Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 17

PERDA Nomor 7 Tahun 2020 | Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Bupati MENETAPKAN peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021. KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 479.807.094.404 4.1.01 Pajak Daerah 99.085.156.750 4.1.02 Retribusi Daerah 23.617.263.278 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.233.176.091 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 343.871.498.285 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.672.454.743.000 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.542.635.474.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 129.819.269.000 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 88.063.040.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 9.500.000.000 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 78.563.040.000 Jumlah Pendapatan 2.240.324.877.404 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.570.597.933.548 5.1.01 Belanja Pegawai 972.078.412.917 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.160.773.632 5.1.05 Belanja Hibah 76.748.797.600 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 28.609.949.399 5.2 BELANJA MODAL 297.110.644.353 5.2.01 Belanja Modal Tanah 23.871.641.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.086.125.157 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.991.133.401 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.571.453.000 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.590.291.795 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 383.523.484.503 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 12.270.242.003 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 371.253.242.500 Jumlah Belanja 2.256.232.062.404 Total Surplus/(Defisit) (15.907.185.000) 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.907.185.000 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.907.185.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 22.907.185.000 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000 1 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 292.623.287.801 1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 289.387.622.801 433.241.283.206 83.440.265.835 0 0 516.681.549.041 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 76.075.686.711 229.254.075.853 24.784.838.098 0 0 254.038.913.951 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 138.351.936.090 117.486.971.000 50.497.836.090 0 0 167.984.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 74.960.000.000 86.500.236.353 8.157.591.647 0 0 94.657.828.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.879.125.000 57.088.660.289 113.709.371.250 0 0 170.798.031.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.879.125.000 30.226.218.289 105.220.165.250 0 0 135.446.383.539 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 26.862.442.000 8.489.206.000 0 0 35.351.648.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.356.540.000 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.356.540.000 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 13.473.336.900 84.469.100 0 0 13.557.806.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 0 9.788.830.300 0 0 0 9.788.830.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 3.684.506.600 84.469.100 0 0 3.768.975.700 1 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.003.027.328 98.490.585.148 24.387.640.842 0 0 122.878.225.990 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 310.518.360 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 310.518.360 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 2 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.702.701.100 7.856.394.550 14.915.206.100 0 0 22.771.600.650 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.702.701.100 6.757.681.950 305.517.500 0 0 7.063.199.450 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 3 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.179.347.868 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11.179.347.868 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.010.460.000 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.010.460.000 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.800.000.000 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1.800.000.000 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 465.489.700 14.714.526.700 8.985.061.080 0 0 23.699.587.780 4 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 465.489.700 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 465.489.700 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 111.322.600 0 0 0 111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0 111.322.600 0 0 0 111.322.600 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 102.156.081.040 5.534.817.800 0 0 107.690.898.840 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.929.233.072.575 71.428.661.919 1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503 461.909.935.122 5 01 PERENCANAAN 0 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 5 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 5 02 KEUANGAN 1.929.233.072.575 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.929.233.072.575 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 5 03 KEPEGAWAIAN 0 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 667.276.000 0 0 0 667.276.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 98.894.000 0 0 0 98.894.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0 568.382.000 0 0 0 568.382.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 7 01 KECAMATAN 0 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 0 4.266.732.990 774.419.000 0 0 5.041.151.990 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 0 3.978.901.348 776.165.900 0 0 4.755.067.248 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 0 7.691.055.380 3.677.395.200 0 0 11.368.450.580 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 0 7.012.738.580 2.186.698.000 0 0 9.199.436.580 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 0 5.017.437.490 2.294.712.924 0 0 7.312.150.414 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 0 2.653.009.494 0 0 0 2.653.009.494 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 0 2.927.038.600 33.050.000 0 0 2.960.088.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 0 2.385.478.500 0 0 0 2.385.478.500 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 0 2.330.756.006 41.213.000 0 0 2.371.969.006 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 0 2.371.323.300 0 0 0 2.371.323.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 0 2.069.815.280 25.008.000 0 0 2.094.823.280 6 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 183.559.547.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 112.341.843.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 3.074.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.320.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.614.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.614.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.609.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 436.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 346.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.173.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.173.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.327.625.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 640.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 1.687.625.000 PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 1 Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.687.625.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 475.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 463.520.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.520.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 11.980.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.980.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 427.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 416.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 11.760.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.760.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.293.599.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.157.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 22.136.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 311.346.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.825.153.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 2 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 78.563.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 60.287.912.778 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 01 Belanja Pegawai 14.483.390.833 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.804.521.945 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL 18.275.127.222 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.316.022.827 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.959.104.395 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 686.243.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 686.243.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 01 Belanja Pegawai 6.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 679.943.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 162.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 01 Belanja Pegawai 10.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 BELANJA MODAL 87.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.916.298.300 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 413.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 413.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.425.000 3 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 320.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.074.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 303.397.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.997.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 771.152.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 771.152.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 9.849.812.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 9.770.155.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 24.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.746.155.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 79.656.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.656.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.197.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.197.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 4.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah 572.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 458.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 458.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 1.300.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.700.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.600.000 4 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 22.225.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.225.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 BELANJA MODAL 302.775.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 302.775.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.677.521.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 4.677.521.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai 14.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.988.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.491.433.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.056.190.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 23.543.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.343.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 1.032.647.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 517.297.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.350.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 299.999.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 299.999.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.599.900 5 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 123.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 123.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 05 Belanja Hibah 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.614.051.100 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 12.327.677.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.327.677.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 56.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.877.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 11.980.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.769.414.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.722.414.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.014.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.635.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 47.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.426.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.426.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 14.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 3.257.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.190.090.000 6 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 970.090.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 8.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 961.290.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 220.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 240.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah 225.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 222.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 222.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 05 Belanja Hibah 220.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 24.129.196.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.129.196.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.596.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah 24.064.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai 550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 134.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.687.355.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.498.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.498.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.998.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 3.500.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 189.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 189.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 177.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.207.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 8 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 510.487.312.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.041.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 509.103.580.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.740.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 544.200.000 9 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 367.999.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 367.999.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 271.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.199.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 81.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 81.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.899.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 74.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.350.000 10 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904.871.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 707.501.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 707.501.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 694.901.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.370.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 197.370.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.470.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 370.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 75.000.000 11 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 Jumlah Belanja 721.304.775.654 12 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (721.304.775.654) 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 13 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76.075.686.711 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 832.376.050 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 75.243.310.661 Jumlah Pendapatan 76.075.686.711 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 254.038.913.951 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 98.946.147.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 28.664.423.850 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 450.000.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 449.690.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 449.690.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.390.068.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 1.390.068.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.390.068.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.120.941.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.099.935.000 Perda No.16 Tahun 2017 Permendagri No 79 Th.2018 14 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.127.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 05 Belanja Hibah 976.058.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 21.006.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.006.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.713.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.223.104.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.504.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 05 Belanja Hibah 2.200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 490.706.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 490.706.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.988.218.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 20.757.728 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.757.728 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 3.967.460.272 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.411.532.922 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.050.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.551.877.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.838.076.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.838.076.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.828.676.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.963.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.944.342.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 16.000.000 15 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.928.342.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL 18.968.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.968.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 01 Belanja Pegawai 3.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.161.983.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.710.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 59.900.000 16 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44.559.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.933.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.933.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 980.624.000 17 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 974.168.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 6.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 967.768.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 6.456.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.456.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 791.597.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 791.597.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 388.997.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 390.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 40.695.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 40.695.600 18 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.695.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 340.961.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 339.005.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.405.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 BELANJA MODAL 1.956.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.956.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 299.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 285.755.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.755.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 14.244.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.244.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.447.493.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 4.447.493.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.436.693.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 172.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 172.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 19 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.874.177.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 1.861.099.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.861.099.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 13.078.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.078.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.399.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 20 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 556.993.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 21 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 22 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 534.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 23 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 153.800.803.457 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.315.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.484.444.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 869.135.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 869.135.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 370.440.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.695.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 273.717.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.000 24 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.042.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 763.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 763.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 13.279.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.279.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.183.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.183.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 6.517.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.517.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 936.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 464.400.000 25 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 464.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 471.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.516.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 26 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.504.527.881 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 37.670.653.370 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.833.874.511 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 11.383.782.776 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.719.441.131 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.429.162.645 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 235.179.000 Jumlah Belanja 254.038.913.951 Total Surplus/(Defisit) (177.963.227.240) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 27 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 138.351.936.090 Jumlah Pendapatan 138.351.936.090 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 167.984.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.954.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.602.871.000 Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD 28 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.884.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 38.235.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.649.100.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 44.467.836.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 16.600.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.800.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.817.836.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.000.000 Jumlah Belanja 167.984.807.090 Total Surplus/(Defisit) (29.632.871.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 29 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 74.960.000.000 Jumlah Pendapatan 74.960.000.000 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 94.657.828.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 37.874.353 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.874.353 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 4.635.325.647 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.635.325.647 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.984.628.000 Permendagri No.79 Tahun 2018 tentang BLUD 30 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.437.734.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 31.240.561.200 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.197.172.800 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 3.522.266.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.322.266.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 Jumlah Belanja 94.657.828.000 Total Surplus/(Defisit) (19.697.828.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 31 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.879.125.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.871.125.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.000.000 Jumlah Pendapatan 1.879.125.000 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 135.446.383.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 23.952.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.970.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 192.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 192.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.685.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 2.080.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL 2.080.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.080.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.16 Tahun 2017 32 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 1.250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 BELANJA OPERASI 677.699.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 677.299.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 BELANJA MODAL 572.301.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 572.301.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 01 Belanja Pegawai 9.050.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.950.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.982.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 3.496.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 3.496.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.496.000.000 33 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2.238.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 283.198.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.198.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 1.954.802.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.924.200 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.933.877.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 473.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 473.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 94.147.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.147.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.147.000 34 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 92.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 645.689.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 82.046.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.046.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 563.642.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 563.642.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 385.584.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 385.584.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 384.784.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 81.541.384.750 35 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 81.541.384.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 985.811.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 985.811.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.050.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 972.761.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.001.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.001.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 315.047.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 228.754.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 179.146.100 36 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 179.146.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.746.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 49.608.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 49.608.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 01 Belanja Pegawai 4.050.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.558.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.092.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 466.528.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.361.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 221.367.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 221.367.900 37 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 221.367.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 11.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.767.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.912.074.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.573.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.574.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.574.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.174.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.091.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.091.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.891.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.908.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.908.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.308.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.542.735.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 354.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 354.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 334.800.000 38 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.089.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.910.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 74.910.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.510.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 52.450.000 39 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.910.300 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.910.577.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 249.992.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.792.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.792.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 54.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 54.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.660.585.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.585.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.645.785.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 814.188.800 40 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 510.224.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 510.224.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 509.824.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 106.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 106.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 162.645.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 149.124.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.724.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 13.521.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.521.000 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.627.302.800 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 41 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.400.000 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.410.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 2.529.000.000 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.529.000.000 Jumlah Belanja 138.073.686.339 Total Surplus/(Defisit) (136.194.561.339) 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 42 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.356.540.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.356.540.000 Jumlah Pendapatan 1.356.540.000 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 35.351.648.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 91.509.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 91.509.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.709.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.182.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.182.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.432.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.190.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.658.368.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.457.577.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.457.577.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 12.500.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.378.051 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 1.200.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 43 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.984.698.949 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 767.675.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 764.702.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.500.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 761.202.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 2.973.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.973.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 9.865.531.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.992.385.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 26.960.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.398.344.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 1.567.081.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 873.146.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 407.450.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 465.696.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.161.993.600 44 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.161.993.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.193.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.034.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.695.393.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.695.393.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.600.750 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.367.092.250 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 554.649.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 554.649.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 549.249.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 4.113.067.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.113.067.000 45 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.113.067.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 58.888.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 58.888.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.688.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.679.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 732.465.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 698.205.000 46 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9.009.052.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.546.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.850.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.377.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 670.000.000 47 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 178.500.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7.505.379.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 4.667.375.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.667.375.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.325.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.440.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2.838.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.838.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.720.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.059.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.516.660.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.661.680.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.439.663.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.439.663.000 48 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.439.663.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 222.017.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 222.017.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 217.440.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.577.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.170.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.893.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.893.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.293.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.256.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 187.256.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.056.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.900.000 49 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.900.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.152.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 35.748.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.748.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.596.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.228.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.228.000 50 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.228.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.709.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 34.709.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.709.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.335.848.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 220.062.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 122.775.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 89.962.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.962.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.362.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 97.287.000 51 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 451.586.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.455.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 44.920.000 52 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.024.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.382.000 53 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 182.263.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.610.680 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.610.680 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 13.652.720 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.652.720 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 92.765.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.765.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.365.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.897.262.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.769.430.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.600.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.764.830.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 127.832.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.832.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 263.628.200 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.528.200 54 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.900.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.628.200 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 8.100.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.100.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.712.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.712.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 14.609.688.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.005.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.447.683.600 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.000.000.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.600.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 994.400.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 98.894.000 55 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.894.000 Jumlah Belanja 78.202.558.700 Total Surplus/(Defisit) (76.846.018.700) 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 56 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.788.830.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 910.569.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 746.207.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 288.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 288.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 457.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 457.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 448.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 164.361.700 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 73.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.680.000 57 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 59.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 109.328.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 109.328.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.128.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 67.639.800 58 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 67.639.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.639.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.701.293.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.226.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 274.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 274.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 98.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.301.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.944.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.614.000 59 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.614.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.614.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 823.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 823.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 822.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.804.500 60 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.123.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 287.123.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.323.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.943.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 46.943.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.943.500 Jumlah Belanja 9.788.830.300 Total Surplus/(Defisit) (9.788.830.300) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 61 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.768.975.700 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.252.257.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.485.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 815.350.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 80.000.000 62 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 349.022.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.264.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 147.264.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.264.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.516.718.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734.496.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 76.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 63 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 348.780.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.691.600 64 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 88.691.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.691.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.441.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.355.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.355.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.355.000 65 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.893.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.893.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.893.200 Jumlah Belanja 3.768.975.700 Total Surplus/(Defisit) (3.768.975.700) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 66 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 194.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 194.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 296.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 296.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.467.806.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 500.380.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 435.000.000 67 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.583.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 427.017.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 967.426.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 829.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 829.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 774.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 98.026.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 98.026.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.826.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 40.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 68 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.930.465.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.700.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.884.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 197.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 197.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.477.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.477.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.164.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 709.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 709.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 657.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 500.737.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.737.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 69 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.337.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 420.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.057.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.057.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 13.942.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.942.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.487.610.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.200.000 70 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.799.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.290.873.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 127.368.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 127.368.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 118.200.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.168.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.346.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.219.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.219.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.219.800 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 71 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.600.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 671.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 57.937.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.937.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 348.509.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 563.273.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 72 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 444.729.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 444.729.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.350.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 442.379.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.947.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 29.947.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.947.000 Jumlah Belanja 9.652.466.342 Total Surplus/(Defisit) (9.652.466.342) 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 73 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 540.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 345.547.800 74 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 236.967.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 75 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 320.618.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 53.058.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 27.314.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.314.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.314.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.744.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.744.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.944.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 76 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.659.538.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.539.819.624 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 15.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.703.251.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.834.400 77 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.979.207.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.979.207.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.973.807.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.389.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 78 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.989.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 41.135.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 41.135.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.935.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 671.504.800 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 671.504.800 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.900.750 79 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 135.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.500.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 60.703.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.703.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.103.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.700.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 80 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 879.691.044 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.701.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 135.360.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.320.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 259.176.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.695.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.000 81 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 23.473.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.473.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.275.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.275.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.475.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.193.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.960.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.960.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.960.094 82 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 144.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.200.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.790.350 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.264.950 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.264.950 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.464.950 83 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.925.322.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.670.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 302.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 241.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 241.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.700.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 30.553.900 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 30.553.900 84 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.553.900 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.028.695.150 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.681.960.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 215.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 215.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.368.912.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.368.912.000 85 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.368.912.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 841.156.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 700.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 689.200.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 141.156.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.490.760.850 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 80.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 79.771.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.371.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 228.800 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 228.800 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 15.724.750 86 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.724.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.724.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1.756.445.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.598.042.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.598.042.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 BELANJA MODAL 158.403.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.403.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.014.818.200 87 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 60.920.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.920.000 88 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.920.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 244.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 244.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 239.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 291.695.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 291.695.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.855.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 77.840.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 35.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 89 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.800.000 Jumlah Belanja 21.409.912.174 Total Surplus/(Defisit) (21.409.912.174) 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 90 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 310.518.360 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 310.518.360 Jumlah Pendapatan 310.518.360 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 21.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 368.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 150.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 91 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.100.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 110.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 92 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.030.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.907.923.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 325.129.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 325.129.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 273.040.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.089.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 93 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.600.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 94 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.868.655.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 655.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.499.600 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 85.205.500 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 72.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 430.000.000 95 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.283.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 160.525.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.105.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 800.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 725.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.330.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.330.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.111.000.000 96 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 975.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 975.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 926.250.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 140.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 555.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 555.000.000 97 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 70.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 24.300.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 435.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.619.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 309.981.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 98 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 194.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 194.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000 Jumlah Belanja 21.355.162.100 Total Surplus/(Defisit) (21.044.643.740) 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 99 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 542.581.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 6.200.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.287.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.514.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 845.071.000 100 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 818.981.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.863.352.700 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.805.591.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 92.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 92.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 84.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.993.000 101 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.810.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 58.810.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.810.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 759.519.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.939.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 318.939.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.139.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 440.580.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 440.580.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 8.900.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 431.680.000 102 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.249.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.588.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.588.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.388.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.870.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 26.870.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.870.000 Jumlah Belanja 7.607.919.800 Total Surplus/(Defisit) (7.607.919.800) 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.702.701.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.702.701.100 Jumlah Pendapatan 2.702.701.100 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.063.199.450 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.081.183.150 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 258.672.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 200.673.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.080.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 193.593.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.593.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 286.210.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 286.210.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.407.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.807.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 55.802.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.802.500 Perda No.16 Tahun 2017 104 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.100.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.900.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.947.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.641.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 64.691.600 105 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.291.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 00 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.982.016.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.701.094.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.603.774.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.603.774.000 106 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.603.774.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.320.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.320.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 93.720.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.275.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.472.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 350.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 56.122.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.122.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.225.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.225.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.150.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.150.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 107 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.550.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.117.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.117.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.517.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.502.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.502.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.302.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.278.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 228.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.728.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 561.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 561.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.150.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.369.000 108 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.286.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.286.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.486.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.580.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.580.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.780.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.039.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.039.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.439.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.013.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.013.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.813.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.451.