Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama

Koreksi Pasal 10

PERDA Nomor 3 Tahun 2021 | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021

PDF Sumber
100%
Hal. 1
Hal. 1
Teks Saat Ini
Bupati MENETAPKAN peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021. KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 479.807.094.404 339.693.849.261 (140.113.245.143) 29 % 4.1.01 Pajak Daerah 99.085.156.750 77.131.232.673 (21.953.924.077) 22 % 4.1.02 Retribusi Daerah 23.617.263.278 12.861.008.641 (10.756.254.637) 46 % 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.233.176.091 8.728.490.728 (4.504.685.363) 34 % 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 343.871.498.285 240.973.117.219 (102.898.381.066) 30 % 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.672.454.743.000 1.650.485.233.316 (21.969.509.684) 1 % 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.542.635.474.000 1.520.185.651.302 (22.449.822.698) 1 % 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 129.819.269.000 130.299.582.014 480.313.014 0 % 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 88.063.040.000 97.542.753.703 9.479.713.703 11 % 4.3.01 Pendapatan Hibah 9.500.000.000 9.500.000.000 0 0 % 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 78.563.040.000 88.042.753.703 9.479.713.703 12 % Jumlah Pendapatan 2.240.324.877.404 2.087.721.836.280 (152.603.041.124) 7 % 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.570.597.933.548 1.614.090.376.725 43.492.443.177 3 % 5.1.01 Belanja Pegawai 972.078.412.917 1.007.104.707.945 35.026.295.028 4 % 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 493.160.773.632 523.273.345.451 30.112.571.819 6 % 5.1.05 Belanja Hibah 76.748.797.600 67.183.356.180 (9.565.441.420) 12 % 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 28.609.949.399 16.528.967.149 (12.080.982.250) 42 % LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. 1 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 5.2 BELANJA MODAL 297.110.644.353 247.321.585.793 (49.789.058.560) 17 % 5.2.01 Belanja Modal Tanah 23.871.641.000 9.112.538.135 (14.759.102.865) 62 % 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 43.086.125.157 61.015.884.897 17.929.759.740 42 % 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 78.991.133.401 69.363.056.555 (9.628.076.846) 12 % 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 133.571.453.000 101.429.917.229 (32.141.535.771) 24 % 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.590.291.795 6.400.188.977 (11.190.102.818) 64 % 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.604.000.000 604.000.000 12 % 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.604.000.000 604.000.000 12 % 5.4 BELANJA TRANSFER 383.523.484.503 378.465.633.639 (5.057.850.864) 1 % 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 12.270.242.003 10.453.607.514 (1.816.634.489) 15 % 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 371.253.242.500 368.012.026.125 (3.241.216.375) 1 % Jumlah Belanja 2.256.232.062.404 2.245.481.596.157 (10.750.466.247) 0 % Total Surplus/(Defisit) (15.907.185.000) (157.759.759.877) (141.852.574.877) -892 % 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.907.185.000 163.759.759.877 140.852.574.877 615 % 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.907.185.000 163.759.759.877 140.852.574.877 615 % Jumlah Penerimaan Pembiayaan 22.907.185.000 163.759.759.877 140.852.574.877 615 % 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000 6.000.000.000 (1.000.000.000) 14 % 6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000 6.000.000.000 (1.000.000.000) 14 % 2 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 292.623.287.801 1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 221.189.530.473 1.278.733.787.813 201.362.874.052 0 0 1.480.096.661.865 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 0 685.119.289.939 56.864.231.041 0 0 741.983.520.980 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 0 685.119.289.939 56.864.231.041 0 0 741.983.520.980 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 289.387.622.801 433.241.283.206 83.440.265.835 0 0 516.681.549.041 219.179.498.477 493.759.960.869 63.052.706.423 0 0 556.812.667.292 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 76.075.686.711 229.254.075.853 24.784.838.098 0 0 254.038.913.951 53.281.508.840 261.338.052.596 33.106.132.403 0 0 294.444.184.999 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 138.351.936.090 117.486.971.000 50.497.836.090 0 0 167.984.807.090 98.897.989.637 138.553.245.911 20.385.408.020 0 0 158.938.653.931 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 74.960.000.000 86.500.236.353 8.157.591.647 0 0 94.657.828.000 67.000.000.000 93.868.662.362 9.561.166.000 0 0 103.429.828.362 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.879.125.000 57.088.660.289 113.709.371.250 0 0 170.798.031.539 1.287.331.996 55.912.062.389 81.293.967.988 0 0 137.206.030.377 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.879.125.000 30.226.218.289 105.220.165.250 0 0 135.446.383.539 1.287.331.996 29.381.972.214 70.778.373.988 0 0 100.160.346.202 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 26.862.442.000 8.489.206.000 0 0 35.351.648.000 0 26.530.090.175 10.515.594.000 0 0 37.045.684.175 1 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1.356.540.000 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 722.700.000 23.280.413.700 36.180.000 0 0 23.316.593.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.356.540.000 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 722.700.000 23.280.413.700 36.180.000 0 0 23.316.593.700 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 13.473.336.900 84.469.100 0 0 13.557.806.000 0 12.487.575.174 43.909.000 0 0 12.531.484.174 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 0 9.788.830.300 0 0 0 9.788.830.300 0 9.419.910.174 0 0 0 9.419.910.174 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0 3.684.506.600 84.469.100 0 0 3.768.975.700 0 3.067.665.000 43.909.000 0 0 3.111.574.000 1 05 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 0 8.174.485.742 71.879.600 0 0 8.246.365.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 0 8.174.485.742 71.879.600 0 0 8.246.365.342 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 18.003.027.328 98.490.585.148 24.387.640.842 0 0 122.878.225.990 9.759.586.853 91.940.396.426 22.079.225.922 0 0 114.019.622.348 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 0 569.189.200 0 0 0 569.189.200 2 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 0 569.189.200 0 0 0 569.189.200 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 0 5.809.128.200 0 0 0 5.809.128.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 0 5.809.128.200 0 0 0 5.809.128.200 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 310.518.360 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 129.420.000 13.958.753.000 38.384.000 0 0 13.997.137.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 310.518.360 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 129.420.000 13.958.753.000 38.384.000 0 0 13.997.137.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 0 32.759.200 175.721.700 0 0 208.480.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 0 32.759.200 175.721.700 0 0 208.480.900 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 0 3.761.922.500 57.824.000 0 0 3.819.746.500 3 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 0 3.761.922.500 57.824.000 0 0 3.819.746.500 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 0 7.087.488.008 232.152.000 0 0 7.319.640.008 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 0 7.087.488.008 232.152.000 0 0 7.319.640.008 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 0 6.349.866.474 23.473.000 0 0 6.373.339.474 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 0 6.349.866.474 23.473.000 0 0 6.373.339.474 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 0 7.782.073.950 890.345.800 0 0 8.672.419.750 4 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 0 7.782.073.950 890.345.800 0 0 8.672.419.750 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2.702.701.100 7.856.394.550 14.915.206.100 0 0 22.771.600.650 1.616.949.000 7.581.541.890 16.414.206.100 0 0 23.995.747.990 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 0 1.295.416.600 16.224.288.600 0 0 17.519.705.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 2.702.701.100 6.757.681.950 305.517.500 0 0 7.063.199.450 1.616.949.000 6.286.125.290 189.917.500 0 0 6.476.042.790 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 0 7.959.974.700 2.760.539.822 0 0 10.720.514.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 0 7.959.974.700 2.760.539.822 0 0 10.720.514.522 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11.179.347.868 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 6.332.487.853 12.980.524.900 972.170.000 0 0 13.952.694.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 11.179.347.868 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 6.332.487.853 12.980.524.900 972.170.000 0 0 13.952.694.900 5 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 2.010.460.000 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 880.230.000 6.157.895.500 429.140.000 0 0 6.587.035.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 2.010.460.000 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 880.230.000 6.157.895.500 429.140.000 0 0 6.587.035.500 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1.800.000.000 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 800.500.000 7.461.444.460 35.269.500 0 0 7.496.713.960 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1.800.000.000 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 800.500.000 7.461.444.460 35.269.500 0 0 7.496.713.960 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0 135.748.100 0 0 0 135.748.100 0 112.730.100 0 0 0 112.730.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 135.748.100 0 0 0 135.748.100 0 112.730.100 0 0 0 112.730.100 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0 65.520.600 0 0 0 65.520.600 0 65.450.600 0 0 0 65.450.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0 65.520.600 0 0 0 65.520.600 0 65.450.600 0 0 0 65.450.600 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 0 261.876.000 0 0 0 261.876.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 0 261.876.000 0 0 0 261.876.000 6 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 0 3.937.580.744 50.000.000 0 0 3.987.580.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 0 3.937.580.744 50.000.000 0 0 3.987.580.744 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 70.197.000 0 0 0 70.197.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0 90.000.000 0 0 0 90.000.000 0 70.197.000 0 0 0 70.197.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 465.489.700 14.714.526.700 8.985.061.080 0 0 23.699.587.780 435.457.738 15.907.322.980 10.338.042.635 0 0 26.245.365.615 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 465.489.700 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 435.457.738 6.398.814.200 631.162.000 0 0 7.029.976.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 465.489.700 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 435.457.738 6.398.814.200 631.162.000 0 0 7.029.976.200 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 0 1.029.034.680 32.411.000 0 0 1.061.445.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 0 1.029.034.680 32.411.000 0 0 1.061.445.680 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 0 7.661.282.300 163.200 0 0 7.661.445.500 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 0 7.661.282.300 163.200 0 0 7.661.445.500 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 0 343.664.500 1.092.650.000 0 0 1.436.314.500 7 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 0 343.664.500 1.092.650.000 0 0 1.436.314.500 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 0 365.356.000 8.581.656.435 0 0 8.947.012.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 0 365.356.000 8.581.656.435 0 0 8.947.012.435 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0 111.322.600 0 0 0 111.322.600 0 109.171.300 0 0 0 109.171.300 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0 111.322.600 0 0 0 111.322.600 0 109.171.300 0 0 0 109.171.300 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0 102.156.081.040 5.534.817.800 0 0 107.690.898.840 0 89.774.821.240 4.068.037.370 0 0 93.842.858.610 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 0 38.409.570.390 2.764.171.370 0 0 41.173.741.760 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 0 38.409.570.390 2.764.171.370 0 0 41.173.741.760 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 0 51.365.250.850 1.303.866.000 0 0 52.669.116.850 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 0 51.365.250.850 1.303.866.000 0 0 52.669.116.850 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 1.929.233.072.575 71.428.661.919 1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503 461.909.935.122 1.856.337.261.216 65.765.372.774 3.057.222.700 5.604.000.000 378.465.633.639 452.892.229.113 5 01 PERENCANAAN 0 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 0 8.476.966.817 135.076.000 0 0 8.612.042.817 8 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 0 8.476.966.817 135.076.000 0 0 8.612.042.817 5 02 KEUANGAN 1.929.233.072.575 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 1.856.337.261.216 48.876.050.391 2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639 435.827.715.730 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.929.233.072.575 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 1.856.337.261.216 48.876.050.391 2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639 435.827.715.730 5 03 KEPEGAWAIAN 0 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 0 7.966.167.566 40.115.000 0 0 8.006.282.566 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 0 7.966.167.566 40.115.000 0 0 8.006.282.566 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 16.388.000 0 0 0 16.388.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 16.388.000 0 0 0 16.388.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0 667.276.000 0 0 0 667.276.000 0 429.800.000 0 0 0 429.800.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0 98.894.000 0 0 0 98.894.000 0 91.767.000 0 0 0 91.767.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0 568.382.000 0 0 0 568.382.000 0 338.033.000 0 0 0 338.033.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 0 8.045.837.008 63.085.000 0 0 8.108.922.008 9 KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 0 8.045.837.008 63.085.000 0 0 8.108.922.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 0 8.045.837.008 63.085.000 0 0 8.108.922.008 7 UNSUR KEWILAYAHAN 0 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 0 58.232.050.384 6.353.098.114 0 0 64.585.148.498 7 01 KECAMATAN 0 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 0 58.232.050.384 6.353.098.114 0 0 64.585.148.498 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 0 4.266.732.990 774.419.000 0 0 5.041.151.990 0 4.013.162.290 384.256.000 0 0 4.397.418.290 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 0 3.978.901.348 776.165.900 0 0 4.755.067.248 0 3.838.616.848 632.054.900 0 0 4.470.671.748 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 0 7.691.055.380 3.677.395.200 0 0 11.368.450.580 0 7.256.171.080 2.316.844.100 0 0 9.573.015.180 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 0 7.012.738.580 2.186.698.000 0 0 9.199.436.580 0 6.633.321.780 1.280.222.600 0 0 7.913.544.380 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 0 5.017.437.490 2.294.712.924 0 0 7.312.150.414 0 4.748.499.000 1.387.179.614 0 0 6.135.678.614 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 0 2.653.009.494 0 0 0 2.653.009.494 0 2.353.609.892 14.760.900 0 0 2.368.370.792 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 0 2.927.038.600 33.050.000 0 0 2.960.088.600 0 2.821.840.800 33.183.000 0 0 2.855.023.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 0 2.385.478.500 0 0 0 2.385.478.500 0 2.289.561.100 0 0 0 2.289.561.100 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 0 2.330.756.006 41.213.000 0 0 2.371.969.006 0 2.253.034.806 42.333.000 0 0 2.295.367.806 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 0 2.371.323.300 0 0 0 2.371.323.300 0 2.257.787.300 0 0 0 2.257.787.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 0 2.069.815.280 25.008.000 0 0 2.094.823.280 0 1.898.666.738 21.327.000 0 0 1.919.993.738 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang 0 1.947.525.370 0 0 0 1.947.525.370 0 1.887.695.570 0 0 0 1.887.695.570 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang 0 2.117.634.340 5.711.000 0 0 2.123.345.340 0 2.057.285.340 3.408.000 0 0 2.060.693.340 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 0 2.342.999.900 35.000.000 0 0 2.377.999.900 0 2.219.333.400 35.000.000 0 0 2.254.333.400 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 0 3.121.054.300 10.745.000 0 0 3.131.799.300 0 2.903.520.514 10.745.000 0 0 2.914.265.514 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono 0 2.068.932.636 73.105.000 0 0 2.142.037.636 0 1.985.470.436 87.362.000 0 0 2.072.832.436 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto 0 2.280.608.750 42.064.000 0 0 2.322.672.750 0 2.159.360.650 41.842.000 0 0 2.201.202.650 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan 0 2.756.282.000 5.119.000 0 0 2.761.401.000 0 2.636.505.840 20.538.000 0 0 2.657.043.840 10 NO. URUT NAMA OPD HALAMAN 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 2 Dinas Kesehatan 29 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 55 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 60 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 85 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 111 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 120 9 Dinas Sosial 128 10 Dinas PMD, PPPA dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 140 11 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 171 12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 187 13 Dinas Perhubungan 195 14 Dinas Komunikasi Dan Informasi 206 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 219 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 237 17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 253 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 263 19 Dinas Kelautan Dan Perikanan 271 20 Sekretariat Daerah 282 21 Sekretariat DPRD 299 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan 309 23 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 319 24 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 339 25 Inspektorat 350 26 Kecamatan Kajen 364 27 Kecamatan Sragi 374 28 Kecamatan Wiradesa 383 29 Kecamatan Kedungwuni 393 30 Kecamatan Buaran 404 31 Kecamatan Tirto 414 32 Kecamatan Bojong 423 33 Kecamatan Wonopringgo 432 34 Kecamatan Karanganyar 445 35 Kecamatan Doro 455 36 Kecamatan Talun 468 37 Kecamatan Lebakbarang 479 38 Kecamatan Kandangserang 492 39 Kecamatan Paninggaran 500 40 Kecamatan Kesesi 509 41 Kecamatan Petungkriyono 519 42 Kecamatan Wonokerto 528 43 Kecamatan Siwalan 537 44 Kecamatan Karangdadap 547 45 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 558 DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 720.934.775.654 741.983.520.980 21.048.745.326 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 183.559.547.600 180.547.770.403 (3.011.777.197) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 112.341.843.000 118.782.502.503 6.440.659.503 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 3.074.036.000 2.121.036.000 (953.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.460.000.000 1.110.000.000 (350.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 0 (140.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.320.000.000 1.110.000.000 (210.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 1.614.036.000 1.011.036.000 (603.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.614.036.000 1.011.036.000 (603.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 120.000.000 125.000.000 5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 120.000.000 125.000.000 5.000.000 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 120.000.000 125.000.000 5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 188.800.000 188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 188.800.000 188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 188.800.000 188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.609.000.000 1.958.400.000 349.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 436.000.000 378.000.000 (58.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.000.000 0 (90.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 346.000.000 378.000.000 32.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 1.173.000.000 1.580.400.000 407.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.173.000.000 1.580.400.000 407.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.327.625.000 19.983.424.000 17.655.799.000 2 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 640.000.000 600.000.000 (40.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 140.000.000 0 (140.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 500.000.000 600.000.000 100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 1.687.625.000 19.383.424.000 17.695.799.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.687.625.000 19.383.424.000 17.695.799.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 475.500.000 2.937.150.000 2.461.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 463.520.000 311.000.000 (152.520.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.520.000 216.000.000 (247.520.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 05 Belanja Hibah 0 95.000.000 95.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 11.980.000 2.626.150.000 2.614.170.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.980.000 2.626.150.000 2.614.170.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 427.800.000 1.523.550.000 1.095.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 416.040.000 0 (416.040.000) 3 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 416.040.000 0 (416.040.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 11.760.000 1.523.550.000 1.511.790.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 11.760.000 1.523.550.000 1.511.790.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.293.599.000 1.815.000.000 (21.478.599.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 1.157.100.000 0 (1.157.100.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.157.100.000 0 (1.157.100.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 22.136.499.000 1.815.000.000 (20.321.499.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 311.346.000 0 (311.346.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 21.825.153.000 1.815.000.000 (20.010.153.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 1.090.000.000 0 (1.090.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 1.090.000.000 0 (1.090.000.000) 4 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.090.000.000 0 (1.090.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 0 50.000.000 50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.900.000 2.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.100.000 2.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 05 Belanja Hibah 0 45.000.000 45.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 0 (100.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 100.000.000 0 (100.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 78.563.040.000 87.036.887.303 8.473.847.303 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI 60.287.912.778 71.714.679.762 11.426.766.984 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 01 Belanja Pegawai 14.483.390.833 20.720.420.300 6.237.029.467 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.804.521.945 50.994.259.462 5.189.737.517 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL 18.275.127.222 15.322.207.541 (2.952.919.681) 5 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.316.022.827 10.561.855.764 8.245.832.937 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.959.104.395 4.760.351.777 (11.198.752.618) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 315.000.000 315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 0 315.000.000 315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 315.000.000 315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.000.000 220.964.800 (104.035.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI 325.000.000 220.964.800 (104.035.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 7.500.000 (1.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.000.000 213.464.800 (102.535.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 686.243.000 249.510.400 (436.732.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI 686.243.000 249.510.400 (436.732.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 01 Belanja Pegawai 6.300.000 6.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 679.943.000 243.210.400 (436.732.600) 6 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 250.000.000 257.780.000 7.780.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI 162.350.000 170.330.000 7.980.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 01 Belanja Pegawai 10.000.000 4.500.000 (5.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 152.350.000 165.830.000 13.480.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 BELANJA MODAL 87.650.000 87.450.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 87.650.000 87.450.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.916.298.300 15.042.912.600 (4.873.385.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 413.025.000 363.125.000 (49.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 413.025.000 363.125.000 (49.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.600.000 1.600.000 (1.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.425.000 41.525.000 (48.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 320.000.000 320.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 250.000.000 250.000.000 7 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 0 250.000.000 250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 0 400.000 400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.600.000 24.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 0 225.000.000 225.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.074.550.000 878.350.000 (196.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 303.397.500 54.093.500 (249.304.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.997.500 51.693.500 696.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah 250.000.000 0 (250.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL 771.152.500 824.256.500 53.104.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 771.152.500 824.256.500 53.104.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 9.849.812.000 522.000.000 (9.327.812.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 9.770.155.600 522.000.000 (9.248.155.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 24.000.000 0 (24.000.000) 8 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.746.155.600 522.000.000 (9.224.155.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 79.656.400 0 (79.656.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 79.656.400 0 (79.656.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.197.000.000 7.908.762.000 6.711.762.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.197.000.000 502.992.000 (694.008.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai 4.400.000 28.000.000 23.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 620.100.000 142.492.000 (477.608.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah 572.500.000 332.500.000 (240.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 0 7.405.770.000 7.405.770.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 7.405.770.000 7.405.770.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 458.000.000 822.600.000 364.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 458.000.000 42.600.000 (415.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 1.300.000 400.000 (900.000) 9 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.700.000 42.200.000 (414.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 0 780.000.000 780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 780.000.000 780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 221.000.000 220.600.000 (400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 221.000.000 20.600.000 (200.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.600.000 20.200.000 (200.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 0 200.000.000 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 200.000.000 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 221.000.000 1.505.600.000 1.284.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 221.000.000 20.600.000 (200.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.600.000 20.200.000 (200.400.000) 10 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 0 1.485.000.000 1.485.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 1.485.000.000 1.485.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 167.000.000 167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 0 167.000.000 167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 167.000.000 167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 100.000.000 100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 0 6.154.000 6.154.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 01 Belanja Pegawai 0 400.000 400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 5.754.000 5.754.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 0 93.846.000 93.846.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 93.846.000 93.846.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 325.000.000 0 (325.000.000) 11 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI 22.225.000 0 (22.225.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.225.000 0 (22.225.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 BELANJA MODAL 302.775.000 0 (302.775.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 302.775.000 0 (302.775.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.677.521.400 360.620.700 (4.316.900.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI 4.677.521.400 341.620.700 (4.335.900.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai 14.100.000 9.450.000 (4.650.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 171.988.200 57.687.500 (114.300.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.491.433.200 274.483.200 (4.216.950.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 BELANJA MODAL 0 19.000.000 19.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 19.000.000 19.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.056.190.000 1.279.990.000 223.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 23.543.000 161.899.000 138.356.000 12 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.600.000 400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.343.000 43.299.000 20.956.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 05 Belanja Hibah 0 117.000.000 117.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 1.032.647.000 1.118.091.000 85.444.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 517.297.000 1.117.282.500 599.985.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 515.350.000 0 (515.350.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 808.500 808.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 299.999.900 275.974.900 (24.025.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI 299.999.900 275.974.900 (24.025.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 2.700.000 (2.700.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 294.599.900 273.274.900 (21.325.000) 13 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 123.200.000 89.840.000 (33.360.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI 123.200.000 89.840.000 (33.360.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 0 (1.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.700.000 39.840.000 (6.860.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 05 Belanja Hibah 75.000.000 50.000.000 (25.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 260.000.000 260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 0 260.000.000 260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 260.000.000 260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 38.450.000 38.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL 0 38.450.000 38.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0 38.450.000 38.450.000 14 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.614.051.100 40.942.458.100 (2.671.593.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 12.327.677.000 10.491.277.000 (1.836.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.327.677.000 10.491.277.000 (1.836.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 56.800.000 56.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.877.000 564.477.000 273.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 11.980.000.000 9.870.000.000 (2.110.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.769.414.400 1.385.014.400 (384.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.722.414.400 1.165.014.400 (557.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.400.000 6.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.014.400 138.614.400 57.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah 1.635.000.000 1.020.000.000 (615.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 47.000.000 220.000.000 173.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 47.000.000 220.000.000 173.000.000 15 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.426.400.800 4.369.090.800 942.690.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.426.400.800 4.369.090.800 942.690.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 14.000.000 13.600.000 (400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 155.400.800 1.013.092.300 857.691.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah 3.257.000.000 3.342.398.500 85.398.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.190.090.000 121.000.000 (1.069.090.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 970.090.000 121.000.000 (849.090.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 8.800.000 0 (8.800.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 961.290.000 121.000.000 (840.290.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL 220.000.000 0 (220.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 220.000.000 0 (220.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 240.000.000 189.800.000 (50.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 240.000.000 189.800.000 (50.200.000) 16 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 400.000 (1.600.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 14.400.000 1.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah 225.000.000 175.000.000 (50.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 222.072.000 121.872.000 (100.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 222.072.000 121.872.000 (100.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.072.000 1.872.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 05 Belanja Hibah 220.000.000 120.000.000 (100.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 24.129.196.900 23.968.516.900 (160.680.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 24.129.196.900 23.968.516.900 (160.680.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 3.600.000 1.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.596.900 24.796.900 (37.800.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah 24.064.200.000 23.940.120.000 (124.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 140.000.000 139.800.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI 140.000.000 139.800.000 (200.000) 17 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai 550.000 400.000 (150.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.450.000 5.400.000 (50.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah 134.000.000 134.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.200.000 28.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI 139.200.000 126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.200.000 126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.687.355.200 5.779.897.200 (1.907.458.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.498.308.000 5.679.350.000 (1.818.958.000) 18 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.498.308.000 5.679.350.000 (1.818.958.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.500.000 1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.998.308.000 4.027.850.000 29.542.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah 3.500.000.000 1.650.000.000 (1.850.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 189.047.200 100.547.200 (88.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI 189.047.200 100.547.200 (88.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.047.200 11.147.200 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 177.000.000 89.400.000 (87.600.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 26.812.916.000 26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 26.812.016.000 (900.000) 19 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.812.916.000 26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.000.000 5.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.207.916.000 26.207.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 600.000.000 600.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 75.000.000 74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 74.025.000 (975.000) 20 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 70.425.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 510.487.312.054 534.549.709.577 24.062.397.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.441.800 8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.441.800 8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.441.800 8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.041.800 6.195.800 (846.000) 21 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 509.103.580.054 532.967.223.577 23.863.643.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 506.994.980.354 530.868.518.877 23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 506.994.980.354 530.868.518.877 23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 506.994.980.354 530.868.518.877 23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.740.600.000 1.730.705.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.740.600.000 1.730.705.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 544.200.000 544.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.196.400.000 1.186.505.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 367.999.700 367.999.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 367.999.700 367.999.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 271.800.000 271.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.199.700 96.199.700 0 22 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.920.000 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 9.920.000 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.920.000 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.499.000 241.419.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 81.499.000 81.499.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 81.499.000 81.499.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.899.000 80.899.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 159.920.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 159.920.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.500.000 155.420.000 (40.080.000) 23 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 75.000.000 274.800.000 199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 75.000.000 274.800.000 199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 200.000 0 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000 0 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 74.800.000 274.800.000 200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.350.000 274.800.000 201.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.450.000 0 (1.450.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904.871.200 904.671.200 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 707.501.200 707.501.200 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 707.501.200 707.501.200 0 24 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 12.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 694.901.200 694.901.200 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.370.000 197.170.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 197.370.000 197.170.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.900.000 1.900.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.470.000 195.270.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.000.000 153.000.000 50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 63.000.000 63.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 63.000.000 63.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.000.000 63.000.000 0 25 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 90.000.000 50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 90.000.000 50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 1.200.000 600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.400.000 88.800.000 49.400.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 370.000.000 261.876.000 (108.124.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 75.000.000 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 75.000.000 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 4.200.000 600.000 26 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.400.000 69.288.000 (2.112.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 175.000.000 74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 175.000.000 74.138.000 (100.862.000) 27 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 175.000.000 74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 74.138.000 (862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.500.000 69.638.000 (862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 100.000.000 0 (100.000.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 100.000.000 0 (100.000.000) Jumlah Belanja 721.304.775.654 742.245.396.980 20.940.621.326 Total Surplus/(Defisit) (721.304.775.654) (742.245.396.980) (20.940.621.326) 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 28 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 76.075.686.711 53.281.508.840 (22.794.177.871) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 832.376.050 92.417.850 (739.958.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 75.243.310.661 53.189.090.990 (22.054.219.671) Jumlah Pendapatan 76.075.686.711 53.281.508.840 (22.794.177.871) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 254.038.913.951 294.444.184.999 40.405.271.048 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 98.946.147.494 148.993.276.591 50.047.129.097 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 28.664.423.850 40.359.531.200 11.695.107.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 450.000.650 7.000.000.000 6.549.999.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 310.000 0 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 310.000 0 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 449.690.650 7.000.000.000 6.550.309.350 Perda No. 16 Tahun 2017 Permendagri No. 79 Tahun 2018 29 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 449.690.650 7.000.000.000 6.550.309.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.390.068.000 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 1.390.068.000 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.390.068.000 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 7.000.000.000 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000.000 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 7.000.000.000 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.120.941.000 138.328.000 (982.613.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.099.935.000 123.086.000 (976.849.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 6.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 117.127.000 116.336.000 (791.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 05 Belanja Hibah 976.058.000 0 (976.058.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 21.006.000 15.242.000 (5.764.000) 30 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.006.000 15.242.000 (5.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.713.810.000 7.781.849.600 5.068.039.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 2.223.104.000 2.276.026.000 52.922.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 8.300.000 4.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.504.000 67.726.000 48.222.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 05 Belanja Hibah 2.200.000.000 2.200.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 490.706.000 5.505.823.600 5.015.117.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 490.706.000 2.556.758.250 2.066.052.250 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 2.949.065.350 2.949.065.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.988.218.000 11.405.102.455 7.416.884.455 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI 20.757.728 260.228.078 239.470.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.757.728 260.228.078 239.470.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 3.967.460.272 11.144.874.377 7.177.414.105 31 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.411.532.922 11.144.040.377 9.732.507.455 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.050.000 0 (4.050.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.551.877.350 834.000 (2.551.043.350) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.838.076.200 2.829.776.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 2.838.076.200 2.829.776.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 9.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.828.676.200 2.820.376.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.963.310.000 11.030.995.945 2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 8.944.342.000 11.012.027.945 2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 16.000.000 16.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.928.342.000 10.996.027.945 2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL 18.968.000 18.968.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.968.000 18.968.000 0 32 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000 173.479.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 173.479.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 01 Belanja Pegawai 3.450.000 3.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.550.000 170.029.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.161.983.944 108.539.501.691 38.377.517.747 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.310.000 38.060.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 59.310.000 38.060.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.710.000 34.460.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) 33 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 497.779.700 310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 497.779.700 310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 62.135.000 62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.135.000 62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 59.900.000 59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.900.000 59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44.559.900 44.559.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 36.933.500 44.559.900 7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.933.500 44.559.900 7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL 7.626.400 0 (7.626.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.626.400 0 (7.626.400) 34 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 15.230.000 (4.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.450.000 15.230.000 (4.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.450.000 15.230.000 (4.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.024.000 10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.024.000 10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.024.000 10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.000.000 65.828.000 (34.172.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 65.828.000 (34.172.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 65.828.000 (34.172.000) 35 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.000.000 61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 1.587.855.000 1.587.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.581.722.500 1.581.722.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 0 13.200.000 13.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.568.522.500 1.568.522.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 0 6.132.500 6.132.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 6.132.500 6.132.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 980.624.000 980.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI 974.168.000 974.168.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai 6.400.000 6.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 967.768.000 967.768.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 6.456.000 6.456.000 0 36 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.456.000 6.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.072.000 11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI 15.072.000 11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.072.000 11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 791.597.100 632.377.100 (159.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI 791.597.100 632.377.100 (159.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 12.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 388.997.100 250.777.100 (138.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 390.000.000 369.000.000 (21.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000 35.000.000 (15.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 35.000.000 (15.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 35.000.000 (15.000.000) 37 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 19.999.900 17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.900 17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.900 17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 104.000.000 73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI 104.000.000 73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.000.000 73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 40.695.600 20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI 40.695.600 20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.695.600 20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 340.961.400 109.585.400 (231.376.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI 339.005.400 109.585.400 (229.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 10.800.000 (1.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.405.400 98.785.400 (227.620.000) 38 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 BELANJA MODAL 1.956.000 0 (1.956.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.956.000 0 (1.956.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 299.999.800 233.186.800 (66.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI 285.755.800 223.942.800 (61.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 285.755.800 223.942.800 (61.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 14.244.000 9.244.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.244.000 9.244.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.447.493.644 41.881.384.626 37.433.890.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 4.447.493.644 41.881.384.626 37.433.890.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 30.000.000 19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.436.693.644 41.851.384.626 37.414.690.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 37.700.000.000 37.977.726.465 277.726.465 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI 37.700.000.000 37.977.726.465 277.726.465 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.700.000.000 37.977.726.465 277.726.465 39 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.910.130.000 17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI 17.910.130.000 17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.910.130.000 17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 172.679.900 158.556.900 (14.123.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI 172.679.900 158.556.900 (14.123.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 8.650.000 (350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.679.900 149.906.900 (13.773.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.874.177.000 1.774.177.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI 1.861.099.000 1.774.177.000 (86.922.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.861.099.000 1.774.177.000 (86.922.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL 13.078.000 0 (13.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.078.000 0 (13.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 69.999.800 60.399.800 (9.600.000) 40 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 69.999.800 60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 69.999.800 60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.399.800 56.799.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.739.900 33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 49.739.900 33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 49.739.900 33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.739.900 33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 200.000.000 152.596.000 (47.404.000) 41 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000 143.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 556.993.000 540.828.000 (16.165.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 9.322.000 (4.888.000) 42 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.210.000 9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.210.000 9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 5.379.000 (4.621.000) 43 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.600.000 10.440.000 (4.160.000) 44 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.000.000 4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.000.000 4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 505.783.000 505.783.000 0 45 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 505.783.000 505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 505.783.000 505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 505.783.000 505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 534.970.000 326.125.000 (208.845.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.970.000 22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.970.000 22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.970.000 22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.970.000 22.203.000 (7.767.000) 46 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.000.000 292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 470.000.000 292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 470.000.000 292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 470.000.000 292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 35.000.000 11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 11.922.000 (23.078.000) 47 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 153.800.803.457 144.431.359.408 (9.369.444.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.515.100 39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.515.100 39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.515.100 39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.315.100 32.177.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.484.444.200 81.934.998.200 (549.446.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.615.309.000 81.066.709.000 (548.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 81.615.309.000 81.066.709.000 (548.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 81.615.309.000 81.066.709.000 (548.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 869.135.200 868.289.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 869.135.200 868.289.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 370.440.000 370.440.000 0 48 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 498.695.200 497.849.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 273.717.300 200.717.300 (73.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.999.000 19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.999.000 19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.999.000 19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.042.000 14.042.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 763.000 763.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 763.000 763.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 13.279.000 13.279.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.279.000 13.279.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.700.000 29.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 23.183.000 23.183.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.183.000 23.183.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 6.517.000 6.517.000 0 49 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.517.000 6.517.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.976.300 29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.976.300 29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.976.300 29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 75.000.000 (25.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 75.000.000 (25.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 75.000.000 (25.000.000) 50 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 936.300.000 935.400.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 464.400.000 464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 464.400.000 464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 464.400.000 464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.900.000 471.000.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 471.900.000 471.000.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 461.100.000 460.200.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.516.200 242.516.200 70.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.495.000 32.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.495.000 32.495.000 0 51 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.495.000 32.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.871.500 77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 77.871.500 77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.871.500 77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.988.900 89.988.900 75.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.988.900 89.988.900 75.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 550.000 550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.988.900 89.438.900 74.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 30.000.000 0 52 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.160.800 12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 17.160.800 12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.160.800 12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 69.888.310.657 61.078.350.608 (8.809.960.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 69.888.310.657 61.078.350.608 (8.809.960.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 58.504.527.881 51.698.754.682 (6.805.773.199) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 37.670.653.370 33.851.827.219 (3.818.826.151) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.833.874.511 17.846.927.463 (2.986.947.048) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 11.383.782.776 9.379.595.926 (2.004.186.850) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.719.441.131 4.738.109.926 (981.331.205) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.429.162.645 4.469.886.000 (959.276.645) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 235.179.000 171.600.000 (63.579.000) Jumlah Belanja 254.038.913.951 294.444.184.999 40.405.271.048 53 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (177.963.227.240) (241.162.676.159) (63.199.448.919) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 54 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 138.351.936.090 98.897.989.637 (39.453.946.453) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 138.351.936.090 98.897.989.637 (39.453.946.453) Jumlah Pendapatan 138.351.936.090 98.897.989.637 (39.453.946.453) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 167.984.807.090 158.938.653.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.030.000.000 6.030.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.030.000.000 6.030.000.000 0 Permendagri No. 79 Tahun 2018 55 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6.030.000.000 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 6.030.000.000 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.030.000.000 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 700.000.000 700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 0 700.000.000 700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 700.000.000 700.000.000 56 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 5.330.000.000 5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 0 5.330.000.000 5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 5.330.000.000 5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 161.954.807.090 152.908.653.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.602.871.000 23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.602.871.000 23.602.871.000 0 57 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.602.871.000 23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.602.871.000 23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 138.351.936.090 129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 138.351.936.090 129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 93.884.100.000 114.950.374.911 21.066.274.911 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 38.235.000.000 45.575.000.000 7.340.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.649.100.000 69.375.374.911 13.726.274.911 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 44.467.836.090 14.355.408.020 (30.112.428.070) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 16.600.000.000 6.600.000.000 (10.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.800.000.000 5.350.703.100 550.703.100 58 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 22.817.836.090 1.553.854.920 (21.263.981.170) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 250.000.000 750.850.000 500.850.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 100.000.000 100.000.000 Jumlah Belanja 167.984.807.090 158.938.653.931 (9.046.153.159) Total Surplus/(Defisit) (29.632.871.000) (60.040.664.294) (30.407.793.294) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 59 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 74.960.000.000 67.000.000.000 (7.960.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 74.960.000.000 67.000.000.000 (7.960.000.000) Jumlah Pendapatan 74.960.000.000 67.000.000.000 (7.960.000.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 94.657.828.000 103.429.828.362 8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.673.200.000 4.673.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.673.200.000 4.673.200.000 0 Permendagri No. 79 Tahun 2018 60 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.673.200.000 0 (4.673.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 37.874.353 0 (37.874.353) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.874.353 0 (37.874.353) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 4.635.325.647 0 (4.635.325.647) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.635.325.647 0 (4.635.325.647) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 1.264.200.000 1.264.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 0 1.264.200.000 1.264.200.000 61 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 1.264.200.000 1.264.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 3.409.000.000 3.409.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 0 3.409.000.000 3.409.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.409.000.000 3.409.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 89.984.628.000 98.756.628.362 8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.024.628.000 14.924.628.000 (100.000.000) 62 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.024.628.000 14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.024.628.000 14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 15.024.628.000 14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD 74.960.000.000 83.832.000.362 8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 74.960.000.000 83.832.000.362 8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI 71.437.734.000 78.944.034.362 7.506.300.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai 31.240.561.200 41.910.034.362 10.669.473.162 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.197.172.800 37.034.000.000 (3.163.172.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL 3.522.266.000 4.887.966.000 1.365.700.000 63 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.322.266.000 4.687.966.000 1.365.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 200.000.000 200.000.000 0 Jumlah Belanja 94.657.828.000 103.429.828.362 8.772.000.362 Total Surplus/(Defisit) (19.697.828.000) (36.429.828.362) (16.732.000.362) 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 64 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.879.125.000 1.287.331.996 (591.793.004) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.871.125.000 1.159.125.000 (712.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 8.000.000 128.206.996 120.206.996 Jumlah Pendapatan 1.879.125.000 1.287.331.996 (591.793.004) 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 135.446.383.539 100.160.346.202 (35.286.037.337) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 23.952.985.000 22.847.470.000 (1.105.515.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 13.970.985.000 13.012.077.000 (958.908.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 192.985.000 191.649.000 (1.336.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 192.985.000 191.649.000 (1.336.000) Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 65 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.300.000 2.300.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.685.000 189.349.000 (1.336.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 7.494.000.000 7.543.000.000 49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 7.494.000.000 7.543.000.000 49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 7.494.000.000 7.543.000.000 49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 1.227.000.000 823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 1.227.000.000 823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.227.000.000 823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 2.080.000.000 2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL 2.080.000.000 2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.080.000.000 2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.277.000.000 1.272.900.000 (4.100.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL 1.277.000.000 1.272.900.000 (4.100.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.277.000.000 1.272.900.000 (4.100.000) 66 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 250.000.000 245.624.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 245.624.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 249.600.000 245.224.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 1.250.000.000 663.391.000 (586.609.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 BELANJA OPERASI 677.699.000 663.391.000 (14.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 677.299.000 662.991.000 (14.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 BELANJA MODAL 572.301.000 0 (572.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 572.301.000 0 (572.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 194.013.000 (5.987.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 194.013.000 (5.987.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 01 Belanja Pegawai 9.050.000 8.300.000 (750.000) 67 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.950.000 185.713.000 (5.237.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.982.000.000 9.835.393.000 (146.607.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 3.496.000.000 3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 3.496.000.000 3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.496.000.000 3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2.238.000.000 2.166.594.000 (71.406.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 283.198.000 226.870.000 (56.328.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.198.000 226.870.000 (56.328.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL 1.954.802.000 1.939.724.000 (15.078.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.924.200 9.798.000 (11.126.200) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.933.877.800 1.929.926.000 (3.951.800) 68 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.400.000.000 3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 3.400.000.000 3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.400.000.000 3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 375.000.000 374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 375.000.000 374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 375.000.000 374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 473.000.000 402.699.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI 473.000.000 402.699.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.800.000 401.499.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 7.134.561.900 8.818.186.900 1.683.625.000 69 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 7.134.561.900 8.818.186.900 1.683.625.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 94.147.000 93.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 94.147.000 93.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.147.000 92.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.200.414.900 1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 1.200.414.900 1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.200.414.900 1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 5.840.000.000 7.526.425.000 1.686.425.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 5.840.000.000 7.526.425.000 1.686.425.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.840.000.000 7.526.425.000 1.686.425.000 70 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 1.123.801.201 682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 1.123.801.201 682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 92.527.900 300.000.000 207.472.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.527.900 300.000.000 207.472.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 2.100.000 1.100.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.527.900 297.900.000 206.372.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 645.689.100 0 (645.689.100) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 82.046.700 0 (82.046.700) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 0 (13.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 69.046.700 0 (69.046.700) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 563.642.400 0 (563.642.400) 71 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 563.642.400 0 (563.642.400) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 385.584.201 382.833.201 (2.751.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 385.584.201 382.833.201 (2.751.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 5.300.000 4.500.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 384.784.201 377.533.201 (7.251.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 81.541.384.750 46.847.993.688 (34.693.391.062) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 81.541.384.750 46.847.993.688 (34.693.391.062) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 985.811.100 879.073.100 (106.738.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 985.811.100 879.073.100 (106.738.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.050.000 12.650.000 (400.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 972.761.100 866.423.100 (106.338.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 8.005.973.000 8.054.873.000 48.900.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 8.005.973.000 8.054.873.000 48.900.000 72 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 8.005.973.000 8.054.873.000 48.900.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 38.339.204.750 32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 38.339.204.750 32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 38.339.204.750 32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.001.200.000 4.984.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 5.001.200.000 4.984.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.997.200.000 4.980.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 25.813.270.000 537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL 25.813.270.000 537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 25.813.270.000 537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 3.395.925.900 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL 3.395.925.900 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 3.395.925.900 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 315.047.000 300.527.000 (14.520.000) 73 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 228.754.100 219.945.100 (8.809.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 179.146.100 176.313.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 179.146.100 176.313.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 173.746.100 170.913.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 49.608.000 43.632.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 49.608.000 43.632.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 01 Belanja Pegawai 4.050.000 4.050.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.558.000 39.582.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 86.292.900 80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 86.292.900 80.581.900 (5.711.000) 74 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 86.292.900 80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.092.900 73.381.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 466.528.900 407.220.900 (59.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 245.161.000 233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.161.000 233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 245.161.000 233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 800.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 244.361.000 232.675.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 221.367.900 173.745.900 (47.622.000) 75 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 221.367.900 173.745.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 221.367.900 173.745.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 11.600.000 11.600.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.767.900 162.145.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.912.074.788 20.256.114.513 (655.960.275) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.573.900 67.202.900 (34.371.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.574.000 13.574.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.574.000 13.574.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.174.000 11.174.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.091.900 19.429.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.091.900 19.429.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 76 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.891.900 18.229.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.908.000 34.199.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 55.908.000 34.199.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.308.000 30.599.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.542.735.000 17.014.512.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.188.285.000 16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.188.285.000 16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.188.285.000 16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 354.450.000 354.450.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 354.450.000 354.450.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 334.800.000 334.800.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.650.000 19.650.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 (10.000.000) 77 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.089.000 353.424.000 (61.665.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.300.000 8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.300.000 8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.300.000 8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.431.400 18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.431.400 18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.431.400 18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.426.000 24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.426.000 24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.426.000 24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.910.000 72.710.000 (2.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 74.910.000 72.710.000 (2.200.000) 78 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.510.000 72.310.000 (2.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.899.600 32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.899.600 32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.899.600 32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.450.000 46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 52.450.000 46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.450.000 46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.672.000 149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 199.672.000 149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 199.672.000 149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 117.910.300 93.090.500 (24.819.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 24.619.800 0 (24.619.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 24.619.800 0 (24.619.800) 79 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 24.619.800 0 (24.619.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 93.290.500 93.090.500 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.100.000 1.100.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.100.000 1.100.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 93.290.500 91.990.500 (1.300.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 93.290.500 91.990.500 (1.300.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.910.577.788 1.909.077.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 249.992.000 249.992.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 195.792.000 195.792.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 195.792.000 195.792.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL 54.200.000 54.200.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 54.200.000 54.200.000 0 80 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.660.585.788 1.659.085.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.660.585.788 1.659.085.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.800.000 13.600.000 (1.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.645.785.788 1.645.485.788 (300.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 814.188.800 818.807.325 4.618.525 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.518.400 34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.518.400 34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.518.400 34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 510.224.700 521.708.700 11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 510.224.700 521.708.700 11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 81 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 509.824.700 521.308.700 11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 106.800.000 80.334.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 106.800.000 80.334.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 106.400.000 79.934.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 162.645.700 182.245.700 19.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 149.124.700 182.245.700 33.121.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.724.700 181.845.700 33.121.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL 13.521.000 0 (13.521.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.521.000 0 (13.521.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 2.627.302.800 208.480.900 (2.418.821.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 82 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 2.599.810.900 188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 2.599.810.900 188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 2.599.810.900 188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.810.900 13.226.300 (57.584.600) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.400.000 2.650.000 (14.750.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.410.900 10.576.300 (42.834.600) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 2.529.000.000 175.721.700 (2.353.278.300) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah 2.529.000.000 175.721.700 (2.353.278.300) Jumlah Belanja 138.073.686.339 100.368.827.102 (37.704.859.237) 83 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (136.194.561.339) (99.081.495.106) 37.113.066.233 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 84 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.356.540.000 722.700.000 (633.840.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.356.540.000 722.700.000 (633.840.000) Jumlah Pendapatan 1.356.540.000 722.700.000 (633.840.000) 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 35.351.648.000 37.045.684.175 1.694.036.175 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 91.509.000 90.589.000 (920.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 91.509.000 90.589.000 (920.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 800.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.709.000 89.789.000 (920.000) Perda No. 16 Tahun 2017 85 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.182.800.000 4.039.879.000 (142.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 4.182.800.000 4.039.879.000 (142.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.432.000 202.511.000 (122.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.190.000.000 1.180.000.000 (10.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.658.368.000 2.648.368.000 (10.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 4.196.692.800 4.196.692.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.196.692.800 4.196.692.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 7.950.000 7.950.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 204.043.851 204.043.851 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 3.984.698.949 3.984.698.949 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.457.577.000 1.260.884.200 (4.196.692.800) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 5.457.577.000 1.260.884.200 (4.196.692.800) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 12.500.000 3.200.000 (9.300.000) 86 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 260.378.051 57.684.200 (202.693.851) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah 1.200.000.000 1.200.000.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 3.984.698.949 0 (3.984.698.949) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 14.133.226.000 10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 14.133.226.000 10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 3.500.020.000 600.000.000 (2.900.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 600.000.000 600.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 600.000.000 600.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 3.500.020.000 0 (3.500.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah 3.500.020.000 0 (3.500.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 767.675.000 714.627.275 (53.047.725) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 764.702.000 712.542.275 (52.159.725) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.500.000 3.500.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 761.202.000 709.042.275 (52.159.725) 87 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 2.973.000 2.085.000 (888.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.973.000 2.085.000 (888.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 9.865.531.000 9.602.432.900 (263.098.100) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.992.385.000 9.018.690.900 26.305.900 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 26.960.000 20.800.000 (6.160.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.398.344.000 7.396.715.900 (1.628.100) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 1.567.081.000 1.601.175.000 34.094.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 873.146.000 583.742.000 (289.404.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 407.450.000 263.576.000 (143.874.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 465.696.000 320.166.000 (145.530.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000) 88 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.161.993.600 0 (1.161.993.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.161.993.600 0 (1.161.993.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 0 (4.800.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.193.600 0 (123.193.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.034.000.000 0 (1.034.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 0 4.281.975.600 4.281.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 4.281.975.600 4.281.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.267.975.600 3.267.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 0 1.014.000.000 1.014.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.695.393.000 0 (4.695.393.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 4.695.393.000 0 (4.695.393.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 0 (2.700.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 325.600.750 0 (325.600.750) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.367.092.250 0 (4.367.092.250) 89 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 0 975.411.000 975.411.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 0 975.411.000 975.411.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.700.000 2.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 972.711.000 972.711.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 4.726.604.100 10.442.151.100 5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 4.726.604.100 10.442.151.100 5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 554.649.100 471.277.100 (83.372.000) 90 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 554.649.100 471.277.100 (83.372.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 549.249.100 465.877.100 (83.372.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 4.113.067.000 9.929.767.000 5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 4.113.067.000 9.929.767.000 5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.113.067.000 9.929.767.000 5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 58.888.000 41.107.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 58.888.000 41.107.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.688.000 33.907.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 170.079.800 108.575.800 (61.504.000) 91 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 170.079.800 108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 170.079.800 108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 170.079.800 108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 9.000.000 (400.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.679.800 99.575.800 (61.104.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 732.465.500 732.465.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.260.500 34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.260.500 34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 34.260.500 34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.260.500 34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698.205.000 698.205.000 0 92 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 698.205.000 698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 698.205.000 698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 698.205.000 698.205.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.707.766.700 23.316.593.700 608.827.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.394.200 146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 150.394.200 146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 150.394.200 146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.394.200 146.337.200 (4.057.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.394.200 143.337.200 (4.057.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 0 432.000 432.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 432.000 432.000 93 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9.009.052.400 9.812.802.400 803.750.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 144.946.400 124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 144.946.400 124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 144.946.400 124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.546.400 119.054.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.358.727.000 1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1.358.727.000 1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.358.727.000 1.135.060.000 (223.667.000) 94 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.850.000 3.850.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 506.377.000 1.131.210.000 624.833.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 670.000.000 0 (670.000.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 178.500.000 0 (178.500.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7.505.379.000 8.553.288.000 1.047.909.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 4.667.375.000 2.838.004.000 (1.829.371.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.667.375.000 2.838.004.000 (1.829.371.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.050.000 0 (4.050.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 223.325.000 2.838.004.000 2.614.679.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 4.440.000.000 0 (4.440.000.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2.838.004.000 5.715.284.000 2.877.280.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.838.004.000 5.715.284.000 2.877.280.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 10.800.000 10.800.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.004.000 319.484.000 201.480.000 95 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 2.720.000.000 5.385.000.000 2.665.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 31.659.600 23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 31.659.600 23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 31.659.600 23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 31.659.600 23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.059.600 19.890.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.516.660.500 13.333.531.500 (183.129.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.661.680.000 12.516.625.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.439.663.000 12.294.608.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.439.663.000 12.294.608.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 12.439.663.000 12.294.608.000 (145.055.000) 96 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 222.017.000 222.017.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 222.017.000 222.017.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 217.440.000 217.440.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.577.000 4.577.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.114.000 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.114.000 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.114.000 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.170.500 314.170.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.491.000 18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 18.491.000 18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.491.000 18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.893.500 36.893.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 36.893.500 36.893.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 97 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.293.500 29.293.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.530.000 71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 71.530.000 71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.530.000 71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.256.000 187.256.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 187.256.000 187.256.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.056.000 180.056.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.900.000 36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.900.000 36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.152.000 952.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.152.000 952.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 35.748.000 35.748.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.748.000 35.748.000 0 98 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.200.000 219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.200.000 219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 219.200.000 219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.000.000 212.000.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.596.000 246.836.000 (16.760.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.609.000 32.609.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.609.000 32.609.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.609.000 32.609.000 0 99 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.050.000 120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 137.050.000 120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 137.050.000 120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.228.000 59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 59.228.000 59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.228.000 59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.709.000 34.709.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 34.709.000 34.709.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.709.000 34.709.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.335.848.800 3.819.746.500 (516.102.300) 100 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 220.062.000 162.838.000 (57.224.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 122.775.000 82.565.000 (40.210.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 89.962.000 60.881.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 89.962.000 60.881.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 82.362.000 53.281.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 32.813.000 21.684.000 (11.129.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.813.000 21.684.000 (11.129.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.813.000 21.684.000 (11.129.000) 101 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 97.287.000 80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 97.287.000 80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.287.000 80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.287.000 80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 454.286.400 663.072.400 208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 454.286.400 663.072.400 208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 454.286.400 663.072.400 208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 454.286.400 634.305.400 180.019.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2.700.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 451.586.400 631.605.400 180.019.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 28.767.000 28.767.000 102 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 28.767.000 28.767.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 70.055.000 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.055.000 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 6.400.000 (1.200.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.455.000 50.354.000 (12.101.000) 103 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 55.224.800 22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.224.800 22.978.800 (32.246.000) 104 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 55.224.800 22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 55.224.800 22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.024.800 15.778.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 105 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.435.918.600 2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah 3.435.918.600 2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 182.263.400 118.062.400 (64.201.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.610.680 104.433.400 (64.177.280) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.610.680 95.433.400 (64.177.280) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 13.652.720 13.629.000 (23.720) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.652.720 13.629.000 (23.720) 106 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 92.765.000 73.983.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.765.000 73.983.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 9.400.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.365.000 64.583.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.897.262.000 2.653.222.000 (244.040.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.769.430.000 2.637.794.000 (131.636.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.600.000 4.600.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.764.830.000 2.633.194.000 (131.636.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 127.832.000 15.428.000 (112.404.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 127.832.000 15.428.000 (112.404.000) 107 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 263.628.200 0 (263.628.200) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 255.528.200 0 (255.528.200) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.900.000 0 (3.900.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 251.628.200 0 (251.628.200) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 8.100.000 0 (8.100.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.100.000 0 (8.100.000) 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.708.401.200 17.519.705.200 1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.708.401.200 17.519.705.200 1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 15.708.401.200 17.519.705.200 1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 14.708.401.200 16.258.001.200 1.549.600.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 98.712.600 33.712.600 (65.000.000) 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.712.600 33.712.600 (65.000.000) 108 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 14.609.688.600 16.224.288.600 1.614.600.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 162.005.000 2.040.000 (159.965.000) 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 14.447.683.600 16.222.248.600 1.774.565.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.000.000.000 1.261.704.000 261.704.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.000.000.000 1.261.704.000 261.704.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.600.000 5.600.000 0 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 994.400.000 1.256.104.000 261.704.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 98.894.000 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 98.894.000 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 98.894.000 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 98.894.000 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 98.894.000 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 8.000.000 0 109 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.894.000 83.767.000 (7.127.000) Jumlah Belanja 78.202.558.700 81.793.496.575 3.590.937.875 Total Surplus/(Defisit) (76.846.018.700) (81.070.796.575) (4.224.777.875) 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 110 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.788.830.300 9.419.910.174 (368.920.126) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 910.569.000 959.299.900 48.730.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 746.207.300 830.952.200 84.744.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 288.458.900 398.852.800 110.393.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 288.458.900 398.852.800 110.393.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.400.000 400.000 111 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 279.458.900 389.452.800 109.993.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 457.748.400 432.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 457.748.400 432.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 448.748.400 423.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 164.361.700 128.347.700 (36.014.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 73.680.000 71.616.000 (2.064.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.680.000 71.616.000 (2.064.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.680.000 71.616.000 (2.064.000) 112 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.431.100 31.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.431.100 31.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.431.100 28.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 59.250.600 25.300.600 (33.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 59.250.600 25.300.600 (33.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 2.400.000 (3.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.250.600 22.900.600 (30.350.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 176.967.800 99.911.800 (77.056.000) 113 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 176.967.800 99.911.800 (77.056.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 109.328.000 53.392.000 (55.936.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 109.328.000 53.392.000 (55.936.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 3.600.000 (3.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.128.000 49.792.000 (52.336.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 67.639.800 46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 67.639.800 46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.639.800 46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.701.293.500 8.360.698.474 (340.595.026) 114 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.641.200 8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.641.200 8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.641.200 8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.641.200 8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.226.602.000 6.964.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.952.602.000 6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.952.602.000 6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.952.602.000 6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 274.000.000 274.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 274.000.000 274.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 98.400.000 98.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 175.600.000 175.600.000 0 115 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.701.600 50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50.701.600 50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.701.600 50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.301.600 50.301.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.944.200 111.056.200 (65.888.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.614.000 7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.614.000 7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.614.000 7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.194.200 13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 13.194.200 13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.194.200 13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.892.000 12.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 12.892.000 12.892.000 0 116 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.892.000 12.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.958.000 33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 42.958.000 33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.958.000 33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.286.000 43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.286.000 43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.286.000 43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.600.000 858.200.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.600.000 36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.600.000 36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 823.000.000 821.600.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 823.000.000 821.600.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 117 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 822.600.000 821.200.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.804.500 367.744.500 (9.060.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.123.000 278.263.000 (8.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 287.123.000 278.263.000 (8.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 276.323.000 267.463.000 (8.860.000) 118 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.238.000 10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.238.000 10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.238.000 10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.943.500 46.743.500 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 46.943.500 46.743.500 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.943.500 46.743.500 (200.000) Jumlah Belanja 9.788.830.300 9.419.910.174 (368.920.126) Total Surplus/(Defisit) (9.788.830.300) (9.419.910.174) 368.920.126 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 119 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.768.975.700 3.111.574.000 (657.401.700) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.252.257.600 843.187.200 (409.070.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 87.885.100 86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.485.100 86.328.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 815.350.300 600.557.300 (214.793.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 91.677.000 0 (91.677.000) 120 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 91.677.000 0 (91.677.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.677.000 0 (91.677.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 593.673.300 537.079.300 (56.594.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 593.673.300 537.079.300 (56.594.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 593.673.300 537.079.300 (56.594.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 80.000.000 63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 80.000.000 63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 349.022.200 155.901.800 (193.120.400) 121 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 159.778.200 58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 159.778.200 58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 159.778.200 58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 41.980.000 20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 41.980.000 20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.980.000 20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.264.000 76.424.000 (70.840.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 147.264.000 76.424.000 (70.840.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.264.000 76.424.000 (70.840.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.516.718.100 2.268.386.800 (248.331.300) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734.496.000 1.670.296.000 (64.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.636.816.000 1.576.816.000 (60.000.000) 122 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.636.816.000 1.576.816.000 (60.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.636.816.000 1.576.816.000 (60.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.680.000 93.480.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.680.000 93.480.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 76.680.000 76.680.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.000.000 16.800.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 348.780.900 245.640.800 (103.140.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 3.439.000 (36.561.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 3.439.000 (36.561.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 3.439.000 (36.561.000) 123 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.469.100 43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 84.469.100 43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 84.469.100 43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.121.500 12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.121.500 12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.121.500 12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.651.800 50.279.800 19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.651.800 50.279.800 19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.651.800 50.279.800 19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.926.900 43.926.900 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 23.926.900 43.926.900 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.926.900 43.926.900 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.920.000 41.829.000 (27.091.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 68.920.000 41.829.000 (27.091.000) 124 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.920.000 41.829.000 (27.091.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.691.600 50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 88.691.600 50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.691.600 50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.000.000 116.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.000.000 44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000 72.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.000.000 72.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 72.000.000 0 125 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.441.200 236.050.000 (60.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.159.000 35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.159.000 35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.159.000 35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.034.000 129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 180.034.000 129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 180.034.000 129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.355.000 25.355.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 25.355.000 25.355.000 0 126 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.355.000 25.355.