Koreksi Pasal 10
PERDA Nomor 3 Tahun 2021 | Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021
Teks Saat Ini
Bupati MENETAPKAN peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2021.
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) % 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
479.807.094.404
339.693.849.261 (140.113.245.143) 29 %
4.1.01 Pajak Daerah
99.085.156.750
77.131.232.673 (21.953.924.077) 22 %
4.1.02 Retribusi Daerah
23.617.263.278
12.861.008.641 (10.756.254.637) 46 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
13.233.176.091
8.728.490.728 (4.504.685.363) 34 %
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
343.871.498.285
240.973.117.219 (102.898.381.066) 30 %
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
1.672.454.743.000
1.650.485.233.316 (21.969.509.684) 1 %
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.542.635.474.000
1.520.185.651.302 (22.449.822.698) 1 %
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
129.819.269.000
130.299.582.014
480.313.014 0 %
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.063.040.000
97.542.753.703
9.479.713.703 11 %
4.3.01 Pendapatan Hibah
9.500.000.000
9.500.000.000 0 0 %
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
78.563.040.000
88.042.753.703
9.479.713.703 12 %
Jumlah Pendapatan
2.240.324.877.404
2.087.721.836.280 (152.603.041.124) 7 % 5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
1.570.597.933.548
1.614.090.376.725
43.492.443.177 3 %
5.1.01 Belanja Pegawai
972.078.412.917
1.007.104.707.945
35.026.295.028 4 %
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
493.160.773.632
523.273.345.451
30.112.571.819 6 %
5.1.05 Belanja Hibah
76.748.797.600
67.183.356.180 (9.565.441.420) 12 %
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
28.609.949.399
16.528.967.149 (12.080.982.250) 42 % LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
1
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang) Sebelum Perubahan Setelah Perubahan (Rp) %
5.2 BELANJA MODAL
297.110.644.353
247.321.585.793 (49.789.058.560) 17 %
5.2.01 Belanja Modal Tanah
23.871.641.000
9.112.538.135 (14.759.102.865) 62 %
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
43.086.125.157
61.015.884.897
17.929.759.740 42 %
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
78.991.133.401
69.363.056.555 (9.628.076.846) 12 %
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
133.571.453.000
101.429.917.229 (32.141.535.771) 24 %
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.590.291.795
6.400.188.977 (11.190.102.818) 64 %
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.000.000.000
5.604.000.000
604.000.000 12 %
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.000.000.000
5.604.000.000
604.000.000 12 %
5.4 BELANJA TRANSFER
383.523.484.503
378.465.633.639 (5.057.850.864) 1 %
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
12.270.242.003
10.453.607.514 (1.816.634.489) 15 %
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
371.253.242.500
368.012.026.125 (3.241.216.375) 1 %
Jumlah Belanja
2.256.232.062.404
2.245.481.596.157 (10.750.466.247) 0 %
Total Surplus/(Defisit) (15.907.185.000) (157.759.759.877) (141.852.574.877) -892 % 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
22.907.185.000
163.759.759.877
140.852.574.877 615 %
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
22.907.185.000
163.759.759.877
140.852.574.877 615 %
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
22.907.185.000
163.759.759.877
140.852.574.877 615 %
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.000.000.000
6.000.000.000 (1.000.000.000) 14 %
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
7.000.000.000
6.000.000.000 (1.000.000.000) 14 % 2
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
292.623.287.801 1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276
221.189.530.473 1.278.733.787.813 201.362.874.052 0 0 1.480.096.661.865 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654 0
685.119.289.939
56.864.231.041 0 0
741.983.520.980 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654 0
685.119.289.939
56.864.231.041 0 0
741.983.520.980 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
289.387.622.801
433.241.283.206
83.440.265.835 0 0
516.681.549.041
219.179.498.477
493.759.960.869
63.052.706.423 0 0
556.812.667.292 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
76.075.686.711
229.254.075.853
24.784.838.098 0 0
254.038.913.951
53.281.508.840
261.338.052.596
33.106.132.403 0 0
294.444.184.999 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
138.351.936.090
117.486.971.000
50.497.836.090 0 0
167.984.807.090
98.897.989.637
138.553.245.911
20.385.408.020 0 0
158.938.653.931 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
74.960.000.000
86.500.236.353
8.157.591.647 0 0
94.657.828.000
67.000.000.000
93.868.662.362
9.561.166.000 0 0
103.429.828.362 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.879.125.000
57.088.660.289 113.709.371.250 0 0
170.798.031.539
1.287.331.996
55.912.062.389
81.293.967.988 0 0
137.206.030.377 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.879.125.000
30.226.218.289
105.220.165.250 0 0
135.446.383.539
1.287.331.996
29.381.972.214
70.778.373.988 0 0
100.160.346.202 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
26.862.442.000
8.489.206.000 0 0
35.351.648.000 0
26.530.090.175
10.515.594.000 0 0
37.045.684.175 1 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.356.540.000
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700
722.700.000
23.280.413.700
36.180.000 0 0
23.316.593.700 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.356.540.000
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700
722.700.000
23.280.413.700
36.180.000 0 0
23.316.593.700 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
13.473.336.900
84.469.100 0 0
13.557.806.000 0
12.487.575.174
43.909.000 0 0
12.531.484.174 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran 0
9.788.830.300 0 0 0
9.788.830.300 0
9.419.910.174 0 0 0
9.419.910.174 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 0
3.684.506.600
84.469.100 0 0
3.768.975.700 0
3.067.665.000
43.909.000 0 0
3.111.574.000 1 05 8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342 0
8.174.485.742
71.879.600 0 0
8.246.365.342 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial 0
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342 0
8.174.485.742
71.879.600 0 0
8.246.365.342 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
18.003.027.328
98.490.585.148
24.387.640.842 0 0
122.878.225.990
9.759.586.853
91.940.396.426
22.079.225.922 0 0
114.019.622.348 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 0
569.189.200 0 0 0
569.189.200 2
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950 0
569.189.200 0 0 0
569.189.200 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800 0
5.809.128.200 0 0 0
5.809.128.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800 0
5.809.128.200 0 0 0
5.809.128.200 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
310.518.360
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000
129.420.000
13.958.753.000
38.384.000 0 0
13.997.137.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
310.518.360
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000
129.420.000
13.958.753.000
38.384.000 0 0
13.997.137.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 0
32.759.200
175.721.700 0 0
208.480.900 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800 0
32.759.200
175.721.700 0 0
208.480.900 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 0
3.761.922.500
57.824.000 0 0
3.819.746.500 3
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800 0
3.761.922.500
57.824.000 0 0
3.819.746.500 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 0
7.087.488.008
232.152.000 0 0
7.319.640.008 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 0
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800 0
7.087.488.008
232.152.000 0 0
7.319.640.008 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 0
6.349.866.474
23.473.000 0 0
6.373.339.474 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624 0
6.349.866.474
23.473.000 0 0
6.373.339.474 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 0
7.782.073.950
890.345.800 0 0
8.672.419.750 4
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 0
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750 0
7.782.073.950
890.345.800 0 0
8.672.419.750 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
2.702.701.100
7.856.394.550
14.915.206.100 0 0
22.771.600.650
1.616.949.000
7.581.541.890
16.414.206.100 0 0
23.995.747.990 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200 0
1.295.416.600
16.224.288.600 0 0
17.519.705.200 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
2.702.701.100
6.757.681.950
305.517.500 0 0
7.063.199.450
1.616.949.000
6.286.125.290
189.917.500 0 0
6.476.042.790 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522 0
7.959.974.700
2.760.539.822 0 0
10.720.514.522 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522 0
7.959.974.700
2.760.539.822 0 0
10.720.514.522 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
11.179.347.868
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400
6.332.487.853
12.980.524.900
972.170.000 0 0
13.952.694.900 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
11.179.347.868
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400
6.332.487.853
12.980.524.900
972.170.000 0 0
13.952.694.900 5
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
2.010.460.000
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500
880.230.000
6.157.895.500
429.140.000 0 0
6.587.035.500 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2.010.460.000
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500
880.230.000
6.157.895.500
429.140.000 0 0
6.587.035.500 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.800.000.000
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950
800.500.000
7.461.444.460
35.269.500 0 0
7.496.713.960 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1.800.000.000
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950
800.500.000
7.461.444.460
35.269.500 0 0
7.496.713.960 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
135.748.100 0 0 0
135.748.100 0
112.730.100 0 0 0
112.730.100 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0
135.748.100 0 0 0
135.748.100 0
112.730.100 0 0 0
112.730.100 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
65.520.600 0 0 0
65.520.600 0
65.450.600 0 0 0
65.450.600 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika 0
65.520.600 0 0 0
65.520.600 0
65.450.600 0 0 0
65.450.600 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 0
261.876.000 0 0 0
261.876.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000 0
261.876.000 0 0 0
261.876.000 6
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744 0
3.937.580.744
50.000.000 0 0
3.987.580.744 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744 0
3.937.580.744
50.000.000 0 0
3.987.580.744 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
90.000.000 0 0 0
90.000.000 0
70.197.000 0 0 0
70.197.000 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0
90.000.000 0 0 0
90.000.000 0
70.197.000 0 0 0
70.197.000 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
465.489.700
14.714.526.700
8.985.061.080 0 0
23.699.587.780
435.457.738
15.907.322.980
10.338.042.635 0 0
26.245.365.615 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
465.489.700
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700
435.457.738
6.398.814.200
631.162.000 0 0
7.029.976.200 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
465.489.700
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700
435.457.738
6.398.814.200
631.162.000 0 0
7.029.976.200 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 0
1.029.034.680
32.411.000 0 0
1.061.445.680 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 0
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680 0
1.029.034.680
32.411.000 0 0
1.061.445.680 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 0
7.661.282.300
163.200 0 0
7.661.445.500 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 0
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100 0
7.661.282.300
163.200 0 0
7.661.445.500 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 0
343.664.500
1.092.650.000 0 0
1.436.314.500 7
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700 0
343.664.500
1.092.650.000 0 0
1.436.314.500 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 0
365.356.000
8.581.656.435 0 0
8.947.012.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 0
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000 0
365.356.000
8.581.656.435 0 0
8.947.012.435 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0
111.322.600 0 0 0
111.322.600 0
109.171.300 0 0 0
109.171.300 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 0
111.322.600 0 0 0
111.322.600 0
109.171.300 0 0 0
109.171.300 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 0
102.156.081.040
5.534.817.800 0 0
107.690.898.840 0
89.774.821.240
4.068.037.370 0 0
93.842.858.610 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 0
38.409.570.390
2.764.171.370 0 0
41.173.741.760 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah 0
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640 0
38.409.570.390
2.764.171.370 0 0
41.173.741.760 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 0
51.365.250.850
1.303.866.000 0 0
52.669.116.850 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD 0
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200 0
51.365.250.850
1.303.866.000 0 0
52.669.116.850 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
1.929.233.072.575
71.428.661.919
1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503
461.909.935.122 1.856.337.261.216
65.765.372.774
3.057.222.700 5.604.000.000 378.465.633.639
452.892.229.113 5 01 PERENCANAAN 0
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 0
8.476.966.817
135.076.000 0 0
8.612.042.817 8
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197 0
8.476.966.817
135.076.000 0 0
8.612.042.817 5 02 KEUANGAN
1.929.233.072.575
51.629.640.822
1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503
441.928.733.025 1.856.337.261.216
48.876.050.391
2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639
435.827.715.730 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.929.233.072.575
51.629.640.822
1.775.607.700
5.000.000.000
383.523.484.503
441.928.733.025
1.856.337.261.216
48.876.050.391
2.882.031.700
5.604.000.000
378.465.633.639
435.827.715.730 5 03 KEPEGAWAIAN 0
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 0
7.966.167.566
40.115.000 0 0
8.006.282.566 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900 0
7.966.167.566
40.115.000 0 0
8.006.282.566 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0
16.388.000 0 0 0
16.388.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 0
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0
16.388.000 0 0 0
16.388.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0
667.276.000 0 0 0
667.276.000 0
429.800.000 0 0 0
429.800.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 0
98.894.000 0 0 0
98.894.000 0
91.767.000 0 0 0
91.767.000 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan 0
568.382.000 0 0 0
568.382.000 0
338.033.000 0 0 0
338.033.000 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 0
8.045.837.008
63.085.000 0 0
8.108.922.008 9
KABUPATEN PEKALONGAN RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Pendapatan Belanja Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 0
8.045.837.008
63.085.000 0 0
8.108.922.008 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat 0
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008 0
8.045.837.008
63.085.000 0 0
8.108.922.008 7
UNSUR KEWILAYAHAN 0
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 0
58.232.050.384
6.353.098.114 0 0
64.585.148.498 7 01 KECAMATAN 0
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288 0
58.232.050.384
6.353.098.114 0 0
64.585.148.498 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen 0
4.266.732.990
774.419.000 0 0
5.041.151.990 0
4.013.162.290
384.256.000 0 0
4.397.418.290 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi 0
3.978.901.348
776.165.900 0 0
4.755.067.248 0
3.838.616.848
632.054.900 0 0
4.470.671.748 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa 0
7.691.055.380
3.677.395.200 0 0
11.368.450.580 0
7.256.171.080
2.316.844.100 0 0
9.573.015.180 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni 0
7.012.738.580
2.186.698.000 0 0
9.199.436.580 0
6.633.321.780
1.280.222.600 0 0
7.913.544.380 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran 0
5.017.437.490
2.294.712.924 0 0
7.312.150.414 0
4.748.499.000
1.387.179.614 0 0
6.135.678.614 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto 0
2.653.009.494 0 0 0
2.653.009.494 0
2.353.609.892
14.760.900 0 0
2.368.370.792 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong 0
2.927.038.600
33.050.000 0 0
2.960.088.600 0
2.821.840.800
33.183.000 0 0
2.855.023.800 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo 0
2.385.478.500 0 0 0
2.385.478.500 0
2.289.561.100 0 0 0
2.289.561.100 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar 0
2.330.756.006
41.213.000 0 0
2.371.969.006 0
2.253.034.806
42.333.000 0 0
2.295.367.806 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro 0
2.371.323.300 0 0 0
2.371.323.300 0
2.257.787.300 0 0 0
2.257.787.300 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun 0
2.069.815.280
25.008.000 0 0
2.094.823.280 0
1.898.666.738
21.327.000 0 0
1.919.993.738 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang 0
1.947.525.370 0 0 0
1.947.525.370 0
1.887.695.570 0 0 0
1.887.695.570 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang 0
2.117.634.340
5.711.000 0 0
2.123.345.340 0
2.057.285.340
3.408.000 0 0
2.060.693.340 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran 0
2.342.999.900
35.000.000 0 0
2.377.999.900 0
2.219.333.400
35.000.000 0 0
2.254.333.400 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi 0
3.121.054.300
10.745.000 0 0
3.131.799.300 0
2.903.520.514
10.745.000 0 0
2.914.265.514 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono 0
2.068.932.636
73.105.000 0 0
2.142.037.636 0
1.985.470.436
87.362.000 0 0
2.072.832.436 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto 0
2.280.608.750
42.064.000 0 0
2.322.672.750 0
2.159.360.650
41.842.000 0 0
2.201.202.650 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan 0
2.756.282.000
5.119.000 0 0
2.761.401.000 0
2.636.505.840
20.538.000 0 0
2.657.043.840 10
NO. URUT NAMA OPD HALAMAN 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 2 Dinas Kesehatan 29 3 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 55 4 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 60 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 65 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 85 7 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 111 8 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 120 9 Dinas Sosial 128 10 Dinas PMD, PPPA dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 140 11 Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian 171 12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 187 13 Dinas Perhubungan 195 14 Dinas Komunikasi Dan Informasi 206 15 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 219 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja 237 17 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata 253 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 263 19 Dinas Kelautan Dan Perikanan 271 20 Sekretariat Daerah 282 21 Sekretariat DPRD 299 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan 309 23 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 319 24 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan 339 25 Inspektorat 350 26 Kecamatan Kajen 364 27 Kecamatan Sragi 374 28 Kecamatan Wiradesa 383 29 Kecamatan Kedungwuni 393 30 Kecamatan Buaran 404 31 Kecamatan Tirto 414 32 Kecamatan Bojong 423 33 Kecamatan Wonopringgo 432 34 Kecamatan Karanganyar 445 35 Kecamatan Doro 455 36 Kecamatan Talun 468 37 Kecamatan Lebakbarang 479 38 Kecamatan Kandangserang 492 39 Kecamatan Paninggaran 500 40 Kecamatan Kesesi 509 41 Kecamatan Petungkriyono 519 42 Kecamatan Wonokerto 528 43 Kecamatan Siwalan 537 44 Kecamatan Karangdadap 547 45 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 558 DAFTAR HALAMAN LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
720.934.775.654
741.983.520.980
21.048.745.326 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
183.559.547.600
180.547.770.403 (3.011.777.197) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
112.341.843.000
118.782.502.503
6.440.659.503 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
3.074.036.000
2.121.036.000 (953.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.460.000.000
1.110.000.000 (350.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 0 (140.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.320.000.000
1.110.000.000 (210.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.614.036.000
1.011.036.000 (603.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.614.036.000
1.011.036.000 (603.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
120.000.000
125.000.000
5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
120.000.000
125.000.000
5.000.000 1 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
120.000.000
125.000.000
5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0
188.800.000
188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0
188.800.000
188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
188.800.000
188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.609.000.000
1.958.400.000
349.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
436.000.000
378.000.000 (58.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 0 (90.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
346.000.000
378.000.000
32.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
1.173.000.000
1.580.400.000
407.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.173.000.000
1.580.400.000
407.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
2.327.625.000
19.983.424.000
17.655.799.000 2
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
640.000.000
600.000.000 (40.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 0 (140.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah
500.000.000
600.000.000
100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
1.687.625.000
19.383.424.000
17.695.799.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.687.625.000
19.383.424.000
17.695.799.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
475.500.000
2.937.150.000
2.461.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
463.520.000
311.000.000 (152.520.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
463.520.000
216.000.000 (247.520.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 05 Belanja Hibah 0
95.000.000
95.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
11.980.000
2.626.150.000
2.614.170.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.980.000
2.626.150.000
2.614.170.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
427.800.000
1.523.550.000
1.095.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
416.040.000 0 (416.040.000) 3
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
416.040.000 0 (416.040.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL
11.760.000
1.523.550.000
1.511.790.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
11.760.000
1.523.550.000
1.511.790.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23.293.599.000
1.815.000.000 (21.478.599.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
1.157.100.000 0 (1.157.100.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.157.100.000 0 (1.157.100.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
22.136.499.000
1.815.000.000 (20.321.499.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
311.346.000 0 (311.346.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.825.153.000
1.815.000.000 (20.010.153.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
1.090.000.000 0 (1.090.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
1.090.000.000 0 (1.090.000.000) 4
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.090.000.000 0 (1.090.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
100.000.000
50.000.000 (50.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI 0
50.000.000
50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai 0
2.900.000
2.900.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
2.100.000
2.100.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 1 05 Belanja Hibah 0
45.000.000
45.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL
100.000.000 0 (100.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
100.000.000 0 (100.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
78.563.040.000
87.036.887.303
8.473.847.303 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
60.287.912.778
71.714.679.762
11.426.766.984 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 01 Belanja Pegawai
14.483.390.833
20.720.420.300
6.237.029.467 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.804.521.945
50.994.259.462
5.189.737.517 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 BELANJA MODAL
18.275.127.222
15.322.207.541 (2.952.919.681) 5
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.316.022.827
10.561.855.764
8.245.832.937 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
15.959.104.395
4.760.351.777 (11.198.752.618) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0
315.000.000
315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 5 2 BELANJA MODAL 0
315.000.000
315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
315.000.000
315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
325.000.000
220.964.800 (104.035.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI
325.000.000
220.964.800 (104.035.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
7.500.000 (1.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
316.000.000
213.464.800 (102.535.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
686.243.000
249.510.400 (436.732.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI
686.243.000
249.510.400 (436.732.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 01 Belanja Pegawai
6.300.000
6.300.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
679.943.000
243.210.400 (436.732.600) 6
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
250.000.000
257.780.000
7.780.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI
162.350.000
170.330.000
7.980.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 01 Belanja Pegawai
10.000.000
4.500.000 (5.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.350.000
165.830.000
13.480.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 BELANJA MODAL
87.650.000
87.450.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
87.650.000
87.450.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
19.916.298.300
15.042.912.600 (4.873.385.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
413.025.000
363.125.000 (49.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
413.025.000
363.125.000 (49.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.600.000
1.600.000 (1.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.425.000
41.525.000 (48.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
320.000.000
320.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0
250.000.000
250.000.000 7
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI 0
250.000.000
250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai 0
400.000
400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
24.600.000
24.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 5 1 05 Belanja Hibah 0
225.000.000
225.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.074.550.000
878.350.000 (196.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
303.397.500
54.093.500 (249.304.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.997.500
51.693.500
696.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 1 05 Belanja Hibah
250.000.000 0 (250.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL
771.152.500
824.256.500
53.104.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
771.152.500
824.256.500
53.104.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
9.849.812.000
522.000.000 (9.327.812.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
9.770.155.600
522.000.000 (9.248.155.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai
24.000.000 0 (24.000.000) 8
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.746.155.600
522.000.000 (9.224.155.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL
79.656.400 0 (79.656.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
79.656.400 0 (79.656.400) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.197.000.000
7.908.762.000
6.711.762.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
1.197.000.000
502.992.000 (694.008.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai
4.400.000
28.000.000
23.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
620.100.000
142.492.000 (477.608.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 1 05 Belanja Hibah
572.500.000
332.500.000 (240.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL 0
7.405.770.000
7.405.770.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
7.405.770.000
7.405.770.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
458.000.000
822.600.000
364.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
458.000.000
42.600.000 (415.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai
1.300.000
400.000 (900.000) 9
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
456.700.000
42.200.000 (414.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL 0
780.000.000
780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
780.000.000
780.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
221.000.000
220.600.000 (400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
221.000.000
20.600.000 (200.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.600.000
20.200.000 (200.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 2 BELANJA MODAL 0
200.000.000
200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
200.000.000
200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
221.000.000
1.505.600.000
1.284.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
221.000.000
20.600.000 (200.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.600.000
20.200.000 (200.400.000) 10
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 2 BELANJA MODAL 0
1.485.000.000
1.485.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
1.485.000.000
1.485.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0
167.000.000
167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL 0
167.000.000
167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
167.000.000
167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0
100.000.000
100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI 0
6.154.000
6.154.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 01 Belanja Pegawai 0
400.000
400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
5.754.000
5.754.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 2 BELANJA MODAL 0
93.846.000
93.846.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
93.846.000
93.846.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
325.000.000 0 (325.000.000) 11
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 BELANJA OPERASI
22.225.000 0 (22.225.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.225.000 0 (22.225.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 BELANJA MODAL
302.775.000 0 (302.775.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
302.775.000 0 (302.775.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4.677.521.400
360.620.700 (4.316.900.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI