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.451.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.451.000 Jumlah Belanja 7.063.199.450 Total Surplus/(Defisit) (4.360.498.350) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 109 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 110 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 85.119.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.119.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.319.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 217.027.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 217.027.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 10.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.827.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 1.013.592.000 111 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.013.592.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 13.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.192.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3.009.290.722 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 121.271.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 50.647.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.147.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.050.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.097.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 17.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.500.000 112 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 70.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.888.019.022 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.250.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2.555.639.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 2.555.639.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.292.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.421.347.222 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 206.529.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.529.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 4.550.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.979.200 113 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 168.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 168.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.352.340.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.226.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.637.585.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 60.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.252.500 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.076.400 114 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.076.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.076.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.173.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.173.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.023.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.994.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.994.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.394.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.930.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.930.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 8.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.830.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.256.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.160.000 115 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 170.160.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.320.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.260.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.260.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.160.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.073.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.155.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 87.155.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.755.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.732.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 24.732.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai 900.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.832.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 135.748.100 116 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.748.100 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.600 Jumlah Belanja 10.588.920.222 Total Surplus/(Defisit) (10.588.920.222) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 117 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.179.347.868 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 11.179.347.868 Jumlah Pendapatan 11.179.347.868 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 45.757.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.757.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.557.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 124.849.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.249.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.849.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 50.600.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.600.000 Perda No.16 Tahun 2017 118 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 107.000.000 119 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 140.288.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.300.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.900.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 66.988.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 66.988.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 140.538.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.538.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.538.900 120 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 150.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 147.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 147.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 169.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 169.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.052.381.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.485.000 121 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.485.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.485.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.685.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.796.848.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 206.297.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 206.297.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 182.160.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.137.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 992.912.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 653.497.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.517.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.517.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 651.980.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 651.980.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 159.018.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 159.018.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.100.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.918.000 122 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 129.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.835.916.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 414.219.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 314.224.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 46.624.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.100.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.524.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 267.600.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 267.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.939.970.700 123 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.178.700.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 920.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 920.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.400.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 124 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 105.648.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.648.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.250.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.398.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 450.268.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 450.268.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.450.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.818.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 50.000.000 125 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 7.429.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 150.556.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.556.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.156.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 7.079.271.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 7.079.271.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 01 Belanja Modal Tanah 1.042.850.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.036.421.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 126 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000 Jumlah Belanja 24.879.005.100 Total Surplus/(Defisit) (13.699.657.232) 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 127 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 128 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.010.460.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.010.460.000 Jumlah Pendapatan 2.010.460.000 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.269.611.950 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 928.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 603.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 353.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 353.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.800.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 00 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.525.750 Perda No.16 Tahun 2017 129 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 207.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 182.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 88.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 94.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 94.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 133.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 48.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000 130 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 85.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.400.000 131 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.560.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 150.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.852.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 398.393.600 132 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.193.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.754.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.978.219.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 133 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.378.118.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 94.960.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 94.960.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 62.640.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.320.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.778.400 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.044.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.044.000 134 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.044.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 881.006.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 256.391.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 237.791.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.791.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.215.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 447.900.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 447.900.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 135 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.001.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 687.292.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.830.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.830.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 616.462.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 616.462.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.635.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 38.635.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.635.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 111.322.600 136 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 98.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 28.000.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 13.000.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 Jumlah Belanja 9.183.714.050 Total Surplus/(Defisit) (7.173.254.050) 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 137 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.800.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.800.000.000 Jumlah Pendapatan 1.800.000.000 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 570.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.348.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.748.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 652.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 652.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 468.582.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 462.782.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.028.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.028.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.755.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 405.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 138 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.876.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 138.324.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.350.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 750.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 747.600.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.600.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.600.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.318.834.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.145.932.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.046.452.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.046.452.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.046.452.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 99.480.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.480.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 95.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 139 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.667.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.992.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.660.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.660.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 6.332.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.332.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843.501.900 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.710.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.710.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.710.800 140 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.948.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.448.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.448.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.055.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.184.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.184.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.184.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.390.079.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.236.828.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 551.850.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 551.850.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 326.811.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 326.811.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 141 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.967.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 35.365.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.365.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.165.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.136.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000 Jumlah Belanja 10.035.274.630 Total Surplus/(Defisit) (8.235.274.630) 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 142 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 146.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.106.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.216.714.044 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.275.543.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.216.293.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.216.293.000 143 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.216.293.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 59.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 59.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 50.880.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.370.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.045.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.160.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.160.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.907.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.907.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.307.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.392.000 144 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.392.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.392.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.670.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 83.670.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.270.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 221.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.960.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.254.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.633.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.633.944 145 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.433.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.016.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.016.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.816.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 292.105.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 292.105.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.405.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.315.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 38.885.000 146 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 38.885.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.885.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.085.000 Jumlah Belanja 4.453.420.744 Total Surplus/(Defisit) (4.453.420.744) 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 147 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465.489.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 465.489.700 Jumlah Pendapatan 465.489.700 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.009.304.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.982.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 420.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.930.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 60.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 480.392.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 480.392.000 Perda No.16 Tahun 2017 148 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.414.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.414.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 441.978.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.848.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 397.130.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.801.231.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.681.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 142.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.633.099.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 962.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 962.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.050.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.430.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 905.020.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 462.271.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 462.271.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.800.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.320.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 292.151.000 149 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 162.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 162.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai 5.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 05 Belanja Hibah 137.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 45.828.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.828.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.228.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.127.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 41.250.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.048.920.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.400.000 150 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.850.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.202.625.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 108.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 102.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 275.458.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.491.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.491.900 151 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.491.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.285.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.285.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.885.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.009.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.009.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 9.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.559.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 168.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.236.600 152 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.681.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.447.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.447.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 186.234.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 186.234.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.665.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.665.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.665.000 Jumlah Belanja 6.959.732.700 Total Surplus/(Defisit) (6.494.243.000) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 153 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 154 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14.701.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 682.939.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 310.497.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 310.497.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.697.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 325.253.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 325.253.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.453.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.128.325.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.694.217.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.694.217.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.571.817.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 105.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10.092.147.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.092.147.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.400.000 155 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.063.747.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 7.535.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.475.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 660.776.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 202.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 202.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 300.797.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.797.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.997.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 157.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 137.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 156 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.193.045.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 171.765.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 111.513.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 111.513.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.713.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 558.855.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 64.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 221.770.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 221.770.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.770.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 273.050.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 202.450.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.650.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 70.600.000 157 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 70.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.330.506.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.004.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.004.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 531.350.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.034.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.378.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 275.378.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.178.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.744.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.744.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.344.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 131.918.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 71.299.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.299.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.299.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.527.312.840 158 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.124.376.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 372.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 372.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 362.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 125.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.486.477.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 321.805.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.805.050 159 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.805.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.477.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.477.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.077.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.934.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.934.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.534.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 670.730.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 248.604.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 248.604.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.604.000 160 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 422.126.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.655.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.655.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 413.471.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.471.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.288.286.810 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.782.729.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.782.729.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.329.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.539.365.580 161 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.465.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.465.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.447.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.408.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 665.408.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.408.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.723.800.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.304.333.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 782.600.100 162 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 774.359.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 759.959.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 BELANJA MODAL 8.241.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.241.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 521.733.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 521.176.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 521.176.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 BELANJA MODAL 556.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 556.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 1.024.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 293.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 293.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.200.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 301.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 301.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.200.000 163 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.240.000 Jumlah Belanja 45.421.401.640 Total Surplus/(Defisit) (45.421.401.640) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 164 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 25.479.652.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.512.824.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.371.844.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.371.844.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.364.644.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 140.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.180.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.337.065.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.377.930.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.377.930.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.375.530.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 692.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 692.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 679.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 73.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000 165 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 193.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 193.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.117.010.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai 24.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.481.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.789.845.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.096.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 186.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 186.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 157.440.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 166 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.631.672.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 506.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 506.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 456.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.078.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 117.078.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.900.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.178.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 216.869.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 216.869.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.469.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 301.305.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 301.305.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.105.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.860.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 399.860.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 167 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.060.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.012.159.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 373.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.760.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.499.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.499.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.299.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 539.100.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 539.100.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 533.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.699.241.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 478.796.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 478.796.000 168 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.596.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.220.445.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 410.065.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.065.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 810.380.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 810.380.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.265.984.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 731.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 731.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.550.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 728.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 345.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 345.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 1.527.678.300 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 881.718.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 881.718.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.550.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 878.168.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 645.959.800 169 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI 645.959.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 01 Belanja Pegawai 8.400.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 637.559.800 Jumlah Belanja 62.269.497.200 Total Surplus/(Defisit) (62.269.497.200) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 170 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 9.441.238.197 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.383.863.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.460.711.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.134.379.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.134.379.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 15.200.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.179.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 402.398.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.598.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 7.602.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.602.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 171 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.611.393.097 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 555.858.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 197.743.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 197.743.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.943.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.250.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 155.250.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.450.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 202.864.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 202.864.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.464.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 784.030.797 172 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 332.892.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 332.892.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.092.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 451.138.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 451.138.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 440.338.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.600.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.904.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.445.981.800 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.192.247.000 173 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.982.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 175.982.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 145.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.182.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 511.147.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 545.732.000 174 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 531.332.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.800.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 51.800.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.800.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.207.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 241.374.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 241.374.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 241.374.500 175 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.974.500 Jumlah Belanja 10.009.620.197 Total Surplus/(Defisit) (10.009.620.197) 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 176 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168.715.289.575 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 99.085.156.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.088.705.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.233.176.091 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 55.308.251.534 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.672.454.743.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.542.635.474.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 129.819.269.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 88.063.040.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 9.500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 78.563.040.000 Jumlah Pendapatan 1.929.233.072.575 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 393.815.162.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.271.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.16 Tahun 2017 Perda No.6 Tahun 2012 Perpres No.133 Tahun 2020 Kepmendikbud No.582/P/2020 Surat Gub.Jateng No.900/0016331 tgl.18-11-20200 177 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 731.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 731.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 723.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 743.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 743.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 445.539.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 445.539.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.739.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 792.652.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 148.692.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 148.692.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.442.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 178 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 200.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 293.673.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 293.673.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.273.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.893.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 255.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 255.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.650.000 179 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.350.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 725.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 725.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 01 Belanja Pegawai 6.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 718.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai 5.250.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.750.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 253.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 253.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 388.523.484.503 180 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL 335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 155.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.950.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.050.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 41.050.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 41.050.000 181 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 13.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.015.280.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 479.700.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 284.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.610.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 151.110.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 450.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 305.075.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 298.875.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 144.925.000 182 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.925.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 408.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 304.241.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 304.241.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.441.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 918.023.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 918.023.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.980.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 903.043.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 387.997.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 387.997.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 10.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.397.900 183 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 274.324.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 114.324.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 18.040.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.284.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 160.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 160.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 673.021.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 620.996.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 607.196.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 52.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.050.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 12.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.440.459.622 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.643.988.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.332.100.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.332.100.672 184 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.332.100.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 311.888.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 311.888.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 303.720.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.168.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.944.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.152.883.150 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.052.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.052.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.052.000 185 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.187.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 106.187.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.587.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 80.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.840.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.689.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 279.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 24.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.920.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 961.267.800 186 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 290.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 190.185.300 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 24.400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.785.300 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 100.446.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.446.700 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 411.741.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 411.741.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 411.341.800 Jumlah Belanja 441.928.733.025 Total Surplus/(Defisit) 1.487.304.339.550 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.907.185.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.907.185.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 22.907.185.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 7.000.000.000 Perda Nomor 10 Tahun 2018 187 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 9.847.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.374.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 875.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 800.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 787.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 55.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 34.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 20.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 473.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 33.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 188 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 400.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 3.965.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 45.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.920.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.920.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.909.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 61.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 34.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.473.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 189 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.986.637.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 117.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.694.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.993.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.993.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.593.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 190 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.212.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 612.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 18.703.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.703.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.883.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.383.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.383.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.383.000 191 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.558.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.864.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.864.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.264.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.998.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.998.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 20.000.000 192 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 Jumlah Belanja 9.872.687.900 Total Surplus/(Defisit) (9.872.687.900) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 193 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.232.537.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.120.453.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 331.965.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 331.965.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 194 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.565.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 318.288.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 38.795.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 16.868.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.868.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.868.000 195 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 279.492.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 99.928.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.928.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.528.700 196 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 96.928.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 96.928.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.928.400 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.038.396.108 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.514.978.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.574.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.574.600 197 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.574.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 45.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.120.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.239.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.239.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.239.600 198 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.604.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 63.609.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.609.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.209.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 199 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.995.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 360.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 4.635.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.635.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.314.008 200 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.889.020 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.889.020 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.889.020 Jumlah Belanja 8.589.222.008 Total Surplus/(Defisit) (8.589.222.008) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 201 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 5.041.151.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.502.915.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.883.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 66.367.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.367.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 57.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.887.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.399.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.811.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 88.817.000 202 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.232.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 44.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.270.000 203 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.581.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 193.875.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 193.875.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.225.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.451.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 204 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.444.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.198.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.163.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.096.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 684.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 567.259.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 73.250.000 205 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 433.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 432.629.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.629.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 698.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 698.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.291.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 117.914.900 206 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.414.900 Jumlah Belanja 5.041.151.990 Total Surplus/(Defisit) (5.041.151.990) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 207 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.755.067.248 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.390.165.048 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.038.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.576.300 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.993.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.993.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.193.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.225.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.225.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.225.800 208 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.146.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.750 209 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 62.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 51.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.163.678.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.902.000 210 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.129.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 727.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 206.948.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 461.112.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 399.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 49.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.976.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.000.000 211 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 Jumlah Belanja 4.755.067.248 Total Surplus/(Defisit) (4.755.067.248) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 212 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 11.368.450.580 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.399.806.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.108.019.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 54.990.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.990.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 52.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.395.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.000 213 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.591.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.594.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.594.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.594.600 214 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 124.180.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 105.257.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.398.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.398.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.198.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.459.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.459.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.259.200 215 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.669.020.380 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.648.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.650.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.859.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.859.800 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 3.604.140.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.051.557.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.329.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.998.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.992.449.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 228.960.000 216 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.763.489.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 5.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 217 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.444.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.799.500 Jumlah Belanja 11.368.450.580 Total Surplus/(Defisit) (11.368.450.580) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 218 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 9.199.436.580 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.175.325.140 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.526.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 63.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 61.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.585.740 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.251.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.053.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.053.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 4.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.250.000 219 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.014.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 23.014.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.764.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 312.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 312.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.900.000 220 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.827.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.894.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 163.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.662.800 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 60.585.800 221 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 14.847.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.847.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.047.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.050.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.688.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.477.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.854.489.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.774.000 222 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.174.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.840.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.182.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 983.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 906.987.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.650.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 150.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.875.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 52.360.200 223 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.849.400 Jumlah Belanja 9.199.436.580 Total Surplus/(Defisit) (9.199.436.580) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 224 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 7.312.150.414 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.732.404.604 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.391.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 72.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.168.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.924.000 225 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 19.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.383.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.383.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.183.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.822.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.882.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.882.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.682.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.400.000 226 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.948.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.474.700 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 102.674.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.745.000 227 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.329.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.329.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.729.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.362.742.110 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.138.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.332.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.231.380 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.831.380 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.164.768.620 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 199.771.000 228 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.381.010 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 362.303.310 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.372.313.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.142.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.139.158.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 142.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 996.958.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 3.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.329.000 229 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.529.000 Jumlah Belanja 7.312.150.414 Total Surplus/(Defisit) (7.312.150.414) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 230 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.653.009.494 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.319.107.194 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.008.433.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 47.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.298.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.466.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 36.466.200 231 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.266.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.998.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.998.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.798.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.418.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.727.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000 232 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.362.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85.901.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 35.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.461.100 233 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.765.000 234 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000 Jumlah Belanja 2.653.009.494 Total Surplus/(Defisit) (2.653.009.494) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 235 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.960.088.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.839.858.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.588.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 41.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.205.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.500.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.500.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 22.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.926.000 236 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.292.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 18.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.114.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.168.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.988.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.988.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.588.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.808.000 237 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 1.513.