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.893.200 45.893.200 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.893.200 45.893.200 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 55.893.200 45.893.200 (10.000.000) Jumlah Belanja 3.768.975.700 3.111.574.000 (657.401.700) Total Surplus/(Defisit) (3.768.975.700) (3.111.574.000) 657.401.700 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 127 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.652.466.342 8.246.365.342 (1.406.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 490.160.000 379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 490.160.000 379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 194.160.000 84.804.000 (109.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 194.160.000 84.804.000 (109.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.160.000 34.804.000 (59.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 296.000.000 294.590.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 296.000.000 294.590.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 12.600.000 0 128 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 283.400.000 281.990.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.467.806.700 1.020.688.700 (447.118.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 500.380.200 494.000.200 (6.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 37.246.200 37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.246.200 37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.246.200 37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 12.700.000 12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.700.000 12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.700.000 12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 435.000.000 434.400.000 (600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 434.400.000 (600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.400.000 4.400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.583.000 2.983.000 (600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 427.017.000 427.017.000 0 129 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.750.000 4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 7.750.000 4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000 4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 7.684.000 4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 7.684.000 4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.684.000 4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 967.426.500 526.688.500 (440.738.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 829.400.000 441.354.000 (388.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 829.400.000 441.354.000 (388.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000 43.554.000 (1.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 774.000.000 387.000.000 (387.000.000) 130 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 98.026.500 58.818.500 (39.208.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI 98.026.500 58.818.500 (39.208.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 0 (7.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.826.500 58.818.500 (32.008.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 40.000.000 26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.930.465.000 2.241.979.000 (688.486.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 45.900.500 35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 45.900.500 35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 45.900.500 35.172.500 (10.728.000) 131 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.700.500 27.972.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.884.564.500 2.206.806.500 (677.758.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 197.000.000 166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 197.000.000 166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 197.000.000 166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.477.564.500 579.238.500 (898.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.477.564.500 579.238.500 (898.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 463.164.500 64.838.500 (398.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.000.000.000 500.000.000 (500.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 709.262.600 890.095.600 180.833.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 709.262.600 890.095.600 180.833.000 132 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.262.600 50.095.600 (2.167.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 657.000.000 840.000.000 183.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 500.737.400 570.730.400 69.993.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.737.400 570.730.400 69.993.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 66.337.400 56.330.400 (10.007.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 420.000.000 500.000.000 80.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 167.424.200 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 167.424.200 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 167.424.200 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 167.424.200 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 0 (9.000.000) 133 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 158.424.200 157.704.200 (720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 108.999.450 115.629.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 108.999.450 115.629.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 108.999.450 115.629.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 95.057.450 101.687.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.057.450 101.687.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 13.942.000 13.942.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 13.942.000 13.942.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.487.610.992 4.330.969.992 (156.641.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.999.900 28.865.900 (1.134.000) 134 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.999.900 28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.900 28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 16.200.000 16.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.799.900 12.665.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.290.873.100 3.177.870.100 (113.003.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.163.505.000 3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.163.505.000 3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.163.505.000 3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 127.368.100 117.768.100 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 127.368.100 117.768.100 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 118.200.000 108.600.000 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.168.100 9.168.100 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.000.000 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 0 (14.000.000) 135 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.000.000 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.346.000 145.867.000 (36.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.450.000 8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.450.000 8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.450.000 8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.676.200 43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 53.676.200 43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 53.676.200 43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.219.800 20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.219.800 20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.219.800 20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 73.521.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 73.521.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 136 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.600.000 59.121.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58.609.000 58.409.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.609.000 58.409.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 671.400 471.400 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 271.400 71.400 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 57.937.600 57.937.600 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 57.937.600 57.937.600 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 348.509.992 357.509.992 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.099.992 88.099.992 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 79.099.992 88.099.992 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.099.992 88.099.992 9.000.000 137 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.410.000 269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 269.410.000 269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 269.410.000 269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 563.273.000 562.448.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.097.000 56.097.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.097.000 56.097.000 0 138 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.097.000 56.097.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 444.729.000 443.904.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 444.729.000 443.904.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.350.000 1.800.000 (550.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 442.379.000 442.104.000 (275.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.947.000 29.947.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 29.947.000 29.947.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.947.000 29.947.000 0 Jumlah Belanja 9.652.466.342 8.246.365.342 (1.406.101.000) Total Surplus/(Defisit) (9.652.466.342) (8.246.365.342) 1.406.101.000 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 139 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.944.769.800 5.809.128.200 (135.641.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 540.565.500 565.119.900 24.554.400 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 340.565.500 315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 340.565.500 315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 340.565.500 315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 340.565.500 315.119.900 (25.445.600) 140 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 250.000.000 50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 200.000.000 250.000.000 50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 250.000.000 50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.000.000 241.000.000 50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 345.547.800 402.151.000 56.603.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 236.967.800 319.616.000 82.648.200 141 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 36.451.800 44.100.000 7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 36.451.800 44.100.000 7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.451.800 44.100.000 7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.516.000 275.516.000 75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 200.516.000 275.516.000 75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.516.000 275.516.000 75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 82.535.000 (26.045.000) 142 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 108.580.000 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.580.000 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 82.535.000 82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 82.535.000 82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 82.535.000 82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 78.500.000 65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 65.364.000 (13.136.000) 143 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.500.000 65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 4.200.000 4.200.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.500.000 61.164.000 (17.336.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 320.618.500 311.255.300 (9.363.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 53.058.500 69.840.300 16.781.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 27.314.500 21.606.300 (5.708.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 27.314.500 21.606.300 (5.708.200) 144 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.200.000 1.200.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.314.500 20.406.300 (6.908.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.744.000 48.234.000 22.490.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.744.000 48.234.000 22.490.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.944.000 46.434.000 22.490.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 241.415.000 (26.145.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 0 (267.560.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 267.560.000 0 (267.560.000) 145 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 267.560.000 0 (267.560.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 241.415.000 241.415.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 241.415.000 241.415.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 241.415.000 241.415.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.539.819.624 6.373.339.474 (166.480.150) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA 1.718.851.480 1.727.592.480 8.741.000 146 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.718.851.480 1.727.592.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.718.851.480 1.727.592.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 1.718.851.480 1.727.592.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 15.600.000 15.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.703.251.480 1.711.992.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 60.034.400 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 60.034.400 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 60.034.400 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.034.400 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 0 (7.200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.834.400 28.672.400 (24.162.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.209.737.900 3.236.592.900 26.855.000 147 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.209.737.900 3.236.592.900 26.855.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.979.207.000 2.986.197.000 6.990.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.979.207.000 2.986.197.000 6.990.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.973.807.000 2.960.797.000 (13.010.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 20.000.000 20.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 42.680.000 34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 42.680.000 34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.680.000 34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 28.589.500 23.835.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.589.500 23.835.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 148 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.389.500 22.635.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 45.911.600 37.951.600 (7.960.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 45.911.600 37.951.600 (7.960.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.911.600 37.951.600 (7.960.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.625.150 36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 43.625.150 36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.625.150 36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 28.589.500 86.571.500 57.982.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 28.589.500 86.571.500 57.982.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 5.850.000 5.250.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.989.500 80.721.500 52.732.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 41.135.150 30.602.150 (10.533.000) 149 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI 41.135.150 30.602.150 (10.533.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.935.150 29.402.150 (10.533.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 671.504.800 533.431.050 (138.073.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 671.504.800 533.431.050 (138.073.750) 150 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 72.900.750 24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 72.900.750 24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.900.750 24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 135.000.000 119.583.000 (15.417.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 135.000.000 119.583.000 (15.417.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.500.000 115.083.000 (15.417.000) 151 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 60.703.300 49.936.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 60.703.300 49.936.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.103.300 46.336.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 30.000.000 4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 72.900.750 56.931.750 (15.969.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 72.900.750 56.931.750 (15.969.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 2.400.000 (4.800.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 65.700.750 54.531.750 (11.169.000) 152 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000 277.274.000 (22.726.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 277.274.000 (22.726.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 277.274.000 (22.726.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 879.691.044 847.050.644 (32.640.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.901.400 20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.901.400 20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.901.400 20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.701.400 12.977.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 140.680.000 136.240.000 (4.440.000) 153 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 140.680.000 136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.680.000 136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 135.360.000 130.920.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.320.000 5.320.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.950.000 6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.950.000 6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.950.000 6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.950.000 6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 259.176.200 238.279.800 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.485.000 9.485.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.485.000 9.485.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.485.000 9.485.000 0 154 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.695.000 23.695.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 222.000 222.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.000 222.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 23.473.000 23.473.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.473.000 23.473.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.192.200 15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.192.200 15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.192.200 15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.559.500 18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 18.559.500 18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.559.500 18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.885.500 18.885.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.885.500 18.885.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.885.500 18.885.500 0 155 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.275.000 50.275.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 50.275.000 50.275.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.475.000 39.475.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.084.000 102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 123.084.000 102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 123.084.000 102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.193.094 250.993.094 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.960.094 91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 91.960.094 91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.960.094 91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.633.000 14.633.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 14.633.000 14.633.000 0 156 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.633.000 14.633.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.600.000 144.400.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 144.600.000 144.400.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.200.000 144.000.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.790.350 194.790.350 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.997.000 31.997.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.997.000 31.997.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.997.000 31.997.000 0 157 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.528.400 107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 107.528.400 107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 107.528.400 107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.264.950 55.264.950 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 55.264.950 55.264.950 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.464.950 44.464.950 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.925.322.750 8.672.419.750 (252.903.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.670.212.100 47.841.100 (1.622.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1.368.000.000 0 (1.368.000.000) 158 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 14 5 1 BELANJA OPERASI 1.368.000.000 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.368.000.000 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 302.212.100 47.841.100 (254.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 241.500.000 0 (241.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 241.500.000 0 (241.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 0 (800.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 240.700.000 0 (240.700.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 30.158.200 25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.158.200 25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.158.200 25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 30.553.900 22.609.900 (7.944.000) 159 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI 30.553.900 22.609.900 (7.944.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.553.900 22.609.900 (7.944.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6.028.695.150 7.505.090.650 1.476.395.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.681.960.100 1.590.274.600 (91.685.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 20.070.000 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.070.000 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.070.000 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 61.953.500 0 (61.953.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 61.953.500 0 (61.953.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.953.500 0 (61.953.500) 160 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 215.468.000 215.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 215.468.000 215.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 209.468.000 209.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 15.556.600 5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.556.600 5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.556.600 5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.368.912.000 1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.368.912.000 1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.368.912.000 1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 841.156.000 2.068.000.000 1.226.844.000 161 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 700.000.000 700.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 700.000.000 700.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 689.200.000 689.200.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 141.156.000 0 (141.156.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 600.000 0 (600.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 600.000 0 (600.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 140.556.000 0 (140.556.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 140.556.000 0 (140.556.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 1.368.000.000 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 0 1.368.000.000 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 1.368.000.000 1.368.000.000 162 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.490.760.850 2.857.368.850 366.608.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 68.798.400 68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0 68.798.400 68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 68.798.400 68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 80.000.000 1.765.385.600 1.685.385.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 79.771.200 1.608.095.800 1.528.324.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 7.200.000 4.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 77.371.200 1.600.895.800 1.523.524.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 228.800 157.289.800 157.061.000 163 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 228.800 157.289.800 157.061.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 15.724.750 14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.724.750 14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.724.750 14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 592.500.000 975.156.000 382.656.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 242.100.000 242.100.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.000.000 2.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 240.100.000 240.100.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL 592.500.000 733.056.000 140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 592.500.000 733.056.000 140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 10.943.000 8.015.000 (2.928.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 10.943.000 8.015.000 (2.928.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.943.000 8.015.000 (2.928.000) 164 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 35.148.100 25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.148.100 25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.148.100 25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1.756.445.000 0 (1.756.445.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 1.598.042.000 0 (1.598.042.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.598.042.000 0 (1.598.042.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 BELANJA MODAL 158.403.000 0 (158.403.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 158.403.000 0 (158.403.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.014.818.200 989.447.200 (25.371.000) 165 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.953.200 39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.953.200 39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.953.200 39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 938.752.000 938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 938.752.000 938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 938.752.000 938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 25.113.000 11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.113.000 11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.113.000 11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.226.415.500 1.119.488.000 (106.927.500) 166 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.226.415.500 1.119.488.000 (106.927.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 60.920.000 54.703.000 (6.217.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.920.000 54.703.000 (6.217.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.920.000 54.703.000 (6.217.000) 167 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 244.000.000 244.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 244.000.000 244.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 239.000.000 239.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 291.695.500 205.299.000 (86.396.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 291.695.500 205.299.000 (86.396.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 9.000.000 9.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.855.500 196.299.000 (17.556.500) 168 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 77.840.000 0 (77.840.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 594.800.000 594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0 594.800.000 594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 594.800.000 594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 35.000.000 20.686.000 (14.314.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 20.686.000 (14.314.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.000.000 20.686.000 (14.314.000) 169 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 594.800.000 0 (594.800.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 594.800.000 0 (594.800.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 594.800.000 0 (594.800.000) Jumlah Belanja 21.409.912.174 20.854.887.424 (555.024.750) Total Surplus/(Defisit) (21.409.912.174) (20.854.887.424) 555.024.750 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 170 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 310.518.360 129.420.000 (181.098.360) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 310.518.360 129.420.000 (181.098.360) Jumlah Pendapatan 310.518.360 129.420.000 (181.098.360) 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 15.486.507.000 13.997.137.000 (1.489.370.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 45.000.000 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 45.000.000 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 18.434.000 (4.966.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 21.600.000 0 (21.600.000) Perda No. 16 Tahun 2017 171 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 368.000.000 312.082.000 (55.918.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 28.000.000 19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 28.000.000 19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 600.000 (1.200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.200.000 18.669.000 (7.531.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 150.000.000 115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150.000.000 115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 115.798.000 (34.202.000) 172 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.900.000 7.900.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.100.000 107.898.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 190.000.000 177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 190.000.000 177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.000.000 177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.500.000 7.500.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.500.000 169.515.000 97.015.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 110.000.000 0 (110.000.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 20.000.000 14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.000.000 14.369.000 (5.631.000) 173 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 20.000.000 14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 13.169.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 23.000.000 46.637.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 46.637.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 46.637.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 46.637.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.800.000 45.437.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.030.507.000 13.605.615.000 (1.424.892.000) 174 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.000.000 11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.800.000 11.202.000 (2.598.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.907.923.000 12.717.304.000 (1.190.619.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.582.794.000 12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.582.794.000 12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.582.794.000 12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 325.129.000 301.910.000 (23.219.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 325.129.000 301.910.000 (23.219.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 273.040.000 271.240.000 (1.800.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 52.089.000 30.670.000 (21.419.000) 175 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 270.000.000 124.851.200 (145.148.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.000.000 38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 66.467.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 66.467.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 185.600.000 52.067.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.000.000 243.369.000 (71.631.000) 176 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315.000.000 243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 315.000.000 243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 800.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.200.000 242.569.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.584.000 508.888.800 (13.695.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.584.000 74.988.800 (12.595.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 87.584.000 74.988.800 (12.595.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 87.584.000 74.988.800 (12.595.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.000.000 339.100.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 340.000.000 339.100.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 177 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 339.600.000 338.700.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.000.000 94.800.000 (200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 95.000.000 94.800.000 (200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.600.000 94.400.000 (200.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.868.655.100 7.661.445.500 1.792.790.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 655.105.100 677.353.500 22.248.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 153.105.100 228.105.100 75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 153.105.100 153.105.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 153.105.100 153.105.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 9.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.499.600 58.499.600 0 178 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 85.205.500 85.205.500 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 75.000.000 75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 74.836.800 74.836.800 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.400.000 5.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 24.919.800 24.919.800 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 0 44.517.000 44.517.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0 163.200 163.200 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 163.200 163.200 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 72.000.000 28.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 60.000.000 16.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 16.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 600.000 (5.400.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.000.000 15.912.400 (38.087.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12.000.000 12.000.000 0 179 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.400.000 11.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 430.000.000 420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 430.000.000 420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 430.000.000 420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 11.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 68.800.000 59.536.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah 350.000.000 350.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.283.800.000 6.104.202.000 1.820.402.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian 178.000.000 165.756.000 (12.244.000) 180 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 178.000.000 165.756.000 (12.244.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 178.000.000 165.756.000 (12.244.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 6.000.000 (750.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.725.000 9.756.000 (969.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 160.525.000 150.000.000 (10.525.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.105.800.000 5.938.446.000 1.832.646.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 800.000.000 1.757.810.000 957.810.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 1.757.810.000 957.810.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.000.000 4.000.000 2.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.000.000 132.560.000 59.560.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 725.000.000 1.621.250.000 896.250.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.330.800.000 3.567.886.000 1.237.086.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.330.800.000 3.567.886.000 1.237.086.000 181 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 18.200.000 19.800.000 1.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.600.000 300.586.000 98.986.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 2.111.000.000 3.247.500.000 1.136.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 975.000.000 612.750.000 (362.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 975.000.000 612.750.000 (362.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.750.000 42.750.000 (6.000.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah 926.250.000 570.000.000 (356.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 140.000.000 126.244.000 (13.756.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000 47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 47.556.000 (2.444.000) 182 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 3.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.600.000 44.156.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 90.000.000 78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 90.000.000 78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.000.000 78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 5.800.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.200.000 72.888.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 555.000.000 523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 555.000.000 523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50.000.000 48.372.000 (1.628.000) 183 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 48.372.000 (1.628.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2.400.000 (600.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.600.000 43.572.000 (1.028.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 2.400.000 2.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 70.000.000 62.168.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 62.168.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 4.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.500.000 33.668.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 24.300.000 24.300.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 435.000.000 413.439.000 (21.561.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 435.000.000 413.439.000 (21.561.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 6.400.000 6.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.619.000 57.533.000 (61.086.000) 184 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 309.981.000 349.506.000 39.525.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 234.750.000 229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 234.750.000 229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 40.000.000 34.917.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 34.917.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.500.000 30.417.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 194.750.000 194.750.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 194.750.000 194.750.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 194.750.000 194.750.000 0 Jumlah Belanja 21.355.162.100 21.658.582.500 303.420.400 Total Surplus/(Defisit) (21.044.643.740) (21.529.162.500) (484.518.760) 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 185 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 186 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.607.919.800 7.319.640.008 (288.279.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 542.581.200 474.260.700 (68.320.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 462.487.000 407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 462.487.000 407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 462.487.000 407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 6.200.000 11.600.000 5.400.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 456.287.000 396.075.000 (60.212.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 80.094.200 66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 80.094.200 66.585.700 (13.508.500) 187 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 80.094.200 66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.094.200 60.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 356.914.900 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 356.914.900 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 4.950.000 (450.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 351.514.900 136.509.600 (215.005.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 845.071.000 2.262.700 (842.808.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 5 1 BELANJA OPERASI 819.381.000 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 0 (400.000) 188 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 818.981.000 0 (818.981.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.690.000 2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 0 (2.200.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.490.000 2.262.700 (21.227.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.863.352.700 6.701.657.008 838.304.308 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 7.020.000 7.020.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 3.600.000 3.600.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.600.000 3.600.000 189 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.600.000 3.600.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 3.420.000 3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 0 3.420.000 3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 3.420.000 3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.805.591.000 4.617.306.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.712.791.000 4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.712.791.000 4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.712.791.000 4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 92.800.000 92.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 92.800.000 92.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 84.000.000 84.000.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.800.000 8.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 97.486.400 97.486.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0 46.296.400 46.296.400 190 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0 46.296.400 46.296.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 46.296.400 46.296.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 51.190.000 51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0 51.190.000 51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 51.190.000 51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.993.000 995.975.700 847.982.700 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 807.507.900 807.507.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 575.355.900 575.355.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 575.355.900 575.355.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 232.152.000 232.152.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 232.152.000 232.152.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.427.600 8.427.600 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.427.600 8.427.600 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.427.600 8.427.600 0 191 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.261.000 28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 28.261.000 28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.261.000 28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.648.400 28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 28.648.400 28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.648.400 28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.846.000 47.786.000 23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 23.846.000 47.786.000 23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.846.000 47.786.000 23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.810.000 75.344.800 16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 58.810.000 75.344.800 16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 58.810.000 75.344.800 16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 759.519.200 833.619.200 74.100.000 192 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.939.200 345.939.200 27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 318.939.200 345.939.200 27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 308.139.200 335.139.200 27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 440.580.000 487.680.000 47.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 440.580.000 487.680.000 47.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 8.900.000 8.100.000 (800.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 431.680.000 479.580.000 47.900.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.249.500 150.249.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.588.000 89.588.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 89.588.000 89.588.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 4.200.000 0 193 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.388.000 85.388.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.791.500 33.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.791.500 33.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.791.500 30.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.870.000 26.870.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 26.870.000 26.870.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.870.000 26.870.000 0 Jumlah Belanja 7.607.919.800 7.319.640.008 (288.279.792) Total Surplus/(Defisit) (7.607.919.800) (7.319.640.008) 288.279.792 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 194 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.702.701.100 1.616.949.000 (1.085.752.100) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.702.701.100 1.608.310.000 (1.094.391.100) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 8.639.000 8.639.000 Jumlah Pendapatan 2.702.701.100 1.616.949.000 (1.085.752.100) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.063.199.450 6.476.042.790 (587.156.660) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.081.183.150 746.997.800 (334.185.350) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 258.672.550 165.547.000 (93.125.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 200.673.000 110.078.000 (90.595.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.080.000 7.392.500 312.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.080.000 7.392.500 312.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 193.593.000 102.685.500 (90.907.500) Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 195 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 193.593.000 102.685.500 (90.907.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 57.999.550 55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 57.999.550 55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.999.550 55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 286.210.000 226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 286.210.000 226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI 230.407.500 226.007.500 (4.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 222.807.500 218.407.500 (4.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 55.802.500 0 (55.802.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 55.802.500 0 (55.802.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 231.340.300 (119.659.800) 196 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 351.000.100 231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.100.000 6.750.000 (1.350.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 342.900.100 224.590.300 (118.309.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 24.747.900 20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.747.900 20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.747.900 20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.947.900 18.905.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.841.800 16.705.800 (2.136.000) 197 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 18.841.800 16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.841.800 16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.641.800 15.505.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 64.691.600 32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 64.691.600 32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 64.691.600 32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.291.600 30.447.100 (31.844.500) 198 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 00 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI 77.019.200 53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.019.200 50.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.982.016.300 5.729.044.990 (252.971.310) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.100 9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.100 9.104.100 (896.000) 199 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.100 9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.600.100 6.704.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.701.094.000 4.535.294.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.603.774.000 4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.603.774.000 4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.603.774.000 4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.320.000 97.320.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 97.320.000 97.320.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 93.720.000 93.720.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 1.491.840 (18.508.160) 200 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.275.200 220.987.050 (20.288.150) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.685.000 10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.685.000 10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.685.000 10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.472.000 87.582.000 31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 350.000 350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 350.000 350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 56.122.000 87.232.000 31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 56.122.000 87.232.000 31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.225.000 10.225.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.225.000 10.225.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.625.000 9.625.000 0 201 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.150.200 19.650.200 3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 16.150.200 19.650.200 3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.550.200 19.050.200 3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.117.000 29.213.500 14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.117.000 29.213.500 14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.517.000 28.613.500 14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.502.000 28.502.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 32.502.000 28.502.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.302.000 27.302.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.124.000 35.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.124.000 35.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 202 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.124.000 32.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.278.000 742.990.000 (47.288.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.978.000 182.390.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 228.978.000 182.390.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 2.250.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 226.728.000 180.140.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 561.300.000 560.600.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 561.300.000 560.600.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 3.150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 558.150.000 557.450.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.369.000 219.178.000 (191.000) 203 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.286.000 31.286.000 (6.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.286.000 31.286.000 (6.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.486.000 29.486.000 (6.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.580.000 112.389.000 5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 106.580.000 112.389.000 5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.780.000 110.589.000 5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.039.000 10.039.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 10.039.000 10.039.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 204 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.439.000 9.439.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.013.000 50.013.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.013.000 50.013.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.813.000 48.813.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.451.000 15.451.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.451.000 15.451.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.451.000 15.451.000 0 Jumlah Belanja 7.063.199.450 6.476.042.790 (587.156.660) Total Surplus/(Defisit) (4.360.498.350) (4.859.093.790) (498.595.440) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 205 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.387.651.522 10.720.514.522 332.863.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.026.020.700 2.440.127.700 414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.026.020.700 2.440.127.700 414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 85.119.000 185.119.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 85.119.000 185.119.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.319.000 174.319.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 90.509.800 70.509.800 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 90.509.800 70.509.800 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.509.800 70.509.800 (20.000.000) 206 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 103.154.000 200.570.000 97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 103.154.000 200.570.000 97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.154.000 200.570.000 97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 320.713.200 369.045.200 48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 320.713.200 369.045.200 48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 320.713.200 369.045.200 48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 217.027.900 211.113.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 217.027.900 211.113.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 10.200.000 10.200.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 206.827.900 200.913.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 1.013.592.000 1.258.482.000 244.890.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.013.592.000 1.258.482.000 244.890.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 13.400.000 13.400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.000.192.000 1.245.082.000 244.890.000 207 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 41.425.000 19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 41.425.000 19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.425.000 19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 50.523.200 41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 50.523.200 41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.523.200 41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 103.956.600 84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 103.956.600 84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 103.956.600 84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 3.009.290.722 3.010.466.722 1.176.000 208 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 121.271.700 110.461.700 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 50.647.100 39.837.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.147.100 22.337.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.050.000 6.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.097.100 16.287.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 17.500.000 17.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.500.000 17.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 70.624.600 70.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 70.624.600 70.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 209 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.624.600 67.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.888.019.022 2.900.005.022 11.986.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.850.000 98.914.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.850.000 98.914.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 93.250.000 91.314.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2.555.639.822 2.575.039.822 19.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 2.555.639.822 2.575.039.822 19.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 134.292.600 134.092.600 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.421.347.222 2.440.947.222 19.600.000 210 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 25.000.000 24.800.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 24.800.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000 2.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.200.000 22.000.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 206.529.200 201.251.200 (5.278.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 38.529.200 33.251.200 (5.278.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 4.550.000 4.550.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.979.200 28.701.200 (5.278.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL 168.000.000 168.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 168.000.000 168.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.352.340.100 5.269.920.100 (82.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.026.000 16.604.000 (2.422.000) 211 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.026.000 16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.026.000 16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.226.000 14.804.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.637.585.000 3.617.992.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.566.985.000 3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.566.985.000 3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.566.985.000 3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.600.000 70.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 70.600.000 70.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 60.600.000 60.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.396.000 4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.396.000 4.696.000 (14.700.000) 212 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 19.396.000 4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.396.000 4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.252.500 197.675.500 (40.577.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.076.400 3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.076.400 3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.076.400 3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.173.400 11.373.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.173.400 11.373.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 3.150.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.023.400 8.223.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.873.700 20.873.700 (5.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 25.873.700 20.873.700 (5.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.873.700 20.873.700 (5.000.000) 213 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.994.000 11.994.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 15.994.000 11.994.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 1.050.000 450.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.394.000 10.944.000 (4.450.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.205.000 18.728.000 (6.477.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.205.000 18.728.000 (6.477.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 0 2.100.000 2.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.205.000 16.628.000 (8.577.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.930.000 130.930.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 150.930.000 130.930.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 8.100.000 8.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.830.000 122.830.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.256.760.000 1.256.560.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.600.000 1.086.600.000 0 214 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.086.600.000 1.086.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.086.600.000 1.086.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.160.000 169.960.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 170.160.000 169.960.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 169.760.000 169.560.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.320.600 176.392.600 (4.928.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.260.600 30.260.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.260.600 30.260.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.100.000 2.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.160.600 28.160.600 0 215 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.173.000 34.445.000 (4.728.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.173.000 34.445.000 (4.728.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.100.000 0 (2.100.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.073.000 34.445.000 (2.628.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.155.000 86.955.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 87.155.000 86.955.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.755.000 86.555.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.732.000 24.732.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 24.732.000 24.732.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai 900.000 900.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.832.000 23.832.000 0 216 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 126.748.100 103.730.100 (23.018.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 65.520.600 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 65.520.600 65.450.600 (70.000) 217 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 65.520.600 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.920.600 61.850.600 (70.000) Jumlah Belanja 10.588.920.222 10.898.695.222 309.775.000 Total Surplus/(Defisit) (10.588.920.222) (10.898.695.222) (309.775.000) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 218 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 11.179.347.868 6.332.487.853 (4.846.860.015) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 11.179.347.868 6.332.487.853 (4.846.860.015) Jumlah Pendapatan 11.179.347.868 6.332.487.853 (4.846.860.015) 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 15.509.207.400 13.952.694.900 (1.556.512.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 170.607.200 65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 170.607.200 65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 45.757.600 11.010.600 (34.747.000) Perda No. 16 Tahun 2017 219 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.757.600 11.010.600 (34.747.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.557.600 9.810.600 (34.747.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 124.849.600 54.382.300 (70.467.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 74.249.600 54.382.300 (19.867.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 1.200.000 (1.200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.849.600 3.182.300 (18.667.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 50.000.000 50.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 50.600.000 0 (50.600.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.600.000 0 (50.600.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 47.164.500 18.351.000 (28.813.500) 220 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.164.500 18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 47.164.500 18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 47.164.500 18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 1.800.000 (1.200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.164.500 16.551.000 (27.613.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000 390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 390.304.000 390.304.000 0 221 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 390.304.000 390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 390.304.000 390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 390.304.000 390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 107.000.000 106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 107.000.000 106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 107.000.000 106.648.000 (352.000) 222 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 107.000.000 106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.048.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah 100.000.000 100.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 600.947.900 425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 600.947.900 425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 140.288.200 77.826.200 (62.462.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 73.300.000 77.826.200 4.526.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 3.400.000 (6.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.900.000 74.426.200 10.526.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 66.988.200 0 (66.988.200) 223 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 66.988.200 0 (66.988.200) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 140.538.900 44.919.000 (95.619.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 140.538.900 44.919.000 (95.619.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 1.800.000 (7.200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.538.900 43.119.000 (88.419.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 150.460.000 57.500.000 (92.960.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.460.000 2.310.000 (1.150.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000 2.310.000 (1.150.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 147.000.000 55.190.000 (91.810.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 147.000.000 55.190.000 (91.810.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 169.660.800 245.719.800 76.059.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 169.660.800 245.719.800 76.059.000 224 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 7.500.000 (1.500.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 160.660.800 238.219.800 77.559.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 140.802.200 94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 140.802.200 94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 140.802.200 94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 140.802.200 94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 4.500.000 (4.500.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 131.802.200 90.464.200 (41.338.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.052.381.600 12.851.069.800 (1.201.311.800) 225 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.485.000 10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.485.000 10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.485.000 10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.685.000 8.995.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.796.848.000 8.367.452.000 (429.396.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.590.551.000 8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.590.551.000 8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.590.551.000 8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 206.297.000 197.801.000 (8.496.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 206.297.000 197.801.000 (8.496.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 182.160.000 182.160.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.137.000 15.641.000 (8.496.000) 226 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 992.912.300 980.817.300 (12.095.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 653.497.000 651.797.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.517.000 1.517.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.517.000 1.517.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 651.980.000 650.280.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 651.980.000 650.280.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.398.300 50.398.300 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.398.300 50.398.300 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.398.300 50.398.300 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 159.018.000 149.618.000 (9.400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 159.018.000 149.618.000 (9.400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.100.000 1.100.000 (9.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 148.918.000 148.518.000 (400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.999.000 129.004.000 (995.000) 227 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 129.999.000 129.004.000 (995.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.999.000 120.004.000 (995.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.835.916.500 3.078.885.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 586.200.000 586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 586.200.000 586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 586.200.000 586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.249.716.500 2.492.685.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.249.716.500 2.492.685.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0 13.200.000 13.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.249.716.500 2.479.485.700 (770.230.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 414.219.800 413.119.800 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.995.400 99.995.400 0 228 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 99.995.400 99.995.400 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.995.400 99.995.400 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 314.224.400 313.124.400 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 46.624.400 46.424.400 (200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.100.000 3.100.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.524.400 43.324.400 (200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 267.600.000 266.700.000 (900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 267.600.000 266.700.000 (900.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.939.970.700 1.436.314.500 (503.656.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.178.700.600 1.273.915.600 95.215.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.140.100.000 1.222.650.000 82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 1.140.100.000 1.222.650.000 82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 220.000.000 130.000.000 (90.000.000) 229 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.000.000 130.000.000 (90.000.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 920.100.000 1.092.650.000 172.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 920.100.000 1.092.650.000 172.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 38.600.600 51.265.600 12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 38.600.600 51.265.600 12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.600.600 51.265.600 12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.400.600 44.065.600 12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 40.000.000 36.400.000 (3.600.000) 230 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 40.000.000 36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 40.000.000 36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 4.800.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.200.000 31.600.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 555.916.200 0 (555.916.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 Pameran Dagang Nasional 105.648.200 0 (105.648.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 5 1 BELANJA OPERASI 105.648.200 0 (105.648.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.250.000 0 (5.250.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.398.200 0 (100.398.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 Pameran Dagang Lokal 450.268.000 0 (450.268.000) 231 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 5 1 BELANJA OPERASI 450.268.000 0 (450.268.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.450.000 0 (3.450.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 446.818.000 0 (446.818.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 115.353.900 88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 115.353.900 88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 80.000.000 61.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.000.000 61.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 74.000.000 55.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 35.353.900 27.775.900 (7.578.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.353.900 27.775.900 (7.578.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.353.900 27.775.900 (7.578.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 50.000.000 37.136.000 (12.864.000) 232 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 50.000.000 37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50.000.000 37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.800.000 29.936.000 (12.864.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 7.429.827.000 8.947.012.435 1.517.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 7.279.827.000 8.832.012.435 1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 7.279.827.000 8.832.012.435 1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 150.556.000 250.356.000 99.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 150.556.000 250.356.000 99.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 6.050.000 2.650.000 233 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.156.000 244.306.000 97.150.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 7.079.271.000 2.236.816.435 (4.842.454.565) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL 7.079.271.000 2.236.816.435 (4.842.454.565) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 01 Belanja Modal Tanah 1.042.850.000 2.236.816.435 1.193.966.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 6.036.421.000 0 (6.036.421.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 50.000.000 6.344.840.000 6.294.840.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 0 (50.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 0 (1.800.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 0 (48.200.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0 6.344.840.000 6.344.840.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0 6.344.840.000 6.344.840.000 234 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 600.000 (1.200.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 14.400.000 (33.800.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000 100.000.000 0 235 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100.000.000 100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 97.000.000 97.000.000 0 Jumlah Belanja 24.879.005.100 24.336.021.835 (542.983.265) Total Surplus/(Defisit) (13.699.657.232) (18.003.533.982) (4.303.876.750) 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 236 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.010.460.000 880.230.000 (1.130.230.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 2.010.460.000 880.230.000 (1.130.230.000) Jumlah Pendapatan 2.010.460.000 880.230.000 (1.130.230.000) 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.269.611.950 569.189.200 (700.422.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 928.525.750 427.136.000 (501.389.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 603.000.000 427.136.000 (175.864.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 353.000.000 427.136.000 74.136.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 353.000.000 427.136.000 74.136.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 5.800.000 (5.400.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.800.000 421.336.000 79.536.000 Perda No. 16 Tahun 2017 237 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 250.000.000 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 250.000.000 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250.000.000 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 325.525.750 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 325.525.750 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 0 (8.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.525.750 0 (317.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 207.702.000 83.919.000 (123.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 182.702.000 83.919.000 (98.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 88.652.000 83.919.000 (4.733.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 88.652.000 83.919.000 (4.733.000) 238 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 2.200.000 (1.800.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.652.000 81.719.000 (2.933.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 94.050.000 0 (94.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 94.050.000 0 (94.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 0 (4.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.050.000 0 (90.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 25.000.000 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 133.384.200 58.134.200 (75.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 0 (3.600.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.400.000 0 (20.400.000) 239 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 85.384.200 58.134.200 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.384.200 45.384.200 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.384.200 45.384.200 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.384.200 39.384.200 0 240 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 12.750.000 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 12.750.000 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 12.750.000 (27.250.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 7.802.779.500 6.587.035.500 (1.215.744.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 75.000.000 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.000.000 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 75.000.000 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 6.600.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 67.400.000 13.654.400 (53.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 90.760.200 4.992.000 (85.768.200) 241 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 90.760.200 4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 0 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 83.560.200 4.992.000 (78.568.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 180.052.000 95.771.000 (84.281.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 180.052.000 95.771.000 (84.281.000) 242 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 150.052.000 90.750.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 150.052.000 90.750.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 142.852.000 83.550.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 30.000.000 5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.000 5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000 5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 398.393.600 398.393.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 398.393.600 398.393.600 0 243 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 398.393.600 76.751.600 (321.642.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 398.393.600 76.751.600 (321.642.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 6.000.000 (1.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.193.600 70.751.600 (320.442.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 227.262.000 227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0 227.262.000 227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 227.262.000 227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 94.380.000 94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 94.380.000 94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 94.380.000 94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 80.354.000 60.126.000 (20.228.000) 244 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.354.000 60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 80.354.000 60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.354.000 60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 800.000 (6.800.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.754.000 59.326.000 (13.428.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.978.219.700 6.007.498.500 (970.721.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.600.000 5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.600.000 5.400.000 (7.200.000) 245 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.600.000 5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.600.000 5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.378.118.000 4.219.083.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.283.158.000 4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.283.158.000 4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.283.158.000 4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 94.960.000 94.960.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 94.960.000 94.960.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 62.640.000 62.640.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.320.000 32.320.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.500.000 20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.500.000 20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.500.000 20.500.000 0 246 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.778.400 259.734.700 17.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.903.900 7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.903.900 7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.903.900 7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.720.000 30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 30.720.000 30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.720.000 30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.333.700 40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 40.333.700 40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.333.700 40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.044.000 18.044.000 (3.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 21.044.000 18.044.000 (3.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.044.000 18.044.000 (3.000.000) 247 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.776.800 138.733.100 21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 116.776.800 138.733.100 21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 116.776.800 138.733.100 21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 881.006.700 416.110.000 (464.896.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 256.391.000 26.043.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 18.600.000 18.600.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.000 4.200.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 237.791.000 7.443.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 237.791.000 7.443.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 624.615.700 390.067.000 (234.548.700) 248 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 624.615.700 390.067.000 (234.548.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 624.615.700 390.067.000 (234.548.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.215.600 656.315.600 12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.315.600 196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 196.315.600 196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 196.315.600 196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 447.900.000 460.000.000 12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 447.900.000 460.000.000 12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 5.800.000 (5.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 437.100.000 454.200.000 17.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.001.000 430.355.200 (369.645.800) 249 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.923.200 32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.923.200 32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.923.200 32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.150.000 35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.150.000 35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.150.000 35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 687.292.800 323.560.000 (363.732.800) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 70.830.800 291.930.000 221.099.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0 400.000 400.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.830.800 291.530.000 220.699.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 616.462.000 31.630.000 (584.832.000) 250 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 616.462.000 31.630.000 (584.832.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.635.000 38.635.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 38.635.000 38.635.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.635.000 38.635.000 0 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 98.322.600 104.022.600 5.700.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 98.322.600 104.022.600 5.700.000 251 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.400.000 5.400.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.322.600 84.622.600 14.300.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 28.000.000 14.000.000 (14.000.000) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 13.000.000 5.148.700 (7.851.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.000.000 5.148.700 (7.851.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000 5.148.700 (7.851.300) Jumlah Belanja 9.183.714.050 7.265.396.000 (1.918.318.050) Total Surplus/(Defisit) (7.173.254.050) (6.385.166.000) 788.088.050 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 252 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.800.000.000 800.500.000 (999.500.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.800.000.000 800.500.000 (999.500.000) Jumlah Pendapatan 1.800.000.000 800.500.000 (999.500.000) 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.645.194.950 7.496.713.960 (1.148.480.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 570.610.000 505.511.000 (65.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 100.000.000 64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 100.000.000 64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 99.348.000 64.901.000 (34.447.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 600.000 (3.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.748.000 24.301.000 (71.447.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 0 40.000.000 40.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 652.000 0 (652.000) Perda No. 16 Tahun 2017 253 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 652.000 0 (652.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.610.000 440.610.000 (30.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 470.610.000 440.610.000 (30.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 468.582.000 439.202.000 (29.380.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 5.800.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 462.782.000 433.402.000 (29.380.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.028.000 1.408.000 (620.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.028.000 1.408.000 (620.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.755.750.000 1.871.317.010 (884.432.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 405.000.000 505.459.010 100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 405.000.000 505.459.010 100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 405.000.000 496.769.010 91.769.010 254 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 12.000.000 2.200.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 256.876.000 359.381.010 102.505.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 138.324.000 125.388.000 (12.936.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0 8.690.000 8.690.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 8.690.000 8.690.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.350.750.000 1.365.858.000 (984.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 750.750.000 715.858.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 750.750.000 715.858.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 3.150.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 747.600.000 712.708.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.600.000.000 650.000.000 (950.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.600.000.000 650.000.000 (950.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah 1.600.000.000 650.000.000 (950.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.318.834.950 5.119.885.950 (198.949.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.050 7.572.050 (1.107.000) 255 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.679.050 7.572.050 (1.107.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.679.050 7.014.050 (1.665.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.679.050 7.014.050 (1.665.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 558.000 558.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 558.000 558.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.145.932.000 3.988.532.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.046.452.000 3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.046.452.000 3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.046.452.000 3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 99.480.000 99.480.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 99.480.000 99.480.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 95.700.000 95.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.780.000 3.780.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.000.000 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 256 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 228.667.000 189.740.000 (38.927.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.721.000 29.086.000 (4.635.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.721.000 26.305.000 (7.416.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.721.000 26.305.000 (7.416.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 2.781.000 2.781.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.781.000 2.781.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.992.500 34.992.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.660.000 28.660.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.660.000 28.660.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 6.332.500 6.332.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 6.332.500 6.332.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.700.000 29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 29.700.000 29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.700.000 29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.500 29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 29.999.500 29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.999.500 29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.254.000 25.254.000 0 257 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 25.254.000 25.254.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.254.000 25.254.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 75.000.000 40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.000.000 40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843.501.900 841.986.900 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.710.800 114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 114.710.800 114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.710.800 114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.948.800 24.948.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.448.800 24.448.800 0 258 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.448.800 24.448.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL 500.000 500.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 500.000 500.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 703.842.300 702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 703.842.300 702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 703.842.300 702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.055.000 71.055.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.871.000 34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.871.000 34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.871.000 34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.184.000 36.184.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.184.000 36.184.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.184.000 36.184.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.390.079.680 1.061.445.680 (328.634.000) 259 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 1.236.828.080 896.847.080 (339.981.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 878.661.080 584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 878.661.080 584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 551.850.000 551.850.080 80 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 551.850.000 551.850.080 80 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 326.811.080 32.411.000 (294.400.080) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 326.811.080 32.411.000 (294.400.080) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 358.167.000 312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.800.000 600.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 356.967.000 310.786.000 (46.181.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 51.364.800 15.999.800 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 51.364.800 15.999.800 (35.365.000) 260 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 15.999.800 15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.999.800 15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.999.800 15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 35.365.000 0 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.365.000 0 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.165.000 0 (34.165.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 101.886.800 148.598.800 46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 101.886.800 148.598.800 46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 101.886.800 148.598.800 46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 94.886.800 148.598.800 53.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.750.000 4.500.000 (2.250.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 88.136.800 144.098.800 55.962.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 7.000.000 0 (7.000.000) 261 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 7.000.000 0 (7.000.000) Jumlah Belanja 10.035.274.630 8.558.159.640 (1.477.114.990) Total Surplus/(Defisit) (8.235.274.630) (7.757.659.640) 477.614.990 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 262 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.363.420.744 3.987.580.744 (375.840.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 146.706.700 50.402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 50.000.000 50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 96.706.700 402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 96.706.700 402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 96.706.700 402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 0 (1.600.000) 263 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 95.106.700 402.700 (94.704.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.216.714.044 3.937.178.044 (279.536.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.410.800 7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.410.800 7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.410.800 7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.410.800 7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.275.543.000 3.271.733.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.216.293.000 3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.216.293.000 3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.216.293.000 3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 59.250.000 59.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 59.250.000 59.250.000 0 264 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 50.880.000 50.880.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.370.000 8.370.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.045.300 152.653.300 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.915.650 9.915.650 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.915.650 9.915.650 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.915.650 9.915.650 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.000.000 8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.000.000 8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.160.300 20.160.300 0 265 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.160.300 20.160.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.160.300 20.160.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.907.350 30.907.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.907.350 30.907.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.307.350 30.307.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.392.000 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 10.392.000 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.392.000 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.670.000 83.670.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 83.670.000 83.670.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 81.270.000 81.270.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.460.000 365.460.000 0 266 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.460.000 221.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 221.460.000 221.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.500.000 1.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 219.960.000 219.960.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000 144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 144.000.000 144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 144.000.000 144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.254.944 139.920.944 (260.334.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 32.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.500.000 32.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.500.000 32.500.000 0 267 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.633.944 44.192.944 (16.441.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.633.944 44.192.944 (16.441.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 600.000 (600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.433.944 43.592.944 (15.841.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.016.000 15.016.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.016.000 15.016.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.816.000 13.816.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 292.105.000 48.212.000 (243.893.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 292.105.000 48.212.000 (243.893.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.700.000 2.700.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.405.000 45.512.000 (243.893.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 90.000.000 70.197.000 (19.803.000) 268 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 90.000.000 70.197.000 (19.803.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 31.115.000 27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 31.115.000 27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.115.000 27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.315.000 25.722.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 20.000.000 14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000 12.991.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 38.885.000 27.884.000 (11.001.000) 269 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 38.885.000 27.884.000 (11.001.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.885.000 27.884.000 (11.001.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.085.000 26.084.000 (11.001.000) Jumlah Belanja 4.453.420.744 4.057.777.744 (395.643.000) Total Surplus/(Defisit) (4.453.420.744) (4.057.777.744) 395.643.000 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 270 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 465.489.700 435.457.738 (30.031.962) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 465.489.700 435.457.738 (30.031.962) Jumlah Pendapatan 465.489.700 435.457.738 (30.031.962) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.959.732.700 7.029.976.200 70.243.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.009.304.500 1.015.574.500 6.270.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 436.182.500 436.182.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 436.182.500 0 (436.182.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 436.182.500 0 (436.182.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 0 (4.200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.982.500 0 (11.982.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 420.000.000 0 (420.000.000) Perda No. 16 Tahun 2017 271 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0 436.182.500 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0 436.182.500 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 5.250.000 5.250.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0 18.198.500 18.198.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 0 412.734.000 412.734.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 92.730.000 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 92.730.000 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 8.800.000 0 (8.800.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.930.000 0 (23.930.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 60.000.000 0 (60.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 480.392.000 579.392.000 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 480.392.000 579.392.000 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.414.000 134.264.000 95.850.000 272 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.414.000 134.264.000 95.850.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL 441.978.000 445.128.000 3.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 27.848.000 27.848.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 397.130.000 400.280.000 3.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.000.000 17.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.801.231.000 2.061.925.000 260.694.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 384.577.000 216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 384.577.000 216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 168.131.400 384.577.000 216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.300.000 6.600.000 1.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.681.400 124.455.000 103.773.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 142.150.000 253.522.000 111.372.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.633.099.600 1.677.348.000 44.248.400 273 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 962.500.000 1.160.800.000 198.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 962.500.000 1.160.800.000 198.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.050.000 12.500.000 1.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.430.000 63.280.000 16.850.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah 905.020.000 1.085.020.000 180.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 462.271.600 355.820.000 (106.451.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 462.271.600 355.820.000 (106.451.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.800.000 5.700.000 (7.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 157.320.600 13.027.000 (144.293.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah 292.151.000 337.093.000 44.942.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 162.500.000 115.100.000 (47.400.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 162.500.000 115.100.000 (47.400.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai 5.300.000 9.000.000 3.700.000 274 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.700.000 106.100.000 86.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 05 Belanja Hibah 137.500.000 0 (137.500.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 45.828.000 45.628.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI 45.828.000 45.628.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.228.000 44.028.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 100.277.200 74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 74.923.700 (25.353.500) 275 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 100.277.200 74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.900.000 4.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.127.200 44.098.700 (10.028.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah 41.250.000 25.925.000 (15.325.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.048.920.000 3.877.553.000 (171.367.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.400.000 20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.850.000 14.850.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.550.000 5.550.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.202.625.000 3.075.525.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.094.025.000 2.966.925.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.094.025.000 2.966.925.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.094.025.000 2.966.925.000 (127.100.000) 276 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 108.600.000 108.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 108.600.000 108.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 102.450.000 102.450.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.150.000 6.150.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 275.458.400 231.591.400 (43.867.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.483.000 8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.483.000 8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.483.000 8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.667.000 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 23.667.000 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 23.667.000 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.622.000 12.622.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.622.000 12.622.000 0 277 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.622.000 12.622.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.491.900 22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.491.900 22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.491.900 22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.285.300 72.085.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 72.285.300 72.085.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 71.885.300 71.685.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.900.000 35.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.900.000 35.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.150.000 3.150.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.750.000 32.750.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.009.200 80.009.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.009.200 80.009.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 9.450.000 9.450.000 0 278 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 90.559.200 70.559.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.200.000 271.000.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.600.000 102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 102.600.000 102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 102.600.000 102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.600.000 168.400.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 168.600.000 168.400.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 168.200.000 168.000.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.236.600 279.036.600 (200.000) 279 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.229.000 32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.229.000 32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.229.000 32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.745.000 27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.745.000 27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.745.000 27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.916.000 11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 11.916.000 11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.916.000 11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.681.600 199.481.600 (200.000) 280 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 13.447.600 13.447.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.447.600 13.447.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 186.234.000 186.034.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 186.234.000 186.034.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.665.000 7.665.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 7.665.000 7.665.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.665.000 7.665.000 0 Jumlah Belanja 6.959.732.700 7.029.976.200 70.243.500 Total Surplus/(Defisit) (6.494.243.000) (6.594.518.462) (100.275.462) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 281 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH 45.421.401.640 41.173.741.760 (4.247.659.880) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14.701.043.000 8.615.547.000 (6.085.496.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan 682.939.500 765.547.500 82.