4.677.521.400
341.620.700 (4.335.900.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 01 Belanja Pegawai
14.100.000
9.450.000 (4.650.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
171.988.200
57.687.500 (114.300.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.491.433.200
274.483.200 (4.216.950.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 BELANJA MODAL 0
19.000.000
19.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
19.000.000
19.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.056.190.000
1.279.990.000
223.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
23.543.000
161.899.000
138.356.000 12
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.600.000
400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.343.000
43.299.000
20.956.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 1 05 Belanja Hibah 0
117.000.000
117.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL
1.032.647.000
1.118.091.000
85.444.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
517.297.000
1.117.282.500
599.985.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
515.350.000 0 (515.350.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
808.500
808.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
299.999.900
275.974.900 (24.025.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI
299.999.900
275.974.900 (24.025.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
2.700.000 (2.700.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
294.599.900
273.274.900 (21.325.000) 13
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
123.200.000
89.840.000 (33.360.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI
123.200.000
89.840.000 (33.360.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000 0 (1.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.700.000
39.840.000 (6.860.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 5 1 05 Belanja Hibah
75.000.000
50.000.000 (25.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0
260.000.000
260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 5 2 BELANJA MODAL 0
260.000.000
260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
260.000.000
260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0
38.450.000
38.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 5 2 BELANJA MODAL 0
38.450.000
38.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 0
38.450.000
38.450.000 14
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43.614.051.100
40.942.458.100 (2.671.593.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
12.327.677.000
10.491.277.000 (1.836.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.327.677.000
10.491.277.000 (1.836.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
56.800.000
56.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
290.877.000
564.477.000
273.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
11.980.000.000
9.870.000.000 (2.110.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.769.414.400
1.385.014.400 (384.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.722.414.400
1.165.014.400 (557.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.400.000
6.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.014.400
138.614.400
57.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.635.000.000
1.020.000.000 (615.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
47.000.000
220.000.000
173.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
47.000.000
220.000.000
173.000.000 15
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3.426.400.800
4.369.090.800
942.690.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.426.400.800
4.369.090.800
942.690.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
14.000.000
13.600.000 (400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.400.800
1.013.092.300
857.691.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 5 1 05 Belanja Hibah
3.257.000.000
3.342.398.500
85.398.500 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.190.090.000
121.000.000 (1.069.090.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
970.090.000
121.000.000 (849.090.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
8.800.000 0 (8.800.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
961.290.000
121.000.000 (840.290.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 BELANJA MODAL
220.000.000 0 (220.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
220.000.000 0 (220.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
240.000.000
189.800.000 (50.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
240.000.000
189.800.000 (50.200.000) 16
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000
400.000 (1.600.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000
14.400.000
1.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 5 1 05 Belanja Hibah
225.000.000
175.000.000 (50.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD
222.072.000
121.872.000 (100.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
222.072.000
121.872.000 (100.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.072.000
1.872.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 5 1 05 Belanja Hibah
220.000.000
120.000.000 (100.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24.129.196.900
23.968.516.900 (160.680.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
24.129.196.900
23.968.516.900 (160.680.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
3.600.000
1.200.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.596.900
24.796.900 (37.800.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 5 1 05 Belanja Hibah
24.064.200.000
23.940.120.000 (124.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
140.000.000
139.800.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
140.000.000
139.800.000 (200.000) 17
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai
550.000
400.000 (150.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.450.000
5.400.000 (50.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah
134.000.000
134.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000
30.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
30.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.200.000
28.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000
126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI
139.200.000
126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.200.000
126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.687.355.200
5.779.897.200 (1.907.458.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.498.308.000
5.679.350.000 (1.818.958.000) 18
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.498.308.000
5.679.350.000 (1.818.958.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 01 Belanja Pegawai 0
1.500.000
1.500.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.998.308.000
4.027.850.000
29.542.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah
3.500.000.000
1.650.000.000 (1.850.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
189.047.200
100.547.200 (88.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 BELANJA OPERASI
189.047.200
100.547.200 (88.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.047.200
11.147.200 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
177.000.000
89.400.000 (87.600.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
26.812.916.000
26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 00 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000
26.812.016.000 (900.000) 19
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000
26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.812.916.000
26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.000.000
5.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.207.916.000
26.207.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
600.000.000
600.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
75.000.000
74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000
74.025.000 (975.000) 20
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000
74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000
74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.400.000
70.425.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
510.487.312.054
534.549.709.577
24.062.397.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.441.800
8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.441.800
8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.441.800
8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.041.800
6.195.800 (846.000) 21
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
509.103.580.054
532.967.223.577
23.863.643.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
506.994.980.354
530.868.518.877
23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
506.994.980.354
530.868.518.877
23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
506.994.980.354
530.868.518.877
23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.740.600.000
1.730.705.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.740.600.000
1.730.705.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
544.200.000
544.200.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.196.400.000
1.186.505.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
367.999.700
367.999.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
367.999.700
367.999.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
271.800.000
271.800.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.199.700
96.199.700 0 22
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.920.000 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
9.920.000 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.920.000 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
281.499.000
241.419.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
81.499.000
81.499.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
81.499.000
81.499.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.899.000
80.899.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000
159.920.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
159.920.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.500.000
155.420.000 (40.080.000) 23
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
75.000.000
274.800.000
199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
75.000.000
274.800.000
199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 0 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 0 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
74.800.000
274.800.000
200.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
73.350.000
274.800.000
201.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.450.000 0 (1.450.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
904.871.200
904.671.200 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
707.501.200
707.501.200 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
707.501.200
707.501.200 0 24
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
12.600.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
694.901.200
694.901.200 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
197.370.000
197.170.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
197.370.000
197.170.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.900.000
1.900.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.470.000
195.270.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
103.000.000
153.000.000
50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
63.000.000
63.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.000.000
63.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.000.000
63.000.000 0 25
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000
90.000.000
50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
90.000.000
50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
1.200.000
600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.400.000
88.800.000
49.400.000 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
370.000.000
261.876.000 (108.124.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
75.000.000
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
75.000.000
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
4.200.000
600.000 26
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.400.000
69.288.000 (2.112.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
120.000.000
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
120.000.000
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
175.000.000
74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
175.000.000
74.138.000 (100.862.000) 27
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya
175.000.000
74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000
74.138.000 (862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.500.000
69.638.000 (862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
100.000.000 0 (100.000.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
100.000.000 0 (100.000.000) Jumlah Belanja
721.304.775.654
742.245.396.980
20.940.621.326 Total Surplus/(Defisit) (721.304.775.654) (742.245.396.980) (20.940.621.326) 0 00 1.01.2.22.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 28
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
76.075.686.711
53.281.508.840 (22.794.177.871) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
832.376.050
92.417.850 (739.958.200) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
75.243.310.661
53.189.090.990 (22.054.219.671) Jumlah Pendapatan
76.075.686.711
53.281.508.840 (22.794.177.871) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
254.038.913.951
294.444.184.999
40.405.271.048 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
98.946.147.494
148.993.276.591
50.047.129.097 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
28.664.423.850
40.359.531.200
11.695.107.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas
450.000.650
7.000.000.000
6.549.999.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
310.000 0 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.000 0 (310.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
449.690.650
7.000.000.000
6.550.309.350 Perda No. 16 Tahun 2017 Permendagri No. 79 Tahun 2018 29
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
449.690.650
7.000.000.000
6.550.309.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.390.068.000 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
1.390.068.000 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.390.068.000 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
7.000.000.000 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
7.000.000.000 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.000.000.000 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.120.941.000
138.328.000 (982.613.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.099.935.000
123.086.000 (976.849.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000
6.750.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.127.000
116.336.000 (791.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 05 Belanja Hibah
976.058.000 0 (976.058.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
21.006.000
15.242.000 (5.764.000) 30
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.006.000
15.242.000 (5.764.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.713.810.000
7.781.849.600
5.068.039.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
2.223.104.000
2.276.026.000
52.922.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
8.300.000
4.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.504.000
67.726.000
48.222.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 1 05 Belanja Hibah
2.200.000.000
2.200.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL
490.706.000
5.505.823.600
5.015.117.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
490.706.000
2.556.758.250
2.066.052.250 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
2.949.065.350
2.949.065.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.988.218.000
11.405.102.455
7.416.884.455 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
20.757.728
260.228.078
239.470.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.757.728
260.228.078
239.470.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
3.967.460.272
11.144.874.377
7.177.414.105 31
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.411.532.922
11.144.040.377
9.732.507.455 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.050.000 0 (4.050.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.551.877.350
834.000 (2.551.043.350) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.838.076.200
2.829.776.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
2.838.076.200
2.829.776.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
9.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.828.676.200
2.820.376.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.963.310.000
11.030.995.945
2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
8.944.342.000
11.012.027.945
2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
16.000.000
16.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.928.342.000
10.996.027.945
2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL
18.968.000
18.968.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.968.000
18.968.000 0 32
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
200.000.000
173.479.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
173.479.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 01 Belanja Pegawai
3.450.000
3.450.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
196.550.000
170.029.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.161.983.944
108.539.501.691
38.377.517.747 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
59.310.000
38.060.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
59.310.000
38.060.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.710.000
34.460.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.436.395.000
4.426.685.000 (9.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.436.395.000
4.426.685.000 (9.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.436.395.000
4.426.685.000 (9.710.000) 33
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700
310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
497.779.700
310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
497.779.700
310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000
62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
62.135.000
62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.135.000
62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000
59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
59.900.000
59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.900.000
59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
44.559.900
44.559.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
36.933.500
44.559.900
7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.933.500
44.559.900
7.626.400 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 BELANJA MODAL
7.626.400 0 (7.626.400) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.626.400 0 (7.626.400) 34
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000
40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000
15.230.000 (4.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
19.450.000
15.230.000 (4.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.450.000
15.230.000 (4.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
15.024.000
10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.024.000
10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.024.000
10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100.000.000
65.828.000 (34.172.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
65.828.000 (34.172.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
65.828.000 (34.172.000) 35
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
80.000.000
61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000
61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0
1.587.855.000
1.587.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI 0
1.581.722.500
1.581.722.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 01 Belanja Pegawai 0
13.200.000
13.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
1.568.522.500
1.568.522.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 BELANJA MODAL 0
6.132.500
6.132.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
6.132.500
6.132.500 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
980.624.000
980.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
974.168.000
974.168.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai
6.400.000
6.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
967.768.000
967.768.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
6.456.000
6.456.000 0 36
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.456.000
6.456.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15.072.000
11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
15.072.000
11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.072.000
11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
791.597.100
632.377.100 (159.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
791.597.100
632.377.100 (159.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
12.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
388.997.100
250.777.100 (138.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
390.000.000
369.000.000 (21.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
50.000.000
35.000.000 (15.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
35.000.000 (15.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
35.000.000 (15.000.000) 37
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19.999.900
17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
19.999.900
17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.999.900
17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
104.000.000
73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI
104.000.000
73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.000.000
73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40.695.600
20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 BELANJA OPERASI
40.695.600
20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.695.600
20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
340.961.400
109.585.400 (231.376.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
339.005.400
109.585.400 (229.420.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
10.800.000 (1.800.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.405.400
98.785.400 (227.620.000) 38
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 BELANJA MODAL
1.956.000 0 (1.956.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.956.000 0 (1.956.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
299.999.800
233.186.800 (66.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI
285.755.800
223.942.800 (61.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.755.800
223.942.800 (61.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL
14.244.000
9.244.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.244.000
9.244.000 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.447.493.644
41.881.384.626
37.433.890.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
4.447.493.644
41.881.384.626
37.433.890.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
30.000.000
19.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.436.693.644
41.851.384.626
37.414.690.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
37.700.000.000
37.977.726.465
277.726.465 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI
37.700.000.000
37.977.726.465
277.726.465 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.700.000.000
37.977.726.465
277.726.465 39
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
17.910.130.000
17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 BELANJA OPERASI
17.910.130.000
17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.910.130.000
17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
172.679.900
158.556.900 (14.123.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 BELANJA OPERASI
172.679.900
158.556.900 (14.123.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
8.650.000 (350.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.679.900
149.906.900 (13.773.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.874.177.000
1.774.177.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
1.861.099.000
1.774.177.000 (86.922.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.861.099.000
1.774.177.000 (86.922.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 BELANJA MODAL
13.078.000 0 (13.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.078.000 0 (13.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
69.999.800
60.399.800 (9.600.000) 40
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
69.999.800
60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
69.999.800
60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.399.800
56.799.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
49.739.900
33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
49.739.900
33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
49.739.900
33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.739.900
33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
200.000.000
152.596.000 (47.404.000) 41
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.000.000
143.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
556.993.000
540.828.000 (16.165.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000
9.322.000 (4.888.000) 42
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000
9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.210.000
9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.210.000
9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000
5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000
5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
5.379.000 (4.621.000) 43
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000
15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000
15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.600.000
10.440.000 (4.160.000) 44
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000
4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000
4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000
4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000
4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 00 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
505.783.000
505.783.000 0 45
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
505.783.000
505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
505.783.000
505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
505.783.000
505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
534.970.000
326.125.000 (208.845.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.970.000
22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
29.970.000
22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.970.000
22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.970.000
22.203.000 (7.767.000) 46
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.000.000
292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
470.000.000
292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
470.000.000
292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
470.000.000
292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000
11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
35.000.000
11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000
11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
11.922.000 (23.078.000) 47
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
153.800.803.457
144.431.359.408 (9.369.444.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.515.100
39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.515.100
39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.515.100
39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.315.100
32.177.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
82.484.444.200
81.934.998.200 (549.446.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.615.309.000
81.066.709.000 (548.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
81.615.309.000
81.066.709.000 (548.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
81.615.309.000
81.066.709.000 (548.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
869.135.200
868.289.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
869.135.200
868.289.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
370.440.000
370.440.000 0 48
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
498.695.200
497.849.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
273.717.300
200.717.300 (73.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.999.000
19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.999.000
19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.999.000
19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.042.000
14.042.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
763.000
763.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
763.000
763.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
13.279.000
13.279.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.279.000
13.279.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29.700.000
29.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.183.000
23.183.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.183.000
23.183.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
6.517.000
6.517.000 0 49
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.517.000
6.517.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.976.300
29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.976.300
29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.976.300
29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000
20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000
12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000
12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
75.000.000 (25.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
75.000.000 (25.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000
75.000.000 (25.000.000) 50
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
936.300.000
935.400.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
464.400.000
464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
464.400.000
464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
464.400.000
464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471.900.000
471.000.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
471.900.000
471.000.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
461.100.000
460.200.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
172.516.200
242.516.200
70.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.495.000
32.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.495.000
32.495.000 0 51
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.495.000
32.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
77.871.500
77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
77.871.500
77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.871.500
77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.988.900
89.988.900
75.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.988.900
89.988.900
75.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0
550.000
550.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.988.900
89.438.900
74.450.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
30.000.000 0 52
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.160.800
12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
17.160.800
12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.160.800
12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
69.888.310.657
61.078.350.608 (8.809.960.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
69.888.310.657
61.078.350.608 (8.809.960.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