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.513.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.372.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.372.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.172.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 27.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.480.000 238 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.789.800 239 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.189.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000 Jumlah Belanja 2.960.088.600 Total Surplus/(Defisit) (2.960.088.600) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 240 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.385.478.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.241.180.700 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.998.620.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.615.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.615.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.575.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.600.000 241 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.320.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.881.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.881.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.081.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.439.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.439.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.913.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.461.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.461.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 242 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.061.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.475.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 243 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.850.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.268.100 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.417.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 6.850.000 244 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.567.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.567.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.167.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.700.000 245 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.583.400 246 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.383.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.746.300 Jumlah Belanja 2.385.478.500 247 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.385.478.500) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 248 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.371.969.006 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.234.980.406 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.984.746.506 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.759.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.759.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.399.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.213.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.247.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.247.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.047.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.349.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.349.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.749.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.420.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.420.600 249 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.820.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.831.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.831.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.431.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.734.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 19.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 21.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.100.000 250 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.570.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.950.000 251 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.849.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.849.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.649.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.505.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.505.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.105.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.550.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.033.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 34.033.200 252 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.849.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.849.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 14.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 14.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 253 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.849.900 Jumlah Belanja 2.371.969.006 Total Surplus/(Defisit) (2.371.969.006) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 254 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.371.323.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.183.597.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.024.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 33.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.130.750 255 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.000.000 256 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.614.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.614.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.891.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 38.750.000 257 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 22.141.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.725.100 258 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.725.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.775.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.775.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.575.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.971.000 259 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.988.000 260 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.450 Jumlah Belanja 2.371.323.300 Total Surplus/(Defisit) (2.371.323.300) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 261 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.094.823.280 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.989.740.780 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.626.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.724.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 39.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.129.530 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.117.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 164.000 262 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 14.953.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.953.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.594.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.594.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.394.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.799.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.925.000 263 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.139.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.589.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.589.250 264 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.589.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.574.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.084.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.740.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.740.500 265 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.700.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.570.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.570.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.237.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.500 266 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.330.000 Jumlah Belanja 2.094.823.280 Total Surplus/(Defisit) (2.094.823.280) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 267 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.947.525.370 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.850.242.170 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.655.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.299.650 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.270.250 268 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.270.250 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.250 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.850.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.850.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.513.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.513.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.313.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.530.000 269 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.454.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.560.520 270 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.560.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.360.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.500.000 271 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.006.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.700.000 272 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.851.800 273 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.251.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.625.200 Jumlah Belanja 1.947.525.370 Total Surplus/(Defisit) (1.947.525.370) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 274 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.123.345.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.033.198.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.759.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.405.700 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.438.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.727.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.727.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 5.711.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.711.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.123.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.123.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.923.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 275 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.393.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.393.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.772.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.587.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.587.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 276 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.187.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 277 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.783.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.764.000 278 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.764.000 Jumlah Belanja 2.123.345.340 Total Surplus/(Defisit) (2.123.345.340) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 279 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.377.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.204.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.670.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.928.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.121.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.955.000 280 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 34.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.146.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.690.000 281 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.522.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.520.100 282 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.405.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.405.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.805.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.654.300 283 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 Jumlah Belanja 2.377.999.900 Total Surplus/(Defisit) (2.377.999.900) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 284 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.131.799.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.026.971.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.605.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.702.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.972.000 285 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.890.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 10.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.600.000 286 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.871.500 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 230.038.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 230.038.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.888.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.386.600 287 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 36.386.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 31.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.259.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.643.900 288 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.843.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.952.200 289 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.752.200 Jumlah Belanja 3.131.799.300 Total Surplus/(Defisit) (3.131.799.300) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 290 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.142.037.636 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.014.365.036 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.702.089.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.397.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.397.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 36.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.557.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 291 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 19.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 38.183.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.183.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.600.000 292 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.741.536 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.792.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.699.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.699.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.099.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.449.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.449.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.849.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.000.000 293 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.536.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.249.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.340.000 294 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.887.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.399.800 Jumlah Belanja 2.142.037.636 Total Surplus/(Defisit) (2.142.037.636) 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 295 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 296 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.322.672.750 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.131.672.950 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.901.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 26.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 26.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.827.150 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 36.098.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.098.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.849.850 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.849.850 297 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.849.850 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.932.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 28.412.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.412.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 BELANJA MODAL 520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.322.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.103.600 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.646.400 298 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.400 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.400 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 71.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 299 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.100 300 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000 Jumlah Belanja 2.322.672.750 Total Surplus/(Defisit) (2.322.672.750) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 301 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.761.401.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.617.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.361.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000 302 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.216.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.504.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.254.000 303 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 22.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.900.000 304 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.381.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.381.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL 5.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 305 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000 Jumlah Belanja 2.761.401.000 Total Surplus/(Defisit) (2.761.401.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 306 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 307 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.145.744.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.967.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.685.288.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 44.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.988.000 308 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 8.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 8.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.417.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 34.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 309 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 310 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 68.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 48.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 311 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.292.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000 312 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.201.000 Jumlah Belanja 2.145.744.000 Total Surplus/(Defisit) (2.145.744.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 313 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.666.323.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.199.900.800 314 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.608.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.127.292.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.758.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 886.160.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 84.547.800 315 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 505.284.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 492.684.700 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.722.208.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.294.509.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.211.624.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.211.624.000 316 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.211.624.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 82.885.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.885.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 44.520.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.365.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.916.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 94.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000 317 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.284.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.098.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.067.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 123.067.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.667.000 Jumlah Belanja 5.666.323.100 318 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 510.412.512.054 74.800.000 0 0 510.487.312.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.441.800 0 0 0 9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.441.800 0 0 0 9.441.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 509.103.580.054 0 0 0 509.103.580.054 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 506.994.980.354 0 0 0 506.994.980.354 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.740.600.000 0 0 0 1.740.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 367.999.700 0 0 0 367.999.700 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.920.000 0 0 0 9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.920.000 0 0 0 9.920.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.499.000 0 0 0 281.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 81.499.000 0 0 0 81.499.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000 74.800.000 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000 74.800.000 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904.871.200 0 0 0 904.871.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 707.501.200 0 0 0 707.501.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.370.000 0 0 0 197.370.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.000.000 0 0 0 103.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 63.000.000 0 0 0 63.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 134.798.639.478 48.760.908.122 0 0 183.559.547.600 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 66.034.165.778 46.307.677.222 0 0 112.341.843.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.460.000.000 1.614.036.000 0 0 3.074.036.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 120.000.000 0 0 120.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 436.000.000 1.173.000.000 0 0 1.609.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 640.000.000 1.687.625.000 0 0 2.327.625.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 463.520.000 11.980.000 0 0 475.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 416.040.000 11.760.000 0 0 427.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.157.100.000 22.136.499.000 0 0 23.293.599.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 1.090.000.000 0 0 1.090.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 100.000.000 0 0 100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 60.287.912.778 18.275.127.222 0 0 78.563.040.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.000.000 0 0 0 325.000.000 1 Lampiran IV : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 686.243.000 0 0 0 686.243.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 162.350.000 87.650.000 0 0 250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 17.730.067.400 2.186.230.900 0 0 19.916.298.300 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 413.025.000 0 0 0 413.025.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 303.397.500 771.152.500 0 0 1.074.550.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 9.770.155.600 79.656.400 0 0 9.849.812.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.197.000.000 0 0 0 1.197.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 458.000.000 0 0 0 458.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 221.000.000 0 0 0 221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 221.000.000 0 0 0 221.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 22.225.000 302.775.000 0 0 325.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.677.521.400 0 0 0 4.677.521.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 23.543.000 1.032.647.000 0 0 1.056.190.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 299.999.900 0 0 0 299.999.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 123.200.000 0 0 0 123.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.347.051.100 267.000.000 0 0 43.614.051.100 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 12.327.677.000 0 0 0 12.327.677.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.722.414.400 47.000.000 0 0 1.769.414.400 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.426.400.800 0 0 0 3.426.400.800 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 970.090.000 220.000.000 0 0 1.190.090.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 240.000.000 0 0 0 240.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 222.072.000 0 0 0 222.072.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 24.129.196.900 0 0 0 24.129.196.900 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 140.000.000 0 0 0 140.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 0 0 0 139.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.687.355.200 0 0 0 7.687.355.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.498.308.000 0 0 0 7.498.308.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 189.047.200 0 0 0 189.047.200 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 433.241.283.206 83.440.265.835 0 0 516.681.549.041 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 229.254.075.853 24.784.838.098 0 0 254.038.913.951 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 142.397.224.681 11.403.578.776 0 0 153.800.803.457 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.515.100 0 0 0 45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.515.100 0 0 0 45.515.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.484.444.200 0 0 0 82.484.444.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.615.309.000 0 0 0 81.615.309.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 869.135.200 0 0 0 869.135.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 253.921.300 19.796.000 0 0 273.717.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.999.000 0 0 0 19.999.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 763.000 13.279.000 0 0 14.042.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.183.000 6.517.000 0 0 29.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.976.300 0 0 0 29.976.300 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 936.300.000 0 0 0 936.300.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 464.400.000 0 0 0 464.400.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.900.000 0 0 0 471.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.516.200 0 0 0 172.516.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.495.000 0 0 0 32.495.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.871.500 0 0 0 77.871.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.988.900 0 0 0 14.988.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.160.800 0 0 0 17.160.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 58.504.527.881 11.383.782.776 0 0 69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 58.504.527.881 11.383.782.776 0 0 69.888.310.657 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 85.564.888.172 13.381.259.322 0 0 98.946.147.494 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 15.326.524.928 13.337.898.922 0 0 28.664.423.850 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 310.000 449.690.650 0 0 450.000.650 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 1.390.068.000 0 0 1.390.068.000 3 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 7.000.000.000 0 0 7.000.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.099.935.000 21.006.000 0 0 1.120.941.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.223.104.000 490.706.000 0 0 2.713.810.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20.757.728 3.967.460.272 0 0 3.988.218.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.838.076.200 0 0 0 2.838.076.200 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.944.342.000 18.968.000 0 0 8.963.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.118.623.544 43.360.400 0 0 70.161.983.944 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.310.000 0 0 0 59.310.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.436.395.000 0 0 0 4.436.395.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 0 0 0 497.779.700 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 0 0 0 62.135.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 0 0 0 59.900.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 36.933.500 7.626.400 0 0 44.559.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 0 0 0 19.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.024.000 0 0 0 15.024.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.000.000 0 0 0 80.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 974.168.000 6.456.000 0 0 980.624.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.072.000 0 0 0 15.072.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 791.597.100 0 0 0 791.597.100 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 19.999.900 0 0 0 19.999.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 104.000.000 0 0 0 104.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 40.695.600 0 0 0 40.695.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 339.005.400 1.956.000 0 0 340.961.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 285.755.800 14.244.000 0 0 299.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.447.493.644 0 0 0 4.447.493.644 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 37.700.000.000 0 0 0 37.700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.910.130.000 0 0 0 17.910.130.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 172.679.900 0 0 0 172.679.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.861.099.000 13.078.000 0 0 1.874.177.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 69.999.800 0 0 0 69.999.800 4 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 69.999.800 0 0 0 69.999.800 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.739.900 0 0 0 49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 49.739.900 0 0 0 49.739.900 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 556.993.000 0 0 0 556.993.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 0 0 0 14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 0 0 0 14.210.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 0 0 0 7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 0 0 0 7.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 505.783.000 0 0 0 505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 505.783.000 0 0 0 505.783.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 534.970.000 0 0 0 534.970.000 5 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.970.000 0 0 0 29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.970.000 0 0 0 29.970.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.000.000 0 0 0 470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 470.000.000 0 0 0 470.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 35.000.000 0 0 0 35.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 117.486.971.000 50.497.836.090 0 0 167.984.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 117.486.971.000 44.467.836.090 0 0 161.954.807.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 93.884.100.000 44.467.836.090 0 0 138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 93.884.100.000 44.467.836.090 0 0 138.351.936.090 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 86.500.236.353 8.157.591.647 0 0 94.657.828.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.462.362.000 3.522.266.000 0 0 89.984.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.024.628.000 0 0 0 15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.024.628.000 0 0 0 15.024.628.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 71.437.734.000 3.522.266.000 0 0 74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 71.437.734.000 3.522.266.000 0 0 74.960.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 37.874.353 4.635.325.647 0 0 4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 37.874.353 4.635.325.647 0 0 4.673.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 37.874.353 4.635.325.647 0 0 4.673.200.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 57.088.660.289 113.709.371.250 0 0 170.798.031.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30.226.218.289 105.220.165.250 0 0 135.446.383.539 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.726.443.488 185.631.300 0 0 20.912.074.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.573.900 0 0 0 101.573.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.574.000 0 0 0 13.574.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.091.900 0 0 0 32.091.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.908.000 0 0 0 55.908.000 6 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.542.735.000 0 0 0 17.542.735.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.188.285.000 0 0 0 17.188.285.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 354.450.000 0 0 0 354.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.089.000 0 0 0 415.089.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.300.000 0 0 0 8.300.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.431.400 0 0 0 20.431.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.426.000 0 0 0 24.426.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.910.000 0 0 0 74.910.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.899.600 0 0 0 34.899.600 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.450.000 0 0 0 52.450.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.672.000 0 0 0 199.672.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 117.910.300 0 0 117.910.300 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 24.619.800 0 0 24.619.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 93.290.500 0 0 93.290.500 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.856.377.788 54.200.000 0 0 1.910.577.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 195.792.000 54.200.000 0 0 249.992.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.660.585.788 0 0 0 1.660.585.788 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.667.800 13.521.000 0 0 814.188.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.518.400 0 0 0 34.518.400 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 510.224.700 0 0 0 510.224.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 106.800.000 0 0 0 106.800.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 149.124.700 13.521.000 0 0 162.645.700 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.076.882.000 21.876.103.000 0 0 23.952.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.320.684.000 12.650.301.000 0 0 13.970.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 192.985.000 0 0 0 192.985.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0 7.494.000.000 0 0 7.494.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 0 1.227.000.000 0 0 1.227.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0 2.080.000.000 0 0 2.080.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 1.277.000.000 0 0 1.277.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 250.000.000 0 0 0 250.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 677.699.000 572.301.000 0 0 1.250.000.000 7 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 756.198.000 9.225.802.000 0 0 9.982.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0 3.496.000.000 0 0 3.496.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 283.198.000 1.954.802.000 0 0 2.238.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 3.400.000.000 0 0 3.400.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0 375.000.000 0 0 375.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 473.000.000 0 0 0 473.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 94.147.000 7.040.414.900 0 0 7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 94.147.000 7.040.414.900 0 0 7.134.561.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 94.147.000 0 0 0 94.147.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 1.200.414.900 0 0 1.200.414.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0 5.840.000.000 0 0 5.840.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 560.158.801 563.642.400 0 0 1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 560.158.801 563.642.400 0 0 1.123.801.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 92.527.900 0 0 0 92.527.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 82.046.700 563.642.400 0 0 645.689.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 385.584.201 0 0 0 385.584.201 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5.987.011.100 75.554.373.650 0 0 81.541.384.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 5.987.011.100 75.554.373.650 0 0 81.541.384.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 985.811.100 0 0 0 985.811.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 8.005.973.000 0 0 8.005.973.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0 38.339.204.750 0 0 38.339.204.750 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.001.200.000 0 0 0 5.001.200.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 25.813.270.000 0 0 25.813.270.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 3.395.925.900 0 0 3.395.925.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 315.047.000 0 0 0 315.047.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 228.754.100 0 0 0 228.754.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 179.146.100 0 0 0 179.146.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 49.608.000 0 0 0 49.608.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 86.292.900 0 0 0 86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 86.292.900 0 0 0 86.292.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 466.528.900 0 0 0 466.528.900 8 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 245.161.000 0 0 0 245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.161.000 0 0 0 245.161.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 221.367.900 0 0 0 221.367.900 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 221.367.900 0 0 0 221.367.900 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 26.862.442.000 8.489.206.000 0 0 35.351.648.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 732.465.500 0 0 0 732.465.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.260.500 0 0 0 34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.260.500 0 0 0 34.260.500 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698.205.000 0 0 0 698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 698.205.000 0 0 0 698.205.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.731.886.000 0 0 0 9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.731.886.000 0 0 0 9.731.886.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 91.509.000 0 0 0 91.509.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.182.800.000 0 0 0 4.182.800.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.457.577.000 0 0 0 5.457.577.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 9.757.087.000 4.376.139.000 0 0 14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 9.757.087.000 4.376.139.000 0 0 14.133.226.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0 3.500.020.000 0 0 3.500.020.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 764.702.000 2.973.000 0 0 767.675.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 8.992.385.000 873.146.000 0 0 9.865.531.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.857.386.600 0 0 0 5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.857.386.600 0 0 0 5.857.386.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.161.993.600 0 0 0 1.161.993.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.695.393.000 0 0 0 4.695.393.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 613.537.100 4.113.067.000 0 0 4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 613.537.100 4.113.067.000 0 0 4.726.604.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 554.649.100 0 0 0 554.649.100 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0 4.113.067.000 0 0 4.113.067.000 9 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 58.888.000 0 0 0 58.888.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 170.079.800 0 0 0 170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 170.079.800 0 0 0 170.079.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 170.079.800 0 0 0 170.079.800 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.480.912.500 35.748.000 0 0 13.516.660.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.661.680.000 0 0 0 12.661.680.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.439.663.000 0 0 0 12.439.663.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 222.017.000 0 0 0 222.017.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.114.000 0 0 0 21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.114.000 0 0 0 21.114.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.170.500 0 0 0 314.170.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.491.000 0 0 0 18.491.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.893.500 0 0 0 36.893.500 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.530.000 0 0 0 71.530.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.256.000 0 0 0 187.256.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.152.000 35.748.000 0 0 36.900.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.152.000 35.748.000 0 0 36.900.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.200.000 0 0 0 219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.200.000 0 0 0 219.200.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.596.000 0 0 0 263.596.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.609.000 0 0 0 32.609.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.050.000 0 0 0 137.050.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.228.000 0 0 0 59.228.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.709.000 0 0 0 34.709.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.394.200 0 0 0 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 150.394.200 0 0 0 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 150.394.200 0 0 0 150.394.200 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9.009.052.400 0 0 0 9.009.052.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 144.946.400 0 0 0 144.946.400 10 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 144.946.400 0 0 0 144.946.400 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.358.727.000 0 0 0 1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1.358.727.000 0 0 0 1.358.727.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7.505.379.000 0 0 0 7.505.379.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 4.667.375.000 0 0 0 4.667.375.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2.838.004.000 0 0 0 2.838.004.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 31.659.600 0 0 0 31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 31.659.600 0 0 0 31.659.600 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 31.659.600 0 0 0 31.659.600 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.473.336.900 84.469.100 0 0 13.557.806.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 9.788.830.300 0 0 0 9.788.830.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.701.293.500 0 0 0 8.701.293.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.641.200 0 0 0 10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.641.200 0 0 0 10.641.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.226.602.000 0 0 0 7.226.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.952.602.000 0 0 0 6.952.602.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 274.000.000 0 0 0 274.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.701.600 0 0 0 50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50.701.600 0 0 0 50.701.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.944.200 0 0 0 176.944.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.614.000 0 0 0 7.614.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.194.200 0 0 0 13.194.200 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.892.000 0 0 0 12.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.958.000 0 0 0 42.958.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.286.000 0 0 0 100.286.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.600.000 0 0 0 859.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 0 0 0 36.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 823.000.000 0 0 0 823.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.804.500 0 0 0 376.804.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 0 0 0 32.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.123.000 0 0 0 287.123.000 11 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.238.000 0 0 0 10.238.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.943.500 0 0 0 46.943.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 910.569.000 0 0 0 910.569.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 746.207.300 0 0 0 746.207.300 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 288.458.900 0 0 0 288.458.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 457.748.400 0 0 0 457.748.400 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 164.361.700 0 0 0 164.361.700 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 73.680.000 0 0 0 73.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.431.100 0 0 0 31.431.100 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 59.250.600 0 0 0 59.250.600 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 176.967.800 0 0 0 176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 176.967.800 0 0 0 176.967.800 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 109.328.000 0 0 0 109.328.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 67.639.800 0 0 0 67.639.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.684.506.600 84.469.100 0 0 3.768.975.700 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.432.249.000 84.469.100 0 0 2.516.718.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734.496.000 0 0 0 1.734.496.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.636.816.000 0 0 0 1.636.816.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.680.000 0 0 0 97.680.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.311.800 84.469.100 0 0 348.780.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 84.469.100 0 0 84.469.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.121.500 0 0 0 12.121.500 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.651.800 0 0 0 30.651.800 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.926.900 0 0 0 23.926.900 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.920.000 0 0 0 68.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.691.600 0 0 0 88.691.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.000.000 0 0 0 132.000.000 12 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000 0 0 0 72.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.441.200 0 0 0 296.441.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.159.000 0 0 0 35.159.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.034.000 0 0 0 180.034.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.355.000 0 0 0 25.355.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.893.200 0 0 0 55.893.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.252.257.600 0 0 0 1.252.257.600 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 0 0 0 87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 0 0 0 87.885.100 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 815.350.300 0 0 0 815.350.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 91.677.000 0 0 0 91.677.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 593.673.300 0 0 0 593.673.300 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 80.000.000 0 0 0 80.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 349.022.200 0 0 0 349.022.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 159.778.200 0 0 0 159.778.200 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 41.980.000 0 0 0 41.980.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.264.000 0 0 0 147.264.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.429.673.392 57.937.600 0 0 4.487.610.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.999.900 0 0 0 29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.999.900 0 0 0 29.999.900 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.290.873.100 0 0 0 3.290.873.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.163.505.000 0 0 0 3.163.505.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 127.368.100 0 0 0 127.368.100 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.000.000 0 0 0 14.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.346.000 0 0 0 182.346.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.450.000 0 0 0 8.450.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.676.200 0 0 0 53.676.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.219.800 0 0 0 20.219.800 13 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 671.400 57.937.600 0 0 58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 671.400 57.937.600 0 0 58.609.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 348.509.992 0 0 0 348.509.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.099.992 0 0 0 79.099.992 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.410.000 0 0 0 269.410.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 563.273.000 0 0 0 563.273.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 0 0 0 32.500.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.097.000 0 0 0 56.097.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 444.729.000 0 0 0 444.729.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.947.000 0 0 0 29.947.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 490.160.000 0 0 0 490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 490.160.000 0 0 0 490.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 194.160.000 0 0 0 194.160.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 296.000.000 0 0 0 296.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.467.806.700 0 0 0 1.467.806.700 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 500.380.200 0 0 0 500.380.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 37.246.200 0 0 0 37.246.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 12.700.000 0 0 0 12.700.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 435.000.000 0 0 0 435.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.750.000 0 0 0 7.750.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 7.684.000 0 0 0 7.684.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 967.426.500 0 0 0 967.426.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 829.400.000 0 0 0 829.400.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 98.026.500 0 0 0 98.026.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 40.000.000 0 0 0 40.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.930.465.000 0 0 0 2.930.465.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 45.900.500 0 0 0 45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 45.900.500 0 0 0 45.900.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.884.564.500 0 0 0 2.884.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 197.000.000 0 0 0 197.000.000 14 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.477.564.500 0 0 0 1.477.564.500 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 709.262.600 0 0 0 709.262.600 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 500.737.400 0 0 0 500.737.400 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 167.424.200 0 0 0 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 167.424.200 0 0 0 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 167.424.200 0 0 0 167.424.200 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 95.057.450 13.942.000 0 0 108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 95.057.450 13.942.000 0 0 108.999.450 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 95.057.450 13.942.000 0 0 108.999.450 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 98.490.585.148 24.387.640.842 0 0 122.878.225.990 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 678.525.750 250.000.000 0 0 928.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 353.000.000 250.000.000 0 0 603.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 353.000.000 0 0 0 353.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0 250.000.000 0 0 250.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325.525.750 0 0 0 325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 325.525.750 0 0 0 325.525.750 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 207.702.000 0 0 0 207.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 182.702.000 0 0 0 182.702.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 88.652.000 0 0 0 88.652.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 94.050.000 0 0 0 94.050.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 133.384.200 0 0 0 133.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 48.000.000 0 0 0 48.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 85.384.200 0 0 0 85.384.200 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.384.200 0 0 0 45.384.200 15 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 540.565.500 0 0 0 540.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 340.565.500 0 0 0 340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 340.565.500 0 0 0 340.565.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 345.547.800 0 0 0 345.547.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 236.967.800 0 0 0 236.967.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 36.451.800 0 0 0 36.451.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.516.000 0 0 0 200.516.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 0 0 0 108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 0 0 0 108.580.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 78.500.000 0 0 0 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 0 0 0 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 0 0 0 78.500.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 320.618.500 0 0 0 320.618.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 53.058.500 0 0 0 53.058.500 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 27.314.500 0 0 0 27.314.500 16 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.744.000 0 0 0 25.744.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 0 0 0 267.560.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 0 0 0 267.560.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.980.507.000 50.000.000 0 0 15.030.507.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.907.923.000 0 0 0 13.907.923.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.582.794.000 0 0 0 13.582.794.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 325.129.000 0 0 0 325.129.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.000.000 50.000.000 0 0 270.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 50.000.000 0 0 50.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.000.000 0 0 0 315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315.000.000 0 0 0 315.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.584.000 0 0 0 522.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.584.000 0 0 0 87.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.000.000 0 0 0 340.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.000.000 0 0 0 95.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 45.000.000 0 0 0 45.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 368.000.000 0 0 0 368.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 28.000.000 0 0 0 28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 28.000.000 0 0 0 28.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 190.000.000 0 0 0 190.000.000 17 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 190.000.000 0 0 0 190.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 23.000.000 0 0 0 23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 0 0 0 23.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 0 0 0 23.000.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 27.491.900 0 0 0 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 0 0 0 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 0 0 0 27.491.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 70.810.900 2.529.000.000 0 0 2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 70.810.900 2.529.000.000 0 0 2.599.810.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 70.810.900 2.529.000.000 0 0 2.599.810.900 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 220.062.000 0 0 0 220.062.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 122.775.000 0 0 0 122.775.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 89.962.000 0 0 0 89.962.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 32.813.000 0 0 0 32.813.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 97.287.000 0 0 0 97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 97.287.000 0 0 0 97.287.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 454.286.400 0 0 0 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 454.286.400 0 0 0 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 454.286.400 0 0 0 454.286.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 70.055.000 0 0 0 70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 0 0 0 70.055.000 18 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 0 0 0 70.055.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 44.920.000 0 0 0 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.920.000 0 0 0 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 44.920.000 0 0 0 44.920.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 55.224.800 0 0 0 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.224.800 0 0 0 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 55.224.800 0 0 0 55.224.800 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 55.382.000 0 0 0 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 55.382.000 0 0 0 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 55.382.000 0 0 0 55.382.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.286.333.880 149.584.720 0 0 3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 3.286.333.880 149.584.720 0 0 3.435.918.600 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 168.610.680 13.652.720 0 0 182.263.400 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 92.765.000 0 0 0 92.765.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.769.430.000 127.832.000 0 0 2.897.262.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 255.528.200 8.100.000 0 0 263.628.200 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.863.352.700 0 0 0 5.863.352.700 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.805.591.000 0 0 0 4.805.591.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.712.791.000 0 0 0 4.712.791.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 92.800.000 0 0 0 92.800.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.993.000 0 0 0 147.993.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.427.600 0 0 0 8.427.600 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.261.000 0 0 0 28.261.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.648.400 0 0 0 28.648.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.846.000 0 0 0 23.846.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.810.000 0 0 0 58.810.000 19 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 759.519.200 0 0 0 759.519.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.939.200 0 0 0 318.939.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 440.580.000 0 0 0 440.580.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.249.500 0 0 0 150.249.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.588.000 0 0 0 89.588.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.791.500 0 0 0 33.791.500 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.870.000 0 0 0 26.870.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 542.581.200 0 0 0 542.581.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 462.487.000 0 0 0 462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 462.487.000 0 0 0 462.487.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 80.094.200 0 0 0 80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 80.094.200 0 0 0 80.094.200 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 356.914.900 0 0 0 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 0 0 0 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 0 0 0 356.914.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 845.071.000 0 0 0 845.071.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 0 0 0 819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 0 0 0 819.381.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 0 0 0 25.690.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 0 0 0 25.690.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 856.218.044 23.473.000 0 0 879.691.044 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.901.400 0 0 0 22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.901.400 0 0 0 22.901.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 140.680.000 0 0 0 140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 140.680.000 0 0 0 140.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.950.000 0 0 0 10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.950.000 0 0 0 10.950.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.703.200 23.473.000 0 0 259.176.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.485.000 0 0 0 9.485.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 222.000 23.473.000 0 0 23.695.000 20 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.192.200 0 0 0 15.192.200 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.559.500 0 0 0 18.559.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.885.500 0 0 0 18.885.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.275.000 0 0 0 50.275.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.084.000 0 0 0 123.084.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.193.094 0 0 0 251.193.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.960.094 0 0 0 91.960.094 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.633.000 0 0 0 14.633.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.600.000 0 0 0 144.600.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.790.350 0 0 0 194.790.350 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.997.000 0 0 0 31.997.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.528.400 0 0 0 107.528.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.264.950 0 0 0 55.264.950 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.718.851.480 0 0 0 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.718.851.480 0 0 0 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.718.851.480 0 0 0 1.718.851.480 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 60.034.400 0 0 0 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 60.034.400 0 0 0 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 60.034.400 0 0 0 60.034.400 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.209.737.900 0 0 0 3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.209.737.900 0 0 0 3.209.737.900 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.979.207.000 0 0 0 2.979.207.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 42.680.000 0 0 0 42.680.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 28.589.500 0 0 0 28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 45.911.600 0 0 0 45.911.600 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.625.150 0 0 0 43.625.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 28.589.500 0 0 0 28.589.500 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 41.135.150 0 0 0 41.135.150 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 671.504.800 0 0 0 671.504.800 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 671.504.800 0 0 0 671.504.800 21 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 72.900.750 0 0 0 72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 135.000.000 0 0 0 135.