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 310.497.500 267.848.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 310.497.500 267.848.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.697.500 257.048.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 325.253.000 274.728.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 325.253.000 274.728.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 314.453.000 263.928.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 47.189.000 222.971.000 175.782.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 47.189.000 222.971.000 175.782.000 282 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.189.000 222.971.000 175.782.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.128.325.700 7.096.960.700 (6.031.365.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.694.217.100 1.343.112.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.694.217.100 1.343.112.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 17.400.000 17.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.571.817.100 1.220.712.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 105.000.000 105.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10.092.147.400 5.458.428.400 (4.633.719.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 10.092.147.400 5.458.428.400 (4.633.719.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.400.000 18.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.063.747.400 1.214.028.400 150.281.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah 7.535.000.000 3.680.000.000 (3.855.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 1.475.000.000 546.000.000 (929.000.000) 283 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 341.961.200 295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 341.961.200 295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.961.200 295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 660.776.400 594.173.400 (66.603.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 202.936.400 190.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 202.936.400 190.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.936.400 181.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 300.797.000 250.561.000 (50.236.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.797.000 250.561.000 (50.236.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.997.000 239.761.000 (50.236.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 157.043.000 153.530.000 (3.513.000) 284 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 137.043.000 153.530.000 16.487.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 128.043.000 144.530.000 16.487.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL 20.000.000 0 (20.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.000.000 0 (20.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah 229.001.400 158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 229.001.400 158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 229.001.400 158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 220.001.400 149.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.193.045.800 2.182.306.000 (10.739.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 171.765.400 297.487.400 125.722.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 111.513.400 51.427.400 (60.086.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 111.513.400 51.427.400 (60.086.000) 285 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 9.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 101.713.400 41.627.400 (60.086.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 60.252.000 246.060.000 185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 60.252.000 246.060.000 185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.252.000 246.060.000 185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 558.855.100 435.662.100 (123.193.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 64.034.500 41.782.500 (22.252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.034.500 41.782.500 (22.252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 2.400.000 (600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 61.034.500 39.382.500 (21.652.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 221.770.400 133.665.400 (88.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 221.770.400 133.665.400 (88.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 212.770.400 124.665.400 (88.105.000) 286 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 273.050.200 260.214.200 (12.836.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 202.450.200 189.814.200 (12.636.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.650.200 179.014.200 (12.636.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 70.600.000 70.400.000 (200.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 70.600.000 70.400.000 (200.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.330.506.500 1.138.830.500 (191.676.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.004.384.000 844.480.000 (159.904.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.004.384.000 844.480.000 (159.904.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 531.350.000 380.850.000 (150.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 473.034.000 463.630.000 (9.404.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.378.100 248.723.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 275.378.100 248.723.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 11.200.000 11.200.000 0 287 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 264.178.100 237.523.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.744.400 45.627.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.744.400 45.627.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.344.400 40.227.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 131.918.800 310.326.000 178.407.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 60.619.200 275.000.000 214.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 60.619.200 275.000.000 214.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.619.200 75.000.000 14.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0 200.000.000 200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 71.299.600 35.326.000 (35.973.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 71.299.600 35.326.000 (35.973.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 288 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.299.600 26.326.000 (35.973.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 28.527.312.840 30.375.888.760 1.848.575.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.885.300 29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.885.300 29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.885.300 29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.885.300 29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.124.376.000 14.652.476.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.751.626.000 14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.751.626.000 14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.751.626.000 14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 372.750.000 372.750.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 372.750.000 372.750.000 0 289 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 362.040.000 362.040.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.710.000 10.710.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243.234.100 211.520.100 (31.714.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 118.234.100 117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 118.234.100 117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.234.100 117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 125.000.000 93.538.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 125.000.000 93.538.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 114.200.000 82.738.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.486.477.050 2.404.292.650 (82.184.400) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 321.805.050 418.162.650 96.357.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 321.805.050 393.242.650 71.437.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 321.805.050 393.242.650 71.437.600 290 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0 24.920.000 24.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 24.920.000 24.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.043.200 133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 133.043.200 133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 133.043.200 133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.477.200 120.477.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.477.200 120.477.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.077.200 120.077.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.934.500 120.934.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.934.500 120.934.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 120.534.500 120.534.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 971.345.100 1.098.845.100 127.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 971.345.100 1.098.845.100 127.500.000 291 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 971.345.100 1.098.845.100 127.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 783.528.000 479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 783.528.000 479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 783.528.000 479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.344.000 33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI 35.344.000 33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.344.000 33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 670.730.000 2.699.286.520 2.028.556.520 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 248.604.000 755.346.600 506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 248.604.000 755.346.600 506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 248.604.000 755.346.600 506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 422.126.000 1.943.939.920 1.521.813.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 8.655.000 30.435.150 21.780.150 292 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.655.000 30.435.150 21.780.150 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 413.471.000 1.913.504.770 1.500.033.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 396.471.000 1.817.254.770 1.420.783.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 17.000.000 96.250.000 79.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.288.286.810 3.453.356.810 165.070.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 174.762.000 156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 174.762.000 156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 174.762.000 156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 859.000.500 1.009.000.500 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 859.000.500 1.009.000.500 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 859.000.500 1.009.000.500 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 471.794.400 507.164.400 35.370.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 471.794.400 507.164.400 35.370.000 293 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.794.400 507.164.400 35.370.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.782.729.910 1.781.029.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.782.729.910 1.781.029.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.782.329.910 1.780.629.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.539.365.580 2.540.040.380 674.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.465.615.500 1.315.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.465.615.500 1.315.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 18.000.000 18.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.447.615.500 1.297.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.408.000 764.263.800 98.855.800 294 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 665.408.000 764.263.800 98.855.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 665.408.000 764.263.800 98.855.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 408.342.080 460.161.080 51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 408.342.080 460.161.080 51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 408.342.080 460.161.080 51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.723.800.500 1.573.800.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 768.932.500 768.932.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI 768.932.500 768.932.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai 768.932.500 768.932.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 954.868.000 804.868.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI 954.868.000 804.868.000 (150.000.000) 295 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 954.868.000 804.868.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.304.333.500 1.843.881.500 539.548.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 782.600.100 1.034.824.100 252.224.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI 774.359.100 1.034.824.100 260.465.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 759.959.100 1.020.424.100 260.465.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 BELANJA MODAL 8.241.000 0 (8.241.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.241.000 0 (8.241.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 521.733.400 809.057.400 287.324.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI 521.176.600 809.057.400 287.880.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 521.176.600 809.057.400 287.880.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 BELANJA MODAL 556.800 0 (556.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 556.800 0 (556.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi 1.024.584.000 882.704.000 (141.880.000) 296 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 293.000.000 259.829.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI 293.000.000 259.829.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 282.200.000 249.029.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 300.584.000 260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI 300.584.000 260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.584.000 260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 130.000.000 94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI 130.000.000 94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.000.000 94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 301.000.000 268.366.000 (32.634.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI 301.000.000 268.366.000 (32.634.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 290.200.000 257.566.000 (32.634.000) 297 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 92.240.000 85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 92.240.000 85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI 92.240.000 85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.240.000 85.050.000 (7.190.000) Jumlah Belanja 45.421.401.640 41.173.741.760 (4.247.659.880) Total Surplus/(Defisit) (45.421.401.640) (41.173.741.760) 4.247.659.880 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 298 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD 62.269.497.200 52.669.116.850 (9.600.380.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 25.479.652.000 20.608.054.000 (4.871.598.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.512.824.000 749.939.000 (762.885.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 1.371.844.000 621.344.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.371.844.000 621.344.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.364.644.000 614.144.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 140.980.000 128.595.000 (12.385.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 140.980.000 128.595.000 (12.385.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 139.180.000 126.795.000 (12.385.000) 299 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.337.065.000 3.459.385.000 122.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.377.930.000 2.478.770.000 100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.377.930.000 2.478.770.000 100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.375.530.000 2.476.370.000 100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 692.135.000 787.415.000 95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 692.135.000 787.415.000 95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 13.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 679.135.000 774.415.000 95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 73.800.000 0 (73.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.800.000 0 (73.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 0 (3.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 70.200.000 0 (70.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 193.200.000 193.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI 193.200.000 193.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 300 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 184.200.000 184.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.124.610.500 1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.124.610.500 1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI 2.124.610.500 1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.600.000 7.600.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.117.010.500 1.765.783.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD 18.505.152.500 14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 18.505.152.500 14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.505.152.500 14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai 24.000.000 24.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.481.152.500 14.601.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 36.789.845.200 32.061.062.850 (4.728.782.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.096.782.000 3.093.569.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.910.302.000 2.907.089.000 (3.213.000) 301 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.910.302.000 2.907.089.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.910.302.000 2.907.089.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 186.480.000 186.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 186.480.000 186.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 157.440.000 157.440.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.040.000 29.040.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000 99.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.631.672.400 1.482.234.050 (149.438.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 506.637.000 492.636.000 (14.001.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 506.637.000 492.636.000 (14.001.000) 302 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 456.637.000 442.704.000 (13.933.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 49.932.000 (68.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.923.000 89.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 89.923.000 89.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 85.923.000 85.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.078.400 116.878.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 117.078.400 116.878.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.900.000 1.900.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 115.178.400 114.978.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 216.869.000 172.888.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 216.869.000 172.888.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 3.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 213.469.000 169.488.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 301.305.000 251.105.000 (50.200.000) 303 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 301.305.000 251.105.000 (50.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 2.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 299.105.000 248.905.000 (50.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.860.000 359.002.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 399.860.000 359.002.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.060.000 348.202.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.456.328.000 850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.456.328.000 850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 3.456.328.000 850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.456.328.000 850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.012.159.000 1.011.759.000 (400.000) 304 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.560.000 373.560.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 373.560.000 373.560.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 371.760.000 371.760.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.499.000 99.299.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.499.000 99.299.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.299.000 98.099.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 539.100.000 538.900.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 539.100.000 538.900.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.800.000 5.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 533.300.000 533.100.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.699.241.500 1.666.541.500 (32.700.000) 305 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 478.796.000 448.796.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 478.796.000 448.796.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 471.596.000 441.596.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.220.445.500 1.217.745.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 410.065.500 407.365.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 410.065.500 407.365.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 810.380.000 810.380.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 810.380.000 810.380.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.265.984.000 23.127.931.000 (1.138.053.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 23.188.280.000 22.057.600.000 (1.130.680.000) 306 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.188.280.000 22.057.600.000 (1.130.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai 23.188.280.000 22.057.600.000 (1.130.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 731.750.000 724.777.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI 731.750.000 724.777.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.550.000 3.550.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 728.200.000 721.227.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 345.954.000 345.554.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI 345.954.000 345.554.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 01 Belanja Pegawai 4.000.000 4.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 341.954.000 341.554.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD 1.527.678.300 1.578.178.300 50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 881.718.500 881.718.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI 881.718.500 881.718.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.550.000 3.550.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 878.168.500 878.168.500 0 307 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 645.959.800 696.459.800 50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI 645.959.800 696.459.800 50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 01 Belanja Pegawai 8.400.000 8.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 637.559.800 688.059.800 50.500.000 Jumlah Belanja 62.269.497.200 52.669.116.850 (9.600.380.350) Total Surplus/(Defisit) (62.269.497.200) (52.669.116.850) 9.600.380.350 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 308 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN 9.441.238.197 8.612.042.817 (829.195.380) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.383.863.300 1.947.402.400 (436.460.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.460.711.600 1.299.450.700 (161.260.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 326.332.600 190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 326.332.600 190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.332.600 190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.134.379.000 1.109.261.100 (25.117.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 1.134.379.000 1.109.261.100 (25.117.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 15.200.000 15.200.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.119.179.000 1.094.061.100 (25.117.900) 309 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 410.000.000 100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 410.000.000 100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 402.398.000 100.000.000 (302.398.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 391.598.000 89.200.000 (302.398.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 7.602.000 0 (7.602.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 7.602.000 0 (7.602.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 547.951.700 34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 547.951.700 34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 513.151.700 547.951.700 34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 13.000.000 13.000.000 0 310 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 500.151.700 534.951.700 34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.611.393.097 1.106.899.097 (504.494.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 555.858.300 495.831.300 (60.027.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 197.743.600 162.343.600 (35.400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 197.743.600 162.343.600 (35.400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 9.400.000 (400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 187.943.600 152.943.600 (35.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.250.000 130.623.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 155.250.000 130.623.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 9.800.000 9.800.000 0 311 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 145.450.000 120.823.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 202.864.700 202.864.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 202.864.700 202.864.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 9.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 193.464.700 193.464.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 784.030.797 426.147.797 (357.883.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 332.892.297 179.071.297 (153.821.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 332.892.297 179.071.297 (153.821.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 9.450.000 (1.350.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 322.092.297 169.621.297 (152.471.000) 312 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 451.138.500 247.076.500 (204.062.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI 451.138.500 247.076.500 (204.062.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 11.200.000 400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 440.338.500 235.876.500 (204.462.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 271.504.000 184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 271.504.000 184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 271.504.000 184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 11.600.000 9.850.000 (1.750.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 259.904.000 175.070.000 (84.834.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.445.981.800 5.557.741.320 111.759.520 313 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.655.000 20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.655.000 20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.655.000 20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.655.000 20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.192.247.000 4.381.050.000 188.803.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.016.265.000 4.216.760.000 200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.016.265.000 4.216.760.000 200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.016.265.000 4.216.760.000 200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.982.000 164.290.000 (11.692.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 175.982.000 164.290.000 (11.692.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 145.800.000 142.470.000 (3.330.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.182.000 21.820.000 (8.362.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) 314 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 511.147.300 485.947.300 (25.200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.276.000 135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 135.276.000 135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135.276.000 135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.871.300 75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 75.871.300 75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 75.871.300 75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 275.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 300.000.000 275.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000.000 275.000.000 (25.000.000) 315 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.732.000 508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 545.732.000 508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 545.732.000 508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 14.400.000 14.800.000 400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 531.332.000 493.761.000 (37.571.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.500 156.433.020 5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.400.000 99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 99.400.000 99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 99.400.000 99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.800.500 57.033.020 5.232.520 316 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 51.800.500 57.033.020 5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 51.800.500 57.033.020 5.232.520 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 568.382.000 338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 568.382.000 338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 327.007.500 175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 327.007.500 175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 327.007.500 175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 9.850.000 (950.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 316.207.500 165.884.500 (150.323.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 241.374.500 162.298.500 (79.076.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 241.374.500 162.298.500 (79.076.000) 317 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 241.374.500 162.298.500 (79.076.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 9.400.000 9.400.000 0 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231.974.500 152.898.500 (79.076.000) Jumlah Belanja 10.009.620.197 8.950.075.817 (1.059.544.380) Total Surplus/(Defisit) (10.009.620.197) (8.950.075.817) 1.059.544.380 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 318 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 168.715.289.575 108.309.274.197 (60.406.015.378) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah 99.085.156.750 77.131.232.673 (21.953.924.077) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 1.088.705.200 700.360.200 (388.345.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.233.176.091 8.728.490.728 (4.504.685.363) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 55.308.251.534 21.749.190.596 (33.559.060.938) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER 1.672.454.743.000 1.650.485.233.316 (21.969.509.684) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.542.635.474.000 1.520.185.651.302 (22.449.822.698) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 129.819.269.000 130.299.582.014 480.313.014 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 88.063.040.000 97.542.753.703 9.479.713.703 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah 9.500.000.000 9.500.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 78.563.040.000 88.042.753.703 9.479.713.703 Jumlah Pendapatan 1.929.233.072.575 1.856.337.261.216 (72.895.811.359) 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN 441.928.733.025 435.827.715.730 (6.101.017.295) Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 6 Tahun 2012 Surat Gubernur Jateng No. 900/0012916 tanggal 17-09-2021 Permenkeu RI No. 17/PMK.07/2021 Permendikbud No. 6 Tahun 2021 SPPH Program Hibah Air Minum Perdesaan/ Perkotaan TA 2021 319 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 393.815.162.003 388.971.180.139 (4.843.981.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.271.025.000 2.183.291.000 (87.734.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 200.000.000 187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 200.000.000 187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 200.000.000 187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 150.000.000 146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 150.000.000 146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 731.584.500 707.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 731.584.500 707.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 8.000.000 0 320 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 723.584.500 699.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 743.900.900 722.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 743.900.900 722.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 8.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 735.900.900 714.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 445.539.600 418.915.600 (26.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 445.539.600 418.915.600 (26.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.700.000 (100.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 443.739.600 417.215.600 (26.524.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 792.652.500 688.421.500 (104.231.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 148.692.500 145.136.500 (3.556.000) 321 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 148.692.500 145.136.500 (3.556.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 3.050.000 800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 146.442.500 142.086.500 (4.356.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 150.000.000 105.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 150.000.000 105.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 141.000.000 96.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 200.287.000 173.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI 200.287.000 173.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai 8.000.000 8.000.000 0 322 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 192.287.000 165.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 293.673.000 264.381.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 293.673.000 264.381.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 4.400.000 4.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 289.273.000 259.981.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.893.000.000 1.695.234.000 (197.766.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 255.000.000 251.183.000 (3.817.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI 255.000.000 251.183.000 (3.817.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000 2.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 252.200.000 248.383.000 (3.817.000) 323 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 500.000.000 467.023.000 (32.977.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 467.023.000 (32.977.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 5.650.000 5.650.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 494.350.000 461.373.000 (32.977.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 725.000.000 712.330.000 (12.670.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI 725.000.000 712.330.000 (12.670.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 01 Belanja Pegawai 6.800.000 6.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 718.200.000 705.530.000 (12.670.000) 324 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 60.000.000 51.019.000 (8.981.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 51.019.000 (8.981.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 0 (3.600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.400.000 51.019.000 (5.381.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100.000.000 0 (100.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 0 (100.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai 5.250.000 0 (5.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.750.000 0 (94.750.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 253.000.000 213.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI 253.000.000 213.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 325 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 247.000.000 207.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 388.523.484.503 384.069.633.639 (4.453.850.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 371.253.242.500 368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER 371.253.242.500 368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan 371.253.242.500 368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 5.000.000.000 5.604.000.000 604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000 5.604.000.000 604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.000 5.604.000.000 604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 12.270.242.003 10.453.607.514 (1.816.634.489) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER 12.270.242.003 10.453.607.514 (1.816.634.489) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil 12.270.242.003 10.453.607.514 (1.816.634.489) 326 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 335.000.000 334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 335.000.000 334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL 335.000.000 334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 335.000.000 334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.875.000.000 3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.875.000.000 3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 155.000.000 372.868.000 217.868.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 113.950.000 302.018.000 188.068.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.050.000 4.450.000 400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 109.900.000 297.568.000 187.668.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 41.050.000 70.850.000 29.800.000 327 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 41.050.000 70.850.000 29.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 100.000.000 59.000.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.000.000 59.000.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 13.400.000 13.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 86.600.000 45.600.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 200.000.000 452.377.000 252.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 120.000.000 242.377.000 122.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 118.400.000 240.777.000 122.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 80.000.000 210.000.000 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80.000.000 210.000.000 130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.300.000.000 1.972.832.000 (327.168.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 2.015.280.000 1.839.422.000 (175.858.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai 479.700.000 482.400.000 2.700.000 328 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.535.580.000 1.357.022.000 (178.558.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL 284.720.000 133.410.000 (151.310.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.610.000 133.410.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 151.110.000 0 (151.110.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 170.000.000 161.216.000 (8.784.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 170.000.000 161.216.000 (8.784.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 7.500.000 900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 163.400.000 153.716.000 (9.684.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 450.000.000 351.201.000 (98.799.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI 305.075.000 291.526.000 (13.549.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.200.000 6.300.000 100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 298.875.000 285.226.000 (13.649.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL 144.925.000 59.675.000 (85.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.925.000 59.675.000 (85.250.000) 329 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 458.328.000 (41.672.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 500.000.000 458.328.000 (41.672.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 408.000.000 396.000.000 (12.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 92.000.000 62.328.000 (29.672.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.798.111.400 2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.798.111.400 2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 190.502.200 162.422.200 (28.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 190.502.200 162.422.200 (28.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 900.000 900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 190.502.200 161.522.200 (28.980.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 304.241.500 224.105.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 304.241.500 224.105.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 800.000 800.000 0 330 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 303.441.500 223.305.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 918.023.800 544.847.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 918.023.800 544.847.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 14.980.000 14.980.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 903.043.800 529.867.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 387.997.900 246.634.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 387.997.900 246.634.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai 10.600.000 10.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 377.397.900 236.034.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 274.324.400 266.012.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 114.324.400 106.012.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 18.040.000 18.040.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.284.400 87.972.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL 160.000.000 160.000.000 0 331 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 160.000.000 160.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 673.021.600 471.977.600 (201.044.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI 620.996.600 471.977.600 (149.019.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai 13.800.000 13.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 607.196.600 458.177.600 (149.019.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL 52.025.000 0 (52.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 52.025.000 0 (52.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.050.000.000 1.048.308.000 (1.692.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI 1.050.000.000 1.048.308.000 (1.692.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai 12.800.000 12.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.037.200.000 1.035.508.000 (1.692.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.440.459.622 40.064.405.191 (376.054.431) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 19.013.000 (987.000) 332 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.000.000 19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.643.988.672 13.017.720.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.332.100.672 12.705.832.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.332.100.672 12.705.832.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 13.332.100.672 12.705.832.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 311.888.000 311.888.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 311.888.000 311.888.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 303.720.000 299.550.000 (4.170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.168.000 12.338.000 4.170.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.950.000.000 1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.950.000.000 1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.950.000.000 1.631.637.000 (318.363.000) 333 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.944.600.000 1.626.237.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000 13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.000.000 13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.152.883.150 2.247.492.150 1.094.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.607.750 13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.607.750 13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.607.750 13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 577.441.000 1.813.050.000 1.235.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 577.441.000 1.813.050.000 1.235.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 577.441.000 1.813.050.000 1.235.609.000 334 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.052.000 46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 46.052.000 46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.052.000 46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.187.400 105.387.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 106.187.400 105.387.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 104.587.400 103.787.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.240.000 80.040.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 80.240.000 80.040.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.840.000 79.640.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 79.355.000 64.355.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 79.355.000 64.355.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 79.355.000 64.355.000 (15.000.000) 335 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 250.000.000 125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 250.000.000 125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.689.320.000 22.281.120.000 (408.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.410.000.000 22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.410.000.000 22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.410.000.000 22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.320.000 279.120.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 279.320.000 279.120.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 24.400.000 24.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 254.920.000 254.720.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 961.267.800 854.422.500 (106.845.300) 336 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 258.894.000 228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 258.894.000 228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 258.894.000 228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 290.632.000 290.432.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 190.185.300 189.985.300 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 24.400.000 24.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 165.785.300 165.585.300 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 100.446.700 100.446.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 100.446.700 100.446.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 411.741.800 335.096.500 (76.645.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 411.741.800 335.096.500 (76.645.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 0 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 411.341.800 335.096.500 (76.245.300) 337 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja 441.928.733.025 435.827.715.730 (6.101.017.295) Total Surplus/(Defisit) 1.487.304.339.550 1.420.509.545.486 (66.794.794.064) 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 22.907.185.000 163.759.759.877 140.852.574.877 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 22.907.185.000 163.759.759.877 140.852.574.877 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 22.907.185.000 163.759.759.877 140.852.574.877 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 7.000.000.000 6.000.000.000 (1.000.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah 7.000.000.000 6.000.000.000 (1.000.000.000) Jumlah Penerimaan Pengeluaran 7.000.000.000 6.000.000.000 (1.000.000.000) Perda No. 10 Tahun 2018 338 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN 9.847.687.900 8.006.282.566 (1.841.405.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.374.000.000 3.699.458.000 (1.674.542.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 875.000.000 963.415.000 88.415.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 800.000.000 900.000.000 100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 800.000.000 900.000.000 100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 14.750.000 2.150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 787.400.000 885.250.000 97.850.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 20.000.000 17.440.000 (2.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 17.440.000 (2.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 6.600.000 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.800.000 10.840.000 (1.960.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 55.000.000 45.975.000 (9.025.000) 339 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI 34.400.000 25.575.000 (8.825.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.200.000 18.375.000 (8.825.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL 20.600.000 20.400.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 20.600.000 20.400.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN 473.000.000 431.498.000 (41.502.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 33.000.000 25.597.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.000.000 25.597.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.800.000 18.397.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 40.000.000 31.080.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 31.080.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.800.000 23.880.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 400.000.000 374.821.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 400.000.000 374.821.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 340 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.200.000 364.021.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN 3.965.000.000 2.255.684.000 (1.709.316.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 45.000.000 36.060.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 45.000.000 36.060.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.600.000 33.660.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.920.000.000 2.219.624.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI 3.920.000.000 2.219.624.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai 10.800.000 10.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.909.200.000 2.208.824.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 61.000.000 48.861.000 (12.139.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27.000.000 22.673.000 (4.327.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.000.000 22.673.000 (4.327.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 2.400.000 (1.200.000) 341 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 20.273.000 (3.127.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 34.000.000 26.188.000 (7.812.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI 34.000.000 26.188.000 (7.812.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.400.000 22.588.000 (7.812.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.473.687.900 4.306.824.566 (166.863.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 4.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.200.000 4.768.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.986.637.000 3.802.303.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.865.887.000 3.681.553.666 (184.333.334) 342 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.865.887.000 3.681.553.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.865.887.000 3.681.553.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.750.000 120.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 120.750.000 120.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 117.000.000 117.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.694.000 151.694.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.821.000 3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.821.000 3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.821.000 3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.960.000 9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.960.000 9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.960.000 9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.993.000 52.993.000 0 343 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.993.000 52.993.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 50.593.000 50.593.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 15.000.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 15.000.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 13.800.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.920.000 19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 19.920.000 19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.920.000 19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 48.200.000 0 344 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.915.000 19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 19.915.000 19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.212.000 0 (1.212.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 612.000 0 (612.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 18.703.000 19.715.000 1.012.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.703.000 19.715.000 1.012.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.883.000 174.183.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.500.000 100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 100.500.000 100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 100.500.000 100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.383.000 73.683.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.383.000 73.683.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.383.000 73.683.000 300.000 345 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.558.900 149.360.900 22.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.490.600 32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.490.600 32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.490.600 32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.205.800 46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 54.205.800 46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.205.800 46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.864.500 60.666.500 30.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 29.864.500 60.666.500 30.802.000 346 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 1.200.000 600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.264.500 59.466.500 30.202.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.998.000 9.998.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 9.998.000 9.998.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.998.000 9.998.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.000.000 16.388.000 (8.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20.000.000 16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis 20.000.000 16.388.000 (3.612.000) 347 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 20.000.000 16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.400.000 12.788.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 0 (5.000.000) Jumlah Belanja 9.872.687.900 8.022.670.566 (1.850.017.334) 348 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (9.872.687.900) (8.022.670.566) 1.850.017.334 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 349 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH 8.589.222.008 8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.232.537.700 1.200.387.700 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.120.453.800 1.088.303.800 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 227.895.000 221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 227.895.000 221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 227.895.000 221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 130.910.000 130.910.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 130.910.000 130.910.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 130.910.000 130.910.000 0 350 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 119.223.000 113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 119.223.000 113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 119.223.000 113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 108.828.000 108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI 108.828.000 108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 108.828.000 108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 331.965.100 316.405.100 (15.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 331.965.100 316.405.100 (15.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 326.565.100 311.005.100 (15.560.000) 351 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 201.632.700 197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 201.632.700 197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 201.632.700 197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 112.083.900 112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 112.083.900 112.083.900 0 352 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 318.288.200 275.832.200 (42.456.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 38.795.500 20.917.500 (17.878.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 16.868.000 14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.868.000 14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.868.000 14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 21.927.500 6.669.500 (15.258.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.927.500 6.669.500 (15.258.000) 353 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.927.500 6.669.500 (15.258.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi 279.492.700 254.914.700 (24.578.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 54.827.600 50.217.600 (4.610.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 54.827.600 41.767.600 (13.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.827.600 41.767.600 (13.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0 8.450.000 8.450.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 8.450.000 8.450.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 27.808.000 25.128.000 (2.680.000) 354 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.808.000 25.128.000 (2.680.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.808.000 25.128.000 (2.680.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 99.928.700 92.578.700 (7.350.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 99.928.700 92.578.700 (7.350.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 5.400.000 5.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.528.700 87.178.700 (7.350.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 96.928.400 86.990.400 (9.938.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 96.928.400 86.990.400 (9.938.000) 355 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 96.928.400 86.990.400 (9.938.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 7.038.396.108 6.632.702.108 (405.694.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.378.000 7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.378.000 7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.378.000 7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.378.000 7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.514.978.600 6.130.208.600 (384.770.000) 356 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.435.554.000 6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.435.554.000 6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.435.554.000 6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.574.600 14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 18.574.600 14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.574.600 14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.850.000 60.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 60.850.000 60.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 45.600.000 45.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.250.000 15.250.000 0 357 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000 91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.800.000 91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 91.800.000 91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 91.800.000 91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.120.600 131.756.600 (16.364.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.478.000 11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.478.000 11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.478.000 11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.239.600 35.239.600 0 358 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 35.239.600 35.239.600 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.239.600 35.239.600 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000 30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 30.200.000 30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.200.000 30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.539.000 14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 16.539.000 14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.539.000 14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.664.000 39.992.000 (14.672.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.664.000 39.992.000 (14.672.000) 359 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.664.000 39.992.000 (14.672.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.604.900 68.604.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 63.609.900 63.609.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 BELANJA OPERASI 13.609.900 13.609.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.209.900 13.209.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 BELANJA MODAL 50.000.000 50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 50.000.000 50.000.000 0 360 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.995.000 4.995.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 360.000 360.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 360.000 360.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL 4.635.000 4.635.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.635.000 4.635.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.000 146.640.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.600.000 74.040.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 78.600.000 74.040.000 (4.560.000) 361 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.600.000 74.040.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 72.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.600.000 72.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.200.000 72.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.314.008 56.314.008 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.424.988 22.424.988 0 362 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.424.988 22.424.988 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.424.988 22.424.988 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.889.020 33.889.020 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.889.020 33.889.020 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.889.020 33.889.020 0 Jumlah Belanja 8.589.222.008 8.108.922.008 (480.300.000) Total Surplus/(Defisit) (8.589.222.008) (8.108.922.008) 480.300.000 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 363 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 5.041.151.990 4.397.418.290 (643.733.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.502.915.800 3.339.241.900 (163.673.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.883.797.600 2.781.497.600 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.817.430.000 2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.817.430.000 2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.817.430.000 2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 66.367.600 66.367.600 0 364 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 66.367.600 66.367.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 57.480.000 57.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.887.600 8.887.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.999.900 14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.999.900 14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 14.999.900 14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.399.900 14.399.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.811.600 210.952.600 5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.817.000 93.958.000 5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 88.817.000 93.958.000 5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 80.317.000 85.458.000 5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 8.500.000 8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.432.000 10.432.000 0 365 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.432.000 10.432.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.232.000 9.232.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.944.800 24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 24.944.800 24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.944.800 24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.625.000 11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 11.625.000 11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.625.000 11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.990.000 44.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 44.990.000 44.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.590.000 42.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.002.800 25.002.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.002.800 25.002.800 0 366 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.002.800 25.002.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.725.000 146.525.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.455.000 46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 46.455.000 46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.455.000 46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.270.000 100.070.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 100.270.000 100.070.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 98.070.000 97.870.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.581.700 175.545.800 (66.035.900) 367 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.602.000 35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.602.000 35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.602.000 35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.104.000 12.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 12.104.000 12.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.904.000 10.904.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 193.875.700 127.839.800 (66.035.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 193.875.700 127.839.800 (66.035.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.650.000 3.250.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 191.225.700 124.589.800 (66.635.900) 368 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.451.500 54.699.500 (17.752.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.807.000 41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 56.807.000 41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 56.807.000 41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 54.407.000 38.803.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.644.500 13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.644.500 13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.644.500 13.496.500 (2.148.000) 369 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.444.500 12.296.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.198.327.990 894.605.990 (303.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000 32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000 32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.400.000 28.878.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.163.327.990 862.127.990 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 730.000.000 428.800.000 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.096.000 139.200.000 94.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 10.250.000 9.300.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.846.000 129.900.000 95.054.000 370 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 684.904.000 289.600.000 (395.304.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 44.395.000 37.630.000 (6.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 567.259.000 178.970.000 (388.289.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 73.250.000 73.000.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 433.327.990 433.327.990 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 432.629.990 432.629.990 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 36.000.000 38.800.000 2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 396.629.990 393.829.990 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 698.000 698.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 698.000 698.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 149.541.800 25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 149.541.800 25.000.000 (124.541.800) 371 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 149.541.800 25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 149.541.800 25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 0 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 147.291.800 25.000.000 (122.291.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.914.900 83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.914.900 83.870.900 (34.044.000) 372 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 117.914.900 83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 117.914.900 83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.500.000 4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 113.414.900 79.370.900 (34.044.000) Jumlah Belanja 5.041.151.990 4.397.418.290 (643.733.700) Total Surplus/(Defisit) (5.041.151.990) (4.397.418.290) 643.733.700 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 373 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 4.755.067.248 4.470.671.748 (284.395.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.390.165.048 3.370.445.048 (19.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.038.442.998 2.965.042.998 (73.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.986.442.998 2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.986.442.998 2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.986.442.998 2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 52.000.000 28.600.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.000.000 28.600.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.480.000 25.080.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.520.000 3.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.576.300 211.965.300 57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.665.900 106.054.900 57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 48.665.900 106.054.900 57.389.000 374 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 48.665.900 106.054.900 57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.373.000 19.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 19.373.000 19.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.573.000 17.573.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.993.600 22.993.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.993.600 22.993.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.193.600 21.193.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.225.800 30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.225.800 30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.225.800 30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.318.000 33.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 33.318.000 33.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 375 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.318.000 30.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.146.000 150.146.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.996.000 24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.996.000 24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.996.000 24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.150.000 125.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 125.150.000 125.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 3.400.000 3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 121.750.000 121.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.999.750 43.290.750 (3.709.000) 376 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 36.291.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 36.291.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.400.000 32.691.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.999.750 6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.999.750 6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.750 6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.224.000 43.779.000 (34.445.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 62.224.000 27.779.000 (34.445.000) 377 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 51.025.000 27.779.000 (23.246.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 51.025.000 27.779.000 (23.246.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.000.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.425.000 24.779.000 (22.646.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.199.000 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.199.000 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.199.000 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 378 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.163.678.200 958.859.200 (204.819.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.902.000 30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.902.000 30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 33.902.000 30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.102.000 28.783.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.129.776.200 928.276.200 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 730.000.000 528.500.000 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 727.500.000 526.000.000 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0 100.000.000 100.000.000 379 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 59.440.000 29.227.000 (30.213.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 206.948.000 208.348.000 1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 461.112.000 188.425.000 (272.687.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.776.200 399.776.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 399.776.200 399.776.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 49.800.000 49.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 349.976.200 349.976.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.000.000 45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.000.000 45.018.500 (24.981.500) 380 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 70.000.000 45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 70.000.000 45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 3.000.000 (3.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 63.400.000 42.018.500 (21.381.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.000.000 52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.000.000 52.570.000 (430.000) 381 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 53.000.000 52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 53.000.000 52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 47.770.000 (430.000) Jumlah Belanja 4.755.067.248 4.470.671.748 (284.395.500) Total Surplus/(Defisit) (4.755.067.248) (4.470.671.748) 284.395.500 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 382 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 11.368.450.580 9.573.015.180 (1.795.435.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.399.806.400 5.235.989.400 (163.817.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.975.000 14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.975.000 14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.975.000 14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.375.000 11.393.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.108.019.900 4.945.784.900 (162.235.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.053.029.000 4.882.984.000 (170.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.053.029.000 4.882.984.000 (170.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 5.053.029.000 4.882.984.000 (170.045.000) 383 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 54.990.900 62.800.900 7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 54.990.900 62.800.900 7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 52.790.000 60.600.000 7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.200.900 2.200.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.395.900 102.195.900 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.684.000 30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 30.684.000 30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30.684.000 30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.999.000 6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.999.000 6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.999.000 6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.852.900 19.852.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 19.852.900 19.852.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.852.900 19.852.900 0 384 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.860.000 21.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 21.860.000 21.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.460.000 19.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.000.000 23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 23.000.000 23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.000.000 23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.824.000 101.624.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.038.000 29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 29.038.000 29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.038.000 29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.786.000 72.586.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.786.000 72.586.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.786.000 72.586.000 (200.000) 385 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.591.600 71.391.600 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.594.600 24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.594.600 24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.594.600 24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.997.000 9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 9.997.000 9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.997.000 9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 37.000.000 36.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 37.000.000 36.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 37.000.000 36.800.000 (200.000) 386 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 124.180.400 39.466.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 105.257.400 20.543.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.398.200 0 (20.398.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.398.200 0 (20.398.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.198.200 0 (19.198.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.400.000 20.543.000 (19.857.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.400.000 20.543.000 (19.857.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.000.000 18.143.000 (19.857.000) 387 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.459.200 0 (44.459.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 44.459.200 0 (44.459.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 43.259.200 0 (43.259.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.923.000 18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 18.923.000 18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.923.000 18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.923.000 18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.669.020.380 4.135.966.180 (1.533.054.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.999.900 17.314.900 (3.685.000) 388 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.999.900 17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.999.900 17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.200.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.199.900 16.114.900 (3.085.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 5.648.020.480 4.118.651.280 (1.529.369.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 3.650.000.000 2.286.280.100 (1.363.719.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 45.859.800 36.720.000 (9.139.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.859.800 36.720.000 (9.139.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 3.604.140.200 2.249.560.100 (1.354.580.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 222.958.000 80.315.000 (142.643.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.051.557.200 338.576.000 (712.981.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 2.329.625.000 1.830.669.100 (498.955.900) 389 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.998.020.480 1.832.371.180 (165.649.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.992.449.480 1.832.371.180 (160.078.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 228.960.000 153.570.000 (75.390.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.763.489.480 1.678.801.180 (84.688.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 5.571.000 0 (5.571.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.571.000 0 (5.571.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.999.600 32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.999.600 32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.999.600 32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.999.600 32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.999.600 32.018.600 (2.981.000) 390 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.244.300 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.244.300 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 80.244.300 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 80.244.300 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 78.444.300 74.663.500 (3.780.800) 391 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.199.500 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.199.500 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 60.199.500 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 60.199.500 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 57.799.500 50.711.500 (7.088.000) Jumlah Belanja 11.368.450.580 9.573.015.180 (1.795.435.400) Total Surplus/(Defisit) (11.368.450.580) (9.573.015.180) 1.795.435.400 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 392 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 9.199.436.580 7.913.544.380 (1.285.892.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.175.325.140 4.846.025.140 (329.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.400.000 6.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.526.052.000 4.360.752.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.462.252.000 4.296.952.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.462.252.000 4.296.952.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.462.252.000 4.296.952.000 (165.300.000) 393 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.800.000 63.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 63.800.000 63.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 61.950.000 61.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000 1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.585.740 81.585.740 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.251.340 15.251.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 11.053.340 11.053.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.053.340 11.053.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 4.198.000 4.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.198.000 4.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.250.000 12.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.250.000 12.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.000 10.000.000 0 394 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.710.000 7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 7.710.000 7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.710.000 7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.340.000 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.340.000 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.014.400 23.014.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 23.014.400 23.014.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.250.000 2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.764.400 20.764.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.020.000 21.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.020.000 21.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.020.000 18.020.000 0 395 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.860.000 353.960.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.960.000 41.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 41.960.000 41.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.960.000 38.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 312.900.000 312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 312.900.000 312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 312.900.000 312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.827.400 39.727.400 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.167.400 31.167.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 31.167.400 31.167.400 0 396 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.167.400 28.167.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.916.000 1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.916.000 1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.916.000 1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.644.000 6.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.644.000 6.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 750.000 750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.894.000 5.894.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.100.000 0 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 163.100.000 0 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.150.000 0 (1.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 161.950.000 0 (161.950.000) 397 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.662.800 41.217.600 (34.445.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 60.585.800 27.160.600 (33.425.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 14.847.000 0 (14.847.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.847.000 0 (14.847.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 0 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.047.000 0 (13.047.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.450.600 27.160.600 (3.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.450.600 27.160.600 (3.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.050.600 24.760.600 (3.290.000) 398 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.288.200 0 (15.288.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.288.200 0 (15.288.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.688.200 0 (14.688.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.077.000 14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.077.000 14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 15.077.000 14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.477.000 10.457.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.854.489.040 2.945.767.040 (908.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.774.000 9.552.000 (4.222.000) 399 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.774.000 9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.774.000 9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.174.000 8.952.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.840.715.040 2.936.215.040 (904.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.190.000.000 1.275.900.000 (914.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 6.496.000 (1.004.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 6.496.000 (1.004.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.182.500.000 1.269.404.000 (913.096.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 257.124.000 124.876.000 (132.248.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 983.389.000 171.016.000 (812.373.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 906.987.000 948.512.000 41.525.000 400 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.650.715.040 1.660.315.040 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.650.715.040 1.653.694.440 2.979.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 150.840.000 150.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.499.875.040 1.502.854.440 2.979.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 0 6.620.600 6.620.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 6.620.600 6.620.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.360.200 40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 52.360.200 40.450.200 (11.910.000) 401 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 52.360.200 40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 52.360.200 40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.000.000 3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.360.200 37.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.599.400 40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41.599.400 40.084.400 (1.515.000) 402 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 41.599.400 40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 41.599.400 40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.849.400 36.334.400 (1.515.000) Jumlah Belanja 9.199.436.580 7.913.544.380 (1.285.892.200) Total Surplus/(Defisit) (9.199.436.580) (7.913.544.380) 1.285.892.200 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 403 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 7.312.150.414 6.135.678.614 (1.176.471.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.732.404.604 3.571.771.604 (160.633.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.200.000 16.892.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.391.465.000 3.252.565.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.318.565.000 3.179.665.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.318.565.000 3.179.665.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.318.565.000 3.179.665.000 (138.900.000) 404 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72.900.000 72.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.900.000 72.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 72.600.000 72.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 300.000 300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.168.500 73.943.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.048.000 21.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.924.000 1.924.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 124.000 124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 19.124.000 19.124.000 0 405 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.124.000 19.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.997.000 6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.997.000 6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.997.000 6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.383.500 20.158.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 20.383.500 20.158.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.183.500 18.958.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.740.000 25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.740.000 25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.740.000 25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.822.800 94.822.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.882.600 36.882.600 0 406 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 36.882.600 36.882.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.682.600 35.682.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.540.200 9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.540.200 9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.540.200 9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.400.000 48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.400.000 48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.400.000 48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.948.304 126.748.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.496.000 34.496.000 0 407 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 34.496.000 34.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.496.000 34.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.877.000 4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.877.000 4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.877.000 4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 107.575.304 87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL 107.575.304 87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 107.575.304 87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.474.700 38.113.900 (68.360.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 102.674.800 34.449.000 (68.225.800) 408 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.345.000 34.449.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 38.345.000 34.449.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.745.000 30.849.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.329.800 0 (64.329.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 64.329.800 0 (64.329.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 0 (3.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 60.729.800 0 (60.729.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.799.900 3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.799.900 3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.799.900 3.664.900 (135.000) 409 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.799.900 3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.362.742.110 2.454.917.110 (907.825.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.338.810 27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.338.810 27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.338.810 27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.138.810 20.513.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 3.332.403.300 2.427.203.300 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.190.000.000 1.284.800.000 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.231.380 4.119.690 (21.111.690) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 0 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 24.831.380 4.119.690 (20.711.690) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 2.164.768.620 1.280.680.310 (884.088.310) 410 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 199.771.000 0 (199.771.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 230.381.010 34.954.010 (195.427.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 362.303.310 238.404.609 (123.898.701) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1.372.313.300 1.007.321.691 (364.991.609) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.142.403.300 1.142.403.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.139.158.300 1.142.403.300 3.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 142.200.000 132.840.000 (9.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 996.958.300 1.009.563.300 12.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 3.245.000 0 (3.245.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3.245.000 0 (3.245.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46.200.000 45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 46.200.000 45.876.000 (324.000) 411 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 46.200.000 45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 46.200.000 45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.200.000 4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.000.000 41.676.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.329.000 25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.329.000 25.000.000 (39.329.000) 412 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 64.329.000 25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 64.329.000 25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 0 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.529.000 25.000.000 (37.529.000) Jumlah Belanja 7.312.150.414 6.135.678.614 (1.176.471.800) Total Surplus/(Defisit) (7.312.150.414) (6.135.678.614) 1.176.471.800 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 413 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.653.009.494 2.368.370.792 (284.638.702) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.319.107.194 2.131.950.192 (187.157.002) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.999.600 2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.600 2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.999.600 2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.999.600 2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.008.433.994 1.817.429.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.960.483.994 1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.960.483.994 1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.960.483.994 1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.950.000 47.950.000 0 414 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.950.000 47.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 47.460.000 47.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 490.000 490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.298.600 122.744.600 (554.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.921.000 18.247.000 14.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.921.000 3.486.100 (434.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.921.000 3.486.100 (434.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 14.760.900 14.760.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 14.760.900 14.760.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.913.000 27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 27.913.000 27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.913.000 27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.466.200 36.466.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 36.466.200 36.466.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.266.200 29.266.200 0 415 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.998.400 40.118.400 (14.880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 54.998.400 40.118.400 (14.880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 600.000 (6.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.798.400 39.518.400 (8.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.648.000 127.448.000 14.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.030.000 55.230.000 16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 39.030.000 55.230.000 16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.030.000 55.230.000 16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.618.000 72.218.000 (1.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.618.000 72.218.000 (1.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.418.000 72.218.000 (200.000) 416 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.727.000 61.328.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.267.000 28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.267.000 28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.267.000 28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 8.120.000 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.120.000 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.340.000 24.941.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.340.000 24.941.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.740.000 24.341.100 (10.398.900) 417 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.362.500 57.890.800 (47.471.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85.901.400 38.429.700 (47.471.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.427.700 4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.427.700 4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.427.700 4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 35.650.000 33.752.000 (1.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.650.000 33.752.000 (1.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 1.800.000 (5.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.450.000 31.952.000 3.502.000 418 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.823.700 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 39.823.700 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 39.823.700 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.461.100 19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.461.100 19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.461.100 19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.461.100 13.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.864.400 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.864.400 15.799.400 (11.065.000) 419 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.864.400 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.864.400 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.864.400 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.910.400 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.910.400 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.910.400 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.910.400 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.910.400 10.730.400 (180.000) 420 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.765.000 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.765.000 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 63.765.000 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 63.765.000 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 62.565.000 25.000.000 (37.565.000) 421 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 127.000.000 127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 127.000.000 127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 127.000.000 127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 127.000.000 127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 127.000.000 127.000.000 0 Jumlah Belanja 2.653.009.494 2.368.370.792 (284.638.702) Total Surplus/(Defisit) (2.653.009.494) (2.368.370.792) 284.638.702 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 422 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.960.088.600 2.855.023.800 (105.064.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.839.858.800 2.751.958.800 (87.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.588.445.000 2.501.145.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.546.805.000 2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.546.805.000 2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.546.805.000 2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 41.640.000 41.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 41.640.000 41.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.205.200 70.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.500.200 23.500.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 23.500.200 23.500.200 0 423 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.300.200 22.300.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.365.000 22.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 22.365.000 22.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.165.000 21.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.340.000 24.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 24.340.000 24.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.140.000 23.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.926.000 31.526.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 12.634.000 12.434.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 12.634.000 12.434.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 12.634.000 12.434.000 (200.000) 424 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.292.000 19.092.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 389.000 389.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 389.000 389.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 18.903.000 18.703.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 18.903.000 18.703.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.114.000 96.914.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.714.000 44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 44.714.000 44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 44.714.000 44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.400.000 52.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.400.000 52.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.800.000 2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.600.000 49.400.000 (200.000) 425 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.168.600 52.168.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.988.400 30.988.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.988.400 30.988.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.588.400 28.588.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.808.000 8.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 7.295.000 7.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.095.000 6.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 1.513.000 1.513.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.513.000 1.513.000 0 426 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.372.200 12.372.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 12.372.200 12.372.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.172.200 11.172.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.760.000 35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.760.000 35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 27.360.000 27.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.360.000 27.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.160.000 26.160.000 0 427 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.400.000 8.025.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.400.000 8.025.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.800.000 7.425.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.480.000 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.480.000 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.480.000 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.480.000 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.280.000 9.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.000.000 14.000.000 0 428 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.000.000 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.600.000 11.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.789.800 25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.789.800 25.000.000 (789.800) 429 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.789.800 25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.789.800 24.467.000 (1.322.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.189.800 23.867.000 (1.322.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 533.000 533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 533.000 533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.200.000 18.200.000 0 430 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.200.000 18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.200.000 18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 18.200.000 18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.800.000 15.800.000 0 Jumlah Belanja 2.960.088.600 2.855.023.800 (105.064.800) Total Surplus/(Defisit) (2.960.088.600) (2.855.023.800) 105.064.800 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 431 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.385.478.500 2.289.561.100 (95.917.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.241.180.700 2.197.682.600 (43.498.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.400 10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.400 10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.400 10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.400 10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.998.620.200 1.926.920.200 (71.700.000) 432 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.954.005.000 1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.954.005.000 1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.954.005.000 1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.615.200 44.615.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 44.615.200 44.615.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.575.200 6.575.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.600.000 15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 15.600.000 15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 15.600.000 15.600.000 0 433 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.400.000 14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.320.900 76.320.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.881.900 26.881.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.881.900 26.881.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.081.900 25.081.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.439.000 49.439.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.439.000 49.439.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 434 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.639.000 47.639.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.913.800 99.181.800 5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.461.800 48.729.800 5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 43.461.800 48.729.800 5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 41.061.800 46.329.800 5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.452.000 50.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.452.000 50.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 435 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.852.000 48.852.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.475.400 69.409.300 22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.725.000 29.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.725.000 29.