58.504.527.881
51.698.754.682 (6.805.773.199) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
37.670.653.370
33.851.827.219 (3.818.826.151) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.833.874.511
17.846.927.463 (2.986.947.048) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
11.383.782.776
9.379.595.926 (2.004.186.850) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.719.441.131
4.738.109.926 (981.331.205) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.429.162.645
4.469.886.000 (959.276.645) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
235.179.000
171.600.000 (63.579.000) Jumlah Belanja
254.038.913.951
294.444.184.999
40.405.271.048 53
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01 Dinas Kesehatan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (177.963.227.240) (241.162.676.159) (63.199.448.919) 0 00 1.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 54
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
138.351.936.090
98.897.989.637 (39.453.946.453) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
138.351.936.090
98.897.989.637 (39.453.946.453) Jumlah Pendapatan
138.351.936.090
98.897.989.637 (39.453.946.453) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
167.984.807.090
158.938.653.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6.030.000.000
6.030.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.030.000.000
6.030.000.000 0 Permendagri No. 79 Tahun 2018 55
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6.030.000.000 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
6.030.000.000 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.030.000.000 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
700.000.000
700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 0
700.000.000
700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
700.000.000
700.000.000 56
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
5.330.000.000
5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 0
5.330.000.000
5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
5.330.000.000
5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
161.954.807.090
152.908.653.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.602.871.000
23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.602.871.000
23.602.871.000 0 57
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.602.871.000
23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
23.602.871.000
23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
138.351.936.090
129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
138.351.936.090
129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
93.884.100.000
114.950.374.911
21.066.274.911 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
38.235.000.000
45.575.000.000
7.340.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.649.100.000
69.375.374.911
13.726.274.911 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
44.467.836.090
14.355.408.020 (30.112.428.070) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah
16.600.000.000
6.600.000.000 (10.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.800.000.000
5.350.703.100
550.703.100 58
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
22.817.836.090
1.553.854.920 (21.263.981.170) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
250.000.000
750.850.000
500.850.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
100.000.000
100.000.000 Jumlah Belanja
167.984.807.090
158.938.653.931 (9.046.153.159) Total Surplus/(Defisit) (29.632.871.000) (60.040.664.294) (30.407.793.294) 0 00 1.02.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 59
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74.960.000.000
67.000.000.000 (7.960.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
74.960.000.000
67.000.000.000 (7.960.000.000) Jumlah Pendapatan
74.960.000.000
67.000.000.000 (7.960.000.000) 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
94.657.828.000
103.429.828.362
8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.673.200.000
4.673.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.673.200.000
4.673.200.000 0 Permendagri No. 79 Tahun 2018 60
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
4.673.200.000 0 (4.673.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
37.874.353 0 (37.874.353) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.874.353 0 (37.874.353) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
4.635.325.647 0 (4.635.325.647) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.635.325.647 0 (4.635.325.647) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
1.264.200.000
1.264.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL 0
1.264.200.000
1.264.200.000 61
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
1.264.200.000
1.264.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
3.409.000.000
3.409.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL 0
3.409.000.000
3.409.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
3.409.000.000
3.409.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
89.984.628.000
98.756.628.362
8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.024.628.000
14.924.628.000 (100.000.000) 62
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.024.628.000
14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.024.628.000
14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.024.628.000
14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
74.960.000.000
83.832.000.362
8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
74.960.000.000
83.832.000.362
8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
71.437.734.000
78.944.034.362
7.506.300.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
31.240.561.200
41.910.034.362
10.669.473.162 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.197.172.800
37.034.000.000 (3.163.172.800) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
3.522.266.000
4.887.966.000
1.365.700.000 63
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.0.00.0.00.03 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.322.266.000
4.687.966.000
1.365.700.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
200.000.000
200.000.000 0 Jumlah Belanja
94.657.828.000
103.429.828.362
8.772.000.362 Total Surplus/(Defisit) (19.697.828.000) (36.429.828.362) (16.732.000.362) 0 00 1.02.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 64
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.879.125.000
1.287.331.996 (591.793.004) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.871.125.000
1.159.125.000 (712.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
8.000.000
128.206.996
120.206.996 Jumlah Pendapatan
1.879.125.000
1.287.331.996 (591.793.004) 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
135.446.383.539
100.160.346.202 (35.286.037.337) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
23.952.985.000
22.847.470.000 (1.105.515.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
13.970.985.000
13.012.077.000 (958.908.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
192.985.000
191.649.000 (1.336.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
192.985.000
191.649.000 (1.336.000) Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 65
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.300.000
2.300.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.685.000
189.349.000 (1.336.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
7.494.000.000
7.543.000.000
49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
7.494.000.000
7.543.000.000
49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
7.494.000.000
7.543.000.000
49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir
1.227.000.000
823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
1.227.000.000
823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.227.000.000
823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
2.080.000.000
2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 BELANJA MODAL
2.080.000.000
2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.080.000.000
2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.277.000.000
1.272.900.000 (4.100.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 BELANJA MODAL
1.277.000.000
1.272.900.000 (4.100.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.277.000.000
1.272.900.000 (4.100.000) 66
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
250.000.000
245.624.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000
245.624.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
249.600.000
245.224.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
1.250.000.000
663.391.000 (586.609.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 BELANJA OPERASI
677.699.000
663.391.000 (14.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
677.299.000
662.991.000 (14.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 BELANJA MODAL
572.301.000 0 (572.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
572.301.000 0 (572.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000
194.013.000 (5.987.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
194.013.000 (5.987.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 01 Belanja Pegawai
9.050.000
8.300.000 (750.000) 67
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.950.000
185.713.000 (5.237.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9.982.000.000
9.835.393.000 (146.607.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
3.496.000.000
3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
3.496.000.000
3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.496.000.000
3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2.238.000.000
2.166.594.000 (71.406.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
283.198.000
226.870.000 (56.328.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
283.198.000
226.870.000 (56.328.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
1.954.802.000
1.939.724.000 (15.078.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.924.200
9.798.000 (11.126.200) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.933.877.800
1.929.926.000 (3.951.800) 68
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3.400.000.000
3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL
3.400.000.000
3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.400.000.000
3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
375.000.000
374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 BELANJA MODAL
375.000.000
374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
375.000.000
374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
473.000.000
402.699.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI
473.000.000
402.699.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.800.000
401.499.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
7.134.561.900
8.818.186.900
1.683.625.000 69
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
7.134.561.900
8.818.186.900
1.683.625.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
94.147.000
93.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
94.147.000
93.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.147.000
92.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1.200.414.900
1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
1.200.414.900
1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.200.414.900
1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
5.840.000.000
7.526.425.000
1.686.425.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
5.840.000.000
7.526.425.000
1.686.425.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.840.000.000
7.526.425.000
1.686.425.000 70
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
1.123.801.201
682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
1.123.801.201
682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
92.527.900
300.000.000
207.472.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
92.527.900
300.000.000
207.472.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000
2.100.000
1.100.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.527.900
297.900.000
206.372.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
645.689.100 0 (645.689.100) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
82.046.700 0 (82.046.700) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000 0 (13.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.046.700 0 (69.046.700) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
563.642.400 0 (563.642.400) 71
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
563.642.400 0 (563.642.400) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
385.584.201
382.833.201 (2.751.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
385.584.201
382.833.201 (2.751.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000
5.300.000
4.500.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
384.784.201
377.533.201 (7.251.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
81.541.384.750
46.847.993.688 (34.693.391.062) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
81.541.384.750
46.847.993.688 (34.693.391.062) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
985.811.100
879.073.100 (106.738.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
985.811.100
879.073.100 (106.738.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.050.000
12.650.000 (400.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
972.761.100
866.423.100 (106.338.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
8.005.973.000
8.054.873.000
48.900.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
8.005.973.000
8.054.873.000
48.900.000 72
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.005.973.000
8.054.873.000
48.900.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
38.339.204.750
32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
38.339.204.750
32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
38.339.204.750
32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.001.200.000
4.984.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.001.200.000
4.984.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.997.200.000
4.980.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
25.813.270.000
537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
25.813.270.000
537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
25.813.270.000
537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
3.395.925.900 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 BELANJA MODAL
3.395.925.900 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.395.925.900 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
315.047.000
300.527.000 (14.520.000) 73
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
228.754.100
219.945.100 (8.809.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
179.146.100
176.313.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
179.146.100
176.313.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
173.746.100
170.913.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
49.608.000
43.632.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
49.608.000
43.632.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 01 Belanja Pegawai
4.050.000
4.050.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.558.000
39.582.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 00 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
86.292.900
80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
86.292.900
80.581.900 (5.711.000) 74
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
86.292.900
80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.092.900
73.381.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
466.528.900
407.220.900 (59.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
245.161.000
233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
245.161.000
233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
245.161.000
233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000
800.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
244.361.000
232.675.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
221.367.900
173.745.900 (47.622.000) 75
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
221.367.900
173.745.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
221.367.900
173.745.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai
11.600.000
11.600.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.767.900
162.145.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.912.074.788
20.256.114.513 (655.960.275) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.573.900
67.202.900 (34.371.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.574.000
13.574.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.574.000
13.574.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.174.000
11.174.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
32.091.900
19.429.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.091.900
19.429.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 76
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.891.900
18.229.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.908.000
34.199.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
55.908.000
34.199.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.308.000
30.599.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.542.735.000
17.014.512.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.188.285.000
16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.188.285.000
16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.188.285.000
16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
354.450.000
354.450.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
354.450.000
354.450.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
334.800.000
334.800.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.650.000
19.650.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 0 (10.000.000) 77
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
415.089.000
353.424.000 (61.665.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.300.000
8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.300.000
8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.300.000
8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.431.400
18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.431.400
18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.431.400
18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.426.000
24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.426.000
24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.426.000
24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
74.910.000
72.710.000 (2.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
74.910.000
72.710.000 (2.200.000) 78
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.510.000
72.310.000 (2.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.899.600
32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.899.600
32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.899.600
32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
52.450.000
46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
52.450.000
46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.450.000
46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
199.672.000
149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
199.672.000
149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.672.000
149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
117.910.300
93.090.500 (24.819.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
24.619.800 0 (24.619.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
24.619.800 0 (24.619.800) 79
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.619.800 0 (24.619.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
93.290.500
93.090.500 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI 0
1.100.000
1.100.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
1.100.000
1.100.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
93.290.500
91.990.500 (1.300.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
93.290.500
91.990.500 (1.300.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.910.577.788
1.909.077.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
249.992.000
249.992.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
195.792.000
195.792.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.792.000
195.792.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 BELANJA MODAL
54.200.000
54.200.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
54.200.000
54.200.000 0 80
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.660.585.788
1.659.085.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.660.585.788
1.659.085.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
14.800.000
13.600.000 (1.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.645.785.788
1.645.485.788 (300.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
814.188.800
818.807.325
4.618.525 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.518.400
34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.518.400
34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.518.400
34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
510.224.700
521.708.700
11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
510.224.700
521.708.700
11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 81
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
509.824.700
521.308.700
11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
106.800.000
80.334.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
106.800.000
80.334.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.400.000
79.934.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
162.645.700
182.245.700
19.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
149.124.700
182.245.700
33.121.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
148.724.700
181.845.700
33.121.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 BELANJA MODAL
13.521.000 0 (13.521.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.521.000 0 (13.521.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
2.627.302.800
208.480.900 (2.418.821.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
27.491.900
19.532.900 (7.959.000) 82
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.491.900
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.491.900
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2.599.810.900
188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 00 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.599.810.900
188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
2.599.810.900
188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.810.900
13.226.300 (57.584.600) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.400.000
2.650.000 (14.750.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.410.900
10.576.300 (42.834.600) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
2.529.000.000
175.721.700 (2.353.278.300) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 5 2 01 Belanja Modal Tanah
2.529.000.000
175.721.700 (2.353.278.300) Jumlah Belanja
138.073.686.339
100.368.827.102 (37.704.859.237) 83
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.3.29.2.10.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (136.194.561.339) (99.081.495.106)
37.113.066.233 0 00 1.03.3.29.2.10.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 84
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.356.540.000
722.700.000 (633.840.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.356.540.000
722.700.000 (633.840.000) Jumlah Pendapatan
1.356.540.000
722.700.000 (633.840.000) 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
35.351.648.000
37.045.684.175
1.694.036.175 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.731.886.000
9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.731.886.000
9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
91.509.000
90.589.000 (920.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
91.509.000
90.589.000 (920.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000
800.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.709.000
89.789.000 (920.000) Perda No. 16 Tahun 2017 85
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.182.800.000
4.039.879.000 (142.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.182.800.000
4.039.879.000 (142.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
325.432.000
202.511.000 (122.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
1.190.000.000
1.180.000.000 (10.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
2.658.368.000
2.648.368.000 (10.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0
4.196.692.800
4.196.692.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
4.196.692.800
4.196.692.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0
7.950.000
7.950.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
204.043.851
204.043.851 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0
3.984.698.949
3.984.698.949 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5.457.577.000
1.260.884.200 (4.196.692.800) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.457.577.000
1.260.884.200 (4.196.692.800) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
12.500.000
3.200.000 (9.300.000) 86
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
260.378.051
57.684.200 (202.693.851) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah
1.200.000.000
1.200.000.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
3.984.698.949 0 (3.984.698.949) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
14.133.226.000
10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
14.133.226.000
10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
3.500.020.000
600.000.000 (2.900.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0
600.000.000
600.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
600.000.000
600.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
3.500.020.000 0 (3.500.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 5 2 01 Belanja Modal Tanah
3.500.020.000 0 (3.500.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
767.675.000
714.627.275 (53.047.725) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
764.702.000
712.542.275 (52.159.725) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.500.000
3.500.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
761.202.000
709.042.275 (52.159.725) 87
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
2.973.000
2.085.000 (888.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.973.000
2.085.000 (888.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
9.865.531.000
9.602.432.900 (263.098.100) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.992.385.000
9.018.690.900
26.305.900 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
26.960.000
20.800.000 (6.160.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.398.344.000
7.396.715.900 (1.628.100) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah
1.567.081.000
1.601.175.000
34.094.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
873.146.000
583.742.000 (289.404.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
407.450.000
263.576.000 (143.874.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
465.696.000
320.166.000 (145.530.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5.857.386.600
5.257.386.600 (600.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.857.386.600
5.257.386.600 (600.000.000) 88
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.161.993.600 0 (1.161.993.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.161.993.600 0 (1.161.993.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 0 (4.800.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.193.600 0 (123.193.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.034.000.000 0 (1.034.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 0
4.281.975.600
4.281.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
4.281.975.600
4.281.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
3.267.975.600
3.267.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 5 1 05 Belanja Hibah 0
1.014.000.000
1.014.000.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.695.393.000 0 (4.695.393.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.695.393.000 0 (4.695.393.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 0 (2.700.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
325.600.750 0 (325.600.750) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.367.092.250 0 (4.367.092.250) 89
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 0
975.411.000
975.411.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI 0
975.411.000
975.411.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai 0
2.700.000
2.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
972.711.000
972.711.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
4.726.604.100
10.442.151.100
5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4.726.604.100
10.442.151.100
5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
554.649.100
471.277.100 (83.372.000) 90
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
554.649.100
471.277.100 (83.372.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
549.249.100
465.877.100 (83.372.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
4.113.067.000
9.929.767.000
5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
4.113.067.000
9.929.767.000
5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.113.067.000
9.929.767.000
5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
58.888.000
41.107.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
58.888.000
41.107.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.688.000
33.907.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
170.079.800
108.575.800 (61.504.000) 91
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
170.079.800
108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
170.079.800
108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
170.079.800
108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
9.000.000 (400.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.679.800
99.575.800 (61.104.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
732.465.500
732.465.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.260.500
34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.260.500
34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.260.500
34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.260.500
34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
698.205.000
698.205.000 0 92
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
698.205.000
698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
698.205.000
698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
698.205.000
698.205.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.707.766.700
23.316.593.700
608.827.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
150.394.200
146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 00 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
150.394.200
146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
150.394.200
146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
150.394.200
146.337.200 (4.057.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.394.200
143.337.200 (4.057.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL 0
432.000
432.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
432.000
432.000 93
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
9.009.052.400
9.812.802.400
803.750.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
144.946.400
124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
144.946.400
124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
144.946.400
124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.546.400
119.054.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.358.727.000
1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.358.727.000
1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.358.727.000