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 60.703.300 0 0 0 60.703.300 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 72.900.750 0 0 0 72.900.750 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000 0 0 0 300.000.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.670.212.100 0 0 0 1.670.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 302.212.100 0 0 0 302.212.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 241.500.000 0 0 0 241.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 30.158.200 0 0 0 30.158.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 30.553.900 0 0 0 30.553.900 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.137.007.350 891.687.800 0 0 6.028.695.150 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.681.960.100 0 0 0 1.681.960.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 20.070.000 0 0 0 20.070.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 61.953.500 0 0 0 61.953.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 215.468.000 0 0 0 215.468.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 15.556.600 0 0 0 15.556.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.368.912.000 0 0 0 1.368.912.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 700.600.000 140.556.000 0 0 841.156.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 700.000.000 0 0 0 700.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 600.000 140.556.000 0 0 141.156.000 22 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.739.629.050 751.131.800 0 0 2.490.760.850 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 79.771.200 228.800 0 0 80.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 15.724.750 0 0 0 15.724.750 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 592.500.000 0 0 592.500.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 10.943.000 0 0 0 10.943.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 35.148.100 0 0 0 35.148.100 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1.598.042.000 158.403.000 0 0 1.756.445.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.014.818.200 0 0 0 1.014.818.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.953.200 0 0 0 50.953.200 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 938.752.000 0 0 0 938.752.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 25.113.000 0 0 0 25.113.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.226.415.500 0 0 0 1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.226.415.500 0 0 0 1.226.415.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 60.920.000 0 0 0 60.920.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 244.000.000 0 0 0 244.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 291.695.500 0 0 0 291.695.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 35.000.000 0 0 0 35.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 594.800.000 0 0 0 594.800.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.856.394.550 14.915.206.100 0 0 22.771.600.650 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 23 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 98.712.600 14.609.688.600 0 0 14.708.401.200 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 6.757.681.950 305.517.500 0 0 7.063.199.450 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.925.894.300 56.122.000 0 0 5.982.016.300 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.100 0 0 0 10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.100 0 0 0 10.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.701.094.000 0 0 0 4.701.094.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.603.774.000 0 0 0 4.603.774.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.320.000 0 0 0 97.320.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 185.153.200 56.122.000 0 0 241.275.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.685.000 0 0 0 10.685.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000 56.122.000 0 0 56.472.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.225.000 0 0 0 10.225.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.150.200 0 0 0 16.150.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.117.000 0 0 0 15.117.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.502.000 0 0 0 32.502.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.124.000 0 0 0 100.124.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.278.000 0 0 0 790.278.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.978.000 0 0 0 228.978.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 561.300.000 0 0 0 561.300.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.369.000 0 0 0 219.369.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.286.000 0 0 0 37.286.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.580.000 0 0 0 106.580.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.039.000 0 0 0 10.039.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.013.000 0 0 0 50.013.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.451.000 0 0 0 15.451.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 831.787.650 249.395.500 0 0 1.081.183.150 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 65.079.550 193.593.000 0 0 258.672.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.080.000 193.593.000 0 0 200.673.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 57.999.550 0 0 0 57.999.550 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 230.407.500 55.802.500 0 0 286.210.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 230.407.500 55.802.500 0 0 286.210.000 24 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 0 0 0 351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 0 0 0 351.000.100 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 24.747.900 0 0 0 24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.747.900 0 0 0 24.747.900 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.841.800 0 0 0 18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 18.841.800 0 0 0 18.841.800 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 64.691.600 0 0 0 64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 64.691.600 0 0 0 64.691.600 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 0 0 0 77.019.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 0 0 0 77.019.200 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.352.340.100 0 0 0 5.352.340.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.026.000 0 0 0 19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.026.000 0 0 0 19.026.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.637.585.000 0 0 0 3.637.585.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.566.985.000 0 0 0 3.566.985.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.600.000 0 0 0 70.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.396.000 0 0 0 19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.396.000 0 0 0 19.396.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.252.500 0 0 0 238.252.500 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.076.400 0 0 0 5.076.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.173.400 0 0 0 15.173.400 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.873.700 0 0 0 25.873.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.994.000 0 0 0 15.994.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.205.000 0 0 0 25.205.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.930.000 0 0 0 150.930.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.256.760.000 0 0 0 1.256.760.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.600.000 0 0 0 1.086.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.160.000 0 0 0 170.160.000 25 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.320.600 0 0 0 181.320.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.260.600 0 0 0 30.260.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.173.000 0 0 0 39.173.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.155.000 0 0 0 87.155.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.732.000 0 0 0 24.732.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.026.020.700 0 0 0 2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.026.020.700 0 0 0 2.026.020.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 85.119.000 0 0 0 85.119.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 90.509.800 0 0 0 90.509.800 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 103.154.000 0 0 0 103.154.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 320.713.200 0 0 0 320.713.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 217.027.900 0 0 0 217.027.900 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 1.013.592.000 0 0 0 1.013.592.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 41.425.000 0 0 0 41.425.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 50.523.200 0 0 0 50.523.200 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 103.956.600 0 0 0 103.956.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 268.150.900 2.741.139.822 0 0 3.009.290.722 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 103.771.700 17.500.000 0 0 121.271.700 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 33.147.100 17.500.000 0 0 50.647.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 70.624.600 0 0 0 70.624.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 164.379.200 2.723.639.822 0 0 2.888.019.022 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.850.000 0 0 0 100.850.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0 2.555.639.822 0 0 2.555.639.822 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 38.529.200 168.000.000 0 0 206.529.200 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.132.801.600 919.580.000 0 0 14.052.381.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.485.000 0 0 0 12.485.000 26 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.485.000 0 0 0 12.485.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.796.848.000 0 0 0 8.796.848.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.590.551.000 0 0 0 8.590.551.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 206.297.000 0 0 0 206.297.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 340.932.300 651.980.000 0 0 992.912.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.517.000 651.980.000 0 0 653.497.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.398.300 0 0 0 50.398.300 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 159.018.000 0 0 0 159.018.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.999.000 0 0 0 129.999.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.835.916.500 0 0 0 3.835.916.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 586.200.000 0 0 0 586.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.249.716.500 0 0 0 3.249.716.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.619.800 267.600.000 0 0 414.219.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.995.400 0 0 0 99.995.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.624.400 267.600.000 0 0 314.224.400 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 120.007.200 50.600.000 0 0 170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 120.007.200 50.600.000 0 0 170.607.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 45.757.600 0 0 0 45.757.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 74.249.600 50.600.000 0 0 124.849.600 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 47.164.500 0 0 0 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.164.500 0 0 0 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 47.164.500 0 0 0 47.164.500 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000 0 0 0 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 390.304.000 0 0 0 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 390.304.000 0 0 0 390.304.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 107.000.000 0 0 0 107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 107.000.000 0 0 0 107.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 107.000.000 0 0 0 107.000.000 27 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 386.959.700 213.988.200 0 0 600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 386.959.700 213.988.200 0 0 600.947.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 73.300.000 66.988.200 0 0 140.288.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 140.538.900 0 0 0 140.538.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 3.460.000 147.000.000 0 0 150.460.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 169.660.800 0 0 0 169.660.800 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 140.802.200 0 0 0 140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 140.802.200 0 0 0 140.802.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 140.802.200 0 0 0 140.802.200 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.499.351.000 1.478.868.700 0 0 6.978.219.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.600.000 0 0 0 12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.600.000 0 0 0 12.600.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.378.118.000 0 0 0 4.378.118.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.283.158.000 0 0 0 4.283.158.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 94.960.000 0 0 0 94.960.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 0 0 0 20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.500.000 0 0 0 20.500.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.778.400 0 0 0 241.778.400 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.903.900 0 0 0 7.903.900 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.720.000 0 0 0 30.720.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.333.700 0 0 0 40.333.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.044.000 0 0 0 21.044.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.776.800 0 0 0 116.776.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.600.000 862.406.700 0 0 881.006.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 18.600.000 237.791.000 0 0 256.391.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 624.615.700 0 0 624.615.700 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.215.600 0 0 0 644.215.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.315.600 0 0 0 196.315.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 447.900.000 0 0 0 447.900.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.539.000 616.462.000 0 0 800.001.000 28 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.923.200 0 0 0 33.923.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.150.000 0 0 0 40.150.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.830.800 616.462.000 0 0 687.292.800 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.635.000 0 0 0 38.635.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 90.760.200 0 0 0 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 0 0 0 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 0 0 0 90.760.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 180.052.000 0 0 0 180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 180.052.000 0 0 0 180.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 150.052.000 0 0 0 150.052.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 398.393.600 0 0 0 398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 398.393.600 0 0 0 398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 398.393.600 0 0 0 398.393.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 80.354.000 0 0 0 80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.354.000 0 0 0 80.354.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 80.354.000 0 0 0 80.354.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.297.002.450 21.832.500 0 0 5.318.834.950 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.050 0 0 0 8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.679.050 0 0 0 8.679.050 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.145.932.000 0 0 0 4.145.932.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.046.452.000 0 0 0 4.046.452.000 29 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 99.480.000 0 0 0 99.480.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.000.000 0 0 0 6.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.334.500 6.332.500 0 0 228.667.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.721.000 0 0 0 33.721.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.660.000 6.332.500 0 0 34.992.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.700.000 0 0 0 29.700.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.500 0 0 0 29.999.500 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.254.000 0 0 0 25.254.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.000.000 0 0 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 15.000.000 0 0 15.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843.001.900 500.000 0 0 843.501.900 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.710.800 0 0 0 114.710.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.448.800 500.000 0 0 24.948.800 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 703.842.300 0 0 0 703.842.300 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.055.000 0 0 0 71.055.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.871.000 0 0 0 34.871.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.184.000 0 0 0 36.184.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 567.930.000 2.680.000 0 0 570.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 99.348.000 652.000 0 0 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 99.348.000 652.000 0 0 100.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 468.582.000 2.028.000 0 0 470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 468.582.000 2.028.000 0 0 470.610.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.755.750.000 0 0 0 2.755.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 405.000.000 0 0 0 405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 405.000.000 0 0 0 405.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.350.750.000 0 0 0 2.350.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 750.750.000 0 0 0 750.750.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000 30 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 135.748.100 0 0 0 135.748.100 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 0 0 0 65.520.600 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 75.000.000 100.000.000 0 0 175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 75.000.000 100.000.000 0 0 175.000.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 75.000.000 100.000.000 0 0 175.000.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.216.714.044 0 0 0 4.216.714.044 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.410.800 0 0 0 7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.410.800 0 0 0 7.410.800 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.275.543.000 0 0 0 3.275.543.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.216.293.000 0 0 0 3.216.293.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 59.250.000 0 0 0 59.250.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.045.300 0 0 0 163.045.300 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.915.650 0 0 0 9.915.650 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 0 0 0 8.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.160.300 0 0 0 20.160.300 31 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.907.350 0 0 0 30.907.350 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.392.000 0 0 0 10.392.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.670.000 0 0 0 83.670.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.460.000 0 0 0 365.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.460.000 0 0 0 221.460.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000 0 0 0 144.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.254.944 0 0 0 400.254.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 0 0 0 32.500.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.633.944 0 0 0 60.633.944 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.016.000 0 0 0 15.016.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 292.105.000 0 0 0 292.105.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 96.706.700 50.000.000 0 0 146.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 50.000.000 0 0 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0 50.000.000 0 0 50.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 96.706.700 0 0 0 96.706.700 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 96.706.700 0 0 0 96.706.700 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 90.000.000 0 0 0 90.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 31.115.000 0 0 0 31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 31.115.000 0 0 0 31.115.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 20.000.000 0 0 0 20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 38.885.000 0 0 0 38.885.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 38.885.000 0 0 0 38.885.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.714.526.700 8.985.061.080 0 0 23.699.587.780 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.839.019.000 209.901.000 0 0 4.048.920.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.202.625.000 0 0 0 3.202.625.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.094.025.000 0 0 0 3.094.025.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 108.600.000 0 0 0 108.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.791.400 23.667.000 0 0 275.458.400 32 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.483.000 0 0 0 8.483.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 23.667.000 0 0 23.667.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.622.000 0 0 0 12.622.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.491.900 0 0 0 22.491.900 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.285.300 0 0 0 72.285.300 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.900.000 0 0 0 35.900.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.009.200 0 0 0 100.009.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.200.000 0 0 0 271.200.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.600.000 0 0 0 102.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.600.000 0 0 0 168.600.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.002.600 186.234.000 0 0 279.236.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.229.000 0 0 0 32.229.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.745.000 0 0 0 27.745.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.916.000 0 0 0 11.916.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.447.600 186.234.000 0 0 199.681.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.665.000 0 0 0 7.665.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 567.326.500 441.978.000 0 0 1.009.304.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 436.182.500 0 0 0 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 436.182.500 0 0 0 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 92.730.000 0 0 0 92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 92.730.000 0 0 0 92.730.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 38.414.000 441.978.000 0 0 480.392.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 38.414.000 441.978.000 0 0 480.392.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.801.231.000 0 0 0 1.801.231.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 0 0 0 168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 0 0 0 168.131.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.633.099.600 0 0 0 1.633.099.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 962.500.000 0 0 0 962.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 462.271.600 0 0 0 462.271.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 162.500.000 0 0 0 162.500.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 45.828.000 0 0 0 45.828.000 33 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 100.277.200 0 0 0 100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 0 0 0 100.277.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 0 0 0 100.277.200 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 910.017.000 326.811.080 0 0 1.236.828.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 551.850.000 326.811.080 0 0 878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 551.850.000 326.811.080 0 0 878.661.080 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 0 0 0 358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 0 0 0 358.167.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 51.364.800 0 0 0 51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 51.364.800 0 0 0 51.364.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 15.999.800 0 0 0 15.999.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 35.365.000 0 0 0 35.365.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 94.886.800 7.000.000 0 0 101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 94.886.800 7.000.000 0 0 101.886.800 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 94.886.800 7.000.000 0 0 101.886.800 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 655.105.100 0 0 0 655.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 153.105.100 0 0 0 153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 153.105.100 0 0 0 153.105.100 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 72.000.000 0 0 0 72.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 60.000.000 0 0 0 60.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12.000.000 0 0 0 12.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 430.000.000 0 0 0 430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 430.000.000 0 0 0 430.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.283.800.000 0 0 0 4.283.800.000 34 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 178.000.000 0 0 0 178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 178.000.000 0 0 0 178.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.105.800.000 0 0 0 4.105.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 800.000.000 0 0 0 800.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.330.800.000 0 0 0 2.330.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 975.000.000 0 0 0 975.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 140.000.000 0 0 0 140.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 90.000.000 0 0 0 90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 555.000.000 0 0 0 555.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 555.000.000 0 0 0 555.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 435.000.000 0 0 0 435.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 234.750.000 0 0 0 234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 234.750.000 0 0 0 234.750.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 194.750.000 0 0 0 194.750.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 258.600.600 920.100.000 0 0 1.178.700.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 220.000.000 920.100.000 0 0 1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 220.000.000 920.100.000 0 0 1.140.100.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 38.600.600 0 0 0 38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 38.600.600 0 0 0 38.600.600 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 35 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 555.916.200 0 0 0 555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 555.916.200 0 0 0 555.916.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 105.648.200 0 0 0 105.648.200 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 450.268.000 0 0 0 450.268.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 115.353.900 0 0 0 115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 115.353.900 0 0 0 115.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 80.000.000 0 0 0 80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 35.353.900 0 0 0 35.353.900 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 200.556.000 7.079.271.000 0 0 7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 200.556.000 7.079.271.000 0 0 7.279.827.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 150.556.000 0 0 0 150.556.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 7.079.271.000 0 0 7.079.271.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100.000.000 0 0 0 100.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 111.322.600 0 0 0 111.322.600 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 111.322.600 0 0 0 111.322.600 36 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 111.322.600 0 0 0 111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 111.322.600 0 0 0 111.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 98.322.600 0 0 0 98.322.600 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 13.000.000 0 0 0 13.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 102.156.081.040 5.534.817.800 0 0 107.690.898.840 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.856.440.040 670.872.800 0 0 28.527.312.840 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.885.300 0 0 0 29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.885.300 0 0 0 29.885.300 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.124.376.000 0 0 0 15.124.376.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.751.626.000 0 0 0 14.751.626.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 372.750.000 0 0 0 372.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243.234.100 0 0 0 243.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 118.234.100 0 0 0 118.234.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 125.000.000 0 0 0 125.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.486.477.050 0 0 0 2.486.477.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 321.805.050 0 0 0 321.805.050 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.043.200 0 0 0 133.043.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.477.200 0 0 0 120.477.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.934.500 0 0 0 120.934.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 971.345.100 0 0 0 971.345.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 783.528.000 0 0 0 783.528.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.344.000 0 0 0 35.344.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.655.000 662.075.000 0 0 670.730.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 248.604.000 0 0 248.604.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.655.000 413.471.000 0 0 422.126.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.288.286.810 0 0 0 3.288.286.810 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 174.762.000 0 0 0 174.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 859.000.500 0 0 0 859.000.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 471.794.400 0 0 0 471.794.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.782.729.910 0 0 0 1.782.729.910 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.539.365.580 0 0 0 2.539.365.580 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.465.615.500 0 0 0 1.465.615.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.408.000 0 0 0 665.408.000 37 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 408.342.080 0 0 0 408.342.080 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.723.800.500 0 0 0 1.723.800.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 768.932.500 0 0 0 768.932.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 954.868.000 0 0 0 954.868.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.295.535.700 8.797.800 0 0 1.304.333.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 774.359.100 8.241.000 0 0 782.600.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 521.176.600 556.800 0 0 521.733.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 1.024.584.000 0 0 0 1.024.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 293.000.000 0 0 0 293.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 300.584.000 0 0 0 300.584.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 130.000.000 0 0 0 130.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 301.000.000 0 0 0 301.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 92.240.000 0 0 0 92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 92.240.000 0 0 0 92.240.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14.681.043.000 20.000.000 0 0 14.701.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 682.939.500 0 0 0 682.939.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 310.497.500 0 0 0 310.497.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 325.253.000 0 0 0 325.253.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 47.189.000 0 0 0 47.189.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.128.325.700 0 0 0 13.128.325.700 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.694.217.100 0 0 0 2.694.217.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10.092.147.400 0 0 0 10.092.147.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 341.961.200 0 0 0 341.961.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 640.776.400 20.000.000 0 0 660.776.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 202.936.400 0 0 0 202.936.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 300.797.000 0 0 0 300.797.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 137.043.000 20.000.000 0 0 157.043.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 229.001.400 0 0 0 229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 229.001.400 0 0 0 229.001.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.122.445.800 70.600.000 0 0 2.193.045.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 171.765.400 0 0 0 171.765.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 111.513.400 0 0 0 111.513.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 60.252.000 0 0 0 60.252.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 488.255.100 70.600.000 0 0 558.855.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 64.034.500 0 0 0 64.034.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 221.770.400 0 0 0 221.770.400 38 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 202.450.200 70.600.000 0 0 273.050.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.330.506.500 0 0 0 1.330.506.500 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.004.384.000 0 0 0 1.004.384.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.378.100 0 0 0 275.378.100 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.744.400 0 0 0 50.744.400 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 131.918.800 0 0 0 131.918.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 60.619.200 0 0 0 60.619.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 71.299.600 0 0 0 71.299.600 4 02 SEKRETARIAT DPRD 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.016.500.200 4.773.345.000 0 0 36.789.845.200 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.096.782.000 0 0 0 3.096.782.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.910.302.000 0 0 0 2.910.302.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 186.480.000 0 0 0 186.480.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.125.035.400 506.637.000 0 0 1.631.672.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 506.637.000 0 0 506.637.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.923.000 0 0 0 89.923.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.078.400 0 0 0 117.078.400 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 216.869.000 0 0 0 216.869.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 301.305.000 0 0 0 301.305.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.860.000 0 0 0 399.860.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.456.328.000 0 0 3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 3.456.328.000 0 0 3.456.328.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.012.159.000 0 0 0 1.012.159.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.560.000 0 0 0 373.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.499.000 0 0 0 99.499.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 539.100.000 0 0 0 539.100.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 888.861.500 810.380.000 0 0 1.699.241.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 478.796.000 0 0 0 478.796.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.065.500 810.380.000 0 0 1.220.445.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.265.984.000 0 0 0 24.265.984.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 23.188.280.000 0 0 0 23.188.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 731.750.000 0 0 0 731.750.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 345.954.000 0 0 0 345.954.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.527.678.300 0 0 0 1.527.678.300 39 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 881.718.500 0 0 0 881.718.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 645.959.800 0 0 0 645.959.800 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 25.479.652.000 0 0 0 25.479.652.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.512.824.000 0 0 0 1.512.824.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 1.371.844.000 0 0 0 1.371.844.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 140.980.000 0 0 0 140.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.337.065.000 0 0 0 3.337.065.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.377.930.000 0 0 0 2.377.930.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 692.135.000 0 0 0 692.135.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 73.800.000 0 0 0 73.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 193.200.000 0 0 0 193.200.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.124.610.500 0 0 0 2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.124.610.500 0 0 0 2.124.610.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 18.505.152.500 0 0 0 18.505.152.500 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 18.505.152.500 0 0 0 18.505.152.500 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 71.428.661.919 1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503 461.909.935.122 5 01 PERENCANAAN 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.310.705.800 135.276.000 0 0 5.445.981.800 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.655.000 0 0 0 25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.655.000 0 0 0 25.655.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.192.247.000 0 0 0 4.192.247.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.016.265.000 0 0 0 4.016.265.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.982.000 0 0 0 175.982.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.871.300 135.276.000 0 0 511.147.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 135.276.000 0 0 135.276.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.871.300 0 0 0 75.871.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 0 0 0 300.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.732.000 0 0 0 545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 545.732.000 0 0 0 545.732.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.500 0 0 0 151.200.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.400.000 0 0 0 99.400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.800.500 0 0 0 51.800.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.376.261.300 7.602.000 0 0 2.383.863.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.460.711.600 0 0 0 1.460.711.600 40 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 326.332.600 0 0 0 326.332.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.134.379.000 0 0 0 1.134.379.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 402.398.000 7.602.000 0 0 410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 402.398.000 7.602.000 0 0 410.000.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 0 0 0 513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 0 0 0 513.151.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.611.393.097 0 0 0 1.611.393.097 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 555.858.300 0 0 0 555.858.300 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 197.743.600 0 0 0 197.743.600 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.250.000 0 0 0 155.250.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 202.864.700 0 0 0 202.864.700 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 784.030.797 0 0 0 784.030.797 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 332.892.297 0 0 0 332.892.297 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 451.138.500 0 0 0 451.138.500 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 271.504.000 0 0 0 271.504.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 271.504.000 0 0 0 271.504.000 5 02 KEUANGAN 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.762.571.922 677.887.700 0 0 40.440.459.622 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.643.988.672 0 0 0 13.643.988.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.332.100.672 0 0 0 13.332.100.672 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 311.888.000 0 0 0 311.888.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.950.000.000 0 0 0 1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.950.000.000 0 0 0 1.950.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000 0 0 0 23.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.000.000 0 0 0 23.000.000 41 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 575.442.150 577.441.000 0 0 1.152.883.150 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.607.750 0 0 0 13.607.750 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 577.441.000 0 0 577.441.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.052.000 0 0 0 46.052.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.187.400 0 0 0 106.187.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.240.000 0 0 0 80.240.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 79.355.000 0 0 0 79.355.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 0 0 0 250.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.689.320.000 0 0 0 22.689.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.410.000.000 0 0 0 22.410.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.320.000 0 0 0 279.320.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 860.821.100 100.446.700 0 0 961.267.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 258.894.000 0 0 0 258.894.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 190.185.300 100.446.700 0 0 290.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 411.741.800 0 0 0 411.741.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.956.677.500 335.000.000 5.000.000.000 383.523.484.503 393.815.162.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.271.025.000 0 0 0 2.271.025.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 200.000.000 0 0 0 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 150.000.000 0 0 0 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 731.584.500 0 0 0 731.584.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 743.900.900 0 0 0 743.900.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 445.539.600 0 0 0 445.539.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 792.652.500 0 0 0 792.652.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 148.692.500 0 0 0 148.692.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 200.287.000 0 0 0 200.287.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 293.673.000 0 0 0 293.673.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.893.000.000 0 0 0 1.893.000.000 42 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 255.000.000 0 0 0 255.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 725.000.000 0 0 0 725.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 253.000.000 0 0 0 253.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 5.000.000.000 383.523.484.503 388.523.484.503 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 371.253.242.500 371.253.242.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 12.270.242.003 12.270.242.003 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0 335.000.000 0 0 335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0 335.000.000 0 0 335.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.324.305.000 550.695.000 0 0 3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.324.305.000 550.695.000 0 0 3.875.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 113.950.000 41.050.000 0 0 155.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 120.000.000 80.000.000 0 0 200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.015.280.000 284.720.000 0 0 2.300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 170.000.000 0 0 0 170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 305.075.000 144.925.000 0 0 450.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 0 0 0 500.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.586.086.400 212.025.000 0 0 3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.586.086.400 212.025.000 0 0 3.798.111.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 190.502.200 0 0 0 190.502.200 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 304.241.500 0 0 0 304.241.500 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 918.023.800 0 0 0 918.023.800 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 387.997.900 0 0 0 387.997.900 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 114.324.400 160.000.000 0 0 274.324.400 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 620.996.600 52.025.000 0 0 673.021.600 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 5 03 KEPEGAWAIAN 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 43 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.454.984.900 18.703.000 0 0 4.473.687.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.986.637.000 0 0 0 3.986.637.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.865.887.000 0 0 0 3.865.887.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.750.000 0 0 0 120.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.694.000 0 0 0 156.694.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.821.000 0 0 0 3.821.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.960.000 0 0 0 9.960.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.993.000 0 0 0 52.993.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.920.000 0 0 0 19.920.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.212.000 18.703.000 0 0 19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.212.000 18.703.000 0 0 19.915.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.883.000 0 0 0 173.883.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.500.000 0 0 0 100.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.383.000 0 0 0 73.383.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.558.900 0 0 0 126.558.900 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.490.600 0 0 0 32.490.600 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.205.800 0 0 0 54.205.800 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.864.500 0 0 0 29.864.500 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.998.000 0 0 0 9.998.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.353.400.000 20.600.000 0 0 5.374.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 854.400.000 20.600.000 0 0 875.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 800.000.000 0 0 0 800.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 34.400.000 20.600.000 0 0 55.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 473.000.000 0 0 0 473.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 33.000.000 0 0 0 33.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 3.965.000.000 0 0 0 3.965.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 45.000.000 0 0 0 45.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.920.000.000 0 0 0 3.920.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 61.000.000 0 0 0 61.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27.000.000 0 0 0 27.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 34.000.000 0 0 0 34.000.000 44 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 667.276.000 0 0 0 667.276.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 98.894.000 0 0 0 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 98.894.000 0 0 0 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 98.894.000 0 0 0 98.894.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 98.894.000 0 0 0 98.894.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 568.382.000 0 0 0 568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 568.382.000 0 0 0 568.382.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 327.007.500 0 0 0 327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 327.007.500 0 0 0 327.007.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 241.374.500 0 0 0 241.374.500 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 241.374.500 0 0 0 241.374.500 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.983.761.108 54.635.000 0 0 7.038.396.108 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.378.000 0 0 0 7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.378.000 0 0 0 7.378.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.514.978.600 0 0 0 6.514.978.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.435.554.000 0 0 0 6.435.554.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.574.600 0 0 0 18.574.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.850.000 0 0 0 60.850.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000 0 0 0 91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.800.000 0 0 0 91.800.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.120.600 0 0 0 148.120.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.478.000 0 0 0 11.478.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.239.600 0 0 0 35.239.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000 0 0 0 30.200.000 45 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.539.000 0 0 0 16.539.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.664.000 0 0 0 54.664.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.969.900 54.635.000 0 0 68.604.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 13.609.900 50.000.000 0 0 63.609.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 360.000 4.635.000 0 0 4.995.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.000 0 0 0 151.200.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.600.000 0 0 0 78.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 0 0 0 72.600.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.314.008 0 0 0 56.314.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.424.988 0 0 0 22.424.988 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.889.020 0 0 0 33.889.020 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.232.537.700 0 0 0 1.232.537.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.120.453.800 0 0 0 1.120.453.800 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 227.895.000 0 0 0 227.895.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 130.910.000 0 0 0 130.910.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 119.223.000 0 0 0 119.223.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 108.828.000 0 0 0 108.828.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 331.965.100 0 0 0 331.965.100 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 201.632.700 0 0 0 201.632.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 0 0 0 112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 0 0 0 112.083.900 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 318.288.200 0 0 0 318.288.200 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 38.795.500 0 0 0 38.795.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 16.868.000 0 0 0 16.868.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 21.927.500 0 0 0 21.927.500 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 279.492.700 0 0 0 279.492.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 54.827.600 0 0 0 54.827.600 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 27.808.000 0 0 0 27.808.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 99.928.700 0 0 0 99.928.700 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 96.928.400 0 0 0 96.928.400 7 UNSUR KEWILAYAHAN 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 7 01 KECAMATAN 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 4.266.732.990 774.419.000 0 0 5.041.151.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.414.098.800 88.817.000 0 0 3.502.915.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 46 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.883.797.600 0 0 0 2.883.797.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.817.430.000 0 0 0 2.817.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 66.367.600 0 0 0 66.367.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.999.900 0 0 0 14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.999.900 0 0 0 14.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.994.600 88.817.000 0 0 205.811.600 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 88.817.000 0 0 88.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.432.000 0 0 0 10.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.944.800 0 0 0 24.944.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.625.000 0 0 0 11.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.990.000 0 0 0 44.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.002.800 0 0 0 25.002.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.725.000 0 0 0 146.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.455.000 0 0 0 46.455.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.270.000 0 0 0 100.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.581.700 0 0 0 241.581.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.602.000 0 0 0 35.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.104.000 0 0 0 12.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 193.875.700 0 0 0 193.875.700 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.451.500 0 0 0 72.451.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.807.000 0 0 0 56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 56.807.000 0 0 0 56.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.644.500 0 0 0 15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.644.500 0 0 0 15.644.500 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 512.725.990 685.602.000 0 0 1.198.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 477.725.990 685.602.000 0 0 1.163.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 45.096.000 684.904.000 0 0 730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 432.629.990 698.000 0 0 433.327.990 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 149.541.800 0 0 0 149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 149.541.800 0 0 0 149.541.800 47 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 149.541.800 0 0 0 149.541.800 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.914.900 0 0 0 117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.914.900 0 0 0 117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 117.914.900 0 0 0 117.914.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 3.978.901.348 776.165.900 0 0 4.755.067.248 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.341.499.148 48.665.900 0 0 3.390.165.048 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.038.442.998 0 0 0 3.038.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.986.442.998 0 0 0 2.986.442.998 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 52.000.000 0 0 0 52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.910.400 48.665.900 0 0 154.576.300 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 48.665.900 0 0 48.665.900 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.373.000 0 0 0 19.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.993.600 0 0 0 22.993.600 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.225.800 0 0 0 30.225.800 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.318.000 0 0 0 33.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.146.000 0 0 0 150.146.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.996.000 0 0 0 24.996.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.150.000 0 0 0 125.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.999.750 0 0 0 46.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.999.750 0 0 0 6.999.750 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.224.000 0 0 0 78.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 62.224.000 0 0 0 62.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 51.025.000 0 0 0 51.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.199.000 0 0 0 11.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 436.178.200 727.500.000 0 0 1.163.678.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.902.000 0 0 0 33.902.000 48 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.902.000 0 0 0 33.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 402.276.200 727.500.000 0 0 1.129.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.500.000 727.500.000 0 0 730.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.776.200 0 0 0 399.776.200 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.000.000 0 0 0 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 70.000.000 0 0 0 70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.000.000 0 0 0 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.000.000 0 0 0 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 53.000.000 0 0 0 53.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 7.691.055.380 3.677.395.200 0 0 11.368.450.580 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.332.122.400 67.684.000 0 0 5.399.806.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.975.000 0 0 0 15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.975.000 0 0 0 15.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.108.019.900 0 0 0 5.108.019.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.053.029.000 0 0 0 5.053.029.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 54.990.900 0 0 0 54.990.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.711.900 30.684.000 0 0 102.395.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 30.684.000 0 0 30.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.999.000 0 0 0 6.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.852.900 0 0 0 19.852.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.860.000 0 0 0 21.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.000.000 0 0 0 23.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.824.000 0 0 0 101.824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.038.000 0 0 0 29.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.786.000 0 0 0 72.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.591.600 37.000.000 0 0 71.591.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.594.600 0 0 0 24.594.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.997.000 0 0 0 9.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 37.000.000 0 0 37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 124.180.400 0 0 0 124.180.400 49 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 105.257.400 0 0 0 105.257.400 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.398.200 0 0 0 20.398.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.400.000 0 0 0 40.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.459.200 0 0 0 44.459.200 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.923.000 0 0 0 18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 18.923.000 0 0 0 18.923.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.059.309.180 3.609.711.200 0 0 5.669.020.380 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.999.900 0 0 0 20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.999.900 0 0 0 20.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.038.309.280 3.609.711.200 0 0 5.648.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 45.859.800 3.604.140.200 0 0 3.650.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.992.449.480 5.571.000 0 0 1.998.020.480 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.999.600 0 0 0 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.999.600 0 0 0 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.999.600 0 0 0 34.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.244.300 0 0 0 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.244.300 0 0 0 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 80.244.300 0 0 0 80.244.300 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.199.500 0 0 0 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.199.500 0 0 0 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 60.199.500 0 0 0 60.199.500 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 7.012.738.580 2.186.698.000 0 0 9.199.436.580 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.171.127.140 4.198.000 0 0 5.175.325.140 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.526.052.000 0 0 0 4.526.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.462.252.000 0 0 0 4.462.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.800.000 0 0 0 63.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.387.740 4.198.000 0 0 81.585.740 50 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.053.340 4.198.000 0 0 15.251.340 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.250.000 0 0 0 12.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.710.000 0 0 0 7.710.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 0 0 0 2.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.014.400 0 0 0 23.014.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.020.000 0 0 0 21.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.860.000 0 0 0 354.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.960.000 0 0 0 41.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 312.900.000 0 0 0 312.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.827.400 0 0 0 202.827.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.167.400 0 0 0 31.167.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.916.000 0 0 0 1.916.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.644.000 0 0 0 6.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.100.000 0 0 0 163.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.662.800 0 0 0 75.662.800 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 60.585.800 0 0 0 60.585.800 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 14.847.000 0 0 0 14.847.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.450.600 0 0 0 30.450.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.288.200 0 0 0 15.288.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.077.000 0 0 0 15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.077.000 0 0 0 15.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.671.989.040 2.182.500.000 0 0 3.854.489.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.774.000 0 0 0 13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.774.000 0 0 0 13.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.658.215.040 2.182.500.000 0 0 3.840.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.500.000 2.182.500.000 0 0 2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.650.715.040 0 0 0 1.650.715.040 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.360.200 0 0 0 52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 52.360.200 0 0 0 52.360.200 51 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 52.360.200 0 0 0 52.360.200 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.599.400 0 0 0 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41.599.400 0 0 0 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 41.599.400 0 0 0 41.599.400 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 5.017.437.490 2.294.712.924 0 0 7.312.150.414 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.605.705.300 126.699.304 0 0 3.732.404.604 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.391.465.000 0 0 0 3.391.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.318.565.000 0 0 0 3.318.565.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72.900.000 0 0 0 72.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.044.500 19.124.000 0 0 74.168.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.924.000 19.124.000 0 0 21.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.997.000 0 0 0 6.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.383.500 0 0 0 20.383.500 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.740.000 0 0 0 25.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.822.800 0 0 0 94.822.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.882.600 0 0 0 36.882.600 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.540.200 0 0 0 9.540.200 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.400.000 0 0 0 48.