000 0 0 0
25.655.000 1
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
326.332.600 0 0 0
326.332.600 7
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
155.250.000 0 0 0
155.250.000 3
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 16
KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp %
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
327.007.500 0 0 0
327.007.500 7
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kecamatan Kedungwuni
1.916.000 0 0 0
1.916.000 0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Kecamatan Kedungwuni
15.077.000 0 0 0
15.077.000 0
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kecamatan Bojong
14.000.000 0 0 0
14.000.000 0
Kecamatan Doro
23.971.000 0 0 0
23.971.000 1
Kecamatan Siwalan
13.500.000 0 0 0
13.500.000 0
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Kecamatan Wiradesa
80.244.300 0 0 0
80.244.300 2
Kecamatan Doro
22.988.000 0 0 0
22.988.000 0
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Kecamatan Kedungwuni
41.599.400 0 0 0
41.599.400 1
Kecamatan Karanganyar
9.849.900 0 0 0
9.849.900 0
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800 25
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 17
Koreksi Anda