1.135.060.000 (223.667.000) 94
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.850.000
3.850.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
506.377.000
1.131.210.000
624.833.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
670.000.000 0 (670.000.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
178.500.000 0 (178.500.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7.505.379.000
8.553.288.000
1.047.909.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4.667.375.000
2.838.004.000 (1.829.371.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.667.375.000
2.838.004.000 (1.829.371.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.050.000 0 (4.050.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
223.325.000
2.838.004.000
2.614.679.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
4.440.000.000 0 (4.440.000.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
2.838.004.000
5.715.284.000
2.877.280.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.838.004.000
5.715.284.000
2.877.280.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0
10.800.000
10.800.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.004.000
319.484.000
201.480.000 95
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
2.720.000.000
5.385.000.000
2.665.000.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
31.659.600
23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
31.659.600
23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
31.659.600
23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.659.600
23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.059.600
19.890.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.516.660.500
13.333.531.500 (183.129.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.661.680.000
12.516.625.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.439.663.000
12.294.608.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.439.663.000
12.294.608.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
12.439.663.000
12.294.608.000 (145.055.000) 96
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
222.017.000
222.017.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
222.017.000
222.017.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
217.440.000
217.440.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.577.000
4.577.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21.114.000 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.114.000 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.114.000 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
314.170.500
314.170.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.491.000
18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
18.491.000
18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.491.000
18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36.893.500
36.893.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
36.893.500
36.893.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
7.600.000 0 97
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.293.500
29.293.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
71.530.000
71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
71.530.000
71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.530.000
71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
187.256.000
187.256.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
187.256.000
187.256.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.056.000
180.056.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
36.900.000
36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36.900.000
36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.152.000
952.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.152.000
952.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
35.748.000
35.748.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.748.000
35.748.000 0 98
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.200.000
219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.200.000
219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
219.200.000
219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.000.000
212.000.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
263.596.000
246.836.000 (16.760.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.609.000
32.609.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.609.000
32.609.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.609.000
32.609.000 0 99
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
137.050.000
120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
137.050.000
120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.050.000
120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.228.000
59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
59.228.000
59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.228.000
59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.709.000
34.709.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
34.709.000
34.709.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.709.000
34.709.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4.335.848.800
3.819.746.500 (516.102.300) 100
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
220.062.000
162.838.000 (57.224.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
122.775.000
82.565.000 (40.210.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
89.962.000
60.881.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
89.962.000
60.881.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
7.600.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.362.000
53.281.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
32.813.000
21.684.000 (11.129.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.813.000
21.684.000 (11.129.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.813.000
21.684.000 (11.129.000) 101
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
97.287.000
80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
97.287.000
80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
97.287.000
80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.287.000
80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
454.286.400
663.072.400
208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
454.286.400
663.072.400
208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
454.286.400
663.072.400
208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
454.286.400
634.305.400
180.019.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000
2.700.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
451.586.400
631.605.400
180.019.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0
28.767.000
28.767.000 102
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
28.767.000
28.767.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
70.055.000
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.055.000
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
6.400.000 (1.200.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.455.000
50.354.000 (12.101.000) 103
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
44.920.000
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.920.000
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
44.920.000
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.920.000
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.920.000
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
55.224.800
22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55.224.800
22.978.800 (32.246.000) 104
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
55.224.800
22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
55.224.800
22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.024.800
15.778.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
55.382.000
39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
55.382.000
39.150.000 (16.232.000) 105
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
55.382.000
39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.382.000
39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.382.000
39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.435.918.600
2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah
3.435.918.600
2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
182.263.400
118.062.400 (64.201.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
168.610.680
104.433.400 (64.177.280) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.610.680
95.433.400 (64.177.280) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
13.652.720
13.629.000 (23.720) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.652.720
13.629.000 (23.720) 106
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
92.765.000
73.983.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
92.765.000
73.983.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
9.400.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.365.000
64.583.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.897.262.000
2.653.222.000 (244.040.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.769.430.000
2.637.794.000 (131.636.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.600.000
4.600.000 0 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.764.830.000
2.633.194.000 (131.636.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
127.832.000
15.428.000 (112.404.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
127.832.000
15.428.000 (112.404.000) 107
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
263.628.200 0 (263.628.200) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
255.528.200 0 (255.528.200) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.900.000 0 (3.900.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
251.628.200 0 (251.628.200) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
8.100.000 0 (8.100.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.100.000 0 (8.100.000) 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
15.708.401.200
17.519.705.200
1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
15.708.401.200
17.519.705.200
1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
15.708.401.200
17.519.705.200
1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
14.708.401.200
16.258.001.200
1.549.600.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
98.712.600
33.712.600 (65.000.000) 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.712.600
33.712.600 (65.000.000) 108
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
14.609.688.600
16.224.288.600
1.614.600.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
162.005.000
2.040.000 (159.965.000) 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
14.447.683.600
16.222.248.600
1.774.565.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.000.000.000
1.261.704.000
261.704.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000.000
1.261.704.000
261.704.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.600.000
5.600.000 0 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
994.400.000
1.256.104.000
261.704.000 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
98.894.000
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
98.894.000
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
98.894.000
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
98.894.000
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
98.894.000
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000
8.000.000 0 109
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.11.1.03.04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.894.000
83.767.000 (7.127.000) Jumlah Belanja
78.202.558.700
81.793.496.575
3.590.937.875 Total Surplus/(Defisit) (76.846.018.700) (81.070.796.575) (4.224.777.875) 0 00 1.04.2.11.1.03.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 110
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.788.830.300
9.419.910.174 (368.920.126) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
910.569.000
959.299.900
48.730.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
746.207.300
830.952.200
84.744.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
288.458.900
398.852.800
110.393.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
288.458.900
398.852.800
110.393.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.400.000
400.000 111
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
279.458.900
389.452.800
109.993.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
457.748.400
432.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
457.748.400
432.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
448.748.400
423.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
164.361.700
128.347.700 (36.014.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
73.680.000
71.616.000 (2.064.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
73.680.000
71.616.000 (2.064.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.680.000
71.616.000 (2.064.000) 112
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
31.431.100
31.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.431.100
31.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.431.100
28.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
59.250.600
25.300.600 (33.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
59.250.600
25.300.600 (33.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
2.400.000 (3.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.250.600
22.900.600 (30.350.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
176.967.800
99.911.800 (77.056.000) 113
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
176.967.800
99.911.800 (77.056.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
109.328.000
53.392.000 (55.936.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
109.328.000
53.392.000 (55.936.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
3.600.000 (3.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.128.000
49.792.000 (52.336.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
67.639.800
46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
67.639.800
46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.639.800
46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.701.293.500
8.360.698.474 (340.595.026) 114
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.641.200
8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.641.200
8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.641.200
8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.641.200
8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.226.602.000
6.964.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.952.602.000
6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.952.602.000
6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.952.602.000
6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
274.000.000
274.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
274.000.000
274.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
98.400.000
98.400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.600.000
175.600.000 0 115
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.701.600
50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
50.701.600
50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.701.600
50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.301.600
50.301.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
176.944.200
111.056.200 (65.888.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.614.000
7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.614.000
7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.614.000
7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.194.200
13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.194.200
13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.194.200
13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.892.000
12.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.892.000
12.892.000 0 116
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.892.000
12.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
42.958.000
33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
42.958.000
33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.958.000
33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.286.000
43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.286.000
43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.286.000
43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
859.600.000
858.200.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.600.000
36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.600.000
36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.600.000
36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
823.000.000
821.600.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
823.000.000
821.600.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 117
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
822.600.000
821.200.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
376.804.500
367.744.500 (9.060.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000
32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000
32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000
32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
287.123.000
278.263.000 (8.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
287.123.000
278.263.000 (8.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
276.323.000
267.463.000 (8.860.000) 118
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.238.000
10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.238.000
10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.238.000
10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.943.500
46.743.500 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
46.943.500
46.743.500 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.943.500
46.743.500 (200.000) Jumlah Belanja
9.788.830.300
9.419.910.174 (368.920.126) Total Surplus/(Defisit) (9.788.830.300) (9.419.910.174)
368.920.126 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 119
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.768.975.700
3.111.574.000 (657.401.700) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.252.257.600
843.187.200 (409.070.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100
86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100
86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.885.100
86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.485.100
86.328.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
815.350.300
600.557.300 (214.793.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
91.677.000 0 (91.677.000) 120
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
91.677.000 0 (91.677.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.677.000 0 (91.677.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
593.673.300
537.079.300 (56.594.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
593.673.300
537.079.300 (56.594.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
593.673.300
537.079.300 (56.594.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
80.000.000
63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000
63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000
63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
349.022.200
155.901.800 (193.120.400) 121
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
159.778.200
58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
159.778.200
58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.778.200
58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
41.980.000
20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
41.980.000
20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.980.000
20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
147.264.000
76.424.000 (70.840.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
147.264.000
76.424.000 (70.840.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.264.000
76.424.000 (70.840.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.516.718.100
2.268.386.800 (248.331.300) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.734.496.000
1.670.296.000 (64.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.636.816.000
1.576.816.000 (60.000.000) 122
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.636.816.000
1.576.816.000 (60.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.636.816.000
1.576.816.000 (60.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.680.000
93.480.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
97.680.000
93.480.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
76.680.000
76.680.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.000.000
16.800.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
348.780.900
245.640.800 (103.140.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000
3.439.000 (36.561.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
3.439.000 (36.561.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
3.439.000 (36.561.000) 123
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
84.469.100
43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
84.469.100
43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
84.469.100
43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.121.500
12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.121.500
12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.121.500
12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.651.800
50.279.800
19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.651.800
50.279.800
19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.651.800
50.279.800
19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.926.900
43.926.900
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
23.926.900
43.926.900
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.926.900
43.926.900
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
68.920.000
41.829.000 (27.091.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
68.920.000
41.829.000 (27.091.000) 124
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.920.000
41.829.000 (27.091.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
88.691.600
50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
88.691.600
50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.691.600
50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.000.000
116.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000
44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000
44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000
44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.000.000
72.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.000.000
72.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000
72.000.000 0 125
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.441.200
236.050.000 (60.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.159.000
35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.159.000
35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.159.000
35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
180.034.000
129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
180.034.000
129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.034.000
129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.355.000
25.355.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.355.000
25.355.000 0 126
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.355.000
25.355.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.893.200
45.893.200 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
55.893.200
45.893.200 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.893.200
45.893.200 (10.000.000) Jumlah Belanja
3.768.975.700
3.111.574.000 (657.401.700) Total Surplus/(Defisit) (3.768.975.700) (3.111.574.000)
657.401.700 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 127
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
9.652.466.342
8.246.365.342 (1.406.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
490.160.000
379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
490.160.000
379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
194.160.000
84.804.000 (109.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
194.160.000
84.804.000 (109.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.160.000
34.804.000 (59.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000
50.000.000 (50.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
296.000.000
294.590.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
296.000.000
294.590.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
12.600.000 0 128
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
283.400.000
281.990.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.467.806.700
1.020.688.700 (447.118.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
500.380.200
494.000.200 (6.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
37.246.200
37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.246.200
37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.246.200
37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
12.700.000
12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.700.000
12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.700.000
12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
435.000.000
434.400.000 (600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
435.000.000
434.400.000 (600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.400.000
4.400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.583.000
2.983.000 (600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
427.017.000
427.017.000 0 129
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.750.000
4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
7.750.000
4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000
4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
7.684.000
4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
7.684.000
4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.684.000
4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
967.426.500
526.688.500 (440.738.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
829.400.000
441.354.000 (388.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
829.400.000
441.354.000 (388.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.600.000
43.554.000 (1.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
774.000.000
387.000.000 (387.000.000) 130
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
98.026.500
58.818.500 (39.208.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
98.026.500
58.818.500 (39.208.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 0 (7.200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.826.500
58.818.500 (32.008.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
40.000.000
26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.930.465.000
2.241.979.000 (688.486.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
45.900.500
35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
45.900.500
35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.900.500
35.172.500 (10.728.000) 131
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.700.500
27.972.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.884.564.500
2.206.806.500 (677.758.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
197.000.000
166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
197.000.000
166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.000.000
166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.477.564.500
579.238.500 (898.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.477.564.500
579.238.500 (898.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
463.164.500
64.838.500 (398.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.000.000.000
500.000.000 (500.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
709.262.600
890.095.600
180.833.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
709.262.600
890.095.600
180.833.000 132
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.262.600
50.095.600 (2.167.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
657.000.000
840.000.000
183.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
500.737.400
570.730.400
69.993.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.737.400
570.730.400
69.993.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.337.400
56.330.400 (10.007.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
420.000.000
500.000.000
80.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
167.424.200
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
167.424.200
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
167.424.200
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
167.424.200
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000 0 (9.000.000) 133
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.424.200
157.704.200 (720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
108.999.450
115.629.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
108.999.450
115.629.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
108.999.450
115.629.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
95.057.450
101.687.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.057.450
101.687.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
13.942.000
13.942.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.942.000
13.942.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.487.610.992
4.330.969.992 (156.641.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.999.900
28.865.900 (1.134.000) 134
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.999.900
28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.999.900
28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
16.200.000
16.200.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.799.900
12.665.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.290.873.100
3.177.870.100 (113.003.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.163.505.000
3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.163.505.000
3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.163.505.000
3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
127.368.100
117.768.100 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
127.368.100
117.768.100 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
118.200.000
108.600.000 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.168.100
9.168.100 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.000.000 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 0 (14.000.000) 135
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
182.346.000
145.867.000 (36.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.450.000
8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.450.000
8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.450.000
8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
53.676.200
43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
53.676.200
43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.676.200
43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.219.800
20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
20.219.800
20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.219.800
20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
73.521.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
73.521.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.400.000 0 136
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.600.000
59.121.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
58.609.000
58.409.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
58.609.000
58.409.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
671.400
471.400 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
271.400
71.400 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
57.937.600
57.937.600 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.937.600
57.937.600 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
348.509.992
357.509.992
9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
79.099.992
88.099.992
9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