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.373.000 107.575.304 0 0 146.948.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.496.000 0 0 0 34.496.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.877.000 0 0 0 4.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 107.575.304 0 0 107.575.304 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.474.700 0 0 0 106.474.700 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 102.674.800 0 0 0 102.674.800 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.345.000 0 0 0 38.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.329.800 0 0 0 64.329.800 52 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.799.900 0 0 0 3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.799.900 0 0 0 3.799.900 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.194.728.490 2.168.013.620 0 0 3.362.742.110 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.338.810 0 0 0 30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.338.810 0 0 0 30.338.810 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.164.389.680 2.168.013.620 0 0 3.332.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 25.231.380 2.164.768.620 0 0 2.190.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.139.158.300 3.245.000 0 0 1.142.403.300 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46.200.000 0 0 0 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 46.200.000 0 0 0 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 46.200.000 0 0 0 46.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.329.000 0 0 0 64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.329.000 0 0 0 64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 64.329.000 0 0 0 64.329.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 2.653.009.494 0 0 0 2.653.009.494 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.319.107.194 0 0 0 2.319.107.194 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.999.600 0 0 0 2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.600 0 0 0 2.999.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.008.433.994 0 0 0 2.008.433.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.960.483.994 0 0 0 1.960.483.994 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.950.000 0 0 0 47.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.298.600 0 0 0 123.298.600 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.921.000 0 0 0 3.921.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.913.000 0 0 0 27.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.466.200 0 0 0 36.466.200 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.998.400 0 0 0 54.998.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.648.000 0 0 0 112.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.030.000 0 0 0 39.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.618.000 0 0 0 73.618.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.727.000 0 0 0 71.727.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.267.000 0 0 0 28.267.000 53 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 0 0 0 8.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.340.000 0 0 0 35.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.362.500 0 0 0 105.362.500 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85.901.400 0 0 0 85.901.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.427.700 0 0 0 10.427.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 35.650.000 0 0 0 35.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.823.700 0 0 0 39.823.700 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.461.100 0 0 0 19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.461.100 0 0 0 19.461.100 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.864.400 0 0 0 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.864.400 0 0 0 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.864.400 0 0 0 26.864.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.910.400 0 0 0 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.910.400 0 0 0 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.910.400 0 0 0 10.910.400 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.765.000 0 0 0 63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.765.000 0 0 0 63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 63.765.000 0 0 0 63.765.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 127.000.000 0 0 0 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 127.000.000 0 0 0 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 127.000.000 0 0 0 127.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 2.927.038.600 33.050.000 0 0 2.960.088.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.806.808.800 33.050.000 0 0 2.839.858.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.588.445.000 0 0 0 2.588.445.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.546.805.000 0 0 0 2.546.805.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 41.640.000 0 0 0 41.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.205.200 0 0 0 70.205.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.500.200 0 0 0 23.500.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.365.000 0 0 0 22.365.000 54 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.340.000 0 0 0 24.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 389.000 31.537.000 0 0 31.926.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 12.634.000 0 0 12.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 389.000 18.903.000 0 0 19.292.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.114.000 0 0 0 97.114.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.714.000 0 0 0 44.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.400.000 0 0 0 52.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.655.600 1.513.000 0 0 52.168.600 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.988.400 0 0 0 30.988.400 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.295.000 1.513.000 0 0 8.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.372.200 0 0 0 12.372.200 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.760.000 0 0 0 51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.760.000 0 0 0 51.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 27.360.000 0 0 0 27.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.400.000 0 0 0 24.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.480.000 0 0 0 10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.480.000 0 0 0 10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.480.000 0 0 0 10.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.789.800 0 0 0 25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.789.800 0 0 0 25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.789.800 0 0 0 25.789.800 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.200.000 0 0 0 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.200.000 0 0 0 18.200.000 55 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.200.000 0 0 0 18.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 2.385.478.500 0 0 0 2.385.478.500 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.241.180.700 0 0 0 2.241.180.700 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.400 0 0 0 10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.400 0 0 0 10.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.998.620.200 0 0 0 1.998.620.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.954.005.000 0 0 0 1.954.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.615.200 0 0 0 44.615.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.600.000 0 0 0 15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.600.000 0 0 0 15.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.320.900 0 0 0 76.320.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.881.900 0 0 0 26.881.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.439.000 0 0 0 49.439.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.913.800 0 0 0 93.913.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.461.800 0 0 0 43.461.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.452.000 0 0 0 50.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.475.400 0 0 0 46.475.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.725.000 0 0 0 29.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.250.400 0 0 0 15.250.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.268.100 0 0 0 76.268.100 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.500.000 0 0 0 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.500.000 0 0 0 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.417.900 0 0 0 56.417.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 6.850.000 0 0 0 6.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.567.900 0 0 0 49.567.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.350.200 0 0 0 9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.350.200 0 0 0 9.350.200 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.700.000 0 0 0 40.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.700.000 0 0 0 40.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 23.850.000 0 0 0 23.850.000 56 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.850.000 0 0 0 16.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.583.400 0 0 0 22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.583.400 0 0 0 22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 22.583.400 0 0 0 22.583.400 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.746.300 0 0 0 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.746.300 0 0 0 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.746.300 0 0 0 4.746.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 2.330.756.006 41.213.000 0 0 2.371.969.006 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.193.767.406 41.213.000 0 0 2.234.980.406 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.984.746.506 0 0 0 1.984.746.506 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.936.986.996 0 0 0 1.936.986.996 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.759.510 0 0 0 47.759.510 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.213.300 0 0 0 69.213.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.364.000 0 0 0 4.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.247.600 0 0 0 11.247.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.349.900 0 0 0 6.349.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.420.600 0 0 0 26.420.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.831.200 0 0 0 20.831.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.837.000 41.213.000 0 0 43.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.520.000 19.214.000 0 0 20.734.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 317.000 21.999.000 0 0 22.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.400.000 0 0 0 85.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.300.000 0 0 0 33.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.100.000 0 0 0 52.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.570.600 0 0 0 52.570.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.730.000 0 0 0 44.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.040.000 0 0 0 1.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.800.600 0 0 0 6.800.600 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.950.000 0 0 0 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.950.000 0 0 0 8.950.000 57 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.950.000 0 0 0 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.355.300 0 0 0 47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 47.355.300 0 0 0 47.355.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.849.400 0 0 0 9.849.400 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.505.900 0 0 0 37.505.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.150.300 0 0 0 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.150.300 0 0 0 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 22.150.300 0 0 0 22.150.300 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.033.200 0 0 0 34.033.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 34.033.200 0 0 0 34.033.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 29.373.200 0 0 0 29.373.200 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.660.000 0 0 0 4.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.499.800 0 0 0 24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.499.800 0 0 0 24.499.800 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.849.900 0 0 0 9.849.900 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 14.649.900 0 0 0 14.649.900 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 2.371.323.300 0 0 0 2.371.323.300 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.183.597.250 0 0 0 2.183.597.250 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.500 0 0 0 10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.500 0 0 0 10.250.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.024.020.000 0 0 0 2.024.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.978.430.000 0 0 0 1.978.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.590.000 0 0 0 45.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.130.750 0 0 0 52.130.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.245.000 0 0 0 8.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.395.750 0 0 0 8.395.750 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.490.000 0 0 0 35.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.584.000 0 0 0 68.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.584.000 0 0 0 19.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.000.000 0 0 0 49.000.000 58 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.612.000 0 0 0 28.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.614.000 0 0 0 26.614.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.998.000 0 0 0 1.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.891.500 0 0 0 60.891.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 38.750.000 0 0 0 38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 38.750.000 0 0 0 38.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 22.141.500 0 0 0 22.141.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.301.000 0 0 0 6.301.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.840.500 0 0 0 15.840.500 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.725.100 0 0 0 49.725.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.725.100 0 0 0 49.725.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.950.000 0 0 0 8.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.775.100 0 0 0 40.775.100 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.971.000 0 0 0 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.971.000 0 0 0 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.971.000 0 0 0 23.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.988.000 0 0 0 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.988.000 0 0 0 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 22.988.000 0 0 0 22.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.150.450 0 0 0 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.150.450 0 0 0 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 30.150.450 0 0 0 30.150.450 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 2.069.815.280 25.008.000 0 0 2.094.823.280 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.968.862.780 20.878.000 0 0 1.989.740.780 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.026.000 0 0 0 9.026.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.026.000 0 0 0 9.026.000 59 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.724.211.000 0 0 0 1.724.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.680.651.000 0 0 0 1.680.651.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.560.000 0 0 0 43.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.176.530 14.953.000 0 0 100.129.530 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 0 0 0 3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.000 14.953.000 0 0 15.117.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.041.330 0 0 0 8.041.330 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.594.200 0 0 0 12.594.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.448.000 0 0 0 8.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.199.000 0 0 0 30.199.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.980.000 0 0 0 21.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.262.000 0 0 0 83.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.660.000 0 0 0 33.660.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.602.000 0 0 0 49.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.139.250 0 0 0 67.139.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.955.000 0 0 0 37.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.589.250 0 0 0 21.589.250 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.095.000 0 0 0 5.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.574.300 4.000.000 0 0 35.574.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.484.000 4.000.000 0 0 23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.484.000 4.000.000 0 0 23.484.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.090.300 0 0 0 12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12.090.300 0 0 0 12.090.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.610.500 130.000 0 0 17.740.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.610.500 130.000 0 0 17.740.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.040.000 0 0 0 9.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.570.500 130.000 0 0 8.700.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.037.200 0 0 0 17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.037.200 0 0 0 17.037.200 60 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.037.200 0 0 0 17.037.200 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.500 0 0 0 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.500 0 0 0 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.500 0 0 0 10.000.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.730.000 0 0 0 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.730.000 0 0 0 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.730.000 0 0 0 24.730.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang 1.947.525.370 0 0 0 1.947.525.370 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.850.242.170 0 0 0 1.850.242.170 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 0 0 0 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.400.000 0 0 0 10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.655.748.000 0 0 0 1.655.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.607.268.000 0 0 0 1.607.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.480.000 0 0 0 48.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.299.650 0 0 0 77.299.650 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.270.250 0 0 0 4.270.250 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.850.600 0 0 0 11.850.600 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.735.000 0 0 0 5.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.513.800 0 0 0 26.513.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.530.000 0 0 0 26.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.340.000 0 0 0 70.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.840.000 0 0 0 19.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.500.000 0 0 0 50.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.454.520 0 0 0 36.454.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.560.520 0 0 0 29.560.520 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.394.000 0 0 0 4.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.500.000 0 0 0 24.500.000 61 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14.606.200 0 0 0 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.606.200 0 0 0 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.606.200 0 0 0 14.606.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.700.000 0 0 0 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.700.000 0 0 0 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.700.000 0 0 0 10.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.851.800 0 0 0 25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.851.800 0 0 0 25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.851.800 0 0 0 25.851.800 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.625.200 0 0 0 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.625.200 0 0 0 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21.625.200 0 0 0 21.625.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang 2.117.634.340 5.711.000 0 0 2.123.345.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.027.487.340 5.711.000 0 0 2.033.198.340 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.759.370.000 0 0 0 1.759.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.721.330.000 0 0 0 1.721.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 38.040.000 0 0 0 38.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.694.700 5.711.000 0 0 84.405.700 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.951.400 0 0 0 1.951.400 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.727.100 5.711.000 0 0 7.438.100 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.123.200 0 0 0 22.123.200 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.393.000 0 0 0 26.393.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.650.000 0 0 0 108.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.700.000 0 0 0 35.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.950.000 0 0 0 72.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.772.640 0 0 0 80.772.640 62 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.587.640 0 0 0 39.587.640 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.850.000 0 0 0 1.850.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.350.000 0 0 0 8.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.895.000 0 0 0 25.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.090.000 0 0 0 5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.383.000 0 0 0 59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.383.000 0 0 0 59.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.383.000 0 0 0 9.383.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.500.000 0 0 0 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.500.000 0 0 0 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.500.000 0 0 0 10.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.764.000 0 0 0 12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.764.000 0 0 0 12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.764.000 0 0 0 12.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 2.342.999.900 35.000.000 0 0 2.377.999.900 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.169.295.000 35.000.000 0 0 2.204.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.070.000 0 0 0 12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.070.000 0 0 0 12.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.928.868.000 0 0 0 1.928.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.885.178.000 0 0 0 1.885.178.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.690.000 0 0 0 43.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.121.000 10.000.000 0 0 68.121.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.955.000 10.000.000 0 0 15.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.620.000 0 0 0 17.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.546.000 0 0 0 34.546.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.000.000 0 0 25.000.000 63 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.000.000 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.290.000 0 0 0 98.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.290.000 0 0 0 73.290.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.446.000 0 0 0 70.446.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000 0 0 0 38.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.252.000 0 0 0 1.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.272.000 0 0 0 30.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.520.100 0 0 0 51.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.520.100 0 0 0 11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 11.520.100 0 0 0 11.520.100 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.530.500 0 0 0 34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.530.500 0 0 0 34.530.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.125.000 0 0 0 19.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.405.500 0 0 0 15.405.500 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.654.300 0 0 0 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.654.300 0 0 0 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.654.300 0 0 0 12.654.300 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 35.000.000 0 0 0 35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 3.121.054.300 10.745.000 0 0 3.131.799.300 64 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.016.226.800 10.745.000 0 0 3.026.971.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.605.813.000 0 0 0 2.605.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.563.453.000 0 0 0 2.563.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.360.000 0 0 0 42.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.750.000 0 0 0 2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.750.000 0 0 0 2.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.702.300 0 0 0 71.702.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.685.000 0 0 0 3.685.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.950.000 0 0 0 10.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.972.000 0 0 0 3.972.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.455.300 0 0 0 35.455.300 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.240.000 0 0 0 15.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.890.000 10.745.000 0 0 12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.890.000 10.745.000 0 0 12.635.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 0 0 0 72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.600.000 0 0 0 23.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 0 0 0 48.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.871.500 0 0 0 261.871.500 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.880.800 0 0 0 25.880.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000 0 0 0 450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 230.038.700 0 0 0 230.038.700 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.502.000 0 0 0 5.502.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.386.600 0 0 0 36.386.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 36.386.600 0 0 0 36.386.600 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.726.800 0 0 0 4.726.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 31.659.800 0 0 0 31.659.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.495.000 0 0 0 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.495.000 0 0 0 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.495.000 0 0 0 12.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.643.900 0 0 0 18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.643.900 0 0 0 18.643.900 65 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.643.900 0 0 0 18.643.900 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.349.800 0 0 0 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.349.800 0 0 0 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.349.800 0 0 0 25.349.800 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.952.200 0 0 0 11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.952.200 0 0 0 11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.952.200 0 0 0 11.952.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono 2.068.932.636 73.105.000 0 0 2.142.037.636 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.941.260.036 73.105.000 0 0 2.014.365.036 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.702.089.500 0 0 0 1.702.089.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.653.692.000 0 0 0 1.653.692.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.397.500 0 0 0 48.397.500 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.302.000 15.138.000 0 0 78.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.312.000 15.138.000 0 0 23.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.250.000 0 0 0 11.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.100.000 0 0 0 13.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.640.000 0 0 0 30.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.727.000 57.967.000 0 0 64.694.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.310.000 19.784.000 0 0 25.094.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.417.000 38.183.000 0 0 39.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.400.000 0 0 0 92.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000 0 0 0 19.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 0 0 0 72.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.741.536 0 0 0 76.741.536 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.592.000 0 0 0 58.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.699.800 0 0 0 9.699.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.449.736 0 0 0 8.449.736 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.136.000 0 0 0 35.136.000 66 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.136.000 0 0 0 10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.136.000 0 0 0 10.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.449.600 0 0 0 72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.449.600 0 0 0 72.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.449.600 0 0 0 12.449.600 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.487.200 0 0 0 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.487.200 0 0 0 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 6.487.200 0 0 0 6.487.200 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.599.800 0 0 0 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.599.800 0 0 0 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.599.800 0 0 0 13.599.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto 2.280.608.750 42.064.000 0 0 2.322.672.750 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.089.608.950 42.064.000 0 0 2.131.672.950 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.350.000 0 0 0 11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.350.000 0 0 0 11.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.901.070.000 0 0 0 1.901.070.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.874.170.000 0 0 0 1.874.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 26.900.000 0 0 0 26.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.209.150 36.618.000 0 0 95.827.150 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.394.000 36.098.000 0 0 37.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.849.850 0 0 0 10.849.850 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.412.300 520.000 0 0 28.932.300 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.553.000 0 0 0 18.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.322.200 0 0 0 70.322.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.522.200 0 0 0 21.522.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 0 0 0 48.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.657.600 5.446.000 0 0 53.103.600 67 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.462.000 0 0 0 32.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.200.400 5.446.000 0 0 9.646.400 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.995.200 0 0 0 10.995.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.250.000 0 0 0 87.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 71.250.000 0 0 0 71.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.399.800 0 0 0 12.399.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.450.200 0 0 0 21.450.200 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.400.000 0 0 0 37.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 0 0 0 16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.449.800 0 0 0 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.449.800 0 0 0 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.449.800 0 0 0 22.449.800 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.199.900 0 0 0 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.199.900 0 0 0 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.199.900 0 0 0 25.199.900 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.100 0 0 0 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.100 0 0 0 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 30.000.100 0 0 0 30.000.100 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.100.000 0 0 0 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.100.000 0 0 0 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 26.100.000 0 0 0 26.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan 2.756.282.000 5.119.000 0 0 2.761.401.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.617.606.000 0 0 0 2.617.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.300.000 0 0 0 12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.300.000 0 0 0 12.300.000 68 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.361.196.000 0 0 0 2.361.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.318.726.000 0 0 0 2.318.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.470.000 0 0 0 42.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.990.000 0 0 0 74.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.300.000 0 0 0 7.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.200.000 0 0 0 15.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000 0 0 0 8.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.390.000 0 0 0 27.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.350.000 0 0 0 16.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.616.000 0 0 0 76.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 0 0 0 28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.616.000 0 0 0 48.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.504.000 0 0 0 92.504.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.254.000 0 0 0 26.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.100.000 0 0 0 5.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.150.000 0 0 0 49.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.976.000 5.119.000 0 0 59.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.595.000 0 0 0 51.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 22.695.000 0 0 0 22.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.900.000 0 0 0 28.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.381.000 5.119.000 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.381.000 5.119.000 0 0 7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.300.000 0 0 0 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.300.000 0 0 0 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.300.000 0 0 0 22.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.300.000 0 0 0 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.300.000 0 0 0 21.300.000 69 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 21.300.000 0 0 0 21.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.600.000 0 0 0 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.600.000 0 0 0 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.600.000 0 0 0 27.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap 2.112.891.000 32.853.000 0 0 2.145.744.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.934.663.000 32.853.000 0 0 1.967.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.560.000 0 0 0 8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.560.000 0 0 0 8.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.685.288.000 0 0 0 1.685.288.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.388.000 0 0 0 1.633.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.900.000 0 0 0 51.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 0 0 0 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.300.000 0 0 0 3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.135.000 17.853.000 0 0 104.988.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.041.000 0 0 0 3.041.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.359.000 8.646.000 0 0 10.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.598.000 8.417.000 0 0 14.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.092.000 0 0 0 14.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.210.000 790.000 0 0 3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.925.000 0 0 0 34.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.910.000 0 0 0 25.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.000.000 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 15.000.000 0 0 15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.280.000 0 0 0 100.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.780.000 0 0 0 24.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.500.000 0 0 0 75.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.100.000 0 0 0 50.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.100.000 0 0 0 30.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.960.000 0 0 0 80.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 68.868.000 0 0 0 68.868.000 70 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 48.868.000 0 0 0 48.868.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.092.000 0 0 0 12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 12.092.000 0 0 0 12.092.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.967.000 0 0 0 24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.967.000 0 0 0 24.967.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.600.000 0 0 0 14.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.367.000 0 0 0 10.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.700.000 0 0 0 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.700.000 0 0 0 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.700.000 0 0 0 18.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 24.000.000 0 0 0 24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.601.000 0 0 0 29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.601.000 0 0 0 29.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 29.601.000 0 0 0 29.601.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.722.208.000 0 0 0 2.722.208.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.294.509.800 0 0 0 2.294.509.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.211.624.000 0 0 0 2.211.624.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 82.885.800 0 0 0 82.885.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.916.200 0 0 0 157.916.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 0 0 0 6.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.428.200 0 0 0 21.428.200 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.273.500 0 0 0 13.273.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.714.500 0 0 0 17.714.500 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.500.000 0 0 0 94.500.000 71 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.684.000 0 0 0 80.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 0 0 0 31.000.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.684.000 0 0 0 49.684.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.098.000 0 0 0 189.098.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.531.000 0 0 0 32.531.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.500.000 0 0 0 33.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.067.000 0 0 0 123.067.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 217.863.400 0 0 0 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 217.863.400 0 0 0 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 217.863.400 0 0 0 217.863.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 936.518.400 0 0 0 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 936.518.400 0 0 0 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 936.518.400 0 0 0 936.518.400 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 84.547.800 0 0 0 84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 84.547.800 0 0 0 84.547.800 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 84.547.800 0 0 0 84.547.800 72 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 PELAYANAN UMUM 01 01 1 01 Pendidikan 510.412.512.054 74.800.000 0 0 510.487.312.054 01 02 1 02 Kesehatan 346.346.557.681 59.393.680.866 0 0 405.740.238.547 01 03 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21.458.908.988 185.631.300 0 0 21.644.540.288 01 04 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13.480.912.500 35.748.000 0 0 13.516.660.500 01 05 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 11.133.542.500 84.469.100 0 0 11.218.011.600 01 06 1 06 Sosial 4.429.673.392 57.937.600 0 0 4.487.610.992 01 07 2 07 Tenaga Kerja 0 0 0 0 0 01 08 2 08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 01 09 2 09 Pangan 14.980.507.000 50.000.000 0 0 15.030.507.000 01 10 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 01 11 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 01 12 2 15 Perhubungan 5.925.894.300 56.122.000 0 0 5.982.016.300 01 13 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.352.340.100 0 0 0 5.352.340.100 01 14 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.132.801.600 919.580.000 0 0 14.052.381.600 01 15 2 18 Penanaman Modal 5.499.351.000 1.478.868.700 0 0 6.978.219.700 01 16 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 5.297.002.450 21.832.500 0 0 5.318.834.950 01 17 2 20 Statistik 135.748.100 0 0 0 135.748.100 01 18 2 23 Perpustakaan 4.216.714.044 0 0 0 4.216.714.044 1 Lampiran V : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 19 2 24 Kearsipan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 01 20 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.839.019.000 209.901.000 0 0 4.048.920.000 01 21 4 01 Sekretariat Daerah 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 01 22 4 02 Sekretariat DPRD 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 01 23 5 01 Perencanaan 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 01 24 5 02 Keuangan 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 01 25 5 03 Kepegawaian 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 01 26 5 04 Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 01 27 5 05 Penelitian dan Pengembangan 667.276.000 0 0 0 667.276.000 01 28 6 01 Inspektorat 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 01 29 7 01 Kecamatan 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 01 30 8 01 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03 01 1 05 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.339.794.400 0 0 0 2.339.794.400 03 02 1 06 Sosial 167.424.200 0 0 0 167.424.200 04 EKONOMI 04 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.816.862.801 109.147.600.950 0 0 118.964.463.751 04 02 2 07 Tenaga Kerja 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 04 03 2 09 Pangan 456.000.000 0 0 0 456.000.000 04 04 2 15 Perhubungan 1.930.500.250 14.859.084.100 0 0 16.789.584.350 04 05 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.294.171.600 2.741.139.822 0 0 5.035.311.422 04 06 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.192.237.600 264.588.200 0 0 1.456.825.800 04 07 2 18 Penanaman Modal 824.559.800 0 0 0 824.559.800 2 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 04 08 2 21 Persandian 65.520.600 0 0 0 65.520.600 04 09 3 25 Kelautan dan Perikanan 2.468.834.700 441.978.000 0 0 2.910.812.700 04 10 3 27 Pertanian 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 04 11 3 30 Perdagangan 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 04 12 3 31 Perindustrian 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 05 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 05 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.081.002.500 4.376.139.000 0 0 20.457.141.500 05 02 2 10 Pertanahan 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 05 03 2 11 Lingkungan Hidup 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 01 1 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.731.886.000 0 0 0 9.731.886.000 06 02 1 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9.191.106.200 0 0 0 9.191.106.200 07 KESEHATAN 07 01 1 02 Kesehatan 86.894.725.525 24.046.584.969 0 0 110.941.310.494 07 02 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 08 PARIWISATA 08 01 3 26 Pariwisata 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 10 PENDIDIKAN 10 01 1 01 Pendidikan 161.686.555.478 48.760.908.122 0 0 210.447.463.600 10 02 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 3.323.680.000 2.680.000 0 0 3.326.360.000 10 03 2 22 Kebudayaan 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 10 04 2 23 Perpustakaan 96.706.700 50.000.000 0 0 146.706.700 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 3 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran A SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 3.074.036.000 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 120.000.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.609.000.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.327.625.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 475.500.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 427.800.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.293.599.000 Pengadaan Mebel Sekolah 1.090.000.000 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100.000.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 78.563.040.000 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.000.000 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 686.243.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 250.000.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 112.341.843.000 Jumlah Pendidikan Dasar 112.341.843.000 Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.498.308.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 189.047.200 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.687.355.200 Jumlah Pendidikan Kesetaraan 7.687.355.200 Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 12.327.677.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.769.414.400 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.426.400.800 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.190.090.000 Pengadaan Mebel PAUD 240.000.000 1 Lampiran VI : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengadaan Perlengkapan PAUD 222.072.000 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 24.129.196.900 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 140.000.000 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.614.051.100 Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 43.614.051.100 Jumlah SPM Bidang Pendidikan 163.643.249.300 B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100.000.000 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 80.000.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.310.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.310.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 59.310.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.436.395.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 4.436.395.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 4.436.395.000 Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 497.779.700 Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 497.779.700 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 62.135.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 62.135.000 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 59.900.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 59.900.000 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44.559.900 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.559.900 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 44.559.900 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 40.000.000 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 19.450.000 Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 19.450.000 3 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.024.000 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.024.000 Jumlah Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi 15.024.000 Jumlah SPM Bidang Kesehatan 5.414.553.600 C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 91.509.000 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.182.800.000 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.457.577.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.731.886.000 Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari 9.731.886.000 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.161.993.600 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.695.393.000 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.857.386.600 Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik 5.857.386.600 Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang 15.589.272.600 E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 288.458.900 Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 288.458.900 4 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 288.458.900 Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana 87.885.100 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 91.677.000 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 593.673.300 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 80.000.000 Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 815.350.300 Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 815.350.300 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 159.778.200 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 41.980.000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.264.000 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 349.022.200 Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 349.022.200 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 109.328.000 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 67.639.800 Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 176.967.800 Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 176.967.800 Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.717.684.300 F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 5 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 72.662.280.000 1.454.332.395.276 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 69.495.780.000 170.798.031.539 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 22.469.752.000 9.731.886.000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 19.332.130.000 14.133.226.000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 8.285.898.000 5.857.386.600 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 3.200.000.000 1.293.881.001 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 16.208.000.000 466.528.900 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 2.766.500.000 22.707.766.700 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 2.066.500.000 150.394.200 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 700.000.000 31.659.600 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 400.000.000 13.557.806.000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 400.000.000 176.967.800 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.069.060.000 122.878.225.990 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1.674.060.000 22.771.600.650 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.674.060.000 16.789.584.350 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5.000.000.000 15.509.207.400 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 1.200.000.000 390.304.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 300.000.000 107.000.000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 2.300.000.000 600.947.900 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1.200.000.000 140.802.200 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1.795.000.000 7.802.779.500 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1.795.000.000 75.000.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 600.000.000 135.748.100 1 Lampiran VII : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 791.934.591.917 724.248.426.800 721.304.775.654 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 790.064.093.817 723.878.426.800 720.934.775.654 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 790.064.093.817 723.878.426.800 720.934.775.654 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 526.314.085.400 513.430.963.200 510.487.312.054 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.791.800 9.441.800 9.441.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.791.800 9.441.800 9.441.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 523.749.995.400 512.047.231.200 509.103.580.054 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 520.913.047.000 509.938.631.500 506.994.980.354 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.846.948.400 1.740.600.000 1.740.600.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 990.000.000 367.999.700 367.999.700 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 72.000.000 9.920.000 9.920.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 72.000.000 9.920.000 9.920.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 595.499.000 281.499.000 281.499.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 169.167.200 81.499.000 81.499.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 426.331.800 200.000.000 200.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 512.064.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 512.064.000 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 933.741.200 904.871.200 904.871.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 736.371.200 707.501.200 707.501.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.370.000 197.370.000 197.370.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.994.000 103.000.000 103.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 92.164.000 63.000.000 63.000.000 1 Lampiran VIII : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 338.830.000 40.000.000 40.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 212.512.380.817 183.559.547.600 183.559.547.600 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 149.110.725.517 112.341.843.000 112.341.843.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 4.918.656.000 3.074.036.000 3.074.036.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 4.100.000.000 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.250.000.000 1.609.000.000 1.609.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4.907.625.000 2.327.625.000 2.327.625.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 3.575.000.000 475.500.000 475.500.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 427.800.000 427.800.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4.100.000.000 23.293.599.000 23.293.599.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 32.314.544.000 1.090.000.000 1.090.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 389.550.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 89.505.538.317 78.713.040.000 78.563.040.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 0 0 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 501.110.400 325.000.000 325.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 200.251.000 686.243.000 686.243.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 348.450.800 100.000.000 250.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 17.912.358.800 19.916.298.300 19.916.298.300 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 3.550.000.000 413.025.000 413.025.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 399.820.000 1.074.550.000 1.074.550.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 0 9.849.812.000 9.849.812.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 4.000.000.000 1.197.000.000 1.197.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 4.000.000.000 458.000.000 458.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 0 221.000.000 221.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 0 221.000.000 221.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 325.000.000 325.000.000 2 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 5.234.529.100 4.677.521.400 4.677.521.400 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 1.056.190.000 1.056.190.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 639.065.700 299.999.900 299.999.900 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 88.944.000 123.200.000 123.200.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 38.187.046.900 43.614.051.100 43.614.051.100 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 5.603.752.000 12.327.677.000 12.327.677.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 3.087.214.400 1.769.414.400 1.769.414.400 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 4.841.400.800 3.426.400.800 3.426.400.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 0 1.190.090.000 1.190.090.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 361.703.800 240.000.000 240.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 199.598.000 222.072.000 222.072.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 23.858.300.000 24.129.196.900 24.129.196.900 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 0 140.000.000 140.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 95.877.900 30.000.000 30.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 139.200.000 139.200.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.302.249.600 7.687.355.200 7.687.355.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.098.246.000 7.498.308.000 7.498.308.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 204.003.600 189.047.200 189.047.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 50.865.867.200 26.812.916.000 26.812.916.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50.865.867.200 26.812.916.000 26.812.916.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 50.865.867.200 26.812.916.000 26.812.916.000 3 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 371.760.400 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 371.760.400 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 01 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 371.760.400 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.870.498.100 370.000.000 370.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1.870.498.100 370.000.000 370.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 1.208.660.700 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.208.660.700 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 1.208.660.700 75.000.000 75.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 272.771.200 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 272.771.200 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 272.771.200 120.000.000 120.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 389.066.200 175.000.000 175.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 389.066.200 175.000.000 175.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 389.066.200 175.000.000 175.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 296.662.680.395 252.038.913.951 254.038.913.951 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 296.662.680.395 252.038.913.951 254.038.913.951 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 296.662.680.395 252.038.913.951 254.038.913.951 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 153.300.499.357 153.874.423.457 153.800.803.457 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 117.060.000 45.515.100 45.515.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 117.060.000 45.515.100 45.515.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.776.176.200 82.558.064.200 82.484.444.200 4 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 80.907.041.000 81.688.929.000 81.615.309.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 869.135.200 869.135.200 869.135.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 398.800.200 273.717.300 273.717.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.305.200 19.999.000 19.999.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.042.000 14.042.000 14.042.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 60.800.000 29.700.000 29.700.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.292.500 29.976.300 29.976.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37.340.000 30.000.000 30.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 85.649.500 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.371.000 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 936.300.000 936.300.000 936.300.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 464.400.000 464.400.000 464.400.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.900.000 471.900.000 471.900.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.852.300 172.516.200 172.516.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.820.000 32.495.000 32.495.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 79.271.500 77.871.500 77.871.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 600.000 14.988.900 14.988.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.160.800 17.160.800 17.160.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 69.888.310.657 69.888.310.657 69.888.310.657 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 69.888.310.657 69.888.310.657 69.888.310.657 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 142.367.468.238 96.872.527.494 98.946.147.494 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 70.944.898.200 26.590.803.850 28.664.423.850 5 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 40.000.000.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 7.000.000.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 1.800.000.000 450.000.650 450.000.650 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 502.883.000 1.390.068.000 1.390.068.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 7.000.000.000 7.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 1.120.941.000 1.120.941.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.138.848.000 2.713.810.000 2.713.810.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.914.598.000 3.988.218.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.664.493.400 2.838.076.200 2.838.076.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 16.715.243.800 8.963.310.000 8.963.310.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 123.430.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 71.278.267.438 70.161.983.944 70.161.983.944 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 87.370.000 59.310.000 59.310.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 24.632.743.000 4.436.395.000 4.436.395.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 91.009.800 497.779.700 497.779.700 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 78.765.000 62.135.000 62.135.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 63.840.000 59.900.000 59.900.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44.559.900 44.559.900 44.559.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 69.694.994 40.000.000 40.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 19.450.000 19.450.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 4.324.000 15.024.000 15.024.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 125.835.300 100.000.000 100.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 136.440.000 80.000.000 80.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 256.835.400 980.624.000 980.624.000 6 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 21.688.000 15.072.000 15.072.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 954.949.800 791.597.100 791.597.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 75.000.000 50.000.000 50.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 27.690.000 19.999.900 19.999.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 111.765.000 104.000.000 104.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 40.695.600 40.695.600 40.695.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 340.985.000 340.961.400 340.961.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 330.454.800 299.999.800 299.999.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 7.753.585.344 4.447.493.644 4.447.493.644 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 34.951.330.000 37.700.000.000 37.700.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah 27.538.100 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 62.384.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 0 17.910.130.000 17.910.130.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 173.651.500 172.679.900 172.679.