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.925.000 27.925.000 0 436 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.250.400 38.184.300 22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 15.250.400 38.184.300 22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.850.400 35.784.300 22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.268.100 26.700.200 (49.567.900) 437 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.500.000 10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.500.000 10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.300.000 9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.417.900 6.850.000 (49.567.900) 438 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 6.850.000 6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.850.000 6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.850.000 6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.567.900 0 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 49.567.900 0 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 47.167.900 0 (47.167.900) 439 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.350.200 9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.350.200 9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 9.350.200 9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.950.200 6.950.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.700.000 35.432.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.700.000 35.432.000 (5.268.000) 440 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 23.850.000 18.582.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.850.000 18.582.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.650.000 17.382.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.850.000 16.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 16.850.000 16.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 441 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.450.000 14.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.583.400 25.000.000 2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.583.400 25.000.000 2.416.600 442 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 22.583.400 25.000.000 2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.583.400 25.000.000 2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.383.400 25.000.000 3.616.600 443 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.746.300 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.746.300 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.746.300 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 4.746.300 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.746.300 4.746.300 0 Jumlah Belanja 2.385.478.500 2.289.561.100 (95.917.400) Total Surplus/(Defisit) (2.385.478.500) (2.289.561.100) 95.917.400 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 444 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.371.969.006 2.295.367.806 (76.601.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.234.980.406 2.170.180.406 (64.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.984.746.506 1.920.546.506 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.936.986.996 1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.936.986.996 1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.936.986.996 1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.759.510 47.759.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 47.759.510 47.759.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 42.360.000 42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.399.510 5.399.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.213.300 69.213.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.364.000 4.364.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.364.000 4.364.000 0 445 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.764.000 3.764.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.247.600 11.247.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.247.600 11.247.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.047.600 10.047.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.349.900 6.349.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 6.349.900 6.349.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.749.900 5.749.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.420.600 26.420.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.420.600 26.420.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.820.600 22.820.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.831.200 20.831.200 0 446 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 20.831.200 20.831.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.431.200 18.431.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 43.050.000 42.650.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.734.000 20.534.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.520.000 0 (1.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.520.000 0 (1.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 19.214.000 20.534.000 1.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.214.000 20.534.000 1.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.316.000 22.116.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 317.000 317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 317.000 317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 21.999.000 21.799.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 21.999.000 21.799.000 (200.000) 447 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.400.000 85.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.300.000 33.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.300.000 33.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.500.000 31.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.100.000 51.900.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 52.100.000 51.900.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.900.000 49.700.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.570.600 52.570.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.730.000 44.730.000 0 448 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 44.730.000 44.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 42.330.000 42.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.040.000 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.040.000 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.040.000 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.800.600 6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 6.800.600 6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.800.600 6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.950.000 0 (8.950.000) 449 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.950.000 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.950.000 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.950.000 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.355.300 43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 47.355.300 43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.849.400 9.285.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.849.400 9.285.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.649.400 8.085.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.505.900 34.225.900 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.505.900 34.225.900 (3.280.000) 450 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.105.900 31.825.900 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.150.300 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.150.300 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 22.150.300 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.150.300 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.550.300 17.873.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.033.200 29.122.000 (4.911.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 34.033.200 29.122.000 (4.911.200) 451 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 29.373.200 25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.373.200 25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.373.200 25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.660.000 4.122.000 (538.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 4.660.000 4.122.000 (538.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.460.000 2.922.000 (538.000) 452 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.499.800 31.080.800 6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.499.800 31.080.800 6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.849.900 9.250.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 9.849.900 9.250.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.649.900 8.050.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 14.649.900 21.829.900 7.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 14.649.900 21.829.900 7.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 2.400.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.849.900 19.429.900 6.580.000 Jumlah Belanja 2.371.969.006 2.295.367.806 (76.601.200) Total Surplus/(Defisit) (2.371.969.006) (2.295.367.806) 76.601.200 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 453 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 454 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.371.323.300 2.257.787.300 (113.536.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.183.597.250 2.096.511.250 (87.086.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.500 9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.500 9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.250.500 9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.250.500 9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.024.020.000 1.952.320.000 (71.700.000) 455 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.978.430.000 1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.978.430.000 1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.978.430.000 1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.590.000 45.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 45.590.000 45.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 33.720.000 33.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.870.000 11.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.130.750 44.440.750 (7.690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.245.000 8.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.245.000 8.245.000 0 456 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.245.000 8.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.395.750 7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 8.395.750 7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.395.750 7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.490.000 28.500.000 (6.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 35.490.000 28.500.000 (6.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 0 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.490.000 28.500.000 (990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.584.000 65.984.000 (2.600.000) 457 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.584.000 17.184.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.584.000 17.184.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 3.600.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.584.000 13.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.000.000 48.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.000.000 48.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.600.000 48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.612.000 23.812.000 (4.800.000) 458 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.614.000 21.814.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.614.000 21.814.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 4.800.000 0 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.814.000 21.814.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.998.000 1.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.998.000 1.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.998.000 1.998.000 0 459 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.891.500 45.051.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 38.750.000 38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 38.750.000 38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.750.000 38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.150.000 35.150.000 0 460 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 22.141.500 6.301.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.301.000 6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.301.000 6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.301.000 6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.840.500 0 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.840.500 0 (15.840.500) 461 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.840.500 0 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.725.100 37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.725.100 37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.950.000 8.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.950.000 8.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.350.000 8.350.000 0 462 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.775.100 28.753.600 (12.021.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 40.775.100 28.753.600 (12.021.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 0 (7.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.575.100 28.753.600 (4.821.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.971.000 23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.971.000 23.971.000 0 463 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.971.000 23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 23.971.000 23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.971.000 23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.988.000 25.000.000 2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.988.000 25.000.000 2.012.000 464 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 22.988.000 25.000.000 2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.988.000 25.000.000 2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.988.000 25.000.000 2.012.000 465 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.150.450 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.150.450 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 30.150.450 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 30.150.450 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 6.600.000 6.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.550.450 23.550.450 0 Jumlah Belanja 2.371.323.300 2.257.787.300 (113.536.000) Total Surplus/(Defisit) (2.371.323.300) (2.257.787.300) 113.536.000 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 466 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 467 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.094.823.280 1.919.993.738 (174.829.542) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.989.740.780 1.824.494.638 (165.246.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.026.000 8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.026.000 8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.026.000 8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.626.000 5.837.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.724.211.000 1.565.353.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.680.651.000 1.521.793.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.680.651.000 1.521.793.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.680.651.000 1.521.793.858 (158.857.142) 468 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.560.000 43.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.560.000 43.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 39.840.000 39.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.720.000 3.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.129.530 97.129.530 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.117.000 15.117.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 164.000 164.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 164.000 164.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 14.953.000 14.953.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 14.953.000 14.953.000 0 469 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.041.330 8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.041.330 8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.041.330 8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.594.200 11.394.200 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 12.594.200 11.394.200 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.394.200 11.394.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.448.000 8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.448.000 8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.448.000 8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.199.000 30.199.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.199.000 30.199.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.799.000 27.799.000 0 470 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.980.000 20.180.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.980.000 20.180.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 0 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.180.000 20.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.973.000 5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 5.973.000 5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI 48.000 48.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.000 48.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 5.925.000 5.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.925.000 5.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.262.000 83.062.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.660.000 33.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.660.000 33.660.000 0 471 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.660.000 33.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.602.000 49.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.602.000 49.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.602.000 48.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.139.250 64.739.250 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.955.000 35.555.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 37.955.000 35.555.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.555.000 35.555.000 0 472 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.589.250 21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 21.589.250 21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.589.250 21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.095.000 5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.095.000 5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.095.000 5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.574.300 13.288.000 (22.286.300) 473 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 23.484.000 13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 23.484.000 13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.484.000 13.288.000 (6.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.084.000 10.888.000 (6.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL 4.000.000 0 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 4.000.000 0 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12.090.300 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 12.090.300 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.090.300 0 (12.090.300) 474 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.740.500 7.634.200 (10.106.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.740.500 7.634.200 (10.106.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.040.000 7.634.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.040.000 7.634.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.440.000 7.034.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.700.500 0 (8.700.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.570.500 0 (8.570.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.570.500 0 (8.570.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 130.000 0 (130.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 130.000 0 (130.000) 475 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.037.200 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.037.200 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.037.200 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 17.037.200 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.237.200 12.651.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.500 37.695.000 27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.500 37.695.000 27.694.500 476 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 10.000.500 37.695.000 27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.000.500 37.246.000 27.245.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.000.500 37.246.000 27.245.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 449.000 449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 449.000 449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.730.000 22.430.000 (2.300.000) 477 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.730.000 22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.730.000 22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.730.000 22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.330.000 20.030.000 (2.300.000) Jumlah Belanja 2.094.823.280 1.919.993.738 (174.829.542) Total Surplus/(Defisit) (2.094.823.280) (1.919.993.738) 174.829.542 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 478 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 1.947.525.370 1.887.695.570 (59.829.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.850.242.170 1.793.642.170 (56.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.400.000 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.655.748.000 1.599.348.000 (56.400.000) 479 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.607.268.000 1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.607.268.000 1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.607.268.000 1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.480.000 48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.480.000 48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 48.480.000 48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.299.650 77.299.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.270.250 4.270.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 4.270.250 4.270.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.270.250 4.270.250 0 480 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.850.600 11.850.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.850.600 11.850.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.250.600 11.250.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.735.000 5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 5.735.000 5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.735.000 5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 481 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.513.800 26.513.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.513.800 26.513.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.313.800 25.313.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.530.000 26.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 26.530.000 26.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.930.000 25.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.340.000 70.140.000 (200.000) 482 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.840.000 19.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.840.000 19.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.640.000 18.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.500.000 50.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 50.500.000 50.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.600.000 1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.900.000 48.700.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.454.520 36.454.520 0 483 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.560.520 29.560.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 29.560.520 29.560.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.360.520 28.360.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 2.500.000 2.500.000 0 484 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.394.000 4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.394.000 4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.394.000 4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.500.000 24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.500.000 24.050.000 (450.000) 485 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.500.000 24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 24.500.000 24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.300.000 22.850.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14.606.200 13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.606.200 13.270.200 (1.336.000) 486 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.606.200 13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.606.200 13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.006.200 12.670.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.700.000 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.700.000 10.700.000 0 487 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.700.000 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.700.000 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.700.000 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.851.800 25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.851.800 25.000.000 (851.800) 488 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.851.800 25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.851.800 25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 489 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.251.800 25.000.000 (251.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.625.200 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.625.200 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21.625.200 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 21.625.200 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.625.200 21.033.200 (592.000) Jumlah Belanja 1.947.525.370 1.887.695.570 (59.829.800) Total Surplus/(Defisit) (1.947.525.370) (1.887.695.570) 59.829.800 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN 490 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 491 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.123.345.340 2.060.693.340 (62.652.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.033.198.340 1.971.054.340 (62.144.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.759.370.000 1.697.426.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.721.330.000 1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.721.330.000 1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.721.330.000 1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.405.700 84.405.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.951.400 1.951.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.951.400 1.951.400 0 492 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.951.400 1.951.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.438.100 7.438.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 1.727.100 7.438.100 5.711.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0 600.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.727.100 6.838.100 5.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 5.711.000 0 (5.711.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.711.000 0 (5.711.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.123.200 22.123.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 22.123.200 22.123.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.923.200 20.923.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.000.000 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.393.000 26.393.000 0 493 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 26.393.000 26.393.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.993.000 23.993.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500.000 22.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 22.500.000 22.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.100.000 20.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.650.000 108.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.700.000 35.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 35.700.000 35.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.800.000 3.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.900.000 31.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.950.000 72.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.950.000 72.950.000 0 494 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.350.000 72.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.772.640 80.572.640 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.587.640 39.587.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 39.587.640 39.587.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.187.640 37.187.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.850.000 1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.850.000 1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.850.000 1.850.000 0 495 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.350.000 8.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.350.000 8.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.750.000 7.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.895.000 25.695.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.895.000 25.695.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.295.000 25.095.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.090.000 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.500.000 7.500.000 0 496 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.383.000 34.975.000 (24.408.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.383.000 34.975.000 (24.408.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.383.000 9.101.000 (282.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 9.383.000 9.101.000 (282.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.783.000 8.501.000 (282.000) 497 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000 25.874.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 50.000.000 25.874.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 24.074.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.500.000 35.500.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.500.000 35.500.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.500.000 35.500.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.500.000 32.092.000 21.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.200.000 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 30.892.000 20.392.000 498 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 3.408.000 3.408.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 3.408.000 3.408.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.764.000 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.764.000 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.764.000 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 12.764.000 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.764.000 11.664.000 (1.100.000) Jumlah Belanja 2.123.345.340 2.060.693.340 (62.652.000) Total Surplus/(Defisit) (2.123.345.340) (2.060.693.340) 62.652.000 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 499 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.377.999.900 2.254.333.400 (123.666.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.204.295.000 2.133.045.000 (71.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.070.000 11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.070.000 11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.070.000 11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.670.000 8.920.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.928.868.000 1.858.368.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.885.178.000 1.814.678.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.885.178.000 1.814.678.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.885.178.000 1.814.678.000 (70.500.000) 500 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.690.000 43.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 43.690.000 43.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.650.000 5.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.500.000 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.121.000 68.121.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.955.000 15.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.955.000 5.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.955.000 5.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 10.000.000 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.000.000 10.000.000 0 501 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.620.000 17.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 17.620.000 17.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 15.220.000 15.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.546.000 34.546.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 34.546.000 34.546.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.146.000 32.146.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.290.000 98.290.000 0 502 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.800.000 1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.000.000 23.200.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.290.000 73.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 73.290.000 73.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.690.000 72.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.446.000 70.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000 38.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 38.922.000 38.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 503 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 36.522.000 36.522.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.252.000 1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI 1.252.000 1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.252.000 1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.272.000 30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 30.272.000 30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.272.000 30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.520.100 31.294.100 (20.226.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 40.000.000 19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 19.943.000 (20.057.000) 504 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0 1.200.000 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 18.743.000 (21.257.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.520.100 11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 11.520.100 11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.520.100 11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.520.100 11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.530.500 16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.530.500 16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.125.000 16.754.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 19.125.000 16.754.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 505 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.525.000 16.154.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.405.500 0 (15.405.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 15.405.500 0 (15.405.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.805.500 0 (14.805.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.654.300 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.654.300 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.654.300 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.654.300 11.754.300 (900.000) 506 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.654.300 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 35.000.000 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 507 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 34.400.000 25.000.000 (9.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 40.000.000 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 40.000.000 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 40.000.000 36.486.000 (3.514.000) Jumlah Belanja 2.377.999.900 2.254.333.400 (123.666.500) Total Surplus/(Defisit) (2.377.999.900) (2.254.333.400) 123.666.500 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 508 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 3.131.799.300 2.914.265.514 (217.533.786) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.026.971.800 2.818.418.814 (208.552.986) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.605.813.000 2.527.898.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.563.453.000 2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.563.453.000 2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.563.453.000 2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.360.000 42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.360.000 42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 42.360.000 42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI 2.750.000 2.750.000 0 509 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.750.000 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.702.300 71.702.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.685.000 3.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 3.685.000 3.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.685.000 3.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.950.000 10.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.950.000 10.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.750.000 9.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.972.000 3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 3.972.000 3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.972.000 3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.400.000 2.400.000 0 510 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.455.300 35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 35.455.300 35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 35.455.300 35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.240.000 15.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 15.240.000 15.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 14.040.000 14.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.635.000 12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.635.000 12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.890.000 1.690.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.490.000 1.290.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 10.745.000 10.745.000 0 511 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 10.745.000 10.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 72.000.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.600.000 23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 23.600.000 23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.600.000 23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.600.000 48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.200.000 48.000.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.871.500 131.632.800 (130.238.700) 512 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.880.800 25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.880.800 25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.880.800 25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 450.000 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 450.000 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 230.038.700 99.800.000 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 230.038.700 99.800.000 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 1.150.000 0 (1.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 228.888.700 99.800.000 (129.088.700) 513 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.502.000 5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 5.502.000 5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.502.000 5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.386.600 32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 36.386.600 32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.726.800 4.127.800 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 4.726.800 4.127.800 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.726.800 4.127.800 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 31.659.800 28.210.800 (3.449.000) 514 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.659.800 28.210.800 (3.449.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.259.800 25.810.800 (3.449.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.495.000 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.495.000 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.495.000 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.495.000 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.200.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.695.000 9.538.000 (1.157.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.643.900 17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.643.900 17.068.900 (1.575.000) 515 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.643.900 17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.643.900 17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.843.900 15.268.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.349.800 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.349.800 25.000.000 (349.800) 516 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.349.800 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.349.800 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.349.800 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.952.200 10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.952.200 10.701.200 (1.251.000) 517 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.952.200 10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 11.952.200 10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.752.200 9.501.200 (1.251.000) Jumlah Belanja 3.131.799.300 2.914.265.514 (217.533.786) Total Surplus/(Defisit) (3.131.799.300) (2.914.265.514) 217.533.786 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 518 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.142.037.636 2.072.832.436 (69.205.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.014.365.036 1.944.864.036 (69.501.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.702.089.500 1.635.086.500 (67.003.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.653.692.000 1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.653.692.000 1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.653.692.000 1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.397.500 46.494.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.397.500 46.494.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 36.840.000 36.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.557.500 9.654.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.440.000 65.990.000 (12.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.450.000 23.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 8.312.000 8.312.000 0 519 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.712.000 7.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 15.138.000 15.138.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.138.000 15.138.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.250.000 10.800.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 11.250.000 10.800.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.650.000 10.200.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.100.000 13.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.100.000 13.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.500.000 12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.640.000 18.640.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 30.640.000 18.640.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.040.000 18.040.000 (12.000.000) 520 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 64.694.000 75.534.000 10.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.094.000 23.934.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI 5.310.000 4.150.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.710.000 3.550.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL 19.784.000 19.784.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 19.784.000 19.784.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.600.000 51.600.000 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI 1.417.000 1.902.000 485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 817.000 1.302.000 485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL 38.183.000 49.698.000 11.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 38.183.000 41.198.000 3.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0 8.500.000 8.500.000 521 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.400.000 91.512.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000 19.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 19.800.000 19.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000 19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 71.712.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 72.600.000 71.712.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.000.000 71.112.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.741.536 76.741.536 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.592.000 58.592.000 0 522 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 58.592.000 58.592.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 56.792.000 56.792.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.699.800 9.699.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI 9.699.800 9.699.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.099.800 9.099.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.449.736 8.449.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 8.449.736 8.449.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.849.736 7.849.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.136.000 33.726.000 (1.410.000) 523 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.000.000 23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000 23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 25.000.000 23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.600.000 21.190.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.136.000 10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.136.000 10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 10.136.000 10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.536.000 9.536.000 0 524 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.449.600 56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.449.600 56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.449.600 10.313.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.449.600 10.313.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.249.600 9.113.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000 46.587.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 60.000.000 46.587.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 660.000 660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 59.340.000 45.927.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.487.200 25.000.000 18.512.800 525 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.487.200 25.000.000 18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 6.487.200 25.000.000 18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 6.487.200 22.258.000 15.770.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 1.200.000 600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.887.200 21.058.000 15.170.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0 2.742.000 2.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 2.742.000 2.742.000 526 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.599.800 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.599.800 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.599.800 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 13.599.800 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.399.800 11.141.800 (1.258.000) Jumlah Belanja 2.142.037.636 2.072.832.436 (69.205.200) Total Surplus/(Defisit) (2.142.037.636) (2.072.832.436) 69.205.200 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 527 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.322.672.750 2.201.202.650 (121.470.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.131.672.950 2.060.372.950 (71.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.350.000 11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.350.000 11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 11.350.000 11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.350.000 11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.901.070.000 1.829.970.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.874.170.000 1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.874.170.000 1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.874.170.000 1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 26.900.000 26.900.000 0 528 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 26.900.000 26.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 26.190.000 26.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 710.000 710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.827.150 95.627.150 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.492.000 37.292.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.394.000 1.416.000 22.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.000.000 1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 394.000 416.000 22.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 36.098.000 35.876.000 (222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 36.098.000 35.876.000 (222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.849.850 10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 10.849.850 10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.849.850 10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.932.300 28.932.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 28.412.300 28.412.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.412.300 28.412.300 0 529 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 BELANJA MODAL 520.000 520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520.000 520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.553.000 18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 18.553.000 18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.553.000 18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.322.200 70.322.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.522.200 21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.522.200 21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.522.200 21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 48.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.800.000 48.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.800.000 48.800.000 0 530 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.103.600 53.103.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.462.000 32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 32.462.000 32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.462.000 32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.646.400 9.646.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 4.200.400 4.200.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.200.400 4.200.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL 5.446.000 5.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.446.000 5.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.995.200 10.995.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 10.995.200 10.995.200 0 531 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.995.200 10.995.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.250.000 45.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 71.250.000 29.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.399.800 10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.399.800 10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.399.800 10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.450.200 19.230.200 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 21.450.200 19.230.200 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.450.200 19.230.200 (2.220.000) 532 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.400.000 0 (37.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 37.400.000 0 (37.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.400.000 0 (37.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.000.000 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.449.800 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.449.800 20.596.800 (1.853.000) 533 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.449.800 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.449.800 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 22.449.800 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.199.900 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.199.900 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.199.900 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 25.199.900 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.199.900 23.325.900 (1.874.000) 534 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.100 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.100 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 30.000.100 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 30.000.100 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 30.000.100 25.000.000 (5.000.100) 535 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.100.000 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.100.000 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 26.100.000 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 26.100.000 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.100.000 26.100.000 0 Jumlah Belanja 2.322.672.750 2.201.202.650 (121.470.100) Total Surplus/(Defisit) (2.322.672.750) (2.201.202.650) 121.470.100 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 536 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.761.401.000 2.657.043.840 (104.357.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.617.606.000 2.557.352.840 (60.253.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.300.000 11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.300.000 11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.300.000 11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.500.000 9.891.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.361.196.000 2.290.153.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.318.726.000 2.247.683.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.318.726.000 2.247.683.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.318.726.000 2.247.683.840 (71.042.160) 537 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.470.000 42.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 42.470.000 42.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 38.040.000 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 4.430.000 4.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.990.000 86.588.000 11.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.300.000 22.438.000 15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 7.300.000 7.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.300.000 7.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0 15.138.000 15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 15.138.000 15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.200.000 15.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 15.200.000 15.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000 13.400.000 0 538 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000 8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 8.750.000 8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 8.750.000 8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.390.000 25.590.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 27.390.000 25.590.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 7.200.000 7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 20.190.000 18.390.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.350.000 14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 16.350.000 14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.350.000 14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.616.000 76.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 28.000.000 28.000.000 0 539 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 28.000.000 28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.616.000 48.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 48.616.000 48.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 48.216.000 48.016.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.504.000 92.504.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.254.000 26.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 26.254.000 26.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.254.000 26.254.000 0 540 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.000.000 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.100.000 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI 5.100.000 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.100.000 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.150.000 49.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 49.150.000 49.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 45.550.000 45.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.095.000 25.122.000 (33.973.000) 541 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.595.000 19.722.000 (31.873.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 22.695.000 19.722.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 22.695.000 19.722.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 3.600.000 3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.095.000 16.122.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.900.000 0 (28.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI 28.900.000 0 (28.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 26.500.000 0 (26.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 5.400.000 (2.100.000) 542 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 5.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.381.000 0 (2.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.381.000 0 (2.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL 5.119.000 5.400.000 281.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.119.000 5.400.000 281.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.300.000 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.300.000 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.300.000 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 22.300.000 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.100.000 18.553.000 (2.547.000) 543 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.500.000 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.500.000 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13.500.000 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 13.500.000 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 11.100.000 7.780.000 (3.320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.300.000 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.300.000 25.000.000 3.700.000 544 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 21.300.000 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 21.300.000 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.300.000 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.600.000 22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.600.000 22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.600.000 22.036.000 (5.564.000) 545 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 27.600.000 22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 6.000.000 6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.600.000 16.036.000 (5.564.000) Jumlah Belanja 2.761.401.000 2.657.043.840 (104.357.160) Total Surplus/(Defisit) (2.761.401.000) (2.657.043.840) 104.357.160 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 546 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN 2.145.744.000 2.060.649.000 (85.095.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.967.516.000 1.912.855.000 (54.661.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.560.000 8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.560.000 8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 8.560.000 8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.760.000 6.548.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.685.288.000 1.620.188.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.388.000 1.568.288.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 1.633.388.000 1.568.288.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.633.388.000 1.568.288.000 (65.100.000) 547 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.900.000 51.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 51.900.000 51.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 44.760.000 44.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 7.140.000 7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.300.000 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI 3.300.000 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 2.700.000 0 (2.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.988.000 120.089.000 15.101.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.041.000 8.441.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 3.041.000 8.369.000 5.328.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 3.041.000 8.369.000 5.328.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0 72.000 72.000 548 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0 72.000 72.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.005.000 21.446.000 11.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 1.359.000 1.943.000 584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.359.000 1.943.000 584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 8.646.000 19.503.000 10.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.646.000 19.503.000 10.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.015.000 14.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 5.598.000 5.598.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.598.000 5.598.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 8.417.000 8.417.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 8.417.000 8.417.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.092.000 14.092.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 14.092.000 14.092.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 12.892.000 12.892.000 0 549 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 1.260.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI 2.210.000 1.260.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 1.610.000 1.260.000 (350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL 790.000 0 (790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 790.000 0 (790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.925.000 34.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 34.925.000 34.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.525.000 32.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.910.000 25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 25.910.000 25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 25.910.000 25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 14.050.000 (950.000) 550 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 15.000.000 14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL 15.000.000 14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 15.000.000 14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.280.000 100.080.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.780.000 24.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 24.780.000 24.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.580.000 24.780.000 1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.500.000 75.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 75.500.000 75.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 2.200.000 2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 73.300.000 73.100.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.100.000 50.100.000 0 551 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.100.000 30.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 30.100.000 30.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 29.500.000 29.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 19.400.000 19.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.960.000 65.696.000 (15.264.000) 552 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 68.868.000 53.885.000 (14.983.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.000.000 17.420.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 20.000.000 17.420.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 18.800.000 16.220.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 48.868.000 36.465.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 48.868.000 36.465.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 46.468.000 34.065.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.092.000 11.811.000 (281.000) 553 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 12.092.000 11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI 12.092.000 11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.800.000 1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 10.292.000 10.011.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.967.000 13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.967.000 13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.600.000 13.895.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 14.600.000 13.895.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 1.200.000 1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.400.000 12.695.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.367.000 0 (10.367.000) 554 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 10.367.000 0 (10.367.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 9.767.000 0 (9.767.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.700.000 15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.700.000 15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.700.000 15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 18.700.000 15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 16.300.000 13.388.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000 25.000.000 1.000.000 555 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000 25.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 24.000.000 25.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI 24.000.000 25.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 23.400.000 25.000.000 1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.601.000 27.415.000 (2.186.000) 556 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.601.000 27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 29.601.000 27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI 29.601.000 27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai 2.400.000 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 27.201.000 25.015.000 (2.186.000) Jumlah Belanja 2.145.744.000 2.060.649.000 (85.095.000) Total Surplus/(Defisit) (2.145.744.000) (2.060.649.000) 85.095.000 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 557 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.666.323.100 5.690.788.100 24.465.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 217.863.400 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 217.863.400 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 217.863.400 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 217.863.400 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 9.000.000 9.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 208.863.400 132.419.400 (76.444.000) 558 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.199.900.800 1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.199.900.800 1.168.721.800 (31.179.000) 559 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.199.900.800 1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 1.199.900.800 1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 72.608.700 41.429.700 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 1.127.292.100 1.127.292.100 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 936.518.400 780.258.400 (156.260.000) 560 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 936.518.400 780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 936.518.400 780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 936.518.400 780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 12.600.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 37.758.400 36.498.400 (1.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 886.160.000 731.160.000 (155.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 84.547.800 52.407.800 (32.140.000) 561 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 84.547.800 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 84.547.800 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 84.547.800 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 84.547.800 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 505.284.700 888.637.700 383.353.000 562 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 505.284.700 888.637.700 383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 505.284.700 888.637.700 383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI 505.284.700 888.637.700 383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 12.600.000 12.600.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 492.684.700 676.537.700 183.853.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 0 199.500.000 199.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.722.208.000 2.659.343.000 (62.865.000) 563 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.294.509.800 2.251.044.800 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.211.624.000 2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI 2.211.624.000 2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai 2.211.624.000 2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 82.885.800 82.885.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 82.885.800 82.885.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai 44.520.000 44.520.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 38.365.800 38.365.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.916.200 141.916.200 (16.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI 5.000.000 5.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000 5.000.000 0 564 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI 6.000.000 6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000 6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.428.200 19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI 21.428.200 19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 21.428.200 19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.273.500 13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI 13.273.500 13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 13.273.500 13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.714.500 17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI 17.714.500 17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 17.714.500 17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.500.000 80.500.000 (14.000.000) 565 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI 94.500.000 80.500.000 (14.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 94.500.000 80.500.000 (14.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.684.000 78.484.000 (2.200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI 31.000.000 29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 31.000.000 29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.684.000 49.484.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI 49.684.000 49.484.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 49.284.000 49.084.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.098.000 187.898.000 (1.200.000) 566 KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.531.000 32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI 32.531.000 32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 32.531.000 32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.500.000 32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI 33.500.000 32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 33.500.000 32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.067.000 122.867.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI 123.067.000 122.867.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 400.000 400.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 122.667.000 122.467.000 (200.000) 567 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 1.278.733.787.813 201.362.874.052 0 0 1.480.096.661.865 25.764.266.589 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 685.119.289.939 56.864.231.041 0 0 741.983.520.980 21.048.745.326 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 672.099.067.532 48.835.708.122 0 0 720.934.775.654 685.119.289.939 56.864.231.041 0 0 741.983.520.980 21.048.745.326 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 510.412.512.054 74.800.000 0 0 510.487.312.054 534.274.909.577 274.800.000 0 0 534.549.709.577 24.062.397.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.441.800 0 0 0 9.441.800 8.595.800 0 0 0 8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.441.800 0 0 0 9.441.800 8.595.800 0 0 0 8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 509.103.580.054 0 0 0 509.103.580.054 532.967.223.577 0 0 0 532.967.223.577 23.863.643.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 506.994.980.354 0 0 0 506.994.980.354 530.868.518.877 0 0 0 530.868.518.877 23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.740.600.000 0 0 0 1.740.600.000 1.730.705.000 0 0 0 1.730.705.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 367.999.700 0 0 0 367.999.700 367.999.700 0 0 0 367.999.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 9.920.000 0 0 0 9.920.000 0 0 0 0 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.920.000 0 0 0 9.920.000 0 0 0 0 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 281.499.000 0 0 0 281.499.000 241.419.000 0 0 0 241.419.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 81.499.000 0 0 0 81.499.000 81.499.000 0 0 0 81.499.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 159.920.000 0 0 0 159.920.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000 74.800.000 0 0 75.000.000 0 274.800.000 0 0 274.800.000 199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 200.000 74.800.000 0 0 75.000.000 0 274.800.000 0 0 274.800.000 199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904.871.200 0 0 0 904.871.200 904.671.200 0 0 0 904.671.200 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 707.501.200 0 0 0 707.501.200 707.501.200 0 0 0 707.501.200 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.370.000 0 0 0 197.370.000 197.170.000 0 0 0 197.170.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 103.000.000 0 0 0 103.000.000 153.000.000 0 0 0 153.000.000 50.000.000 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. 1 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 63.000.000 0 0 0 63.000.000 63.000.000 0 0 0 63.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 40.000.000 0 0 0 40.000.000 90.000.000 0 0 0 90.000.000 50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 134.798.639.478 48.760.908.122 0 0 183.559.547.600 123.958.339.362 56.589.431.041 0 0 180.547.770.403 (3.011.777.197) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 66.034.165.778 46.307.677.222 0 0 112.341.843.000 74.804.484.962 43.978.017.541 0 0 118.782.502.503 6.440.659.503 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.460.000.000 1.614.036.000 0 0 3.074.036.000 1.110.000.000 1.011.036.000 0 0 2.121.036.000 (953.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0 120.000.000 0 0 120.000.000 0 125.000.000 0 0 125.000.000 5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 0 0 188.800.000 0 0 188.800.000 188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 436.000.000 1.173.000.000 0 0 1.609.000.000 378.000.000 1.580.400.000 0 0 1.958.400.000 349.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 640.000.000 1.687.625.000 0 0 2.327.625.000 600.000.000 19.383.424.000 0 0 19.983.424.000 17.655.799.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 463.520.000 11.980.000 0 0 475.500.000 311.000.000 2.626.150.000 0 0 2.937.150.000 2.461.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 416.040.000 11.760.000 0 0 427.800.000 0 1.523.550.000 0 0 1.523.550.000 1.095.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.157.100.000 22.136.499.000 0 0 23.293.599.000 0 1.815.000.000 0 0 1.815.000.000 (21.478.599.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0 1.090.000.000 0 0 1.090.000.000 0 0 0 0 0 (1.090.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0 100.000.000 0 0 100.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 (50.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 60.287.912.778 18.275.127.222 0 0 78.563.040.000 71.714.679.762 15.322.207.541 0 0 87.036.887.303 8.473.847.303 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 0 0 0 0 0 315.000.000 0 0 315.000.000 315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.000.000 0 0 0 325.000.000 220.964.800 0 0 0 220.964.800 (104.035.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 686.243.000 0 0 0 686.243.000 249.510.400 0 0 0 249.510.400 (436.732.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 162.350.000 87.650.000 0 0 250.000.000 170.330.000 87.450.000 0 0 257.780.000 7.780.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 17.730.067.400 2.186.230.900 0 0 19.916.298.300 2.651.499.100 12.391.413.500 0 0 15.042.912.600 (4.873.385.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru 413.025.000 0 0 0 413.025.000 363.125.000 0 0 0 363.125.000 (49.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 0 250.000.000 0 0 0 250.000.000 250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 303.397.500 771.152.500 0 0 1.074.550.000 54.093.500 824.256.500 0 0 878.350.000 (196.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 9.770.155.600 79.656.400 0 0 9.849.812.000 522.000.000 0 0 0 522.000.000 (9.327.812.000) 2 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 1.197.000.000 0 0 0 1.197.000.000 502.992.000 7.405.770.000 0 0 7.908.762.000 6.711.762.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 458.000.000 0 0 0 458.000.000 42.600.000 780.000.000 0 0 822.600.000 364.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 221.000.000 0 0 0 221.000.000 20.600.000 200.000.000 0 0 220.600.000 (400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 221.000.000 0 0 0 221.000.000 20.600.000 1.485.000.000 0 0 1.505.600.000 1.284.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 0 167.000.000 0 0 167.000.000 167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0 6.154.000 93.846.000 0 0 100.000.000 100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 22.225.000 302.775.000 0 0 325.000.000 0 0 0 0 0 (325.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4.677.521.400 0 0 0 4.677.521.400 341.620.700 19.000.000 0 0 360.620.700 (4.316.900.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 23.543.000 1.032.647.000 0 0 1.056.190.000 161.899.000 1.118.091.000 0 0 1.279.990.000 223.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 299.999.900 0 0 0 299.999.900 275.974.900 0 0 0 275.974.900 (24.025.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 123.200.000 0 0 0 123.200.000 89.840.000 0 0 0 89.840.000 (33.360.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 0 0 0 0 0 260.000.000 0 0 260.000.000 260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 38.450.000 0 0 38.450.000 38.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 43.347.051.100 267.000.000 0 0 43.614.051.100 40.722.458.100 220.000.000 0 0 40.942.458.100 (2.671.593.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 12.327.677.000 0 0 0 12.327.677.000 10.491.277.000 0 0 0 10.491.277.000 (1.836.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.722.414.400 47.000.000 0 0 1.769.414.400 1.165.014.400 220.000.000 0 0 1.385.014.400 (384.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.426.400.800 0 0 0 3.426.400.800 4.369.090.800 0 0 0 4.369.090.800 942.690.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 970.090.000 220.000.000 0 0 1.190.090.000 121.000.000 0 0 0 121.000.000 (1.069.090.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD 240.000.000 0 0 0 240.000.000 189.800.000 0 0 0 189.800.000 (50.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 222.072.000 0 0 0 222.072.000 121.872.000 0 0 0 121.872.000 (100.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 24.129.196.900 0 0 0 24.129.196.900 23.968.516.900 0 0 0 23.968.516.900 (160.680.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 140.000.000 0 0 0 140.000.000 139.800.000 0 0 0 139.800.000 (200.000) 3 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 0 0 0 139.200.000 126.087.000 0 0 0 126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 7.687.355.200 0 0 0 7.687.355.200 5.779.897.200 0 0 0 5.779.897.200 (1.907.458.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.498.308.000 0 0 0 7.498.308.000 5.679.350.000 0 0 0 5.679.350.000 (1.818.958.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 189.047.200 0 0 0 189.047.200 100.547.200 0 0 0 100.547.200 (88.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 26.812.016.000 0 0 0 26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 26.812.016.000 0 0 0 26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 26.812.016.000 0 0 0 26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 75.000.000 0 0 0 75.000.000 74.025.000 0 0 0 74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 74.025.000 0 0 0 74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 74.025.000 0 0 0 74.025.000 (975.000) 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 433.241.283.206 83.440.265.835 0 0 516.681.549.041 493.759.960.869 63.052.706.423 0 0 556.812.667.292 40.131.118.251 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 229.254.075.853 24.784.838.098 0 0 254.038.913.951 261.338.052.596 33.106.132.403 0 0 294.444.184.999 40.405.271.048 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 142.397.224.681 11.403.578.776 0 0 153.800.803.457 135.031.967.482 9.399.391.926 0 0 144.431.359.408 (9.369.444.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.515.100 0 0 0 45.515.100 39.377.100 0 0 0 39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 45.515.100 0 0 0 45.515.100 39.377.100 0 0 0 39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 82.484.444.200 0 0 0 82.484.444.200 81.934.998.200 0 0 0 81.934.998.200 (549.446.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.615.309.000 0 0 0 81.615.309.000 81.066.709.000 0 0 0 81.066.709.000 (548.600.000) 4 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 869.135.200 0 0 0 869.135.200 868.289.200 0 0 0 868.289.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 253.921.300 19.796.000 0 0 273.717.300 180.921.300 19.796.000 0 0 200.717.300 (73.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.999.000 0 0 0 19.999.000 19.999.000 0 0 0 19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 763.000 13.279.000 0 0 14.042.000 763.000 13.279.000 0 0 14.042.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.183.000 6.517.000 0 0 29.700.000 23.183.000 6.517.000 0 0 29.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.976.300 0 0 0 29.976.300 29.976.300 0 0 0 29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000 0 0 0 30.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.000.000 0 0 0 50.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 75.000.000 0 0 0 75.000.000 (25.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 936.300.000 0 0 0 936.300.000 935.400.000 0 0 0 935.400.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 464.400.000 0 0 0 464.400.000 464.400.000 0 0 0 464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.900.000 0 0 0 471.900.000 471.000.000 0 0 0 471.000.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 172.516.200 0 0 0 172.516.200 242.516.200 0 0 0 242.516.200 70.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.495.000 0 0 0 32.495.000 32.495.000 0 0 0 32.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.871.500 0 0 0 77.871.500 77.871.500 0 0 0 77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.988.900 0 0 0 14.988.900 89.988.900 0 0 0 89.988.900 75.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 0 0 0 30.000.000 30.000.000 0 0 0 30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 17.160.800 0 0 0 17.160.800 12.160.800 0 0 0 12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 58.504.527.881 11.383.782.776 0 0 69.888.310.657 51.698.754.682 9.379.595.926 0 0 61.078.350.608 (8.809.960.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 58.504.527.881 11.383.782.776 0 0 69.888.310.657 51.698.754.682 9.379.595.926 0 0 61.078.350.608 (8.809.960.049) 5 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 85.564.888.172 13.381.259.322 0 0 98.946.147.494 125.286.536.114 23.706.740.477 0 0 148.993.276.591 50.047.129.097 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 15.326.524.928 13.337.898.922 0 0 28.664.423.850 16.674.623.223 23.684.907.977 0 0 40.359.531.200 11.695.107.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 310.000 449.690.650 0 0 450.000.650 0 7.000.000.000 0 0 7.000.000.000 6.549.999.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 1.390.068.000 0 0 1.390.068.000 0 0 0 0 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 7.000.000.000 0 0 7.000.000.000 0 0 0 0 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.099.935.000 21.006.000 0 0 1.120.941.000 123.086.000 15.242.000 0 0 138.328.000 (982.613.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.223.104.000 490.706.000 0 0 2.713.810.000 2.276.026.000 5.505.823.600 0 0 7.781.849.600 5.068.039.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 20.757.728 3.967.460.272 0 0 3.988.218.000 260.228.078 11.144.874.377 0 0 11.405.102.455 7.416.884.455 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.838.076.200 0 0 0 2.838.076.200 2.829.776.200 0 0 0 2.829.776.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 8.944.342.000 18.968.000 0 0 8.963.310.000 11.012.027.945 18.968.000 0 0 11.030.995.945 2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 200.000.000 0 0 0 200.000.000 173.479.000 0 0 0 173.479.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.118.623.544 43.360.400 0 0 70.161.983.944 108.517.669.191 21.832.500 0 0 108.539.501.691 38.377.517.747 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.310.000 0 0 0 59.310.000 38.060.000 0 0 0 38.060.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.436.395.000 0 0 0 4.436.395.000 4.426.685.000 0 0 0 4.426.685.000 (9.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 0 0 0 497.779.700 310.740.000 0 0 0 310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 0 0 0 62.135.000 62.135.000 0 0 0 62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 0 0 0 59.900.000 59.900.000 0 0 0 59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 36.933.500 7.626.400 0 0 44.559.900 44.559.900 0 0 0 44.559.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 0 0 0 19.450.000 15.230.000 0 0 0 15.230.000 (4.220.000) 6 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.024.000 0 0 0 15.024.000 10.387.000 0 0 0 10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.000.000 0 0 0 100.000.000 65.828.000 0 0 0 65.828.000 (34.172.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.000.000 0 0 0 80.000.000 61.880.000 0 0 0 61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 0 0 0 0 1.581.722.500 6.132.500 0 0 1.587.855.000 1.587.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 974.168.000 6.456.000 0 0 980.624.000 974.168.000 6.456.000 0 0 980.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 15.072.000 0 0 0 15.072.000 11.598.000 0 0 0 11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 791.597.100 0 0 0 791.597.100 632.377.100 0 0 0 632.377.100 (159.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 35.000.000 0 0 0 35.000.000 (15.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 19.999.900 0 0 0 19.999.900 17.042.900 0 0 0 17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 104.000.000 0 0 0 104.000.000 73.896.000 0 0 0 73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 40.695.600 0 0 0 40.695.600 20.956.600 0 0 0 20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 339.005.400 1.956.000 0 0 340.961.400 109.585.400 0 0 0 109.585.400 (231.376.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 285.755.800 14.244.000 0 0 299.999.800 223.942.800 9.244.000 0 0 233.186.800 (66.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 4.447.493.644 0 0 0 4.447.493.644 41.881.384.626 0 0 0 41.881.384.626 37.433.890.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 37.700.000.000 0 0 0 37.700.000.000 37.977.726.465 0 0 0 37.977.726.465 277.726.465 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.910.130.000 0 0 0 17.910.130.000 17.910.130.000 0 0 0 17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 172.679.900 0 0 0 172.679.900 158.556.900 0 0 0 158.556.900 (14.123.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.861.099.000 13.078.000 0 0 1.874.177.000 1.774.177.000 0 0 0 1.774.177.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 69.999.800 0 0 0 69.999.800 60.399.800 0 0 0 60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 69.999.800 0 0 0 69.999.800 60.399.800 0 0 0 60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 49.739.900 0 0 0 49.739.900 33.843.900 0 0 0 33.843.900 (15.896.000) 7 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 49.739.900 0 0 0 49.739.900 33.843.900 0 0 0 33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 200.000.000 0 0 0 200.000.000 152.596.000 0 0 0 152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 152.596.000 0 0 0 152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 152.596.000 0 0 0 152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 556.993.000 0 0 0 556.993.000 540.828.000 0 0 0 540.828.000 (16.165.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 0 0 0 14.210.000 9.322.000 0 0 0 9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 14.210.000 0 0 0 14.210.000 9.322.000 0 0 0 9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.379.000 0 0 0 5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 10.000.000 0 0 0 10.000.000 5.379.000 0 0 0 5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 15.840.000 0 0 0 15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 20.000.000 0 0 0 20.000.000 15.840.000 0 0 0 15.840.000 (4.160.000) 8 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.504.000 0 0 0 4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 7.000.000 0 0 0 7.000.000 4.504.000 0 0 0 4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 505.783.000 0 0 0 505.783.000 505.783.000 0 0 0 505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 505.783.000 0 0 0 505.783.000 505.783.000 0 0 0 505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 534.970.000 0 0 0 534.970.000 326.125.000 0 0 0 326.125.000 (208.845.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.970.000 0 0 0 29.970.000 22.203.000 0 0 0 22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 29.970.000 0 0 0 29.970.000 22.203.000 0 0 0 22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.000.000 0 0 0 470.000.000 292.000.000 0 0 0 292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 470.000.000 0 0 0 470.000.000 292.000.000 0 0 0 292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000 0 0 0 35.000.000 11.922.000 0 0 0 11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 35.000.000 0 0 0 35.000.000 11.922.000 0 0 0 11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 117.486.971.000 50.497.836.090 0 0 167.984.807.090 138.553.245.911 20.385.408.020 0 0 158.938.653.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 117.486.971.000 44.467.836.090 0 0 161.954.807.090 138.553.245.911 14.355.408.020 0 0 152.908.653.931 (9.046.153.159) 9 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 93.884.100.000 44.467.836.090 0 0 138.351.936.090 114.950.374.911 14.355.408.020 0 0 129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 93.884.100.000 44.467.836.090 0 0 138.351.936.090 114.950.374.911 14.355.408.020 0 0 129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 0 0 0 0 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 700.000.000 0 0 700.000.000 700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 5.330.000.000 0 0 5.330.000.000 5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 86.500.236.353 8.157.591.647 0 0 94.657.828.000 93.868.662.362 9.561.166.000 0 0 103.429.828.362 8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 86.462.362.000 3.522.266.000 0 0 89.984.628.000 93.868.662.362 4.887.966.000 0 0 98.756.628.362 8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.024.628.000 0 0 0 15.024.628.000 14.924.628.000 0 0 0 14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.024.628.000 0 0 0 15.024.628.000 14.924.628.000 0 0 0 14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 71.437.734.000 3.522.266.000 0 0 74.960.000.000 78.944.034.362 4.887.966.000 0 0 83.832.000.362 8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 71.437.734.000 3.522.266.000 0 0 74.960.000.000 78.944.034.362 4.887.966.000 0 0 83.832.000.362 8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 37.874.353 4.635.325.647 0 0 4.673.200.000 0 4.673.200.000 0 0 4.673.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 37.874.353 4.635.325.647 0 0 4.673.200.000 0 4.673.200.000 0 0 4.673.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 37.874.353 4.635.325.647 0 0 4.673.200.000 0 0 0 0 0 (4.673.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 1.264.200.000 0 0 1.264.200.000 1.264.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0 3.409.000.000 0 0 3.409.000.000 3.409.000.000 10 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 57.088.660.289 113.709.371.250 0 0 170.798.031.539 55.912.062.389 81.293.967.988 0 0 137.206.030.377 (33.592.001.162) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 30.226.218.289 105.220.165.250 0 0 135.446.383.539 29.381.972.214 70.778.373.988 0 0 100.160.346.202 (35.286.037.337) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.726.443.488 185.631.300 0 0 20.912.074.788 20.109.924.013 146.190.500 0 0 20.256.114.513 (655.960.275) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 101.573.900 0 0 0 101.573.900 67.202.900 0 0 0 67.202.900 (34.371.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.574.000 0 0 0 13.574.000 13.574.000 0 0 0 13.574.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 32.091.900 0 0 0 32.091.900 19.429.900 0 0 0 19.429.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.908.000 0 0 0 55.908.000 34.199.000 0 0 0 34.199.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.542.735.000 0 0 0 17.542.735.000 17.014.512.000 0 0 0 17.014.512.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.188.285.000 0 0 0 17.188.285.000 16.660.062.000 0 0 0 16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 354.450.000 0 0 0 354.450.000 354.450.000 0 0 0 354.450.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 415.089.000 0 0 0 415.089.000 353.424.000 0 0 0 353.424.000 (61.665.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.300.000 0 0 0 8.300.000 8.150.000 0 0 0 8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.431.400 0 0 0 20.431.400 18.931.400 0 0 0 18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.426.000 0 0 0 24.426.000 24.236.000 0 0 0 24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 74.910.000 0 0 0 74.910.000 72.710.000 0 0 0 72.710.000 (2.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.899.600 0 0 0 34.899.600 32.899.600 0 0 0 32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.450.000 0 0 0 52.450.000 46.825.000 0 0 0 46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 199.672.000 0 0 0 199.672.000 149.672.000 0 0 0 149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 117.910.300 0 0 117.910.300 1.100.000 91.990.500 0 0 93.090.500 (24.819.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 24.619.800 0 0 24.619.800 0 0 0 0 0 (24.619.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 93.290.500 0 0 93.290.500 1.100.000 91.990.500 0 0 93.090.500 (200.000) 11 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.856.377.788 54.200.000 0 0 1.910.577.788 1.854.877.788 54.200.000 0 0 1.909.077.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 195.792.000 54.200.000 0 0 249.992.000 195.792.000 54.200.000 0 0 249.992.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.660.585.788 0 0 0 1.660.585.788 1.659.085.788 0 0 0 1.659.085.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 800.667.800 13.521.000 0 0 814.188.800 818.807.325 0 0 0 818.807.325 4.618.525 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.518.400 0 0 0 34.518.400 34.518.400 0 0 0 34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 510.224.700 0 0 0 510.224.700 521.708.700 0 0 0 521.708.700 11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 106.800.000 0 0 0 106.800.000 80.334.525 0 0 0 80.334.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 149.124.700 13.521.000 0 0 162.645.700 182.245.700 0 0 0 182.245.700 19.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 2.076.882.000 21.876.103.000 0 0 23.952.985.000 1.924.246.000 20.923.224.000 0 0 22.847.470.000 (1.105.515.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.320.684.000 12.650.301.000 0 0 13.970.985.000 1.294.677.000 11.717.400.000 0 0 13.012.077.000 (958.908.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 192.985.000 0 0 0 192.985.000 191.649.000 0 0 0 191.649.000 (1.336.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0 7.494.000.000 0 0 7.494.000.000 0 7.543.000.000 0 0 7.543.000.000 49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 0 1.227.000.000 0 0 1.227.000.000 0 823.200.000 0 0 823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0 2.080.000.000 0 0 2.080.000.000 0 2.078.300.000 0 0 2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0 1.277.000.000 0 0 1.277.000.000 0 1.272.900.000 0 0 1.272.900.000 (4.100.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 250.000.000 0 0 0 250.000.000 245.624.000 0 0 0 245.624.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 677.699.000 572.301.000 0 0 1.250.000.000 663.391.000 0 0 0 663.391.000 (586.609.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 194.013.000 0 0 0 194.013.000 (5.987.000) 12 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 756.198.000 9.225.802.000 0 0 9.982.000.000 629.569.000 9.205.824.000 0 0 9.835.393.000 (146.607.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0 3.496.000.000 0 0 3.496.000.000 0 3.492.000.000 0 0 3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 283.198.000 1.954.802.000 0 0 2.238.000.000 226.870.000 1.939.724.000 0 0 2.166.594.000 (71.406.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0 3.400.000.000 0 0 3.400.000.000 0 3.400.000.000 0 0 3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0 375.000.000 0 0 375.000.000 0 374.100.000 0 0 374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 473.000.000 0 0 0 473.000.000 402.699.000 0 0 0 402.699.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 94.147.000 7.040.414.900 0 0 7.134.561.900 93.947.000 8.724.239.900 0 0 8.818.186.900 1.683.625.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 94.147.000 7.040.414.900 0 0 7.134.561.900 93.947.000 8.724.239.900 0 0 8.818.186.900 1.683.625.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 94.147.000 0 0 0 94.147.000 93.947.000 0 0 0 93.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0 1.200.414.900 0 0 1.200.414.900 0 1.197.814.900 0 0 1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0 5.840.000.000 0 0 5.840.000.000 0 7.526.425.000 0 0 7.526.425.000 1.686.425.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 560.158.801 563.642.400 0 0 1.123.801.201 682.833.201 0 0 0 682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 560.158.801 563.642.400 0 0 1.123.801.201 682.833.201 0 0 0 682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 92.527.900 0 0 0 92.527.900 300.000.000 0 0 0 300.000.000 207.472.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 82.046.700 563.642.400 0 0 645.689.100 0 0 0 0 0 (645.689.100) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 385.584.201 0 0 0 385.584.201 382.833.201 0 0 0 382.833.201 (2.751.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 5.987.011.100 75.554.373.650 0 0 81.541.384.750 5.863.274.100 40.984.719.588 0 0 46.847.993.688 (34.693.391.062) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 5.987.011.100 75.554.373.650 0 0 81.541.384.750 5.863.274.100 40.984.719.588 0 0 46.847.993.688 (34.693.391.062) 13 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 985.811.100 0 0 0 985.811.100 879.073.100 0 0 0 879.073.100 (106.738.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0 8.005.973.000 0 0 8.005.973.000 0 8.054.873.000 0 0 8.054.873.000 48.900.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0 38.339.204.750 0 0 38.339.204.750 0 32.391.874.088 0 0 32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 5.001.200.000 0 0 0 5.001.200.000 4.984.201.000 0 0 0 4.984.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0 25.813.270.000 0 0 25.813.270.000 0 537.972.500 0 0 537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0 3.395.925.900 0 0 3.395.925.900 0 0 0 0 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 315.047.000 0 0 0 315.047.000 300.527.000 0 0 0 300.527.000 (14.520.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 228.754.100 0 0 0 228.754.100 219.945.100 0 0 0 219.945.100 (8.809.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 179.146.100 0 0 0 179.146.100 176.313.100 0 0 0 176.313.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 49.608.000 0 0 0 49.608.000 43.632.000 0 0 0 43.632.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 86.292.900 0 0 0 86.292.900 80.581.900 0 0 0 80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 86.292.900 0 0 0 86.292.900 80.581.900 0 0 0 80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 466.528.900 0 0 0 466.528.900 407.220.900 0 0 0 407.220.900 (59.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 245.161.000 0 0 0 245.161.000 233.475.000 0 0 0 233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 245.161.000 0 0 0 245.161.000 233.475.000 0 0 0 233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 221.367.900 0 0 0 221.367.900 173.745.900 0 0 0 173.745.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 221.367.900 0 0 0 221.367.900 173.745.900 0 0 0 173.745.900 (47.622.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 26.862.442.000 8.489.206.000 0 0 35.351.648.000 26.530.090.175 10.515.594.000 0 0 37.045.684.175 1.694.036.175 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 732.465.500 0 0 0 732.465.500 732.465.500 0 0 0 732.465.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.260.500 0 0 0 34.260.500 34.260.500 0 0 0 34.260.500 0 14 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.260.500 0 0 0 34.260.500 34.260.500 0 0 0 34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698.205.000 0 0 0 698.205.000 698.205.000 0 0 0 698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 698.205.000 0 0 0 698.205.000 698.205.000 0 0 0 698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.731.886.000 0 0 0 9.731.886.000 9.588.045.000 0 0 0 9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.731.886.000 0 0 0 9.731.886.000 9.588.045.000 0 0 0 9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 91.509.000 0 0 0 91.509.000 90.589.000 0 0 0 90.589.000 (920.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.182.800.000 0 0 0 4.182.800.000 4.039.879.000 0 0 0 4.039.879.000 (142.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 0 0 4.196.692.800 0 0 0 4.196.692.800 4.196.692.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.457.577.000 0 0 0 5.457.577.000 1.260.884.200 0 0 0 1.260.884.200 (4.196.692.800) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 9.757.087.000 4.376.139.000 0 0 14.133.226.000 10.331.233.175 585.827.000 0 0 10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 9.757.087.000 4.376.139.000 0 0 14.133.226.000 10.331.233.175 585.827.000 0 0 10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0 3.500.020.000 0 0 3.500.020.000 600.000.000 0 0 0 600.000.000 (2.900.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 764.702.000 2.973.000 0 0 767.675.000 712.542.275 2.085.000 0 0 714.627.275 (53.047.725) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan 8.992.385.000 873.146.000 0 0 9.865.531.000 9.018.690.900 583.742.000 0 0 9.602.432.900 (263.098.100) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.857.386.600 0 0 0 5.857.386.600 5.257.386.600 0 0 0 5.257.386.600 (600.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.857.386.600 0 0 0 5.857.386.600 5.257.386.600 0 0 0 5.257.386.600 (600.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.161.993.600 0 0 0 1.161.993.600 0 0 0 0 0 (1.161.993.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 0 0 0 0 0 4.281.975.600 0 0 0 4.281.975.600 4.281.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.695.393.000 0 0 0 4.695.393.000 0 0 0 0 0 (4.695.393.000) 15 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 0 0 975.411.000 0 0 0 975.411.000 975.411.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 613.537.100 4.113.067.000 0 0 4.726.604.100 512.384.100 9.929.767.000 0 0 10.442.151.100 5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 613.537.100 4.113.067.000 0 0 4.726.604.100 512.384.100 9.929.767.000 0 0 10.442.151.100 5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 554.649.100 0 0 0 554.649.100 471.277.100 0 0 0 471.277.100 (83.372.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0 4.113.067.000 0 0 4.113.067.000 0 9.929.767.000 0 0 9.929.767.000 5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 58.888.000 0 0 0 58.888.000 41.107.000 0 0 0 41.107.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 170.079.800 0 0 0 170.079.800 108.575.800 0 0 0 108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 170.079.800 0 0 0 170.079.800 108.575.800 0 0 0 108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 170.079.800 0 0 0 170.079.800 108.575.800 0 0 0 108.575.800 (61.504.000) 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 23.280.413.700 36.180.000 0 0 23.316.593.700 608.827.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 22.672.018.700 35.748.000 0 0 22.707.766.700 23.280.413.700 36.180.000 0 0 23.316.593.700 608.827.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.480.912.500 35.748.000 0 0 13.516.660.500 13.297.783.500 35.748.000 0 0 13.333.531.500 (183.129.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.661.680.000 0 0 0 12.661.680.000 12.516.625.000 0 0 0 12.516.625.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.439.663.000 0 0 0 12.439.663.000 12.294.608.000 0 0 0 12.294.608.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 222.017.000 0 0 0 222.017.000 222.017.000 0 0 0 222.017.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 21.114.000 0 0 0 21.114.000 0 0 0 0 0 (21.114.000) 16 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 21.114.000 0 0 0 21.114.000 0 0 0 0 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.170.500 0 0 0 314.170.500 314.170.500 0 0 0 314.170.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.491.000 0 0 0 18.491.000 18.491.000 0 0 0 18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.893.500 0 0 0 36.893.500 36.893.500 0 0 0 36.893.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.530.000 0 0 0 71.530.000 71.530.000 0 0 0 71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.256.000 0 0 0 187.256.000 187.256.000 0 0 0 187.256.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.152.000 35.748.000 0 0 36.900.000 952.000 35.748.000 0 0 36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.152.000 35.748.000 0 0 36.900.000 952.000 35.748.000 0 0 36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.200.000 0 0 0 219.200.000 219.200.000 0 0 0 219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.200.000 0 0 0 219.200.000 219.200.000 0 0 0 219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 263.596.000 0 0 0 263.596.000 246.836.000 0 0 0 246.836.000 (16.760.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.609.000 0 0 0 32.609.000 32.609.000 0 0 0 32.609.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 137.050.000 0 0 0 137.050.000 120.490.000 0 0 0 120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.228.000 0 0 0 59.228.000 59.028.000 0 0 0 59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.709.000 0 0 0 34.709.000 34.709.000 0 0 0 34.709.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 150.394.200 0 0 0 150.394.200 146.337.200 432.000 0 0 146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 150.394.200 0 0 0 150.394.200 146.337.200 432.000 0 0 146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 150.394.200 0 0 0 150.394.200 146.337.200 432.000 0 0 146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 9.009.052.400 0 0 0 9.009.052.400 9.812.802.400 0 0 0 9.812.802.400 803.750.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 144.946.400 0 0 0 144.946.400 124.454.400 0 0 0 124.454.400 (20.492.000) 17 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 144.946.400 0 0 0 144.946.400 124.454.400 0 0 0 124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.358.727.000 0 0 0 1.358.727.000 1.135.060.000 0 0 0 1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1.358.727.000 0 0 0 1.358.727.000 1.135.060.000 0 0 0 1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7.505.379.000 0 0 0 7.505.379.000 8.553.288.000 0 0 0 8.553.288.000 1.047.909.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 4.667.375.000 0 0 0 4.667.375.000 2.838.004.000 0 0 0 2.838.004.000 (1.829.371.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 2.838.004.000 0 0 0 2.838.004.000 5.715.284.000 0 0 0 5.715.284.000 2.877.280.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 31.659.600 0 0 0 31.659.600 23.490.600 0 0 0 23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 31.659.600 0 0 0 31.659.600 23.490.600 0 0 0 23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 31.659.600 0 0 0 31.659.600 23.490.600 0 0 0 23.490.600 (8.169.000) 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 13.473.336.900 84.469.100 0 0 13.557.806.000 12.487.575.174 43.909.000 0 0 12.531.484.174 (1.026.321.826) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 9.788.830.300 0 0 0 9.788.830.300 9.419.910.174 0 0 0 9.419.910.174 (368.920.126) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.701.293.500 0 0 0 8.701.293.500 8.360.698.474 0 0 0 8.360.698.474 (340.595.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.641.200 0 0 0 10.641.200 8.949.200 0 0 0 8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.641.200 0 0 0 10.641.200 8.949.200 0 0 0 8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.226.602.000 0 0 0 7.226.602.000 6.964.046.974 0 0 0 6.964.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.952.602.000 0 0 0 6.952.602.000 6.690.046.974 0 0 0 6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 274.000.000 0 0 0 274.000.000 274.000.000 0 0 0 274.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.701.600 0 0 0 50.701.600 50.701.600 0 0 0 50.701.600 0 18 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50.701.600 0 0 0 50.701.600 50.701.600 0 0 0 50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 176.944.200 0 0 0 176.944.200 111.056.200 0 0 0 111.056.200 (65.888.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.614.000 0 0 0 7.614.000 7.614.000 0 0 0 7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.194.200 0 0 0 13.194.200 13.194.200 0 0 0 13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.892.000 0 0 0 12.892.000 12.892.000 0 0 0 12.