79.099.992
88.099.992
9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.099.992
88.099.992
9.000.000 137
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
269.410.000
269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
269.410.000
269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
269.410.000
269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
563.273.000
562.448.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000
32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000
32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000
32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
56.097.000
56.097.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
56.097.000
56.097.000 0 138
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01 Dinas Sosial Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.097.000
56.097.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
444.729.000
443.904.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
444.729.000
443.904.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.350.000
1.800.000 (550.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
442.379.000
442.104.000 (275.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.947.000
29.947.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
29.947.000
29.947.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.947.000
29.947.000 0 Jumlah Belanja
9.652.466.342
8.246.365.342 (1.406.101.000) Total Surplus/(Defisit) (9.652.466.342) (8.246.365.342)
1.406.101.000 0 00 1.06.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 139
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.944.769.800
5.809.128.200 (135.641.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
540.565.500
565.119.900
24.554.400 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
340.565.500
315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
340.565.500
315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
340.565.500
315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
340.565.500
315.119.900 (25.445.600) 140
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000
250.000.000
50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
200.000.000
250.000.000
50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
250.000.000
50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.000.000
241.000.000
50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
345.547.800
402.151.000
56.603.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
236.967.800
319.616.000
82.648.200 141
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
36.451.800
44.100.000
7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
36.451.800
44.100.000
7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.451.800
44.100.000
7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.516.000
275.516.000
75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.516.000
275.516.000
75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.516.000
275.516.000
75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000
82.535.000 (26.045.000) 142
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
108.580.000 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.580.000 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0
82.535.000
82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
82.535.000
82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
82.535.000
82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
78.500.000
65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000
65.364.000 (13.136.000) 143
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000
65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.500.000
65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0
4.200.000
4.200.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.500.000
61.164.000 (17.336.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
320.618.500
311.255.300 (9.363.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
53.058.500
69.840.300
16.781.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
27.314.500
21.606.300 (5.708.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.314.500
21.606.300 (5.708.200) 144
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0
1.200.000
1.200.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.314.500
20.406.300 (6.908.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25.744.000
48.234.000
22.490.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.744.000
48.234.000
22.490.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.944.000
46.434.000
22.490.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000
241.415.000 (26.145.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 0 (267.560.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
267.560.000 0 (267.560.000) 145
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
267.560.000 0 (267.560.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0
241.415.000
241.415.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
241.415.000
241.415.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
241.415.000
241.415.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.659.538.000
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.659.538.000
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.659.538.000
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.659.538.000
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.659.538.000
4.465.238.000 (194.300.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.539.819.624
6.373.339.474 (166.480.150) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA
1.718.851.480
1.727.592.480
8.741.000 146
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa
1.718.851.480
1.727.592.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
1.718.851.480
1.727.592.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.718.851.480
1.727.592.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
15.600.000
15.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.703.251.480
1.711.992.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
60.034.400
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
60.034.400
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
60.034.400
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.034.400
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 0 (7.200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.834.400
28.672.400 (24.162.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3.209.737.900
3.236.592.900
26.855.000 147
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3.209.737.900
3.236.592.900
26.855.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.979.207.000
2.986.197.000
6.990.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.979.207.000
2.986.197.000
6.990.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.973.807.000
2.960.797.000 (13.010.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0
20.000.000
20.000.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
42.680.000
34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.680.000
34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.680.000
34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
28.589.500
23.835.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.589.500
23.835.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 148
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.389.500
22.635.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
45.911.600
37.951.600 (7.960.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
45.911.600
37.951.600 (7.960.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.911.600
37.951.600 (7.960.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
43.625.150
36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
43.625.150
36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.625.150
36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
28.589.500
86.571.500
57.982.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
28.589.500
86.571.500
57.982.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
5.850.000
5.250.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.989.500
80.721.500
52.732.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
41.135.150
30.602.150 (10.533.000) 149
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 BELANJA OPERASI
41.135.150
30.602.150 (10.533.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.935.150
29.402.150 (10.533.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
671.504.800
533.431.050 (138.073.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
671.504.800
533.431.050 (138.073.750) 150
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
72.900.750
24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
72.900.750
24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.900.750
24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
135.000.000
119.583.000 (15.417.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
135.000.000
119.583.000 (15.417.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.500.000
115.083.000 (15.417.000) 151
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
60.703.300
49.936.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
60.703.300
49.936.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.103.300
46.336.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
30.000.000
4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
72.900.750
56.931.750 (15.969.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
72.900.750
56.931.750 (15.969.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
2.400.000 (4.800.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.700.750
54.531.750 (11.169.000) 152
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
300.000.000
277.274.000 (22.726.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000
277.274.000 (22.726.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
277.274.000 (22.726.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
879.691.044
847.050.644 (32.640.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.901.400
20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.901.400
20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.901.400
20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.701.400
12.977.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
140.680.000
136.240.000 (4.440.000) 153
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
140.680.000
136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
140.680.000
136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
135.360.000
130.920.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.320.000
5.320.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.950.000
6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.950.000
6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.950.000
6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.950.000
6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
259.176.200
238.279.800 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.485.000
9.485.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.485.000
9.485.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.485.000
9.485.000 0 154
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.695.000
23.695.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
222.000
222.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.000
222.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
23.473.000
23.473.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.473.000
23.473.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.192.200
15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.192.200
15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.192.200
15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.559.500
18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.559.500
18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.559.500
18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.885.500
18.885.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
18.885.500
18.885.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.885.500
18.885.500 0 155
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.275.000
50.275.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
50.275.000
50.275.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.475.000
39.475.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
123.084.000
102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
123.084.000
102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.084.000
102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
251.193.094
250.993.094 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.960.094
91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
91.960.094
91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.960.094
91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.633.000
14.633.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.633.000
14.633.000 0 156
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.633.000
14.633.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.600.000
144.400.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
144.600.000
144.400.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
144.200.000
144.000.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
194.790.350
194.790.350 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.997.000
31.997.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.997.000
31.997.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.997.000
31.997.000 0 157
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
107.528.400
107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
107.528.400
107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.528.400
107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.264.950
55.264.950 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
55.264.950
55.264.950 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.464.950
44.464.950 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.925.322.750
8.672.419.750 (252.903.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.670.212.100
47.841.100 (1.622.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
1.368.000.000 0 (1.368.000.000) 158
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 14 5 1 BELANJA OPERASI
1.368.000.000 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.368.000.000 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
302.212.100
47.841.100 (254.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
241.500.000 0 (241.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
241.500.000 0 (241.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000 0 (800.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.700.000 0 (240.700.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
30.158.200
25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.158.200
25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.158.200
25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
30.553.900
22.609.900 (7.944.000) 159
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
30.553.900
22.609.900 (7.944.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.553.900
22.609.900 (7.944.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
6.028.695.150
7.505.090.650
1.476.395.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.681.960.100
1.590.274.600 (91.685.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
20.070.000 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.070.000 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.070.000 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
61.953.500 0 (61.953.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
61.953.500 0 (61.953.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.953.500 0 (61.953.500) 160
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
215.468.000
215.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
215.468.000
215.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.468.000
209.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
15.556.600
5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.556.600
5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.556.600
5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
1.368.912.000
1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.368.912.000
1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.368.912.000
1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
841.156.000
2.068.000.000
1.226.844.000 161
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
700.000.000
700.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
700.000.000
700.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
689.200.000
689.200.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
141.156.000 0 (141.156.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
600.000 0 (600.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000 0 (600.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
140.556.000 0 (140.556.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
140.556.000 0 (140.556.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0
1.368.000.000
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI 0
1.368.000.000
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
1.368.000.000
1.368.000.000 162
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.490.760.850
2.857.368.850
366.608.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0
68.798.400
68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI 0
68.798.400
68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
68.798.400
68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
80.000.000
1.765.385.600
1.685.385.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
79.771.200
1.608.095.800
1.528.324.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
7.200.000
4.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.371.200
1.600.895.800
1.523.524.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
228.800
157.289.800
157.061.000 163
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
228.800
157.289.800
157.061.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
15.724.750
14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.724.750
14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.724.750
14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
592.500.000
975.156.000
382.656.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
242.100.000
242.100.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai 0
2.000.000
2.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
240.100.000
240.100.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL
592.500.000
733.056.000
140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
592.500.000
733.056.000
140.556.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
10.943.000
8.015.000 (2.928.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.943.000
8.015.000 (2.928.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.943.000
8.015.000 (2.928.000) 164
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
35.148.100
25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.148.100
25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.148.100
25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
1.756.445.000 0 (1.756.445.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
1.598.042.000 0 (1.598.042.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.598.042.000 0 (1.598.042.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 BELANJA MODAL
158.403.000 0 (158.403.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
158.403.000 0 (158.403.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.014.818.200
989.447.200 (25.371.000) 165
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.953.200
39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.953.200
39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.953.200
39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
938.752.000
938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
938.752.000
938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
938.752.000
938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB
25.113.000
11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.113.000
11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.113.000
11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.226.415.500
1.119.488.000 (106.927.500) 166
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.226.415.500
1.119.488.000 (106.927.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
60.920.000
54.703.000 (6.217.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.920.000
54.703.000 (6.217.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.920.000
54.703.000 (6.217.000) 167
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
244.000.000
244.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
244.000.000
244.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000
5.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
239.000.000
239.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
291.695.500
205.299.000 (86.396.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
291.695.500
205.299.000 (86.396.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0
9.000.000
9.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
213.855.500
196.299.000 (17.556.500) 168
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
77.840.000 0 (77.840.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0
594.800.000
594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI 0
594.800.000
594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
594.800.000
594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
35.000.000
20.686.000 (14.314.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000
20.686.000 (14.314.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000
20.686.000 (14.314.000) 169
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Organisasi : 2.08.2.14.2.13.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
594.800.000 0 (594.800.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
594.800.000 0 (594.800.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
594.800.000 0 (594.800.000) Jumlah Belanja
21.409.912.174
20.854.887.424 (555.024.750) Total Surplus/(Defisit) (21.409.912.174) (20.854.887.424)
555.024.750 0 00 2.08.2.14.2.13.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 170
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
310.518.360
129.420.000 (181.098.360) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
310.518.360
129.420.000 (181.098.360) Jumlah Pendapatan
310.518.360
129.420.000 (181.098.360) 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
15.486.507.000
13.997.137.000 (1.489.370.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
45.000.000
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
45.000.000
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000
18.434.000 (4.966.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
21.600.000 0 (21.600.000) Perda No. 16 Tahun 2017 171
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
368.000.000
312.082.000 (55.918.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
28.000.000
19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
28.000.000
19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000
19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
600.000 (1.200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.200.000
18.669.000 (7.531.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
150.000.000
115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
150.000.000
115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000
115.798.000 (34.202.000) 172
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.900.000
7.900.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.100.000
107.898.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
190.000.000
177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
190.000.000
177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
190.000.000
177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.500.000
7.500.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.500.000
169.515.000
97.015.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
110.000.000 0 (110.000.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
20.000.000
14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
20.000.000
14.369.000 (5.631.000) 173
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
20.000.000
14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.800.000
13.169.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
23.000.000
46.637.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000
46.637.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000
46.637.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000
46.637.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.800.000
45.437.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
15.030.507.000
13.605.615.000 (1.424.892.000) 174
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000
11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000
11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000
11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.800.000
11.202.000 (2.598.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.907.923.000
12.717.304.000 (1.190.619.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.582.794.000
12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.582.794.000
12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.582.794.000
12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
325.129.000
301.910.000 (23.219.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
325.129.000
301.910.000 (23.219.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
273.040.000
271.240.000 (1.800.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.089.000
30.670.000 (21.419.000) 175
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
270.000.000
124.851.200 (145.148.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000
38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000
38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000
66.467.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
66.467.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.600.000
52.067.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.000.000
243.369.000 (71.631.000) 176
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
315.000.000
243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
315.000.000
243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000
800.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
314.200.000
242.569.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
522.584.000
508.888.800 (13.695.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
87.584.000
74.988.800 (12.595.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
87.584.000
74.988.800 (12.595.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.584.000
74.988.800 (12.595.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
340.000.000
339.100.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
340.000.000
339.100.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 177
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
339.600.000
338.700.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
95.000.000
94.800.000 (200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
95.000.000
94.800.000 (200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.600.000
94.400.000 (200.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
5.868.655.100
7.661.445.500
1.792.790.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
655.105.100
677.353.500
22.248.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
153.105.100
228.105.100
75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
153.105.100
153.105.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
153.105.100
153.105.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
9.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.499.600
58.499.600 0 178
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
85.205.500
85.205.500 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0
75.000.000
75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
74.836.800
74.836.800 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0
5.400.000
5.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
24.919.800
24.919.800 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah 0
44.517.000
44.517.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL 0
163.200
163.200 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
163.200
163.200 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
72.000.000
28.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
60.000.000
16.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000
16.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
600.000 (5.400.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.000.000
15.912.400 (38.087.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
12.000.000
12.000.000 0 179
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000
12.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.400.000
11.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
430.000.000
420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
430.000.000
420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
430.000.000
420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000
11.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.800.000
59.536.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
350.000.000
350.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.283.800.000
6.104.202.000
1.820.402.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian
178.000.000
165.756.000 (12.244.000) 180
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
178.000.000
165.756.000 (12.244.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
178.000.000
165.756.000 (12.244.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000
6.000.000 (750.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.725.000
9.756.000 (969.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
160.525.000
150.000.000 (10.525.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian
4.105.800.000
5.938.446.000
1.832.646.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
800.000.000
1.757.810.000
957.810.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000
1.757.810.000
957.810.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.000.000
4.000.000
2.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.000.000
132.560.000
59.560.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
725.000.000
1.621.250.000
896.250.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.330.800.000
3.567.886.000
1.237.086.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.330.800.000
3.567.886.000
1.237.086.000 181
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
18.200.000
19.800.000
1.600.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
201.600.000
300.586.000
98.986.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
2.111.000.000
3.247.500.000
1.136.500.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
975.000.000
612.750.000 (362.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
975.000.000
612.750.000 (362.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.750.000
42.750.000 (6.000.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 05 Belanja Hibah
926.250.000
570.000.000 (356.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
140.000.000
126.244.000 (13.756.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
50.000.000
47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
47.556.000 (2.444.000) 182
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000
3.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.600.000
44.156.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
90.000.000
78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
90.000.000
78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000
78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000
5.800.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.200.000