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 795.682.900 1.874.177.000 1.874.177.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 81.102.700 69.999.800 69.999.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 10.800.000 69.999.800 69.999.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 25.150.200 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 45.152.500 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 63.199.900 49.739.900 49.739.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 49.739.900 49.739.900 49.739.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 02 2.04 02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 13.460.000 0 0 7 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 453.945.800 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 74.687.500 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 01 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 49.687.500 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan 25.000.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 116.818.300 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 22.190.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar 15.000.000 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 79.628.300 0 0 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 262.440.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 262.440.000 200.000.000 200.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 82.520.000 556.993.000 556.993.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 14.210.000 14.210.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 14.210.000 14.210.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 10.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 10.000.000 10.000.000 8 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 43.675.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 43.675.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 9.635.000 7.000.000 7.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 9.635.000 7.000.000 7.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 5.000.000 505.783.000 505.783.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 5.000.000 505.783.000 505.783.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 458.247.000 534.970.000 534.970.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 43.570.000 29.970.000 29.970.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 43.570.000 29.970.000 29.970.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 349.695.000 470.000.000 470.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 349.695.000 470.000.000 470.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.982.000 35.000.000 35.000.000 9 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 64.982.000 35.000.000 35.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 172.348.030.796 167.984.807.090 167.984.807.090 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 172.348.030.796 167.984.807.090 167.984.807.090 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 172.348.030.796 167.984.807.090 167.984.807.090 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 160.490.898.090 161.954.807.090 161.954.807.090 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 22.138.962.000 23.602.871.000 23.602.871.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 22.138.962.000 23.602.871.000 23.602.871.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 138.351.936.090 138.351.936.090 138.351.936.090 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 138.351.936.090 138.351.936.090 138.351.936.090 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11.857.132.706 6.030.000.000 6.030.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 11.857.132.706 6.030.000.000 6.030.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 6.030.000.000 6.030.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 11.857.132.706 0 0 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 91.919.223.294 94.657.828.000 94.657.828.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 91.919.223.294 94.657.828.000 94.657.828.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 91.919.223.294 94.657.828.000 94.657.828.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 88.755.824.000 89.984.628.000 89.984.628.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.795.824.000 15.024.628.000 15.024.628.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.795.824.000 15.024.628.000 15.024.628.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 74.960.000.000 74.960.000.000 74.960.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74.960.000.000 74.960.000.000 74.960.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 3.163.399.294 4.673.200.000 4.673.200.000 10 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.163.399.294 4.673.200.000 4.673.200.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 4.673.200.000 4.673.200.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.163.399.294 0 0 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 214.585.150.751 123.573.686.339 138.073.686.339 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 203.632.113.751 120.946.383.539 135.446.383.539 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 203.632.113.751 120.946.383.539 135.446.383.539 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.838.036.900 20.992.074.788 20.912.074.788 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.584.000 101.573.900 101.573.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.584.000 13.574.000 13.574.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.092.000 32.091.900 32.091.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.908.000 55.908.000 55.908.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.517.746.000 17.622.735.000 17.542.735.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.172.106.000 17.268.285.000 17.188.285.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 334.440.000 0 0 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 11.200.000 354.450.000 354.450.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.000.000 10.000.000 10.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.000.000 10.000.000 10.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 551.362.000 415.089.000 415.089.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000 8.300.000 8.300.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123.292.000 20.431.400 20.431.400 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000 24.426.000 24.426.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 75.000.000 74.910.000 74.910.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.000.000 34.899.600 34.899.600 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.070.000 52.450.000 52.450.000 11 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 199.672.000 199.672.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.620.000 117.910.300 117.910.300 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.620.000 24.619.800 24.619.800 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 93.290.500 93.290.500 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.910.627.400 1.910.577.788 1.910.577.788 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 250.000.000 249.992.000 249.992.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.660.627.400 1.660.585.788 1.660.585.788 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 707.097.500 814.188.800 814.188.800 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.524.000 34.518.400 34.518.400 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 416.127.600 510.224.700 510.224.700 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 134.800.000 106.800.000 106.800.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 121.645.900 162.645.700 162.645.700 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 40.216.789.300 21.872.985.000 23.952.985.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.060.376.800 11.890.985.000 13.970.985.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 93.672.900 192.985.000 192.985.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 05 Pembangunan Bendungan 2.991.375.700 0 0 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0 7.494.000.000 7.494.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 12.878.383.700 1.227.000.000 1.227.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 20 Rehabilitasi Bendungan 0 0 0 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0 0 2.080.000.000 12 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 6.187.583.600 1.277.000.000 1.277.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 889.679.000 250.000.000 250.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 3.815.393.800 1.250.000.000 1.250.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 204.288.100 200.000.000 200.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.156.412.500 9.982.000.000 9.982.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0 3.496.000.000 3.496.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 8.895.265.000 2.238.000.000 2.238.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.433.117.800 3.400.000.000 3.400.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0 375.000.000 375.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 828.029.700 473.000.000 473.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 7.231.261.900 7.134.561.900 7.134.561.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.231.261.900 7.134.561.900 7.134.561.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 94.147.000 94.147.000 94.147.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 7.137.114.900 1.200.414.900 1.200.414.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0 5.840.000.000 5.840.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 13.602.111.701 1.123.801.201 1.123.801.201 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 13.602.111.701 1.123.801.201 1.123.801.201 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 92.527.900 92.527.900 92.527.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 13.013.999.600 645.689.100 645.689.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 495.584.201 385.584.201 385.584.201 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 119.862.302.950 69.041.384.750 81.541.384.750 13 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 119.862.302.950 69.041.384.750 81.541.384.750 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 785.811.100 985.811.100 985.811.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 8.005.973.000 8.005.973.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 60.407.204.750 28.339.204.750 38.339.204.750 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.001.200.000 5.001.200.000 5.001.200.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 35.988.370.000 25.813.270.000 25.813.270.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 16.983.790.600 0 0 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 695.926.500 895.925.900 3.395.925.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 315.047.000 315.047.000 315.047.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 228.754.100 228.754.100 228.754.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 179.146.100 179.146.100 179.146.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 49.608.000 49.608.000 49.608.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 86.292.900 86.292.900 86.292.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 86.292.900 86.292.900 86.292.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 566.564.000 466.528.900 466.528.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 395.196.100 245.161.000 245.161.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 395.196.100 245.161.000 245.161.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 171.367.900 221.367.900 221.367.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 171.367.900 221.367.900 221.367.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.953.037.000 2.627.302.800 2.627.302.800 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 10.953.037.000 2.627.302.800 2.627.302.800 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 27.491.900 27.491.900 27.491.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 27.491.900 27.491.900 14 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 27.491.900 27.491.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 10.925.545.100 2.599.810.900 2.599.810.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 10.925.545.100 2.599.810.900 2.599.810.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 10.925.545.100 2.599.810.900 2.599.810.900 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 142.398.847.562 77.203.558.700 78.202.558.700 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 93.506.176.462 57.060.414.700 58.059.414.700 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 62.166.775.962 34.352.648.000 35.351.648.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 732.465.500 732.465.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 34.260.500 34.260.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 34.260.500 34.260.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 698.205.000 698.205.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 698.205.000 698.205.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 18.374.776.462 9.731.886.000 9.731.886.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 18.374.776.462 9.731.886.000 9.731.886.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 92.289.000 91.509.000 91.509.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 14.851.215.962 4.182.800.000 4.182.800.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 3.431.271.500 5.457.577.000 5.457.577.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 19.092.588.000 14.133.226.000 14.133.226.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 19.092.588.000 14.133.226.000 14.133.226.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 7.660.020.000 3.500.020.000 3.500.020.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 04 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 2.923.832.000 0 0 15 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 267.675.000 767.675.000 767.675.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 8.241.061.000 9.865.531.000 9.865.531.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 7.219.673.600 4.858.386.600 5.857.386.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.219.673.600 4.858.386.600 5.857.386.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.398.473.600 162.993.600 1.161.993.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 5.821.200.000 4.695.393.000 4.695.393.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 17.282.708.100 4.726.604.100 4.726.604.100 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 17.282.708.100 4.726.604.100 4.726.604.100 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 132.414.100 554.649.100 554.649.100 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 17.065.098.900 4.113.067.000 4.113.067.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 85.195.100 58.888.000 58.888.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 197.029.800 170.079.800 170.079.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 197.029.800 170.079.800 170.079.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 197.029.800 170.079.800 170.079.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 31.339.400.500 22.707.766.700 22.707.766.700 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.391.332.000 13.516.660.500 13.516.660.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.425.754.000 12.661.680.000 12.661.680.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.657.132.000 12.439.663.000 12.439.663.000 16 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 768.622.000 222.017.000 222.017.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 39.560.000 21.114.000 21.114.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 39.560.000 21.114.000 21.114.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 386.322.000 314.170.500 314.170.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.000.000 18.491.000 18.491.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 82.042.000 36.893.500 36.893.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 71.530.000 71.530.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 280.280.000 187.256.000 187.256.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 56.900.000 36.900.000 36.900.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.900.000 36.900.000 36.900.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.200.000 219.200.000 219.200.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.200.000 219.200.000 219.200.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.596.000 263.596.000 263.596.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.609.000 32.609.000 32.609.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.050.000 137.050.000 137.050.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.228.000 59.228.000 59.228.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.709.000 34.709.000 34.709.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.394.200 150.394.200 150.394.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 150.394.200 150.394.200 150.394.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 150.394.200 150.394.200 150.394.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 16.766.014.700 9.009.052.400 9.009.052.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 175.000.000 144.946.400 144.946.400 17 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 175.000.000 144.946.400 144.946.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 628.256.000 1.358.727.000 1.358.727.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 628.256.000 1.358.727.000 1.358.727.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 15.962.758.700 7.505.379.000 7.505.379.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 13.324.369.700 4.667.375.000 4.667.375.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2.638.389.000 2.838.004.000 2.838.004.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 31.659.600 31.659.600 31.659.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 31.659.600 31.659.600 31.659.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 31.659.600 31.659.600 31.659.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 48.792.704.100 20.044.250.000 20.044.250.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1.710.128.900 4.335.848.800 4.335.848.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 267.850.000 220.062.000 220.062.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 123.003.000 122.775.000 122.775.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 90.190.000 89.962.000 89.962.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 32.813.000 32.813.000 32.813.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 0 0 0 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 0 0 0 18 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 144.847.000 97.287.000 97.287.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 144.847.000 97.287.000 97.287.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 499.286.400 454.286.400 454.286.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 499.286.400 454.286.400 454.286.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 499.286.400 454.286.400 454.286.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 85.915.000 70.055.000 70.055.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 85.915.000 70.055.000 70.055.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 85.915.000 70.055.000 70.055.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 44.920.000 44.920.000 44.920.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.920.000 44.920.000 44.920.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 44.920.000 44.920.000 44.920.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 66.082.800 55.224.800 55.224.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 66.082.800 55.224.800 55.224.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 66.082.800 55.224.800 55.224.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 64.875.300 55.382.000 55.382.000 19 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 64.875.300 55.382.000 55.382.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 64.875.300 55.382.000 55.382.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 681.199.400 3.435.918.600 3.435.918.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 681.199.400 3.435.918.600 3.435.918.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 223.896.400 182.263.400 182.263.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 32.765.000 92.765.000 92.765.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 2.897.262.000 2.897.262.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 424.538.000 263.628.200 263.628.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 47.082.575.200 15.708.401.200 15.708.401.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 47.082.575.200 15.708.401.200 15.708.401.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 47.082.575.200 15.708.401.200 15.708.401.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 45.083.901.200 14.708.401.200 14.708.401.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.998.674.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 99.967.000 98.894.000 98.894.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 99.967.000 98.894.000 98.894.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 99.967.000 98.894.000 98.894.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 99.967.000 98.894.000 98.894.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 05 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 99.967.000 98.894.000 98.894.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 12.414.212.400 9.788.830.300 9.788.830.300 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 12.414.212.400 9.788.830.300 9.788.830.300 20 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 12.414.212.400 9.788.830.300 9.788.830.300 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.182.457.500 8.701.293.500 8.701.293.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.337.200 10.641.200 10.641.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.337.200 10.641.200 10.641.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.497.733.000 7.226.602.000 7.226.602.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.949.733.000 6.952.602.000 6.952.602.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 274.000.000 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 274.000.000 274.000.000 274.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 288.269.600 50.701.600 50.701.600 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 74.701.600 50.701.600 50.701.600 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 213.568.000 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.239.200 176.944.200 176.944.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.614.000 7.614.000 7.614.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.194.200 13.194.200 13.194.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.307.000 12.892.000 12.892.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.558.000 42.958.000 42.958.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 103.566.000 100.286.000 100.286.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.353.150.000 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.353.150.000 0 0 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.325.700.000 859.600.000 859.600.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 52.200.000 36.600.000 36.600.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.273.500.000 823.000.000 823.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 544.028.500 376.804.500 376.804.500 21 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 56.200.000 32.500.000 32.500.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 322.411.000 287.123.000 287.123.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.238.000 10.238.000 10.238.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 155.179.500 46.943.500 46.943.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.032.546.400 910.569.000 910.569.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 807.984.000 746.207.300 746.207.300 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 303.812.600 288.458.900 288.458.900 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 504.171.400 457.748.400 457.748.400 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 224.562.400 164.361.700 164.361.700 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 100.000.000 73.680.000 73.680.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 50.459.800 31.431.100 31.431.100 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 74.102.600 59.250.600 59.250.600 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 199.208.500 176.967.800 176.967.800 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 199.208.500 176.967.800 176.967.800 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 98.224.700 109.328.000 109.328.000 22 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 100.983.800 67.639.800 67.639.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.279.155.000 3.768.975.700 3.768.975.700 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.279.155.000 3.768.975.700 3.768.975.700 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 5.279.155.000 3.768.975.700 3.768.975.700 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.604.493.700 2.516.718.100 2.516.718.100 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.602.014.600 1.734.496.000 1.734.496.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.528.934.600 1.636.816.000 1.636.816.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 73.080.000 97.680.000 97.680.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 534.677.900 348.780.900 348.780.900 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 60.000.000 40.000.000 40.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 250.241.000 84.469.100 84.469.100 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.121.500 12.121.500 12.121.500 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.651.800 30.651.800 30.651.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.052.000 23.926.900 23.926.900 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.920.000 68.920.000 68.920.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.691.600 88.691.600 88.691.600 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.000.000 132.000.000 132.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 60.000.000 60.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000 72.000.000 72.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.801.200 296.441.200 296.441.200 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.519.000 35.159.000 35.159.000 23 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 215.034.000 180.034.000 180.034.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.355.000 25.355.000 25.355.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.893.200 55.893.200 55.893.200 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 2.674.661.300 1.252.257.600 1.252.257.600 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 427.784.700 87.885.100 87.885.100 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 88.649.600 87.885.100 87.885.100 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 339.135.100 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1.736.448.000 815.350.300 815.350.300 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 221.830.700 91.677.000 91.677.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 247.434.800 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 602.657.300 593.673.300 593.673.300 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 96.635.200 50.000.000 50.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 357.890.000 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 210.000.000 80.000.000 80.000.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 475.156.400 349.022.200 349.022.200 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 123.150.200 159.778.200 159.778.200 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 155.316.200 41.980.000 41.980.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 196.690.000 147.264.000 147.264.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 35.272.200 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 4.437.100 0 0 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 21.183.100 0 0 24 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 9.652.000 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 9.932.609.892 9.652.466.342 9.652.466.342 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.932.609.892 9.652.466.342 9.652.466.342 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.932.609.892 9.652.466.342 9.652.466.342 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.156.769.892 4.487.610.992 4.487.610.992 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.677.900 29.999.900 29.999.900 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.677.900 29.999.900 29.999.900 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.242.125.600 3.290.873.100 3.290.873.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.156.795.000 3.163.505.000 3.163.505.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 85.330.600 127.368.100 127.368.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000 14.000.000 14.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.000.000 14.000.000 14.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 192.613.600 182.346.000 182.346.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.425.600 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.674.400 8.450.000 8.450.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.580.200 53.676.200 53.676.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.704.500 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.940.000 20.219.800 20.219.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 98.288.900 100.000.000 100.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 98.693.000 58.609.000 58.609.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.693.000 58.609.000 58.609.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 348.509.992 348.509.992 348.509.992 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.099.992 79.099.992 79.099.992 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.410.000 269.410.000 269.410.000 25 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.149.800 563.273.000 563.273.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 28.676.000 32.500.000 32.500.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.770.000 56.097.000 56.097.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 6.862.000 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 144.091.800 444.729.000 444.729.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 16.750.000 29.947.000 29.947.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 3.934.667.200 490.160.000 490.160.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 3.480.932.400 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.01 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT 3.480.932.400 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 453.734.800 490.160.000 490.160.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 131.859.800 194.160.000 194.160.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 318.200.000 296.000.000 296.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 3.675.000 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 504.407.600 1.467.806.700 1.467.806.700 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 327.037.600 500.380.200 500.380.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 37.661.000 37.246.200 37.246.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 12.700.000 12.700.000 12.700.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 73.926.000 435.000.000 435.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.750.000 7.750.000 7.750.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 187.316.600 0 0 26 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 7.684.000 7.684.000 7.684.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 177.370.000 967.426.500 967.426.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 104.131.000 829.400.000 829.400.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 0 98.026.500 98.026.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 73.239.000 40.000.000 40.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 754.813.100 2.930.465.000 2.930.465.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 47.090.500 45.900.500 45.900.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 47.090.500 45.900.500 45.900.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 707.722.600 2.884.564.500 2.884.564.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 203.683.600 197.000.000 197.000.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 504.039.000 1.477.564.500 1.477.564.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 0 709.262.600 709.262.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 0 500.737.400 500.737.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 304.387.100 167.424.200 167.424.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 304.387.100 167.424.200 167.424.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 108.799.300 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 195.587.800 167.424.200 167.424.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 277.565.000 108.999.450 108.999.450 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 277.565.000 108.999.450 108.999.450 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 01 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 114.265.000 0 0 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 163.300.000 108.999.450 108.999.450 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 22.897.203.125 20.701.912.174 21.409.912.174 27 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 22.897.203.125 20.701.912.174 21.409.912.174 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 6.066.703.800 5.944.769.800 5.944.769.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.870.642.000 4.659.538.000 4.659.538.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.870.642.000 4.659.538.000 4.659.538.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.870.642.000 4.659.538.000 4.659.538.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 402.024.300 540.565.500 540.565.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 76.205.500 340.565.500 340.565.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 76.205.500 340.565.500 340.565.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 325.818.800 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 325.818.800 200.000.000 200.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 202.693.800 345.547.800 345.547.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 202.693.800 236.967.800 236.967.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 59.371.800 36.451.800 36.451.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 143.322.000 200.516.000 200.516.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 0 108.580.000 108.580.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 108.580.000 108.580.000 28 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 221.043.900 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 221.043.900 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 25.107.000 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 195.936.900 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 202.305.300 78.500.000 78.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 202.305.300 78.500.000 78.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 202.305.300 78.500.000 78.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 167.994.500 320.618.500 320.618.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 167.994.500 53.058.500 53.058.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 130.624.500 27.314.500 27.314.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 37.370.000 25.744.000 25.744.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 267.560.000 267.560.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 267.560.000 267.560.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9.287.608.050 5.831.819.624 6.539.819.624 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.168.501.050 879.691.044 879.691.044 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.536.000 22.901.400 22.901.400 29 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 24.536.000 22.901.400 22.901.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 140.680.000 140.680.000 140.680.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 140.680.000 140.680.000 140.680.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 35.000.000 10.950.000 10.950.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 35.000.000 10.950.000 10.950.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 404.773.700 259.176.200 259.176.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000 9.485.000 9.485.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 23.695.000 23.695.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.192.200 15.192.200 15.192.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.653.500 18.559.500 18.559.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.400.000 18.885.500 18.885.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 67.658.000 50.275.000 50.275.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 239.870.000 123.084.000 123.084.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 309.521.000 251.193.094 251.193.094 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 76.960.000 91.960.094 91.960.094 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.161.000 14.633.000 14.633.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.400.000 144.600.000 144.600.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 253.990.350 194.790.350 194.790.350 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.997.000 31.997.000 31.997.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 134.728.400 107.528.400 107.528.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.264.950 55.264.950 55.264.950 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 2.989.348.900 1.010.851.480 1.718.851.480 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 2.989.348.900 1.010.851.480 1.718.851.480 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 2.989.348.900 1.010.851.480 1.718.851.480 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 3.069.125.800 60.034.400 60.034.400 30 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 3.069.125.800 60.034.400 60.034.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 79.918.800 60.034.400 60.034.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 2.989.207.000 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 401.655.600 3.209.737.900 3.209.737.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 401.655.600 3.209.737.900 3.209.737.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 0 2.979.207.000 2.979.207.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 115.029.000 42.680.000 42.680.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 121.630.000 28.589.500 28.589.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 52.646.600 45.911.600 45.911.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 112.350.000 43.625.150 43.625.150 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 0 28.589.500 28.589.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 0 41.135.150 41.135.150 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 1.658.976.700 671.504.800 671.504.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.658.976.700 671.504.800 671.504.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 349.910.000 72.900.750 72.900.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 971.162.400 135.000.000 135.000.000 31 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 04 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 185.819.000 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 95.953.300 60.703.300 60.703.300 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 56.132.000 30.000.000 30.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 72.900.750 72.900.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 0 300.000.000 300.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.542.891.275 8.925.322.750 8.925.322.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 185.589.700 1.672.712.100 1.670.212.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 58.651.000 1.368.000.000 1.368.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 54.640.000 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan 4.011.000 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 0 1.368.000.000 1.368.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 126.938.700 304.712.100 302.212.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 0 244.000.000 241.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga 46.976.600 0 0 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 36.158.200 30.158.200 30.158.200 32 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 43.803.900 30.553.900 30.553.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 1.195.912.675 6.026.195.150 6.028.695.150 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 42.626.600 1.681.960.100 1.681.960.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 24.070.000 20.070.000 20.070.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 61.953.500 61.953.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 0 215.468.000 215.468.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 18.556.600 15.556.600 15.556.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 0 1.368.912.000 1.368.912.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 701.170.200 838.656.000 841.156.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 701.170.200 700.000.000 700.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0 138.656.000 141.156.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 321.109.600 2.490.760.850 2.490.760.850 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 241.293.500 80.000.000 80.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 16.725.000 15.724.750 15.724.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 592.500.000 592.500.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 17.943.100 10.943.000 10.943.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 45.148.000 35.148.100 35.148.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 0 1.756.445.000 1.756.445.000 33 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 131.006.275 1.014.818.200 1.014.818.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 100.953.275 50.953.200 50.953.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 0 938.752.000 938.752.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 30.053.000 25.113.000 25.113.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6.161.388.900 1.226.415.500 1.226.415.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 6.161.388.900 1.226.415.500 1.226.415.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 82.920.000 60.920.000 60.920.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 5.905.839.000 244.000.000 244.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 110.083.700 291.695.500 291.695.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 31.716.200 35.000.000 35.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 30.830.000 594.800.000 594.800.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 20.339.198.400 21.355.162.100 21.355.162.100 34 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 16.856.797.600 15.486.507.000 15.486.507.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 16.856.797.600 15.486.507.000 15.486.507.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.446.041.100 15.030.507.000 15.030.507.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.865.600 15.000.000 15.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.865.600 15.000.000 15.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.915.796.400 13.907.923.000 13.907.923.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.579.895.400 13.582.794.000 13.582.794.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 335.901.000 325.129.000 325.129.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 482.803.000 270.000.000 270.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 110.729.000 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.025.000 20.000.000 20.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 344.049.000 200.000.000 200.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.506.000 315.000.000 315.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 338.506.000 315.000.000 315.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 693.070.100 522.584.000 522.584.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 94.504.000 87.584.000 87.584.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 381.737.100 340.000.000 340.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 216.829.000 95.000.000 95.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 58.184.400 45.000.000 45.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 58.184.400 45.000.000 45.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 58.184.400 45.000.000 45.000.000 35 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 294.692.600 368.000.000 368.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 39.674.600 28.000.000 28.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 39.674.600 28.000.000 28.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 191.184.000 150.000.000 150.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 191.184.000 150.000.000 150.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 63.834.000 190.000.000 190.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 63.834.000 190.000.000 190.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 30.120.000 20.000.000 20.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 30.120.000 20.000.000 20.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 30.120.000 20.000.000 20.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 27.759.500 23.000.000 23.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 27.759.500 23.000.000 23.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 27.759.500 23.000.000 23.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 3.482.400.800 5.868.655.100 5.868.655.100 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.482.400.800 5.868.655.100 5.868.655.100 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 436.422.700 655.105.100 655.105.100 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 188.105.100 153.105.100 153.105.100 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 188.105.100 153.105.100 153.105.100 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 126.336.200 72.000.000 72.000.000 36 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 113.097.200 60.000.000 60.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 13.239.000 12.000.000 12.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 121.981.400 430.000.000 430.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 121.981.400 430.000.000 430.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 941.311.700 4.283.800.000 4.283.800.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 40.511.700 178.000.000 178.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 40.511.700 178.000.000 178.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 900.800.000 4.105.800.000 4.105.800.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 170.000.000 800.000.000 800.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 10.800.000 2.330.800.000 2.330.800.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 720.000.000 975.000.000 975.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 114.778.500 140.000.000 140.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 671.000 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 671.000 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 114.107.500 90.000.000 90.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 114.107.500 90.000.000 90.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 1.804.475.100 555.000.000 555.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 1.804.475.100 555.000.000 555.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 68.596.400 50.000.000 50.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 170.077.700 70.000.000 70.000.000 37 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 1.565.801.000 435.000.000 435.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 185.412.800 234.750.000 234.750.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 185.412.800 234.750.000 234.750.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 185.412.800 40.000.000 40.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 0 194.750.000 194.750.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9.394.806.262 7.607.919.800 7.607.919.800 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.394.806.262 7.607.919.800 7.607.919.800 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9.394.806.262 7.607.919.800 7.607.919.800 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.284.181.162 5.863.352.700 5.863.352.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.430.619.462 4.805.591.000 4.805.591.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.337.819.462 4.712.791.000 4.712.791.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 92.800.000 92.800.000 92.800.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 114.993.000 147.993.000 147.993.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.427.600 8.427.600 8.427.600 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.261.000 28.261.000 28.261.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 33.648.400 28.648.400 28.648.400 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.846.000 23.846.000 23.846.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.810.000 58.810.000 58.810.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 608.319.200 759.519.200 759.519.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.939.200 318.939.200 318.939.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 289.380.000 440.580.000 440.580.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 130.249.500 150.249.500 150.249.500 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.588.000 89.588.000 89.588.000 38 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.791.500 33.791.500 33.791.500 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.870.000 26.870.000 26.870.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 342.511.200 542.581.200 542.581.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 230.417.000 462.487.000 462.487.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 230.417.000 462.487.000 462.487.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 112.094.200 80.094.200 80.094.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 112.094.200 80.094.200 80.094.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 440.033.200 356.914.900 356.914.900 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 440.033.200 356.914.900 356.914.900 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 440.033.200 356.914.900 356.914.900 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 2.328.080.700 845.071.000 845.071.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.288.390.700 819.381.000 819.381.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 2.288.390.700 819.381.000 819.381.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 39.690.000 25.690.000 25.690.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 39.690.000 25.690.000 25.690.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 24.783.065.250 7.063.199.450 7.063.199.450 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 24.783.065.250 7.063.199.450 7.063.199.450 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 24.783.065.250 7.063.199.450 7.063.199.450 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.603.755.550 5.982.016.300 5.982.016.300 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.100 10.000.100 10.000.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.100 10.000.100 10.000.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.711.073.000 4.701.094.000 4.701.094.000 39 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.633.673.000 4.603.774.000 4.603.774.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 77.400.000 97.320.000 97.320.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 170.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 170.000.000 20.000.000 20.000.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 406.926.450 241.275.200 241.275.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.685.000 10.685.000 10.685.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 58.816.000 56.472.000 56.472.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.225.000 10.225.000 10.225.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 33.859.450 16.150.200 16.150.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.117.000 15.117.000 15.117.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.502.000 32.502.000 32.502.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 228.722.000 100.124.000 100.124.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 833.178.000 790.278.000 790.278.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 0 0 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 270.378.000 228.978.000 228.978.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 559.800.000 561.300.000 561.300.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.472.578.000 219.369.000 219.369.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.286.000 37.286.000 37.286.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.580.000 106.580.000 106.580.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22.083.000 10.039.000 10.039.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2.270.682.000 50.013.000 50.013.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 21.947.000 15.451.000 15.451.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 16.179.309.700 1.081.183.150 1.081.183.150 40 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.370.825.500 258.672.550 258.672.550 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.095.261.000 200.673.000 200.673.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 275.564.500 57.999.550 57.999.550 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.154.119.000 286.210.000 286.210.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.154.119.000 286.210.000 286.210.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 338.777.200 351.000.100 351.000.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 338.777.200 351.000.100 351.000.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 50.665.900 24.747.900 24.747.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 50.665.900 24.747.900 24.747.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 43.054.100 18.841.800 18.841.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 43.054.100 18.841.800 18.841.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 159.503.800 64.691.600 64.691.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 159.503.800 64.691.600 64.691.600 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 62.364.200 77.019.200 77.019.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 62.364.200 77.019.200 77.019.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 9.254.570.084 10.588.920.222 10.588.920.222 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.254.570.084 10.588.920.222 10.588.920.222 41 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.800.515.384 10.387.651.522 10.387.651.522 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.619.239.984 5.352.340.100 5.352.340.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.802.800 19.026.000 19.026.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.802.800 19.026.000 19.026.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.345.341.165 3.637.585.000 3.637.585.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.284.741.165 3.566.985.000 3.566.985.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.600.000 70.600.000 70.600.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37.146.000 19.396.000 19.396.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 37.146.000 19.396.000 19.396.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 512.165.220 238.252.500 238.252.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.178.500 5.076.400 5.076.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.530.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.323.420 15.173.400 15.173.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.445.300 25.873.700 25.873.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.260.000 15.994.000 15.994.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.088.000 25.205.000 25.205.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 286.340.000 150.930.000 150.930.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 49.050.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 49.050.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 321.270.000 1.256.760.000 1.256.760.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.600.000 1.086.600.000 1.086.600.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 218.670.000 170.160.000 170.160.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 334.464.799 181.320.600 181.320.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.260.600 30.260.600 30.260.600 42 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 49.472.200 39.173.000 39.173.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.999.999 87.155.000 87.155.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.732.000 24.732.000 24.732.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 3.186.010.500 2.026.020.700 2.026.020.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 3.186.010.500 2.026.020.700 2.026.020.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 178.560.000 85.119.000 85.119.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 260.002.800 90.509.800 90.509.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 152.290.000 103.154.000 103.154.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 425.523.100 320.713.200 320.713.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 374.555.200 217.027.900 217.027.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 1.468.272.000 1.013.592.000 1.013.592.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 54.909.000 41.425.000 41.425.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 88.028.200 50.523.200 50.523.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 183.870.200 103.956.600 103.956.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 995.264.900 3.009.290.722 3.009.290.722 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 241.852.800 121.271.700 121.271.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 91.290.900 50.647.100 50.647.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 150.561.900 70.624.600 70.624.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 753.412.100 2.888.019.022 2.888.019.022 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 128.282.900 100.850.000 100.850.000 43 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 249.624.000 2.555.639.822 2.555.639.822 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 197.591.200 206.529.200 206.529.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 08 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah 99.868.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 53.046.000 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 252.445.800 135.748.100 135.748.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 252.445.800 135.748.100 135.748.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 252.445.800 135.748.100 135.748.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 223.259.200 135.748.100 135.748.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 02 2.01 02 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 29.186.600 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 201.608.900 65.520.600 65.520.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 201.608.900 65.520.600 65.520.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 68.593.500 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 68.593.500 0 0 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 133.015.400 65.520.600 65.520.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 133.015.400 65.520.600 65.520.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 30.740.323.200 24.879.005.100 24.879.005.100 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 15.856.166.600 15.509.207.400 15.509.207.400 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.856.166.600 15.509.207.400 15.509.207.400 44 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.119.889.400 14.052.381.600 14.052.381.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.485.000 12.485.000 12.485.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.485.000 12.485.000 12.485.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.616.049.000 8.796.848.000 8.796.848.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.409.752.000 8.590.551.000 8.590.551.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 206.297.000 206.297.000 206.297.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 850.619.500 992.912.300 992.912.300 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 282.707.000 653.497.000 653.497.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 72.398.300 50.398.300 50.398.300 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 278.000.200 159.018.000 159.018.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 217.514.000 129.999.000 129.999.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 230.359.000 0 0 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 230.359.000 0 0 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.835.916.500 3.835.916.500 3.835.916.500 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 586.200.000 586.200.000 586.200.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.249.716.500 3.249.716.500 3.249.716.500 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 574.460.400 414.219.800 414.219.800 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 157.526.000 99.995.400 99.995.400 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 416.934.400 314.224.400 314.224.400 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 211.941.400 170.607.200 170.607.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 211.941.400 170.607.200 170.607.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 102.557.600 45.757.600 45.757.600 45 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 109.383.800 124.849.600 124.849.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 506.522.500 47.164.500 47.164.500 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 506.522.500 47.164.500 47.164.500 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 89.164.500 47.164.500 47.164.500 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 417.358.000 0 0 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0 390.304.000 390.304.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 390.304.000 390.304.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 0 390.304.000 390.304.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 78.212.800 107.000.000 107.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 78.212.800 107.000.000 107.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 78.212.800 107.000.000 107.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 882.048.300 600.947.900 600.947.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 882.048.300 600.947.900 600.947.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 205.869.400 140.288.200 140.288.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 272.042.900 140.538.900 140.538.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 185.460.000 150.460.000 150.460.000 46 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 218.676.000 169.660.800 169.660.800 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 57.552.200 140.802.200 140.802.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 57.552.200 140.802.200 140.802.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 57.552.200 140.802.200 140.802.