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 42.958.000 0 0 0 42.958.000 33.370.000 0 0 0 33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.286.000 0 0 0 100.286.000 43.986.000 0 0 0 43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 859.600.000 0 0 0 859.600.000 858.200.000 0 0 0 858.200.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 0 0 0 36.600.000 36.600.000 0 0 0 36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 823.000.000 0 0 0 823.000.000 821.600.000 0 0 0 821.600.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 376.804.500 0 0 0 376.804.500 367.744.500 0 0 0 367.744.500 (9.060.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 0 0 0 32.500.000 32.500.000 0 0 0 32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 287.123.000 0 0 0 287.123.000 278.263.000 0 0 0 278.263.000 (8.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.238.000 0 0 0 10.238.000 10.238.000 0 0 0 10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.943.500 0 0 0 46.943.500 46.743.500 0 0 0 46.743.500 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 910.569.000 0 0 0 910.569.000 959.299.900 0 0 0 959.299.900 48.730.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 746.207.300 0 0 0 746.207.300 830.952.200 0 0 0 830.952.200 84.744.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 288.458.900 0 0 0 288.458.900 398.852.800 0 0 0 398.852.800 110.393.900 19 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 457.748.400 0 0 0 457.748.400 432.099.400 0 0 0 432.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 164.361.700 0 0 0 164.361.700 128.347.700 0 0 0 128.347.700 (36.014.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 73.680.000 0 0 0 73.680.000 71.616.000 0 0 0 71.616.000 (2.064.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.431.100 0 0 0 31.431.100 31.431.100 0 0 0 31.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 59.250.600 0 0 0 59.250.600 25.300.600 0 0 0 25.300.600 (33.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 176.967.800 0 0 0 176.967.800 99.911.800 0 0 0 99.911.800 (77.056.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 176.967.800 0 0 0 176.967.800 99.911.800 0 0 0 99.911.800 (77.056.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 109.328.000 0 0 0 109.328.000 53.392.000 0 0 0 53.392.000 (55.936.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 67.639.800 0 0 0 67.639.800 46.519.800 0 0 0 46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.684.506.600 84.469.100 0 0 3.768.975.700 3.067.665.000 43.909.000 0 0 3.111.574.000 (657.401.700) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.432.249.000 84.469.100 0 0 2.516.718.100 2.224.477.800 43.909.000 0 0 2.268.386.800 (248.331.300) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.734.496.000 0 0 0 1.734.496.000 1.670.296.000 0 0 0 1.670.296.000 (64.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.636.816.000 0 0 0 1.636.816.000 1.576.816.000 0 0 0 1.576.816.000 (60.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.680.000 0 0 0 97.680.000 93.480.000 0 0 0 93.480.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 264.311.800 84.469.100 0 0 348.780.900 201.731.800 43.909.000 0 0 245.640.800 (103.140.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 40.000.000 0 0 0 40.000.000 3.439.000 0 0 0 3.439.000 (36.561.000) 20 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 84.469.100 0 0 84.469.100 0 43.909.000 0 0 43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.121.500 0 0 0 12.121.500 12.121.500 0 0 0 12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.651.800 0 0 0 30.651.800 50.279.800 0 0 0 50.279.800 19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.926.900 0 0 0 23.926.900 43.926.900 0 0 0 43.926.900 20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 68.920.000 0 0 0 68.920.000 41.829.000 0 0 0 41.829.000 (27.091.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 88.691.600 0 0 0 88.691.600 50.135.600 0 0 0 50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.000.000 0 0 0 132.000.000 116.400.000 0 0 0 116.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 0 0 0 60.000.000 44.400.000 0 0 0 44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000 0 0 0 72.000.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 296.441.200 0 0 0 296.441.200 236.050.000 0 0 0 236.050.000 (60.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.159.000 0 0 0 35.159.000 35.159.000 0 0 0 35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 180.034.000 0 0 0 180.034.000 129.642.800 0 0 0 129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.355.000 0 0 0 25.355.000 25.355.000 0 0 0 25.355.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.893.200 0 0 0 55.893.200 45.893.200 0 0 0 45.893.200 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.252.257.600 0 0 0 1.252.257.600 843.187.200 0 0 0 843.187.200 (409.070.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 0 0 0 87.885.100 86.728.100 0 0 0 86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 0 0 0 87.885.100 86.728.100 0 0 0 86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 815.350.300 0 0 0 815.350.300 600.557.300 0 0 0 600.557.300 (214.793.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 91.677.000 0 0 0 91.677.000 0 0 0 0 0 (91.677.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 593.673.300 0 0 0 593.673.300 537.079.300 0 0 0 537.079.300 (56.594.000) 21 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 80.000.000 0 0 0 80.000.000 63.478.000 0 0 0 63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 349.022.200 0 0 0 349.022.200 155.901.800 0 0 0 155.901.800 (193.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 159.778.200 0 0 0 159.778.200 58.657.800 0 0 0 58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 41.980.000 0 0 0 41.980.000 20.820.000 0 0 0 20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.264.000 0 0 0 147.264.000 76.424.000 0 0 0 76.424.000 (70.840.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 8.174.485.742 71.879.600 0 0 8.246.365.342 (1.406.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 9.580.586.742 71.879.600 0 0 9.652.466.342 8.174.485.742 71.879.600 0 0 8.246.365.342 (1.406.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.429.673.392 57.937.600 0 0 4.487.610.992 4.273.032.392 57.937.600 0 0 4.330.969.992 (156.641.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.999.900 0 0 0 29.999.900 28.865.900 0 0 0 28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.999.900 0 0 0 29.999.900 28.865.900 0 0 0 28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.290.873.100 0 0 0 3.290.873.100 3.177.870.100 0 0 0 3.177.870.100 (113.003.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.163.505.000 0 0 0 3.163.505.000 3.060.102.000 0 0 0 3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 127.368.100 0 0 0 127.368.100 117.768.100 0 0 0 117.768.100 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 0 0 0 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 182.346.000 0 0 0 182.346.000 145.867.000 0 0 0 145.867.000 (36.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.450.000 0 0 0 8.450.000 8.450.000 0 0 0 8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.676.200 0 0 0 53.676.200 43.676.200 0 0 0 43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.219.800 0 0 0 20.219.800 20.219.800 0 0 0 20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 73.521.000 0 0 0 73.521.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 671.400 57.937.600 0 0 58.609.000 471.400 57.937.600 0 0 58.409.000 (200.000) 22 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 671.400 57.937.600 0 0 58.609.000 471.400 57.937.600 0 0 58.409.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 348.509.992 0 0 0 348.509.992 357.509.992 0 0 0 357.509.992 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 79.099.992 0 0 0 79.099.992 88.099.992 0 0 0 88.099.992 9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.410.000 0 0 0 269.410.000 269.410.000 0 0 0 269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 563.273.000 0 0 0 563.273.000 562.448.000 0 0 0 562.448.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 0 0 0 32.500.000 32.500.000 0 0 0 32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.097.000 0 0 0 56.097.000 56.097.000 0 0 0 56.097.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 444.729.000 0 0 0 444.729.000 443.904.000 0 0 0 443.904.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.947.000 0 0 0 29.947.000 29.947.000 0 0 0 29.947.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 490.160.000 0 0 0 490.160.000 379.394.000 0 0 0 379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 490.160.000 0 0 0 490.160.000 379.394.000 0 0 0 379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 194.160.000 0 0 0 194.160.000 84.804.000 0 0 0 84.804.000 (109.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 296.000.000 0 0 0 296.000.000 294.590.000 0 0 0 294.590.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.467.806.700 0 0 0 1.467.806.700 1.020.688.700 0 0 0 1.020.688.700 (447.118.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 500.380.200 0 0 0 500.380.200 494.000.200 0 0 0 494.000.200 (6.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan 37.246.200 0 0 0 37.246.200 37.246.200 0 0 0 37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang 12.700.000 0 0 0 12.700.000 12.700.000 0 0 0 12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu 435.000.000 0 0 0 435.000.000 434.400.000 0 0 0 434.400.000 (600.000) 23 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.750.000 0 0 0 7.750.000 4.970.000 0 0 0 4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 7.684.000 0 0 0 7.684.000 4.684.000 0 0 0 4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 967.426.500 0 0 0 967.426.500 526.688.500 0 0 0 526.688.500 (440.738.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan 829.400.000 0 0 0 829.400.000 441.354.000 0 0 0 441.354.000 (388.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 98.026.500 0 0 0 98.026.500 58.818.500 0 0 0 58.818.500 (39.208.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 40.000.000 0 0 0 40.000.000 26.516.000 0 0 0 26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 2.930.465.000 0 0 0 2.930.465.000 2.241.979.000 0 0 0 2.241.979.000 (688.486.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 45.900.500 0 0 0 45.900.500 35.172.500 0 0 0 35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 45.900.500 0 0 0 45.900.500 35.172.500 0 0 0 35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 2.884.564.500 0 0 0 2.884.564.500 2.206.806.500 0 0 0 2.206.806.500 (677.758.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 197.000.000 0 0 0 197.000.000 166.742.000 0 0 0 166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.477.564.500 0 0 0 1.477.564.500 579.238.500 0 0 0 579.238.500 (898.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 709.262.600 0 0 0 709.262.600 890.095.600 0 0 0 890.095.600 180.833.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 500.737.400 0 0 0 500.737.400 570.730.400 0 0 0 570.730.400 69.993.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 167.424.200 0 0 0 167.424.200 157.704.200 0 0 0 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 167.424.200 0 0 0 167.424.200 157.704.200 0 0 0 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 167.424.200 0 0 0 167.424.200 157.704.200 0 0 0 157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 95.057.450 13.942.000 0 0 108.999.450 101.687.450 13.942.000 0 0 115.629.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 95.057.450 13.942.000 0 0 108.999.450 101.687.450 13.942.000 0 0 115.629.450 6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 95.057.450 13.942.000 0 0 108.999.450 101.687.450 13.942.000 0 0 115.629.450 6.630.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 98.490.585.148 24.387.640.842 0 0 122.878.225.990 91.940.396.426 22.079.225.922 0 0 114.019.622.348 (8.858.603.642) 24 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 569.189.200 0 0 0 569.189.200 (700.422.750) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 1.019.611.950 250.000.000 0 0 1.269.611.950 569.189.200 0 0 0 569.189.200 (700.422.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 678.525.750 250.000.000 0 0 928.525.750 427.136.000 0 0 0 427.136.000 (501.389.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 353.000.000 250.000.000 0 0 603.000.000 427.136.000 0 0 0 427.136.000 (175.864.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 353.000.000 0 0 0 353.000.000 427.136.000 0 0 0 427.136.000 74.136.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0 250.000.000 0 0 250.000.000 0 0 0 0 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 325.525.750 0 0 0 325.525.750 0 0 0 0 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 325.525.750 0 0 0 325.525.750 0 0 0 0 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 207.702.000 0 0 0 207.702.000 83.919.000 0 0 0 83.919.000 (123.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 182.702.000 0 0 0 182.702.000 83.919.000 0 0 0 83.919.000 (98.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 88.652.000 0 0 0 88.652.000 83.919.000 0 0 0 83.919.000 (4.733.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja 94.050.000 0 0 0 94.050.000 0 0 0 0 0 (94.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 133.384.200 0 0 0 133.384.200 58.134.200 0 0 0 58.134.200 (75.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 48.000.000 0 0 0 48.000.000 0 0 0 0 0 (48.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 0 0 0 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 0 0 0 0 (24.000.000) 25 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 85.384.200 0 0 0 85.384.200 58.134.200 0 0 0 58.134.200 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.384.200 0 0 0 45.384.200 45.384.200 0 0 0 45.384.200 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 12.750.000 0 0 0 12.750.000 (27.250.000) 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 5.809.128.200 0 0 0 5.809.128.200 (135.641.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5.944.769.800 0 0 0 5.944.769.800 5.809.128.200 0 0 0 5.809.128.200 (135.641.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 4.465.238.000 0 0 0 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 4.465.238.000 0 0 0 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 4.465.238.000 0 0 0 4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 540.565.500 0 0 0 540.565.500 565.119.900 0 0 0 565.119.900 24.554.400 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 340.565.500 0 0 0 340.565.500 315.119.900 0 0 0 315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 340.565.500 0 0 0 340.565.500 315.119.900 0 0 0 315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 0 0 0 200.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 200.000.000 0 0 0 200.000.000 250.000.000 0 0 0 250.000.000 50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 345.547.800 0 0 0 345.547.800 402.151.000 0 0 0 402.151.000 56.603.200 26 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 236.967.800 0 0 0 236.967.800 319.616.000 0 0 0 319.616.000 82.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 36.451.800 0 0 0 36.451.800 44.100.000 0 0 0 44.100.000 7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.516.000 0 0 0 200.516.000 275.516.000 0 0 0 275.516.000 75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 0 0 0 108.580.000 82.535.000 0 0 0 82.535.000 (26.045.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 108.580.000 0 0 0 108.580.000 0 0 0 0 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 82.535.000 0 0 0 82.535.000 82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 78.500.000 0 0 0 78.500.000 65.364.000 0 0 0 65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 0 0 0 78.500.000 65.364.000 0 0 0 65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 78.500.000 0 0 0 78.500.000 65.364.000 0 0 0 65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 320.618.500 0 0 0 320.618.500 311.255.300 0 0 0 311.255.300 (9.363.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 53.058.500 0 0 0 53.058.500 69.840.300 0 0 0 69.840.300 16.781.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 27.314.500 0 0 0 27.314.500 21.606.300 0 0 0 21.606.300 (5.708.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 25.744.000 0 0 0 25.744.000 48.234.000 0 0 0 48.234.000 22.490.000 27 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 0 0 0 267.560.000 241.415.000 0 0 0 241.415.000 (26.145.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 267.560.000 0 0 0 267.560.000 0 0 0 0 0 (267.560.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0 241.415.000 0 0 0 241.415.000 241.415.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 13.958.753.000 38.384.000 0 0 13.997.137.000 (1.489.370.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 15.436.507.000 50.000.000 0 0 15.486.507.000 13.958.753.000 38.384.000 0 0 13.997.137.000 (1.489.370.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.980.507.000 50.000.000 0 0 15.030.507.000 13.567.231.000 38.384.000 0 0 13.605.615.000 (1.424.892.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 11.202.000 0 0 0 11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000 0 0 0 15.000.000 11.202.000 0 0 0 11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.907.923.000 0 0 0 13.907.923.000 12.717.304.000 0 0 0 12.717.304.000 (1.190.619.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.582.794.000 0 0 0 13.582.794.000 12.415.394.000 0 0 0 12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 325.129.000 0 0 0 325.129.000 301.910.000 0 0 0 301.910.000 (23.219.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 220.000.000 50.000.000 0 0 270.000.000 86.467.200 38.384.000 0 0 124.851.200 (145.148.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 38.384.000 0 0 38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 200.000.000 0 0 0 200.000.000 66.467.200 0 0 0 66.467.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 315.000.000 0 0 0 315.000.000 243.369.000 0 0 0 243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315.000.000 0 0 0 315.000.000 243.369.000 0 0 0 243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 522.584.000 0 0 0 522.584.000 508.888.800 0 0 0 508.888.800 (13.695.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 87.584.000 0 0 0 87.584.000 74.988.800 0 0 0 74.988.800 (12.595.200) 28 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.000.000 0 0 0 340.000.000 339.100.000 0 0 0 339.100.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 95.000.000 0 0 0 95.000.000 94.800.000 0 0 0 94.800.000 (200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 45.000.000 0 0 0 45.000.000 18.434.000 0 0 0 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 45.000.000 0 0 0 45.000.000 18.434.000 0 0 0 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 45.000.000 0 0 0 45.000.000 18.434.000 0 0 0 18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 368.000.000 0 0 0 368.000.000 312.082.000 0 0 0 312.082.000 (55.918.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 28.000.000 0 0 0 28.000.000 19.269.000 0 0 0 19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 28.000.000 0 0 0 28.000.000 19.269.000 0 0 0 19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 115.798.000 0 0 0 115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 150.000.000 0 0 0 150.000.000 115.798.000 0 0 0 115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 190.000.000 0 0 0 190.000.000 177.015.000 0 0 0 177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 190.000.000 0 0 0 190.000.000 177.015.000 0 0 0 177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 14.369.000 0 0 0 14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 14.369.000 0 0 0 14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 14.369.000 0 0 0 14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 23.000.000 0 0 0 23.000.000 46.637.000 0 0 0 46.637.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 0 0 0 23.000.000 46.637.000 0 0 0 46.637.000 23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 23.000.000 0 0 0 23.000.000 46.637.000 0 0 0 46.637.000 23.637.000 29 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 32.759.200 175.721.700 0 0 208.480.900 (2.418.821.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98.302.800 2.529.000.000 0 0 2.627.302.800 32.759.200 175.721.700 0 0 208.480.900 (2.418.821.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 27.491.900 0 0 0 27.491.900 19.532.900 0 0 0 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 0 0 0 27.491.900 19.532.900 0 0 0 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 27.491.900 0 0 0 27.491.900 19.532.900 0 0 0 19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 70.810.900 2.529.000.000 0 0 2.599.810.900 13.226.300 175.721.700 0 0 188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 70.810.900 2.529.000.000 0 0 2.599.810.900 13.226.300 175.721.700 0 0 188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 70.810.900 2.529.000.000 0 0 2.599.810.900 13.226.300 175.721.700 0 0 188.948.000 (2.410.862.900) 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 3.761.922.500 57.824.000 0 0 3.819.746.500 (516.102.300) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 4.186.264.080 149.584.720 0 0 4.335.848.800 3.761.922.500 57.824.000 0 0 3.819.746.500 (516.102.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 220.062.000 0 0 0 220.062.000 162.838.000 0 0 0 162.838.000 (57.224.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 122.775.000 0 0 0 122.775.000 82.565.000 0 0 0 82.565.000 (40.210.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 89.962.000 0 0 0 89.962.000 60.881.000 0 0 0 60.881.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 32.813.000 0 0 0 32.813.000 21.684.000 0 0 0 21.684.000 (11.129.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 97.287.000 0 0 0 97.287.000 80.273.000 0 0 0 80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 97.287.000 0 0 0 97.287.000 80.273.000 0 0 0 80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 454.286.400 0 0 0 454.286.400 634.305.400 28.767.000 0 0 663.072.400 208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 454.286.400 0 0 0 454.286.400 634.305.400 28.767.000 0 0 663.072.400 208.786.000 30 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 454.286.400 0 0 0 454.286.400 634.305.400 28.767.000 0 0 663.072.400 208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 70.055.000 0 0 0 70.055.000 56.754.000 0 0 0 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 0 0 0 70.055.000 56.754.000 0 0 0 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 70.055.000 0 0 0 70.055.000 56.754.000 0 0 0 56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 44.920.000 0 0 0 44.920.000 29.685.000 0 0 0 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 44.920.000 0 0 0 44.920.000 29.685.000 0 0 0 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 44.920.000 0 0 0 44.920.000 29.685.000 0 0 0 29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 55.224.800 0 0 0 55.224.800 22.978.800 0 0 0 22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 55.224.800 0 0 0 55.224.800 22.978.800 0 0 0 22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 55.224.800 0 0 0 55.224.800 22.978.800 0 0 0 22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 55.382.000 0 0 0 55.382.000 39.150.000 0 0 0 39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 55.382.000 0 0 0 55.382.000 39.150.000 0 0 0 39.150.000 (16.232.000) 31 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 55.382.000 0 0 0 55.382.000 39.150.000 0 0 0 39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 3.286.333.880 149.584.720 0 0 3.435.918.600 2.816.211.300 29.057.000 0 0 2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah 3.286.333.880 149.584.720 0 0 3.435.918.600 2.816.211.300 29.057.000 0 0 2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 168.610.680 13.652.720 0 0 182.263.400 104.433.400 13.629.000 0 0 118.062.400 (64.201.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 92.765.000 0 0 0 92.765.000 73.983.900 0 0 0 73.983.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.769.430.000 127.832.000 0 0 2.897.262.000 2.637.794.000 15.428.000 0 0 2.653.222.000 (244.040.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 255.528.200 8.100.000 0 0 263.628.200 0 0 0 0 0 (263.628.200) 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 7.087.488.008 232.152.000 0 0 7.319.640.008 (288.279.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.607.919.800 0 0 0 7.607.919.800 7.087.488.008 232.152.000 0 0 7.319.640.008 (288.279.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.863.352.700 0 0 0 5.863.352.700 6.469.505.008 232.152.000 0 0 6.701.657.008 838.304.308 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 7.020.000 0 0 0 7.020.000 7.020.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 0 0 3.600.000 0 0 0 3.600.000 3.600.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 3.420.000 0 0 0 3.420.000 3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.805.591.000 0 0 0 4.805.591.000 4.617.306.208 0 0 0 4.617.306.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.712.791.000 0 0 0 4.712.791.000 4.524.506.208 0 0 0 4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 92.800.000 0 0 0 92.800.000 92.800.000 0 0 0 92.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0 97.486.400 0 0 0 97.486.400 97.486.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0 46.296.400 0 0 0 46.296.400 46.296.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0 51.190.000 0 0 0 51.190.000 51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 147.993.000 0 0 0 147.993.000 763.823.700 232.152.000 0 0 995.975.700 847.982.700 32 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0 575.355.900 232.152.000 0 0 807.507.900 807.507.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.427.600 0 0 0 8.427.600 8.427.600 0 0 0 8.427.600 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.261.000 0 0 0 28.261.000 28.261.000 0 0 0 28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.648.400 0 0 0 28.648.400 28.648.400 0 0 0 28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.846.000 0 0 0 23.846.000 47.786.000 0 0 0 47.786.000 23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 58.810.000 0 0 0 58.810.000 75.344.800 0 0 0 75.344.800 16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 759.519.200 0 0 0 759.519.200 833.619.200 0 0 0 833.619.200 74.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.939.200 0 0 0 318.939.200 345.939.200 0 0 0 345.939.200 27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 440.580.000 0 0 0 440.580.000 487.680.000 0 0 0 487.680.000 47.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.249.500 0 0 0 150.249.500 150.249.500 0 0 0 150.249.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.588.000 0 0 0 89.588.000 89.588.000 0 0 0 89.588.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.791.500 0 0 0 33.791.500 33.791.500 0 0 0 33.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.870.000 0 0 0 26.870.000 26.870.000 0 0 0 26.870.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 542.581.200 0 0 0 542.581.200 474.260.700 0 0 0 474.260.700 (68.320.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 462.487.000 0 0 0 462.487.000 407.675.000 0 0 0 407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 462.487.000 0 0 0 462.487.000 407.675.000 0 0 0 407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 80.094.200 0 0 0 80.094.200 66.585.700 0 0 0 66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 80.094.200 0 0 0 80.094.200 66.585.700 0 0 0 66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 356.914.900 0 0 0 356.914.900 141.459.600 0 0 0 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 0 0 0 356.914.900 141.459.600 0 0 0 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 356.914.900 0 0 0 356.914.900 141.459.600 0 0 0 141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 845.071.000 0 0 0 845.071.000 2.262.700 0 0 0 2.262.700 (842.808.300) 33 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 0 0 0 819.381.000 0 0 0 0 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 819.381.000 0 0 0 819.381.000 0 0 0 0 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 0 0 0 25.690.000 2.262.700 0 0 0 2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.690.000 0 0 0 25.690.000 2.262.700 0 0 0 2.262.700 (23.427.300) 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 6.349.866.474 23.473.000 0 0 6.373.339.474 (166.480.150) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 6.516.346.624 23.473.000 0 0 6.539.819.624 6.349.866.474 23.473.000 0 0 6.373.339.474 (166.480.150) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 856.218.044 23.473.000 0 0 879.691.044 823.577.644 23.473.000 0 0 847.050.644 (32.640.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.901.400 0 0 0 22.901.400 20.177.400 0 0 0 20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 22.901.400 0 0 0 22.901.400 20.177.400 0 0 0 20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 140.680.000 0 0 0 140.680.000 136.240.000 0 0 0 136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 140.680.000 0 0 0 140.680.000 136.240.000 0 0 0 136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.950.000 0 0 0 10.950.000 6.570.000 0 0 0 6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.950.000 0 0 0 10.950.000 6.570.000 0 0 0 6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 235.703.200 23.473.000 0 0 259.176.200 214.806.800 23.473.000 0 0 238.279.800 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.485.000 0 0 0 9.485.000 9.485.000 0 0 0 9.485.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 222.000 23.473.000 0 0 23.695.000 222.000 23.473.000 0 0 23.695.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.192.200 0 0 0 15.192.200 15.192.200 0 0 0 15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.559.500 0 0 0 18.559.500 18.559.500 0 0 0 18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.885.500 0 0 0 18.885.500 18.885.500 0 0 0 18.885.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.275.000 0 0 0 50.275.000 50.275.000 0 0 0 50.275.000 0 34 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 123.084.000 0 0 0 123.084.000 102.187.600 0 0 0 102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 251.193.094 0 0 0 251.193.094 250.993.094 0 0 0 250.993.094 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.960.094 0 0 0 91.960.094 91.960.094 0 0 0 91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.633.000 0 0 0 14.633.000 14.633.000 0 0 0 14.633.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.600.000 0 0 0 144.600.000 144.400.000 0 0 0 144.400.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.790.350 0 0 0 194.790.350 194.790.350 0 0 0 194.790.350 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.997.000 0 0 0 31.997.000 31.997.000 0 0 0 31.997.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.528.400 0 0 0 107.528.400 107.528.400 0 0 0 107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.264.950 0 0 0 55.264.950 55.264.950 0 0 0 55.264.950 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA 1.718.851.480 0 0 0 1.718.851.480 1.727.592.480 0 0 0 1.727.592.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.718.851.480 0 0 0 1.718.851.480 1.727.592.480 0 0 0 1.727.592.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.718.851.480 0 0 0 1.718.851.480 1.727.592.480 0 0 0 1.727.592.480 8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 60.034.400 0 0 0 60.034.400 28.672.400 0 0 0 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 60.034.400 0 0 0 60.034.400 28.672.400 0 0 0 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 60.034.400 0 0 0 60.034.400 28.672.400 0 0 0 28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.209.737.900 0 0 0 3.209.737.900 3.236.592.900 0 0 0 3.236.592.900 26.855.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.209.737.900 0 0 0 3.209.737.900 3.236.592.900 0 0 0 3.236.592.900 26.855.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.979.207.000 0 0 0 2.979.207.000 2.986.197.000 0 0 0 2.986.197.000 6.990.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 42.680.000 0 0 0 42.680.000 34.952.000 0 0 0 34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 28.589.500 0 0 0 28.589.500 23.835.500 0 0 0 23.835.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 45.911.600 0 0 0 45.911.600 37.951.600 0 0 0 37.951.600 (7.960.000) 35 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 43.625.150 0 0 0 43.625.150 36.483.150 0 0 0 36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 28.589.500 0 0 0 28.589.500 86.571.500 0 0 0 86.571.500 57.982.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 41.135.150 0 0 0 41.135.150 30.602.150 0 0 0 30.602.150 (10.533.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 671.504.800 0 0 0 671.504.800 533.431.050 0 0 0 533.431.050 (138.073.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 671.504.800 0 0 0 671.504.800 533.431.050 0 0 0 533.431.050 (138.073.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 72.900.750 0 0 0 72.900.750 24.722.000 0 0 0 24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 135.000.000 0 0 0 135.000.000 119.583.000 0 0 0 119.583.000 (15.417.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 60.703.300 0 0 0 60.703.300 49.936.300 0 0 0 49.936.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 30.000.000 0 0 0 30.000.000 4.984.000 0 0 0 4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 72.900.750 0 0 0 72.900.750 56.931.750 0 0 0 56.931.750 (15.969.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 300.000.000 0 0 0 300.000.000 277.274.000 0 0 0 277.274.000 (22.726.000) 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 7.782.073.950 890.345.800 0 0 8.672.419.750 (252.903.000) 36 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.033.634.950 891.687.800 0 0 8.925.322.750 7.782.073.950 890.345.800 0 0 8.672.419.750 (252.903.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 1.670.212.100 0 0 0 1.670.212.100 47.841.100 0 0 0 47.841.100 (1.622.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 0 0 0 0 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 0 0 0 0 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 302.212.100 0 0 0 302.212.100 47.841.100 0 0 0 47.841.100 (254.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan 241.500.000 0 0 0 241.500.000 0 0 0 0 0 (241.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 30.158.200 0 0 0 30.158.200 25.231.200 0 0 0 25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 30.553.900 0 0 0 30.553.900 22.609.900 0 0 0 22.609.900 (7.944.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 5.137.007.350 891.687.800 0 0 6.028.695.150 6.614.744.850 890.345.800 0 0 7.505.090.650 1.476.395.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.681.960.100 0 0 0 1.681.960.100 1.590.274.600 0 0 0 1.590.274.600 (91.685.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 20.070.000 0 0 0 20.070.000 0 0 0 0 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal 61.953.500 0 0 0 61.953.500 0 0 0 0 0 (61.953.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 215.468.000 0 0 0 215.468.000 215.468.000 0 0 0 215.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 15.556.600 0 0 0 15.556.600 5.894.600 0 0 0 5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.368.912.000 0 0 0 1.368.912.000 1.368.912.000 0 0 0 1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 700.600.000 140.556.000 0 0 841.156.000 2.068.000.000 0 0 0 2.068.000.000 1.226.844.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 700.000.000 0 0 0 700.000.000 700.000.000 0 0 0 700.000.000 0 37 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 600.000 140.556.000 0 0 141.156.000 0 0 0 0 0 (141.156.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 0 0 0 0 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 1.739.629.050 751.131.800 0 0 2.490.760.850 1.967.023.050 890.345.800 0 0 2.857.368.850 366.608.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 0 0 0 68.798.400 0 0 0 68.798.400 68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 79.771.200 228.800 0 0 80.000.000 1.608.095.800 157.289.800 0 0 1.765.385.600 1.685.385.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 15.724.750 0 0 0 15.724.750 14.047.750 0 0 0 14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0 592.500.000 0 0 592.500.000 242.100.000 733.056.000 0 0 975.156.000 382.656.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 10.943.000 0 0 0 10.943.000 8.015.000 0 0 0 8.015.000 (2.928.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 35.148.100 0 0 0 35.148.100 25.966.100 0 0 0 25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 1.598.042.000 158.403.000 0 0 1.756.445.000 0 0 0 0 0 (1.756.445.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 1.014.818.200 0 0 0 1.014.818.200 989.447.200 0 0 0 989.447.200 (25.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 50.953.200 0 0 0 50.953.200 39.536.200 0 0 0 39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 938.752.000 0 0 0 938.752.000 938.752.000 0 0 0 938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB 25.113.000 0 0 0 25.113.000 11.159.000 0 0 0 11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.226.415.500 0 0 0 1.226.415.500 1.119.488.000 0 0 0 1.119.488.000 (106.927.500) 38 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.226.415.500 0 0 0 1.226.415.500 1.119.488.000 0 0 0 1.119.488.000 (106.927.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 60.920.000 0 0 0 60.920.000 54.703.000 0 0 0 54.703.000 (6.217.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 244.000.000 0 0 0 244.000.000 244.000.000 0 0 0 244.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 291.695.500 0 0 0 291.695.500 205.299.000 0 0 0 205.299.000 (86.396.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 0 0 594.800.000 0 0 0 594.800.000 594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 35.000.000 0 0 0 35.000.000 20.686.000 0 0 0 20.686.000 (14.314.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 594.800.000 0 0 0 594.800.000 0 0 0 0 0 (594.800.000) 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 7.856.394.550 14.915.206.100 0 0 22.771.600.650 7.581.541.890 16.414.206.100 0 0 23.995.747.990 1.224.147.340 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 1.295.416.600 16.224.288.600 0 0 17.519.705.200 1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 1.295.416.600 16.224.288.600 0 0 17.519.705.200 1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.098.712.600 14.609.688.600 0 0 15.708.401.200 1.295.416.600 16.224.288.600 0 0 17.519.705.200 1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 98.712.600 14.609.688.600 0 0 14.708.401.200 33.712.600 16.224.288.600 0 0 16.258.001.200 1.549.600.000 39 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1.000.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.261.704.000 0 0 0 1.261.704.000 261.704.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 6.757.681.950 305.517.500 0 0 7.063.199.450 6.286.125.290 189.917.500 0 0 6.476.042.790 (587.156.660) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.925.894.300 56.122.000 0 0 5.982.016.300 5.641.812.990 87.232.000 0 0 5.729.044.990 (252.971.310) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.100 0 0 0 10.000.100 9.104.100 0 0 0 9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.100 0 0 0 10.000.100 9.104.100 0 0 0 9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.701.094.000 0 0 0 4.701.094.000 4.535.294.000 0 0 0 4.535.294.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.603.774.000 0 0 0 4.603.774.000 4.437.974.000 0 0 0 4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.320.000 0 0 0 97.320.000 97.320.000 0 0 0 97.320.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1.491.840 0 0 0 1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 1.491.840 0 0 0 1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 185.153.200 56.122.000 0 0 241.275.200 133.755.050 87.232.000 0 0 220.987.050 (20.288.150) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.685.000 0 0 0 10.685.000 10.685.000 0 0 0 10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 350.000 56.122.000 0 0 56.472.000 350.000 87.232.000 0 0 87.582.000 31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.225.000 0 0 0 10.225.000 10.225.000 0 0 0 10.225.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.150.200 0 0 0 16.150.200 19.650.200 0 0 0 19.650.200 3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.117.000 0 0 0 15.117.000 29.213.500 0 0 0 29.213.500 14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.502.000 0 0 0 32.502.000 28.502.000 0 0 0 28.502.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.124.000 0 0 0 100.124.000 35.129.350 0 0 0 35.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 790.278.000 0 0 0 790.278.000 742.990.000 0 0 0 742.990.000 (47.288.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 228.978.000 0 0 0 228.978.000 182.390.000 0 0 0 182.390.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 561.300.000 0 0 0 561.300.000 560.600.000 0 0 0 560.600.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.369.000 0 0 0 219.369.000 219.178.000 0 0 0 219.178.000 (191.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.286.000 0 0 0 37.286.000 31.286.000 0 0 0 31.286.000 (6.000.000) 40 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.580.000 0 0 0 106.580.000 112.389.000 0 0 0 112.389.000 5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.039.000 0 0 0 10.039.000 10.039.000 0 0 0 10.039.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.013.000 0 0 0 50.013.000 50.013.000 0 0 0 50.013.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.451.000 0 0 0 15.451.000 15.451.000 0 0 0 15.451.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 831.787.650 249.395.500 0 0 1.081.183.150 644.312.300 102.685.500 0 0 746.997.800 (334.185.350) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 65.079.550 193.593.000 0 0 258.672.550 62.861.500 102.685.500 0 0 165.547.000 (93.125.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 7.080.000 193.593.000 0 0 200.673.000 7.392.500 102.685.500 0 0 110.078.000 (90.595.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 57.999.550 0 0 0 57.999.550 55.469.000 0 0 0 55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 230.407.500 55.802.500 0 0 286.210.000 226.007.500 0 0 0 226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 230.407.500 55.802.500 0 0 286.210.000 226.007.500 0 0 0 226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 0 0 0 351.000.100 231.340.300 0 0 0 231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 351.000.100 0 0 0 351.000.100 231.340.300 0 0 0 231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 24.747.900 0 0 0 24.747.900 20.705.900 0 0 0 20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 24.747.900 0 0 0 24.747.900 20.705.900 0 0 0 20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.841.800 0 0 0 18.841.800 16.705.800 0 0 0 16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 18.841.800 0 0 0 18.841.800 16.705.800 0 0 0 16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 64.691.600 0 0 0 64.691.600 32.847.100 0 0 0 32.847.100 (31.844.500) 41 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 64.691.600 0 0 0 64.691.600 32.847.100 0 0 0 32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 0 0 0 77.019.200 53.844.200 0 0 0 53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 77.019.200 0 0 0 77.019.200 53.844.200 0 0 0 53.844.200 (23.175.000) 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 7.959.974.700 2.760.539.822 0 0 10.720.514.522 332.863.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.646.511.700 2.741.139.822 0 0 10.387.651.522 7.959.974.700 2.760.539.822 0 0 10.720.514.522 332.863.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.352.340.100 0 0 0 5.352.340.100 5.269.920.100 0 0 0 5.269.920.100 (82.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.026.000 0 0 0 19.026.000 16.604.000 0 0 0 16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.026.000 0 0 0 19.026.000 16.604.000 0 0 0 16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.637.585.000 0 0 0 3.637.585.000 3.617.992.000 0 0 0 3.617.992.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.566.985.000 0 0 0 3.566.985.000 3.547.392.000 0 0 0 3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.600.000 0 0 0 70.600.000 70.600.000 0 0 0 70.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 19.396.000 0 0 0 19.396.000 4.696.000 0 0 0 4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 19.396.000 0 0 0 19.396.000 4.696.000 0 0 0 4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.252.500 0 0 0 238.252.500 197.675.500 0 0 0 197.675.500 (40.577.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.076.400 0 0 0 5.076.400 3.776.400 0 0 0 3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.173.400 0 0 0 15.173.400 11.373.400 0 0 0 11.373.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.873.700 0 0 0 25.873.700 20.873.700 0 0 0 20.873.700 (5.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.994.000 0 0 0 15.994.000 11.994.000 0 0 0 11.994.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.205.000 0 0 0 25.205.000 18.728.000 0 0 0 18.728.000 (6.477.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 150.930.000 0 0 0 150.930.000 130.930.000 0 0 0 130.930.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.256.760.000 0 0 0 1.256.760.000 1.256.560.000 0 0 0 1.256.560.000 (200.000) 42 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.600.000 0 0 0 1.086.600.000 1.086.600.000 0 0 0 1.086.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 170.160.000 0 0 0 170.160.000 169.960.000 0 0 0 169.960.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 181.320.600 0 0 0 181.320.600 176.392.600 0 0 0 176.392.600 (4.928.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.260.600 0 0 0 30.260.600 30.260.600 0 0 0 30.260.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 39.173.000 0 0 0 39.173.000 34.445.000 0 0 0 34.445.000 (4.728.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.155.000 0 0 0 87.155.000 86.955.000 0 0 0 86.955.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.732.000 0 0 0 24.732.000 24.732.000 0 0 0 24.732.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.026.020.700 0 0 0 2.026.020.700 2.440.127.700 0 0 0 2.440.127.700 414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.026.020.700 0 0 0 2.026.020.700 2.440.127.700 0 0 0 2.440.127.700 414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 85.119.000 0 0 0 85.119.000 185.119.000 0 0 0 185.119.000 100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 90.509.800 0 0 0 90.509.800 70.509.800 0 0 0 70.509.800 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 103.154.000 0 0 0 103.154.000 200.570.000 0 0 0 200.570.000 97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 320.713.200 0 0 0 320.713.200 369.045.200 0 0 0 369.045.200 48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik 217.027.900 0 0 0 217.027.900 211.113.900 0 0 0 211.113.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media 1.013.592.000 0 0 0 1.013.592.000 1.258.482.000 0 0 0 1.258.482.000 244.890.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 41.425.000 0 0 0 41.425.000 19.410.000 0 0 0 19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 50.523.200 0 0 0 50.523.200 41.250.200 0 0 0 41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 103.956.600 0 0 0 103.956.600 84.627.600 0 0 0 84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 268.150.900 2.741.139.822 0 0 3.009.290.722 249.926.900 2.760.539.822 0 0 3.010.466.722 1.176.000 43 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 103.771.700 17.500.000 0 0 121.271.700 92.961.700 17.500.000 0 0 110.461.700 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 33.147.100 17.500.000 0 0 50.647.100 22.337.100 17.500.000 0 0 39.837.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 70.624.600 0 0 0 70.624.600 70.624.600 0 0 0 70.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 164.379.200 2.723.639.822 0 0 2.888.019.022 156.965.200 2.743.039.822 0 0 2.900.005.022 11.986.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100.850.000 0 0 0 100.850.000 98.914.000 0 0 0 98.914.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0 2.555.639.822 0 0 2.555.639.822 0 2.575.039.822 0 0 2.575.039.822 19.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 25.000.000 0 0 0 25.000.000 24.800.000 0 0 0 24.800.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 38.529.200 168.000.000 0 0 206.529.200 33.251.200 168.000.000 0 0 201.251.200 (5.278.000) 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 12.980.524.900 972.170.000 0 0 13.952.694.900 (1.556.512.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 14.325.039.200 1.184.168.200 0 0 15.509.207.400 12.980.524.900 972.170.000 0 0 13.952.694.900 (1.556.512.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.132.801.600 919.580.000 0 0 14.052.381.600 11.934.089.800 916.980.000 0 0 12.851.069.800 (1.201.311.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.485.000 0 0 0 12.485.000 10.795.000 0 0 0 10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.485.000 0 0 0 12.485.000 10.795.000 0 0 0 10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.796.848.000 0 0 0 8.796.848.000 8.367.452.000 0 0 0 8.367.452.000 (429.396.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.590.551.000 0 0 0 8.590.551.000 8.169.651.000 0 0 0 8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 206.297.000 0 0 0 206.297.000 197.801.000 0 0 0 197.801.000 (8.496.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 340.932.300 651.980.000 0 0 992.912.300 330.537.300 650.280.000 0 0 980.817.300 (12.095.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.517.000 651.980.000 0 0 653.497.000 1.517.000 650.280.000 0 0 651.797.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.398.300 0 0 0 50.398.300 50.398.300 0 0 0 50.398.300 0 44 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 159.018.000 0 0 0 159.018.000 149.618.000 0 0 0 149.618.000 (9.400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.999.000 0 0 0 129.999.000 129.004.000 0 0 0 129.004.000 (995.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.835.916.500 0 0 0 3.835.916.500 3.078.885.700 0 0 0 3.078.885.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 586.200.000 0 0 0 586.200.000 586.200.000 0 0 0 586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3.249.716.500 0 0 0 3.249.716.500 2.492.685.700 0 0 0 2.492.685.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.619.800 267.600.000 0 0 414.219.800 146.419.800 266.700.000 0 0 413.119.800 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.995.400 0 0 0 99.995.400 99.995.400 0 0 0 99.995.400 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.624.400 267.600.000 0 0 314.224.400 46.424.400 266.700.000 0 0 313.124.400 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 120.007.200 50.600.000 0 0 170.607.200 65.392.900 0 0 0 65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 120.007.200 50.600.000 0 0 170.607.200 65.392.900 0 0 0 65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 45.757.600 0 0 0 45.757.600 11.010.600 0 0 0 11.010.600 (34.747.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 74.249.600 50.600.000 0 0 124.849.600 54.382.300 0 0 0 54.382.300 (70.467.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 47.164.500 0 0 0 47.164.500 18.351.000 0 0 0 18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 47.164.500 0 0 0 47.164.500 18.351.000 0 0 0 18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 47.164.500 0 0 0 47.164.500 18.351.000 0 0 0 18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000 0 0 0 390.304.000 390.304.000 0 0 0 390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 390.304.000 0 0 0 390.304.000 390.304.000 0 0 0 390.304.000 0 45 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 390.304.000 0 0 0 390.304.000 390.304.000 0 0 0 390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 107.000.000 0 0 0 107.000.000 106.648.000 0 0 0 106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 107.000.000 0 0 0 107.000.000 106.648.000 0 0 0 106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 107.000.000 0 0 0 107.000.000 106.648.000 0 0 0 106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 386.959.700 213.988.200 0 0 600.947.900 370.775.000 55.190.000 0 0 425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 386.959.700 213.988.200 0 0 600.947.900 370.775.000 55.190.000 0 0 425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 73.300.000 66.988.200 0 0 140.288.200 77.826.200 0 0 0 77.826.200 (62.462.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 140.538.900 0 0 0 140.538.900 44.919.000 0 0 0 44.919.000 (95.619.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 3.460.000 147.000.000 0 0 150.460.000 2.310.000 55.190.000 0 0 57.500.000 (92.960.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 169.660.800 0 0 0 169.660.800 245.719.800 0 0 0 245.719.800 76.059.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 140.802.200 0 0 0 140.802.200 94.964.200 0 0 0 94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 140.802.200 0 0 0 140.802.200 94.964.200 0 0 0 94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 140.802.200 0 0 0 140.802.200 94.964.200 0 0 0 94.964.200 (45.838.000) 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 6.157.895.500 429.140.000 0 0 6.587.035.500 (1.215.744.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 6.323.910.800 1.478.868.700 0 0 7.802.779.500 6.157.895.500 429.140.000 0 0 6.587.035.500 (1.215.744.000) 46 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.499.351.000 1.478.868.700 0 0 6.978.219.700 5.578.358.500 429.140.000 0 0 6.007.498.500 (970.721.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.600.000 0 0 0 12.600.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.600.000 0 0 0 12.600.000 5.400.000 0 0 0 5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.378.118.000 0 0 0 4.378.118.000 4.219.083.000 0 0 0 4.219.083.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.283.158.000 0 0 0 4.283.158.000 4.124.123.000 0 0 0 4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 94.960.000 0 0 0 94.960.000 94.960.000 0 0 0 94.960.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 0 0 0 20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.500.000 0 0 0 20.500.000 20.500.000 0 0 0 20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.778.400 0 0 0 241.778.400 259.734.700 0 0 0 259.734.700 17.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.903.900 0 0 0 7.903.900 7.903.900 0 0 0 7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.720.000 0 0 0 30.720.000 30.720.000 0 0 0 30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.333.700 0 0 0 40.333.700 40.333.700 0 0 0 40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 21.044.000 0 0 0 21.044.000 18.044.000 0 0 0 18.044.000 (3.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.000.000 0 0 0 25.000.000 24.000.000 0 0 0 24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 116.776.800 0 0 0 116.776.800 138.733.100 0 0 0 138.733.100 21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 18.600.000 862.406.700 0 0 881.006.700 18.600.000 397.510.000 0 0 416.110.000 (464.896.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 18.600.000 237.791.000 0 0 256.391.000 18.600.000 7.443.000 0 0 26.043.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 624.615.700 0 0 624.615.700 0 390.067.000 0 0 390.067.000 (234.548.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 644.215.600 0 0 0 644.215.600 656.315.600 0 0 0 656.315.600 12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.315.600 0 0 0 196.315.600 196.315.600 0 0 0 196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 447.900.000 0 0 0 447.900.000 460.000.000 0 0 0 460.000.000 12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 183.539.000 616.462.000 0 0 800.001.000 398.725.200 31.630.000 0 0 430.355.200 (369.645.800) 47 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 33.923.200 0 0 0 33.923.200 32.982.200 0 0 0 32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.150.000 0 0 0 40.150.000 35.178.000 0 0 0 35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 70.830.800 616.462.000 0 0 687.292.800 291.930.000 31.630.000 0 0 323.560.000 (363.732.800) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.635.000 0 0 0 38.635.000 38.635.000 0 0 0 38.635.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 75.000.000 0 0 0 75.000.000 20.254.400 0 0 0 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 20.254.400 0 0 0 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 20.254.400 0 0 0 20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 90.760.200 0 0 0 90.760.200 4.992.000 0 0 0 4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 0 0 0 90.760.200 4.992.000 0 0 0 4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 90.760.200 0 0 0 90.760.200 4.992.000 0 0 0 4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 180.052.000 0 0 0 180.052.000 95.771.000 0 0 0 95.771.000 (84.281.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 180.052.000 0 0 0 180.052.000 95.771.000 0 0 0 95.771.000 (84.281.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 150.052.000 0 0 0 150.052.000 90.750.000 0 0 0 90.750.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 30.000.000 0 0 0 30.000.000 5.021.000 0 0 0 5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 398.393.600 0 0 0 398.393.600 398.393.600 0 0 0 398.393.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 398.393.600 0 0 0 398.393.600 398.393.600 0 0 0 398.393.600 0 48 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 398.393.600 0 0 0 398.393.600 76.751.600 0 0 0 76.751.600 (321.642.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 227.262.000 0 0 0 227.262.000 227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 0 0 94.380.000 0 0 0 94.380.000 94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 80.354.000 0 0 0 80.354.000 60.126.000 0 0 0 60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 80.354.000 0 0 0 80.354.000 60.126.000 0 0 0 60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 80.354.000 0 0 0 80.354.000 60.126.000 0 0 0 60.126.000 (20.228.000) 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 7.461.444.460 35.269.500 0 0 7.496.713.960 (1.148.480.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 8.620.682.450 24.512.500 0 0 8.645.194.950 7.461.444.460 35.269.500 0 0 7.496.713.960 (1.148.480.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.297.002.450 21.832.500 0 0 5.318.834.950 5.094.714.450 25.171.500 0 0 5.119.885.950 (198.949.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.679.050 0 0 0 8.679.050 7.014.050 558.000 0 0 7.572.050 (1.107.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.679.050 0 0 0 8.679.050 7.014.050 558.000 0 0 7.572.050 (1.107.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.145.932.000 0 0 0 4.145.932.000 3.988.532.000 0 0 0 3.988.532.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.046.452.000 0 0 0 4.046.452.000 3.889.052.000 0 0 0 3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 99.480.000 0 0 0 99.480.000 99.480.000 0 0 0 99.480.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 222.334.500 6.332.500 0 0 228.667.000 180.626.500 9.113.500 0 0 189.740.000 (38.927.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 33.721.000 0 0 0 33.721.000 26.305.000 2.781.000 0 0 29.086.000 (4.635.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 28.660.000 6.332.500 0 0 34.992.500 28.660.000 6.332.500 0 0 34.992.500 0 49 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.700.000 0 0 0 29.700.000 29.700.000 0 0 0 29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.500 0 0 0 29.999.500 29.999.500 0 0 0 29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.254.000 0 0 0 25.254.000 25.254.000 0 0 0 25.254.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 75.000.000 0 0 0 75.000.000 40.708.000 0 0 0 40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 843.001.900 500.000 0 0 843.501.900 841.486.900 500.000 0 0 841.986.900 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.710.800 0 0 0 114.710.800 114.710.800 0 0 0 114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.448.800 500.000 0 0 24.948.800 24.448.800 500.000 0 0 24.948.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 703.842.300 0 0 0 703.842.300 702.327.300 0 0 0 702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.055.000 0 0 0 71.055.000 71.055.000 0 0 0 71.055.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.871.000 0 0 0 34.871.000 34.871.000 0 0 0 34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.184.000 0 0 0 36.184.000 36.184.000 0 0 0 36.184.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 567.930.000 2.680.000 0 0 570.610.000 504.103.000 1.408.000 0 0 505.511.000 (65.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 99.348.000 652.000 0 0 100.000.000 64.901.000 0 0 0 64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 99.348.000 652.000 0 0 100.000.000 64.901.000 0 0 0 64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 468.582.000 2.028.000 0 0 470.610.000 439.202.000 1.408.000 0 0 440.610.000 (30.000.000) 50 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 468.582.000 2.028.000 0 0 470.610.000 439.202.000 1.408.000 0 0 440.610.000 (30.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2.755.750.000 0 0 0 2.755.750.000 1.862.627.010 8.690.000 0 0 1.871.317.010 (884.432.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 405.000.000 0 0 0 405.000.000 496.769.010 8.690.000 0 0 505.459.010 100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 405.000.000 0 0 0 405.000.000 496.769.010 8.690.000 0 0 505.459.010 100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2.350.750.000 0 0 0 2.350.750.000 1.365.858.000 0 0 0 1.365.858.000 (984.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 750.750.000 0 0 0 750.750.000 715.858.000 0 0 0 715.858.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.600.000.000 0 0 0 1.600.000.000 650.000.000 0 0 0 650.000.000 (950.000.000) 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 135.748.100 0 0 0 135.748.100 112.730.100 0 0 0 112.730.100 (23.018.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 135.748.100 0 0 0 135.748.100 112.730.100 0 0 0 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 135.748.100 0 0 0 135.748.100 112.730.100 0 0 0 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 135.748.100 0 0 0 135.748.100 112.730.100 0 0 0 112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 135.748.100 0 0 0 135.748.100 112.730.100 0 0 0 112.730.100 (23.018.000) 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 65.520.600 0 0 0 65.520.600 65.450.600 0 0 0 65.450.600 (70.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 65.520.600 0 0 0 65.520.600 65.450.600 0 0 0 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 65.520.600 0 0 0 65.520.600 65.450.600 0 0 0 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 0 0 0 65.520.600 65.450.600 0 0 0 65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.520.600 0 0 0 65.520.600 65.450.600 0 0 0 65.450.600 (70.000) 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 261.876.000 0 0 0 261.876.000 (108.124.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 270.000.000 100.000.000 0 0 370.000.000 261.876.000 0 0 0 261.876.000 (108.124.000) 51 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 75.000.000 0 0 0 75.000.000 73.488.000 0 0 0 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000 0 0 0 75.000.000 73.488.000 0 0 0 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 75.000.000 0 0 0 75.000.000 73.488.000 0 0 0 73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 120.000.000 0 0 0 120.000.000 114.250.000 0 0 0 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000 0 0 0 120.000.000 114.250.000 0 0 0 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 120.000.000 0 0 0 120.000.000 114.250.000 0 0 0 114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 75.000.000 100.000.000 0 0 175.000.000 74.138.000 0 0 0 74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 75.000.000 100.000.000 0 0 175.000.000 74.138.000 0 0 0 74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya 75.000.000 100.000.000 0 0 175.000.000 74.138.000 0 0 0 74.138.000 (100.862.000) 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 3.937.580.744 50.000.000 0 0 3.987.580.744 (375.840.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4.313.420.744 50.000.000 0 0 4.363.420.744 3.937.580.744 50.000.000 0 0 3.987.580.744 (375.840.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.216.714.044 0 0 0 4.216.714.044 3.937.178.044 0 0 0 3.937.178.044 (279.536.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.410.800 0 0 0 7.410.800 7.410.800 0 0 0 7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.410.800 0 0 0 7.410.800 7.410.800 0 0 0 7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.275.543.000 0 0 0 3.275.543.000 3.271.733.000 0 0 0 3.271.733.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.216.293.000 0 0 0 3.216.293.000 3.212.483.000 0 0 0 3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 59.250.000 0 0 0 59.250.000 59.250.000 0 0 0 59.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 163.045.300 0 0 0 163.045.300 152.653.300 0 0 0 152.653.300 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.915.650 0 0 0 9.915.650 9.915.650 0 0 0 9.915.650 0 52 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 0 0 0 8.000.000 8.000.000 0 0 0 8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.160.300 0 0 0 20.160.300 20.160.300 0 0 0 20.160.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.907.350 0 0 0 30.907.350 30.907.350 0 0 0 30.907.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.392.000 0 0 0 10.392.000 0 0 0 0 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.670.000 0 0 0 83.670.000 83.670.000 0 0 0 83.670.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.460.000 0 0 0 365.460.000 365.460.000 0 0 0 365.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.460.000 0 0 0 221.460.000 221.460.000 0 0 0 221.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000 0 0 0 144.000.000 144.000.000 0 0 0 144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.254.944 0 0 0 400.254.944 139.920.944 0 0 0 139.920.944 (260.334.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 0 0 0 32.500.000 32.500.000 0 0 0 32.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 60.633.944 0 0 0 60.633.944 44.192.944 0 0 0 44.192.944 (16.441.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.016.000 0 0 0 15.016.000 15.016.000 0 0 0 15.016.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 292.105.000 0 0 0 292.105.000 48.212.000 0 0 0 48.212.000 (243.893.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 96.706.700 50.000.000 0 0 146.706.700 402.700 50.000.000 0 0 50.402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 96.706.700 0 0 0 96.706.700 402.700 0 0 0 402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 96.706.700 0 0 0 96.706.700 402.700 0 0 0 402.700 (96.304.000) 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 90.000.000 0 0 0 90.000.000 70.197.000 0 0 0 70.197.000 (19.803.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 70.197.000 0 0 0 70.197.000 (19.803.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 90.000.000 0 0 0 90.000.000 70.197.000 0 0 0 70.197.000 (19.803.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 31.115.000 0 0 0 31.115.000 27.522.000 0 0 0 27.522.000 (3.593.000) 53 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 31.115.000 0 0 0 31.115.000 27.522.000 0 0 0 27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000 0 0 0 20.000.000 14.791.000 0 0 0 14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 20.000.000 0 0 0 20.000.000 14.791.000 0 0 0 14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 38.885.000 0 0 0 38.885.000 27.884.000 0 0 0 27.884.000 (11.001.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 38.885.000 0 0 0 38.885.000 27.884.000 0 0 0 27.884.000 (11.001.000) 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 14.714.526.700 8.985.061.080 0 0 23.699.587.780 15.907.322.980 10.338.042.635 0 0 26.245.365.615 2.545.777.835 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 6.398.814.200 631.162.000 0 0 7.029.976.200 70.243.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.307.853.700 651.879.000 0 0 6.959.732.700 6.398.814.200 631.162.000 0 0 7.029.976.200 70.243.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.839.019.000 209.901.000 0 0 4.048.920.000 3.691.519.000 186.034.000 0 0 3.877.553.000 (171.367.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 20.400.000 0 0 0 20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.400.000 0 0 0 20.400.000 20.400.000 0 0 0 20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.202.625.000 0 0 0 3.202.625.000 3.075.525.000 0 0 0 3.075.525.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.094.025.000 0 0 0 3.094.025.000 2.966.925.000 0 0 0 2.966.925.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 108.600.000 0 0 0 108.600.000 108.600.000 0 0 0 108.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 251.791.400 23.667.000 0 0 275.458.400 231.591.400 0 0 0 231.591.400 (43.867.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.483.000 0 0 0 8.483.000 8.483.000 0 0 0 8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 23.667.000 0 0 23.667.000 0 0 0 0 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.622.000 0 0 0 12.622.000 12.622.000 0 0 0 12.622.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.491.900 0 0 0 22.491.900 22.491.900 0 0 0 22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.285.300 0 0 0 72.285.300 72.085.300 0 0 0 72.085.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.900.000 0 0 0 35.900.000 35.900.000 0 0 0 35.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 100.009.200 0 0 0 100.009.200 80.009.200 0 0 0 80.009.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.200.000 0 0 0 271.200.000 271.000.000 0 0 0 271.000.000 (200.000) 54 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.600.000 0 0 0 102.600.000 102.600.000 0 0 0 102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.600.000 0 0 0 168.600.000 168.400.000 0 0 0 168.400.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.002.600 186.234.000 0 0 279.236.600 93.002.600 186.034.000 0 0 279.036.600 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.229.000 0 0 0 32.229.000 32.229.000 0 0 0 32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.745.000 0 0 0 27.745.000 27.745.000 0 0 0 27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.916.000 0 0 0 11.916.000 11.916.000 0 0 0 11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 13.447.600 186.234.000 0 0 199.681.600 13.447.600 186.034.000 0 0 199.481.600 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.665.000 0 0 0 7.665.000 7.665.000 0 0 0 7.665.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 567.326.500 441.978.000 0 0 1.009.304.500 570.446.500 445.128.000 0 0 1.015.574.500 6.270.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 436.182.500 0 0 0 436.182.500 436.182.500 0 0 0 436.182.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 436.182.500 0 0 0 436.182.500 0 0 0 0 0 (436.182.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0 0 0 0 0 436.182.500 0 0 0 436.182.500 436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 92.730.000 0 0 0 92.730.000 0 0 0 0 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil 92.730.000 0 0 0 92.730.000 0 0 0 0 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 38.414.000 441.978.000 0 0 480.392.000 134.264.000 445.128.000 0 0 579.392.000 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 38.414.000 441.978.000 0 0 480.392.000 134.264.000 445.128.000 0 0 579.392.000 99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.801.231.000 0 0 0 1.801.231.000 2.061.925.000 0 0 0 2.061.925.000 260.694.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 0 0 0 168.131.400 384.577.000 0 0 0 384.577.000 216.445.600 55 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 168.131.400 0 0 0 168.131.400 384.577.000 0 0 0 384.577.000 216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.633.099.600 0 0 0 1.633.099.600 1.677.348.000 0 0 0 1.677.348.000 44.248.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 962.500.000 0 0 0 962.500.000 1.160.800.000 0 0 0 1.160.800.000 198.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 462.271.600 0 0 0 462.271.600 355.820.000 0 0 0 355.820.000 (106.451.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 162.500.000 0 0 0 162.500.000 115.100.000 0 0 0 115.100.000 (47.400.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 45.828.000 0 0 0 45.828.000 45.628.000 0 0 0 45.628.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 100.277.200 0 0 0 100.277.200 74.923.700 0 0 0 74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 0 0 0 100.277.200 74.923.700 0 0 0 74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 100.277.200 0 0 0 100.277.200 74.923.700 0 0 0 74.923.700 (25.353.500) 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 1.029.034.680 32.411.000 0 0 1.061.445.680 (328.634.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 1.056.268.600 333.811.080 0 0 1.390.079.680 1.029.034.680 32.411.000 0 0 1.061.445.680 (328.634.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 910.017.000 326.811.080 0 0 1.236.828.080 864.436.080 32.411.000 0 0 896.847.080 (339.981.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 551.850.000 326.811.080 0 0 878.661.080 551.850.080 32.411.000 0 0 584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 551.850.000 326.811.080 0 0 878.661.080 551.850.080 32.411.000 0 0 584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 0 0 0 358.167.000 312.586.000 0 0 0 312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 358.167.000 0 0 0 358.167.000 312.586.000 0 0 0 312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 51.364.800 0 0 0 51.364.800 15.999.800 0 0 0 15.999.800 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 51.364.800 0 0 0 51.364.800 15.999.800 0 0 0 15.999.800 (35.365.000) 56 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 15.999.800 0 0 0 15.999.800 15.999.800 0 0 0 15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 35.365.000 0 0 0 35.365.000 0 0 0 0 0 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 94.886.800 7.000.000 0 0 101.886.800 148.598.800 0 0 0 148.598.800 46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 94.886.800 7.000.000 0 0 101.886.800 148.598.800 0 0 0 148.598.800 46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 94.886.800 7.000.000 0 0 101.886.800 148.598.800 0 0 0 148.598.800 46.712.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 7.661.282.300 163.200 0 0 7.661.445.500 1.792.790.400 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 5.868.655.100 0 0 0 5.868.655.100 7.661.282.300 163.200 0 0 7.661.445.500 1.792.790.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 655.105.100 0 0 0 655.105.100 677.190.300 163.200 0 0 677.353.500 22.248.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 153.105.100 0 0 0 153.105.100 227.941.900 163.200 0 0 228.105.100 75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 153.105.100 0 0 0 153.105.100 153.105.100 0 0 0 153.105.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 0 0 0 0 74.836.800 163.200 0 0 75.000.000 75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 72.000.000 0 0 0 72.000.000 28.512.400 0 0 0 28.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 60.000.000 0 0 0 60.000.000 16.512.400 0 0 0 16.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 430.000.000 0 0 0 430.000.000 420.736.000 0 0 0 420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 430.000.000 0 0 0 430.000.000 420.736.000 0 0 0 420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 4.283.800.000 0 0 0 4.283.800.000 6.104.202.000 0 0 0 6.104.202.000 1.820.402.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 178.000.000 0 0 0 178.000.000 165.756.000 0 0 0 165.756.000 (12.244.000) 57 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 178.000.000 0 0 0 178.000.000 165.756.000 0 0 0 165.756.000 (12.244.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.105.800.000 0 0 0 4.105.800.000 5.938.446.000 0 0 0 5.938.446.000 1.832.646.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 800.000.000 0 0 0 800.000.000 1.757.810.000 0 0 0 1.757.810.000 957.810.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.330.800.000 0 0 0 2.330.800.000 3.567.886.000 0 0 0 3.567.886.000 1.237.086.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 975.000.000 0 0 0 975.000.000 612.750.000 0 0 0 612.750.000 (362.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 140.000.000 0 0 0 140.000.000 126.244.000 0 0 0 126.244.000 (13.756.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 47.556.000 0 0 0 47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 50.000.000 0 0 0 50.000.000 47.556.000 0 0 0 47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 90.000.000 0 0 0 90.000.000 78.688.000 0 0 0 78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 90.000.000 0 0 0 90.000.000 78.688.000 0 0 0 78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 555.000.000 0 0 0 555.000.000 523.979.000 0 0 0 523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 555.000.000 0 0 0 555.000.000 523.979.000 0 0 0 523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 48.372.000 0 0 0 48.372.000 (1.628.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 70.000.000 0 0 0 70.000.000 62.168.000 0 0 0 62.168.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 435.000.000 0 0 0 435.000.000 413.439.000 0 0 0 413.439.000 (21.561.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 234.750.000 0 0 0 234.750.000 229.667.000 0 0 0 229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 234.750.000 0 0 0 234.750.000 229.667.000 0 0 0 229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 34.917.000 0 0 0 34.917.000 (5.083.000) 58 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 194.750.000 0 0 0 194.750.000 194.750.000 0 0 0 194.750.000 0 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 343.664.500 1.092.650.000 0 0 1.436.314.500 (503.656.200) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.019.870.700 920.100.000 0 0 1.939.970.700 343.664.500 1.092.650.000 0 0 1.436.314.500 (503.656.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 258.600.600 920.100.000 0 0 1.178.700.600 181.265.600 1.092.650.000 0 0 1.273.915.600 95.215.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 220.000.000 920.100.000 0 0 1.140.100.000 130.000.000 1.092.650.000 0 0 1.222.650.000 82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 220.000.000 920.100.000 0 0 1.140.100.000 130.000.000 1.092.650.000 0 0 1.222.650.000 82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 38.600.600 0 0 0 38.600.600 51.265.600 0 0 0 51.265.600 12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 38.600.600 0 0 0 38.600.600 51.265.600 0 0 0 51.265.600 12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.400.000 0 0 0 36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.400.000 0 0 0 36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.400.000 0 0 0 36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 555.916.200 0 0 0 555.916.200 0 0 0 0 0 (555.916.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 555.916.200 0 0 0 555.916.200 0 0 0 0 0 (555.916.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional 105.648.200 0 0 0 105.648.200 0 0 0 0 0 (105.648.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal 450.268.000 0 0 0 450.268.000 0 0 0 0 0 (450.268.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 115.353.900 0 0 0 115.353.900 88.862.900 0 0 0 88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 115.353.900 0 0 0 115.353.900 88.862.900 0 0 0 88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 80.000.000 0 0 0 80.000.000 61.087.000 0 0 0 61.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 35.353.900 0 0 0 35.353.900 27.775.900 0 0 0 27.775.900 (7.578.000) 59 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 50.000.000 0 0 0 50.000.000 37.136.000 0 0 0 37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 50.000.000 0 0 0 50.000.000 37.136.000 0 0 0 37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 37.136.000 0 0 0 37.136.000 (12.864.000) 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 365.356.000 8.581.656.435 0 0 8.947.012.435 1.517.185.435 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 350.556.000 7.079.271.000 0 0 7.429.827.000 365.356.000 8.581.656.435 0 0 8.947.012.435 1.517.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 200.556.000 7.079.271.000 0 0 7.279.827.000 250.356.000 8.581.656.435 0 0 8.832.012.435 1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 200.556.000 7.079.271.000 0 0 7.279.827.000 250.356.000 8.581.656.435 0 0 8.832.012.435 1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 150.556.000 0 0 0 150.556.000 250.356.000 0 0 0 250.356.000 99.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0 7.079.271.000 0 0 7.079.271.000 0 2.236.816.435 0 0 2.236.816.435 (4.842.454.565) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 6.344.840.000 0 0 6.344.840.000 6.294.840.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 50.000.000 0 0 0 50.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 50.000.000 0 0 0 50.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 60 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 111.322.600 0 0 0 111.322.600 109.171.300 0 0 0 109.171.300 (2.151.300) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 111.322.600 0 0 0 111.322.600 109.171.300 0 0 0 109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 111.322.600 0 0 0 111.322.600 109.171.300 0 0 0 109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 111.322.600 0 0 0 111.322.600 109.171.300 0 0 0 109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 98.322.600 0 0 0 98.322.600 104.022.600 0 0 0 104.022.600 5.700.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi 13.000.000 0 0 0 13.000.000 5.148.700 0 0 0 5.148.700 (7.851.300) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 102.156.081.040 5.534.817.800 0 0 107.690.898.840 89.774.821.240 4.068.037.370 0 0 93.842.858.610 (13.848.040.230) 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 38.409.570.390 2.764.171.370 0 0 41.173.741.760 (4.247.659.880) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 44.659.928.840 761.472.800 0 0 45.421.401.640 38.409.570.390 2.764.171.370 0 0 41.173.741.760 (4.247.659.880) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 27.856.440.040 670.872.800 0 0 28.527.312.840 27.682.117.390 2.693.771.370 0 0 30.375.888.760 1.848.575.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.885.300 0 0 0 29.885.300 29.480.300 0 0 0 29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.885.300 0 0 0 29.885.300 29.480.300 0 0 0 29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.124.376.000 0 0 0 15.124.376.000 14.652.476.000 0 0 0 14.652.476.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.751.626.000 0 0 0 14.751.626.000 14.279.726.000 0 0 0 14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 372.750.000 0 0 0 372.750.000 372.750.000 0 0 0 372.750.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 243.234.100 0 0 0 243.234.100 211.520.100 0 0 0 211.520.100 (31.714.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 118.234.100 0 0 0 118.234.100 117.982.100 0 0 0 117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 125.000.000 0 0 0 125.000.000 93.538.000 0 0 0 93.538.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.486.477.050 0 0 0 2.486.477.050 2.379.372.650 24.920.000 0 0 2.404.292.650 (82.184.400) 61 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 321.805.050 0 0 0 321.805.050 393.242.650 24.920.000 0 0 418.162.650 96.357.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.043.200 0 0 0 133.043.200 133.043.200 0 0 0 133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.477.200 0 0 0 120.477.200 120.477.200 0 0 0 120.477.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.934.500 0 0 0 120.934.500 120.934.500 0 0 0 120.934.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 971.345.100 0 0 0 971.345.100 1.098.845.100 0 0 0 1.098.845.100 127.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 783.528.000 0 0 0 783.528.000 479.202.000 0 0 0 479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 35.344.000 0 0 0 35.344.000 33.628.000 0 0 0 33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.655.000 662.075.000 0 0 670.730.000 30.435.150 2.668.851.370 0 0 2.699.286.520 2.028.556.520 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 248.604.000 0 0 248.604.000 0 755.346.600 0 0 755.346.600 506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.655.000 413.471.000 0 0 422.126.000 30.435.150 1.913.504.770 0 0 1.943.939.920 1.521.813.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.288.286.810 0 0 0 3.288.286.810 3.453.356.810 0 0 0 3.453.356.810 165.070.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 174.762.000 0 0 0 174.762.000 156.162.000 0 0 0 156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 859.000.500 0 0 0 859.000.500 1.009.000.500 0 0 0 1.009.000.500 150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 471.794.400 0 0 0 471.794.400 507.164.400 0 0 0 507.164.400 35.370.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.782.729.910 0 0 0 1.782.729.910 1.781.029.910 0 0 0 1.781.029.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.539.365.580 0 0 0 2.539.365.580 2.540.040.380 0 0 0 2.540.040.380 674.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.465.615.500 0 0 0 1.465.615.500 1.315.615.500 0 0 0 1.315.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 665.408.000 0 0 0 665.408.000 764.263.800 0 0 0 764.263.800 98.855.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 408.342.080 0 0 0 408.342.080 460.161.080 0 0 0 460.161.080 51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.723.800.500 0 0 0 1.723.800.500 1.573.800.500 0 0 0 1.573.800.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 768.932.500 0 0 0 768.932.500 768.932.500 0 0 0 768.932.500 0 62 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 954.868.000 0 0 0 954.868.000 804.868.000 0 0 0 804.868.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.295.535.700 8.797.800 0 0 1.304.333.500 1.843.881.500 0 0 0 1.843.881.500 539.548.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 774.359.100 8.241.000 0 0 782.600.100 1.034.824.100 0 0 0 1.034.824.100 252.224.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 521.176.600 556.800 0 0 521.733.400 809.057.400 0 0 0 809.057.400 287.324.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi 1.024.584.000 0 0 0 1.024.584.000 882.704.000 0 0 0 882.704.000 (141.880.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 293.000.000 0 0 0 293.000.000 259.829.000 0 0 0 259.829.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 300.584.000 0 0 0 300.584.000 260.252.000 0 0 0 260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 130.000.000 0 0 0 130.000.000 94.257.000 0 0 0 94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 301.000.000 0 0 0 301.000.000 268.366.000 0 0 0 268.366.000 (32.634.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 92.240.000 0 0 0 92.240.000 85.050.000 0 0 0 85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan 92.240.000 0 0 0 92.240.000 85.050.000 0 0 0 85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 14.681.043.000 20.000.000 0 0 14.701.043.000 8.615.547.000 0 0 0 8.615.547.000 (6.085.496.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 682.939.500 0 0 0 682.939.500 765.547.500 0 0 0 765.547.500 82.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan 310.497.500 0 0 0 310.497.500 267.848.500 0 0 0 267.848.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 325.253.000 0 0 0 325.253.000 274.728.000 0 0 0 274.728.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 47.189.000 0 0 0 47.189.000 222.971.000 0 0 0 222.971.000 175.782.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 13.128.325.700 0 0 0 13.128.325.700 7.096.960.700 0 0 0 7.096.960.700 (6.031.365.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 2.694.217.100 0 0 0 2.694.217.100 1.343.112.100 0 0 0 1.343.112.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 10.092.147.400 0 0 0 10.092.147.400 5.458.428.400 0 0 0 5.458.428.400 (4.633.719.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 341.961.200 0 0 0 341.961.200 295.420.200 0 0 0 295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 640.776.400 20.000.000 0 0 660.776.400 594.173.400 0 0 0 594.173.400 (66.603.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 202.936.400 0 0 0 202.936.400 190.082.400 0 0 0 190.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 300.797.000 0 0 0 300.797.000 250.561.000 0 0 0 250.561.000 (50.236.000) 63 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 137.043.000 20.000.000 0 0 157.043.000 153.530.000 0 0 0 153.530.000 (3.513.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 229.001.400 0 0 0 229.001.400 158.865.400 0 0 0 158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 229.001.400 0 0 0 229.001.400 158.865.400 0 0 0 158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.122.445.800 70.600.000 0 0 2.193.045.800 2.111.906.000 70.400.000 0 0 2.182.306.000 (10.739.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 171.765.400 0 0 0 171.765.400 297.487.400 0 0 0 297.487.400 125.722.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 111.513.400 0 0 0 111.513.400 51.427.400 0 0 0 51.427.400 (60.086.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 60.252.000 0 0 0 60.252.000 246.060.000 0 0 0 246.060.000 185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 488.255.100 70.600.000 0 0 558.855.100 365.262.100 70.400.000 0 0 435.662.100 (123.193.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 64.034.500 0 0 0 64.034.500 41.782.500 0 0 0 41.782.500 (22.252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 221.770.400 0 0 0 221.770.400 133.665.400 0 0 0 133.665.400 (88.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 202.450.200 70.600.000 0 0 273.050.200 189.814.200 70.400.000 0 0 260.214.200 (12.836.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.330.506.500 0 0 0 1.330.506.500 1.138.830.500 0 0 0 1.138.830.500 (191.676.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.004.384.000 0 0 0 1.004.384.000 844.480.000 0 0 0 844.480.000 (159.904.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 275.378.100 0 0 0 275.378.100 248.723.100 0 0 0 248.723.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 50.744.400 0 0 0 50.744.400 45.627.400 0 0 0 45.627.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 131.918.800 0 0 0 131.918.800 310.326.000 0 0 0 310.326.000 178.407.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 60.619.200 0 0 0 60.619.200 275.000.000 0 0 0 275.000.000 214.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 71.299.600 0 0 0 71.299.600 35.326.000 0 0 0 35.326.000 (35.973.600) 4 02 SEKRETARIAT DPRD 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 51.365.250.850 1.303.866.000 0 0 52.669.116.850 (9.600.380.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 57.496.152.200 4.773.345.000 0 0 62.269.497.200 51.365.250.850 1.303.866.000 0 0 52.669.116.850 (9.600.380.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.016.500.200 4.773.345.000 0 0 36.789.845.200 30.757.196.850 1.303.866.000 0 0 32.061.062.850 (4.728.782.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.096.782.000 0 0 0 3.096.782.000 3.093.569.000 0 0 0 3.093.569.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.910.302.000 0 0 0 2.910.302.000 2.907.089.000 0 0 0 2.907.089.000 (3.213.000) 64 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 186.480.000 0 0 0 186.480.000 186.480.000 0 0 0 186.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 0 0 0 100.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.125.035.400 506.637.000 0 0 1.631.672.400 989.598.050 492.636.000 0 0 1.482.234.050 (149.438.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 506.637.000 0 0 506.637.000 0 492.636.000 0 0 492.636.000 (14.001.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.923.000 0 0 0 89.923.000 89.723.000 0 0 0 89.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 117.078.400 0 0 0 117.078.400 116.878.400 0 0 0 116.878.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 216.869.000 0 0 0 216.869.000 172.888.800 0 0 0 172.888.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 301.305.000 0 0 0 301.305.000 251.105.000 0 0 0 251.105.000 (50.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 399.860.000 0 0 0 399.860.000 359.002.850 0 0 0 359.002.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 3.456.328.000 0 0 3.456.328.000 0 850.000 0 0 850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 3.456.328.000 0 0 3.456.328.000 0 850.000 0 0 850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.012.159.000 0 0 0 1.012.159.000 1.011.759.000 0 0 0 1.011.759.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.560.000 0 0 0 373.560.000 373.560.000 0 0 0 373.560.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.499.000 0 0 0 99.499.000 99.299.000 0 0 0 99.299.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 539.100.000 0 0 0 539.100.000 538.900.000 0 0 0 538.900.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 888.861.500 810.380.000 0 0 1.699.241.500 856.161.500 810.380.000 0 0 1.666.541.500 (32.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 478.796.000 0 0 0 478.796.000 448.796.000 0 0 0 448.796.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 410.065.500 810.380.000 0 0 1.220.445.500 407.365.500 810.380.000 0 0 1.217.745.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 24.265.984.000 0 0 0 24.265.984.000 23.127.931.000 0 0 0 23.127.931.000 (1.138.053.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 23.188.280.000 0 0 0 23.188.280.000 22.057.600.000 0 0 0 22.057.600.000 (1.130.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 731.750.000 0 0 0 731.750.000 724.777.000 0 0 0 724.777.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 345.954.000 0 0 0 345.954.000 345.554.000 0 0 0 345.554.000 (400.000) 65 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.527.678.300 0 0 0 1.527.678.300 1.578.178.300 0 0 0 1.578.178.300 50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 881.718.500 0 0 0 881.718.500 881.718.500 0 0 0 881.718.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 645.959.800 0 0 0 645.959.800 696.459.800 0 0 0 696.459.800 50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 25.479.652.000 0 0 0 25.479.652.000 20.608.054.000 0 0 0 20.608.054.000 (4.871.598.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 1.512.824.000 0 0 0 1.512.824.000 749.939.000 0 0 0 749.939.000 (762.885.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan 1.371.844.000 0 0 0 1.371.844.000 621.344.000 0 0 0 621.344.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 140.980.000 0 0 0 140.980.000 128.595.000 0 0 0 128.595.000 (12.385.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.337.065.000 0 0 0 3.337.065.000 3.459.385.000 0 0 0 3.459.385.000 122.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD 2.377.930.000 0 0 0 2.377.930.000 2.478.770.000 0 0 0 2.478.770.000 100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 692.135.000 0 0 0 692.135.000 787.415.000 0 0 0 787.415.000 95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 73.800.000 0 0 0 73.800.000 0 0 0 0 0 (73.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 193.200.000 0 0 0 193.200.000 193.200.000 0 0 0 193.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.124.610.500 0 0 0 2.124.610.500 1.773.383.500 0 0 0 1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses 2.124.610.500 0 0 0 2.124.610.500 1.773.383.500 0 0 0 1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 18.505.152.500 0 0 0 18.505.152.500 14.625.346.500 0 0 0 14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 18.505.152.500 0 0 0 18.505.152.500 14.625.346.500 0 0 0 14.625.346.500 (3.879.806.000) 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 71.428.661.919 1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503 461.909.935.122 65.765.372.774 3.057.222.700 5.604.000.000 378.465.633.639 452.892.229.113 (9.017.706.009) 5 01 PERENCANAAN 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 8.476.966.817 135.076.000 0 0 8.612.042.817 (829.195.380) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 9.298.360.197 142.878.000 0 0 9.441.238.197 8.476.966.817 135.076.000 0 0 8.612.042.817 (829.195.380) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.310.705.800 135.276.000 0 0 5.445.981.800 5.422.665.320 135.076.000 0 0 5.557.741.320 111.759.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.655.000 0 0 0 25.655.000 20.750.000 0 0 0 20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 25.655.000 0 0 0 25.655.000 20.750.000 0 0 0 20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.192.247.000 0 0 0 4.192.247.000 4.381.050.000 0 0 0 4.381.050.000 188.803.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.016.265.000 0 0 0 4.016.265.000 4.216.760.000 0 0 0 4.216.760.000 200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 175.982.000 0 0 0 175.982.000 164.290.000 0 0 0 164.290.000 (11.692.000) 66 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.000.000 0 0 0 20.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.871.300 135.276.000 0 0 511.147.300 350.871.300 135.076.000 0 0 485.947.300 (25.200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 135.276.000 0 0 135.276.000 0 135.076.000 0 0 135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.871.300 0 0 0 75.871.300 75.871.300 0 0 0 75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 300.000.000 0 0 0 300.000.000 275.000.000 0 0 0 275.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 545.732.000 0 0 0 545.732.000 508.561.000 0 0 0 508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 545.732.000 0 0 0 545.732.000 508.561.000 0 0 0 508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.500 0 0 0 151.200.500 156.433.020 0 0 0 156.433.020 5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.400.000 0 0 0 99.400.000 99.400.000 0 0 0 99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 51.800.500 0 0 0 51.800.500 57.033.020 0 0 0 57.033.020 5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.376.261.300 7.602.000 0 0 2.383.863.300 1.947.402.400 0 0 0 1.947.402.400 (436.460.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.460.711.600 0 0 0 1.460.711.600 1.299.450.700 0 0 0 1.299.450.700 (161.260.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 326.332.600 0 0 0 326.332.600 190.189.600 0 0 0 190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.134.379.000 0 0 0 1.134.379.000 1.109.261.100 0 0 0 1.109.261.100 (25.117.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 402.398.000 7.602.000 0 0 410.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 402.398.000 7.602.000 0 0 410.000.000 100.000.000 0 0 0 100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 0 0 0 513.151.700 547.951.700 0 0 0 547.951.700 34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 513.151.700 0 0 0 513.151.700 547.951.700 0 0 0 547.951.700 34.800.000 67 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.611.393.097 0 0 0 1.611.393.097 1.106.899.097 0 0 0 1.106.899.097 (504.494.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 555.858.300 0 0 0 555.858.300 495.831.300 0 0 0 495.831.300 (60.027.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 197.743.600 0 0 0 197.743.600 162.343.600 0 0 0 162.343.600 (35.400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 155.250.000 0 0 0 155.250.000 130.623.000 0 0 0 130.623.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 202.864.700 0 0 0 202.864.700 202.864.700 0 0 0 202.864.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 784.030.797 0 0 0 784.030.797 426.147.797 0 0 0 426.147.797 (357.883.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 332.892.297 0 0 0 332.892.297 179.071.297 0 0 0 179.071.297 (153.821.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 451.138.500 0 0 0 451.138.500 247.076.500 0 0 0 247.076.500 (204.062.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 271.504.000 0 0 0 271.504.000 184.920.000 0 0 0 184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 271.504.000 0 0 0 271.504.000 184.920.000 0 0 0 184.920.000 (86.584.000) 5 02 KEUANGAN 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 48.876.050.391 2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639 435.827.715.730 (6.101.017.295) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 48.876.050.391 2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639 435.827.715.730 (6.101.017.295) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.762.571.922 677.887.700 0 0 40.440.459.622 38.150.908.491 1.913.496.700 0 0 40.064.405.191 (376.054.431) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 19.013.000 0 0 0 19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 19.013.000 0 0 0 19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.643.988.672 0 0 0 13.643.988.672 13.017.720.541 0 0 0 13.017.720.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.332.100.672 0 0 0 13.332.100.672 12.705.832.541 0 0 0 12.705.832.541 (626.268.131) 68 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 311.888.000 0 0 0 311.888.000 311.888.000 0 0 0 311.888.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.950.000.000 0 0 0 1.950.000.000 1.631.637.000 0 0 0 1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.950.000.000 0 0 0 1.950.000.000 1.631.637.000 0 0 0 1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 23.000.000 0 0 0 23.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 23.000.000 0 0 0 23.000.000 13.000.000 0 0 0 13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 575.442.150 577.441.000 0 0 1.152.883.150 434.442.150 1.813.050.000 0 0 2.247.492.150 1.094.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.607.750 0 0 0 13.607.750 13.607.750 0 0 0 13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 577.441.000 0 0 577.441.000 0 1.813.050.000 0 0 1.813.050.000 1.235.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.052.000 0 0 0 46.052.000 46.052.000 0 0 0 46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 106.187.400 0 0 0 106.187.400 105.387.400 0 0 0 105.387.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.240.000 0 0 0 80.240.000 80.040.000 0 0 0 80.040.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 79.355.000 0 0 0 79.355.000 64.355.000 0 0 0 64.355.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000 0 0 0 250.000.000 125.000.000 0 0 0 125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.689.320.000 0 0 0 22.689.320.000 22.281.120.000 0 0 0 22.281.120.000 (408.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.410.000.000 0 0 0 22.410.000.000 22.002.000.000 0 0 0 22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.320.000 0 0 0 279.320.000 279.120.000 0 0 0 279.120.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 860.821.100 100.446.700 0 0 961.267.800 753.975.800 100.446.700 0 0 854.422.500 (106.845.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 258.894.000 0 0 0 258.894.000 228.894.000 0 0 0 228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 190.185.300 100.446.700 0 0 290.632.000 189.985.300 100.446.700 0 0 290.432.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 411.741.800 0 0 0 411.741.800 335.096.500 0 0 0 335.096.500 (76.645.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.956.677.500 335.000.000 5.000.000.000 383.523.484.503 393.815.162.003 4.566.946.500 334.600.000 5.604.000.000 378.465.633.639 388.971.180.139 (4.843.981.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.271.025.000 0 0 0 2.271.025.000 2.183.291.000 0 0 0 2.183.291.000 (87.734.000) 69 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 200.000.000 0 0 0 200.000.000 187.987.000 0 0 0 187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 150.000.000 0 0 0 150.000.000 146.280.000 0 0 0 146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 731.584.500 0 0 0 731.584.500 707.571.500 0 0 0 707.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 743.900.900 0 0 0 743.900.900 722.536.900 0 0 0 722.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 445.539.600 0 0 0 445.539.600 418.915.600 0 0 0 418.915.600 (26.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 792.652.500 0 0 0 792.652.500 688.421.500 0 0 0 688.421.500 (104.231.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 148.692.500 0 0 0 148.692.500 145.136.500 0 0 0 145.136.500 (3.556.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 150.000.000 0 0 0 150.000.000 105.000.000 0 0 0 105.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 200.287.000 0 0 0 200.287.000 173.904.000 0 0 0 173.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 293.673.000 0 0 0 293.673.000 264.381.000 0 0 0 264.381.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.893.000.000 0 0 0 1.893.000.000 1.695.234.000 0 0 0 1.695.234.000 (197.766.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 255.000.000 0 0 0 255.000.000 251.183.000 0 0 0 251.183.000 (3.817.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 500.000.000 0 0 0 500.000.000 467.023.000 0 0 0 467.023.000 (32.977.000) 70 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 725.000.000 0 0 0 725.000.000 712.330.000 0 0 0 712.330.000 (12.670.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 60.000.000 0 0 0 60.000.000 51.019.000 0 0 0 51.019.000 (8.981.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 253.000.000 0 0 0 253.000.000 213.679.000 0 0 0 213.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0 5.000.000.000 383.523.484.503 388.523.484.503 0 0 5.604.000.000 378.465.633.639 384.069.633.639 (4.453.850.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0 371.253.242.500 371.253.242.500 0 0 0 368.012.026.125 368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0 5.000.000.000 0 5.000.000.000 0 0 5.604.000.000 0 5.604.000.000 604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0 12.270.242.003 12.270.242.003 0 0 0 10.453.607.514 10.453.607.514 (1.816.634.489) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0 335.000.000 0 0 335.000.000 0 334.600.000 0 0 334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0 335.000.000 0 0 335.000.000 0 334.600.000 0 0 334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.324.305.000 550.695.000 0 0 3.875.000.000 3.353.887.000 473.935.000 0 0 3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.324.305.000 550.695.000 0 0 3.875.000.000 3.353.887.000 473.935.000 0 0 3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga 113.950.000 41.050.000 0 0 155.000.000 302.018.000 70.850.000 0 0 372.868.000 217.868.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 59.000.000 0 0 0 59.000.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 120.000.000 80.000.000 0 0 200.000.000 242.377.000 210.000.000 0 0 452.377.000 252.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah 2.015.280.000 284.720.000 0 0 2.300.000.000 1.839.422.000 133.410.000 0 0 1.972.832.000 (327.168.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah 170.000.000 0 0 0 170.000.000 161.216.000 0 0 0 161.216.000 (8.784.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 305.075.000 144.925.000 0 0 450.000.000 291.526.000 59.675.000 0 0 351.201.000 (98.799.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 500.000.000 0 0 0 500.000.000 458.328.000 0 0 0 458.328.000 (41.672.000) 71 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3.586.086.400 212.025.000 0 0 3.798.111.400 2.804.308.400 160.000.000 0 0 2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 3.586.086.400 212.025.000 0 0 3.798.111.400 2.804.308.400 160.000.000 0 0 2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 190.502.200 0 0 0 190.502.200 162.422.200 0 0 0 162.422.200 (28.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 304.241.500 0 0 0 304.241.500 224.105.500 0 0 0 224.105.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 918.023.800 0 0 0 918.023.800 544.847.800 0 0 0 544.847.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 387.997.900 0 0 0 387.997.900 246.634.900 0 0 0 246.634.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 114.324.400 160.000.000 0 0 274.324.400 106.012.400 160.000.000 0 0 266.012.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 620.996.600 52.025.000 0 0 673.021.600 471.977.600 0 0 0 471.977.600 (201.044.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.050.000.000 0 0 0 1.050.000.000 1.048.308.000 0 0 0 1.048.308.000 (1.692.000) 5 03 KEPEGAWAIAN 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 7.966.167.566 40.115.000 0 0 8.006.282.566 (1.841.405.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 9.808.384.900 39.303.000 0 0 9.847.687.900 7.966.167.566 40.115.000 0 0 8.006.282.566 (1.841.405.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.454.984.900 18.703.000 0 0 4.473.687.900 4.287.109.566 19.715.000 0 0 4.306.824.566 (166.863.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.568.000 0 0 0 9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.568.000 0 0 0 9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.986.637.000 0 0 0 3.986.637.000 3.802.303.666 0 0 0 3.802.303.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.865.887.000 0 0 0 3.865.887.000 3.681.553.666 0 0 0 3.681.553.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.750.000 0 0 0 120.750.000 120.750.000 0 0 0 120.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 156.694.000 0 0 0 156.694.000 151.694.000 0 0 0 151.694.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.821.000 0 0 0 3.821.000 3.821.000 0 0 0 3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.960.000 0 0 0 9.960.000 9.960.000 0 0 0 9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.993.000 0 0 0 52.993.000 52.993.000 0 0 0 52.993.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.920.000 0 0 0 19.920.000 19.920.000 0 0 0 19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 72 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.212.000 18.703.000 0 0 19.915.000 0 19.715.000 0 0 19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 1.212.000 18.703.000 0 0 19.915.000 0 19.715.000 0 0 19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.883.000 0 0 0 173.883.000 174.183.000 0 0 0 174.183.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.500.000 0 0 0 100.500.000 100.500.000 0 0 0 100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.383.000 0 0 0 73.383.000 73.683.000 0 0 0 73.683.000 300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.558.900 0 0 0 126.558.900 149.360.900 0 0 0 149.360.900 22.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.490.600 0 0 0 32.490.600 32.490.600 0 0 0 32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 54.205.800 0 0 0 54.205.800 46.205.800 0 0 0 46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 29.864.500 0 0 0 29.864.500 60.666.500 0 0 0 60.666.500 30.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.998.000 0 0 0 9.998.000 9.998.000 0 0 0 9.998.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 5.353.400.000 20.600.000 0 0 5.374.000.000 3.679.058.000 20.400.000 0 0 3.699.458.000 (1.674.542.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 854.400.000 20.600.000 0 0 875.000.000 943.015.000 20.400.000 0 0 963.415.000 88.415.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 800.000.000 0 0 0 800.000.000 900.000.000 0 0 0 900.000.000 100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 20.000.000 0 0 0 20.000.000 17.440.000 0 0 0 17.440.000 (2.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 34.400.000 20.600.000 0 0 55.000.000 25.575.000 20.400.000 0 0 45.975.000 (9.025.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 473.000.000 0 0 0 473.000.000 431.498.000 0 0 0 431.498.000 (41.502.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN 33.000.000 0 0 0 33.000.000 25.597.000 0 0 0 25.597.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 40.000.000 0 0 0 40.000.000 31.080.000 0 0 0 31.080.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN 400.000.000 0 0 0 400.000.000 374.821.000 0 0 0 374.821.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 3.965.000.000 0 0 0 3.965.000.000 2.255.684.000 0 0 0 2.255.684.000 (1.709.316.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 45.000.000 0 0 0 45.000.000 36.060.000 0 0 0 36.060.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 3.920.000.000 0 0 0 3.920.000.000 2.219.624.000 0 0 0 2.219.624.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 61.000.000 0 0 0 61.000.000 48.861.000 0 0 0 48.861.000 (12.139.000) 73 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 27.000.000 0 0 0 27.000.000 22.673.000 0 0 0 22.673.000 (4.327.