72.888.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
555.000.000
523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
555.000.000
523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
50.000.000
48.372.000 (1.628.000) 183
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
48.372.000 (1.628.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
2.400.000 (600.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.600.000
43.572.000 (1.028.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.400.000
2.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
70.000.000
62.168.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000
62.168.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000
4.200.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.500.000
33.668.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
24.300.000
24.300.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
435.000.000
413.439.000 (21.561.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
435.000.000
413.439.000 (21.561.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.400.000
6.400.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.619.000
57.533.000 (61.086.000) 184
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
309.981.000
349.506.000
39.525.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
234.750.000
229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
234.750.000
229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
40.000.000
34.917.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
34.917.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.500.000
30.417.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
194.750.000
194.750.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
194.750.000
194.750.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.750.000
194.750.000 0 Jumlah Belanja
21.355.162.100
21.658.582.500
303.420.400 Total Surplus/(Defisit) (21.044.643.740) (21.529.162.500) (484.518.760) 0 00 2.09.3.27.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 185
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.01 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 186
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.607.919.800
7.319.640.008 (288.279.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
542.581.200
474.260.700 (68.320.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
462.487.000
407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
462.487.000
407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
462.487.000
407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
6.200.000
11.600.000
5.400.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
456.287.000
396.075.000 (60.212.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
80.094.200
66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
80.094.200
66.585.700 (13.508.500) 187
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
80.094.200
66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.094.200
60.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
356.914.900
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
356.914.900
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
4.950.000 (450.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
351.514.900
136.509.600 (215.005.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
845.071.000
2.262.700 (842.808.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 5 1 BELANJA OPERASI
819.381.000 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 0 (400.000) 188
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
818.981.000 0 (818.981.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000
2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000
2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.690.000
2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000 0 (2.200.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.490.000
2.262.700 (21.227.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.863.352.700
6.701.657.008
838.304.308 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
7.020.000
7.020.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0
3.600.000
3.600.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
3.600.000
3.600.000 189
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
3.600.000
3.600.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0
3.420.000
3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI 0
3.420.000
3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
3.420.000
3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.805.591.000
4.617.306.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.712.791.000
4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.712.791.000
4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.712.791.000
4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
92.800.000
92.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
92.800.000
92.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
84.000.000
84.000.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.800.000
8.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0
97.486.400
97.486.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 0
46.296.400
46.296.400 190
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI 0
46.296.400
46.296.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
46.296.400
46.296.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0
51.190.000
51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI 0
51.190.000
51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
51.190.000
51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.993.000
995.975.700
847.982.700 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
807.507.900
807.507.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
575.355.900
575.355.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
575.355.900
575.355.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0
232.152.000
232.152.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
232.152.000
232.152.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.427.600
8.427.600 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.427.600
8.427.600 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.427.600
8.427.600 0 191
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.261.000
28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.261.000
28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.261.000
28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.648.400
28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
28.648.400
28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.648.400
28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.846.000
47.786.000
23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
23.846.000
47.786.000
23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.846.000
47.786.000
23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.810.000
75.344.800
16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
58.810.000
75.344.800
16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.810.000
75.344.800
16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
759.519.200
833.619.200
74.100.000 192
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
318.939.200
345.939.200
27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
318.939.200
345.939.200
27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.139.200
335.139.200
27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
440.580.000
487.680.000
47.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
440.580.000
487.680.000
47.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
8.900.000
8.100.000 (800.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
431.680.000
479.580.000
47.900.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.249.500
150.249.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.588.000
89.588.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
89.588.000
89.588.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000
4.200.000 0 193
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.2.12.0.00.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.388.000
85.388.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33.791.500
33.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
33.791.500
33.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.791.500
30.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.870.000
26.870.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
26.870.000
26.870.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.870.000
26.870.000 0 Jumlah Belanja
7.607.919.800
7.319.640.008 (288.279.792) Total Surplus/(Defisit) (7.607.919.800) (7.319.640.008)
288.279.792 0 00 2.12.2.12.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 194
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.702.701.100
1.616.949.000 (1.085.752.100) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.702.701.100
1.608.310.000 (1.094.391.100) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0
8.639.000
8.639.000 Jumlah Pendapatan
2.702.701.100
1.616.949.000 (1.085.752.100) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
7.063.199.450
6.476.042.790 (587.156.660) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1.081.183.150
746.997.800 (334.185.350) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
258.672.550
165.547.000 (93.125.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
200.673.000
110.078.000 (90.595.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.080.000
7.392.500
312.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.080.000
7.392.500
312.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
193.593.000
102.685.500 (90.907.500) Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 195
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
193.593.000
102.685.500 (90.907.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
57.999.550
55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
57.999.550
55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.999.550
55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
286.210.000
226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
286.210.000
226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
230.407.500
226.007.500 (4.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
7.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
222.807.500
218.407.500 (4.400.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 BELANJA MODAL
55.802.500 0 (55.802.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
55.802.500 0 (55.802.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100
231.340.300 (119.659.800) 196
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100
231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
351.000.100
231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.100.000
6.750.000 (1.350.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
342.900.100
224.590.300 (118.309.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
24.747.900
20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
24.747.900
20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.747.900
20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.947.900
18.905.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
18.841.800
16.705.800 (2.136.000) 197
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
18.841.800
16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.841.800
16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.641.800
15.505.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 00 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
64.691.600
32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
64.691.600
32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
64.691.600
32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.291.600
30.447.100 (31.844.500) 198
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 00 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200
53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200
53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 BELANJA OPERASI
77.019.200
53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.019.200
50.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.982.016.300
5.729.044.990 (252.971.310) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.100
9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.100
9.104.100 (896.000) 199
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.100
9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.600.100
6.704.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.701.094.000
4.535.294.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.603.774.000
4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.603.774.000
4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.603.774.000
4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.320.000
97.320.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
97.320.000
97.320.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
93.720.000
93.720.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000
3.600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000
1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000
1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
1.491.840 (18.508.160) 200
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.275.200
220.987.050 (20.288.150) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.685.000
10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.685.000
10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.685.000
10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.472.000
87.582.000
31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
350.000
350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
350.000
350.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
56.122.000
87.232.000
31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.122.000
87.232.000
31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.225.000
10.225.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.225.000
10.225.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.625.000
9.625.000 0 201
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.150.200
19.650.200
3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.150.200
19.650.200
3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.550.200
19.050.200
3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.117.000
29.213.500
14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.117.000
29.213.500
14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.517.000
28.613.500
14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.502.000
28.502.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
32.502.000
28.502.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.302.000
27.302.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.124.000
35.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.124.000
35.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 202
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.124.000
32.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
790.278.000
742.990.000 (47.288.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
228.978.000
182.390.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
228.978.000
182.390.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000
2.250.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.728.000
180.140.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
561.300.000
560.600.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
561.300.000
560.600.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000
3.150.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
558.150.000
557.450.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.369.000
219.178.000 (191.000) 203
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.286.000
31.286.000 (6.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.286.000
31.286.000 (6.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.486.000
29.486.000 (6.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
106.580.000
112.389.000
5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
106.580.000
112.389.000
5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.780.000
110.589.000
5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.039.000
10.039.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.039.000
10.039.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 204
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Organisasi : 2.15.0.00.0.00.01 Dinas Perhubungan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.439.000
9.439.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.013.000
50.013.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.013.000
50.013.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.813.000
48.813.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.451.000
15.451.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.451.000
15.451.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.451.000
15.451.000 0 Jumlah Belanja
7.063.199.450
6.476.042.790 (587.156.660) Total Surplus/(Defisit) (4.360.498.350) (4.859.093.790) (498.595.440) 0 00 2.15.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 205
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.387.651.522
10.720.514.522
332.863.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.026.020.700
2.440.127.700
414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.026.020.700
2.440.127.700
414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
85.119.000
185.119.000
100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
85.119.000
185.119.000
100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.319.000
174.319.000
100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
90.509.800
70.509.800 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
90.509.800
70.509.800 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.509.800
70.509.800 (20.000.000) 206
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
103.154.000
200.570.000
97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
103.154.000
200.570.000
97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
103.154.000
200.570.000
97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
320.713.200
369.045.200
48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
320.713.200
369.045.200
48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.713.200
369.045.200
48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
217.027.900
211.113.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
217.027.900
211.113.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
10.200.000
10.200.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
206.827.900
200.913.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media
1.013.592.000
1.258.482.000
244.890.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.013.592.000
1.258.482.000
244.890.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
13.400.000
13.400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.192.000
1.245.082.000
244.890.000 207
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
41.425.000
19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
41.425.000
19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.425.000
19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
50.523.200
41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.523.200
41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.523.200
41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
103.956.600
84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
103.956.600
84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
103.956.600
84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
3.009.290.722
3.010.466.722
1.176.000 208
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
121.271.700
110.461.700 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
50.647.100
39.837.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.147.100
22.337.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.050.000
6.050.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.097.100
16.287.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
17.500.000
17.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.500.000
17.500.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
70.624.600
70.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
70.624.600
70.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 209
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.624.600
67.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 00 Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.888.019.022
2.900.005.022
11.986.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
100.850.000
98.914.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.850.000
98.914.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
7.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.250.000
91.314.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.555.639.822
2.575.039.822
19.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
2.555.639.822
2.575.039.822
19.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
134.292.600
134.092.600 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.421.347.222
2.440.947.222
19.600.000 210
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
25.000.000
24.800.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000
24.800.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.800.000
2.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.200.000
22.000.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
206.529.200
201.251.200 (5.278.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
38.529.200
33.251.200 (5.278.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
4.550.000
4.550.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.979.200
28.701.200 (5.278.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL
168.000.000
168.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
168.000.000
168.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.352.340.100
5.269.920.100 (82.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.026.000
16.604.000 (2.422.000) 211
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.026.000
16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.026.000
16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.226.000
14.804.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.637.585.000
3.617.992.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.566.985.000
3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.566.985.000
3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.566.985.000
3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
70.600.000
70.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
70.600.000
70.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
60.600.000
60.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19.396.000
4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19.396.000
4.696.000 (14.700.000) 212
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
19.396.000
4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.396.000
4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.252.500
197.675.500 (40.577.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.076.400
3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.076.400
3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.076.400
3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.173.400
11.373.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.173.400
11.373.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000
3.150.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.023.400
8.223.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.873.700
20.873.700 (5.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.873.700
20.873.700 (5.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.873.700
20.873.700 (5.000.000) 213
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.994.000
11.994.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.994.000
11.994.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
1.050.000
450.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.394.000
10.944.000 (4.450.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.205.000
18.728.000 (6.477.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.205.000
18.728.000 (6.477.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai 0
2.100.000
2.100.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.205.000
16.628.000 (8.577.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.930.000
130.930.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
150.930.000
130.930.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
8.100.000
8.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.830.000
122.830.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.256.760.000
1.256.560.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.600.000
1.086.600.000 0 214
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.086.600.000
1.086.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.086.600.000
1.086.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
170.160.000
169.960.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
170.160.000
169.960.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
169.760.000
169.560.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.320.600
176.392.600 (4.928.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.260.600
30.260.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.260.600
30.260.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.100.000
2.100.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.160.600
28.160.600 0 215
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39.173.000
34.445.000 (4.728.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.173.000
34.445.000 (4.728.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.100.000 0 (2.100.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.073.000
34.445.000 (2.628.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87.155.000
86.955.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
87.155.000
86.955.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.755.000
86.555.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.732.000
24.732.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
24.732.000
24.732.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai
900.000
900.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.832.000
23.832.000 0 216
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
135.748.100
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
135.748.100
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
135.748.100
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
135.748.100
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
135.748.100
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
126.748.100
103.730.100 (23.018.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
65.520.600
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
65.520.600
65.450.600 (70.000) 217
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01 Dinas Komunikasi dan Informatika Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 00 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
65.520.600
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.920.600
61.850.600 (70.000) Jumlah Belanja
10.588.920.222
10.898.695.222
309.775.000 Total Surplus/(Defisit) (10.588.920.222) (10.898.695.222) (309.775.000) 0 00 2.16.2.20.2.21.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 218
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
11.179.347.868
6.332.487.853 (4.846.860.015) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
11.179.347.868
6.332.487.853 (4.846.860.015) Jumlah Pendapatan
11.179.347.868
6.332.487.853 (4.846.860.015) 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
15.509.207.400
13.952.694.900 (1.556.512.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
170.607.200
65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
170.607.200
65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
45.757.600
11.010.600 (34.747.000) Perda No. 16 Tahun 2017 219
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.757.600
11.010.600 (34.747.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.557.600
9.810.600 (34.747.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
124.849.600
54.382.300 (70.467.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
74.249.600
54.382.300 (19.867.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
1.200.000 (1.200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.849.600
3.182.300 (18.667.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
50.000.000
50.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
50.600.000 0 (50.600.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.600.000 0 (50.600.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
47.164.500
18.351.000 (28.813.500) 220
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
47.164.500
18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
47.164.500
18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
47.164.500
18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
1.800.000 (1.200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.164.500
16.551.000 (27.613.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
390.304.000
390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
390.304.000
390.304.000 0 221
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
390.304.000
390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
390.304.000
390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
390.304.000
390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
107.000.000
106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
107.000.000
106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
107.000.000
106.648.000 (352.000) 222
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
107.000.000
106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000
6.048.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
100.000.000
100.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
600.947.900
425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
600.947.900
425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
140.288.200
77.826.200 (62.462.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
73.300.000
77.826.200
4.526.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
3.400.000 (6.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.900.000
74.426.200
10.526.200 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
66.988.200 0 (66.988.200) 223
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
66.988.200 0 (66.988.200) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
140.538.900
44.919.000 (95.619.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
140.538.900
44.919.000 (95.619.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
1.800.000 (7.200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.538.900
43.119.000 (88.419.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
150.460.000
57.500.000 (92.960.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.460.000
2.310.000 (1.150.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.460.000
2.310.000 (1.150.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
147.000.000
55.190.000 (91.810.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
147.000.000
55.190.000 (91.810.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
169.660.800
245.719.800
76.059.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
169.660.800
245.719.800
76.059.000 224
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
7.500.000 (1.500.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.660.800
238.219.800
77.559.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
140.802.200
94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
140.802.200
94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
140.802.200
94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
140.802.200
94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
4.500.000 (4.500.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.802.200