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.884.156.600 9.369.797.700 9.369.797.700 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 13.551.362.400 1.939.970.700 1.939.970.700 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 12.210.978.000 1.178.700.600 1.178.700.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 12.146.727.900 1.140.100.000 1.140.100.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 12.146.727.900 1.140.100.000 1.140.100.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 64.250.100 38.600.600 38.600.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 64.250.100 38.600.600 38.600.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 22.634.300 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 22.634.300 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 22.634.300 40.000.000 40.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 1.060.991.300 555.916.200 555.916.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.060.991.300 555.916.200 555.916.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 335.693.200 105.648.200 105.648.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 725.298.100 450.268.000 450.268.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 199.836.900 115.353.900 115.353.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 199.836.900 115.353.900 115.353.900 47 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 115.259.900 80.000.000 80.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 64.915.900 35.353.900 35.353.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 06 2.01 03 Penyidikan Metrologi Legal 19.661.100 0 0 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 56.921.900 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 56.921.900 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 56.921.900 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1.332.794.200 7.429.827.000 7.429.827.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 1.186.940.200 7.279.827.000 7.279.827.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 1.186.940.200 7.279.827.000 7.279.827.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 59.814.400 0 0 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 670.152.600 150.556.000 150.556.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 90.507.000 7.079.271.000 7.079.271.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 366.466.200 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 0 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 50.000.000 50.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 145.854.000 100.000.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 145.854.000 100.000.000 100.000.000 48 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 145.854.000 100.000.000 100.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 8.625.947.680 9.183.714.050 9.183.714.050 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 8.500.957.380 9.072.391.450 9.072.391.450 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 2.457.606.980 1.269.611.950 1.269.611.950 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 58.765.000 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 58.765.000 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 58.765.000 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1.711.776.480 928.525.750 928.525.750 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 1.023.119.300 603.000.000 603.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 523.119.300 353.000.000 353.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 500.000.000 250.000.000 250.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 688.657.180 325.525.750 325.525.750 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 688.657.180 325.525.750 325.525.750 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 385.931.100 207.702.000 207.702.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 349.204.100 182.702.000 182.702.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 149.161.100 88.652.000 88.652.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 200.043.000 94.050.000 94.050.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 36.727.000 25.000.000 25.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 36.727.000 25.000.000 25.000.000 49 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 301.134.400 133.384.200 133.384.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 105.567.600 48.000.000 48.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 62.415.200 24.000.000 24.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 43.152.400 24.000.000 24.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 195.566.800 85.384.200 85.384.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 100.927.200 45.384.200 45.384.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 07 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 94.639.600 40.000.000 40.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.043.350.400 7.802.779.500 7.802.779.500 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.021.235.600 6.978.219.700 6.978.219.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.620.000 12.600.000 12.600.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.620.000 12.600.000 12.600.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.646.865.000 4.378.118.000 4.378.118.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.646.865.000 4.283.158.000 4.283.158.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 94.960.000 94.960.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 358.750.600 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 265.421.600 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 93.329.000 0 0 50 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 20.500.000 20.500.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 20.500.000 20.500.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 241.778.400 241.778.400 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 7.903.900 7.903.900 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 30.720.000 30.720.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 40.333.700 40.333.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 21.044.000 21.044.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 25.000.000 25.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 116.776.800 116.776.800 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 881.006.700 881.006.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 256.391.000 256.391.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 624.615.700 624.615.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 644.215.600 644.215.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 196.315.600 196.315.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 447.900.000 447.900.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 800.001.000 800.001.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 33.923.200 33.923.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 40.150.000 40.150.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 687.292.800 687.292.800 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 38.635.000 38.635.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 160.444.000 75.000.000 75.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 160.444.000 75.000.000 75.000.000 51 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 71.591.000 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 88.853.000 75.000.000 75.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 237.584.200 90.760.200 90.760.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 237.584.200 90.760.200 90.760.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 237.584.200 90.760.200 90.760.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 294.103.000 180.052.000 180.052.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 294.103.000 180.052.000 180.052.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 198.645.200 150.052.000 150.052.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 74.662.800 0 0 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 20.795.000 30.000.000 30.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 80.641.600 398.393.600 398.393.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 80.641.600 398.393.600 398.393.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 80.641.600 398.393.600 398.393.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 249.342.000 80.354.000 80.354.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 249.342.000 80.354.000 80.354.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 249.342.000 80.354.000 80.354.000 52 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 124.990.300 111.322.600 111.322.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 124.990.300 111.322.600 111.322.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 124.990.300 111.322.600 111.322.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 124.990.300 111.322.600 111.322.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 98.841.600 98.322.600 98.322.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 26.148.700 13.000.000 13.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 28.467.521.300 10.035.274.630 10.035.274.630 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 25.826.960.300 8.645.194.950 8.645.194.950 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 25.826.960.300 8.645.194.950 8.645.194.950 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.277.211.800 5.318.834.950 5.318.834.950 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.284.050 8.679.050 8.679.050 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.284.050 8.679.050 8.679.050 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.019.426.000 4.145.932.000 4.145.932.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.879.866.000 4.046.452.000 4.046.452.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 139.560.000 99.480.000 99.480.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 30.450.000 6.000.000 6.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30.450.000 6.000.000 6.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 407.753.850 228.667.000 228.667.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 44.484.000 33.721.000 33.721.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 44.238.000 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 48.365.500 34.992.500 34.992.500 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.165.350 29.700.000 29.700.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 71.214.000 29.999.500 29.999.500 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 31.259.000 25.254.000 25.254.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 139.028.000 75.000.000 75.000.000 53 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 69.159.000 15.000.000 15.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 21.949.000 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.210.000 15.000.000 15.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 818.553.100 843.501.900 843.501.900 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.710.800 114.710.800 114.710.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 24.948.800 24.948.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 703.842.300 703.842.300 703.842.300 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 17.920.585.800 71.055.000 71.055.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.920.000 34.871.000 34.871.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.208.400 36.184.000 36.184.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17.877.457.400 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 860.119.100 570.610.000 570.610.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 418.321.100 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor 237.990.100 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 180.331.000 100.000.000 100.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 441.798.000 470.610.000 470.610.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 441.798.000 470.610.000 470.610.000 54 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.689.629.400 2.755.750.000 2.755.750.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 113.220.000 405.000.000 405.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 113.220.000 405.000.000 405.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.576.409.400 2.350.750.000 2.350.750.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 1.106.452.000 750.750.000 750.750.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 469.957.400 1.600.000.000 1.600.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 2.640.561.000 1.390.079.680 1.390.079.680 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 2.640.561.000 1.390.079.680 1.390.079.680 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.707.317.000 1.236.828.080 1.236.828.080 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.345.250.000 878.661.080 878.661.080 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 1.001.200.000 878.661.080 878.661.080 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 344.050.000 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 362.067.000 358.167.000 358.167.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 362.067.000 358.167.000 358.167.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 822.544.000 51.364.800 51.364.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 822.544.000 51.364.800 51.364.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 75.500.000 15.999.800 15.999.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 195.600.000 35.365.000 35.365.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 551.444.000 0 0 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 110.700.000 101.886.800 101.886.800 55 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 110.700.000 101.886.800 101.886.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 110.700.000 101.886.800 101.886.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 5.317.019.950 4.453.420.744 4.453.420.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 5.317.019.950 4.453.420.744 4.453.420.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.897.716.550 4.363.420.744 4.363.420.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.249.877.850 4.216.714.044 4.216.714.044 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.273.800 7.410.800 7.410.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.273.800 7.410.800 7.410.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.282.390.000 3.275.543.000 3.275.543.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.282.390.000 3.216.293.000 3.216.293.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 59.250.000 59.250.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 346.350.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 287.100.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.03 07 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 59.250.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 25.038.400 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.038.400 5.000.000 5.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 187.315.150 163.045.300 163.045.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.996.250 9.915.650 9.915.650 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.799.150 20.160.300 20.160.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.404.750 30.907.350 30.907.350 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.392.000 10.392.000 10.392.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.723.000 83.670.000 83.670.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 192.000.000 365.460.000 365.460.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 221.460.000 221.460.000 56 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 192.000.000 144.000.000 144.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.510.500 400.254.944 400.254.944 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.917.000 32.500.000 32.500.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 96.924.000 60.633.944 60.633.944 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24.176.000 15.016.000 15.016.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.493.500 292.105.000 292.105.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 647.838.700 146.706.700 146.706.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 399.388.700 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 50.000.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 199.388.700 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 50.000.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 248.450.000 96.706.700 96.706.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 248.450.000 96.706.700 96.706.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 419.303.400 90.000.000 90.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 330.549.600 90.000.000 90.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 160.404.100 31.115.000 31.115.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 160.404.100 31.115.000 31.115.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 114.889.100 20.000.000 20.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 114.889.100 20.000.000 20.000.000 57 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 55.256.400 38.885.000 38.885.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 55.256.400 38.885.000 38.885.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 88.753.800 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 42.875.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.02 01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 42.875.000 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 45.878.800 0 0 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 03 2.05 03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 45.878.800 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.514.656.394 6.959.732.700 6.959.732.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.514.656.394 6.959.732.700 6.959.732.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.514.656.394 6.959.732.700 6.959.732.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.093.196.994 4.048.920.000 4.048.920.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 20.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 20.400.000 20.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 20.400.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.320.126.000 3.202.625.000 3.202.625.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.219.326.000 3.094.025.000 3.094.025.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100.800.000 108.600.000 108.600.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 102.600.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 102.600.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.960.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.960.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 310.773.694 275.458.400 275.458.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 14.879.000 8.483.000 8.483.000 58 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 23.667.000 23.667.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.622.294 12.622.000 12.622.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.670.000 22.491.900 22.491.900 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.945.400 72.285.300 72.285.300 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 35.900.000 35.900.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 166.657.000 100.009.200 100.009.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.229.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.229.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.181.100 271.200.000 271.200.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 102.600.000 102.600.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.381.100 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.800.000 168.600.000 168.600.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.927.200 279.236.600 279.236.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 32.229.000 32.229.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 42.898.600 27.745.000 27.745.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.916.000 11.916.000 11.916.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.447.600 199.681.600 199.681.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.665.000 7.665.000 7.665.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 723.200.400 1.009.304.500 1.009.304.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 138.749.000 436.182.500 436.182.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 01 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan 46.537.000 0 0 59 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 92.212.000 436.182.500 436.182.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 321.605.400 92.730.000 92.730.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 253.131.400 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 68.474.000 92.730.000 92.730.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 262.846.000 480.392.000 480.392.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 262.846.000 480.392.000 480.392.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.432.776.800 1.801.231.000 1.801.231.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 0 168.131.400 168.131.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 0 168.131.400 168.131.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.432.776.800 1.633.099.600 1.633.099.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 454.335.000 962.500.000 962.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 740.333.800 462.271.600 462.271.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 168.790.000 162.500.000 162.500.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 69.318.000 45.828.000 45.828.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 265.482.200 100.277.200 100.277.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 140.656.200 100.277.200 100.277.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 140.656.200 100.277.200 100.277.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 124.826.000 0 0 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 124.826.000 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 45.421.401.640 45.421.401.640 60 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 45.421.401.640 45.421.401.640 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 45.421.401.640 45.421.401.640 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 28.527.312.840 28.527.312.840 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 29.885.300 29.885.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 29.885.300 29.885.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 0 15.124.376.000 15.124.376.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 0 14.751.626.000 14.751.626.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 372.750.000 372.750.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 243.234.100 243.234.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 0 118.234.100 118.234.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 125.000.000 125.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 2.486.477.050 2.486.477.050 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 321.805.050 321.805.050 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 0 133.043.200 133.043.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 120.477.200 120.477.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 120.934.500 120.934.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 971.345.100 971.345.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 0 783.528.000 783.528.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 35.344.000 35.344.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 670.730.000 670.730.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 248.604.000 248.604.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 422.126.000 422.126.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 3.288.286.810 3.288.286.810 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0 174.762.000 174.762.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 0 859.000.500 859.000.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 471.794.400 471.794.400 61 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 1.782.729.910 1.782.729.910 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 2.539.365.580 2.539.365.580 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 1.465.615.500 1.465.615.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 665.408.000 665.408.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 408.342.080 408.342.080 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 1.723.800.500 1.723.800.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 768.932.500 768.932.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 0 954.868.000 954.868.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 0 1.304.333.500 1.304.333.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 0 782.600.100 782.600.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 0 521.733.400 521.733.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 0 1.024.584.000 1.024.584.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 293.000.000 293.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 300.584.000 300.584.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 0 130.000.000 130.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 0 301.000.000 301.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 0 92.240.000 92.240.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 0 92.240.000 92.240.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 0 0 0 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0 14.701.043.000 14.701.043.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 0 682.939.500 682.939.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 0 310.497.500 310.497.500 62 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 0 325.253.000 325.253.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 0 47.189.000 47.189.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 0 13.128.325.700 13.128.325.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 0 2.694.217.100 2.694.217.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 10.092.147.400 10.092.147.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 341.961.200 341.961.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 0 660.776.400 660.776.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 0 202.936.400 202.936.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 0 300.797.000 300.797.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0 157.043.000 157.043.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 229.001.400 229.001.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 0 229.001.400 229.001.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0 2.193.045.800 2.193.045.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 0 171.765.400 171.765.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 0 111.513.400 111.513.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 0 60.252.000 60.252.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 0 558.855.100 558.855.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 0 64.034.500 64.034.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 0 221.770.400 221.770.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 0 273.050.200 273.050.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0 1.330.506.500 1.330.506.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0 1.004.384.000 1.004.384.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 0 275.378.100 275.378.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 0 50.744.400 50.744.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 0 131.918.800 131.918.800 63 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 60.619.200 60.619.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 71.299.600 71.299.600 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 64.889.741.900 62.269.497.200 62.269.497.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 64.889.741.900 62.269.497.200 62.269.497.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 64.889.741.900 62.269.497.200 62.269.497.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 41.566.958.400 36.789.845.200 36.789.845.200 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.287.248.000 3.096.782.000 3.096.782.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.176.488.000 2.910.302.000 2.910.302.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 110.760.000 186.480.000 186.480.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 311.550.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 311.550.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.104.236.800 1.631.672.400 1.631.672.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 506.637.000 506.637.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.172.000 89.923.000 89.923.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 132.108.800 117.078.400 117.078.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 213.729.000 216.869.000 216.869.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 309.675.000 301.305.000 301.305.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 381.552.000 399.860.000 399.860.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.199.600.000 3.456.328.000 3.456.328.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.199.600.000 3.456.328.000 3.456.328.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.115.172.500 1.012.159.000 1.012.159.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 411.316.000 373.560.000 373.560.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.756.500 99.499.000 99.499.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 539.100.000 539.100.000 539.100.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.684.886.000 1.699.241.500 1.699.241.500 64 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 403.626.000 478.796.000 478.796.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.281.260.000 1.220.445.500 1.220.445.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 975.347.000 24.265.984.000 24.265.984.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 0 23.188.280.000 23.188.280.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 629.393.000 731.750.000 731.750.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 345.954.000 345.954.000 345.954.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.888.918.100 1.527.678.300 1.527.678.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 881.718.500 881.718.500 881.718.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.007.199.600 645.959.800 645.959.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 23.322.783.500 25.479.652.000 25.479.652.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.484.176.000 1.512.824.000 1.512.824.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 1.343.196.000 1.371.844.000 1.371.844.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 140.980.000 140.980.000 140.980.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.047.230.000 3.337.065.000 3.337.065.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.377.930.000 2.377.930.000 2.377.930.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 401.700.000 692.135.000 692.135.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 74.400.000 73.800.000 73.800.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 193.200.000 193.200.000 193.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.361.433.500 2.124.610.500 2.124.610.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.361.433.500 2.124.610.500 2.124.610.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 16.429.944.000 18.505.152.500 18.505.152.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 16.429.944.000 18.505.152.500 18.505.152.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 12.266.637.280 9.699.620.197 10.009.620.197 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 12.266.637.280 9.699.620.197 10.009.620.197 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 PERENCANAAN 11.060.483.780 9.131.238.197 9.441.238.197 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.137.210.680 5.445.981.800 5.445.981.800 65 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 220.489.700 25.655.000 25.655.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 30.489.700 25.655.000 25.655.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 190.000.000 0 0 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.264.095.000 4.192.247.000 4.192.247.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.085.589.000 4.016.265.000 4.016.265.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 178.506.000 175.982.000 175.982.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56.420.000 20.000.000 20.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 56.420.000 20.000.000 20.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 754.350.900 511.147.300 511.147.300 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.899.000 135.276.000 135.276.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 78.340.900 75.871.300 75.871.300 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 476.111.000 300.000.000 300.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 497.097.000 545.732.000 545.732.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 497.097.000 545.732.000 545.732.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 344.758.080 151.200.500 151.200.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 98.000.000 99.400.000 99.400.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 246.758.080 51.800.500 51.800.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.425.932.700 2.073.863.300 2.383.863.300 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 384.408.100 1.460.711.600 1.460.711.600 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 384.408.100 326.332.600 326.332.600 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 0 1.134.379.000 1.134.379.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0 100.000.000 410.000.000 66 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 0 100.000.000 410.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 2.041.524.600 513.151.700 513.151.700 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 1.472.439.100 0 0 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah 54.282.800 0 0 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 514.802.700 513.151.700 513.151.700 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.497.340.400 1.611.393.097 1.611.393.097 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 338.218.000 555.858.300 555.858.300 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 338.218.000 197.743.600 197.743.600 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 155.250.000 155.250.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 0 202.864.700 202.864.700 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.481.793.400 784.030.797 784.030.797 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 171.858.000 0 0 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 840.202.900 332.892.297 332.892.297 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 469.732.500 451.138.500 451.138.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 677.329.000 271.504.000 271.504.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 316.219.000 0 0 67 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 361.110.000 271.504.000 271.504.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.206.153.500 568.382.000 568.382.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1.206.153.500 568.382.000 568.382.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 598.825.000 327.007.500 327.007.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.01 01 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah 150.074.000 0 0 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 448.751.000 327.007.500 327.007.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 607.328.500 241.374.500 241.374.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 607.328.500 241.374.500 241.374.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 58.350.143.736 442.927.733.025 441.928.733.025 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 58.350.143.736 442.927.733.025 441.928.733.025 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 KEUANGAN 58.350.143.736 442.927.733.025 441.928.733.025 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 49.889.551.536 40.440.459.622 40.440.459.622 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27.884.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 27.884.000 20.000.000 20.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.948.211.386 13.643.988.672 13.643.988.672 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.124.468.386 13.332.100.672 13.332.100.672 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 142.012.000 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 342.115.000 311.888.000 311.888.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 339.616.000 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 2.980.624.200 1.950.000.000 1.950.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 2.980.624.200 1.950.000.000 1.950.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 48.000.000 23.000.000 23.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 48.000.000 23.000.000 23.000.000 68 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 914.292.950 1.152.883.150 1.152.883.150 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 18.110.750 13.607.750 13.607.750 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 175.865.000 577.441.000 577.441.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.201.000 46.052.000 46.052.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.163.200 106.187.400 106.187.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 75.188.000 80.240.000 80.240.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 48.125.000 79.355.000 79.355.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 471.640.000 250.000.000 250.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 24.249.320.000 22.689.320.000 22.689.320.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.970.000.000 22.410.000.000 22.410.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.320.000 279.320.000 279.320.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.721.219.000 961.267.800 961.267.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 308.802.000 258.894.000 258.894.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 287.064.000 290.632.000 290.632.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.125.353.000 411.741.800 411.741.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 3.643.179.800 394.814.162.003 393.815.162.003 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.641.648.300 2.271.025.000 2.271.025.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 229.096.800 200.000.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 0 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 557.411.000 731.584.500 731.584.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 555.140.500 743.900.900 743.900.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 300.000.000 445.539.600 445.539.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 724.820.500 792.652.500 792.652.500 69 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 148.692.500 148.692.500 148.692.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 101.385.200 150.000.000 150.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 177.239.500 200.287.000 200.287.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 96.110.000 293.673.000 293.673.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 201.393.300 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.199.064.200 1.893.000.000 1.893.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 43.382.400 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 0 0 0 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 0 255.000.000 255.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 585.135.800 500.000.000 500.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 570.546.000 725.000.000 725.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 0 60.000.000 60.000.000 70 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 0 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 253.000.000 253.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 77.646.800 389.522.484.503 388.523.484.503 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 77.646.800 372.252.242.500 371.253.242.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 5.000.000.000 5.000.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 12.270.242.003 12.270.242.003 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0 335.000.000 335.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0 335.000.000 335.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 1.627.706.500 3.875.000.000 3.875.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.627.706.500 3.875.000.000 3.875.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 167.299.500 155.000.000 155.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 80.291.000 100.000.000 100.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 48.120.000 200.000.000 200.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 584.210.900 2.300.000.000 2.300.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 215.819.300 170.000.000 170.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 256.940.000 450.000.000 450.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 275.025.800 500.000.000 500.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.189.705.900 3.798.111.400 3.798.111.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.189.705.900 3.798.111.400 3.798.111.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 113.222.200 190.502.200 190.502.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 269.005.500 304.241.500 304.241.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 720.675.500 918.023.800 918.023.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 356.050.900 387.997.900 387.997.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 264.807.200 274.324.400 274.324.400 71 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 526.549.600 673.021.600 673.021.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 02 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 939.395.000 1.050.000.000 1.050.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 11.653.828.400 9.872.687.900 9.872.687.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 11.653.828.400 9.872.687.900 9.872.687.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN 11.583.431.100 9.847.687.900 9.847.687.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.904.013.400 4.473.687.900 4.473.687.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.975.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.975.000 10.000.000 10.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.860.004.000 3.986.637.000 3.986.637.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.739.254.000 3.865.887.000 3.865.887.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.750.000 120.750.000 120.750.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 235.261.600 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.05 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 235.261.600 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 237.078.900 156.694.000 156.694.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.762.000 3.821.000 3.821.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.962.600 9.960.000 9.960.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.607.300 52.993.000 52.993.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.725.000 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.075.000 19.920.000 19.920.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 97.947.000 50.000.000 50.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 106.699.000 19.915.000 19.915.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 34.759.000 19.915.000 19.915.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 71.940.000 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 218.883.000 173.883.000 173.883.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 145.500.000 100.500.000 100.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.383.000 73.383.000 73.383.000 72 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 225.111.900 126.558.900 126.558.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 45.059.000 32.490.600 32.490.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 70.600.000 54.205.800 54.205.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 84.579.900 29.864.500 29.864.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.873.000 9.998.000 9.998.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 6.679.417.700 5.374.000.000 5.374.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.252.686.100 875.000.000 875.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 1.025.725.500 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 0 800.000.000 800.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 40.000.000 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 34.926.000 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 09 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN 152.034.600 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 0 55.000.000 55.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 148.210.500 473.000.000 473.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 54.168.000 33.000.000 33.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 40.000.000 40.000.000 40.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 54.042.500 400.000.000 400.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 5.226.696.600 3.965.000.000 3.965.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 69.024.600 45.000.000 45.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 4.681.506.000 3.920.000.000 3.920.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 06 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN 476.166.000 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 51.824.500 61.000.000 61.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 0 27.000.000 27.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 51.824.500 34.000.000 34.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 70.397.300 25.000.000 25.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.900.000 5.000.000 5.000.000 73 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 46.900.000 5.000.000 5.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 46.900.000 5.000.000 5.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 23.497.300 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 23.497.300 20.000.000 20.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 23.497.300 0 0 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 20.000.000 20.000.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 8.532.142.800 8.589.222.008 8.589.222.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.532.142.800 8.589.222.008 8.589.222.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.532.142.800 8.589.222.008 8.589.222.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.415.596.400 7.038.396.108 7.038.396.108 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 70.570.000 7.378.000 7.378.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 0 7.378.000 7.378.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 70.570.000 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.865.114.000 6.514.978.600 6.514.978.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.785.775.000 6.435.554.000 6.435.554.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 21.139.000 18.574.600 18.574.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 58.200.000 60.850.000 60.850.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 731.000 91.800.000 91.800.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 731.000 91.800.000 91.800.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 266.612.400 148.120.600 148.120.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 77.963.200 0 0 74 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.040.000 11.478.000 11.478.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 38.741.200 35.239.600 35.239.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.220.000 30.200.000 30.200.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.462.000 16.539.000 16.539.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 89.186.000 54.664.000 54.664.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.808.000 68.604.900 68.604.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 0 63.609.900 63.609.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 3.808.000 4.995.000 4.995.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.000 151.200.000 151.200.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.600.000 78.600.000 78.600.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 72.600.000 72.600.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 57.561.000 56.314.008 56.314.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.080.000 22.424.988 22.424.988 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 26.481.000 33.889.020 33.889.020 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.337.051.400 1.232.537.700 1.232.537.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.337.051.400 1.120.453.800 1.120.453.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 477.523.200 227.895.000 227.895.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 303.849.000 0 0 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 355.317.200 130.910.000 130.910.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 200.362.000 119.223.000 119.223.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa 0 108.828.000 108.828.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 0 331.965.100 331.965.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 0 201.632.700 201.632.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 0 112.083.900 112.083.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 112.083.900 112.083.900 75 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 779.495.000 318.288.200 318.288.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 41.978.000 38.795.500 38.795.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 20.050.000 16.868.000 16.868.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 21.928.000 21.927.500 21.927.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 737.517.000 279.492.700 279.492.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 138.279.000 54.827.600 54.827.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 599.238.000 27.808.000 27.808.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 0 99.928.700 99.928.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 0 96.928.400 96.928.400 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 5.860.093.190 5.041.151.990 5.041.151.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.860.093.190 5.041.151.990 5.041.151.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN 5.860.093.190 5.041.151.990 5.041.151.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.820.980.700 3.502.915.800 3.502.915.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.042.155.600 2.883.797.600 2.883.797.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.973.988.000 2.817.430.000 2.817.430.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 68.167.600 66.367.600 66.367.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.999.900 14.999.900 14.999.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.999.900 14.999.900 14.999.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 297.540.500 205.811.600 205.811.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 140.010.000 88.817.000 88.817.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.332.000 10.432.000 10.432.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.058.700 24.944.800 24.944.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.885.000 11.625.000 11.625.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.333.000 44.990.000 44.990.000 76 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.921.800 25.002.800 25.002.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 140.825.000 146.725.000 146.725.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 40.555.000 46.455.000 46.455.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.270.000 100.270.000 100.270.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 305.459.700 241.581.700 241.581.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.801.000 35.602.000 35.602.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.225.000 12.104.000 12.104.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 254.433.700 193.875.700 193.875.700 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 137.105.500 72.451.500 72.451.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 103.461.000 56.807.000 56.807.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 103.461.000 56.807.000 56.807.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.644.500 15.644.500 15.644.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 33.644.500 15.644.500 15.644.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.468.701.190 1.198.327.990 1.198.327.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.433.701.190 1.163.327.990 1.163.327.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.000.000.000 730.000.000 730.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 433.701.190 433.327.990 433.327.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 315.390.900 149.541.800 149.541.800 77 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 315.390.900 149.541.800 149.541.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 315.390.900 149.541.800 149.541.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.914.900 117.914.900 117.914.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.914.900 117.914.900 117.914.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 117.914.900 117.914.900 117.914.900 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 6.316.659.650 4.755.067.248 4.755.067.248 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.316.659.650 4.755.067.248 4.755.067.248 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN 6.316.659.650 4.755.067.248 4.755.067.248 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.677.950.350 3.390.165.048 3.390.165.048 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.085.557.000 3.038.442.998 3.038.442.998 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.033.557.000 2.986.442.998 2.986.442.998 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 52.000.000 52.000.000 52.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 193.997.550 154.576.300 154.576.300 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 69.999.900 48.665.900 48.665.900 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.999.750 19.373.000 19.373.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.000.000 22.993.600 22.993.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.999.900 30.225.800 30.225.800 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.998.000 33.318.000 33.318.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.496.000 150.146.000 150.146.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.996.000 24.996.000 24.996.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.500.000 125.150.000 125.150.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.247.899.800 46.999.750 46.999.750 78 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.207.899.800 6.999.750 6.999.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 125.627.400 78.224.000 78.224.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 109.627.400 62.224.000 62.224.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 52.400.000 51.025.000 51.025.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 57.227.400 11.199.000 11.199.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.387.781.900 1.163.678.200 1.163.678.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.202.000 33.902.000 33.902.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 34.202.000 33.902.000 33.902.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.353.579.900 1.129.776.200 1.129.776.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 952.380.000 730.000.000 730.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 401.199.900 399.776.200 399.776.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 71.200.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 71.200.000 70.000.000 70.000.000 79 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 71.200.000 70.000.000 70.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 54.100.000 53.000.000 53.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 54.100.000 53.000.000 53.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 54.100.000 53.000.000 53.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 12.670.470.420 11.368.450.580 11.368.450.580 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 12.670.470.420 11.368.450.580 11.368.450.580 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN 12.670.470.420 11.368.450.580 11.368.450.580 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.637.720.250 5.399.806.400 5.399.806.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.988.100 15.975.000 15.975.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.988.100 15.975.000 15.975.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.198.200.000 5.108.019.900 5.108.019.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.143.209.000 5.053.029.000 5.053.029.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 54.991.000 54.990.900 54.990.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.668.800 102.395.900 102.395.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 103.908.000 30.684.000 30.684.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.999.000 6.999.000 6.999.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.875.800 19.852.900 19.852.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.886.000 21.860.000 21.860.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.000.000 23.000.000 23.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.824.000 101.824.000 101.824.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.038.000 29.038.000 29.038.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.786.000 72.786.000 72.786.000 80 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.039.350 71.591.600 71.591.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.596.600 24.594.600 24.594.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.000.000 9.997.000 9.997.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 77.442.750 37.000.000 37.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 244.180.700 124.180.400 124.180.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 215.257.700 105.257.400 105.257.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 40.398.300 20.398.200 20.398.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 90.400.000 40.400.000 40.400.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 84.459.400 44.459.200 44.459.200 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 28.923.000 18.923.000 18.923.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 28.923.000 18.923.000 18.923.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.598.325.280 5.669.020.380 5.669.020.380 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98.199.800 20.999.900 20.999.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 32.999.900 20.999.900 20.999.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.199.900 0 0 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 6.500.125.480 5.648.020.480 5.648.020.480 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 4.496.472.000 3.650.000.000 3.650.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 2.003.653.480 1.998.020.480 1.998.020.480 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.999.800 34.999.600 34.999.600 81 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.999.800 34.999.600 34.999.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.999.800 34.999.600 34.999.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 85.244.590 80.244.300 80.244.300 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 85.244.590 80.244.300 80.244.300 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 85.244.590 80.244.300 80.244.300 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 69.999.800 60.199.500 60.199.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 69.999.800 60.199.500 60.199.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 69.999.800 60.199.500 60.199.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 14.274.527.020 9.199.436.580 9.199.436.580 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 14.274.527.020 9.199.436.580 9.199.436.580 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN 14.274.527.020 9.199.436.580 9.199.436.580 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.238.060.630 5.175.325.140 5.175.325.140 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.577.430.000 4.526.052.000 4.526.052.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.513.630.000 4.462.252.000 4.462.252.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.800.000 63.800.000 63.800.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 27.200.000 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 18.200.000 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.000.000 0 0 82 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.484.230 81.585.740 81.585.740 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.759.000 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.346.830 15.251.340 15.251.340 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.252.400 12.250.000 12.250.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.710.000 7.710.000 7.710.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 2.340.000 2.340.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 43.036.000 23.014.400 23.014.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 44.040.000 21.020.000 21.020.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.536.000 354.860.000 354.860.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.960.000 41.960.000 41.960.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.676.000 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 264.900.000 312.900.000 312.900.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4.058.410.400 202.827.400 202.827.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.394.400 31.167.400 31.167.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.916.000 1.916.000 1.916.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 6.644.000 6.644.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4.021.100.000 163.100.000 163.100.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 169.370.800 75.662.800 75.662.800 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 139.270.800 60.585.800 60.585.800 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 27.454.000 14.847.000 14.847.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 81.518.600 30.450.600 30.450.600 83 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 30.298.200 15.288.200 15.288.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 30.100.000 15.077.000 15.077.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 30.100.000 15.077.000 15.077.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.726.865.990 3.854.489.040 3.854.489.040 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.699.000 13.774.000 13.774.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.699.000 13.774.000 13.774.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.707.166.990 3.840.715.040 3.840.715.040 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 0 0 0 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.001.391.000 2.190.000.000 2.190.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.705.775.990 1.650.715.040 1.650.715.040 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 73.658.200 52.360.200 52.360.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 73.658.200 52.360.200 52.360.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 73.658.200 52.360.200 52.360.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 66.571.400 41.599.400 41.599.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 66.571.400 41.599.400 41.599.