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN 34.000.000 0 0 0 34.000.000 26.188.000 0 0 0 26.188.000 (7.812.000) 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 25.000.000 0 0 0 25.000.000 16.388.000 0 0 0 16.388.000 (8.612.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 16.388.000 0 0 0 16.388.000 (8.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 20.000.000 0 0 0 20.000.000 16.388.000 0 0 0 16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 20.000.000 0 0 0 20.000.000 16.388.000 0 0 0 16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 20.000.000 0 0 0 20.000.000 16.388.000 0 0 0 16.388.000 (3.612.000) 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 667.276.000 0 0 0 667.276.000 429.800.000 0 0 0 429.800.000 (237.476.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 98.894.000 0 0 0 98.894.000 91.767.000 0 0 0 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 98.894.000 0 0 0 98.894.000 91.767.000 0 0 0 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 98.894.000 0 0 0 98.894.000 91.767.000 0 0 0 91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 98.894.000 0 0 0 98.894.000 91.767.000 0 0 0 91.767.000 (7.127.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 568.382.000 0 0 0 568.382.000 338.033.000 0 0 0 338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 568.382.000 0 0 0 568.382.000 338.033.000 0 0 0 338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 327.007.500 0 0 0 327.007.500 175.734.500 0 0 0 175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 327.007.500 0 0 0 327.007.500 175.734.500 0 0 0 175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 241.374.500 0 0 0 241.374.500 162.298.500 0 0 0 162.298.500 (79.076.000) 74 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 241.374.500 0 0 0 241.374.500 162.298.500 0 0 0 162.298.500 (79.076.000) 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 8.045.837.008 63.085.000 0 0 8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 8.045.837.008 63.085.000 0 0 8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 8.534.587.008 54.635.000 0 0 8.589.222.008 8.045.837.008 63.085.000 0 0 8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.983.761.108 54.635.000 0 0 7.038.396.108 6.578.067.108 54.635.000 0 0 6.632.702.108 (405.694.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.378.000 0 0 0 7.378.000 7.378.000 0 0 0 7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.378.000 0 0 0 7.378.000 7.378.000 0 0 0 7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.514.978.600 0 0 0 6.514.978.600 6.130.208.600 0 0 0 6.130.208.600 (384.770.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.435.554.000 0 0 0 6.435.554.000 6.055.254.000 0 0 0 6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 18.574.600 0 0 0 18.574.600 14.104.600 0 0 0 14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.850.000 0 0 0 60.850.000 60.850.000 0 0 0 60.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000 0 0 0 91.800.000 91.800.000 0 0 0 91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.800.000 0 0 0 91.800.000 91.800.000 0 0 0 91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 148.120.600 0 0 0 148.120.600 131.756.600 0 0 0 131.756.600 (16.364.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.478.000 0 0 0 11.478.000 11.478.000 0 0 0 11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.239.600 0 0 0 35.239.600 35.239.600 0 0 0 35.239.600 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000 0 0 0 30.200.000 30.200.000 0 0 0 30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 16.539.000 0 0 0 16.539.000 14.847.000 0 0 0 14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.664.000 0 0 0 54.664.000 39.992.000 0 0 0 39.992.000 (14.672.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 13.969.900 54.635.000 0 0 68.604.900 13.969.900 54.635.000 0 0 68.604.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 13.609.900 50.000.000 0 0 63.609.900 13.609.900 50.000.000 0 0 63.609.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 360.000 4.635.000 0 0 4.995.000 360.000 4.635.000 0 0 4.995.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.200.000 0 0 0 151.200.000 146.640.000 0 0 0 146.640.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 78.600.000 0 0 0 78.600.000 74.040.000 0 0 0 74.040.000 (4.560.000) 75 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 0 0 0 72.600.000 72.600.000 0 0 0 72.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.314.008 0 0 0 56.314.008 56.314.008 0 0 0 56.314.008 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.424.988 0 0 0 22.424.988 22.424.988 0 0 0 22.424.988 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.889.020 0 0 0 33.889.020 33.889.020 0 0 0 33.889.020 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.232.537.700 0 0 0 1.232.537.700 1.200.387.700 0 0 0 1.200.387.700 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.120.453.800 0 0 0 1.120.453.800 1.088.303.800 0 0 0 1.088.303.800 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 227.895.000 0 0 0 227.895.000 221.145.000 0 0 0 221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja 130.910.000 0 0 0 130.910.000 130.910.000 0 0 0 130.910.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan 119.223.000 0 0 0 119.223.000 113.163.000 0 0 0 113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa 108.828.000 0 0 0 108.828.000 108.828.000 0 0 0 108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 331.965.100 0 0 0 331.965.100 316.405.100 0 0 0 316.405.100 (15.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 201.632.700 0 0 0 201.632.700 197.852.700 0 0 0 197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 0 0 0 112.083.900 112.083.900 0 0 0 112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 0 0 0 112.083.900 112.083.900 0 0 0 112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 318.288.200 0 0 0 318.288.200 267.382.200 8.450.000 0 0 275.832.200 (42.456.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 38.795.500 0 0 0 38.795.500 20.917.500 0 0 0 20.917.500 (17.878.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 16.868.000 0 0 0 16.868.000 14.248.000 0 0 0 14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 21.927.500 0 0 0 21.927.500 6.669.500 0 0 0 6.669.500 (15.258.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 279.492.700 0 0 0 279.492.700 246.464.700 8.450.000 0 0 254.914.700 (24.578.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 54.827.600 0 0 0 54.827.600 41.767.600 8.450.000 0 0 50.217.600 (4.610.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 27.808.000 0 0 0 27.808.000 25.128.000 0 0 0 25.128.000 (2.680.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 99.928.700 0 0 0 99.928.700 92.578.700 0 0 0 92.578.700 (7.350.000) 76 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 96.928.400 0 0 0 96.928.400 86.990.400 0 0 0 86.990.400 (9.938.000) 7 UNSUR KEWILAYAHAN 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 58.232.050.384 6.353.098.114 0 0 64.585.148.498 (6.880.325.790) 7 01 KECAMATAN 61.452.215.264 10.013.259.024 0 0 71.465.474.288 58.232.050.384 6.353.098.114 0 0 64.585.148.498 (6.880.325.790) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 4.266.732.990 774.419.000 0 0 5.041.151.990 4.013.162.290 384.256.000 0 0 4.397.418.290 (643.733.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.414.098.800 88.817.000 0 0 3.502.915.800 3.245.283.900 93.958.000 0 0 3.339.241.900 (163.673.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.721.000 0 0 0 9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 9.721.000 0 0 0 9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.883.797.600 0 0 0 2.883.797.600 2.781.497.600 0 0 0 2.781.497.600 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.817.430.000 0 0 0 2.817.430.000 2.715.130.000 0 0 0 2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 66.367.600 0 0 0 66.367.600 66.367.600 0 0 0 66.367.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.999.900 0 0 0 14.999.900 14.999.900 0 0 0 14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.999.900 0 0 0 14.999.900 14.999.900 0 0 0 14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 116.994.600 88.817.000 0 0 205.811.600 116.994.600 93.958.000 0 0 210.952.600 5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 88.817.000 0 0 88.817.000 0 93.958.000 0 0 93.958.000 5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.432.000 0 0 0 10.432.000 10.432.000 0 0 0 10.432.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.944.800 0 0 0 24.944.800 24.944.800 0 0 0 24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.625.000 0 0 0 11.625.000 11.625.000 0 0 0 11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.990.000 0 0 0 44.990.000 44.990.000 0 0 0 44.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.002.800 0 0 0 25.002.800 25.002.800 0 0 0 25.002.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.725.000 0 0 0 146.725.000 146.525.000 0 0 0 146.525.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.455.000 0 0 0 46.455.000 46.455.000 0 0 0 46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.270.000 0 0 0 100.270.000 100.070.000 0 0 0 100.070.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 241.581.700 0 0 0 241.581.700 175.545.800 0 0 0 175.545.800 (66.035.900) 77 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.602.000 0 0 0 35.602.000 35.602.000 0 0 0 35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.104.000 0 0 0 12.104.000 12.104.000 0 0 0 12.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 193.875.700 0 0 0 193.875.700 127.839.800 0 0 0 127.839.800 (66.035.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.451.500 0 0 0 72.451.500 54.699.500 0 0 0 54.699.500 (17.752.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.807.000 0 0 0 56.807.000 41.203.000 0 0 0 41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 56.807.000 0 0 0 56.807.000 41.203.000 0 0 0 41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.644.500 0 0 0 15.644.500 13.496.500 0 0 0 13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.644.500 0 0 0 15.644.500 13.496.500 0 0 0 13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 512.725.990 685.602.000 0 0 1.198.327.990 604.307.990 290.298.000 0 0 894.605.990 (303.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.000.000 0 0 0 35.000.000 32.478.000 0 0 0 32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 35.000.000 0 0 0 35.000.000 32.478.000 0 0 0 32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 477.725.990 685.602.000 0 0 1.163.327.990 571.829.990 290.298.000 0 0 862.127.990 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 45.096.000 684.904.000 0 0 730.000.000 139.200.000 289.600.000 0 0 428.800.000 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 432.629.990 698.000 0 0 433.327.990 432.629.990 698.000 0 0 433.327.990 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 149.541.800 0 0 0 149.541.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 149.541.800 0 0 0 149.541.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (124.541.800) 78 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 149.541.800 0 0 0 149.541.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 117.914.900 0 0 0 117.914.900 83.870.900 0 0 0 83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 117.914.900 0 0 0 117.914.900 83.870.900 0 0 0 83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 117.914.900 0 0 0 117.914.900 83.870.900 0 0 0 83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 3.978.901.348 776.165.900 0 0 4.755.067.248 3.838.616.848 632.054.900 0 0 4.470.671.748 (284.395.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.341.499.148 48.665.900 0 0 3.390.165.048 3.264.390.148 106.054.900 0 0 3.370.445.048 (19.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.038.442.998 0 0 0 3.038.442.998 2.965.042.998 0 0 0 2.965.042.998 (73.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.986.442.998 0 0 0 2.986.442.998 2.936.442.998 0 0 0 2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 52.000.000 0 0 0 52.000.000 28.600.000 0 0 0 28.600.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 105.910.400 48.665.900 0 0 154.576.300 105.910.400 106.054.900 0 0 211.965.300 57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 48.665.900 0 0 48.665.900 0 106.054.900 0 0 106.054.900 57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.373.000 0 0 0 19.373.000 19.373.000 0 0 0 19.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.993.600 0 0 0 22.993.600 22.993.600 0 0 0 22.993.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.225.800 0 0 0 30.225.800 30.225.800 0 0 0 30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.318.000 0 0 0 33.318.000 33.318.000 0 0 0 33.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.146.000 0 0 0 150.146.000 150.146.000 0 0 0 150.146.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.996.000 0 0 0 24.996.000 24.996.000 0 0 0 24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.150.000 0 0 0 125.150.000 125.150.000 0 0 0 125.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.999.750 0 0 0 46.999.750 43.290.750 0 0 0 43.290.750 (3.709.000) 79 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.291.000 0 0 0 36.291.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.999.750 0 0 0 6.999.750 6.999.750 0 0 0 6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.224.000 0 0 0 78.224.000 43.779.000 0 0 0 43.779.000 (34.445.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 62.224.000 0 0 0 62.224.000 27.779.000 0 0 0 27.779.000 (34.445.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 51.025.000 0 0 0 51.025.000 27.779.000 0 0 0 27.779.000 (23.246.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.199.000 0 0 0 11.199.000 0 0 0 0 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 436.178.200 727.500.000 0 0 1.163.678.200 432.859.200 526.000.000 0 0 958.859.200 (204.819.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 33.902.000 0 0 0 33.902.000 30.583.000 0 0 0 30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 33.902.000 0 0 0 33.902.000 30.583.000 0 0 0 30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 402.276.200 727.500.000 0 0 1.129.776.200 402.276.200 526.000.000 0 0 928.276.200 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.500.000 727.500.000 0 0 730.000.000 2.500.000 526.000.000 0 0 528.500.000 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.776.200 0 0 0 399.776.200 399.776.200 0 0 0 399.776.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.000.000 0 0 0 70.000.000 45.018.500 0 0 0 45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.000.000 0 0 0 70.000.000 45.018.500 0 0 0 45.018.500 (24.981.500) 80 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 70.000.000 0 0 0 70.000.000 45.018.500 0 0 0 45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.000.000 0 0 0 53.000.000 52.570.000 0 0 0 52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.000.000 0 0 0 53.000.000 52.570.000 0 0 0 52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 53.000.000 0 0 0 53.000.000 52.570.000 0 0 0 52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 7.691.055.380 3.677.395.200 0 0 11.368.450.580 7.256.171.080 2.316.844.100 0 0 9.573.015.180 (1.795.435.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.332.122.400 67.684.000 0 0 5.399.806.400 5.168.705.400 67.284.000 0 0 5.235.989.400 (163.817.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15.975.000 0 0 0 15.975.000 14.993.000 0 0 0 14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.975.000 0 0 0 15.975.000 14.993.000 0 0 0 14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.108.019.900 0 0 0 5.108.019.900 4.945.784.900 0 0 0 4.945.784.900 (162.235.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.053.029.000 0 0 0 5.053.029.000 4.882.984.000 0 0 0 4.882.984.000 (170.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 54.990.900 0 0 0 54.990.900 62.800.900 0 0 0 62.800.900 7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.711.900 30.684.000 0 0 102.395.900 71.711.900 30.484.000 0 0 102.195.900 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 30.684.000 0 0 30.684.000 0 30.484.000 0 0 30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.999.000 0 0 0 6.999.000 6.999.000 0 0 0 6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.852.900 0 0 0 19.852.900 19.852.900 0 0 0 19.852.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.860.000 0 0 0 21.860.000 21.860.000 0 0 0 21.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.000.000 0 0 0 23.000.000 23.000.000 0 0 0 23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.824.000 0 0 0 101.824.000 101.624.000 0 0 0 101.624.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.038.000 0 0 0 29.038.000 29.038.000 0 0 0 29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.786.000 0 0 0 72.786.000 72.586.000 0 0 0 72.586.000 (200.000) 81 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 34.591.600 37.000.000 0 0 71.591.600 34.591.600 36.800.000 0 0 71.391.600 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.594.600 0 0 0 24.594.600 24.594.600 0 0 0 24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.997.000 0 0 0 9.997.000 9.997.000 0 0 0 9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 37.000.000 0 0 37.000.000 0 36.800.000 0 0 36.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 124.180.400 0 0 0 124.180.400 39.466.000 0 0 0 39.466.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 105.257.400 0 0 0 105.257.400 20.543.000 0 0 0 20.543.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.398.200 0 0 0 20.398.200 0 0 0 0 0 (20.398.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.400.000 0 0 0 40.400.000 20.543.000 0 0 0 20.543.000 (19.857.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.459.200 0 0 0 44.459.200 0 0 0 0 0 (44.459.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.923.000 0 0 0 18.923.000 18.923.000 0 0 0 18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 18.923.000 0 0 0 18.923.000 18.923.000 0 0 0 18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.059.309.180 3.609.711.200 0 0 5.669.020.380 1.886.406.080 2.249.560.100 0 0 4.135.966.180 (1.533.054.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.999.900 0 0 0 20.999.900 17.314.900 0 0 0 17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.999.900 0 0 0 20.999.900 17.314.900 0 0 0 17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.038.309.280 3.609.711.200 0 0 5.648.020.480 1.869.091.180 2.249.560.100 0 0 4.118.651.280 (1.529.369.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 45.859.800 3.604.140.200 0 0 3.650.000.000 36.720.000 2.249.560.100 0 0 2.286.280.100 (1.363.719.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.992.449.480 5.571.000 0 0 1.998.020.480 1.832.371.180 0 0 0 1.832.371.180 (165.649.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 34.999.600 0 0 0 34.999.600 32.018.600 0 0 0 32.018.600 (2.981.000) 82 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 34.999.600 0 0 0 34.999.600 32.018.600 0 0 0 32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 34.999.600 0 0 0 34.999.600 32.018.600 0 0 0 32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 80.244.300 0 0 0 80.244.300 76.463.500 0 0 0 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 80.244.300 0 0 0 80.244.300 76.463.500 0 0 0 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 80.244.300 0 0 0 80.244.300 76.463.500 0 0 0 76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 60.199.500 0 0 0 60.199.500 53.111.500 0 0 0 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 60.199.500 0 0 0 60.199.500 53.111.500 0 0 0 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 60.199.500 0 0 0 60.199.500 53.111.500 0 0 0 53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 7.012.738.580 2.186.698.000 0 0 9.199.436.580 6.633.321.780 1.280.222.600 0 0 7.913.544.380 (1.285.892.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.171.127.140 4.198.000 0 0 5.175.325.140 4.841.827.140 4.198.000 0 0 4.846.025.140 (329.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.526.052.000 0 0 0 4.526.052.000 4.360.752.000 0 0 0 4.360.752.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.462.252.000 0 0 0 4.462.252.000 4.296.952.000 0 0 0 4.296.952.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.800.000 0 0 0 63.800.000 63.800.000 0 0 0 63.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.387.740 4.198.000 0 0 81.585.740 77.387.740 4.198.000 0 0 81.585.740 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.053.340 4.198.000 0 0 15.251.340 11.053.340 4.198.000 0 0 15.251.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.250.000 0 0 0 12.250.000 12.250.000 0 0 0 12.250.000 0 83 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.710.000 0 0 0 7.710.000 7.710.000 0 0 0 7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 0 0 0 2.340.000 2.340.000 0 0 0 2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.014.400 0 0 0 23.014.400 23.014.400 0 0 0 23.014.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.020.000 0 0 0 21.020.000 21.020.000 0 0 0 21.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 354.860.000 0 0 0 354.860.000 353.960.000 0 0 0 353.960.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.960.000 0 0 0 41.960.000 41.960.000 0 0 0 41.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 312.900.000 0 0 0 312.900.000 312.000.000 0 0 0 312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 202.827.400 0 0 0 202.827.400 39.727.400 0 0 0 39.727.400 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.167.400 0 0 0 31.167.400 31.167.400 0 0 0 31.167.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.916.000 0 0 0 1.916.000 1.916.000 0 0 0 1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.644.000 0 0 0 6.644.000 6.644.000 0 0 0 6.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 163.100.000 0 0 0 163.100.000 0 0 0 0 0 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.662.800 0 0 0 75.662.800 41.217.600 0 0 0 41.217.600 (34.445.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 60.585.800 0 0 0 60.585.800 27.160.600 0 0 0 27.160.600 (33.425.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 14.847.000 0 0 0 14.847.000 0 0 0 0 0 (14.847.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 30.450.600 0 0 0 30.450.600 27.160.600 0 0 0 27.160.600 (3.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.288.200 0 0 0 15.288.200 0 0 0 0 0 (15.288.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 15.077.000 0 0 0 15.077.000 14.057.000 0 0 0 14.057.000 (1.020.000) 84 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 15.077.000 0 0 0 15.077.000 14.057.000 0 0 0 14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.671.989.040 2.182.500.000 0 0 3.854.489.040 1.669.742.440 1.276.024.600 0 0 2.945.767.040 (908.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.774.000 0 0 0 13.774.000 9.552.000 0 0 0 9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.774.000 0 0 0 13.774.000 9.552.000 0 0 0 9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.658.215.040 2.182.500.000 0 0 3.840.715.040 1.660.190.440 1.276.024.600 0 0 2.936.215.040 (904.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 7.500.000 2.182.500.000 0 0 2.190.000.000 6.496.000 1.269.404.000 0 0 1.275.900.000 (914.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.650.715.040 0 0 0 1.650.715.040 1.653.694.440 6.620.600 0 0 1.660.315.040 9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 52.360.200 0 0 0 52.360.200 40.450.200 0 0 0 40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 52.360.200 0 0 0 52.360.200 40.450.200 0 0 0 40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 52.360.200 0 0 0 52.360.200 40.450.200 0 0 0 40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 41.599.400 0 0 0 41.599.400 40.084.400 0 0 0 40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 41.599.400 0 0 0 41.599.400 40.084.400 0 0 0 40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 41.599.400 0 0 0 41.599.400 40.084.400 0 0 0 40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 5.017.437.490 2.294.712.924 0 0 7.312.150.414 4.748.499.000 1.387.179.614 0 0 6.135.678.614 (1.176.471.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.605.705.300 126.699.304 0 0 3.732.404.604 3.465.272.300 106.499.304 0 0 3.571.771.604 (160.633.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 18.692.000 0 0 0 18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.000.000 0 0 0 20.000.000 18.692.000 0 0 0 18.692.000 (1.308.000) 85 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.391.465.000 0 0 0 3.391.465.000 3.252.565.000 0 0 0 3.252.565.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.318.565.000 0 0 0 3.318.565.000 3.179.665.000 0 0 0 3.179.665.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72.900.000 0 0 0 72.900.000 72.900.000 0 0 0 72.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 55.044.500 19.124.000 0 0 74.168.500 54.819.500 19.124.000 0 0 73.943.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.924.000 19.124.000 0 0 21.048.000 1.924.000 19.124.000 0 0 21.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.997.000 0 0 0 6.997.000 6.997.000 0 0 0 6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.383.500 0 0 0 20.383.500 20.158.500 0 0 0 20.158.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.740.000 0 0 0 25.740.000 25.740.000 0 0 0 25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.822.800 0 0 0 94.822.800 94.822.800 0 0 0 94.822.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.882.600 0 0 0 36.882.600 36.882.600 0 0 0 36.882.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.540.200 0 0 0 9.540.200 9.540.200 0 0 0 9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.400.000 0 0 0 48.400.000 48.400.000 0 0 0 48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.373.000 107.575.304 0 0 146.948.304 39.373.000 87.375.304 0 0 126.748.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.496.000 0 0 0 34.496.000 34.496.000 0 0 0 34.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.877.000 0 0 0 4.877.000 4.877.000 0 0 0 4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 107.575.304 0 0 107.575.304 0 87.375.304 0 0 87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 106.474.700 0 0 0 106.474.700 38.113.900 0 0 0 38.113.900 (68.360.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 102.674.800 0 0 0 102.674.800 34.449.000 0 0 0 34.449.000 (68.225.800) 86 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 38.345.000 0 0 0 38.345.000 34.449.000 0 0 0 34.449.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 64.329.800 0 0 0 64.329.800 0 0 0 0 0 (64.329.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.799.900 0 0 0 3.799.900 3.664.900 0 0 0 3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.799.900 0 0 0 3.799.900 3.664.900 0 0 0 3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.194.728.490 2.168.013.620 0 0 3.362.742.110 1.174.236.800 1.280.680.310 0 0 2.454.917.110 (907.825.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.338.810 0 0 0 30.338.810 27.713.810 0 0 0 27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.338.810 0 0 0 30.338.810 27.713.810 0 0 0 27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.164.389.680 2.168.013.620 0 0 3.332.403.300 1.146.522.990 1.280.680.310 0 0 2.427.203.300 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 25.231.380 2.164.768.620 0 0 2.190.000.000 4.119.690 1.280.680.310 0 0 1.284.800.000 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.139.158.300 3.245.000 0 0 1.142.403.300 1.142.403.300 0 0 0 1.142.403.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 46.200.000 0 0 0 46.200.000 45.876.000 0 0 0 45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 46.200.000 0 0 0 46.200.000 45.876.000 0 0 0 45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 46.200.000 0 0 0 46.200.000 45.876.000 0 0 0 45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 64.329.000 0 0 0 64.329.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 64.329.000 0 0 0 64.329.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 64.329.000 0 0 0 64.329.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (39.329.000) 87 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 2.653.009.494 0 0 0 2.653.009.494 2.353.609.892 14.760.900 0 0 2.368.370.792 (284.638.702) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.319.107.194 0 0 0 2.319.107.194 2.117.189.292 14.760.900 0 0 2.131.950.192 (187.157.002) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.999.600 0 0 0 2.999.600 2.999.600 0 0 0 2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.600 0 0 0 2.999.600 2.999.600 0 0 0 2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.008.433.994 0 0 0 2.008.433.994 1.817.429.892 0 0 0 1.817.429.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.960.483.994 0 0 0 1.960.483.994 1.769.479.892 0 0 0 1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.950.000 0 0 0 47.950.000 47.950.000 0 0 0 47.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.298.600 0 0 0 123.298.600 107.983.700 14.760.900 0 0 122.744.600 (554.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.921.000 0 0 0 3.921.000 3.486.100 14.760.900 0 0 18.247.000 14.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.913.000 0 0 0 27.913.000 27.913.000 0 0 0 27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.466.200 0 0 0 36.466.200 36.466.200 0 0 0 36.466.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.998.400 0 0 0 54.998.400 40.118.400 0 0 0 40.118.400 (14.880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.648.000 0 0 0 112.648.000 127.448.000 0 0 0 127.448.000 14.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.030.000 0 0 0 39.030.000 55.230.000 0 0 0 55.230.000 16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.618.000 0 0 0 73.618.000 72.218.000 0 0 0 72.218.000 (1.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.727.000 0 0 0 71.727.000 61.328.100 0 0 0 61.328.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.267.000 0 0 0 28.267.000 28.267.000 0 0 0 28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 0 0 0 8.120.000 8.120.000 0 0 0 8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 35.340.000 0 0 0 35.340.000 24.941.100 0 0 0 24.941.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 105.362.500 0 0 0 105.362.500 57.890.800 0 0 0 57.890.800 (47.471.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 85.901.400 0 0 0 85.901.400 38.429.700 0 0 0 38.429.700 (47.471.700) 88 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.427.700 0 0 0 10.427.700 4.677.700 0 0 0 4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 35.650.000 0 0 0 35.650.000 33.752.000 0 0 0 33.752.000 (1.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.823.700 0 0 0 39.823.700 0 0 0 0 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.461.100 0 0 0 19.461.100 19.461.100 0 0 0 19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.461.100 0 0 0 19.461.100 19.461.100 0 0 0 19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 26.864.400 0 0 0 26.864.400 15.799.400 0 0 0 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 26.864.400 0 0 0 26.864.400 15.799.400 0 0 0 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 26.864.400 0 0 0 26.864.400 15.799.400 0 0 0 15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.910.400 0 0 0 10.910.400 10.730.400 0 0 0 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.910.400 0 0 0 10.910.400 10.730.400 0 0 0 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.910.400 0 0 0 10.910.400 10.730.400 0 0 0 10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 63.765.000 0 0 0 63.765.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 63.765.000 0 0 0 63.765.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 63.765.000 0 0 0 63.765.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 127.000.000 0 0 0 127.000.000 127.000.000 0 0 0 127.000.000 0 89 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 127.000.000 0 0 0 127.000.000 127.000.000 0 0 0 127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 127.000.000 0 0 0 127.000.000 127.000.000 0 0 0 127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 2.927.038.600 33.050.000 0 0 2.960.088.600 2.821.840.800 33.183.000 0 0 2.855.023.800 (105.064.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.806.808.800 33.050.000 0 0 2.839.858.800 2.719.308.800 32.650.000 0 0 2.751.958.800 (87.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.588.445.000 0 0 0 2.588.445.000 2.501.145.000 0 0 0 2.501.145.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.546.805.000 0 0 0 2.546.805.000 2.459.505.000 0 0 0 2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 41.640.000 0 0 0 41.640.000 41.640.000 0 0 0 41.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.205.200 0 0 0 70.205.200 70.205.200 0 0 0 70.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.500.200 0 0 0 23.500.200 23.500.200 0 0 0 23.500.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.365.000 0 0 0 22.365.000 22.365.000 0 0 0 22.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.340.000 0 0 0 24.340.000 24.340.000 0 0 0 24.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 389.000 31.537.000 0 0 31.926.000 389.000 31.137.000 0 0 31.526.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 12.634.000 0 0 12.634.000 0 12.434.000 0 0 12.434.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 389.000 18.903.000 0 0 19.292.000 389.000 18.703.000 0 0 19.092.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 97.114.000 0 0 0 97.114.000 96.914.000 0 0 0 96.914.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.714.000 0 0 0 44.714.000 44.714.000 0 0 0 44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.400.000 0 0 0 52.400.000 52.200.000 0 0 0 52.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.655.600 1.513.000 0 0 52.168.600 50.655.600 1.513.000 0 0 52.168.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.988.400 0 0 0 30.988.400 30.988.400 0 0 0 30.988.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7.295.000 1.513.000 0 0 8.808.000 7.295.000 1.513.000 0 0 8.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.372.200 0 0 0 12.372.200 12.372.200 0 0 0 12.372.200 0 90 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.760.000 0 0 0 51.760.000 35.385.000 0 0 0 35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.760.000 0 0 0 51.760.000 35.385.000 0 0 0 35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 27.360.000 0 0 0 27.360.000 27.360.000 0 0 0 27.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.400.000 0 0 0 24.400.000 8.025.000 0 0 0 8.025.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.480.000 0 0 0 10.480.000 10.480.000 0 0 0 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.480.000 0 0 0 10.480.000 10.480.000 0 0 0 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.480.000 0 0 0 10.480.000 10.480.000 0 0 0 10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.000.000 0 0 0 14.000.000 14.000.000 0 0 0 14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.789.800 0 0 0 25.789.800 24.467.000 533.000 0 0 25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.789.800 0 0 0 25.789.800 24.467.000 533.000 0 0 25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.789.800 0 0 0 25.789.800 24.467.000 533.000 0 0 25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.200.000 0 0 0 18.200.000 18.200.000 0 0 0 18.200.000 0 91 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.200.000 0 0 0 18.200.000 18.200.000 0 0 0 18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.200.000 0 0 0 18.200.000 18.200.000 0 0 0 18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 2.385.478.500 0 0 0 2.385.478.500 2.289.561.100 0 0 0 2.289.561.100 (95.917.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.241.180.700 0 0 0 2.241.180.700 2.197.682.600 0 0 0 2.197.682.600 (43.498.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.400 0 0 0 10.250.400 10.250.400 0 0 0 10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.400 0 0 0 10.250.400 10.250.400 0 0 0 10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.998.620.200 0 0 0 1.998.620.200 1.926.920.200 0 0 0 1.926.920.200 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.954.005.000 0 0 0 1.954.005.000 1.882.305.000 0 0 0 1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.615.200 0 0 0 44.615.200 44.615.200 0 0 0 44.615.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.600.000 0 0 0 15.600.000 15.600.000 0 0 0 15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.320.900 0 0 0 76.320.900 76.320.900 0 0 0 76.320.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.881.900 0 0 0 26.881.900 26.881.900 0 0 0 26.881.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.439.000 0 0 0 49.439.000 49.439.000 0 0 0 49.439.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 93.913.800 0 0 0 93.913.800 99.181.800 0 0 0 99.181.800 5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 43.461.800 0 0 0 43.461.800 48.729.800 0 0 0 48.729.800 5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.452.000 0 0 0 50.452.000 50.452.000 0 0 0 50.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.475.400 0 0 0 46.475.400 69.409.300 0 0 0 69.409.300 22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.725.000 0 0 0 29.725.000 29.725.000 0 0 0 29.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 92 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.250.400 0 0 0 15.250.400 38.184.300 0 0 0 38.184.300 22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.268.100 0 0 0 76.268.100 26.700.200 0 0 0 26.700.200 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.500.000 0 0 0 10.500.000 10.500.000 0 0 0 10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 56.417.900 0 0 0 56.417.900 6.850.000 0 0 0 6.850.000 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 6.850.000 0 0 0 6.850.000 6.850.000 0 0 0 6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.567.900 0 0 0 49.567.900 0 0 0 0 0 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.350.200 0 0 0 9.350.200 9.350.200 0 0 0 9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.350.200 0 0 0 9.350.200 9.350.200 0 0 0 9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 40.700.000 0 0 0 40.700.000 35.432.000 0 0 0 35.432.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 40.700.000 0 0 0 40.700.000 35.432.000 0 0 0 35.432.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 23.850.000 0 0 0 23.850.000 18.582.000 0 0 0 18.582.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.850.000 0 0 0 16.850.000 16.850.000 0 0 0 16.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.583.400 0 0 0 22.583.400 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.583.400 0 0 0 22.583.400 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2.416.600 93 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 22.583.400 0 0 0 22.583.400 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.746.300 0 0 0 4.746.300 4.746.300 0 0 0 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.746.300 0 0 0 4.746.300 4.746.300 0 0 0 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.746.300 0 0 0 4.746.300 4.746.300 0 0 0 4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 2.330.756.006 41.213.000 0 0 2.371.969.006 2.253.034.806 42.333.000 0 0 2.295.367.806 (76.601.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.193.767.406 41.213.000 0 0 2.234.980.406 2.127.847.406 42.333.000 0 0 2.170.180.406 (64.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.984.746.506 0 0 0 1.984.746.506 1.920.546.506 0 0 0 1.920.546.506 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.936.986.996 0 0 0 1.936.986.996 1.872.786.996 0 0 0 1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.759.510 0 0 0 47.759.510 47.759.510 0 0 0 47.759.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.213.300 0 0 0 69.213.300 69.213.300 0 0 0 69.213.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.364.000 0 0 0 4.364.000 4.364.000 0 0 0 4.364.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.247.600 0 0 0 11.247.600 11.247.600 0 0 0 11.247.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.349.900 0 0 0 6.349.900 6.349.900 0 0 0 6.349.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.420.600 0 0 0 26.420.600 26.420.600 0 0 0 26.420.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.831.200 0 0 0 20.831.200 20.831.200 0 0 0 20.831.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.837.000 41.213.000 0 0 43.050.000 317.000 42.333.000 0 0 42.650.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.520.000 19.214.000 0 0 20.734.000 0 20.534.000 0 0 20.534.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 317.000 21.999.000 0 0 22.316.000 317.000 21.799.000 0 0 22.116.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.400.000 0 0 0 85.400.000 85.200.000 0 0 0 85.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.300.000 0 0 0 33.300.000 33.300.000 0 0 0 33.300.000 0 94 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.100.000 0 0 0 52.100.000 51.900.000 0 0 0 51.900.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.570.600 0 0 0 52.570.600 52.570.600 0 0 0 52.570.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.730.000 0 0 0 44.730.000 44.730.000 0 0 0 44.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.040.000 0 0 0 1.040.000 1.040.000 0 0 0 1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.800.600 0 0 0 6.800.600 6.800.600 0 0 0 6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.950.000 0 0 0 8.950.000 0 0 0 0 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.950.000 0 0 0 8.950.000 0 0 0 0 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.950.000 0 0 0 8.950.000 0 0 0 0 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 47.355.300 0 0 0 47.355.300 43.511.300 0 0 0 43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 47.355.300 0 0 0 47.355.300 43.511.300 0 0 0 43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.849.400 0 0 0 9.849.400 9.285.400 0 0 0 9.285.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.505.900 0 0 0 37.505.900 34.225.900 0 0 0 34.225.900 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.150.300 0 0 0 22.150.300 21.473.300 0 0 0 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.150.300 0 0 0 22.150.300 21.473.300 0 0 0 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 22.150.300 0 0 0 22.150.300 21.473.300 0 0 0 21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 34.033.200 0 0 0 34.033.200 29.122.000 0 0 0 29.122.000 (4.911.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 34.033.200 0 0 0 34.033.200 29.122.000 0 0 0 29.122.000 (4.911.200) 95 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 29.373.200 0 0 0 29.373.200 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.660.000 0 0 0 4.660.000 4.122.000 0 0 0 4.122.000 (538.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.499.800 0 0 0 24.499.800 31.080.800 0 0 0 31.080.800 6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.499.800 0 0 0 24.499.800 31.080.800 0 0 0 31.080.800 6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.849.900 0 0 0 9.849.900 9.250.900 0 0 0 9.250.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 14.649.900 0 0 0 14.649.900 21.829.900 0 0 0 21.829.900 7.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 2.371.323.300 0 0 0 2.371.323.300 2.257.787.300 0 0 0 2.257.787.300 (113.536.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.183.597.250 0 0 0 2.183.597.250 2.096.511.250 0 0 0 2.096.511.250 (87.086.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.500 0 0 0 10.250.500 9.954.500 0 0 0 9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.500 0 0 0 10.250.500 9.954.500 0 0 0 9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.024.020.000 0 0 0 2.024.020.000 1.952.320.000 0 0 0 1.952.320.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.978.430.000 0 0 0 1.978.430.000 1.906.730.000 0 0 0 1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.590.000 0 0 0 45.590.000 45.590.000 0 0 0 45.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 52.130.750 0 0 0 52.130.750 44.440.750 0 0 0 44.440.750 (7.690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.245.000 0 0 0 8.245.000 8.245.000 0 0 0 8.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 8.395.750 0 0 0 8.395.750 7.695.750 0 0 0 7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35.490.000 0 0 0 35.490.000 28.500.000 0 0 0 28.500.000 (6.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 68.584.000 0 0 0 68.584.000 65.984.000 0 0 0 65.984.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.584.000 0 0 0 19.584.000 17.184.000 0 0 0 17.184.000 (2.400.000) 96 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.000.000 0 0 0 49.000.000 48.800.000 0 0 0 48.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 28.612.000 0 0 0 28.612.000 23.812.000 0 0 0 23.812.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.614.000 0 0 0 26.614.000 21.814.000 0 0 0 21.814.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.998.000 0 0 0 1.998.000 1.998.000 0 0 0 1.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.891.500 0 0 0 60.891.500 45.051.000 0 0 0 45.051.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 38.750.000 0 0 0 38.750.000 38.750.000 0 0 0 38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 38.750.000 0 0 0 38.750.000 38.750.000 0 0 0 38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 22.141.500 0 0 0 22.141.500 6.301.000 0 0 0 6.301.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.301.000 0 0 0 6.301.000 6.301.000 0 0 0 6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 15.840.500 0 0 0 15.840.500 0 0 0 0 0 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 49.725.100 0 0 0 49.725.100 37.103.600 0 0 0 37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 49.725.100 0 0 0 49.725.100 37.103.600 0 0 0 37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.950.000 0 0 0 8.950.000 8.350.000 0 0 0 8.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.775.100 0 0 0 40.775.100 28.753.600 0 0 0 28.753.600 (12.021.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.971.000 0 0 0 23.971.000 23.971.000 0 0 0 23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.971.000 0 0 0 23.971.000 23.971.000 0 0 0 23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.971.000 0 0 0 23.971.000 23.971.000 0 0 0 23.971.000 0 97 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 22.988.000 0 0 0 22.988.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 22.988.000 0 0 0 22.988.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 22.988.000 0 0 0 22.988.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.150.450 0 0 0 30.150.450 30.150.450 0 0 0 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.150.450 0 0 0 30.150.450 30.150.450 0 0 0 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 30.150.450 0 0 0 30.150.450 30.150.450 0 0 0 30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 2.069.815.280 25.008.000 0 0 2.094.823.280 1.898.666.738 21.327.000 0 0 1.919.993.738 (174.829.542) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.968.862.780 20.878.000 0 0 1.989.740.780 1.803.616.638 20.878.000 0 0 1.824.494.638 (165.246.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.026.000 0 0 0 9.026.000 8.237.000 0 0 0 8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.026.000 0 0 0 9.026.000 8.237.000 0 0 0 8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.724.211.000 0 0 0 1.724.211.000 1.565.353.858 0 0 0 1.565.353.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.680.651.000 0 0 0 1.680.651.000 1.521.793.858 0 0 0 1.521.793.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.560.000 0 0 0 43.560.000 43.560.000 0 0 0 43.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 85.176.530 14.953.000 0 0 100.129.530 82.176.530 14.953.000 0 0 97.129.530 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 0 0 0 3.750.000 3.750.000 0 0 0 3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 164.000 14.953.000 0 0 15.117.000 164.000 14.953.000 0 0 15.117.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.041.330 0 0 0 8.041.330 8.041.330 0 0 0 8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.594.200 0 0 0 12.594.200 11.394.200 0 0 0 11.394.200 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.448.000 0 0 0 8.448.000 8.448.000 0 0 0 8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.199.000 0 0 0 30.199.000 30.199.000 0 0 0 30.199.000 0 98 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.980.000 0 0 0 21.980.000 20.180.000 0 0 0 20.180.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.262.000 0 0 0 83.262.000 83.062.000 0 0 0 83.062.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.660.000 0 0 0 33.660.000 33.660.000 0 0 0 33.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.602.000 0 0 0 49.602.000 49.402.000 0 0 0 49.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.139.250 0 0 0 67.139.250 64.739.250 0 0 0 64.739.250 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.955.000 0 0 0 37.955.000 35.555.000 0 0 0 35.555.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.589.250 0 0 0 21.589.250 21.589.250 0 0 0 21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.095.000 0 0 0 5.095.000 5.095.000 0 0 0 5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.574.300 4.000.000 0 0 35.574.300 13.288.000 0 0 0 13.288.000 (22.286.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.484.000 4.000.000 0 0 23.484.000 13.288.000 0 0 0 13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.484.000 4.000.000 0 0 23.484.000 13.288.000 0 0 0 13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.090.300 0 0 0 12.090.300 0 0 0 0 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 12.090.300 0 0 0 12.090.300 0 0 0 0 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 17.610.500 130.000 0 0 17.740.500 7.634.200 0 0 0 7.634.200 (10.106.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.610.500 130.000 0 0 17.740.500 7.634.200 0 0 0 7.634.200 (10.106.300) 99 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.040.000 0 0 0 9.040.000 7.634.200 0 0 0 7.634.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.570.500 130.000 0 0 8.700.500 0 0 0 0 0 (8.700.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.037.200 0 0 0 17.037.200 14.451.900 0 0 0 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.037.200 0 0 0 17.037.200 14.451.900 0 0 0 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.037.200 0 0 0 17.037.200 14.451.900 0 0 0 14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 10.000.500 0 0 0 10.000.500 37.246.000 449.000 0 0 37.695.000 27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 10.000.500 0 0 0 10.000.500 37.246.000 449.000 0 0 37.695.000 27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 10.000.500 0 0 0 10.000.500 37.246.000 449.000 0 0 37.695.000 27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 24.730.000 0 0 0 24.730.000 22.430.000 0 0 0 22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 24.730.000 0 0 0 24.730.000 22.430.000 0 0 0 22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 24.730.000 0 0 0 24.730.000 22.430.000 0 0 0 22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang 1.947.525.370 0 0 0 1.947.525.370 1.887.695.570 0 0 0 1.887.695.570 (59.829.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.850.242.170 0 0 0 1.850.242.170 1.793.642.170 0 0 0 1.793.642.170 (56.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000 0 0 0 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.400.000 0 0 0 10.400.000 10.400.000 0 0 0 10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.655.748.000 0 0 0 1.655.748.000 1.599.348.000 0 0 0 1.599.348.000 (56.400.000) 100 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.607.268.000 0 0 0 1.607.268.000 1.550.868.000 0 0 0 1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.480.000 0 0 0 48.480.000 48.480.000 0 0 0 48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.299.650 0 0 0 77.299.650 77.299.650 0 0 0 77.299.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.270.250 0 0 0 4.270.250 4.270.250 0 0 0 4.270.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.850.600 0 0 0 11.850.600 11.850.600 0 0 0 11.850.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.735.000 0 0 0 5.735.000 5.735.000 0 0 0 5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.513.800 0 0 0 26.513.800 26.513.800 0 0 0 26.513.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.530.000 0 0 0 26.530.000 26.530.000 0 0 0 26.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.340.000 0 0 0 70.340.000 70.140.000 0 0 0 70.140.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.840.000 0 0 0 19.840.000 19.840.000 0 0 0 19.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.500.000 0 0 0 50.500.000 50.300.000 0 0 0 50.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.454.520 0 0 0 36.454.520 36.454.520 0 0 0 36.454.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.560.520 0 0 0 29.560.520 29.560.520 0 0 0 29.560.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 0 0 0 2.500.000 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.394.000 0 0 0 4.394.000 4.394.000 0 0 0 4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.500.000 0 0 0 24.500.000 24.050.000 0 0 0 24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 24.050.000 0 0 0 24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.500.000 0 0 0 24.500.000 24.050.000 0 0 0 24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 14.606.200 0 0 0 14.606.200 13.270.200 0 0 0 13.270.200 (1.336.000) 101 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 14.606.200 0 0 0 14.606.200 13.270.200 0 0 0 13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.606.200 0 0 0 14.606.200 13.270.200 0 0 0 13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.700.000 0 0 0 10.700.000 10.700.000 0 0 0 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.700.000 0 0 0 10.700.000 10.700.000 0 0 0 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.700.000 0 0 0 10.700.000 10.700.000 0 0 0 10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.851.800 0 0 0 25.851.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.851.800 0 0 0 25.851.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.851.800 0 0 0 25.851.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.625.200 0 0 0 21.625.200 21.033.200 0 0 0 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.625.200 0 0 0 21.625.200 21.033.200 0 0 0 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21.625.200 0 0 0 21.625.200 21.033.200 0 0 0 21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang 2.117.634.340 5.711.000 0 0 2.123.345.340 2.057.285.340 3.408.000 0 0 2.060.693.340 (62.652.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.027.487.340 5.711.000 0 0 2.033.198.340 1.971.054.340 0 0 0 1.971.054.340 (62.144.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.759.370.000 0 0 0 1.759.370.000 1.697.426.000 0 0 0 1.697.426.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.721.330.000 0 0 0 1.721.330.000 1.659.386.000 0 0 0 1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 38.040.000 0 0 0 38.040.000 38.040.000 0 0 0 38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 78.694.700 5.711.000 0 0 84.405.700 84.405.700 0 0 0 84.405.700 0 102 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.951.400 0 0 0 1.951.400 1.951.400 0 0 0 1.951.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.727.100 5.711.000 0 0 7.438.100 7.438.100 0 0 0 7.438.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.123.200 0 0 0 22.123.200 22.123.200 0 0 0 22.123.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 0 0 0 4.000.000 4.000.000 0 0 0 4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.393.000 0 0 0 26.393.000 26.393.000 0 0 0 26.393.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500.000 0 0 0 22.500.000 22.500.000 0 0 0 22.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.650.000 0 0 0 108.650.000 108.650.000 0 0 0 108.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.700.000 0 0 0 35.700.000 35.700.000 0 0 0 35.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.950.000 0 0 0 72.950.000 72.950.000 0 0 0 72.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.772.640 0 0 0 80.772.640 80.572.640 0 0 0 80.572.640 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.587.640 0 0 0 39.587.640 39.587.640 0 0 0 39.587.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.850.000 0 0 0 1.850.000 1.850.000 0 0 0 1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 8.350.000 0 0 0 8.350.000 8.350.000 0 0 0 8.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.895.000 0 0 0 25.895.000 25.695.000 0 0 0 25.695.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.090.000 0 0 0 5.090.000 5.090.000 0 0 0 5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 0 0 0 7.500.000 7.500.000 0 0 0 7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 59.383.000 0 0 0 59.383.000 34.975.000 0 0 0 34.975.000 (24.408.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 59.383.000 0 0 0 59.383.000 34.975.000 0 0 0 34.975.000 (24.408.000) 103 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.383.000 0 0 0 9.383.000 9.101.000 0 0 0 9.101.000 (282.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000 0 0 0 50.000.000 25.874.000 0 0 0 25.874.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.500.000 0 0 0 10.500.000 32.092.000 3.408.000 0 0 35.500.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.500.000 0 0 0 10.500.000 32.092.000 3.408.000 0 0 35.500.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.500.000 0 0 0 10.500.000 32.092.000 3.408.000 0 0 35.500.000 25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.764.000 0 0 0 12.764.000 11.664.000 0 0 0 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.764.000 0 0 0 12.764.000 11.664.000 0 0 0 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.764.000 0 0 0 12.764.000 11.664.000 0 0 0 11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 2.342.999.900 35.000.000 0 0 2.377.999.900 2.219.333.400 35.000.000 0 0 2.254.333.400 (123.666.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.169.295.000 35.000.000 0 0 2.204.295.000 2.098.045.000 35.000.000 0 0 2.133.045.000 (71.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.070.000 0 0 0 12.070.000 11.320.000 0 0 0 11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.070.000 0 0 0 12.070.000 11.320.000 0 0 0 11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.928.868.000 0 0 0 1.928.868.000 1.858.368.000 0 0 0 1.858.368.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.885.178.000 0 0 0 1.885.178.000 1.814.678.000 0 0 0 1.814.678.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.690.000 0 0 0 43.690.000 43.690.000 0 0 0 43.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000 0 0 0 1.500.000 1.500.000 0 0 0 1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 58.121.000 10.000.000 0 0 68.121.000 58.121.000 10.000.000 0 0 68.121.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.955.000 10.000.000 0 0 15.955.000 5.955.000 10.000.000 0 0 15.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.620.000 0 0 0 17.620.000 17.620.000 0 0 0 17.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.546.000 0 0 0 34.546.000 34.546.000 0 0 0 34.546.000 0 104 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.290.000 0 0 0 98.290.000 98.290.000 0 0 0 98.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.290.000 0 0 0 73.290.000 73.290.000 0 0 0 73.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.446.000 0 0 0 70.446.000 70.446.000 0 0 0 70.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000 0 0 0 38.922.000 38.922.000 0 0 0 38.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1.252.000 0 0 0 1.252.000 1.252.000 0 0 0 1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.272.000 0 0 0 30.272.000 30.272.000 0 0 0 30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.520.100 0 0 0 51.520.100 31.294.100 0 0 0 31.294.100 (20.226.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 19.943.000 0 0 0 19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 40.000.000 0 0 0 40.000.000 19.943.000 0 0 0 19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.520.100 0 0 0 11.520.100 11.351.100 0 0 0 11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 11.520.100 0 0 0 11.520.100 11.351.100 0 0 0 11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.530.500 0 0 0 34.530.500 16.754.000 0 0 0 16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.530.500 0 0 0 34.530.500 16.754.000 0 0 0 16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.125.000 0 0 0 19.125.000 16.754.000 0 0 0 16.754.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 15.405.500 0 0 0 15.405.500 0 0 0 0 0 (15.405.500) 105 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 12.654.300 0 0 0 12.654.300 11.754.300 0 0 0 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 12.654.300 0 0 0 12.654.300 11.754.300 0 0 0 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 12.654.300 0 0 0 12.654.300 11.754.300 0 0 0 11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 35.000.000 0 0 0 35.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 35.000.000 0 0 0 35.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 35.000.000 0 0 0 35.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.486.000 0 0 0 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.486.000 0 0 0 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 40.000.000 0 0 0 40.000.000 36.486.000 0 0 0 36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 3.121.054.300 10.745.000 0 0 3.131.799.300 2.903.520.514 10.745.000 0 0 2.914.265.514 (217.533.786) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.016.226.800 10.745.000 0 0 3.026.971.800 2.807.673.814 10.745.000 0 0 2.818.418.814 (208.552.986) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.605.813.000 0 0 0 2.605.813.000 2.527.898.714 0 0 0 2.527.898.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.563.453.000 0 0 0 2.563.453.000 2.485.538.714 0 0 0 2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.360.000 0 0 0 42.360.000 42.360.000 0 0 0 42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.750.000 0 0 0 2.750.000 2.750.000 0 0 0 2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.702.300 0 0 0 71.702.300 71.702.300 0 0 0 71.702.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.685.000 0 0 0 3.685.000 3.685.000 0 0 0 3.685.000 0 106 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.950.000 0 0 0 10.950.000 10.950.000 0 0 0 10.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.972.000 0 0 0 3.972.000 3.972.000 0 0 0 3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 0 0 0 2.400.000 2.400.000 0 0 0 2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.455.300 0 0 0 35.455.300 35.455.300 0 0 0 35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.240.000 0 0 0 15.240.000 15.240.000 0 0 0 15.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.890.000 10.745.000 0 0 12.635.000 1.690.000 10.745.000 0 0 12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.890.000 10.745.000 0 0 12.635.000 1.690.000 10.745.000 0 0 12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.200.000 0 0 0 72.200.000 72.000.000 0 0 0 72.000.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.600.000 0 0 0 23.600.000 23.600.000 0 0 0 23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.600.000 0 0 0 48.600.000 48.400.000 0 0 0 48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 261.871.500 0 0 0 261.871.500 131.632.800 0 0 0 131.632.800 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.880.800 0 0 0 25.880.800 25.880.800 0 0 0 25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000 0 0 0 450.000 450.000 0 0 0 450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 230.038.700 0 0 0 230.038.700 99.800.000 0 0 0 99.800.000 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.502.000 0 0 0 5.502.000 5.502.000 0 0 0 5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.386.600 0 0 0 36.386.600 32.338.600 0 0 0 32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 36.386.600 0 0 0 36.386.600 32.338.600 0 0 0 32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.726.800 0 0 0 4.726.800 4.127.800 0 0 0 4.127.800 (599.000) 107 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 31.659.800 0 0 0 31.659.800 28.210.800 0 0 0 28.210.800 (3.449.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 12.495.000 0 0 0 12.495.000 10.738.000 0 0 0 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 12.495.000 0 0 0 12.495.000 10.738.000 0 0 0 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.495.000 0 0 0 12.495.000 10.738.000 0 0 0 10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.643.900 0 0 0 18.643.900 17.068.900 0 0 0 17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.643.900 0 0 0 18.643.900 17.068.900 0 0 0 17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.643.900 0 0 0 18.643.900 17.068.900 0 0 0 17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.349.800 0 0 0 25.349.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.349.800 0 0 0 25.349.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 25.349.800 0 0 0 25.349.800 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.952.200 0 0 0 11.952.200 10.701.200 0 0 0 10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.952.200 0 0 0 11.952.200 10.701.200 0 0 0 10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.952.200 0 0 0 11.952.200 10.701.200 0 0 0 10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono 2.068.932.636 73.105.000 0 0 2.142.037.636 1.985.470.436 87.362.000 0 0 2.072.832.436 (69.205.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.941.260.036 73.105.000 0 0 2.014.365.036 1.860.244.036 84.620.000 0 0 1.944.864.036 (69.501.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.702.089.500 0 0 0 1.702.089.500 1.635.086.500 0 0 0 1.635.086.500 (67.003.000) 108 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.653.692.000 0 0 0 1.653.692.000 1.588.592.000 0 0 0 1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.397.500 0 0 0 48.397.500 46.494.500 0 0 0 46.494.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 63.302.000 15.138.000 0 0 78.440.000 50.852.000 15.138.000 0 0 65.990.000 (12.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.312.000 15.138.000 0 0 23.450.000 8.312.000 15.138.000 0 0 23.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.250.000 0 0 0 11.250.000 10.800.000 0 0 0 10.800.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.100.000 0 0 0 13.100.000 13.100.000 0 0 0 13.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.640.000 0 0 0 30.640.000 18.640.000 0 0 0 18.640.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6.727.000 57.967.000 0 0 64.694.000 6.052.000 69.482.000 0 0 75.534.000 10.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 5.310.000 19.784.000 0 0 25.094.000 4.150.000 19.784.000 0 0 23.934.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.417.000 38.183.000 0 0 39.600.000 1.902.000 49.698.000 0 0 51.600.000 12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.400.000 0 0 0 92.400.000 91.512.000 0 0 0 91.512.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000 0 0 0 19.800.000 19.800.000 0 0 0 19.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 0 0 0 72.600.000 71.712.000 0 0 0 71.712.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.741.536 0 0 0 76.741.536 76.741.536 0 0 0 76.741.536 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.592.000 0 0 0 58.592.000 58.592.000 0 0 0 58.592.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.699.800 0 0 0 9.699.800 9.699.800 0 0 0 9.699.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.449.736 0 0 0 8.449.736 8.449.736 0 0 0 8.449.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.136.000 0 0 0 35.136.000 33.726.000 0 0 0 33.726.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 23.590.000 0 0 0 23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.000.000 0 0 0 25.000.000 23.590.000 0 0 0 23.590.000 (1.410.000) 109 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.136.000 0 0 0 10.136.000 10.136.000 0 0 0 10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.136.000 0 0 0 10.136.000 10.136.000 0 0 0 10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 72.449.600 0 0 0 72.449.600 56.900.600 0 0 0 56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 72.449.600 0 0 0 72.449.600 56.900.600 0 0 0 56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 12.449.600 0 0 0 12.449.600 10.313.600 0 0 0 10.313.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000 0 0 0 60.000.000 46.587.000 0 0 0 46.587.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 6.487.200 0 0 0 6.487.200 22.258.000 2.742.000 0 0 25.000.000 18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 6.487.200 0 0 0 6.487.200 22.258.000 2.742.000 0 0 25.000.000 18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 6.487.200 0 0 0 6.487.200 22.258.000 2.742.000 0 0 25.000.000 18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 13.599.800 0 0 0 13.599.800 12.341.800 0 0 0 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 13.599.800 0 0 0 13.599.800 12.341.800 0 0 0 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.599.800 0 0 0 13.599.800 12.341.800 0 0 0 12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto 2.280.608.750 42.064.000 0 0 2.322.672.750 2.159.360.650 41.842.000 0 0 2.201.202.650 (121.470.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.089.608.950 42.064.000 0 0 2.131.672.950 2.018.530.950 41.842.000 0 0 2.060.372.950 (71.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.350.000 0 0 0 11.350.000 11.350.000 0 0 0 11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.350.000 0 0 0 11.350.000 11.350.000 0 0 0 11.350.000 0 110 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.901.070.000 0 0 0 1.901.070.000 1.829.970.000 0 0 0 1.829.970.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.874.170.000 0 0 0 1.874.170.000 1.803.070.000 0 0 0 1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 26.900.000 0 0 0 26.900.000 26.900.000 0 0 0 26.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.209.150 36.618.000 0 0 95.827.150 59.231.150 36.396.000 0 0 95.627.150 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.394.000 36.098.000 0 0 37.492.000 1.416.000 35.876.000 0 0 37.292.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.849.850 0 0 0 10.849.850 10.849.850 0 0 0 10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.412.300 520.000 0 0 28.932.300 28.412.300 520.000 0 0 28.932.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.553.000 0 0 0 18.553.000 18.553.000 0 0 0 18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.322.200 0 0 0 70.322.200 70.322.200 0 0 0 70.322.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.522.200 0 0 0 21.522.200 21.522.200 0 0 0 21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 0 0 0 48.800.000 48.800.000 0 0 0 48.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 47.657.600 5.446.000 0 0 53.103.600 47.657.600 5.446.000 0 0 53.103.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.462.000 0 0 0 32.462.000 32.462.000 0 0 0 32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.200.400 5.446.000 0 0 9.646.400 4.200.400 5.446.000 0 0 9.646.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.995.200 0 0 0 10.995.200 10.995.200 0 0 0 10.995.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.250.000 0 0 0 87.250.000 45.807.000 0 0 0 45.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 71.250.000 0 0 0 71.250.000 29.807.000 0 0 0 29.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 12.399.800 0 0 0 12.399.800 10.576.800 0 0 0 10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 21.450.200 0 0 0 21.450.200 19.230.200 0 0 0 19.230.200 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.400.000 0 0 0 37.400.000 0 0 0 0 0 (37.400.000) 111 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 0 0 0 16.000.000 16.000.000 0 0 0 16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.449.800 0 0 0 22.449.800 20.596.800 0 0 0 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.449.800 0 0 0 22.449.800 20.596.800 0 0 0 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.449.800 0 0 0 22.449.800 20.596.800 0 0 0 20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 25.199.900 0 0 0 25.199.900 23.325.900 0 0 0 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 25.199.900 0 0 0 25.199.900 23.325.900 0 0 0 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 25.199.900 0 0 0 25.199.900 23.325.900 0 0 0 23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 30.000.100 0 0 0 30.000.100 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 30.000.100 0 0 0 30.000.100 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 30.000.100 0 0 0 30.000.100 25.000.000 0 0 0 25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.100.000 0 0 0 26.100.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.100.000 0 0 0 26.100.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 26.100.000 0 0 0 26.100.000 26.100.000 0 0 0 26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan 2.756.282.000 5.119.000 0 0 2.761.401.000 2.636.505.840 20.538.000 0 0 2.657.043.840 (104.357.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.617.606.000 0 0 0 2.617.606.000 2.542.214.840 15.138.000 0 0 2.557.352.840 (60.253.160) 112 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.300.000 0 0 0 12.300.000 11.691.000 0 0 0 11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 12.300.000 0 0 0 12.300.000 11.691.000 0 0 0 11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.361.196.000 0 0 0 2.361.196.000 2.290.153.840 0 0 0 2.290.153.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.318.726.000 0 0 0 2.318.726.000 2.247.683.840 0 0 0 2.247.683.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.470.000 0 0 0 42.470.000 42.470.000 0 0 0 42.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 74.990.000 0 0 0 74.990.000 71.450.000 15.138.000 0 0 86.588.000 11.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.300.000 0 0 0 7.300.000 7.300.000 15.138.000 0 0 22.438.000 15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.200.000 0 0 0 15.200.000 15.200.000 0 0 0 15.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000 0 0 0 8.750.000 8.750.000 0 0 0 8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 27.390.000 0 0 0 27.390.000 25.590.000 0 0 0 25.590.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 16.350.000 0 0 0 16.350.000 14.610.000 0 0 0 14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.616.000 0 0 0 76.616.000 76.416.000 0 0 0 76.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 0 0 0 28.000.000 28.000.000 0 0 0 28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.616.000 0 0 0 48.616.000 48.416.000 0 0 0 48.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.504.000 0 0 0 92.504.000 92.504.000 0 0 0 92.504.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.254.000 0 0 0 26.254.000 26.254.000 0 0 0 26.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 0 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 0 12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.100.000 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 0 5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.150.000 0 0 0 49.150.000 49.150.000 0 0 0 49.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.976.000 5.119.000 0 0 59.095.000 19.722.000 5.400.000 0 0 25.122.000 (33.973.000) 113 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.595.000 0 0 0 51.595.000 19.722.000 0 0 0 19.722.000 (31.873.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 22.695.000 0 0 0 22.695.000 19.722.000 0 0 0 19.722.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.900.000 0 0 0 28.900.000 0 0 0 0 0 (28.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2.381.000 5.119.000 0 0 7.500.000 0 5.400.000 0 0 5.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 2.381.000 5.119.000 0 0 7.500.000 0 5.400.000 0 0 5.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 22.300.000 0 0 0 22.300.000 19.753.000 0 0 0 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 22.300.000 0 0 0 22.300.000 19.753.000 0 0 0 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 22.300.000 0 0 0 22.300.000 19.753.000 0 0 0 19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7.780.000 0 0 0 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7.780.000 0 0 0 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 13.500.000 0 0 0 13.500.000 7.780.000 0 0 0 7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 21.300.000 0 0 0 21.300.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 21.300.000 0 0 0 21.300.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 21.300.000 0 0 0 21.300.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.600.000 0 0 0 27.600.000 22.036.000 0 0 0 22.036.000 (5.564.000) 114 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.600.000 0 0 0 27.600.000 22.036.000 0 0 0 22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 27.600.000 0 0 0 27.600.000 22.036.000 0 0 0 22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap 2.112.891.000 32.853.000 0 0 2.145.744.000 2.018.607.000 42.042.000 0 0 2.060.649.000 (85.095.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.934.663.000 32.853.000 0 0 1.967.516.000 1.870.813.000 42.042.000 0 0 1.912.855.000 (54.661.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.560.000 0 0 0 8.560.000 8.348.000 0 0 0 8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.560.000 0 0 0 8.560.000 8.348.000 0 0 0 8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.685.288.000 0 0 0 1.685.288.000 1.620.188.000 0 0 0 1.620.188.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.633.388.000 0 0 0 1.633.388.000 1.568.288.000 0 0 0 1.568.288.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.900.000 0 0 0 51.900.000 51.900.000 0 0 0 51.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.300.000 0 0 0 3.300.000 0 0 0 0 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 87.135.000 17.853.000 0 0 104.988.000 92.097.000 27.992.000 0 0 120.089.000 15.101.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.041.000 0 0 0 3.041.000 8.369.000 72.000 0 0 8.441.000 5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.359.000 8.646.000 0 0 10.005.000 1.943.000 19.503.000 0 0 21.446.000 11.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.598.000 8.417.000 0 0 14.015.000 5.598.000 8.417.000 0 0 14.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.092.000 0 0 0 14.092.000 14.092.000 0 0 0 14.092.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.210.000 790.000 0 0 3.000.000 1.260.000 0 0 0 1.260.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.925.000 0 0 0 34.925.000 34.925.000 0 0 0 34.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.910.000 0 0 0 25.910.000 25.910.000 0 0 0 25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 14.050.000 0 0 14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0 14.050.000 0 0 14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.280.000 0 0 0 100.280.000 100.080.000 0 0 0 100.080.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.780.000 0 0 0 24.780.000 24.780.000 0 0 0 24.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.500.000 0 0 0 75.500.000 75.300.000 0 0 0 75.300.000 (200.000) 115 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.100.000 0 0 0 50.100.000 50.100.000 0 0 0 50.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.100.000 0 0 0 30.100.000 30.100.000 0 0 0 30.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 0 20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.960.000 0 0 0 80.960.000 65.696.000 0 0 0 65.696.000 (15.264.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 68.868.000 0 0 0 68.868.000 53.885.000 0 0 0 53.885.000 (14.983.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 17.420.000 0 0 0 17.420.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 48.868.000 0 0 0 48.868.000 36.465.000 0 0 0 36.465.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 12.092.000 0 0 0 12.092.000 11.811.000 0 0 0 11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 12.092.000 0 0 0 12.092.000 11.811.000 0 0 0 11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 24.967.000 0 0 0 24.967.000 13.895.000 0 0 0 13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 24.967.000 0 0 0 24.967.000 13.895.000 0 0 0 13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 14.600.000 0 0 0 14.600.000 13.895.000 0 0 0 13.895.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 10.367.000 0 0 0 10.367.000 0 0 0 0 0 (10.367.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.700.000 0 0 0 18.700.000 15.788.000 0 0 0 15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.700.000 0 0 0 18.700.000 15.788.000 0 0 0 15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.700.000 0 0 0 18.700.000 15.788.000 0 0 0 15.788.000 (2.912.000) 116 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 24.000.000 0 0 0 24.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 24.000.000 0 0 0 24.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 24.000.000 0 0 0 24.000.000 25.000.000 0 0 0 25.000.000 1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 29.601.000 0 0 0 29.601.000 27.415.000 0 0 0 27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 29.601.000 0 0 0 29.601.000 27.415.000 0 0 0 27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 29.601.000 0 0 0 29.601.000 27.415.000 0 0 0 27.415.000 (2.186.000) 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 5.690.788.100 0 0 0 5.690.788.100 24.465.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 5.690.788.100 0 0 0 5.690.788.100 24.465.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5.666.323.100 0 0 0 5.666.323.100 5.690.788.100 0 0 0 5.690.788.100 24.465.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.722.208.000 0 0 0 2.722.208.000 2.659.343.000 0 0 0 2.659.343.000 (62.865.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.294.509.800 0 0 0 2.294.509.800 2.251.044.800 0 0 0 2.251.044.800 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.211.624.000 0 0 0 2.211.624.000 2.168.159.000 0 0 0 2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 82.885.800 0 0 0 82.885.800 82.885.800 0 0 0 82.885.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 157.916.200 0 0 0 157.916.200 141.916.200 0 0 0 141.916.200 (16.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 0 0 0 6.000.000 6.000.000 0 0 0 6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.428.200 0 0 0 21.428.200 19.428.200 0 0 0 19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.273.500 0 0 0 13.273.500 13.273.500 0 0 0 13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.714.500 0 0 0 17.714.500 17.714.500 0 0 0 17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 94.500.000 0 0 0 94.500.000 80.500.000 0 0 0 80.500.000 (14.000.000) 117 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.684.000 0 0 0 80.684.000 78.484.000 0 0 0 78.484.000 (2.200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.000.000 0 0 0 31.000.000 29.000.000 0 0 0 29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.684.000 0 0 0 49.684.000 49.484.000 0 0 0 49.484.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 189.098.000 0 0 0 189.098.000 187.898.000 0 0 0 187.898.000 (1.200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.531.000 0 0 0 32.531.000 32.531.000 0 0 0 32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.500.000 0 0 0 33.500.000 32.500.000 0 0 0 32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 123.067.000 0 0 0 123.067.000 122.867.000 0 0 0 122.867.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 217.863.400 0 0 0 217.863.400 141.419.400 0 0 0 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 217.863.400 0 0 0 217.863.400 141.419.400 0 0 0 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 217.863.400 0 0 0 217.863.400 141.419.400 0 0 0 141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 1.168.721.800 0 0 0 1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 1.168.721.800 0 0 0 1.168.721.800 (31.179.000) 118 KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 1.168.721.800 0 0 0 1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 936.518.400 0 0 0 936.518.400 780.258.400 0 0 0 780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 936.518.400 0 0 0 936.518.400 780.258.400 0 0 0 780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 936.518.400 0 0 0 936.518.400 780.258.400 0 0 0 780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 84.547.800 0 0 0 84.547.800 52.407.800 0 0 0 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 84.547.800 0 0 0 84.547.800 52.407.800 0 0 0 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 84.547.800 0 0 0 84.547.800 52.407.800 0 0 0 52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 505.284.700 0 0 0 505.284.700 888.637.700 0 0 0 888.637.700 383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 505.284.700 0 0 0 505.284.700 888.637.700 0 0 0 888.637.700 383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 505.284.700 0 0 0 505.284.700 888.637.700 0 0 0 888.637.700 383.353.000 119 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 1 1 1 Pendidikan 510.412.512.054 74.800.000 - - 510.487.312.054 534.274.909.577 274.800.000 - - 534.549.709.577 24.062.397.523 1 2 1 2 Kesehatan 346.346.557.681 59.393.680.866 - - 405.740.238.547 367.453.875.755 28.642.765.946 - - 396.096.641.701 (9.643.596.846) 1 3 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 21.458.908.988 185.631.300 - - 21.644.540.288 20.842.389.513 146.190.500 - - 20.988.580.013 (655.960.275) 1 4 1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 13.480.912.500 35.748.000 - - 13.516.660.500 13.297.783.500 35.748.000 - - 13.333.531.500 (183.129.000) 1 5 1 5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 11.133.542.500 84.469.100 - - 11.218.011.600 10.585.176.274 43.909.000 - - 10.629.085.274 (588.926.326) 1 6 1 6 Sosial 4.429.673.392 57.937.600 - - 4.487.610.992 4.273.032.392 57.937.600 - - 4.330.969.992 (156.641.000) 1 7 2 7 Tenaga Kerja - - - - - - - - - - - 1 8 2 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4.659.538.000 - - - 4.659.538.000 4.465.238.000 - - - 4.465.238.000 (194.300.000) 1 9 2 9 Pangan 14.980.507.000 50.000.000 - - 15.030.507.000 13.567.231.000 38.384.000 - - 13.605.615.000 (1.424.892.000) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 1 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 1 10 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.607.919.800 - - - 7.607.919.800 7.087.488.008 232.152.000 - - 7.319.640.008 (288.279.792) 1 11 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 6.516.346.624 23.473.000 - - 6.539.819.624 6.349.866.474 23.473.000 - - 6.373.339.474 (166.480.150) 1 12 2 15 Perhubungan 5.925.894.300 56.122.000 - - 5.982.016.300 5.641.812.990 87.232.000 - - 5.729.044.990 (252.971.310) 1 13 2 16 Komunikasi dan Informatika 5.352.340.100 - - - 5.352.340.100 5.269.920.100 - - - 5.269.920.100 (82.420.000) 1 14 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.132.801.600 919.580.000 - - 14.052.381.600 11.934.089.800 916.980.000 - - 12.851.069.800 (1.201.311.800) 1 15 2 18 Penanaman Modal 5.499.351.000 1.478.868.700 - - 6.978.219.700 5.578.358.500 429.140.000 - - 6.007.498.500 (970.721.200) 1 16 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 5.297.002.450 21.832.500 - - 5.318.834.950 5.094.714.450 25.171.500 - - 5.119.885.950 (198.949.000) 1 17 2 20 Statistik 135.748.100 - - - 135.748.100 112.730.100 - - - 112.730.100 (23.018.000) 1 18 2 23 Perpustakaan 4.216.714.044 - - - 4.216.714.044 3.937.178.044 - - - 3.937.178.044 (279.536.000) 1 19 2 24 Kearsipan 90.000.000 - - - 90.000.000 70.197.000 - - - 70.197.000 (19.803.000) 1 20 3 25 Kelautan dan Perikanan 3.839.019.000 209.901.000 - - 4.048.920.000 3.691.519.000 186.034.000 - - 3.877.553.000 (171.367.000) 1 21 4 1 Sekretariat Daerah 44.659.928.840 761.472.800 - - 45.421.401.640 38.409.570.390 2.764.171.370 - - 41.173.741.760 (4.247.659.880) 1 22 4 2 Sekretariat DPRD 57.496.152.200 4.773.345.000 - - 62.269.497.200 51.365.250.850 1.303.866.000 - - 52.669.116.850 (9.600.380.350) 1 23 5 1 Perencanaan 9.298.360.197 142.878.000 - - 9.441.238.197 8.476.966.817 135.076.000 - - 8.612.042.817 (829.195.380) 1 24 5 2 Keuangan 51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 48.876.050.391 2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639 435.827.715.730 (6.101.017.295) 2 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 1 25 5 3 Kepegawaian 9.808.384.900 39.303.000 - - 9.847.687.900 7.966.167.566 40.115.000 - - 8.006.282.566 (1.841.405.334) 1 26 5 4 Pendidikan dan Pelatihan 25.000.000 - - - 25.000.000 16.388.000 - - - 16.388.000 (8.612.000) 1 27 5 5 Penelitian dan Pengembangan 667.276.000 - - - 667.276.000 429.800.000 - - - 429.800.000 (237.476.000) 1 28 6 1 Inspektorat 8.534.587.008 54.635.000 - - 8.589.222.008 8.045.837.008 63.085.000 - - 8.108.922.008 (480.300.000) 1 29 7 1 Kecamatan 61.452.215.264 10.013.259.024 - - 71.465.474.288 58.232.050.384 6.353.098.114 - - 64.585.148.498 (6.880.325.790) 1 30 8 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 5.666.323.100 - - - 5.666.323.100 5.690.788.100 - - - 5.690.788.100 24.465.000 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 3 1 1 5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat 2.339.794.400 - - - 2.339.794.400 1.902.398.900 - - - 1.902.398.900 (437.395.500) 3 2 1 6 Sosial 167.424.200 - - - 167.424.200 157.704.200 - - - 157.704.200 (9.720.000) 4 EKONOMI 4 1 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.816.862.801 109.147.600.950 - - 118.964.463.751 9.485.787.201 80.561.950.488 - - 90.047.737.689 (28.916.726.062) 4 2 2 7 Tenaga Kerja 1.019.611.950 250.000.000 - - 1.269.611.950 569.189.200 - - - 569.189.200 (700.422.750) 4 3 2 9 Pangan 456.000.000 - - - 456.000.000 391.522.000 - - - 391.522.000 (64.478.000) 4 4 2 15 Perhubungan 1.930.500.250 14.859.084.100 - - 16.789.584.350 1.939.728.900 16.326.974.100 - - 18.266.703.000 1.477.118.650 3 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 4 5 2 16 Komunikasi dan Informatika 2.294.171.600 2.741.139.822 - - 5.035.311.422 2.690.054.600 2.760.539.822 - - 5.450.594.422 415.283.000 4 6 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.192.237.600 264.588.200 - - 1.456.825.800 1.046.435.100 55.190.000 - - 1.101.625.100 (355.200.700) 4 7 2 18 Penanaman Modal 824.559.800 - - - 824.559.800 579.537.000 - - - 579.537.000 (245.022.800) 4 8 2 21 Persandian 65.520.600 - - - 65.520.600 65.450.600 - - - 65.450.600 (70.000) 4 9 3 25 Kelautan dan Perikanan 2.468.834.700 441.978.000 - - 2.910.812.700 2.707.295.200 445.128.000 - - 3.152.423.200 241.610.500 4 10 3 27 Pertanian 5.868.655.100 - - - 5.868.655.100 7.661.282.300 163.200 - - 7.661.445.500 1.792.790.400 4 11 3 30 Perdagangan 1.019.870.700 920.100.000 - - 1.939.970.700 343.664.500 1.092.650.000 - - 1.436.314.500 (503.656.200) 4 12 3 31 Perindustrian 350.556.000 7.079.271.000 - - 7.429.827.000 365.356.000 8.581.656.435 - - 8.947.012.435 1.517.185.435 5 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 5 1 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 16.081.002.500 4.376.139.000 - - 20.457.141.500 15.995.840.675 585.827.000 - - 16.581.667.675 (3.875.473.825) 5 2 2 10 Pertanahan 98.302.800 2.529.000.000 - - 2.627.302.800 32.759.200 175.721.700 - - 208.480.900 (2.418.821.900) 5 3 2 11 Lingkungan Hidup 4.186.264.080 149.584.720 - - 4.335.848.800 3.761.922.500 57.824.000 - - 3.819.746.500 (516.102.300) 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 4 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 6 1 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9.731.886.000 - - - 9.731.886.000 9.588.045.000 - - - 9.588.045.000 (143.841.000) 6 2 1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 9.191.106.200 - - - 9.191.106.200 9.982.630.200 432.000 - - 9.983.062.200 791.956.000 7 KESEHATAN 7 1 1 2 Kesehatan 86.894.725.525 24.046.584.969 - - 110.941.310.494 126.306.085.114 34.409.940.477 - - 160.716.025.591 49.774.715.097 7 2 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8.033.634.950 891.687.800 - - 8.925.322.750 7.782.073.950 890.345.800 - - 8.672.419.750 (252.903.000) 8 PARIWISATA 8 1 3 26 Pariwisata 1.056.268.600 333.811.080 - - 1.390.079.680 1.029.034.680 32.411.000 - - 1.061.445.680 (328.634.000) 10 PENDIDIKAN 10 1 1 1 Pendidikan 161.686.555.478 48.760.908.122 - - 210.447.463.600 150.844.380.362 56.589.431.041 - - 207.433.811.403 (3.013.652.197) 10 2 2 19 Kepemudaan dan Olahraga 3.323.680.000 2.680.000 - - 3.326.360.000 2.366.730.010 10.098.000 - - 2.376.828.010 (949.531.990) 10 3 2 22 Kebudayaan 270.000.000 100.000.000 - - 370.000.000 261.876.000 - - - 261.876.000 (108.124.000) 10 4 2 23 Perpustakaan 96.706.700 50.000.000 - - 146.706.700 402.700 50.000.000 - - 50.402.700 (96.304.000) 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 1 1 6 Sosial 4.983.489.150 13.942.000 - - 4.997.431.150 3.743.749.150 13.942.000 - - 3.757.691.150 (1.239.740.000) 5 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A Penambahan Ruang Kelas Baru 3.074.036.000 2.121.036.000 (953.000.000) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 120.000.000 125.000.000 5.000.000 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - 188.800.000 188.800.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.609.000.000 1.958.400.000 349.400.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 2.327.625.000 19.983.424.000 17.655.799.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 475.500.000 2.937.150.000 2.461.650.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 427.800.000 1.523.550.000 1.095.750.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 23.293.599.000 1.815.000.000 (21.478.599.000) Pengadaan Mebel Sekolah 1.090.000.000 - (1.090.000.000) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. 1 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 100.000.000 50.000.000 (50.000.000) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 78.563.040.000 87.036.887.303 8.473.847.303 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - 315.000.000 315.000.000 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 325.000.000 220.964.800 (104.035.200) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 686.243.000 249.510.400 (436.732.600) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 250.000.000 257.780.000 7.780.000 112.341.843.000 118.782.502.503 6.440.659.503 112.341.843.000 118.782.502.503 6.440.659.503 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 7.498.308.000 5.679.350.000 (1.818.958.000) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 189.047.200 100.547.200 (88.500.000) 7.687.355.200 5.779.897.200 (1.907.458.000) 7.687.355.200 5.779.897.200 (1.907.458.000) Jumlah Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 12.327.677.000 10.491.277.000 (1.836.400.000) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.769.414.400 1.385.014.400 (384.400.000) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 3.426.400.800 4.369.090.800 942.690.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.190.090.000 121.000.000 (1.069.090.000) Pengadaan Mebel PAUD 240.000.000 189.800.000 (50.200.000) Pengadaan Perlengkapan PAUD 222.072.000 121.872.000 (100.200.000) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 24.129.196.900 23.968.516.900 (160.680.000) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 140.000.000 139.800.000 (200.000) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 30.000.000 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 139.200.000 126.087.000 (13.113.000) 43.614.051.100 40.942.458.100 (2.671.593.000) 43.614.051.100 40.942.458.100 (2.671.593.000) Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 3 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 163.643.249.300 165.504.857.803 1.861.608.503 B Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 59.310.000 38.060.000 (21.250.000) 59.310.000 38.060.000 (21.250.000) 59.310.000 38.060.000 (21.250.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) 4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) 4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 310.740.000 (187.039.700) 497.779.700 310.740.000 (187.039.700) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah SPM Bidang Pendidikan 4 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 497.779.700 310.740.000 (187.039.700) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 62.135.000 - 62.135.000 62.135.000 - 62.135.000 62.135.000 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 59.900.000 - 59.900.000 59.900.000 - 59.900.000 59.900.000 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44.559.900 44.559.900 - 44.559.900 44.559.900 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 5 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 44.559.900 44.559.900 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000 - 40.000.000 40.000.000 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 19.450.000 15.230.000 (4.220.000) 19.450.000 15.230.000 (4.220.000) 19.450.000 15.230.000 (4.220.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 15.024.000 10.387.000 (4.637.000) 15.024.000 10.387.000 (4.637.000) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 15.024.000 10.387.000 (4.637.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 100.000.000 65.828.000 (34.172.000) 100.000.000 65.828.000 (34.172.000) 100.000.000 65.828.000 (34.172.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 80.000.000 61.880.000 (18.120.000) 80.000.000 61.880.000 (18.120.000) 80.000.000 61.880.000 (18.120.000) 5.414.553.600 5.135.404.900 (279.148.700) C Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah SPM Bidang Kesehatan SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 7 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 91.509.000 90.589.000 (920.000) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.182.800.000 4.039.879.000 (142.921.000) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - 4.196.692.800 4.196.692.800 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 5.457.577.000 1.260.884.200 (4.196.692.800) 9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) 9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 1.161.993.600 - (1.161.993.600) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat - 4.281.975.600 4.281.975.600 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 4.695.393.000 - (4.695.393.000) Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman - 975.411.000 975.411.000 5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000) 5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000) 15.589.272.600 14.845.431.600 (743.841.000) E Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 288.458.900 398.852.800 110.393.900 288.458.900 398.852.800 110.393.900 288.458.900 398.852.800 110.393.900 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 9 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 87.885.100 86.728.100 (1.157.000) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - - - 87.885.100 86.728.100 (1.157.000) 87.885.100 86.728.100 (1.157.000) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 91.677.000 - (91.677.000) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - - - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 593.673.300 537.079.300 (56.594.000) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota 50.000.000 - (50.000.000) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan - - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 10 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 80.000.000 63.478.000 (16.522.000) 815.350.300 600.557.300 (214.793.000) 815.350.300 600.557.300 (214.793.000) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 159.778.200 58.657.800 (101.120.400) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 41.980.000 20.820.000 (21.160.000) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 147.264.000 76.424.000 (70.840.000) 349.022.200 155.901.800 (193.120.400) 349.022.200 155.901.800 (193.120.400) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 109.328.000 53.392.000 (55.936.000) Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 11 No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 67.639.800 46.519.800 (21.120.000) 176.967.800 99.911.800 (77.056.000) 176.967.800 99.911.800 (77.056.000) 1.717.684.300 1.341.951.800 (375.732.500) F Penyediaan Permakanan 37.246.200 37.246.200 - Penyediaan Sandang 12.700.000 12.700.000 - Penyediaan Alat Bantu 435.000.000 434.400.000 (600.000) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 7.750.000 4.970.000 (2.780.000) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - - Pemberian Layanan Rujukan 7.684.000 4.684.000 (3.000.000) 500.380.200 494.000.200 (6.380.000) SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 12 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 1.454.332.395.276 1.480.096.661.865 25.764.266.589 2% 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - 720.934.775.654 741.983.520.980 21.048.745.326 3% 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 510.487.312.054 534.549.709.577 24.062.397.523 5% 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - 183.559.547.600 180.547.770.403 (3.011.777.197) 2% 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - 26.812.916.000 26.812.016.000 (900.000) 0% 1 1 6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - 75.000.000 74.025.000 (975.000) 1% 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - 516.681.549.041 556.812.667.292 40.131.118.251 8% 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 405.740.238.547 396.096.641.701 (9.643.596.846) 2% 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 109.649.347.494 159.696.476.591 50.047.129.097 46% 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - 200.000.000 152.596.000 (47.404.000) 24% 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - 556.993.000 540.828.000 (16.165.000) 3% KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 534.970.000 326.125.000 (208.845.000) 39% 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 170.798.031.539 137.206.030.377 (33.592.001.162) 20% 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 21.644.540.288 20.988.580.013 (655.960.275) 3% 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 23.952.985.000 22.847.470.000 (1.105.515.000) 5% 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - 9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) 1% 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - 14.133.226.000 10.917.060.175 (3.216.165.825) 23% 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - 5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000) 10% 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - 7.134.561.900 8.818.186.900 1.683.625.000 24% 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - 4.726.604.100 10.442.151.100 5.715.547.000 121% 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - 1.293.881.001 791.409.001 (502.472.000) 39% 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - 81.541.384.750 46.847.993.688 (34.693.391.062) 43% 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - 315.047.000 300.527.000 (14.520.000) 5% 1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - 466.528.900 407.220.900 (59.308.000) 13% 2 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 22.707.766.700 23.316.593.700 608.827.000 3% 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 13.516.660.500 13.333.531.500 (183.129.000) 1% 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - 150.394.200 146.769.200 (3.625.000) 2% 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - 9.009.052.400 9.812.802.400 803.750.000 9% 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - 31.659.600 23.490.600 (8.169.000) 26% 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 13.557.806.000 12.531.484.174 (1.026.321.826) 8% 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 11.218.011.600 10.629.085.274 (588.926.326) 5% 1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 910.569.000 959.299.900 48.730.900 5% 1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - 1.252.257.600 843.187.200 (409.070.400) 33% 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - 176.967.800 99.911.800 (77.056.000) 44% 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - 9.652.466.342 8.246.365.342 (1.406.101.000) 15% 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.487.610.992 4.330.969.992 (156.641.000) 3% 3 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - 490.160.000 379.394.000 (110.766.000) 23% 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - 1.467.806.700 1.020.688.700 (447.118.000) 30% 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - 2.930.465.000 2.241.979.000 (688.486.000) 23% 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - 167.424.200 157.704.200 (9.720.000) 6% 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - 108.999.450 115.629.450 6.630.000 6% 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 122.878.225.990 114.019.622.348 (8.858.603.642) 7% 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA - 1.269.611.950 569.189.200 (700.422.750) 55% 2 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - 0% 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 928.525.750 427.136.000 (501.389.750) 54% 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - 207.702.000 83.919.000 (123.783.000) 60% 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - 133.384.200 58.134.200 (75.250.000) 56% 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 5.944.769.800 5.809.128.200 (135.641.600) 2% 2 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 4% 4 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 540.565.500 565.119.900 24.554.400 5% 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - 345.547.800 402.151.000 56.603.200 16% 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - - 0% 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - 78.500.000 65.364.000 (13.136.000) 17% 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - 320.618.500 311.255.300 (9.363.200) 3% 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - 15.486.507.000 13.997.137.000 (1.489.370.000) 10% 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 15.030.507.000 13.605.615.000 (1.424.892.000) 9% 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - 45.000.000 18.434.000 (26.566.000) 59% 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - 368.000.000 312.082.000 (55.918.000) 15% 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - 20.000.000 14.369.000 (5.631.000) 28% 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - 23.000.000 46.637.000 23.637.000 103% 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - 2.627.302.800 208.480.900 (2.418.821.900) 92% 2 10 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 29% 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - 2.599.810.900 188.948.000 (2.410.862.900) 93% 5 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 4.335.848.800 3.819.746.500 (516.102.300) 12% 2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - 220.062.000 162.838.000 (57.224.000) 26% 2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - 454.286.400 663.072.400 208.786.000 46% 2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - 70.055.000 56.754.000 (13.301.000) 19% 2 11 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 34% 2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - 55.224.800 22.978.800 (32.246.000) 58% 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 29% 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - 3.435.918.600 2.845.268.300 (590.650.300) 17% 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 7.607.919.800 7.319.640.008 (288.279.792) 4% 2 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.863.352.700 6.701.657.008 838.304.308 14% 2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - 542.581.200 474.260.700 (68.320.500) 13% 2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - 356.914.900 141.459.600 (215.455.300) 60% 6 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - 845.071.000 2.262.700 (842.808.300) 100% 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 6.539.819.624 6.373.339.474 (166.480.150) 3% 2 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 879.691.044 847.050.644 (32.640.400) 4% 2 13 2 PROGRAM PENATAAN DESA - 1.718.851.480 1.727.592.480 8.741.000 1% 2 13 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - 60.034.400 28.672.400 (31.362.000) 52% 2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - 3.209.737.900 3.236.592.900 26.855.000 1% 2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - 671.504.800 533.431.050 (138.073.750) 21% 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 8.925.322.750 8.672.419.750 (252.903.000) 3% 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - 1.670.212.100 47.841.100 (1.622.371.000) 97% 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - 6.028.695.150 7.505.090.650 1.476.395.500 24% 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - 1.226.415.500 1.119.488.000 (106.927.500) 9% 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN - 22.771.600.650 23.995.747.990 1.224.147.340 5% 2 15 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.982.016.300 5.729.044.990 (252.971.310) 4% 7 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - 16.789.584.350 18.266.703.000 1.477.118.650 9% 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 10.387.651.522 10.720.514.522 332.863.000 3% 2 16 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.352.340.100 5.269.920.100 (82.420.000) 2% 2 16 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - 2.026.020.700 2.440.127.700 414.107.000 20% 2 16 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - 3.009.290.722 3.010.466.722 1.176.000 0% 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - 15.509.207.400 13.952.694.900 (1.556.512.500) 10% 2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 14.052.381.600 12.851.069.800 (1.201.311.800) 9% 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - 170.607.200 65.392.900 (105.214.300) 62% 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - 47.164.500 18.351.000 (28.813.500) 61% 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - 390.304.000 390.304.000 - 0% 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - 107.000.000 106.648.000 (352.000) 0% 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - 600.947.900 425.965.000 (174.982.900) 29% 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - 140.802.200 94.964.200 (45.838.000) 33% 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - 7.802.779.500 6.587.035.500 (1.215.744.000) 16% 8 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 18 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 6.978.219.700 6.007.498.500 (970.721.200) 14% 2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - 75.000.000 20.254.400 (54.745.600) 73% 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - 90.760.200 4.992.000 (85.768.200) 94% 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - 180.052.000 95.771.000 (84.281.000) 47% 2 18 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - 398.393.600 398.393.600 - 0% 2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - 80.354.000 60.126.000 (20.228.000) 25% 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 8.645.194.950 7.496.713.960 (1.148.480.990) 13% 2 19 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.318.834.950 5.119.885.950 (198.949.000) 4% 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - 570.610.000 505.511.000 (65.099.000) 11% 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - 2.755.750.000 1.871.317.010 (884.432.990) 32% 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK - 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 17% 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 17% 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN - 65.520.600 65.450.600 (70.000) 0% 9 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - 65.520.600 65.450.600 (70.000) 0% 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - 370.000.000 261.876.000 (108.124.000) 29% 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - 75.000.000 73.488.000 (1.512.000) 2% 2 22 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 5% 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - 175.000.000 74.138.000 (100.862.000) 58% 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN - 4.363.420.744 3.987.580.744 (375.840.000) 9% 2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.216.714.044 3.937.178.044 (279.536.000) 7% 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - 146.706.700 50.402.700 (96.304.000) 66% 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN - 90.000.000 70.197.000 (19.803.000) 22% 2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - 90.000.000 70.197.000 (19.803.000) 22% 2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - - 0% 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - 23.699.587.780 26.245.365.615 2.545.777.835 11% 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN - 6.959.732.700 7.029.976.200 70.243.500 1% 3 25 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.048.920.000 3.877.553.000 (171.367.000) 4% 10 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - 1.009.304.500 1.015.574.500 6.270.000 1% 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - 1.801.231.000 2.061.925.000 260.694.000 14% 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - 100.277.200 74.923.700 (25.353.500) 25% 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA - 1.390.079.680 1.061.445.680 (328.634.000) 24% 3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - 1.236.828.080 896.847.080 (339.981.000) 27% 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - 51.364.800 15.999.800 (35.365.000) 69% 3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - 101.886.800 148.598.800 46.712.000 46% 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN - 5.868.655.100 7.661.445.500 1.792.790.400 31% 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - 655.105.100 677.353.500 22.248.400 3% 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - 4.283.800.000 6.104.202.000 1.820.402.000 42% 3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - 140.000.000 126.244.000 (13.756.000) 10% 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - 555.000.000 523.979.000 (31.021.000) 6% 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - 234.750.000 229.667.000 (5.083.000) 2% 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN - 1.939.970.700 1.436.314.500 (503.656.200) 26% 11 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - 1.178.700.600 1.273.915.600 95.215.000 8% 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - 40.000.000 36.400.000 (3.600.000) 9% 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - 555.916.200 - (555.916.200) 100% 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - 115.353.900 88.862.900 (26.491.000) 23% 3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - 50.000.000 37.136.000 (12.864.000) 26% 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN - 7.429.827.000 8.947.012.435 1.517.185.435 20% 3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - 7.279.827.000 8.832.012.435 1.552.185.435 21% 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA - 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) 70% 3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - 100.000.000 100.000.000 - 0% 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI - 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 2% 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 2% 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN - 107.690.898.840 93.842.858.610 (13.848.040.230) 13% 4 1 SEKRETARIAT DAERAH - 45.421.401.640 41.173.741.760 (4.247.659.880) 9% 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 28.527.312.840 30.375.888.760 1.848.575.920 6% 12 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - 14.701.043.000 8.615.547.000 (6.085.496.000) 41% 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - 2.193.045.800 2.182.306.000 (10.739.800) 0% 4 2 SEKRETARIAT DPRD - 62.269.497.200 52.669.116.850 (9.600.380.350) 15% 4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 36.789.845.200 32.061.062.850 (4.728.782.350) 13% 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 25.479.652.000 20.608.054.000 (4.871.598.000) 19% 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - 461.909.935.122 452.892.229.113 (9.017.706.009) 2% 5 1 PERENCANAAN - 9.441.238.197 8.612.042.817 (829.195.380) 9% 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.445.981.800 5.557.741.320 111.759.520 2% 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - 2.383.863.300 1.947.402.400 (436.460.900) 18% 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 1.611.393.097 1.106.899.097 (504.494.000) 31% 5 2 KEUANGAN - 441.928.733.025 435.827.715.730 (6.101.017.295) 1% 5 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 40.440.459.622 40.064.405.191 (376.054.431) 1% 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 393.815.162.003 388.971.180.139 (4.843.981.864) 1% 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - 3.875.000.000 3.827.822.000 (47.178.000) 1% 13 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - 3.798.111.400 2.964.308.400 (833.803.000) 22% 5 3 KEPEGAWAIAN - 9.847.687.900 8.006.282.566 (1.841.405.334) 19% 5 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.473.687.900 4.306.824.566 (166.863.334) 4% 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - 5.374.000.000 3.699.458.000 (1.674.542.000) 31% 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 25.000.000 16.388.000 (8.612.000) 34% 5 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.000.000 - (5.000.000) 100% 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - 20.000.000 16.388.000 (3.612.000) 18% 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 667.276.000 429.800.000 (237.476.000) 36% 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 667.276.000 429.800.000 (237.476.000) 36% 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - 8.589.222.008 8.108.922.008 (480.300.000) 6% 6 1 INSPEKTORAT DAERAH - 8.589.222.008 8.108.922.008 (480.300.000) 6% 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 7.038.396.108 6.632.702.108 (405.694.000) 6% 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - 1.232.537.700 1.200.387.700 (32.150.000) 3% 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - 318.288.200 275.832.200 (42.456.000) 13% 7 UNSUR KEWILAYAHAN - 71.465.474.288 64.585.148.498 (6.880.325.790) 10% 14 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 7 1 KECAMATAN - 71.465.474.288 64.585.148.498 (6.880.325.790) 10% 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 52.854.949.418 50.727.856.128 (2.127.093.290) 4% 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 1.178.147.500 661.124.700 (517.022.800) 44% 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 15.704.304.120 11.726.958.620 (3.977.345.500) 25% 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 279.166.600 284.438.300 5.271.700 2% 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 763.624.100 553.749.200 (209.874.900) 27% 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 685.282.550 631.021.550 (54.261.000) 8% 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - 5.666.323.100 5.690.788.100 24.465.000 0% 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 5.666.323.100 5.690.788.100 24.465.000 0% 8 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.722.208.000 2.659.343.000 (62.865.000) 2% 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - 217.863.400 141.419.400 (76.444.000) 35% 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - 1.199.900.800 1.168.721.800 (31.179.000) 3% 15 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 741.630.062.180 742.555.396.980 742.245.396.980 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 741.368.186.180 742.293.520.980 741.983.520.980 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 741.368.186.180 742.293.520.980 741.983.520.980 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 534.859.709.577 534.859.709.577 534.549.709.577 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.595.800 8.595.800 8.595.