90.464.200 (41.338.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.052.381.600
12.851.069.800 (1.201.311.800) 225
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.485.000
10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.485.000
10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.485.000
10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.685.000
8.995.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.796.848.000
8.367.452.000 (429.396.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.590.551.000
8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.590.551.000
8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.590.551.000
8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
206.297.000
197.801.000 (8.496.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
206.297.000
197.801.000 (8.496.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
182.160.000
182.160.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.137.000
15.641.000 (8.496.000) 226
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
992.912.300
980.817.300 (12.095.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
653.497.000
651.797.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.517.000
1.517.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.517.000
1.517.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
651.980.000
650.280.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
651.980.000
650.280.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.398.300
50.398.300 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.398.300
50.398.300 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.398.300
50.398.300 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
159.018.000
149.618.000 (9.400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
159.018.000
149.618.000 (9.400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.100.000
1.100.000 (9.000.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
148.918.000
148.518.000 (400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.999.000
129.004.000 (995.000) 227
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
129.999.000
129.004.000 (995.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.999.000
120.004.000 (995.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.835.916.500
3.078.885.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
586.200.000
586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
586.200.000
586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
586.200.000
586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.249.716.500
2.492.685.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.249.716.500
2.492.685.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai 0
13.200.000
13.200.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.249.716.500
2.479.485.700 (770.230.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
414.219.800
413.119.800 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.995.400
99.995.400 0 228
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
99.995.400
99.995.400 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.995.400
99.995.400 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
314.224.400
313.124.400 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
46.624.400
46.424.400 (200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.100.000
3.100.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.524.400
43.324.400 (200.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
267.600.000
266.700.000 (900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
267.600.000
266.700.000 (900.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.939.970.700
1.436.314.500 (503.656.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.178.700.600
1.273.915.600
95.215.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.140.100.000
1.222.650.000
82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.140.100.000
1.222.650.000
82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000
130.000.000 (90.000.000) 229
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000
130.000.000 (90.000.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
920.100.000
1.092.650.000
172.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
920.100.000
1.092.650.000
172.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
38.600.600
51.265.600
12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
38.600.600
51.265.600
12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.600.600
51.265.600
12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.400.600
44.065.600
12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
40.000.000
36.400.000 (3.600.000) 230
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
40.000.000
36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
40.000.000
36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000
4.800.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.200.000
31.600.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
555.916.200 0 (555.916.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 Pameran Dagang Nasional
105.648.200 0 (105.648.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 5 1 BELANJA OPERASI
105.648.200 0 (105.648.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.250.000 0 (5.250.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.398.200 0 (100.398.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 Pameran Dagang Lokal
450.268.000 0 (450.268.000) 231
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 5 1 BELANJA OPERASI
450.268.000 0 (450.268.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.450.000 0 (3.450.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
446.818.000 0 (446.818.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
115.353.900
88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
115.353.900
88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
80.000.000
61.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000
61.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.000.000
55.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
35.353.900
27.775.900 (7.578.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.353.900
27.775.900 (7.578.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.353.900
27.775.900 (7.578.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
50.000.000
37.136.000 (12.864.000) 232
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
50.000.000
37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
50.000.000
37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.800.000
29.936.000 (12.864.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
7.429.827.000
8.947.012.435
1.517.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
7.279.827.000
8.832.012.435
1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
7.279.827.000
8.832.012.435
1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
150.556.000
250.356.000
99.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
150.556.000
250.356.000
99.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000
6.050.000
2.650.000 233
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.156.000
244.306.000
97.150.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
7.079.271.000
2.236.816.435 (4.842.454.565) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
7.079.271.000
2.236.816.435 (4.842.454.565) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 01 Belanja Modal Tanah
1.042.850.000
2.236.816.435
1.193.966.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.036.421.000 0 (6.036.421.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
50.000.000
6.344.840.000
6.294.840.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 0 (50.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 0 (1.800.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000 0 (48.200.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL 0
6.344.840.000
6.344.840.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 0
6.344.840.000
6.344.840.000 234
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
50.000.000
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
50.000.000
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
600.000 (1.200.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000
14.400.000 (33.800.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
100.000.000
100.000.000 0 235
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.01 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
100.000.000
100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.000.000
97.000.000 0 Jumlah Belanja
24.879.005.100
24.336.021.835 (542.983.265) Total Surplus/(Defisit) (13.699.657.232) (18.003.533.982) (4.303.876.750) 0 00 2.17.3.31.3.30.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 236
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.010.460.000
880.230.000 (1.130.230.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.010.460.000
880.230.000 (1.130.230.000) Jumlah Pendapatan
2.010.460.000
880.230.000 (1.130.230.000) 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.269.611.950
569.189.200 (700.422.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
928.525.750
427.136.000 (501.389.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
603.000.000
427.136.000 (175.864.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
353.000.000
427.136.000
74.136.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
353.000.000
427.136.000
74.136.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000
5.800.000 (5.400.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.800.000
421.336.000
79.536.000 Perda No. 16 Tahun 2017 237
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
250.000.000 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
250.000.000 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
250.000.000 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
325.525.750 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
325.525.750 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000 0 (8.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
317.525.750 0 (317.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
207.702.000
83.919.000 (123.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
182.702.000
83.919.000 (98.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
88.652.000
83.919.000 (4.733.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
88.652.000
83.919.000 (4.733.000) 238
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000
2.200.000 (1.800.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.652.000
81.719.000 (2.933.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
94.050.000 0 (94.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
94.050.000 0 (94.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000 0 (4.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.050.000 0 (90.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
25.000.000 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
133.384.200
58.134.200 (75.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 0 (3.600.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.400.000 0 (20.400.000) 239
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
85.384.200
58.134.200 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
45.384.200
45.384.200 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.384.200
45.384.200 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.384.200
39.384.200 0 240
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000
12.750.000 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
12.750.000 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
12.750.000 (27.250.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
7.802.779.500
6.587.035.500 (1.215.744.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
75.000.000
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
75.000.000
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
75.000.000
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
6.600.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.400.000
13.654.400 (53.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
90.760.200
4.992.000 (85.768.200) 241
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200
4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200
4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.760.200
4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 0 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.560.200
4.992.000 (78.568.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
180.052.000
95.771.000 (84.281.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
180.052.000
95.771.000 (84.281.000) 242
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
150.052.000
90.750.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
150.052.000
90.750.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
142.852.000
83.550.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
30.000.000
5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000
5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000
5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
398.393.600
398.393.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
398.393.600
398.393.600 0 243
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
398.393.600
76.751.600 (321.642.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
398.393.600
76.751.600 (321.642.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
6.000.000 (1.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
391.193.600
70.751.600 (320.442.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 0
227.262.000
227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI 0
227.262.000
227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
227.262.000
227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 0
94.380.000
94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0
94.380.000
94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
94.380.000
94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
80.354.000
60.126.000 (20.228.000) 244
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
80.354.000
60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
80.354.000
60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.354.000
60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
800.000 (6.800.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.754.000
59.326.000 (13.428.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.978.219.700
6.007.498.500 (970.721.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.600.000
5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.600.000
5.400.000 (7.200.000) 245
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.600.000
5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.600.000
5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.378.118.000
4.219.083.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.283.158.000
4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.283.158.000
4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.283.158.000
4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
94.960.000
94.960.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
94.960.000
94.960.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
62.640.000
62.640.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.320.000
32.320.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.500.000
20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.500.000
20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.500.000
20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.500.000
20.500.000 0 246
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.778.400
259.734.700
17.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.903.900
7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.903.900
7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.903.900
7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.720.000
30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.720.000
30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.720.000
30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.333.700
40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.333.700
40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.333.700
40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.044.000
18.044.000 (3.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
21.044.000
18.044.000 (3.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.044.000
18.044.000 (3.000.000) 247
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000
24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000
24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
116.776.800
138.733.100
21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
116.776.800
138.733.100
21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
116.776.800
138.733.100
21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
881.006.700
416.110.000 (464.896.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
256.391.000
26.043.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
18.600.000
18.600.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.400.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.200.000
4.200.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
237.791.000
7.443.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
237.791.000
7.443.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
624.615.700
390.067.000 (234.548.700) 248
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
624.615.700
390.067.000 (234.548.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
624.615.700
390.067.000 (234.548.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
644.215.600
656.315.600
12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.315.600
196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
196.315.600
196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
196.315.600
196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
447.900.000
460.000.000
12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
447.900.000
460.000.000
12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
5.800.000 (5.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
437.100.000
454.200.000
17.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
800.001.000
430.355.200 (369.645.800) 249
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.923.200
32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.923.200
32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.923.200
32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.150.000
35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.150.000
35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.150.000
35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
687.292.800
323.560.000 (363.732.800) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
70.830.800
291.930.000
221.099.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai 0
400.000
400.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.830.800
291.530.000
220.699.200 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
616.462.000
31.630.000 (584.832.000) 250
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
616.462.000
31.630.000 (584.832.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.635.000
38.635.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
38.635.000
38.635.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.635.000
38.635.000 0 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
111.322.600
109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
111.322.600
109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
111.322.600
109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
98.322.600
104.022.600
5.700.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
98.322.600
104.022.600
5.700.000 251
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.3.32.2.07.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0
5.400.000
5.400.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.322.600
84.622.600
14.300.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
28.000.000
14.000.000 (14.000.000) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
13.000.000
5.148.700 (7.851.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000
5.148.700 (7.851.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000
5.148.700 (7.851.300) Jumlah Belanja
9.183.714.050
7.265.396.000 (1.918.318.050) Total Surplus/(Defisit) (7.173.254.050) (6.385.166.000)
788.088.050 0 00 2.18.3.32.2.07.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 252
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.800.000.000
800.500.000 (999.500.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.800.000.000
800.500.000 (999.500.000) Jumlah Pendapatan
1.800.000.000
800.500.000 (999.500.000) 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8.645.194.950
7.496.713.960 (1.148.480.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
570.610.000
505.511.000 (65.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
100.000.000
64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
100.000.000
64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
99.348.000
64.901.000 (34.447.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
600.000 (3.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.748.000
24.301.000 (71.447.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 05 Belanja Hibah 0
40.000.000
40.000.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
652.000 0 (652.000) Perda No. 16 Tahun 2017 253
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
652.000 0 (652.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.610.000
440.610.000 (30.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
470.610.000
440.610.000 (30.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
468.582.000
439.202.000 (29.380.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000
5.800.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
462.782.000
433.402.000 (29.380.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.028.000
1.408.000 (620.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.028.000
1.408.000 (620.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.755.750.000
1.871.317.010 (884.432.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
405.000.000
505.459.010
100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
405.000.000
505.459.010
100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
405.000.000
496.769.010
91.769.010 254
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000
12.000.000
2.200.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
256.876.000
359.381.010
102.505.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
138.324.000
125.388.000 (12.936.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL 0
8.690.000
8.690.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
8.690.000
8.690.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.350.750.000
1.365.858.000 (984.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
750.750.000
715.858.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.750.000
715.858.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000
3.150.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
747.600.000
712.708.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1.600.000.000
650.000.000 (950.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000.000
650.000.000 (950.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.600.000.000
650.000.000 (950.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.318.834.950
5.119.885.950 (198.949.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.679.050
7.572.050 (1.107.000) 255
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.679.050
7.572.050 (1.107.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.679.050
7.014.050 (1.665.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.679.050
7.014.050 (1.665.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0
558.000
558.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
558.000
558.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.145.932.000
3.988.532.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.046.452.000
3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.046.452.000
3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.046.452.000
3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
99.480.000
99.480.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
99.480.000
99.480.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
95.700.000
95.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.780.000
3.780.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.000.000
6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000
6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
6.000.000 0 256
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
228.667.000
189.740.000 (38.927.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.721.000
29.086.000 (4.635.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.721.000
26.305.000 (7.416.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.721.000
26.305.000 (7.416.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0
2.781.000
2.781.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
2.781.000
2.781.000 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.992.500
34.992.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.660.000
28.660.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.660.000
28.660.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
6.332.500
6.332.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.332.500
6.332.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.700.000
29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.700.000
29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.700.000
29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.999.500
29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
29.999.500
29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.999.500
29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.254.000
25.254.000 0 257
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
25.254.000
25.254.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.254.000
25.254.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000
40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000
40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000
40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000
15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
15.000.000
15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000
15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
843.501.900
841.986.900 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114.710.800
114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
114.710.800
114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.710.800
114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.948.800
24.948.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.448.800
24.448.800 0 258
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.448.800
24.448.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 BELANJA MODAL
500.000
500.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
500.000
500.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
703.842.300
702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
703.842.300
702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
703.842.300
702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.055.000
71.055.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.871.000
34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.871.000
34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.871.000
34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.184.000
36.184.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.184.000
36.184.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.184.000
36.184.000 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.390.079.680
1.061.445.680 (328.634.000) 259
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
1.236.828.080
896.847.080 (339.981.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
878.661.080
584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
878.661.080
584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
551.850.000
551.850.080 80 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
551.850.000
551.850.080 80 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
326.811.080
32.411.000 (294.400.080) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
326.811.080
32.411.000 (294.400.080) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000
312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000
312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
358.167.000
312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.800.000
600.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
356.967.000
310.786.000 (46.181.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
51.364.800
15.999.800 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
51.364.800
15.999.800 (35.365.000) 260
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
15.999.800
15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.999.800
15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.999.800
15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
35.365.000 0 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.365.000 0 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.165.000 0 (34.165.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
101.886.800
148.598.800
46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
101.886.800
148.598.800
46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
101.886.800
148.598.800
46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
94.886.800
148.598.800
53.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.750.000
4.500.000 (2.250.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.136.800
144.098.800
55.962.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
7.000.000 0 (7.000.000) 261
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Organisasi : 2.19.3.26.0.00.01 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
7.000.000 0 (7.000.000) Jumlah Belanja 10.035.274.630
8.558.159.640 (1.477.114.990) Total Surplus/(Defisit) (8.235.274.630) (7.757.659.640)
477.614.990 0 00 2.19.3.26.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 262
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
4.363.420.744
3.987.580.744 (375.840.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
146.706.700
50.402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka
50.000.000
50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000
50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000
50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
96.706.700
402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
96.706.700
402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
96.706.700
402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000 0 (1.600.000) 263
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.106.700
402.700 (94.704.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.216.714.044
3.937.178.044 (279.536.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.410.800
7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.410.800
7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.410.800
7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.410.800
7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.275.543.000
3.271.733.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.216.293.000
3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.216.293.000
3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.216.293.000
3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
59.250.000
59.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
59.250.000
59.250.000 0 264
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
50.880.000
50.880.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.370.000
8.370.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
163.045.300
152.653.300 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.915.650
9.915.650 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.915.650