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 66.571.400 41.599.400 41.599.400 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 8.579.335.014 7.312.150.414 7.312.150.414 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 8.579.335.014 7.312.150.414 7.312.150.414 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN 8.579.335.014 7.312.150.414 7.312.150.414 84 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.969.450.914 3.732.404.604 3.732.404.604 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.416.035.000 3.391.465.000 3.391.465.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.343.135.000 3.318.565.000 3.318.565.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72.900.000 72.900.000 72.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.896.114 74.168.500 74.168.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.000.000 21.048.000 21.048.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.997.714 6.997.000 6.997.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 39.999.500 20.383.500 20.383.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.898.900 25.740.000 25.740.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 60.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.041.800 94.822.800 94.822.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.041.800 36.882.600 36.882.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 9.540.200 9.540.200 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.000.000 48.400.000 48.400.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 258.478.000 146.948.304 146.948.304 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.496.000 34.496.000 34.496.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.982.000 4.877.000 4.877.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 215.000.000 107.575.304 107.575.304 85 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 181.479.100 106.474.700 106.474.700 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 167.152.500 102.674.800 102.674.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 84.117.900 38.345.000 38.345.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.034.600 64.329.800 64.329.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.326.600 3.799.900 3.799.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 14.326.600 3.799.900 3.799.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.308.405.000 3.362.742.110 3.362.742.110 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 82.397.100 30.338.810 30.338.810 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 82.397.100 30.338.810 30.338.810 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.226.007.900 3.332.403.300 3.332.403.300 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.000.000.000 2.190.000.000 2.190.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.226.007.900 1.142.403.300 1.142.403.300 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000 46.200.000 46.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000 46.200.000 46.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000 46.200.000 46.200.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.000.000 64.329.000 64.329.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.000.000 64.329.000 64.329.000 86 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 70.000.000 64.329.000 64.329.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 3.195.281.000 2.653.009.494 2.653.009.494 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.195.281.000 2.653.009.494 2.653.009.494 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN 3.195.281.000 2.653.009.494 2.653.009.494 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.902.391.300 2.319.107.194 2.319.107.194 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.399.600 2.999.600 2.999.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.399.600 2.999.600 2.999.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.204.215.000 2.008.433.994 2.008.433.994 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.170.265.000 1.960.483.994 1.960.483.994 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 33.950.000 47.950.000 47.950.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 128.212.700 123.298.600 123.298.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.867.200 3.921.000 3.921.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000 27.913.000 27.913.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.999.100 36.466.200 36.466.200 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 68.346.400 54.998.400 54.998.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 125.339.000 112.648.000 112.648.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.030.000 39.030.000 39.030.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.109.000 0 0 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.200.000 73.618.000 73.618.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 425.225.000 71.727.000 71.727.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.267.000 28.267.000 28.267.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 8.120.000 8.120.000 87 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 396.958.000 35.340.000 35.340.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 152.149.100 105.362.500 105.362.500 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 132.688.000 85.901.400 85.901.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.427.700 10.427.700 10.427.700 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 60.180.400 35.650.000 35.650.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.079.900 39.823.700 39.823.700 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.461.100 19.461.100 19.461.100 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.461.100 19.461.100 19.461.100 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.864.400 26.864.400 26.864.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.864.400 26.864.400 26.864.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.864.400 26.864.400 26.864.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.910.400 10.910.400 10.910.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.910.400 10.910.400 10.910.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.910.400 10.910.400 10.910.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 75.965.800 63.765.000 63.765.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 75.965.800 63.765.000 63.765.000 88 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 75.965.800 63.765.000 63.765.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.000.000 127.000.000 127.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.000.000 127.000.000 127.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 27.000.000 127.000.000 127.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 3.368.015.600 2.960.088.600 2.960.088.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.368.015.600 2.960.088.600 2.960.088.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN 3.368.015.600 2.960.088.600 2.960.088.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.045.047.800 2.839.858.800 2.839.858.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.481.423.000 2.588.445.000 2.588.445.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.435.463.000 2.546.805.000 2.546.805.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.960.000 41.640.000 41.640.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.416.200 70.205.200 70.205.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 37.000.000 23.500.200 23.500.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.386.200 22.365.000 22.365.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.030.000 24.340.000 24.340.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 84.200.000 31.926.000 31.926.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.100.000 12.634.000 12.634.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 60.100.000 19.292.000 19.292.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.117.700 97.114.000 97.114.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.717.700 44.714.000 44.714.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.400.000 52.400.000 52.400.000 89 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 281.890.900 52.168.600 52.168.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.620.000 30.988.400 30.988.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17.990.780 8.808.000 8.808.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 225.280.120 12.372.200 12.372.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 163.654.800 51.760.000 51.760.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 149.054.800 51.760.000 51.760.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 85.000.000 27.360.000 27.360.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.054.800 24.400.000 24.400.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.600.000 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 14.600.000 0 0 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 33.003.200 10.480.000 10.480.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.003.200 10.480.000 10.480.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.003.200 10.480.000 10.480.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 24.200.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 24.200.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 24.200.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 59.999.800 25.789.800 25.789.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 59.999.800 25.789.800 25.789.800 90 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 59.999.800 25.789.800 25.789.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.110.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 42.110.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 42.110.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 2.733.042.330 2.385.478.500 2.385.478.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.733.042.330 2.385.478.500 2.385.478.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN 2.733.042.330 2.385.478.500 2.385.478.500 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.355.467.430 2.241.180.700 2.241.180.700 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 10.250.400 10.250.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 10.250.400 10.250.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.918.504.200 1.998.620.200 1.998.620.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.873.889.000 1.954.005.000 1.954.005.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.615.200 44.615.200 44.615.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 17.100.000 15.600.000 15.600.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 17.100.000 15.600.000 15.600.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.102.400 76.320.900 76.320.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.861.200 26.881.900 26.881.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 61.241.200 49.439.000 49.439.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 129.178.000 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.700.000 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 21.900.000 0 0 91 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.578.000 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.862.830 93.913.800 93.913.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.461.800 43.461.800 43.461.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 33.949.030 0 0 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 74.452.000 50.452.000 50.452.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 29.720.000 46.475.400 46.475.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.320.000 29.725.000 29.725.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.400.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 15.250.400 15.250.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 160.647.200 76.268.100 76.268.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21.040.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 21.040.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 121.047.200 56.417.900 56.417.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.122.000 6.850.000 6.850.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 108.925.200 49.567.900 49.567.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.560.000 9.350.200 9.350.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 18.560.000 9.350.200 9.350.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 79.638.700 40.700.000 40.700.000 92 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 79.638.700 40.700.000 40.700.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 39.956.100 23.850.000 23.850.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.682.600 16.850.000 16.850.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 119.717.000 22.583.400 22.583.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 119.717.000 22.583.400 22.583.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 119.717.000 22.583.400 22.583.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 17.572.000 4.746.300 4.746.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 17.572.000 4.746.300 4.746.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 17.572.000 4.746.300 4.746.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 2.931.560.150 2.371.969.006 2.371.969.006 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.931.560.150 2.371.969.006 2.371.969.006 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN 2.931.560.150 2.371.969.006 2.371.969.006 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.508.328.800 2.234.980.406 2.234.980.406 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.060.172.000 1.984.746.506 1.984.746.506 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.012.412.000 1.936.986.996 1.936.986.996 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.760.000 47.759.510 47.759.510 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.950.000 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.950.000 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.811.000 69.213.300 69.213.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.935.100 4.364.000 4.364.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.476.200 11.247.600 11.247.600 93 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.100.000 6.349.900 6.349.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 38.360.000 26.420.600 26.420.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.939.700 20.831.200 20.831.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 148.895.000 43.050.000 43.050.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 71.733.000 20.734.000 20.734.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 22.818.000 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.344.000 22.316.000 22.316.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.400.000 85.400.000 85.400.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.300.000 33.300.000 33.300.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.100.000 52.100.000 52.100.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 60.100.800 52.570.600 52.570.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.730.000 44.730.000 44.730.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.040.000 1.040.000 1.040.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 7.529.200 0 0 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.801.600 6.800.600 6.800.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 16.052.200 8.950.000 8.950.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.052.200 8.950.000 8.950.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.052.200 8.950.000 8.950.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 88.194.700 47.355.300 47.355.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 88.194.700 47.355.300 47.355.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.217.100 9.849.400 9.849.400 94 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.977.600 37.505.900 37.505.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 48.713.600 22.150.300 22.150.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.713.600 22.150.300 22.150.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 48.713.600 22.150.300 22.150.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 182.704.700 34.033.200 34.033.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 182.704.700 34.033.200 34.033.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 74.997.900 29.373.200 29.373.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 107.706.800 4.660.000 4.660.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 87.566.150 24.499.800 24.499.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 87.566.150 24.499.800 24.499.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 44.013.400 9.849.900 9.849.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 43.552.750 14.649.900 14.649.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 2.963.917.500 2.371.323.300 2.371.323.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.963.917.500 2.371.323.300 2.371.323.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN 2.963.917.500 2.371.323.300 2.371.323.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.530.560.300 2.183.597.250 2.183.597.250 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 10.250.500 10.250.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 10.250.500 10.250.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.250.048.000 2.024.020.000 2.024.020.000 95 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.221.475.000 1.978.430.000 1.978.430.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 28.573.000 45.590.000 45.590.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 83.085.400 52.130.750 52.130.750 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.070.000 8.245.000 8.245.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.173.400 8.395.750 8.395.750 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 52.842.000 35.490.000 35.490.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.454.000 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.454.000 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 59.584.000 68.584.000 68.584.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.584.000 19.584.000 19.584.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 40.000.000 49.000.000 49.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.388.900 28.612.000 28.612.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.564.000 26.614.000 26.614.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.998.000 1.998.000 1.998.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.826.900 0 0 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 137.771.400 60.891.500 60.891.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 83.817.600 38.750.000 38.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 83.817.600 38.750.000 38.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 53.953.800 22.141.500 22.141.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 28.982.000 6.301.000 6.301.000 96 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 24.971.800 15.840.500 15.840.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 131.536.700 49.725.100 49.725.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 131.536.700 49.725.100 49.725.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.787.300 8.950.000 8.950.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 115.749.400 40.775.100 40.775.100 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 19.500.000 23.971.000 23.971.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 19.500.000 23.971.000 23.971.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 19.500.000 23.971.000 23.971.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 68.349.100 22.988.000 22.988.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 68.349.100 22.988.000 22.988.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 68.349.100 22.988.000 22.988.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 76.200.000 30.150.450 30.150.450 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 76.200.000 30.150.450 30.150.450 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 76.200.000 30.150.450 30.150.450 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 2.651.919.288 2.094.823.280 2.094.823.280 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.651.919.288 2.094.823.280 2.094.823.280 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN 2.651.919.288 2.094.823.280 2.094.823.280 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.312.085.988 1.989.740.780 1.989.740.780 97 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 9.026.000 9.026.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 9.026.000 9.026.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.915.858.000 1.724.211.000 1.724.211.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.870.978.000 1.680.651.000 1.680.651.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.880.000 43.560.000 43.560.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 11.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 179.284.680 100.129.530 100.129.530 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.976.000 3.750.000 3.750.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 29.996.900 15.117.000 15.117.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.577.280 8.041.330 8.041.330 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.717.600 12.594.200 12.594.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.990.000 8.448.000 8.448.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 43.546.900 30.199.000 30.199.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 57.480.000 21.980.000 21.980.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.710.000 5.973.000 5.973.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 14.710.000 5.973.000 5.973.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.229.700 83.262.000 83.262.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.660.000 33.660.000 33.660.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.569.700 49.602.000 49.602.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 87.003.608 67.139.250 67.139.250 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.761.000 37.955.000 37.955.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 34.909.608 21.589.250 21.589.250 98 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.833.000 5.095.000 5.095.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 158.150.000 35.574.300 35.574.300 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 121.400.000 23.484.000 23.484.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 121.400.000 23.484.000 23.484.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 36.750.000 12.090.300 12.090.300 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.900.000 0 0 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 32.850.000 12.090.300 12.090.300 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 28.768.600 17.740.500 17.740.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 28.768.600 17.740.500 17.740.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.309.100 9.040.000 9.040.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 13.459.500 8.700.500 8.700.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 37.019.800 17.037.200 17.037.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 37.019.800 17.037.200 17.037.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 37.019.800 17.037.200 17.037.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 87.599.900 10.000.500 10.000.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 87.599.900 10.000.500 10.000.500 99 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 87.599.900 10.000.500 10.000.500 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 28.295.000 24.730.000 24.730.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 28.295.000 24.730.000 24.730.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 28.295.000 24.730.000 24.730.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang 2.606.068.900 1.947.525.370 1.947.525.370 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.606.068.900 1.947.525.370 1.947.525.370 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN 2.606.068.900 1.947.525.370 1.947.525.370 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.309.558.200 1.850.242.170 1.850.242.170 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.914.596.000 1.655.748.000 1.655.748.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.866.116.000 1.607.268.000 1.607.268.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.480.000 48.480.000 48.480.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 240.142.010 77.299.650 77.299.650 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 51.823.000 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.743.610 4.270.250 4.270.250 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.722.800 11.850.600 11.850.600 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.965.000 5.735.000 5.735.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.047.600 26.513.800 26.513.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.840.000 26.530.000 26.530.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 73.190.000 70.340.000 70.340.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 20.790.000 19.840.000 19.840.000 100 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.400.000 50.500.000 50.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.630.190 36.454.520 36.454.520 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.363.000 29.560.520 29.560.520 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.039.000 4.394.000 4.394.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 9.728.190 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 111.096.200 24.500.000 24.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.243.600 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 18.243.600 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 80.281.600 24.500.000 24.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.281.600 24.500.000 24.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.571.000 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 12.571.000 0 0 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.140.000 14.606.200 14.606.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.140.000 14.606.200 14.606.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.140.000 14.606.200 14.606.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.616.000 10.700.000 10.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 49.616.000 10.700.000 10.700.000 101 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 49.616.000 10.700.000 10.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 59.893.700 25.851.800 25.851.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 59.893.700 25.851.800 25.851.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 59.893.700 25.851.800 25.851.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.764.800 21.625.200 21.625.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.764.800 21.625.200 21.625.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 53.764.800 21.625.200 21.625.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang 2.395.529.640 2.123.345.340 2.123.345.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.395.529.640 2.123.345.340 2.123.345.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN 2.395.529.640 2.123.345.340 2.123.345.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.247.334.240 2.033.198.340 2.033.198.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.858.702.000 1.759.370.000 1.759.370.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.820.662.000 1.721.330.000 1.721.330.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 38.040.000 38.040.000 38.040.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.756.600 84.405.700 84.405.700 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.226.400 1.951.400 1.951.400 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.260.400 7.438.100 7.438.100 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 34.853.800 22.123.200 22.123.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 49.108.000 26.393.000 26.393.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 53.308.000 22.500.000 22.500.000 102 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.650.000 108.650.000 108.650.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.700.000 35.700.000 35.700.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.950.000 72.950.000 72.950.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 122.225.640 80.772.640 80.772.640 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.587.640 39.587.640 39.587.640 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.750.000 1.850.000 1.850.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 12.750.000 8.350.000 8.350.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 57.950.000 25.895.000 25.895.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.188.000 5.090.000 5.090.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.342.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.342.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.342.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 105.589.400 59.383.000 59.383.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 105.589.400 59.383.000 59.383.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.694.000 9.383.000 9.383.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 85.895.400 50.000.000 50.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.500.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.500.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 103 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.764.000 12.764.000 12.764.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.764.000 12.764.000 12.764.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.764.000 12.764.000 12.764.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 2.647.510.250 2.377.999.900 2.377.999.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.647.510.250 2.377.999.900 2.377.999.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN 2.647.510.250 2.377.999.900 2.377.999.900 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.374.429.200 2.204.295.000 2.204.295.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 12.070.000 12.070.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 12.070.000 12.070.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.755.926.000 1.928.868.000 1.928.868.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.712.236.000 1.885.178.000 1.885.178.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.690.000 43.690.000 43.690.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 7.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 7.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.866.200 68.121.000 68.121.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.140.000 15.955.000 15.955.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.317.200 17.620.000 17.620.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.409.000 34.546.000 34.546.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 29.813.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 29.813.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 90.410.000 98.290.000 98.290.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 27.920.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 62.490.000 73.290.000 73.290.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 338.914.000 70.446.000 70.446.000 104 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000 38.922.000 38.922.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.252.000 1.252.000 1.252.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 298.740.000 30.272.000 30.272.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.412.800 51.520.100 51.520.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 45.435.800 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 45.435.800 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.977.000 11.520.100 11.520.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 13.977.000 11.520.100 11.520.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 98.234.850 34.530.500 34.530.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 98.234.850 34.530.500 34.530.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.282.250 19.125.000 19.125.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.952.600 15.405.500 15.405.500 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.558.000 12.654.300 12.654.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.558.000 12.654.300 12.654.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.558.000 12.654.300 12.654.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 49.565.200 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 49.565.200 35.000.000 35.000.000 105 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 49.565.200 35.000.000 35.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.310.200 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.310.200 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 40.310.200 40.000.000 40.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 3.439.373.700 3.131.799.300 3.131.799.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.439.373.700 3.131.799.300 3.131.799.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN 3.439.373.700 3.131.799.300 3.131.799.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.115.790.000 3.026.971.800 3.026.971.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.803.848.000 2.605.813.000 2.605.813.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.761.488.000 2.563.453.000 2.563.453.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.360.000 42.360.000 42.360.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.900.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.900.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.369.000 71.702.300 71.702.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.988.000 3.685.000 3.685.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.049.000 10.950.000 10.950.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.972.000 3.972.000 3.972.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.990.000 35.455.300 35.455.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 30.970.000 15.240.000 15.240.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30.086.000 12.635.000 12.635.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.086.000 12.635.000 12.635.000 106 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 72.200.000 72.200.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.600.000 23.600.000 23.600.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 48.600.000 48.600.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 102.387.000 261.871.500 261.871.500 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.930.800 25.880.800 25.880.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000 450.000 450.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.999.200 230.038.700 230.038.700 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.007.000 5.502.000 5.502.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 154.978.100 36.386.600 36.386.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 139.978.100 36.386.600 36.386.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.000.000 4.726.800 4.726.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 74.378.400 31.659.800 31.659.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.599.700 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 15.499.900 12.495.000 12.495.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 15.499.900 12.495.000 12.495.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.499.900 12.495.000 12.495.000 107 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 49.769.900 18.643.900 18.643.900 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 49.769.900 18.643.900 18.643.900 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 49.769.900 18.643.900 18.643.900 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.335.800 25.349.800 25.349.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.335.800 25.349.800 25.349.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 69.335.800 25.349.800 25.349.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 34.000.000 11.952.200 11.952.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 34.000.000 11.952.200 11.952.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 34.000.000 11.952.200 11.952.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono 2.643.256.538 2.142.037.636 2.142.037.636 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.643.256.538 2.142.037.636 2.142.037.636 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN 2.643.256.538 2.142.037.636 2.142.037.636 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.237.815.278 2.014.365.036 2.014.365.036 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.743.780.500 1.702.089.500 1.702.089.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.695.383.000 1.653.692.000 1.653.692.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.397.500 48.397.500 48.397.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 173.409.200 78.440.000 78.440.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 56.410.000 23.450.000 23.450.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.532.300 11.250.000 11.250.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.350.000 13.100.000 13.100.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 66.116.900 30.640.000 30.640.000 108 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 148.261.520 64.694.000 64.694.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 72.448.000 25.094.000 25.094.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.813.520 39.600.000 39.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.400.000 92.400.000 92.400.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000 19.800.000 19.800.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 72.600.000 72.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 79.964.058 76.741.536 76.741.536 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 47.592.000 58.592.000 58.592.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.731.502 9.699.800 9.699.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 18.640.556 8.449.736 8.449.736 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 224.413.000 35.136.000 35.136.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 204.313.200 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 122.215.200 0 0 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 82.098.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 20.099.800 10.136.000 10.136.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 20.099.800 10.136.000 10.136.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.938.600 72.449.600 72.449.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.938.600 72.449.600 72.449.600 109 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.514.600 12.449.600 12.449.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 33.424.000 60.000.000 60.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 78.979.660 6.487.200 6.487.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 78.979.660 6.487.200 6.487.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 78.979.660 6.487.200 6.487.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 42.110.000 13.599.800 13.599.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 42.110.000 13.599.800 13.599.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 42.110.000 13.599.800 13.599.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto 3.435.134.402 2.322.672.750 2.322.672.750 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.435.134.402 2.322.672.750 2.322.672.750 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN 3.435.134.402 2.322.672.750 2.322.672.750 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.859.735.202 2.131.672.950 2.131.672.950 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.134.900 11.350.000 11.350.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.134.900 11.350.000 11.350.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.961.467.000 1.901.070.000 1.901.070.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.929.567.000 1.874.170.000 1.874.170.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 31.900.000 26.900.000 26.900.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 168.723.650 95.827.150 95.827.150 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83.682.400 37.492.000 37.492.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.605.950 10.849.850 10.849.850 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.702.300 28.932.300 28.932.300 110 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 46.733.000 18.553.000 18.553.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 122.433.000 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 122.433.000 0 0 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 75.322.200 70.322.200 70.322.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.522.200 21.522.200 21.522.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 48.800.000 48.800.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 513.654.452 53.103.600 53.103.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 37.462.000 32.462.000 32.462.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 14.294.152 9.646.400 9.646.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 461.898.300 10.995.200 10.995.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 214.299.900 87.250.000 87.250.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 181.299.900 71.250.000 71.250.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 30.700.000 12.399.800 12.399.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 66.900.000 21.450.200 21.450.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.699.900 37.400.000 37.400.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 33.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 33.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 61.900.000 22.449.800 22.449.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 61.900.000 22.449.800 22.449.800 111 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 61.900.000 22.449.800 22.449.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 112.599.800 25.199.900 25.199.900 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 112.599.800 25.199.900 25.199.900 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 112.599.800 25.199.900 25.199.900 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 79.100.000 30.000.100 30.000.100 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 79.100.000 30.000.100 30.000.100 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 79.100.000 30.000.100 30.000.100 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 107.499.500 26.100.000 26.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 107.499.500 26.100.000 26.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 107.499.500 26.100.000 26.100.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan 3.069.932.200 2.761.401.000 2.761.401.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.069.932.200 2.761.401.000 2.761.401.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN 3.069.932.200 2.761.401.000 2.761.401.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.822.978.200 2.617.606.000 2.617.606.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 12.300.000 12.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 12.300.000 12.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.331.313.000 2.361.196.000 2.361.196.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.288.843.000 2.318.726.000 2.318.726.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.470.000 42.470.000 42.470.000 112 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 89.049.600 74.990.000 74.990.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.000.000 7.300.000 7.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.999.600 15.200.000 15.200.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.550.000 8.750.000 8.750.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.000.000 27.390.000 27.390.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500.000 16.350.000 16.350.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 100.000.000 0 0 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.616.000 76.616.000 76.616.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 28.000.000 28.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.616.000 48.616.000 48.616.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.999.600 92.504.000 92.504.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.000.000 26.254.000 26.254.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.000.000 5.100.000 5.100.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 154.999.600 49.150.000 49.150.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 109.354.000 59.095.000 59.095.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 100.354.000 51.595.000 51.595.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 60.564.000 22.695.000 22.695.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.790.000 28.900.000 28.900.000 113 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.000.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 9.000.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.200.000 22.300.000 22.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.200.000 22.300.000 22.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.200.000 22.300.000 22.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 26.200.000 13.500.000 13.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 26.200.000 13.500.000 13.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 26.200.000 13.500.000 13.500.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.000.000 21.300.000 21.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.000.000 21.300.000 21.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 50.000.000 21.300.000 21.300.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 31.200.000 27.600.000 27.600.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 31.200.000 27.600.000 27.600.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 31.200.000 27.600.000 27.600.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap 2.267.393.810 2.145.744.000 2.145.744.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.267.393.810 2.145.744.000 2.145.744.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN 2.267.393.810 2.145.744.000 2.145.744.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.954.043.810 1.967.516.000 1.967.516.000 114 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 8.560.000 8.560.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 8.560.000 8.560.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.622.845.000 1.685.288.000 1.685.288.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.570.945.000 1.633.388.000 1.633.388.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.900.000 51.900.000 51.900.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 3.300.000 3.300.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.300.000 3.300.000 3.300.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 136.108.810 104.988.000 104.988.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.000.000 3.041.000 3.041.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.100.000 10.005.000 10.005.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.252.810 14.015.000 14.015.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.164.000 14.092.000 14.092.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.100.000 3.000.000 3.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.292.000 34.925.000 34.925.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 32.200.000 25.910.000 25.910.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 20.100.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 20.100.000 15.000.000 15.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.590.000 100.280.000 100.280.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26.090.000 24.780.000 24.780.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.500.000 75.500.000 75.500.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.100.000 50.100.000 50.100.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.100.000 30.100.000 30.100.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 114.980.000 80.960.000 80.960.000 115 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 97.080.000 68.868.000 68.868.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.200.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 76.880.000 48.868.000 48.868.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 17.900.000 12.092.000 12.092.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 17.900.000 12.092.000 12.092.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 30.300.000 24.967.000 24.967.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.300.000 24.967.000 24.967.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 15.200.000 14.600.000 14.600.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.100.000 10.367.000 10.367.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 20.200.000 18.700.000 18.700.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 20.200.000 18.700.000 18.700.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 20.200.000 18.700.000 18.700.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 97.470.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 97.470.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 97.470.000 24.000.000 24.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 50.400.000 29.601.000 29.601.000 116 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 50.400.000 29.601.000 29.601.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 50.400.000 29.601.000 29.601.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 4.269.199.200 5.666.323.100 5.666.323.100 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 0 0 0 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 0 0 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0 0 0 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 0 0 0 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 05 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 4.269.199.200 5.666.323.100 5.666.323.100 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4.269.199.200 5.666.323.100 5.666.323.100 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.012.627.300 2.722.208.000 2.722.208.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.464.572.800 2.294.509.800 2.294.509.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.381.687.000 2.211.624.000 2.211.624.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 82.885.800 82.885.800 82.885.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 204.099.100 157.916.200 157.916.200 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 5.000.000 5.000.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.841.000 6.000.000 6.000.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.454.100 21.428.200 21.428.200 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.089.500 13.273.500 13.273.500 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.714.500 17.714.500 17.714.500 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.000.000 94.500.000 94.500.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.184.000 80.684.000 80.684.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.000.000 31.000.000 31.000.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 64.184.000 49.684.000 49.684.000 117 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) APBD (Rp) 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 244.771.400 189.098.000 189.098.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.731.000 32.531.000 32.531.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.500.000 33.500.000 33.500.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 174.540.400 123.067.000 123.067.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 407.863.400 217.863.400 217.863.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 407.863.400 217.863.400 217.863.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 407.863.400 217.863.400 217.863.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 75.520.700 1.199.900.800 1.199.900.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 75.520.700 1.199.900.800 1.199.900.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 75.520.700 1.199.900.800 1.199.900.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 100.328.400 936.518.400 936.518.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 100.328.400 936.518.400 936.518.400 118 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 195.792.000 54.200.000 0 0 249.992.000 100 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 36.600.000 0 0 0 36.600.000 15 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 1.864 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 80 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1 Lampiran IX : Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor : 7 Tahun 2020 Tanggal : 23 Desember 2020 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 140.680.000 0 0 0 140.680.000 56 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Kelautan dan Perikanan 436.182.500 0 0 0 436.182.500 174 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Dinas Kelautan dan Perikanan 100.277.200 0 0 0 100.277.200 40 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 20 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 341.961.200 0 0 0 341.961.200 137 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah 60.252.000 0 0 0 60.252.000 24 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 332.892.297 0 0 0 332.892.297 133 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Inspektorat 7.378.000 0 0 0 7.378.000 3 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Talun 19.484.000 4.000.000 0 0 23.484.000 9 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Kecamatan Talun 8.570.500 130.000 0 0 8.700.500 3 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Buaran 46.200.000 0 0 0 46.200.000 18 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Karangdadap 24.000.000 0 0 0 24.000.000 10 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 84.547.800 0 0 0 84.547.800 34 2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 245.161.000 0 0 0 245.161.000 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 271.504.000 0 0 0 271.504.000 111 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karangdadap 20.000.000 0 0 0 20.000.000 8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Wiradesa 11.485.000 718.515.000 0 0 730.000.000 298 Kecamatan Karanganyar 9.849.400 0 0 0 9.849.400 4 Kecamatan Siwalan 22.300.000 0 0 0 22.300.000 9 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Wiradesa 60.199.500 0 0 0 60.199.500 25 Kecamatan Doro 30.150.450 0 0 0 30.150.450 12 3 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Kecamatan Talun 24.730.000 0 0 0 24.730.000 10 Kecamatan Karangdadap 29.601.000 0 0 0 29.601.000 12 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9.441.800 0 0 0 9.441.800 100 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 283.981 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.300.000 0 0 0 8.300.000 88 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.292.900 0 0 0 86.292.900 914 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 21.114.000 0 0 0 21.114.000 224 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 150.394.200 0 0 0 150.394.200 1.593 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 4 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 144.946.400 0 0 0 144.946.400 1.535 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 10.641.200 0 0 0 10.641.200 113 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 36.451.800 0 0 0 36.451.800 386 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 78.500.000 0 0 0 78.500.000 831 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 5 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 25.744.000 0 0 0 25.744.000 273 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 14.489 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.943.000 0 0 0 10.943.000 116 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 6 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 35.000.000 0 0 0 35.000.000 371 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.517.000 651.980.000 0 0 653.497.000 6.921 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 99.348.000 652.000 0 0 100.000.000 1.059 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 405.000.000 0 0 0 405.000.000 4.289 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7.410.800 0 0 0 7.410.800 78 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 96.706.700 0 0 0 96.706.700 1.024 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 31.115.000 0 0 0 31.115.000 330 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Kelautan dan Perikanan 92.730.000 0 0 0 92.730.000 982 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Sekretariat Daerah 29.885.300 0 0 0 29.885.300 317 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 212 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 241.374.500 0 0 0 241.374.500 2.556 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kajen 14.999.900 0 0 0 14.999.900 159 Kecamatan Sragi 52.000.000 0 0 0 52.000.000 551 Kecamatan Wiradesa 54.990.900 0 0 0 54.990.900 582 Kecamatan Kedungwuni 10.000.000 0 0 0 10.000.000 106 Kecamatan Buaran 5.000.000 0 0 0 5.000.000 53 Kecamatan Tirto 2.999.600 0 0 0 2.999.600 32 Kecamatan Bojong 389.000 18.903.000 0 0 19.292.000 204 Kecamatan Karanganyar 33.300.000 0 0 0 33.300.000 353 Kecamatan Doro 10.250.500 0 0 0 10.250.500 109 Kecamatan Talun 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 63 Kecamatan Lebakbarang 2.400.000 0 0 0 2.400.000 25 Kecamatan Paninggaran 5.955.000 10.000.000 0 0 15.955.000 169 Kecamatan Wonokerto 1.394.000 36.098.000 0 0 37.492.000 397 Kecamatan Siwalan 5.100.000 0 0 0 5.100.000 54 8 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Kecamatan Karangdadap 3.300.000 0 0 0 3.300.000 35 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Buaran 3.799.900 0 0 0 3.799.900 40 Kecamatan Talun 12.090.300 0 0 0 12.090.300 128 Kecamatan Lebakbarang 24.500.000 0 0 0 24.500.000 259 Kecamatan Siwalan 2.381.000 5.119.000 0 0 7.500.000 79 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Wiradesa 6.433.000 723.567.000 0 0 730.000.000 7.732 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Bojong 25.789.800 0 0 0 25.789.800 273 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Bojong 18.200.000 0 0 0 18.200.000 193 Kecamatan Siwalan 27.600.000 0 0 0 27.600.000 292 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.574.000 0 0 0 13.574.000 100 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kajen 15.644.500 0 0 0 15.644.500 115 Kecamatan Kedungwuni 14.847.000 0 0 0 14.847.000 109 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Karanganyar 22.150.300 0 0 0 22.150.300 163 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Kajen 149.541.800 0 0 0 149.541.800 1.102 Kecamatan Buaran 64.329.000 0 0 0 64.329.000 474 9 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Kecamatan Karanganyar 4.660.000 0 0 0 4.660.000 34 Kecamatan Talun 10.000.500 0 0 0 10.000.500 74 Kecamatan Siwalan 21.300.000 0 0 0 21.300.000 157 5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22.225.000 302.775.000 0 0 325.000.000 949 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Dinas Kesehatan 69.999.800 0 0 0 69.999.800 204 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34.260.500 0 0 0 34.260.500 100 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.161.993.600 0 0 0 1.161.993.600 3.392 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 58.888.000 0 0 0 58.888.000 172 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 10 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.046.700 563.642.400 0 0 645.689.100 1.885 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 170.079.800 0 0 0 170.079.800 496 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 985.811.100 0 0 0 985.811.100 2.877 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49.608.000 0 0 0 49.608.000 145 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 18.491.000 0 0 0 18.491.000 54 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.358.727.000 0 0 0 1.358.727.000 3.966 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 11 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 31.659.600 0 0 0 31.659.600 92 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 7.614.000 0 0 0 7.614.000 22 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 98.712.600 14.609.688.600 0 0 14.708.401.200 42.931 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 750.750.000 0 0 0 750.750.000 2.191 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Dinas Kelautan dan Perikanan 38.414.000 441.978.000 0 0 480.392.000 1.402 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 358.167.000 0 0 0 358.167.000 1.045 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Sekretariat Daerah 372.750.000 0 0 0 372.750.000 1.088 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Sekretariat Daerah 64.034.500 0 0 0 64.034.500 187 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 51.800.500 0 0 0 51.800.500 151 Kecamatan Kajen 10.432.000 0 0 0 10.432.000 30 Kecamatan Buaran 9.540.200 0 0 0 9.540.200 28 Kecamatan Karanganyar 317.000 21.999.000 0 0 22.316.000 65 Kecamatan Doro 1.998.000 0 0 0 1.998.000 6 Kecamatan Talun 2.500.000 0 0 0 2.500.000 7 Kecamatan Kandangserang 1.727.100 5.711.000 0 0 7.438.100 22 Kecamatan Paninggaran 1.252.000 0 0 0 1.252.000 4 Kecamatan Karangdadap 1.359.000 8.646.000 0 0 10.005.000 29 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Karanganyar 8.950.000 0 0 0 8.950.000 26 Kecamatan Doro 38.750.000 0 0 0 38.750.000 113 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Kecamatan Kedungwuni 7.500.000 722.500.000 0 0 730.000.000 2.131 Kecamatan Buaran 3.602.690 726.397.310 0 0 730.000.000 2.131 Kecamatan Doro 8.950.000 0 0 0 8.950.000 26 Kecamatan Paninggaran 15.405.500 0 0 0 15.405.500 45 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 13 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 764.702.000 2.973.000 0 0 767.675.000 22 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 67.639.800 0 0 0 67.639.800 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 32.813.000 0 0 0 32.813.000 1 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 454.286.400 0 0 0 454.286.400 13 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 70.055.000 0 0 0 70.055.000 2 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 14 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 44.920.000 0 0 0 44.920.000 1 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 55.224.800 0 0 0 55.224.800 2 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 55.382.000 0 0 0 55.382.000 2 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 92.765.000 0 0 0 92.765.000 3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 98.894.000 0 0 0 98.894.000 3 7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 288.458.900 0 0 0 288.458.900 6 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.800.000 0 0 0 92.800.000 2 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 Dinas Kelautan dan Perikanan 7.665.000 0 0 0 7.665.000 0 Sekretariat Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 3 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Sekretariat Daerah 47.189.000 0 0 0 47.189.000 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 25.655.000 0 0 0 25.655.000 1 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 326.332.600 0 0 0 326.332.600 7 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 155.250.000 0 0 0 155.250.000 3 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 16 KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 327.007.500 0 0 0 327.007.500 7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kecamatan Kedungwuni 1.916.000 0 0 0 1.916.000 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Kedungwuni 15.077.000 0 0 0 15.077.000 0 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Kecamatan Bojong 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 Kecamatan Doro 23.971.000 0 0 0 23.971.000 1 Kecamatan Siwalan 13.500.000 0 0 0 13.500.000 0 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM Kecamatan Wiradesa 80.244.300 0 0 0 80.244.300 2 Kecamatan Doro 22.988.000 0 0 0 22.988.000 0 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Kecamatan Kedungwuni 41.599.400 0 0 0 41.599.400 1 Kecamatan Karanganyar 9.849.900 0 0 0 9.849.900 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 25 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 17
Koreksi Anda