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.595.800 8.595.800 8.595.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 533.277.223.577 533.277.223.577 532.967.223.577 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 531.178.518.877 531.178.518.877 530.868.518.877 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.730.705.000 1.730.705.000 1.730.705.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 367.999.700 367.999.700 367.999.700 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 241.419.000 241.419.000 241.419.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 81.499.000 81.499.000 81.499.000 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 159.920.000 159.920.000 159.920.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 274.800.000 274.800.000 274.800.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 274.800.000 274.800.000 274.800.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 904.671.200 904.671.200 904.671.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 707.501.200 707.501.200 707.501.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 197.170.000 197.170.000 197.170.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 153.000.000 153.000.000 153.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 63.000.000 63.000.000 63.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.000.000 90.000.000 90.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 179.622.435.603 180.547.770.403 180.547.770.403 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 118.252.093.703 118.782.502.503 118.782.502.503 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 2 Penambahan Ruang Kelas Baru 1.841.036.000 2.121.036.000 2.121.036.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - 125.000.000 125.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 188.800.000 188.800.000 188.800.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.958.400.000 1.958.400.000 1.958.400.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 19.783.424.000 19.983.424.000 19.983.424.000 2 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 2.837.150.000 2.937.150.000 2.937.150.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 1.523.550.000 1.523.550.000 1.523.550.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.815.000.000 1.815.000.000 1.815.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah - 50.000.000 50.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 87.036.887.303 87.036.887.303 87.036.887.303 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 315.000.000 315.000.000 315.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 221.056.000 220.964.800 220.964.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 474.010.400 249.510.400 249.510.400 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 257.780.000 257.780.000 257.780.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 14.792.986.600 15.042.912.600 15.042.912.600 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru 363.125.000 363.125.000 363.125.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 250.000.000 250.000.000 250.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 678.350.000 878.350.000 878.350.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah 522.000.000 522.000.000 522.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 7.858.762.000 7.908.762.000 7.908.762.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 822.600.000 822.600.000 822.600.000 3 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 220.600.000 220.600.000 220.600.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium 1.505.600.000 1.505.600.000 1.505.600.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 167.000.000 167.000.000 167.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah - - - 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 360.620.700 360.620.700 360.620.700 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 1.279.990.000 1.279.990.000 1.279.990.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 275.974.900 275.974.900 275.974.900 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 89.914.000 89.840.000 89.840.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 260.000.000 260.000.000 260.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 38.450.000 38.450.000 38.450.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 40.797.458.100 40.942.458.100 40.942.458.100 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 10.801.277.000 10.491.277.000 10.491.277.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 1.285.014.400 1.385.014.400 1.385.014.400 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 4.014.090.800 4.369.090.800 4.369.090.800 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 121.000.000 121.000.000 121.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 7 Pengadaan Mebel PAUD 189.800.000 189.800.000 189.800.000 4 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD 121.872.000 121.872.000 121.872.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 23.968.516.900 23.968.516.900 23.968.516.900 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 139.800.000 139.800.000 139.800.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 126.087.000 126.087.000 126.087.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 5.779.897.200 5.779.897.200 5.779.897.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 5.679.350.000 5.679.350.000 5.679.350.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 100.547.200 100.547.200 100.547.200 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 26.812.016.000 26.812.016.000 26.812.016.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 4 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.016.000 26.812.016.000 26.812.016.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 4 2.01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 26.812.016.000 26.812.016.000 26.812.016.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA 74.025.000 74.025.000 74.025.000 5 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 6 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 74.025.000 74.025.000 74.025.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 6 2.01 6 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota 74.025.000 74.025.000 74.025.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 261.876.000 261.876.000 261.876.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 261.876.000 261.876.000 261.876.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 73.488.000 73.488.000 73.488.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 2 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 73.488.000 73.488.000 73.488.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 2 2.02 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 73.488.000 73.488.000 73.488.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 114.250.000 114.250.000 114.250.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 3 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 114.250.000 114.250.000 114.250.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 3 2.01 2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 114.250.000 114.250.000 114.250.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 74.138.000 74.138.000 74.138.000 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 5 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 74.138.000 74.138.000 74.138.000 6 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 5 2.02 3 Pemanfaatan Cagar Budaya 74.138.000 74.138.000 74.138.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan 296.998.875.799 294.444.184.999 294.444.184.999 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 296.998.875.799 294.444.184.999 294.444.184.999 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 296.998.875.799 294.444.184.999 294.444.184.999 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 144.331.359.408 144.431.359.408 144.431.359.408 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.377.100 39.377.100 39.377.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 39.377.100 39.377.100 39.377.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 81.934.998.200 81.934.998.200 81.934.998.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 81.066.709.000 81.066.709.000 81.066.709.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 868.289.200 868.289.200 868.289.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 175.717.300 200.717.300 200.717.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.999.000 19.999.000 19.999.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.042.000 14.042.000 14.042.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.700.000 29.700.000 29.700.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.976.300 29.976.300 29.976.300 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 12.000.000 12.000.000 12.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 75.000.000 75.000.000 7 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 935.400.000 935.400.000 935.400.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 464.400.000 464.400.000 464.400.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.000.000 471.000.000 471.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 167.516.200 242.516.200 242.516.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.495.000 32.495.000 32.495.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 77.871.500 77.871.500 77.871.500 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 14.988.900 89.988.900 89.988.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000 30.000.000 30.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.160.800 12.160.800 12.160.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 61.078.350.608 61.078.350.608 61.078.350.608 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 61.078.350.608 61.078.350.608 61.078.350.608 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 151.469.967.391 148.993.276.591 148.993.276.591 8 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 36.657.375.200 40.359.531.200 40.359.531.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 2 Pembangunan Puskesmas - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 6 Pengembangan Puskesmas 7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya 138.328.000 138.328.000 138.328.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.165.091.350 5.225.091.350 7.781.849.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2.417.290.650 9.248.922.650 11.405.102.455 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 2.829.776.200 2.829.776.200 2.829.776.200 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 18.933.410.000 15.743.934.000 11.030.995.945 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 173.479.000 173.479.000 173.479.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 114.718.348.491 108.539.501.691 108.539.501.691 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 38.060.000 38.060.000 38.060.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 4.426.685.000 4.426.685.000 4.426.685.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 497.779.700 310.740.000 310.740.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 62.135.000 62.135.000 62.135.000 9 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 59.900.000 59.900.000 59.900.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 44.559.900 44.559.900 44.559.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 40.000.000 40.000.000 40.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 15.230.000 15.230.000 15.230.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 10.387.000 10.387.000 10.387.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 65.828.000 65.828.000 65.828.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 61.880.000 61.880.000 61.880.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 1.548.950.000 1.587.855.000 1.587.855.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 980.624.000 980.624.000 980.624.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 11.598.000 11.598.000 11.598.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 750.377.100 632.377.100 632.377.100 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 17.042.900 17.042.900 17.042.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 73.896.000 73.896.000 73.896.000 10 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 20.956.600 20.956.600 20.956.600 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus 238.490.400 109.585.400 109.585.400 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan 233.186.800 233.186.800 233.186.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 42.090.384.626 41.881.384.626 41.881.384.626 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 43.552.533.565 37.977.726.465 37.977.726.465 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas 17.910.130.000 17.910.130.000 17.910.130.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 158.556.900 158.556.900 158.556.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.774.177.000 1.774.177.000 1.774.177.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 60.399.800 60.399.800 60.399.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 60.399.800 60.399.800 60.399.800 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.03 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 33.843.900 33.843.900 33.843.900 11 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 33.843.900 33.843.900 33.843.900 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 2.04 2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 152.596.000 152.596.000 152.596.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.01 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.01 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.02 1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.02 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar - - - 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.02 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - - 12 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.596.000 152.596.000 152.596.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 2.03 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.596.000 152.596.000 152.596.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 540.828.000 540.828.000 540.828.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 9.322.000 9.322.000 9.322.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.01 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 9.322.000 9.322.000 9.322.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 5.379.000 5.379.000 5.379.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.02 1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga 5.379.000 5.379.000 5.379.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 15.840.000 15.840.000 15.840.000 13 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.03 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 15.840.000 15.840.000 15.840.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4.504.000 4.504.000 4.504.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) 4.504.000 4.504.000 4.504.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 505.783.000 505.783.000 505.783.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 2.06 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 505.783.000 505.783.000 505.783.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 504.125.000 326.125.000 326.125.000 14 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.203.000 22.203.000 22.203.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 2.01 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 22.203.000 22.203.000 22.203.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 470.000.000 292.000.000 292.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 470.000.000 292.000.000 292.000.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 11.922.000 11.922.000 11.922.000 1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 11.922.000 11.922.000 11.922.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 158.938.653.931 158.938.653.931 158.938.653.931 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 158.938.653.931 158.938.653.931 158.938.653.931 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 158.938.653.931 158.938.653.931 158.938.653.931 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 152.908.653.931 152.908.653.931 152.908.653.931 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 23.602.871.000 23.602.871.000 23.602.871.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 23.602.871.000 23.602.871.000 23.602.871.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 129.305.782.931 129.305.782.931 129.305.782.931 15 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 129.305.782.931 129.305.782.931 129.305.782.931 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 6.030.000.000 6.030.000.000 6.030.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 6.030.000.000 6.030.000.000 6.030.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 700.000.000 700.000.000 700.000.000 1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5.330.000.000 5.330.000.000 5.330.000.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 103.429.828.362 103.429.828.362 103.429.828.362 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 103.429.828.362 103.429.828.362 103.429.828.362 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 103.429.828.362 103.429.828.362 103.429.828.362 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 98.756.628.362 98.756.628.362 98.756.628.362 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.924.628.000 14.924.628.000 14.924.628.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.924.628.000 14.924.628.000 14.924.628.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 83.832.000.362 83.832.000.362 83.832.000.362 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1 2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 83.832.000.362 83.832.000.362 83.832.000.362 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 4.673.200.000 4.673.200.000 4.673.200.000 16 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.673.200.000 4.673.200.000 4.673.200.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - - 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.264.200.000 1.264.200.000 1.264.200.000 1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.409.000.000 3.409.000.000 3.409.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98.873.343.002 97.868.827.102 100.368.827.102 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 98.664.862.102 97.660.346.202 100.160.346.202 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 98.664.862.102 97.660.346.202 100.160.346.202 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.236.114.513 20.256.114.513 20.256.114.513 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 67.202.900 67.202.900 67.202.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.574.000 13.574.000 13.574.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 19.429.900 19.429.900 19.429.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 34.199.000 34.199.000 34.199.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.014.512.000 17.014.512.000 17.014.512.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.660.062.000 16.660.062.000 16.660.062.000 17 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 354.450.000 354.450.000 354.450.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 353.424.000 353.424.000 353.424.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.150.000 8.150.000 8.150.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.931.400 18.931.400 18.931.400 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.236.000 24.236.000 24.236.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 72.710.000 72.710.000 72.710.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 32.899.600 32.899.600 32.899.600 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 46.825.000 46.825.000 46.825.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 149.672.000 149.672.000 149.672.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 93.090.500 93.090.500 93.090.500 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 93.090.500 93.090.500 93.090.500 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.909.077.788 1.909.077.788 1.909.077.788 18 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 249.992.000 249.992.000 249.992.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.659.085.788 1.659.085.788 1.659.085.788 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 798.807.325 818.807.325 818.807.325 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.518.400 34.518.400 34.518.400 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 521.708.700 521.708.700 521.708.700 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 80.334.525 80.334.525 80.334.525 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 162.245.700 182.245.700 182.245.700 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 17.646.470.000 22.847.470.000 22.847.470.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 7.811.077.000 13.012.077.000 13.012.077.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 191.649.000 191.649.000 191.649.000 19 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 5 Pembangunan Bendungan - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 2.342.000.000 7.543.000.000 7.543.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 823.200.000 823.200.000 823.200.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 20 Rehabilitasi Bendungan - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 2.078.300.000 2.078.300.000 2.078.300.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.272.900.000 1.272.900.000 1.272.900.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai 245.624.000 245.624.000 245.624.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 663.391.000 663.391.000 663.391.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota 194.013.000 194.013.000 194.013.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 9.835.393.000 9.835.393.000 9.835.393.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.02 2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 3.492.000.000 3.492.000.000 3.492.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.02 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan 2.166.594.000 2.166.594.000 2.166.594.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 3.400.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 374.100.000 374.100.000 374.100.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 402.699.000 402.699.000 402.699.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 5.332.186.900 8.818.186.900 8.818.186.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.332.186.900 8.818.186.900 8.818.186.900 20 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 93.947.000 93.947.000 93.947.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6 2.01 5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 1.197.814.900 1.197.814.900 1.197.814.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6 2.01 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 4.040.425.000 7.526.425.000 7.526.425.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 882.833.201 682.833.201 682.833.201 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 882.833.201 682.833.201 682.833.201 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 500.000.000 300.000.000 300.000.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9 2.01 3 Penataan Bangunan dan Lingkungan - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9 2.01 4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 382.833.201 382.833.201 382.833.201 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 53.859.509.588 44.347.993.688 46.847.993.688 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 53.859.509.588 44.347.993.688 46.847.993.688 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 879.073.100 879.073.100 879.073.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 8 Rekonstruksi Jalan 501.873.000 8.054.873.000 8.054.873.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 9 Rehabilitasi Jalan 44.888.874.088 29.891.874.088 32.391.874.088 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 4.984.201.000 4.984.201.000 4.984.201.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 37.972.500 537.972.500 537.972.500 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 16 Penggantian Jembatan - - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 2.567.515.900 - - 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 300.527.000 300.527.000 300.527.000 21 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 219.945.100 219.945.100 219.945.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 2.02 7 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan 176.313.100 176.313.100 176.313.100 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi 43.632.000 43.632.000 43.632.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 80.581.900 80.581.900 80.581.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 2.03 2 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 80.581.900 80.581.900 80.581.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 407.220.900 407.220.900 407.220.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 233.475.000 233.475.000 233.475.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12 2.01 1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 233.475.000 233.475.000 233.475.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 173.745.900 173.745.900 173.745.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12 2.04 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 173.745.900 173.745.900 173.745.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 208.480.900 208.480.900 208.480.900 22 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 208.480.900 208.480.900 208.480.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 19.532.900 19.532.900 19.532.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 4 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 19.532.900 19.532.900 19.532.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 4 2.01 1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 19.532.900 19.532.900 19.532.900 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 188.948.000 188.948.000 188.948.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 188.948.000 188.948.000 188.948.000 1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 188.948.000 188.948.000 188.948.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 78.056.796.575 81.793.496.575 81.793.496.575 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 58.440.577.875 60.362.277.875 60.362.277.875 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 36.183.984.175 37.045.684.175 37.045.684.175 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 732.465.500 732.465.500 732.465.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 34.260.500 34.260.500 34.260.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 34.260.500 34.260.500 34.260.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 698.205.000 698.205.000 698.205.000 23 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 698.205.000 698.205.000 698.205.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 9.588.045.000 9.588.045.000 9.588.045.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 9.588.045.000 9.588.045.000 9.588.045.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 90.589.000 90.589.000 90.589.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 2.01 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.039.879.000 4.039.879.000 4.039.879.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 2.01 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 4.196.692.800 4.196.692.800 4.196.692.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 2.01 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan 1.260.884.200 1.260.884.200 1.260.884.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL 10.847.060.175 10.917.060.175 10.917.060.175 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota 10.847.060.175 10.917.060.175 10.917.060.175 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 2.01 3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 600.000.000 600.000.000 600.000.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 2.01 4 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 2.01 5 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS 714.627.275 714.627.275 714.627.275 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 2.01 6 Penyediaan Sarana Persampahan 9.532.432.900 9.602.432.900 9.602.432.900 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 5.257.386.600 5.257.386.600 5.257.386.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 5.257.386.600 5.257.386.600 5.257.386.600 24 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 2.01 3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 2.01 6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 4.281.975.600 4.281.975.600 4.281.975.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 975.411.000 975.411.000 975.411.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.650.451.100 10.442.151.100 10.442.151.100 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 9.650.451.100 10.442.151.100 10.442.151.100 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8 2.01 1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 471.277.100 471.277.100 471.277.100 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8 2.01 2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 9.138.067.000 9.929.767.000 9.929.767.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8 2.01 4 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota 41.107.000 41.107.000 41.107.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 108.575.800 108.575.800 108.575.800 25 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 9 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 108.575.800 108.575.800 108.575.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 9 2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 108.575.800 108.575.800 108.575.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 22.256.593.700 23.316.593.700 23.316.593.700 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.333.531.500 13.333.531.500 13.333.531.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.516.625.000 12.516.625.000 12.516.625.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.294.608.000 12.294.608.000 12.294.608.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 222.017.000 222.017.000 222.017.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 314.170.500 314.170.500 314.170.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.491.000 18.491.000 18.491.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 36.893.500 36.893.500 36.893.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 71.530.000 71.530.000 71.530.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 187.256.000 187.256.000 187.256.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 36.700.000 36.700.000 36.700.000 26 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.700.000 36.700.000 36.700.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.200.000 219.200.000 219.200.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 219.200.000 219.200.000 219.200.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 246.836.000 246.836.000 246.836.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.609.000 32.609.000 32.609.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.490.000 120.490.000 120.490.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 59.028.000 59.028.000 59.028.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 34.709.000 34.709.000 34.709.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 146.769.200 146.769.200 146.769.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 2 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 146.769.200 146.769.200 146.769.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 2 2.05 1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 146.769.200 146.769.200 146.769.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 8.752.802.400 9.812.802.400 9.812.802.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman 124.454.400 124.454.400 124.454.400 27 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh 124.454.400 124.454.400 124.454.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 1.135.060.000 1.135.060.000 1.135.060.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.02 4 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 1.135.060.000 1.135.060.000 1.135.060.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 7.493.288.000 8.553.288.000 8.553.288.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.03 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 2.838.004.000 2.838.004.000 2.838.004.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 2.03 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU 4.655.284.000 5.715.284.000 5.715.284.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 23.490.600 23.490.600 23.490.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 5 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 23.490.600 23.490.600 23.490.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 5 2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 23.490.600 23.490.600 23.490.600 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 19.524.451.700 21.339.451.700 21.339.451.700 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 3.674.746.500 3.819.746.500 3.819.746.500 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 162.838.000 162.838.000 162.838.000 28 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 82.565.000 82.565.000 82.565.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 60.881.000 60.881.000 60.881.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 21.684.000 21.684.000 21.684.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.02 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 80.273.000 80.273.000 80.273.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 2.03 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 80.273.000 80.273.000 80.273.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 518.072.400 663.072.400 663.072.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 4 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 518.072.400 663.072.400 663.072.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 4 2.01 2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 518.072.400 663.072.400 663.072.400 29 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 56.754.000 56.754.000 56.754.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 6 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 56.754.000 56.754.000 56.754.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 6 2.01 3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 56.754.000 56.754.000 56.754.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 29.685.000 29.685.000 29.685.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 8 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.685.000 29.685.000 29.685.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 8 2.01 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 29.685.000 29.685.000 29.685.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 22.978.800 22.978.800 22.978.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 9 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.978.800 22.978.800 22.978.800 30 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 9 2.01 1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 22.978.800 22.978.800 22.978.800 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 39.150.000 39.150.000 39.150.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 39.150.000 39.150.000 39.150.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 39.150.000 39.150.000 39.150.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 2.845.268.300 2.845.268.300 2.845.268.300 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 2.845.268.300 2.845.268.300 2.845.268.300 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 118.062.400 118.062.400 118.062.400 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 73.983.900 73.983.900 73.983.900 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 2.653.222.000 2.653.222.000 2.653.222.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 2.01 4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - - - 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 15.849.705.200 17.519.705.200 17.519.705.200 31 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 15.849.705.200 17.519.705.200 17.519.705.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 15.849.705.200 17.519.705.200 17.519.705.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2 2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 15.088.001.200 16.258.001.200 16.258.001.200 1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2 2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 761.704.000 1.261.704.000 1.261.704.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 91.767.000 91.767.000 91.767.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 91.767.000 91.767.000 91.767.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 91.767.000 91.767.000 91.767.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 2 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 91.767.000 91.767.000 91.767.000 1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 2 2.03 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup 91.767.000 91.767.000 91.767.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 9.479.910.174 9.419.910.174 9.419.910.174 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 9.479.910.174 9.419.910.174 9.419.910.174 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 9.479.910.174 9.419.910.174 9.419.910.174 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.360.698.474 8.360.698.474 8.360.698.474 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.949.200 8.949.200 8.949.200 32 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.949.200 8.949.200 8.949.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.964.046.974 6.964.046.974 6.964.046.974 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.690.046.974 6.690.046.974 6.690.046.974 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - - 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 274.000.000 274.000.000 274.000.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 50.701.600 50.701.600 50.701.600 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 50.701.600 50.701.600 50.701.600 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 111.056.200 111.056.200 111.056.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.614.000 7.614.000 7.614.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13.194.200 13.194.200 13.194.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.892.000 12.892.000 12.892.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.370.000 33.370.000 33.370.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.986.000 43.986.000 43.986.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 858.200.000 858.200.000 858.200.000 33 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.600.000 36.600.000 36.600.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 821.600.000 821.600.000 821.600.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 367.744.500 367.744.500 367.744.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 32.500.000 32.500.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 278.263.000 278.263.000 278.263.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.238.000 10.238.000 10.238.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 46.743.500 46.743.500 46.743.500 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1.019.299.900 959.299.900 959.299.900 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 890.952.200 830.952.200 830.952.200 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.01 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 458.852.800 398.852.800 398.852.800 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.01 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 432.099.400 432.099.400 432.099.400 34 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 128.347.700 128.347.700 128.347.700 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.02 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 71.616.000 71.616.000 71.616.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.02 2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 31.431.100 31.431.100 31.431.100 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 2.02 3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 25.300.600 25.300.600 25.300.600 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 99.911.800 99.911.800 99.911.800 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 99.911.800 99.911.800 99.911.800 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4 2.01 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 53.392.000 53.392.000 53.392.000 1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4 2.01 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 46.519.800 46.519.800 46.519.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.111.574.000 3.111.574.000 3.111.574.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.111.574.000 3.111.574.000 3.111.574.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.111.574.000 3.111.574.000 3.111.574.000 35 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.250.386.800 2.268.386.800 2.268.386.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.670.296.000 1.670.296.000 1.670.296.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.576.816.000 1.576.816.000 1.576.816.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 93.480.000 93.480.000 93.480.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 202.040.800 245.640.800 245.640.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.439.000 3.439.000 3.439.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.909.000 43.909.000 43.909.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.121.500 12.121.500 12.121.500 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.679.800 50.279.800 50.279.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 23.926.900 43.926.900 43.926.900 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.829.000 41.829.000 41.829.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.135.600 50.135.600 50.135.600 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 132.000.000 116.400.000 116.400.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 60.000.000 44.400.000 44.400.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.000.000 72.000.000 72.000.000 36 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 246.050.000 236.050.000 236.050.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.159.000 35.159.000 35.159.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 129.642.800 129.642.800 129.642.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.355.000 25.355.000 25.355.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.893.200 45.893.200 45.893.200 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 861.187.200 843.187.200 843.187.200 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 86.728.100 86.728.100 86.728.100 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.01 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 86.728.100 86.728.100 86.728.100 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.01 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 618.557.300 600.557.300 600.557.300 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - - - 37 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 555.079.300 537.079.300 537.079.300 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.02 7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 63.478.000 63.478.000 63.478.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 155.901.800 155.901.800 155.901.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.03 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 58.657.800 58.657.800 58.657.800 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.03 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 20.820.000 20.820.000 20.820.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.03 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 76.424.000 76.424.000 76.424.000 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.04 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.04 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota - - - 1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 2.04 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 7.976.365.342 8.246.365.342 8.246.365.342 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.976.365.342 8.246.365.342 8.246.365.342 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.976.365.342 8.246.365.342 8.246.365.342 38 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.330.969.992 4.330.969.992 4.330.969.992 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.865.900 28.865.900 28.865.900 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 28.865.900 28.865.900 28.865.900 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.177.870.100 3.177.870.100 3.177.870.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.060.102.000 3.060.102.000 3.060.102.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 117.768.100 117.768.100 117.768.100 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 145.867.000 145.867.000 145.867.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.450.000 8.450.000 8.450.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 43.676.200 43.676.200 43.676.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.219.800 20.219.800 20.219.800 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 73.521.000 73.521.000 73.521.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 58.409.000 58.409.000 58.409.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 58.409.000 58.409.000 58.409.000 39 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 357.509.992 357.509.992 357.509.992 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 88.099.992 88.099.992 88.099.992 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 269.410.000 269.410.000 269.410.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 562.448.000 562.448.000 562.448.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 32.500.000 32.500.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 56.097.000 56.097.000 56.097.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 443.904.000 443.904.000 443.904.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.947.000 29.947.000 29.947.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 379.394.000 379.394.000 379.394.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 2.01 1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 379.394.000 379.394.000 379.394.000 40 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 2.03 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 84.804.000 84.804.000 84.804.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 2.03 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 294.590.000 294.590.000 294.590.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 2.03 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 1.020.688.700 1.020.688.700 1.020.688.700 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 494.000.200 494.000.200 494.000.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 1 Penyediaan Permakanan 37.246.200 37.246.200 37.246.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 2 Penyediaan Sandang 12.700.000 12.700.000 12.700.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 3 Penyediaan Alat Bantu 434.400.000 434.400.000 434.400.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 4.970.000 4.970.000 4.970.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan 4.684.000 4.684.000 4.684.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 526.688.500 526.688.500 526.688.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.02 3 Penyediaan Permakanan 441.354.000 441.354.000 441.354.000 41 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.02 8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 58.818.500 58.818.500 58.818.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 26.516.000 26.516.000 26.516.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.971.979.000 2.241.979.000 2.241.979.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 35.172.500 35.172.500 35.172.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.01 3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 35.172.500 35.172.500 35.172.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1.936.806.500 2.206.806.500 2.206.806.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.02 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 166.742.000 166.742.000 166.742.000 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.02 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 579.238.500 579.238.500 579.238.500 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.02 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 700.095.600 890.095.600 890.095.600 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 2.02 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 490.730.400 570.730.400 570.730.400 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 157.704.200 157.704.200 157.704.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 157.704.200 157.704.200 157.704.200 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6 2.02 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6 2.02 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 157.704.200 157.704.200 157.704.200 42 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 115.629.450 115.629.450 115.629.450 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 115.629.450 115.629.450 115.629.450 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7 2.01 1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - - 1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7 2.01 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 115.629.450 115.629.450 115.629.450 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 20.634.887.424 20.854.887.424 20.854.887.424 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 20.634.887.424 20.854.887.424 20.854.887.424 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 5.709.128.200 5.809.128.200 5.809.128.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.465.238.000 4.465.238.000 4.465.238.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.465.238.000 4.465.238.000 4.465.238.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.465.238.000 4.465.238.000 4.465.238.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 515.119.900 565.119.900 565.119.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 315.119.900 315.119.900 315.119.900 43 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2 2.01 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 315.119.900 315.119.900 315.119.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 200.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2 2.02 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 200.000.000 250.000.000 250.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 352.151.000 402.151.000 402.151.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 269.616.000 319.616.000 319.616.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 44.100.000 44.100.000 44.100.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 2.01 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 225.516.000 275.516.000 275.516.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 82.535.000 82.535.000 82.535.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 2.02 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 44 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 82.535.000 82.535.000 82.535.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4 2.01 2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4 2.01 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 65.364.000 65.364.000 65.364.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 6 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 65.364.000 65.364.000 65.364.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 6 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 65.364.000 65.364.000 65.364.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 311.255.300 311.255.300 311.255.300 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 69.840.300 69.840.300 69.840.300 45 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 2.01 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 21.606.300 21.606.300 21.606.300 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 48.234.000 48.234.000 48.234.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 241.415.000 241.415.000 241.415.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 2.02 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 241.415.000 241.415.000 241.415.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.253.339.474 6.373.339.474 6.373.339.474 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 847.050.644 847.050.644 847.050.644 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.177.400 20.177.400 20.177.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.177.400 20.177.400 20.177.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 136.240.000 136.240.000 136.240.000 46 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 136.240.000 136.240.000 136.240.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.570.000 6.570.000 6.570.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.570.000 6.570.000 6.570.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 238.279.800 238.279.800 238.279.800 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.485.000 9.485.000 9.485.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 23.695.000 23.695.000 23.695.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.192.200 15.192.200 15.192.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18.559.500 18.559.500 18.559.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.885.500 18.885.500 18.885.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 50.275.000 50.275.000 50.275.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 102.187.600 102.187.600 102.187.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 250.993.094 250.993.094 250.993.094 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 91.960.094 91.960.094 91.960.094 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.633.000 14.633.000 14.633.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.400.000 144.400.000 144.400.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 194.790.350 194.790.350 194.790.350 47 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.997.000 31.997.000 31.997.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 107.528.400 107.528.400 107.528.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 55.264.950 55.264.950 55.264.950 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 2 PROGRAM PENATAAN DESA 1.627.592.480 1.727.592.480 1.727.592.480 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 2 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa 1.627.592.480 1.727.592.480 1.727.592.480 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 2 2.01 6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa 1.627.592.480 1.727.592.480 1.727.592.480 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 28.672.400 28.672.400 28.672.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 28.672.400 28.672.400 28.672.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3 2.01 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota 28.672.400 28.672.400 28.672.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3 2.01 3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 3.216.592.900 3.236.592.900 3.236.592.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 3.216.592.900 3.236.592.900 3.236.592.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 2.966.197.000 2.986.197.000 2.986.197.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa 34.952.000 34.952.000 34.952.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 23.835.500 23.835.500 23.835.500 48 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 37.951.600 37.951.600 37.951.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 36.483.150 36.483.150 36.483.150 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa 86.571.500 86.571.500 86.571.500 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 30.602.150 30.602.150 30.602.150 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 533.431.050 533.431.050 533.431.050 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota 533.431.050 533.431.050 533.431.050 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 24.722.000 24.722.000 24.722.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat 119.583.000 119.583.000 119.583.000 49 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 4 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa 49.936.300 49.936.300 49.936.300 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 4.984.000 4.984.000 4.984.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 56.931.750 56.931.750 56.931.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 2.01 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga 277.274.000 277.274.000 277.274.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 8.672.419.750 8.672.419.750 8.672.419.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 47.841.100 47.841.100 47.841.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.01 2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota - - - 50 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.01 12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 47.841.100 47.841.100 47.841.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.02 2 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.02 3 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga 25.231.200 25.231.200 25.231.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 22.609.900 22.609.900 22.609.900 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.505.090.650 7.505.090.650 7.505.090.650 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 1.590.274.600 1.590.274.600 1.590.274.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.01 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.01 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 51 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.01 3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 215.468.000 215.468.000 215.468.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.01 4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 5.894.600 5.894.600 5.894.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.01 7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK 1.368.912.000 1.368.912.000 1.368.912.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 2.068.000.000 2.068.000.000 2.068.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.02 1 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB 700.000.000 700.000.000 700.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.02 2 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.02 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.368.000.000 1.368.000.000 1.368.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.857.368.850 2.857.368.850 2.857.368.850 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 68.798.400 68.798.400 68.798.400 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 1.765.385.600 1.765.385.600 1.765.385.600 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 4 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 14.047.750 14.047.750 14.047.750 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 975.156.000 975.156.000 975.156.000 52 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 7 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB 8.015.000 8.015.000 8.015.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 9 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 25.966.100 25.966.100 25.966.100 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak - - - 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 989.447.200 989.447.200 989.447.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.04 1 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 39.536.200 39.536.200 39.536.200 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.04 3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 938.752.000 938.752.000 938.752.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 2.04 4 Pembinaan Terpadu Kampung KB 11.159.000 11.159.000 11.159.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 1.119.488.000 1.119.488.000 1.119.488.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 1.119.488.000 1.119.488.000 1.119.488.000 53 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) 54.703.000 54.703.000 54.703.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 244.000.000 244.000.000 244.000.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 205.299.000 205.299.000 205.299.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 6 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 594.800.000 594.800.000 594.800.000 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 20.686.000 20.686.000 20.686.000 54 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 2.01 8 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - - - 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 20.533.582.500 21.658.582.500 21.658.582.500 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.997.137.000 13.997.137.000 13.997.137.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 13.997.137.000 13.997.137.000 13.997.137.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.605.615.000 13.605.615.000 13.605.615.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.202.000 11.202.000 11.202.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.202.000 11.202.000 11.202.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.717.304.000 12.717.304.000 12.717.304.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.415.394.000 12.415.394.000 12.415.394.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 301.910.000 301.910.000 301.910.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 124.851.200 124.851.200 124.851.200 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 38.384.000 38.384.000 38.384.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000 20.000.000 20.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 66.467.200 66.467.200 66.467.200 55 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 243.369.000 243.369.000 243.369.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 243.369.000 243.369.000 243.369.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 508.888.800 508.888.800 508.888.800 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 74.988.800 74.988.800 74.988.800 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 339.100.000 339.100.000 339.100.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 94.800.000 94.800.000 94.800.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 18.434.000 18.434.000 18.434.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 2 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 18.434.000 18.434.000 18.434.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 2 2.01 2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur 18.434.000 18.434.000 18.434.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 312.082.000 312.082.000 312.082.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 19.269.000 19.269.000 19.269.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 2.01 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 19.269.000 19.269.000 19.269.000 56 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 115.798.000 115.798.000 115.798.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 2.02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 115.798.000 115.798.000 115.798.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 177.015.000 177.015.000 177.015.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 2.04 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 177.015.000 177.015.000 177.015.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 14.369.000 14.369.000 14.369.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 4 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 14.369.000 14.369.000 14.369.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 4 2.01 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 14.369.000 14.369.000 14.369.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 46.637.000 46.637.000 46.637.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 5 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 46.637.000 46.637.000 46.637.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 5 2.01 1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 46.637.000 46.637.000 46.637.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.536.445.500 7.661.445.500 7.661.445.500 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 6.536.445.500 7.661.445.500 7.661.445.500 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 677.353.500 677.353.500 677.353.500 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 228.105.100 228.105.100 228.105.100 57 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.01 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 153.105.100 153.105.100 153.105.100 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.01 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 75.000.000 75.000.000 75.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 28.512.400 28.512.400 28.512.400 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.02 2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 16.512.400 16.512.400 16.512.400 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.02 3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 12.000.000 12.000.000 12.000.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 420.736.000 420.736.000 420.736.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 2.03 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 420.736.000 420.736.000 420.736.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.054.202.000 6.104.202.000 6.104.202.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 165.756.000 165.756.000 165.756.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 165.756.000 165.756.000 165.756.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.888.446.000 5.938.446.000 5.938.446.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 2.02 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 1.757.810.000 1.757.810.000 1.757.810.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 2.02 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 2.517.886.000 3.567.886.000 3.567.886.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 2.02 4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 612.750.000 612.750.000 612.750.000 58 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 126.244.000 126.244.000 126.244.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 47.556.000 47.556.000 47.556.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4 2.01 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 47.556.000 47.556.000 47.556.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 78.688.000 78.688.000 78.688.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4 2.04 2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 78.688.000 78.688.000 78.688.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 448.979.000 523.979.000 523.979.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 448.979.000 523.979.000 523.979.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5 2.01 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 48.372.000 48.372.000 48.372.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5 2.01 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 62.168.000 62.168.000 62.168.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5 2.01 3 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 338.439.000 413.439.000 413.439.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 229.667.000 229.667.000 229.667.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 229.667.000 229.667.000 229.667.000 59 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7 2.01 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 34.917.000 34.917.000 34.917.000 2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7 2.01 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 194.750.000 194.750.000 194.750.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 7.319.640.008 7.319.640.008 7.319.640.008 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.319.640.008 7.319.640.008 7.319.640.008 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.319.640.008 7.319.640.008 7.319.640.008 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.592.698.908 6.701.657.008 6.701.657.008 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.200.000 7.020.000 7.020.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3.600.000 3.600.000 3.600.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 21.600.000 3.420.000 3.420.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.617.306.208 4.617.306.208 4.617.306.208 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.524.506.208 4.524.506.208 4.524.506.208 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 92.800.000 92.800.000 92.800.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 101.616.400 97.486.400 97.486.400 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 46.296.400 46.296.400 46.296.400 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 55.320.000 51.190.000 51.190.000 60 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 891.707.600 995.975.700 995.975.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 496.635.900 807.507.900 807.507.900 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.427.600 8.427.600 8.427.600 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28.261.000 28.261.000 28.261.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.648.400 28.648.400 28.648.400 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 47.786.000 47.786.000 47.786.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 281.948.700 75.344.800 75.344.800 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 806.619.200 833.619.200 833.619.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 318.939.200 345.939.200 345.939.200 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 487.680.000 487.680.000 487.680.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.249.500 150.249.500 150.249.500 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 89.588.000 89.588.000 89.588.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 33.791.500 33.791.500 33.791.500 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 26.870.000 26.870.000 26.870.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 474.260.700 474.260.700 474.260.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 407.675.000 407.675.000 407.675.000 61 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2 2.01 7 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan 407.675.000 407.675.000 407.675.000 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 66.585.700 66.585.700 66.585.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2 2.03 8 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk 66.585.700 66.585.700 66.585.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 227.528.400 141.459.600 141.459.600 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 3 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 227.528.400 141.459.600 141.459.600 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 3 2.01 2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 227.528.400 141.459.600 141.459.600 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 25.152.000 2.262.700 2.262.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4 2.03 3 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - - 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.152.000 2.262.700 2.262.700 2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4 2.04 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 25.152.000 2.262.700 2.262.700 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan 6.537.482.790 6.476.042.790 6.476.042.790 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.537.482.790 6.476.042.790 6.476.042.790 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 6.537.482.790 6.476.042.790 6.476.042.790 62 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.735.125.640 5.729.044.990 5.729.044.990 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.104.100 9.104.100 9.104.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.104.100 9.104.100 9.104.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.535.294.000 4.535.294.000 4.535.294.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.437.974.000 4.437.974.000 4.437.974.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 97.320.000 97.320.000 97.320.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.491.840 1.491.840 1.491.840 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 10.491.840 1.491.840 1.491.840 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 201.296.700 220.987.050 220.987.050 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.685.000 10.685.000 10.685.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.272.000 87.582.000 87.582.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.225.000 10.225.000 10.225.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 16.150.200 19.650.200 19.650.200 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 25.338.500 29.213.500 29.213.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.502.000 28.502.000 28.502.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.124.000 35.129.350 35.129.350 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 759.570.000 742.990.000 742.990.000 63 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - - 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 198.970.000 182.390.000 182.390.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 560.600.000 560.600.000 560.600.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 219.369.000 219.178.000 219.178.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.286.000 31.286.000 31.286.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 106.580.000 112.389.000 112.389.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 10.039.000 10.039.000 10.039.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 50.013.000 50.013.000 50.013.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.451.000 15.451.000 15.451.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 802.357.150 746.997.800 746.997.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 189.477.550 165.547.000 165.547.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 133.518.000 110.078.000 110.078.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 55.959.550 55.469.000 55.469.000 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 230.007.500 226.007.500 226.007.500 64 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.05 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 230.007.500 226.007.500 226.007.500 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 244.419.100 231.340.300 231.340.300 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.06 1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 244.419.100 231.340.300 231.340.300 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 23.055.900 20.705.900 20.705.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.08 2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor 23.055.900 20.705.900 20.705.900 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 16.705.800 16.705.800 16.705.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.09 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 16.705.800 16.705.800 16.705.800 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.968.600 32.847.100 32.847.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.12 2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota 36.968.600 32.847.100 32.847.100 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 61.722.700 53.844.200 53.844.200 65 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 2.16 1 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 61.722.700 53.844.200 53.844.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 10.678.695.222 10.898.695.222 10.898.695.222 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 10.678.695.222 10.898.695.222 10.898.695.222 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10.500.514.522 10.720.514.522 10.720.514.522 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.269.920.100 5.269.920.100 5.269.920.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.604.000 16.604.000 16.604.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 16.604.000 16.604.000 16.604.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.617.992.000 3.617.992.000 3.617.992.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.547.392.000 3.547.392.000 3.547.392.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 70.600.000 70.600.000 70.600.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4.696.000 4.696.000 4.696.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 4.696.000 4.696.000 4.696.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 197.675.500 197.675.500 197.675.500 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.776.400 3.776.400 3.776.400 66 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.373.400 11.373.400 11.373.400 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.873.700 20.873.700 20.873.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.994.000 11.994.000 11.994.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 18.728.000 18.728.000 18.728.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 130.930.000 130.930.000 130.930.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.07 5 Pengadaan Mebel - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.256.560.000 1.256.560.000 1.256.560.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.086.600.000 1.086.600.000 1.086.600.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 169.960.000 169.960.000 169.960.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 176.392.600 176.392.600 176.392.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.260.600 30.260.600 30.260.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 34.445.000 34.445.000 34.445.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 86.955.000 86.955.000 86.955.000 67 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 24.732.000 24.732.000 24.732.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 2.240.127.700 2.440.127.700 2.440.127.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.240.127.700 2.440.127.700 2.440.127.700 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 185.119.000 185.119.000 185.119.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 3 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah 70.509.800 70.509.800 70.509.800 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik 200.570.000 200.570.000 200.570.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 369.045.200 369.045.200 369.045.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 6 Pelayanan Informasi Publik 211.113.900 211.113.900 211.113.900 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 7 Layanan Hubungan Media 1.058.482.000 1.258.482.000 1.258.482.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan 19.410.000 19.410.000 19.410.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 41.250.200 41.250.200 41.250.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 84.627.600 84.627.600 84.627.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 2.990.466.722 3.010.466.722 3.010.466.722 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 110.461.700 110.461.700 110.461.700 68 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.01 2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 39.837.100 39.837.100 39.837.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.01 3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 70.624.600 70.624.600 70.624.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.880.005.022 2.900.005.022 2.900.005.022 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 98.914.000 98.914.000 98.914.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 2.555.039.822 2.575.039.822 2.575.039.822 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah 24.800.000 24.800.000 24.800.000 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 201.251.200 201.251.200 201.251.200 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 8 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 112.730.100 112.730.100 112.730.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 112.730.100 112.730.100 112.730.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 112.730.100 112.730.100 112.730.100 69 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 112.730.100 112.730.100 112.730.100 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2 2.01 2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 65.450.600 65.450.600 65.450.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 65.450.600 65.450.600 65.450.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2 2.01 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - - - 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 65.450.600 65.450.600 65.450.600 2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2 2.02 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 65.450.600 65.450.600 65.450.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 24.086.021.835 24.336.021.835 24.336.021.835 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 13.952.694.900 13.952.694.900 13.952.694.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13.952.694.900 13.952.694.900 13.952.694.900 70 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.851.069.800 12.851.069.800 12.851.069.800 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.795.000 10.795.000 10.795.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.795.000 10.795.000 10.795.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.367.452.000 8.367.452.000 8.367.452.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.169.651.000 8.169.651.000 8.169.651.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 197.801.000 197.801.000 197.801.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 980.817.300 980.817.300 980.817.300 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 651.797.000 651.797.000 651.797.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 50.398.300 50.398.300 50.398.300 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 149.618.000 149.618.000 149.618.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 129.004.000 129.004.000 129.004.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.078.885.700 3.078.885.700 3.078.885.700 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 586.200.000 586.200.000 586.200.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.492.685.700 2.492.685.700 2.492.685.700 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 413.119.800 413.119.800 413.119.800 71 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.995.400 99.995.400 99.995.400 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 313.124.400 313.124.400 313.124.400 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 65.392.900 65.392.900 65.392.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 65.392.900 65.392.900 65.392.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3 2.01 1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 11.010.600 11.010.600 11.010.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3 2.01 2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 54.382.300 54.382.300 54.382.300 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 18.351.000 18.351.000 18.351.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 18.351.000 18.351.000 18.351.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4 2.01 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 18.351.000 18.351.000 18.351.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4 2.01 2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 390.304.000 390.304.000 390.304.000 72 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 5 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 390.304.000 390.304.000 390.304.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 5 2.01 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 390.304.000 390.304.000 390.304.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 106.648.000 106.648.000 106.648.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 6 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 106.648.000 106.648.000 106.648.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 6 2.01 1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 106.648.000 106.648.000 106.648.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 425.965.000 425.965.000 425.965.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 425.965.000 425.965.000 425.965.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 2.01 1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 77.826.200 77.826.200 77.826.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 2.01 2 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro 44.919.000 44.919.000 44.919.000 73 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 2.01 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 57.500.000 57.500.000 57.500.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 2.01 5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 245.719.800 245.719.800 245.719.800 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 94.964.200 94.964.200 94.964.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 8 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 94.964.200 94.964.200 94.964.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 8 2.01 1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 94.964.200 94.964.200 94.964.200 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.133.326.935 10.383.326.935 10.383.326.935 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1.186.314.500 1.436.314.500 1.436.314.500 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 1.023.915.600 1.273.915.600 1.273.915.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 972.650.000 1.222.650.000 1.222.650.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3 2.01 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 972.650.000 1.222.650.000 1.222.650.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 51.265.600 51.265.600 51.265.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3 2.02 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 51.265.600 51.265.600 51.265.600 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 36.400.000 36.400.000 36.400.000 74 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 4 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 36.400.000 36.400.000 36.400.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 4 2.02 2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 36.400.000 36.400.000 36.400.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5 2.01 2 Pameran Dagang Nasional - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5 2.01 3 Pameran Dagang Lokal - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 88.862.900 88.862.900 88.862.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 88.862.900 88.862.900 88.862.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6 2.01 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 61.087.000 61.087.000 61.087.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6 2.01 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 27.775.900 27.775.900 27.775.900 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6 2.01 3 Penyidikan Metrologi Legal - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 37.136.000 37.136.000 37.136.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 7 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 37.136.000 37.136.000 37.136.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 7 2.01 3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan 37.136.000 37.136.000 37.136.000 75 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 8.947.012.435 8.947.012.435 8.947.012.435 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 8.832.012.435 8.832.012.435 8.832.012.435 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 8.832.012.435 8.832.012.435 8.832.012.435 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - - - 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 250.356.000 250.356.000 250.356.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 2.01 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 2.236.816.435 2.236.816.435 2.236.816.435 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 2.01 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 6.344.840.000 6.344.840.000 6.344.840.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 3 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 3 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 15.000.000 15.000.000 15.000.000 76 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 4 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 4 2.01 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 7.265.396.000 7.265.396.000 7.265.396.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 7.156.224.700 7.156.224.700 7.156.224.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 569.189.200 569.189.200 569.189.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 427.136.000 427.136.000 427.136.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 427.136.000 427.136.000 427.136.000 77 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 2.01 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 427.136.000 427.136.000 427.136.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 2.01 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 2.05 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 83.919.000 83.919.000 83.919.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 83.919.000 83.919.000 83.919.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 2.03 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 83.919.000 83.919.000 83.919.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 2.03 3 Job Fair/Bursa Kerja - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 2.04 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 58.134.200 58.134.200 58.134.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.01 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan - - - 78 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.01 2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 58.134.200 58.134.200 58.134.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.02 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 45.384.200 45.384.200 45.384.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.02 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 2.02 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 12.750.000 12.750.000 12.750.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6.587.035.500 6.587.035.500 6.587.035.500 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.007.498.500 6.007.498.500 6.007.498.500 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.400.000 5.400.000 5.400.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.219.083.000 4.219.083.000 4.219.083.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.124.123.000 4.124.123.000 4.124.123.000 79 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 94.960.000 94.960.000 94.960.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.03 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 20.500.000 20.500.000 20.500.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 20.500.000 20.500.000 20.500.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 259.734.700 259.734.700 259.734.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.903.900 7.903.900 7.903.900 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.720.000 30.720.000 30.720.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.333.700 40.333.700 40.333.700 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.044.000 18.044.000 18.044.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.000.000 24.000.000 24.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 138.733.100 138.733.100 138.733.100 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 416.110.000 416.110.000 416.110.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 26.043.000 26.043.000 26.043.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 390.067.000 390.067.000 390.067.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 656.315.600 656.315.600 656.315.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 196.315.600 196.315.600 196.315.600 80 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 460.000.000 460.000.000 460.000.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 430.355.200 430.355.200 430.355.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.982.200 32.982.200 32.982.200 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.178.000 35.178.000 35.178.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 323.560.000 323.560.000 323.560.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 38.635.000 38.635.000 38.635.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 20.254.400 20.254.400 20.254.400 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 20.254.400 20.254.400 20.254.400 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2 2.02 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2 2.02 2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 20.254.400 20.254.400 20.254.400 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 4.992.000 4.992.000 4.992.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 3 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.992.000 4.992.000 4.992.000 81 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 3 2.01 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 4.992.000 4.992.000 4.992.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 95.771.000 95.771.000 95.771.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 95.771.000 95.771.000 95.771.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4 2.01 1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 90.750.000 90.750.000 90.750.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4 2.01 3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - - - 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4 2.01 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 5.021.000 5.021.000 5.021.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 398.393.600 398.393.600 398.393.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 398.393.600 398.393.600 398.393.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal 76.751.600 76.751.600 76.751.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5 2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 227.262.000 227.262.000 227.262.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5 2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 94.380.000 94.380.000 94.380.000 82 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 60.126.000 60.126.000 60.126.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 6 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.126.000 60.126.000 60.126.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 6 2.01 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 60.126.000 60.126.000 60.126.000 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 109.171.300 109.171.300 109.171.300 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 109.171.300 109.171.300 109.171.300 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 109.171.300 109.171.300 109.171.300 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 109.171.300 109.171.300 109.171.300 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3 2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 104.022.600 104.022.600 104.022.600 2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3 2.01 5 Penyuluhan Transmigrasi 5.148.700 5.148.700 5.148.700 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 7.895.034.630 8.558.159.640 8.558.159.640 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 6.948.603.950 7.496.713.960 7.496.713.960 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 6.948.603.950 7.496.713.960 7.496.713.960 83 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.119.885.950 5.119.885.950 5.119.885.950 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.572.050 7.572.050 7.572.050 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.572.050 7.572.050 7.572.050 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.988.532.000 3.988.532.000 3.988.532.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.889.052.000 3.889.052.000 3.889.052.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 99.480.000 99.480.000 99.480.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 6.000.000 6.000.000 6.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 189.740.000 189.740.000 189.740.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 29.086.000 29.086.000 29.086.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.992.500 34.992.500 34.992.500 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.700.000 29.700.000 29.700.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 29.999.500 29.999.500 29.999.500 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.254.000 25.254.000 25.254.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 40.708.000 40.708.000 40.708.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 15.000.000 15.000.000 84 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.07 5 Pengadaan Mebel - - - 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 841.986.900 841.986.900 841.986.900 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.710.800 114.710.800 114.710.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.948.800 24.948.800 24.948.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 702.327.300 702.327.300 702.327.300 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.055.000 71.055.000 71.055.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.871.000 34.871.000 34.871.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 36.184.000 36.184.000 36.184.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 505.511.000 505.511.000 505.511.000 85 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota 64.901.000 64.901.000 64.901.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - - - 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 2.01 8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 64.901.000 64.901.000 64.901.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 440.610.000 440.610.000 440.610.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 2.02 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 440.610.000 440.610.000 440.610.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 1.323.207.000 1.871.317.010 1.871.317.010 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 407.349.000 505.459.010 505.459.010 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 407.349.000 505.459.010 505.459.010 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 915.858.000 1.365.858.000 1.365.858.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 2.02 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 715.858.000 715.858.000 715.858.000 86 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 2.02 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 200.000.000 650.000.000 650.000.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 946.430.680 1.061.445.680 1.061.445.680 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 946.430.680 1.061.445.680 1.061.445.680 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 896.847.080 896.847.080 896.847.080 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 584.261.080 584.261.080 584.261.080 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 2.01 3 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 584.261.080 584.261.080 584.261.080 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 2.01 4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - - 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 312.586.000 312.586.000 312.586.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 2.03 4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 312.586.000 312.586.000 312.586.000 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 15.999.800 15.999.800 15.999.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 15.999.800 15.999.800 15.999.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3 2.01 1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 15.999.800 15.999.800 15.999.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3 2.01 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 87 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3 2.01 4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri - - - 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 33.583.800 148.598.800 148.598.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 5 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 33.583.800 148.598.800 148.598.800 2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 5 2.01 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 33.583.800 148.598.800 148.598.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 4.057.777.744 4.057.777.744 4.057.777.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 4.057.777.744 4.057.777.744 4.057.777.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 3.987.580.744 3.987.580.744 3.987.580.744 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.937.178.044 3.937.178.044 3.937.178.044 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.410.800 7.410.800 7.410.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.410.800 7.410.800 7.410.800 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.271.733.000 3.271.733.000 3.271.733.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.212.483.000 3.212.483.000 3.212.483.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 59.250.000 59.250.000 59.250.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 88 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.03 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 152.653.300 152.653.300 152.653.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.915.650 9.915.650 9.915.650 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000 8.000.000 8.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.160.300 20.160.300 20.160.300 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.907.350 30.907.350 30.907.350 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 83.670.000 83.670.000 83.670.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 365.460.000 365.460.000 365.460.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 221.460.000 221.460.000 221.460.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 144.000.000 144.000.000 144.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 139.920.944 139.920.944 139.920.944 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.500.000 32.500.000 32.500.000 89 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 44.192.944 44.192.944 44.192.944 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 15.016.000 15.016.000 15.016.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 48.212.000 48.212.000 48.212.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 50.402.700 50.402.700 50.402.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.01 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.01 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.01 8 Pengembangan Bahan Pustaka 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.01 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 402.700 402.700 402.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 2.02 1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 402.700 402.700 402.700 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 70.197.000 70.197.000 70.197.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 70.197.000 70.197.000 70.197.000 90 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 27.522.000 27.522.000 27.522.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 2.01 1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 27.522.000 27.522.000 27.522.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 14.791.000 14.791.000 14.791.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 2.02 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 14.791.000 14.791.000 14.791.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 27.884.000 27.884.000 27.884.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 2.03 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 27.884.000 27.884.000 27.884.000 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3 2.02 1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3 2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang - - - 2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3 2.05 3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan 6.961.976.200 7.029.976.200 7.029.976.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 6.961.976.200 7.029.976.200 7.029.976.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 6.961.976.200 7.029.976.200 7.029.976.200 91 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.877.553.000 3.877.553.000 3.877.553.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 20.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.400.000 20.400.000 20.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.075.525.000 3.075.525.000 3.075.525.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.966.925.000 2.966.925.000 2.966.925.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 108.600.000 108.600.000 108.600.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.591.400 231.591.400 231.591.400 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.483.000 8.483.000 8.483.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.622.000 12.622.000 12.622.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.491.900 22.491.900 22.491.900 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.085.300 72.085.300 72.085.300 92 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.900.000 35.900.000 35.900.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.009.200 80.009.200 80.009.200 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 271.000.000 271.000.000 271.000.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 102.600.000 102.600.000 102.600.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 168.400.000 168.400.000 168.400.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 279.036.600 279.036.600 279.036.600 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.229.000 32.229.000 32.229.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 27.745.000 27.745.000 27.745.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.916.000 11.916.000 11.916.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 199.481.600 199.481.600 199.481.600 93 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 7.665.000 7.665.000 7.665.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.015.574.500 1.015.574.500 1.015.574.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 436.182.500 436.182.500 436.182.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.01 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.01 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.01 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 436.182.500 436.182.500 436.182.500 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.02 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.02 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 579.392.000 579.392.000 579.392.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 2.03 2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 579.392.000 579.392.000 579.392.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 1.993.925.000 2.061.925.000 2.061.925.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 216.577.000 384.577.000 384.577.000 94 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.02 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil 216.577.000 384.577.000 384.577.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 1.777.348.000 1.677.348.000 1.677.348.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.04 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.460.800.000 1.160.800.000 1.160.800.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.04 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 155.820.000 355.820.000 355.820.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.04 5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat 115.100.000 115.100.000 115.100.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 2.04 6 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 45.628.000 45.628.000 45.628.000 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 74.923.700 74.923.700 74.923.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 74.923.700 74.923.700 74.923.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6 2.02 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 74.923.700 74.923.700 74.923.700 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - - 3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6 2.03 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - - 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 40.678.659.440 41.173.741.760 41.173.741.760 95 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 40.678.659.440 41.173.741.760 41.173.741.760 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 SEKRETARIAT DAERAH 40.678.659.440 41.173.741.760 41.173.741.760 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.175.889.440 30.375.888.760 30.375.888.760 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 29.480.300 29.480.300 29.480.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 29.480.300 29.480.300 29.480.300 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.652.476.000 14.652.476.000 14.652.476.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.279.726.000 14.279.726.000 14.279.726.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 372.750.000 372.750.000 372.750.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 211.520.100 211.520.100 211.520.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 117.982.100 117.982.100 117.982.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 93.538.000 93.538.000 93.538.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.404.292.650 2.404.292.650 2.404.292.650 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 418.162.650 418.162.650 418.162.650 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 133.043.200 133.043.200 133.043.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 120.477.200 120.477.200 120.477.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 120.934.500 120.934.500 120.934.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.048.845.100 1.098.845.100 1.098.845.100 96 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 529.202.000 479.202.000 479.202.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 33.628.000 33.628.000 33.628.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2.549.287.200 2.699.286.520 2.699.286.520 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 730.702.600 755.346.600 755.346.600 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.818.584.600 1.943.939.920 1.943.939.920 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.453.356.810 3.453.356.810 3.453.356.810 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 156.162.000 156.162.000 156.162.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.009.000.500 1.009.000.500 1.009.000.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 507.164.400 507.164.400 507.164.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.781.029.910 1.781.029.910 1.781.029.910 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.490.040.380 2.540.040.380 2.540.040.380 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.315.615.500 1.315.615.500 1.315.615.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 714.263.800 764.263.800 764.263.800 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 460.161.080 460.161.080 460.161.080 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1.573.800.500 1.573.800.500 1.573.800.500 97 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 768.932.500 768.932.500 768.932.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.11 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 804.868.000 804.868.000 804.868.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 1.843.881.500 1.843.881.500 1.843.881.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 1.034.824.100 1.034.824.100 1.034.824.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 809.057.400 809.057.400 809.057.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.12 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah - - - 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.13 Penataan Organisasi 882.704.000 882.704.000 882.704.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 259.829.000 259.829.000 259.829.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 260.252.000 260.252.000 260.252.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 94.257.000 94.257.000 94.257.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 268.366.000 268.366.000 268.366.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 85.050.000 85.050.000 85.050.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan 85.050.000 85.050.000 85.050.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 2.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan - - - 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 8.256.547.000 8.615.547.000 8.615.547.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 765.547.500 765.547.500 765.547.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan 267.848.500 267.848.500 267.848.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 274.728.000 274.728.000 274.728.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 222.971.000 222.971.000 222.971.000 98 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 6.737.960.700 7.096.960.700 7.096.960.700 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.134.112.100 1.343.112.100 1.343.112.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.02 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 5.308.428.400 5.458.428.400 5.458.428.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.02 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 295.420.200 295.420.200 295.420.200 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 594.173.400 594.173.400 594.173.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 190.082.400 190.082.400 190.082.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum 250.561.000 250.561.000 250.561.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.03 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 153.530.000 153.530.000 153.530.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 158.865.400 158.865.400 158.865.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 158.865.400 158.865.400 158.865.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.246.223.000 2.182.306.000 2.182.306.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 297.487.400 297.487.400 297.487.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 51.427.400 51.427.400 51.427.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 246.060.000 246.060.000 246.060.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 499.579.100 435.662.100 435.662.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 41.782.500 41.782.500 41.782.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 191.636.400 133.665.400 133.665.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.02 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 266.160.200 260.214.200 260.214.200 99 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.138.830.500 1.138.830.500 1.138.830.500 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 844.480.000 844.480.000 844.480.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 248.723.100 248.723.100 248.723.100 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 45.627.400 45.627.400 45.627.400 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 310.326.000 310.326.000 310.326.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.04 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 275.000.000 275.000.000 275.000.000 4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 2.04 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 35.326.000 35.326.000 35.326.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 51.317.356.850 52.669.116.850 52.669.116.850 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 51.317.356.850 52.669.116.850 52.669.116.850 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 SEKRETARIAT DPRD 51.317.356.850 52.669.116.850 52.669.116.850 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 32.061.062.850 32.061.062.850 32.061.062.850 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.093.569.000 3.093.569.000 3.093.569.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.907.089.000 2.907.089.000 2.907.089.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 186.480.000 186.480.000 186.480.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 100.000.000 100.000.000 100.000.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.482.234.050 1.482.234.050 1.482.234.050 100 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 492.636.000 492.636.000 492.636.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.723.000 89.723.000 89.723.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 116.878.400 116.878.400 116.878.400 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 172.888.800 172.888.800 172.888.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 251.105.000 251.105.000 251.105.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 359.002.850 359.002.850 359.002.850 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 850.000 850.000 850.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 850.000 850.000 850.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.011.759.000 1.011.759.000 1.011.759.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.560.000 373.560.000 373.560.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 99.299.000 99.299.000 99.299.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 538.900.000 538.900.000 538.900.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.666.541.500 1.666.541.500 1.666.541.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 448.796.000 448.796.000 448.796.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.217.745.500 1.217.745.500 1.217.745.500 101 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 23.127.931.000 23.127.931.000 23.127.931.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.15 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 22.057.600.000 22.057.600.000 22.057.600.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.15 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 724.777.000 724.777.000 724.777.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.15 3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 345.554.000 345.554.000 345.554.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.578.178.300 1.578.178.300 1.578.178.300 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.16 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 881.718.500 881.718.500 881.718.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 2.16 4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 696.459.800 696.459.800 696.459.800 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 19.256.294.000 20.608.054.000 20.608.054.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 749.939.000 749.939.000 749.939.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.01 3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 621.344.000 621.344.000 621.344.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.01 4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 128.595.000 128.595.000 128.595.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 3.459.385.000 3.459.385.000 3.459.385.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.04 2 Bimbingan Teknis DPRD 2.478.770.000 2.478.770.000 2.478.770.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.04 3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 787.415.000 787.415.000 787.415.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.04 4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli - - - 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.04 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 193.200.000 193.200.000 193.200.000 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 1.773.383.500 1.773.383.500 1.773.383.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.05 3 Pelaksanaan Reses 1.773.383.500 1.773.383.500 1.773.383.500 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 13.273.586.500 14.625.346.500 14.625.346.500 102 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 2.08 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13.273.586.500 14.625.346.500 14.625.346.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 9.446.106.197 8.950.075.817 8.950.075.817 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.446.106.197 8.950.075.817 8.950.075.817 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 PERENCANAAN 9.093.073.197 8.612.042.817 8.612.042.817 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.689.979.800 5.557.741.320 5.557.741.320 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 20.750.000 20.750.000 20.750.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 20.750.000 20.750.000 20.750.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - - 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.481.050.000 4.381.050.000 4.381.050.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.316.760.000 4.216.760.000 4.216.760.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 164.290.000 164.290.000 164.290.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 485.947.300 485.947.300 485.947.300 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 135.076.000 135.076.000 135.076.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.871.300 75.871.300 75.871.300 103 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 275.000.000 275.000.000 275.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 534.832.000 508.561.000 508.561.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 534.832.000 508.561.000 508.561.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 162.400.500 156.433.020 156.433.020 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.400.000 99.400.000 99.400.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 63.000.500 57.033.020 57.033.020 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.174.941.300 1.947.402.400 1.947.402.400 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.299.450.700 1.299.450.700 1.299.450.700 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.01 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 190.189.600 190.189.600 190.189.600 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.01 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.109.261.100 1.109.261.100 1.109.261.100 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 327.538.900 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.02 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 327.538.900 100.000.000 100.000.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 547.951.700 547.951.700 547.951.700 104 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.03 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota - - - 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.03 2 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah - - - 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 2.03 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 547.951.700 547.951.700 547.951.700 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 1.228.152.097 1.106.899.097 1.106.899.097 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 495.831.300 495.831.300 495.831.300 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.01 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 162.343.600 162.343.600 162.343.600 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.01 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 130.623.000 130.623.000 130.623.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.01 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia 202.864.700 202.864.700 202.864.700 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 547.400.797 426.147.797 426.147.797 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.02 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - - - 105 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 179.071.297 179.071.297 179.071.297 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.02 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 368.329.500 247.076.500 247.076.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 184.920.000 184.920.000 184.920.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.03 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur - - - 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 2.03 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 184.920.000 184.920.000 184.920.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 353.033.000 338.033.000 338.033.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 353.033.000 338.033.000 338.033.000 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 175.734.500 175.734.500 175.734.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 2.01 1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah - - - 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan 175.734.500 175.734.500 175.734.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 177.298.500 162.298.500 162.298.500 5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 2.04 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 177.298.500 162.298.500 162.298.500 106 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 440.335.444.780 435.827.715.730 435.827.715.730 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 440.335.444.780 435.827.715.730 435.827.715.730 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 KEUANGAN 440.335.444.780 435.827.715.730 435.827.715.730 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.254.044.752 40.064.405.191 40.064.405.191 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.013.000 19.013.000 19.013.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 19.013.000 19.013.000 19.013.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.236.341.102 13.017.720.541 13.017.720.541 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.924.453.102 12.705.832.541 12.705.832.541 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - - 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 311.888.000 311.888.000 311.888.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - - 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.631.637.000 1.631.637.000 1.631.637.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1.631.637.000 1.631.637.000 1.631.637.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 13.000.000 13.000.000 13.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 13.000.000 13.000.000 13.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.218.511.150 2.247.492.150 2.247.492.150 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.607.750 13.607.750 13.607.750 107 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.784.069.000 1.813.050.000 1.813.050.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 46.052.000 46.052.000 46.052.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 105.387.400 105.387.400 105.387.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 80.040.000 80.040.000 80.040.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 64.355.000 64.355.000 64.355.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 125.000.000 125.000.000 125.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 22.281.120.000 22.281.120.000 22.281.120.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 22.002.000.000 22.002.000.000 22.002.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 279.120.000 279.120.000 279.120.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 854.422.500 854.422.500 854.422.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 228.894.000 228.894.000 228.894.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 290.432.000 290.432.000 290.432.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 335.096.500 335.096.500 335.096.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 393.289.269.628 388.971.180.139 388.971.180.139 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2.183.291.000 2.183.291.000 2.183.291.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.01 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 187.987.000 187.987.000 187.987.000 108 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 146.280.000 146.280.000 146.280.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.01 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 707.571.500 707.571.500 707.571.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.01 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 722.536.900 722.536.900 722.536.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 418.915.600 418.915.600 418.915.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 708.421.500 688.421.500 688.421.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 145.136.500 145.136.500 145.136.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 125.000.000 105.000.000 105.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 173.904.000 173.904.000 173.904.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - - 109 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 264.381.000 264.381.000 264.381.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota - - - 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 1.704.215.000 1.695.234.000 1.695.234.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah - - - 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban - - - 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 251.183.000 251.183.000 251.183.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 467.023.000 467.023.000 467.023.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 712.330.000 712.330.000 712.330.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 60.000.000 51.019.000 51.019.000 110 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 8 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - - - 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 213.679.000 213.679.000 213.679.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 388.358.742.128 384.069.633.639 384.069.633.639 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.04 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 367.662.226.125 368.012.026.125 368.012.026.125 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.04 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 8.426.274.000 5.604.000.000 5.604.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 12.270.242.003 10.453.607.514 10.453.607.514 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 334.600.000 334.600.000 334.600.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 2.05 2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 334.600.000 334.600.000 334.600.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 3.827.822.000 3.827.822.000 3.827.822.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 3.827.822.000 3.827.822.000 3.827.822.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 1 Penyusunan Standar Harga 372.868.000 372.868.000 372.868.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah 59.000.000 59.000.000 59.000.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah 452.377.000 452.377.000 452.377.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 7 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.972.832.000 1.972.832.000 1.972.832.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 8 Penilaian Barang Milik Daerah 161.216.000 161.216.000 161.216.000 111 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 351.201.000 351.201.000 351.201.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 458.328.000 458.328.000 458.328.000 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2.964.308.400 2.964.308.400 2.964.308.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 2.964.308.400 2.964.308.400 2.964.308.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah. 162.422.200 162.422.200 162.422.200 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 224.105.500 224.105.500 224.105.500 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 544.847.800 544.847.800 544.847.800 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 246.634.900 246.634.900 246.634.900 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 266.012.400 266.012.400 266.012.400 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah 471.977.600 471.977.600 471.977.600 5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 1.048.308.000 1.048.308.000 1.048.308.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 9.013.266.566 8.022.670.566 8.022.670.566 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.013.266.566 8.022.670.566 8.022.670.566 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 KEPEGAWAIAN 8.996.878.566 8.006.282.566 8.006.282.566 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.306.324.566 4.306.824.566 4.306.824.566 112 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.568.000 9.568.000 9.568.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.568.000 9.568.000 9.568.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.802.303.666 3.802.303.666 3.802.303.666 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.681.553.666 3.681.553.666 3.681.553.666 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 120.750.000 120.750.000 120.750.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 151.694.000 151.694.000 151.694.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.821.000 3.821.000 3.821.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.960.000 9.960.000 9.960.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.993.000 52.993.000 52.993.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 15.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 19.920.000 19.920.000 19.920.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.000.000 50.000.000 50.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 19.715.000 19.715.000 19.715.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 19.715.000 19.715.000 19.715.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 173.683.000 174.183.000 174.183.000 113 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 100.500.000 100.500.000 100.500.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.183.000 73.683.000 73.683.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 149.360.900 149.360.900 149.360.900 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.490.600 32.490.600 32.490.600 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 46.205.800 46.205.800 46.205.800 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 60.666.500 60.666.500 60.666.500 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.998.000 9.998.000 9.998.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 4.690.554.000 3.699.458.000 3.699.458.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 1.954.511.000 963.415.000 963.415.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.891.096.000 900.000.000 900.000.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN 17.440.000 17.440.000 17.440.000 114 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 45.975.000 45.975.000 45.975.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 431.498.000 431.498.000 431.498.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.02 1 Pengelolaan Mutasi ASN 25.597.000 25.597.000 25.597.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 31.080.000 31.080.000 31.080.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN 374.821.000 374.821.000 374.821.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 2.255.684.000 2.255.684.000 2.255.684.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.03 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 36.060.000 36.060.000 36.060.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 2.219.624.000 2.219.624.000 2.219.624.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.03 6 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 48.861.000 48.861.000 48.861.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 22.673.000 22.673.000 22.673.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN 26.188.000 26.188.000 26.188.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16.388.000 16.388.000 16.388.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 16.388.000 16.388.000 16.388.000 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 16.388.000 16.388.000 16.388.000 115 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2 2.01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - - - 5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2 2.01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 16.388.000 16.388.000 16.388.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 8.108.922.008 8.108.922.008 8.108.922.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.108.922.008 8.108.922.008 8.108.922.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 INSPEKTORAT DAERAH 8.108.922.008 8.108.922.008 8.108.922.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.632.702.108 6.632.702.108 6.632.702.108 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.378.000 7.378.000 7.378.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.378.000 7.378.000 7.378.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - - - 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.130.208.600 6.130.208.600 6.130.208.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.055.254.000 6.055.254.000 6.055.254.000 116 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.104.600 14.104.600 14.104.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 60.850.000 60.850.000 60.850.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 91.800.000 91.800.000 91.800.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 91.800.000 91.800.000 91.800.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 131.756.600 131.756.600 131.756.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.478.000 11.478.000 11.478.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.239.600 35.239.600 35.239.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.200.000 30.200.000 30.200.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.847.000 14.847.000 14.847.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 39.992.000 39.992.000 39.992.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 68.604.900 68.604.900 68.604.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.07 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 63.609.900 63.609.900 63.609.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 4.995.000 4.995.000 4.995.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.640.000 146.640.000 146.640.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 74.040.000 74.040.000 74.040.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.600.000 72.600.000 72.600.000 117 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 56.314.008 56.314.008 56.314.008 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 22.424.988 22.424.988 22.424.988 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 33.889.020 33.889.020 33.889.020 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 1.200.387.700 1.200.387.700 1.200.387.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 1.088.303.800 1.088.303.800 1.088.303.800 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 221.145.000 221.145.000 221.145.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - - - 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 3 Reviu Laporan Kinerja 130.910.000 130.910.000 130.910.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 4 Reviu Laporan Keuangan 113.163.000 113.163.000 113.163.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 5 Pengawasan Desa 108.828.000 108.828.000 108.828.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 6 Kerjasama Pengawasan Internal 316.405.100 316.405.100 316.405.100 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.01 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 197.852.700 197.852.700 197.852.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 112.083.900 112.083.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 2.02 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 112.083.900 112.083.900 112.083.900 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 275.832.200 275.832.200 275.832.200 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 20.917.500 20.917.500 20.917.500 118 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 14.248.000 14.248.000 14.248.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.01 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 6.669.500 6.669.500 6.669.500 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.02 Pendampingan dan Asistensi 254.914.700 254.914.700 254.914.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.02 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 50.217.600 50.217.600 50.217.600 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.02 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 25.128.000 25.128.000 25.128.000 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.02 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 92.578.700 92.578.700 92.578.700 6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 2.02 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 86.990.400 86.990.400 86.990.400 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 4.397.418.290 4.397.418.290 4.397.418.290 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.397.418.290 4.397.418.290 4.397.418.290 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 KECAMATAN 4.397.418.290 4.397.418.290 4.397.418.290 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.309.641.900 3.339.241.900 3.339.241.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.721.000 9.721.000 9.721.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.721.000 9.721.000 9.721.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.781.497.600 2.781.497.600 2.781.497.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.715.130.000 2.715.130.000 2.715.130.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 66.367.600 66.367.600 66.367.600 119 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 14.999.900 14.999.900 14.999.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 14.999.900 14.999.900 14.999.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 205.611.600 210.952.600 210.952.600 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.617.000 93.958.000 93.958.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.432.000 10.432.000 10.432.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 24.944.800 24.944.800 24.944.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 11.625.000 11.625.000 11.625.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 44.990.000 44.990.000 44.990.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.002.800 25.002.800 25.002.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 146.525.000 146.525.000 146.525.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 46.455.000 46.455.000 46.455.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 100.070.000 100.070.000 100.070.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 151.286.800 175.545.800 175.545.800 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 35.602.000 35.602.000 35.602.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 12.104.000 12.104.000 12.104.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 103.580.800 127.839.800 127.839.800 120 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 64.959.500 54.699.500 54.699.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 51.463.000 41.203.000 41.203.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 51.463.000 41.203.000 41.203.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 13.496.500 13.496.500 13.496.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 13.496.500 13.496.500 13.496.500 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 894.605.990 894.605.990 894.605.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 32.478.000 32.478.000 32.478.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 32.478.000 32.478.000 32.478.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 862.127.990 862.127.990 862.127.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 428.800.000 428.800.000 428.800.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 433.327.990 433.327.990 433.327.990 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 121 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 103.210.900 83.870.900 83.870.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 103.210.900 83.870.900 83.870.900 7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 103.210.900 83.870.900 83.870.900 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 4.370.671.748 4.470.671.748 4.470.671.748 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 4.370.671.748 4.470.671.748 4.470.671.748 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 KECAMATAN 4.370.671.748 4.470.671.748 4.470.671.748 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.340.165.048 3.370.445.048 3.370.445.048 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.988.442.998 2.965.042.998 2.965.042.998 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.936.442.998 2.936.442.998 2.936.442.998 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 52.000.000 28.600.000 28.600.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 154.576.300 211.965.300 211.965.300 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 48.665.900 106.054.900 106.054.900 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.373.000 19.373.000 19.373.000 122 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.993.600 22.993.600 22.993.600 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.225.800 30.225.800 30.225.800 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 33.318.000 33.318.000 33.318.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 150.146.000 150.146.000 150.146.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.996.000 24.996.000 24.996.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 125.150.000 125.150.000 125.150.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 46.999.750 43.290.750 43.290.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 40.000.000 36.291.000 36.291.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.999.750 6.999.750 6.999.750 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.059.000 43.779.000 43.779.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 58.059.000 27.779.000 27.779.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 47.017.000 27.779.000 27.779.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 11.042.000 - - 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 16.000.000 16.000.000 123 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 858.859.200 958.859.200 958.859.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 30.583.000 30.583.000 30.583.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 30.583.000 30.583.000 30.583.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 828.276.200 928.276.200 928.276.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 428.500.000 528.500.000 528.500.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 399.776.200 399.776.200 399.776.200 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 45.018.500 45.018.500 45.018.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 45.018.500 45.018.500 45.018.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 45.018.500 45.018.500 45.018.500 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 52.570.000 52.570.000 52.570.000 124 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 52.570.000 52.570.000 52.570.000 7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 52.570.000 52.570.000 52.570.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 9.573.015.180 9.573.015.180 9.573.015.180 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 9.573.015.180 9.573.015.180 9.573.015.180 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 KECAMATAN 9.573.015.180 9.573.015.180 9.573.015.180 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.235.989.400 5.235.989.400 5.235.989.400 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.993.000 14.993.000 14.993.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 14.993.000 14.993.000 14.993.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.945.784.900 4.945.784.900 4.945.784.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.882.984.000 4.882.984.000 4.882.984.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 62.800.900 62.800.900 62.800.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 102.195.900 102.195.900 102.195.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 30.484.000 30.484.000 30.484.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.999.000 6.999.000 6.999.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.852.900 19.852.900 19.852.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 21.860.000 21.860.000 21.860.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23.000.000 23.000.000 23.000.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 101.624.000 101.624.000 101.624.000 125 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.038.000 29.038.000 29.038.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.586.000 72.586.000 72.586.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 71.391.600 71.391.600 71.391.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 24.594.600 24.594.600 24.594.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.997.000 9.997.000 9.997.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 36.800.000 36.800.000 36.800.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39.466.000 39.466.000 39.466.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 20.543.000 20.543.000 20.543.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 20.543.000 20.543.000 20.543.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 18.923.000 18.923.000 18.923.000 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 18.923.000 18.923.000 18.923.000 126 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.135.966.180 4.135.966.180 4.135.966.180 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 17.314.900 17.314.900 17.314.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 17.314.900 17.314.900 17.314.900 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 4.118.651.280 4.118.651.280 4.118.651.280 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2.286.280.100 2.286.280.100 2.286.280.100 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.832.371.180 1.832.371.180 1.832.371.180 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 32.018.600 32.018.600 32.018.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 32.018.600 32.018.600 32.018.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 32.018.600 32.018.600 32.018.600 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.463.500 76.463.500 76.463.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.463.500 76.463.500 76.463.500 127 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 76.463.500 76.463.500 76.463.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 53.111.500 53.111.500 53.111.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 53.111.500 53.111.500 53.111.500 7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 53.111.500 53.111.500 53.111.500 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 7.913.544.380 7.913.544.380 7.913.544.380 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 7.913.544.380 7.913.544.380 7.913.544.380 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 KECAMATAN 7.913.544.380 7.913.544.380 7.913.544.380 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.846.025.140 4.846.025.140 4.846.025.140 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000 10.000.000 10.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.360.752.000 4.360.752.000 4.360.752.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.296.952.000 4.296.952.000 4.296.952.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 63.800.000 63.800.000 63.800.000 128 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 81.585.740 81.585.740 81.585.740 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.251.340 15.251.340 15.251.340 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.250.000 12.250.000 12.250.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.710.000 7.710.000 7.710.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.340.000 2.340.000 2.340.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 23.014.400 23.014.400 23.014.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.020.000 21.020.000 21.020.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 353.960.000 353.960.000 353.960.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 41.960.000 41.960.000 41.960.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 312.000.000 312.000.000 312.000.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 39.727.400 39.727.400 39.727.400 129 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 31.167.400 31.167.400 31.167.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.916.000 1.916.000 1.916.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 6.644.000 6.644.000 6.644.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 41.217.600 41.217.600 41.217.600 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 27.160.600 27.160.600 27.160.600 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 27.160.600 27.160.600 27.160.600 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 14.057.000 14.057.000 14.057.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 14.057.000 14.057.000 14.057.000 130 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.945.767.040 2.945.767.040 2.945.767.040 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 9.552.000 9.552.000 9.552.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.552.000 9.552.000 9.552.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.936.215.040 2.936.215.040 2.936.215.040 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 2.02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - - - 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.275.900.000 1.275.900.000 1.275.900.000 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.660.315.040 1.660.315.040 1.660.315.040 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 40.450.200 40.450.200 40.450.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 40.450.200 40.450.200 40.450.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 40.450.200 40.450.200 40.450.200 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 40.084.400 40.084.400 40.084.400 131 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 40.084.400 40.084.400 40.084.400 7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 40.084.400 40.084.400 40.084.400 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 6.135.678.614 6.135.678.614 6.135.678.614 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 6.135.678.614 6.135.678.614 6.135.678.614 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 KECAMATAN 6.135.678.614 6.135.678.614 6.135.678.614 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.571.771.604 3.571.771.604 3.571.771.604 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.692.000 18.692.000 18.692.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 18.692.000 18.692.000 18.692.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3.252.565.000 3.252.565.000 3.252.565.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 3.179.665.000 3.179.665.000 3.179.665.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 72.900.000 72.900.000 72.900.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.943.500 73.943.500 73.943.500 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.048.000 21.048.000 21.048.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.997.000 6.997.000 6.997.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 20.158.500 20.158.500 20.158.500 132 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.740.000 25.740.000 25.740.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 94.822.800 94.822.800 94.822.800 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 36.882.600 36.882.600 36.882.600 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 9.540.200 9.540.200 9.540.200 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.400.000 48.400.000 48.400.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 126.748.304 126.748.304 126.748.304 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 34.496.000 34.496.000 34.496.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.877.000 4.877.000 4.877.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 87.375.304 87.375.304 87.375.304 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.113.900 38.113.900 38.113.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 34.449.000 34.449.000 34.449.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 34.449.000 34.449.000 34.449.000 133 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 3.664.900 3.664.900 3.664.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 3.664.900 3.664.900 3.664.900 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.454.917.110 2.454.917.110 2.454.917.110 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 27.713.810 27.713.810 27.713.810 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 27.713.810 27.713.810 27.713.810 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.427.203.300 2.427.203.300 2.427.203.300 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.284.800.000 1.284.800.000 1.284.800.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.142.403.300 1.142.403.300 1.142.403.300 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 45.876.000 45.876.000 45.876.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 45.876.000 45.876.000 45.876.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 45.876.000 45.876.000 45.876.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 134 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 2.368.370.792 2.368.370.792 2.368.370.792 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.368.370.792 2.368.370.792 2.368.370.792 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 KECAMATAN 2.368.370.792 2.368.370.792 2.368.370.792 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.117.504.192 2.131.950.192 2.131.950.192 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.999.600 2.999.600 2.999.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.999.600 2.999.600 2.999.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.817.429.892 1.817.429.892 1.817.429.892 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.769.479.892 1.769.479.892 1.769.479.892 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.950.000 47.950.000 47.950.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 123.298.600 122.744.600 122.744.600 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.921.000 18.247.000 18.247.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 27.913.000 27.913.000 27.913.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.466.200 36.466.200 36.466.200 135 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 54.998.400 40.118.400 40.118.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 112.448.000 127.448.000 127.448.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 39.030.000 55.230.000 55.230.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.418.000 72.218.000 72.218.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61.328.100 61.328.100 61.328.100 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 28.267.000 28.267.000 28.267.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.120.000 8.120.000 8.120.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 24.941.100 24.941.100 24.941.100 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.390.800 57.890.800 57.890.800 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 42.929.700 38.429.700 38.429.700 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 9.177.700 4.677.700 4.677.700 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 33.752.000 33.752.000 33.752.000 136 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.461.100 19.461.100 19.461.100 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 19.461.100 19.461.100 19.461.100 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 25.745.400 15.799.400 15.799.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 25.745.400 15.799.400 15.799.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 25.745.400 15.799.400 15.799.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.730.400 10.730.400 10.730.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.730.400 10.730.400 10.730.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.730.400 10.730.400 10.730.400 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 137 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 127.000.000 127.000.000 127.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 127.000.000 127.000.000 127.000.000 7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 127.000.000 127.000.000 127.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 2.855.023.800 2.855.023.800 2.855.023.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.855.023.800 2.855.023.800 2.855.023.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 KECAMATAN 2.855.023.800 2.855.023.800 2.855.023.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.751.958.800 2.751.958.800 2.751.958.800 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.501.145.000 2.501.145.000 2.501.145.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.459.505.000 2.459.505.000 2.459.505.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 41.640.000 41.640.000 41.640.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 70.205.200 70.205.200 70.205.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 23.500.200 23.500.200 23.500.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 22.365.000 22.365.000 22.365.000 138 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 24.340.000 24.340.000 24.340.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.526.000 31.526.000 31.526.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 12.434.000 12.434.000 12.434.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 19.092.000 19.092.000 19.092.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 96.914.000 96.914.000 96.914.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 44.714.000 44.714.000 44.714.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 52.200.000 52.200.000 52.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.168.600 52.168.600 52.168.600 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 30.988.400 30.988.400 30.988.400 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 8.808.000 8.808.000 8.808.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.372.200 12.372.200 12.372.200 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.385.000 35.385.000 35.385.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 35.385.000 35.385.000 35.385.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 27.360.000 27.360.000 27.360.000 139 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 8.025.000 8.025.000 8.025.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - - 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.480.000 10.480.000 10.480.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.480.000 10.480.000 10.480.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.480.000 10.480.000 10.480.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.000.000 14.000.000 14.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 140 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 18.200.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 18.200.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 18.200.000 18.200.000 18.200.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 2.289.561.100 2.289.561.100 2.289.561.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.289.561.100 2.289.561.100 2.289.561.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 KECAMATAN 2.289.561.100 2.289.561.100 2.289.561.100 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.197.682.600 2.197.682.600 2.197.682.600 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.250.400 10.250.400 10.250.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.250.400 10.250.400 10.250.400 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.926.920.200 1.926.920.200 1.926.920.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.882.305.000 1.882.305.000 1.882.305.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 44.615.200 44.615.200 44.615.200 141 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 15.600.000 15.600.000 15.600.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 15.600.000 15.600.000 15.600.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 76.320.900 76.320.900 76.320.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.881.900 26.881.900 26.881.900 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49.439.000 49.439.000 49.439.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 99.181.800 99.181.800 99.181.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 48.729.800 48.729.800 48.729.800 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.452.000 50.452.000 50.452.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 69.409.300 69.409.300 69.409.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.725.000 29.725.000 29.725.000 142 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.184.300 38.184.300 38.184.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 26.700.200 26.700.200 26.700.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 10.500.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 10.500.000 10.500.000 10.500.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 6.850.000 6.850.000 6.850.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 6.850.000 6.850.000 6.850.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 9.350.200 9.350.200 9.350.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 9.350.200 9.350.200 9.350.200 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 35.432.000 35.432.000 35.432.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 35.432.000 35.432.000 35.432.000 143 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 18.582.000 18.582.000 18.582.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 16.850.000 16.850.000 16.850.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 4.746.300 4.746.300 4.746.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 4.746.300 4.746.300 4.746.300 7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 4.746.300 4.746.300 4.746.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 2.295.367.806 2.295.367.806 2.295.367.806 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.295.367.806 2.295.367.806 2.295.367.806 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 KECAMATAN 2.295.367.806 2.295.367.806 2.295.367.806 144 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.170.180.406 2.170.180.406 2.170.180.406 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.920.546.506 1.920.546.506 1.920.546.506 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.872.786.996 1.872.786.996 1.872.786.996 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 47.759.510 47.759.510 47.759.510 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 69.213.300 69.213.300 69.213.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.364.000 4.364.000 4.364.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.247.600 11.247.600 11.247.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 6.349.900 6.349.900 6.349.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.420.600 26.420.600 26.420.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20.831.200 20.831.200 20.831.200 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 42.650.000 42.650.000 42.650.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 20.534.000 20.534.000 20.534.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel - - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.116.000 22.116.000 22.116.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 85.200.000 85.200.000 85.200.000 145 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.300.000 33.300.000 33.300.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 51.900.000 51.900.000 51.900.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 52.570.600 52.570.600 52.570.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 44.730.000 44.730.000 44.730.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.040.000 1.040.000 1.040.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel - - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6.800.600 6.800.600 6.800.600 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8.661.000 - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 8.661.000 - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 8.661.000 - - 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 43.511.300 43.511.300 43.511.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 43.511.300 43.511.300 43.511.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.285.400 9.285.400 9.285.400 146 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 34.225.900 34.225.900 34.225.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 21.473.300 21.473.300 21.473.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 21.473.300 21.473.300 21.473.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 4 2.01 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 21.473.300 21.473.300 21.473.300 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 29.122.000 29.122.000 29.122.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 29.122.000 29.122.000 29.122.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5 2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 4.122.000 4.122.000 4.122.000 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.419.800 31.080.800 31.080.800 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.419.800 31.080.800 31.080.800 147 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 9.250.900 9.250.900 9.250.900 7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 13.168.900 21.829.900 21.829.900 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 2.257.787.300 2.257.787.300 2.257.787.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.257.787.300 2.257.787.300 2.257.787.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 KECAMATAN 2.257.787.300 2.257.787.300 2.257.787.300 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.096.511.250 2.096.511.250 2.096.511.250 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.954.500 9.954.500 9.954.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 9.954.500 9.954.500 9.954.500 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.952.320.000 1.952.320.000 1.952.320.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.906.730.000 1.906.730.000 1.906.730.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 45.590.000 45.590.000 45.590.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 44.440.750 44.440.750 44.440.750 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.245.000 8.245.000 8.245.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 7.695.750 7.695.750 7.695.750 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 28.500.000 28.500.000 28.500.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 148 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 65.984.000 65.984.000 65.984.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 17.184.000 17.184.000 17.184.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 48.800.000 48.800.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 23.812.000 23.812.000 23.812.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 21.814.000 21.814.000 21.814.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel 1.998.000 1.998.000 1.998.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.051.000 45.051.000 45.051.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 38.750.000 38.750.000 38.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 38.750.000 38.750.000 38.750.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 6.301.000 6.301.000 6.301.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 6.301.000 6.301.000 6.301.000 149 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 37.103.600 37.103.600 37.103.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 37.103.600 37.103.600 37.103.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 8.350.000 8.350.000 8.350.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 28.753.600 28.753.600 28.753.600 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.971.000 23.971.000 23.971.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.971.000 23.971.000 23.971.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.971.000 23.971.000 23.971.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 30.150.450 30.150.450 30.150.450 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 30.150.450 30.150.450 30.150.450 7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 30.150.450 30.150.450 30.150.450 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 1.919.993.738 1.919.993.738 1.919.993.738 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.919.993.738 1.919.993.738 1.919.993.738 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 KECAMATAN 1.919.993.738 1.919.993.738 1.919.993.738 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.829.894.638 1.824.494.638 1.824.494.638 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.237.000 8.237.000 8.237.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.237.000 8.237.000 8.237.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.565.353.858 1.565.353.858 1.565.353.858 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.521.793.858 1.521.793.858 1.521.793.858 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.560.000 43.560.000 43.560.000 151 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - - 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 100.129.530 97.129.530 97.129.530 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.750.000 3.750.000 3.750.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.117.000 15.117.000 15.117.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.041.330 8.041.330 8.041.330 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.594.200 11.394.200 11.394.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.448.000 8.448.000 8.448.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.199.000 30.199.000 30.199.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 21.980.000 20.180.000 20.180.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.973.000 5.973.000 5.973.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 5.973.000 5.973.000 5.973.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 83.062.000 83.062.000 83.062.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 33.660.000 33.660.000 33.660.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.402.000 49.402.000 49.402.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 67.139.250 64.739.250 64.739.250 152 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 37.955.000 35.555.000 35.555.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 21.589.250 21.589.250 21.589.250 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.095.000 5.095.000 5.095.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 19.923.000 13.288.000 13.288.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.923.000 13.288.000 13.288.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.923.000 13.288.000 13.288.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - - 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - 153 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.634.200 7.634.200 7.634.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 7.634.200 7.634.200 7.634.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 7.634.200 7.634.200 7.634.200 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.451.900 14.451.900 14.451.900 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.451.900 14.451.900 14.451.900 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.451.900 14.451.900 14.451.900 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 37.695.000 37.695.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 37.695.000 37.695.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 37.695.000 37.695.000 154 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 23.090.000 22.430.000 22.430.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 23.090.000 22.430.000 22.430.000 7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 23.090.000 22.430.000 22.430.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang 1.887.695.570 1.887.695.570 1.887.695.570 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 1.887.695.570 1.887.695.570 1.887.695.570 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 KECAMATAN 1.887.695.570 1.887.695.570 1.887.695.570 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.793.642.170 1.793.642.170 1.793.642.170 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.400.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.400.000 10.400.000 10.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.599.348.000 1.599.348.000 1.599.348.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.550.868.000 1.550.868.000 1.550.868.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 48.480.000 48.480.000 48.480.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.299.650 77.299.650 77.299.650 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - - 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.270.250 4.270.250 4.270.250 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.850.600 11.850.600 11.850.600 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.735.000 5.735.000 5.735.000 155 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.513.800 26.513.800 26.513.800 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 26.530.000 26.530.000 26.530.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.140.000 70.140.000 70.140.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.840.000 19.840.000 19.840.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 50.300.000 50.300.000 50.300.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 36.454.520 36.454.520 36.454.520 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 29.560.520 29.560.520 29.560.520 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.500.000 2.500.000 2.500.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 4.394.000 4.394.000 4.394.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 24.050.000 24.050.000 24.050.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 156 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 24.050.000 24.050.000 24.050.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 24.050.000 24.050.000 24.050.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - - 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13.270.200 13.270.200 13.270.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.270.200 13.270.200 13.270.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.270.200 13.270.200 13.270.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 10.700.000 10.700.000 10.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 10.700.000 10.700.000 10.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 10.700.000 10.700.000 10.700.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 157 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 21.033.200 21.033.200 21.033.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 21.033.200 21.033.200 21.033.200 7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 21.033.200 21.033.200 21.033.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang 2.060.693.340 2.060.693.340 2.060.693.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.060.693.340 2.060.693.340 2.060.693.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 KECAMATAN 2.060.693.340 2.060.693.340 2.060.693.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.971.054.340 1.971.054.340 1.971.054.340 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.697.426.000 1.697.426.000 1.697.426.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.659.386.000 1.659.386.000 1.659.386.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 38.040.000 38.040.000 38.040.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 84.405.700 84.405.700 84.405.700 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.951.400 1.951.400 1.951.400 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.438.100 7.438.100 7.438.100 158 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.123.200 22.123.200 22.123.200 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.000.000 4.000.000 4.000.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 26.393.000 26.393.000 26.393.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 22.500.000 22.500.000 22.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 108.650.000 108.650.000 108.650.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 35.700.000 35.700.000 35.700.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 72.950.000 72.950.000 72.950.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 80.572.640 80.572.640 80.572.640 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 39.587.640 39.587.640 39.587.640 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.850.000 1.850.000 1.850.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel 8.350.000 8.350.000 8.350.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.695.000 25.695.000 25.695.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.090.000 5.090.000 5.090.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 7.500.000 7.500.000 7.500.000 159 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 34.975.000 34.975.000 34.975.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 34.975.000 34.975.000 34.975.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 9.101.000 9.101.000 9.101.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 25.874.000 25.874.000 25.874.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.500.000 35.500.000 35.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.500.000 35.500.000 35.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 35.500.000 35.500.000 35.500.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 11.664.000 11.664.000 11.664.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 11.664.000 11.664.000 11.664.000 7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 11.664.000 11.664.000 11.664.000 160 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 2.254.333.400 2.254.333.400 2.254.333.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.254.333.400 2.254.333.400 2.254.333.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 KECAMATAN 2.254.333.400 2.254.333.400 2.254.333.400 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.133.045.000 2.133.045.000 2.133.045.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.320.000 11.320.000 11.320.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.320.000 11.320.000 11.320.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.858.368.000 1.858.368.000 1.858.368.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.814.678.000 1.814.678.000 1.814.678.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 43.690.000 43.690.000 43.690.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.500.000 1.500.000 1.500.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 68.121.000 68.121.000 68.121.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15.955.000 15.955.000 15.955.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 17.620.000 17.620.000 17.620.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 34.546.000 34.546.000 34.546.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 161 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 98.290.000 98.290.000 98.290.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 73.290.000 73.290.000 73.290.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.446.000 70.446.000 70.446.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 38.922.000 38.922.000 38.922.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel 1.252.000 1.252.000 1.252.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 30.272.000 30.272.000 30.272.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 31.294.100 31.294.100 31.294.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.943.000 19.943.000 19.943.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.943.000 19.943.000 19.943.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.351.100 11.351.100 11.351.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 11.351.100 11.351.100 11.351.100 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 16.754.000 16.754.000 16.754.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 16.754.000 16.754.000 16.754.000 162 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 16.754.000 16.754.000 16.754.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 11.754.300 11.754.300 11.754.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 11.754.300 11.754.300 11.754.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 11.754.300 11.754.300 11.754.300 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 36.486.000 36.486.000 36.486.000 163 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 36.486.000 36.486.000 36.486.000 7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 36.486.000 36.486.000 36.486.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 2.914.265.514 2.914.265.514 2.914.265.514 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.914.265.514 2.914.265.514 2.914.265.514 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 KECAMATAN 2.914.265.514 2.914.265.514 2.914.265.514 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.818.418.814 2.818.418.814 2.818.418.814 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.527.898.714 2.527.898.714 2.527.898.714 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.485.538.714 2.485.538.714 2.485.538.714 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.360.000 42.360.000 42.360.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 2.750.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2.750.000 2.750.000 2.750.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 71.702.300 71.702.300 71.702.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.685.000 3.685.000 3.685.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.950.000 10.950.000 10.950.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.972.000 3.972.000 3.972.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 35.455.300 35.455.300 35.455.300 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 15.240.000 15.240.000 15.240.000 164 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12.435.000 12.435.000 12.435.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12.435.000 12.435.000 12.435.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 72.000.000 72.000.000 72.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 23.600.000 23.600.000 23.600.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.400.000 48.400.000 48.400.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 131.632.800 131.632.800 131.632.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 25.880.800 25.880.800 25.880.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 450.000 450.000 450.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 99.800.000 99.800.000 99.800.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.502.000 5.502.000 5.502.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 32.338.600 32.338.600 32.338.600 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 32.338.600 32.338.600 32.338.600 165 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 4.127.800 4.127.800 4.127.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 28.210.800 28.210.800 28.210.800 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - - 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - - 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.738.000 10.738.000 10.738.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 10.738.000 10.738.000 10.738.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.738.000 10.738.000 10.738.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 17.068.900 17.068.900 17.068.900 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 17.068.900 17.068.900 17.068.900 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 17.068.900 17.068.900 17.068.900 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 166 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 10.701.200 10.701.200 10.701.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 10.701.200 10.701.200 10.701.200 7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 10.701.200 10.701.200 10.701.200 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono 2.072.832.436 2.072.832.436 2.072.832.436 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.072.832.436 2.072.832.436 2.072.832.436 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 KECAMATAN 2.072.832.436 2.072.832.436 2.072.832.436 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.944.864.036 1.944.864.036 1.944.864.036 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.635.086.500 1.635.086.500 1.635.086.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.588.592.000 1.588.592.000 1.588.592.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 46.494.500 46.494.500 46.494.500 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 77.990.000 65.990.000 65.990.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.450.000 23.450.000 23.450.000 167 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.800.000 10.800.000 10.800.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.100.000 13.100.000 13.100.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 30.640.000 18.640.000 18.640.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 63.534.000 75.534.000 75.534.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 23.934.000 23.934.000 23.934.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 39.600.000 51.600.000 51.600.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 91.512.000 91.512.000 91.512.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 19.800.000 19.800.000 19.800.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 71.712.000 71.712.000 71.712.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.741.536 76.741.536 76.741.536 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 58.592.000 58.592.000 58.592.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9.699.800 9.699.800 9.699.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 8.449.736 8.449.736 8.449.736 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 33.726.000 33.726.000 33.726.000 168 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 23.590.000 23.590.000 23.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 23.590.000 23.590.000 23.590.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 10.136.000 10.136.000 10.136.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 10.136.000 10.136.000 10.136.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 56.900.600 56.900.600 56.900.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 56.900.600 56.900.600 56.900.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 10.313.600 10.313.600 10.313.600 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.587.000 46.587.000 46.587.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 169 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 12.341.800 12.341.800 12.341.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 12.341.800 12.341.800 12.341.800 7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 12.341.800 12.341.800 12.341.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto 2.201.202.650 2.201.202.650 2.201.202.650 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.201.202.650 2.201.202.650 2.201.202.650 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 KECAMATAN 2.201.202.650 2.201.202.650 2.201.202.650 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.060.372.950 2.060.372.950 2.060.372.950 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.350.000 11.350.000 11.350.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.350.000 11.350.000 11.350.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.829.970.000 1.829.970.000 1.829.970.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.803.070.000 1.803.070.000 1.803.070.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 26.900.000 26.900.000 26.900.000 170 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 95.627.150 95.627.150 95.627.150 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.292.000 37.292.000 37.292.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 10.849.850 10.849.850 10.849.850 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 28.932.300 28.932.300 28.932.300 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 18.553.000 18.553.000 18.553.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel - - - 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 70.322.200 70.322.200 70.322.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21.522.200 21.522.200 21.522.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.800.000 48.800.000 48.800.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 53.103.600 53.103.600 53.103.600 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.462.000 32.462.000 32.462.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.646.400 9.646.400 9.646.400 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.995.200 10.995.200 10.995.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 45.807.000 45.807.000 45.807.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 29.807.000 29.807.000 29.807.000 171 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 10.576.800 10.576.800 10.576.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.230.200 19.230.200 19.230.200 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 16.000.000 16.000.000 16.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 20.596.800 20.596.800 20.596.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 20.596.800 20.596.800 20.596.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 20.596.800 20.596.800 20.596.800 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 23.325.900 23.325.900 23.325.900 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 23.325.900 23.325.900 23.325.900 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 23.325.900 23.325.900 23.325.900 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 172 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 26.100.000 26.100.000 26.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 26.100.000 26.100.000 26.100.000 7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 26.100.000 26.100.000 26.100.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan 2.657.043.840 2.657.043.840 2.657.043.840 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.657.043.840 2.657.043.840 2.657.043.840 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 KECAMATAN 2.657.043.840 2.657.043.840 2.657.043.840 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.557.352.840 2.557.352.840 2.557.352.840 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.691.000 11.691.000 11.691.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 11.691.000 11.691.000 11.691.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.290.153.840 2.290.153.840 2.290.153.840 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.247.683.840 2.247.683.840 2.247.683.840 173 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 42.470.000 42.470.000 42.470.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 86.588.000 86.588.000 86.588.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.438.000 22.438.000 22.438.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 15.200.000 15.200.000 15.200.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 8.750.000 8.750.000 8.750.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 25.590.000 25.590.000 25.590.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14.610.000 14.610.000 14.610.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 76.416.000 76.416.000 76.416.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 28.000.000 28.000.000 28.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 48.416.000 48.416.000 48.416.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 92.504.000 92.504.000 92.504.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 26.254.000 26.254.000 26.254.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 12.000.000 12.000.000 12.000.000 174 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.100.000 5.100.000 5.100.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 49.150.000 49.150.000 49.150.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 25.122.000 25.122.000 25.122.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 19.722.000 19.722.000 19.722.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 19.722.000 19.722.000 19.722.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 5.400.000 5.400.000 5.400.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 5.400.000 5.400.000 5.400.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 19.753.000 19.753.000 19.753.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 19.753.000 19.753.000 19.753.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 19.753.000 19.753.000 19.753.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 7.780.000 7.780.000 7.780.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 7.780.000 7.780.000 7.780.000 175 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 7.780.000 7.780.000 7.780.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 22.036.000 22.036.000 22.036.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 22.036.000 22.036.000 22.036.000 7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 6 2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa 22.036.000 22.036.000 22.036.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap 2.060.649.000 2.060.649.000 2.060.649.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN 2.060.649.000 2.060.649.000 2.060.649.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 KECAMATAN 2.060.649.000 2.060.649.000 2.060.649.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.901.870.000 1.912.855.000 1.912.855.000 176 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.348.000 8.348.000 8.348.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 8.348.000 8.348.000 8.348.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.620.188.000 1.620.188.000 1.620.188.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.568.288.000 1.568.288.000 1.568.288.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 51.900.000 51.900.000 51.900.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.166.000 - - 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.166.000 - - 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 104.988.000 120.089.000 120.089.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.041.000 8.441.000 8.441.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.005.000 21.446.000 21.446.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.015.000 14.015.000 14.015.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.092.000 14.092.000 14.092.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000 1.260.000 1.260.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 34.925.000 34.925.000 34.925.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.910.000 25.910.000 25.910.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 15.000.000 14.050.000 14.050.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 15.000.000 14.050.000 14.050.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.080.000 100.080.000 100.080.000 177 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 24.780.000 24.780.000 24.780.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 75.300.000 75.300.000 75.300.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 50.100.000 50.100.000 50.100.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 30.100.000 30.100.000 30.100.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 20.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.981.000 65.696.000 65.696.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan 62.170.000 53.885.000 53.885.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan 17.420.000 17.420.000 17.420.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan 44.750.000 36.465.000 36.465.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 11.811.000 11.811.000 11.811.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 11.811.000 11.811.000 11.811.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13.895.000 13.895.000 13.895.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 13.895.000 13.895.000 13.895.000 178 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3 2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 13.895.000 13.895.000 13.895.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3 2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - - 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.488.000 15.788.000 15.788.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 4 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.488.000 15.788.000 15.788.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 4 2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.488.000 15.788.000 15.788.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 5 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 5 2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 27.415.000 27.415.000 27.415.000 179 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 6 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 27.415.000 27.415.000 27.415.000 7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 6 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 27.415.000 27.415.000 27.415.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5.440.788.100 5.690.788.100 5.690.788.100 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - - 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - - 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - - 8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - - 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 5.440.788.100 5.690.788.100 5.690.788.100 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.440.788.100 5.690.788.100 5.690.788.100 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.659.343.000 2.659.343.000 2.659.343.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.251.044.800 2.251.044.800 2.251.044.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.168.159.000 2.168.159.000 2.168.159.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 82.885.800 82.885.800 82.885.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 141.916.200 141.916.200 141.916.200 180 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 5.000.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000 6.000.000 6.000.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.428.200 19.428.200 19.428.200 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 13.273.500 13.273.500 13.273.500 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu 17.714.500 17.714.500 17.714.500 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 80.500.000 80.500.000 80.500.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 78.484.000 78.484.000 78.484.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 29.000.000 29.000.000 29.000.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 49.484.000 49.484.000 49.484.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 187.898.000 187.898.000 187.898.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 32.531.000 32.531.000 32.531.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 32.500.000 32.500.000 32.500.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.867.000 122.867.000 122.867.000 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 141.419.400 141.419.400 141.419.400 181 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 2 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 141.419.400 141.419.400 141.419.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 2 2.01 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan 141.419.400 141.419.400 141.419.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 1.168.721.800 1.168.721.800 1.168.721.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 3 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik 1.168.721.800 1.168.721.800 1.168.721.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 3 2.01 4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah 1.168.721.800 1.168.721.800 1.168.721.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 780.258.400 780.258.400 780.258.400 182 Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 4 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 780.258.400 780.258.400 780.258.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 4 2.01 3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 780.258.400 780.258.400 780.258.400 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 52.407.800 52.407.800 52.407.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 5 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 52.407.800 52.407.800 52.407.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 5 2.01 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah 52.407.800 52.407.800 52.407.800 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 638.637.700 888.637.700 888.637.700 8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 6 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 638.637.700 888.637.700 888.637.700 183 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 195.792.000 54.200.000 0 0 249.992.000 0 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 36.600.000 0 0 0 36.600.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4.659.538.000 0 0 0 4.659.538.000 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 200.000.000 0 0 0 200.000.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 140.680.000 0 0 0 140.680.000 0 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah 1 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021. Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Kelautan dan Perikanan 436.182.500 0 0 0 436.182.500 0 Dinas Kelautan dan Perikanan 100.277.200 0 0 0 100.277.200 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 40.000.000 0 0 0 40.000.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 50.000.000 0 0 0 50.000.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 100.000.000 0 0 0 100.000.000 0 Sekretariat Daerah 341.961.200 0 0 0 341.961.200 0 Sekretariat Daerah 60.252.000 0 0 0 60.252.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 332.892.297 0 0 0 332.892.297 0 Inspektorat 7.378.000 0 0 0 7.378.000 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Talun 19.484.000 4.000.000 0 0 23.484.000 0 Kecamatan Talun 8.570.500 130.000 0 0 8.700.500 0 Kecamatan Buaran 46.200.000 0 0 0 46.200.000 0 Kecamatan Karangdadap 24.000.000 0 0 0 24.000.000 0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 84.547.800 0 0 0 84.547.800 0 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 245.161.000 0 0 0 245.161.000 1.477 Dinas Komunikasi dan Informatika 19.026.000 0 0 0 19.026.000 115 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.000.000 0 0 0 25.000.000 151 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 271.504.000 0 0 0 271.504.000 1.635 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Karangdadap 20.000.000 0 0 0 20.000.000 120 Kecamatan Wiradesa 11.485.000 718.515.000 0 0 730.000.000 4.397 Kecamatan Karanganyar 9.849.400 0 0 0 9.849.400 59 Kecamatan Siwalan 22.300.000 0 0 0 22.300.000 134 Kecamatan Wiradesa 60.199.500 0 0 0 60.199.500 363 Kecamatan Doro 30.150.450 0 0 0 30.150.450 182 Kecamatan Talun 24.730.000 0 0 0 24.730.000 149 Kecamatan Karangdadap 29.601.000 0 0 0 29.601.000 178 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 9.441.800 0 0 0 9.441.800 31 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 26.812.916.000 0 0 0 26.812.916.000 89.376 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 23.602.871.000 0 0 0 23.602.871.000 78.676 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 0 6.030.000.000 0 0 6.030.000.000 20.100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8.300.000 0 0 0 8.300.000 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 86.292.900 0 0 0 86.292.900 288 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 21.114.000 0 0 0 21.114.000 70 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 150.394.200 0 0 0 150.394.200 501 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 144.946.400 0 0 0 144.946.400 483 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 10.641.200 0 0 0 10.641.200 35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 36.451.800 0 0 0 36.451.800 122 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 5 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 78.500.000 0 0 0 78.500.000 262 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 25.744.000 0 0 0 25.744.000 86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 1.368.000.000 0 0 0 1.368.000.000 4.560 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 10.943.000 0 0 0 10.943.000 36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 35.000.000 0 0 0 35.000.000 117 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 1.517.000 651.980.000 0 0 653.497.000 2.178 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 99.348.000 652.000 0 0 100.000.000 333 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 405.000.000 0 0 0 405.000.000 1.350 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7.410.800 0 0 0 7.410.800 25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 96.706.700 0 0 0 96.706.700 322 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 31.115.000 0 0 0 31.115.000 104 Dinas Kelautan dan Perikanan 92.730.000 0 0 0 92.730.000 309 Sekretariat Daerah 29.885.300 0 0 0 29.885.300 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 20.000.000 0 0 0 20.000.000 67 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 241.374.500 0 0 0 241.374.500 805 Kecamatan Kajen 14.999.900 0 0 0 14.999.900 50 Kecamatan Sragi 52.000.000 0 0 0 52.000.000 173 Kecamatan Wiradesa 54.990.900 0 0 0 54.990.900 183 Kecamatan Kedungwuni 10.000.000 0 0 0 10.000.000 33 Kecamatan Buaran 5.000.000 0 0 0 5.000.000 17 Kecamatan Tirto 2.999.600 0 0 0 2.999.600 10 Kecamatan Bojong 389.000 18.903.000 0 0 19.292.000 64 Kecamatan Karanganyar 33.300.000 0 0 0 33.300.000 111 Kecamatan Doro 10.250.500 0 0 0 10.250.500 34 Kecamatan Talun 48.000 5.925.000 0 0 5.973.000 20 Kecamatan Lebakbarang 2.400.000 0 0 0 2.400.000 8 Kecamatan Paninggaran 5.955.000 10.000.000 0 0 15.955.000 53 Kecamatan Wonokerto 1.394.000 36.098.000 0 0 37.492.000 125 Kecamatan Siwalan 5.100.000 0 0 0 5.100.000 17 Kecamatan Karangdadap 3.300.000 0 0 0 3.300.000 11 Kecamatan Buaran 3.799.900 0 0 0 3.799.900 13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Talun 12.090.300 0 0 0 12.090.300 40 Kecamatan Lebakbarang 24.500.000 0 0 0 24.500.000 82 Kecamatan Siwalan 2.381.000 5.119.000 0 0 7.500.000 25 Kecamatan Wiradesa 6.433.000 723.567.000 0 0 730.000.000 2.433 Kecamatan Bojong 25.789.800 0 0 0 25.789.800 86 Kecamatan Bojong 18.200.000 0 0 0 18.200.000 61 Kecamatan Siwalan 27.600.000 0 0 0 27.600.000 92 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13.574.000 0 0 0 13.574.000 100 Kecamatan Kajen 15.644.500 0 0 0 15.644.500 115 Kecamatan Kedungwuni 14.847.000 0 0 0 14.847.000 109 Kecamatan Karanganyar 22.150.300 0 0 0 22.150.300 163 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Kajen 149.541.800 0 0 0 149.541.800 1.102 Kecamatan Buaran 64.329.000 0 0 0 64.329.000 474 Kecamatan Karanganyar 4.660.000 0 0 0 4.660.000 34 Kecamatan Talun 10.000.500 0 0 0 10.000.500 74 Kecamatan Siwalan 21.300.000 0 0 0 21.300.000 157 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22.225.000 302.775.000 0 0 325.000.000 0 Dinas Kesehatan 69.999.800 0 0 0 69.999.800 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 34.260.500 0 0 0 34.260.500 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.161.993.600 0 0 0 1.161.993.600 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 58.888.000 0 0 0 58.888.000 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 82.046.700 563.642.400 0 0 645.689.100 1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 170.079.800 0 0 0 170.079.800 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 985.811.100 0 0 0 985.811.100 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 49.608.000 0 0 0 49.608.000 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 18.491.000 0 0 0 18.491.000 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 1.358.727.000 0 0 0 1.358.727.000 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 31.659.600 0 0 0 31.659.600 0 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 7.614.000 0 0 0 7.614.000 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 98.712.600 14.609.688.600 0 0 14.708.401.200 19 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 750.750.000 0 0 0 750.750.000 1 Dinas Kelautan dan Perikanan 38.414.000 441.978.000 0 0 480.392.000 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 358.167.000 0 0 0 358.167.000 0 Sekretariat Daerah 372.750.000 0 0 0 372.750.000 0 Sekretariat Daerah 64.034.500 0 0 0 64.034.500 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 51.800.500 0 0 0 51.800.500 0 Kecamatan Kajen 10.432.000 0 0 0 10.432.000 0 Kecamatan Buaran 9.540.200 0 0 0 9.540.200 0 Kecamatan Karanganyar 317.000 21.999.000 0 0 22.316.000 0 Kecamatan Doro 1.998.000 0 0 0 1.998.000 0 Kecamatan Talun 2.500.000 0 0 0 2.500.000 0 Kecamatan Kandangserang 1.727.100 5.711.000 0 0 7.438.100 0 Kecamatan Paninggaran 1.252.000 0 0 0 1.252.000 0 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 12 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Karangdadap 1.359.000 8.646.000 0 0 10.005.000 0 Kecamatan Karanganyar 8.950.000 0 0 0 8.950.000 0 Kecamatan Doro 38.750.000 0 0 0 38.750.000 0 Kecamatan Kedungwuni 7.500.000 722.500.000 0 0 730.000.000 1 Kecamatan Buaran 3.602.690 726.397.310 0 0 730.000.000 1 Kecamatan Doro 8.950.000 0 0 0 8.950.000 0 Kecamatan Paninggaran 15.405.500 0 0 0 15.405.500 0 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 764.702.000 2.973.000 0 0 767.675.000 100 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 67.639.800 0 0 0 67.639.800 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 32.813.000 0 0 0 32.813.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 454.286.400 0 0 0 454.286.400 100 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 70.055.000 0 0 0 70.055.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 44.920.000 0 0 0 44.920.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 55.224.800 0 0 0 55.224.800 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 55.382.000 0 0 0 55.382.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 92.765.000 0 0 0 92.765.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 98.894.000 0 0 0 98.894.000 100 7 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 288.458.900 0 0 0 288.458.900 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 14 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 108.580.000 0 0 0 108.580.000 100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 92.800.000 0 0 0 92.800.000 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 6.000.000 0 0 0 6.000.000 100 Dinas Kelautan dan Perikanan 7.665.000 0 0 0 7.665.000 100 Sekretariat Daerah 130.000.000 0 0 0 130.000.000 100 Sekretariat Daerah 47.189.000 0 0 0 47.189.000 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 25.655.000 0 0 0 25.655.000 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 326.332.600 0 0 0 326.332.600 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 155.250.000 0 0 0 155.250.000 100 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 148.692.500 0 0 0 148.692.500 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 15 Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Kedungwuni 1.916.000 0 0 0 1.916.000 100 Kecamatan Kedungwuni 15.077.000 0 0 0 15.077.000 100 Kecamatan Bojong 14.000.000 0 0 0 14.000.000 100 Kecamatan Doro 23.971.000 0 0 0 23.971.000 100 Kecamatan Siwalan 13.500.000 0 0 0 13.500.000 100 Kecamatan Wiradesa 80.244.300 0 0 0 80.244.300 100 Kecamatan Doro 22.988.000 0 0 0 22.988.000 100 Kecamatan Kedungwuni 41.599.400 0 0 0 41.599.400 100 Kecamatan Karanganyar 9.849.900 0 0 0 9.849.900 100 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 5.000.000 0 0 0 5.000.000 100 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 1.199.900.800 0 0 0 1.199.900.800 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16 I II III IV V PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA GOLONGAN IV/E - - - - - - 6 GOLONGAN IV/D - - - - - - 7 GOLONGAN IV/C - 17 1 - - 8 4 2 - 33 GOLONGAN IV/B - 4 47 2 - 111 19 9 - 241 GOLONGAN IV/A - - 68 61 - 1.328 59 10 42 1.697 JUMLAH GOLONGAN IV - 21 116 63 - 1.447 95 21 42 1.805 GOLONGAN III/D - - 13 269 - 310 313 34 90 1.311 GOLONGAN III/C - - 438 240 33 91 1.020 GOLONGAN III/B - - 921 339 26 322 1.628 GOLONGAN III/A - - - - - 189 72 42 823 1.126 JUMLAH GOLONGAN III - - 13 388 - 1.858 964 135 1.326 4.684 GOLONGAN II/D - - - - - 2 201 22 470 695 GOLONGAN II/C - - - - - 11 35 11 523 580 GOLONGAN II/B - - - - 1 220 224 GOLONGAN II/A - - - - - - - 11 71 82 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 16 236 45 1.284 1.581 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL STAF GOLONGAN ESELON NON ESELON 1 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
Koreksi Anda