9.915.650 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.915.650
9.915.650 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000
8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000
8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000
8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.160.300
20.160.300 0 265
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.160.300
20.160.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.160.300
20.160.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.907.350
30.907.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.907.350
30.907.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.307.350
30.307.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.392.000 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
10.392.000 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.392.000 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.670.000
83.670.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
83.670.000
83.670.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.270.000
81.270.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365.460.000
365.460.000 0 266
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
221.460.000
221.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
221.460.000
221.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.500.000
1.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
219.960.000
219.960.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.000.000
144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
144.000.000
144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
144.000.000
144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.254.944
139.920.944 (260.334.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000
32.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000
32.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000
32.500.000 0 267
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.633.944
44.192.944 (16.441.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.633.944
44.192.944 (16.441.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
600.000 (600.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.433.944
43.592.944 (15.841.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.016.000
15.016.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.016.000
15.016.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.816.000
13.816.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
292.105.000
48.212.000 (243.893.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
292.105.000
48.212.000 (243.893.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000
2.700.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.405.000
45.512.000 (243.893.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
90.000.000
70.197.000 (19.803.000) 268
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
90.000.000
70.197.000 (19.803.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
31.115.000
27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
31.115.000
27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.115.000
27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.315.000
25.722.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000
14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
20.000.000
14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.200.000
12.991.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
38.885.000
27.884.000 (11.001.000) 269
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.01 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
38.885.000
27.884.000 (11.001.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.885.000
27.884.000 (11.001.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.085.000
26.084.000 (11.001.000) Jumlah Belanja
4.453.420.744
4.057.777.744 (395.643.000) Total Surplus/(Defisit) (4.453.420.744) (4.057.777.744)
395.643.000 0 00 2.23.2.24.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 270
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
465.489.700
435.457.738 (30.031.962) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
465.489.700
435.457.738 (30.031.962) Jumlah Pendapatan
465.489.700
435.457.738 (30.031.962) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.959.732.700
7.029.976.200
70.243.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.009.304.500
1.015.574.500
6.270.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
436.182.500
436.182.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
436.182.500 0 (436.182.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
436.182.500 0 (436.182.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000 0 (4.200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.982.500 0 (11.982.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
420.000.000 0 (420.000.000) Perda No. 16 Tahun 2017 271
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0
436.182.500
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI 0
436.182.500
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0
5.250.000
5.250.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 0
18.198.500
18.198.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah 0
412.734.000
412.734.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
92.730.000 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
92.730.000 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.800.000 0 (8.800.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.930.000 0 (23.930.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
60.000.000 0 (60.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
480.392.000
579.392.000
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
480.392.000
579.392.000
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.414.000
134.264.000
95.850.000 272
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.414.000
134.264.000
95.850.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
441.978.000
445.128.000
3.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
27.848.000
27.848.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
397.130.000
400.280.000
3.150.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.000.000
17.000.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.801.231.000
2.061.925.000
260.694.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 00 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400
384.577.000
216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400
384.577.000
216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
168.131.400
384.577.000
216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.300.000
6.600.000
1.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.681.400
124.455.000
103.773.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
142.150.000
253.522.000
111.372.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1.633.099.600
1.677.348.000
44.248.400 273
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
962.500.000
1.160.800.000
198.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
962.500.000
1.160.800.000
198.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
11.050.000
12.500.000
1.450.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.430.000
63.280.000
16.850.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
905.020.000
1.085.020.000
180.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
462.271.600
355.820.000 (106.451.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
462.271.600
355.820.000 (106.451.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.800.000
5.700.000 (7.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
157.320.600
13.027.000 (144.293.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah
292.151.000
337.093.000
44.942.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
162.500.000
115.100.000 (47.400.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
162.500.000
115.100.000 (47.400.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai
5.300.000
9.000.000
3.700.000 274
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.700.000
106.100.000
86.400.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 5 1 05 Belanja Hibah
137.500.000 0 (137.500.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
45.828.000
45.628.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
45.828.000
45.628.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.228.000
44.028.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
100.277.200
74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200
74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200
74.923.700 (25.353.500) 275
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.277.200
74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.900.000
4.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.127.200
44.098.700 (10.028.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
41.250.000
25.925.000 (15.325.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.048.920.000
3.877.553.000 (171.367.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.400.000
20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.400.000
20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.400.000
20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.850.000
14.850.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.550.000
5.550.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.202.625.000
3.075.525.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.094.025.000
2.966.925.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.094.025.000
2.966.925.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.094.025.000
2.966.925.000 (127.100.000) 276
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
108.600.000
108.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
108.600.000
108.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
102.450.000
102.450.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.150.000
6.150.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
275.458.400
231.591.400 (43.867.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.483.000
8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.483.000
8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.483.000
8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.667.000 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
23.667.000 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.667.000 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.622.000
12.622.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.622.000
12.622.000 0 277
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.622.000
12.622.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.491.900
22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.491.900
22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.491.900
22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.285.300
72.085.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
72.285.300
72.085.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.885.300
71.685.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.900.000
35.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
35.900.000
35.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.150.000
3.150.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.750.000
32.750.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.009.200
80.009.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.009.200
80.009.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
9.450.000
9.450.000 0 278
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.559.200
70.559.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.200.000
271.000.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.600.000
102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
102.600.000
102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.600.000
102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
168.600.000
168.400.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
168.600.000
168.400.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
168.200.000
168.000.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
279.236.600
279.036.600 (200.000) 279
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.229.000
32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.229.000
32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.229.000
32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.745.000
27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.745.000
27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.745.000
27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.916.000
11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.916.000
11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.916.000
11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
199.681.600
199.481.600 (200.000) 280
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN Organisasi : 3.25.0.00.0.00.01 Dinas Kelautan dan Perikanan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
13.447.600
13.447.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.447.600
13.447.600 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
186.234.000
186.034.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
186.234.000
186.034.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.665.000
7.665.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.665.000
7.665.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.665.000
7.665.000 0 Jumlah Belanja
6.959.732.700
7.029.976.200
70.243.500 Total Surplus/(Defisit) (6.494.243.000) (6.594.518.462) (100.275.462) 0 00 3.25.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 281
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
45.421.401.640
41.173.741.760 (4.247.659.880) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14.701.043.000
8.615.547.000 (6.085.496.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan
682.939.500
765.547.500
82.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
310.497.500
267.848.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
310.497.500
267.848.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
299.697.500
257.048.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
325.253.000
274.728.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
325.253.000
274.728.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
314.453.000
263.928.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
47.189.000
222.971.000
175.782.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
47.189.000
222.971.000
175.782.000 282
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.189.000
222.971.000
175.782.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
13.128.325.700
7.096.960.700 (6.031.365.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.694.217.100
1.343.112.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.694.217.100
1.343.112.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.400.000
17.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.571.817.100
1.220.712.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
105.000.000
105.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
10.092.147.400
5.458.428.400 (4.633.719.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.092.147.400
5.458.428.400 (4.633.719.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
18.400.000
18.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.063.747.400
1.214.028.400
150.281.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
7.535.000.000
3.680.000.000 (3.855.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.475.000.000
546.000.000 (929.000.000) 283
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
341.961.200
295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
341.961.200
295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.961.200
295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
660.776.400
594.173.400 (66.603.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
202.936.400
190.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
202.936.400
190.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.936.400
181.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
300.797.000
250.561.000 (50.236.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.797.000
250.561.000 (50.236.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.997.000
239.761.000 (50.236.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
157.043.000
153.530.000 (3.513.000) 284
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
137.043.000
153.530.000
16.487.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.043.000
144.530.000
16.487.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 0 (20.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.000.000 0 (20.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerjasama Daerah
229.001.400
158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
229.001.400
158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
229.001.400
158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.001.400
149.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.193.045.800
2.182.306.000 (10.739.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
171.765.400
297.487.400
125.722.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
111.513.400
51.427.400 (60.086.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
111.513.400
51.427.400 (60.086.000) 285
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000
9.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.713.400
41.627.400 (60.086.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
60.252.000
246.060.000
185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.252.000
246.060.000
185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.252.000
246.060.000
185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
558.855.100
435.662.100 (123.193.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
64.034.500
41.782.500 (22.252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
64.034.500
41.782.500 (22.252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
2.400.000 (600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
61.034.500
39.382.500 (21.652.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
221.770.400
133.665.400 (88.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
221.770.400
133.665.400 (88.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.770.400
124.665.400 (88.105.000) 286
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
273.050.200
260.214.200 (12.836.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
202.450.200
189.814.200 (12.636.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.650.200
179.014.200 (12.636.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
70.600.000
70.400.000 (200.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
70.600.000
70.400.000 (200.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.330.506.500
1.138.830.500 (191.676.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.004.384.000
844.480.000 (159.904.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.004.384.000
844.480.000 (159.904.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
531.350.000
380.850.000 (150.500.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
473.034.000
463.630.000 (9.404.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
275.378.100
248.723.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
275.378.100
248.723.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
11.200.000
11.200.000 0 287
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
264.178.100
237.523.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
50.744.400
45.627.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.744.400
45.627.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.344.400
40.227.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
131.918.800
310.326.000
178.407.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
60.619.200
275.000.000
214.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.619.200
275.000.000
214.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.619.200
75.000.000
14.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial 0
200.000.000
200.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
71.299.600
35.326.000 (35.973.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
71.299.600
35.326.000 (35.973.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 288
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.299.600
26.326.000 (35.973.600) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
28.527.312.840
30.375.888.760
1.848.575.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.885.300
29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.885.300
29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.885.300
29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.885.300
29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.124.376.000
14.652.476.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.751.626.000
14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.751.626.000
14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.751.626.000
14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
372.750.000
372.750.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
372.750.000
372.750.000 0 289
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
362.040.000
362.040.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.710.000
10.710.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
243.234.100
211.520.100 (31.714.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
118.234.100
117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
118.234.100
117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.234.100
117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
125.000.000
93.538.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
125.000.000
93.538.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.200.000
82.738.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.486.477.050
2.404.292.650 (82.184.400) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
321.805.050
418.162.650
96.357.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
321.805.050
393.242.650
71.437.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
321.805.050
393.242.650
71.437.600 290
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL 0
24.920.000
24.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
24.920.000
24.920.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
133.043.200
133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
133.043.200
133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
133.043.200
133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.477.200
120.477.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
120.477.200
120.477.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.077.200
120.077.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.934.500
120.934.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
120.934.500
120.934.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.534.500
120.534.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
971.345.100
1.098.845.100
127.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
971.345.100
1.098.845.100
127.500.000 291
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
971.345.100
1.098.845.100
127.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
783.528.000
479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
783.528.000
479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
783.528.000
479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.344.000
33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
35.344.000
33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.344.000
33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
670.730.000
2.699.286.520
2.028.556.520 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
248.604.000
755.346.600
506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
248.604.000
755.346.600
506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
248.604.000
755.346.600
506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
422.126.000
1.943.939.920
1.521.813.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.655.000
30.435.150
21.780.150 292
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.655.000
30.435.150
21.780.150 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
413.471.000
1.913.504.770
1.500.033.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
396.471.000
1.817.254.770
1.420.783.770 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
17.000.000
96.250.000
79.250.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.288.286.810
3.453.356.810
165.070.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174.762.000
156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
174.762.000
156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.762.000
156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
859.000.500
1.009.000.500
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
859.000.500
1.009.000.500
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
859.000.500
1.009.000.500
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
471.794.400
507.164.400
35.370.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
471.794.400
507.164.400
35.370.000 293
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.794.400
507.164.400
35.370.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.782.729.910
1.781.029.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.782.729.910
1.781.029.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.782.329.910
1.780.629.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.539.365.580
2.540.040.380
674.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.465.615.500
1.315.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.465.615.500
1.315.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
18.000.000
18.000.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.447.615.500
1.297.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
665.408.000
764.263.800
98.855.800 294
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
665.408.000
764.263.800
98.855.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
665.408.000
764.263.800
98.855.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
408.342.080
460.161.080
51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
408.342.080
460.161.080
51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
408.342.080
460.161.080
51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.723.800.500
1.573.800.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
768.932.500
768.932.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI
768.932.500
768.932.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai
768.932.500
768.932.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
954.868.000
804.868.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI
954.868.000
804.868.000 (150.000.000) 295
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
954.868.000
804.868.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.304.333.500
1.843.881.500
539.548.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
782.600.100
1.034.824.100
252.224.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
774.359.100
1.034.824.100
260.465.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.400.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
759.959.100
1.020.424.100
260.465.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 BELANJA MODAL
8.241.000 0 (8.241.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.241.000 0 (8.241.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
521.733.400
809.057.400
287.324.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
521.176.600
809.057.400
287.880.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
521.176.600
809.057.400
287.880.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 BELANJA MODAL
556.800 0 (556.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
556.800 0 (556.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi
1.024.584.000
882.704.000 (141.880.000) 296
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
293.000.000
259.829.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI
293.000.000
259.829.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
282.200.000
249.029.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
300.584.000
260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.584.000
260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.584.000
260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
130.000.000
94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000
94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000
94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
301.000.000
268.366.000 (32.634.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 BELANJA OPERASI
301.000.000
268.366.000 (32.634.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
290.200.000
257.566.000 (32.634.000) 297
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 Sekretariat Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
92.240.000
85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
92.240.000
85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
92.240.000
85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.240.000
85.050.000 (7.190.000) Jumlah Belanja
45.421.401.640
41.173.741.760 (4.247.659.880) Total Surplus/(Defisit) (45.421.401.640) (41.173.741.760)
4.247.659.880 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 298
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD
62.269.497.200
52.669.116.850 (9.600.380.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
25.479.652.000
20.608.054.000 (4.871.598.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.512.824.000
749.939.000 (762.885.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
1.371.844.000
621.344.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.371.844.000
621.344.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.364.644.000
614.144.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
140.980.000
128.595.000 (12.385.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
140.980.000
128.595.000 (12.385.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.180.000
126.795.000 (12.385.000) 299
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.337.065.000
3.459.385.000
122.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.377.930.000
2.478.770.000
100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.377.930.000
2.478.770.000
100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.375.530.000
2.476.370.000
100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
692.135.000
787.415.000
95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
692.135.000
787.415.000
95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000
13.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
679.135.000
774.415.000
95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
73.800.000 0 (73.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.800.000 0 (73.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 0 (3.600.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.200.000 0 (70.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
193.200.000
193.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
193.200.000
193.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 300
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.200.000
184.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
2.124.610.500
1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
2.124.610.500
1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.124.610.500
1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000
7.600.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.117.010.500
1.765.783.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD
18.505.152.500
14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
18.505.152.500
14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.505.152.500
14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 01 Belanja Pegawai
24.000.000
24.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.481.152.500
14.601.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
36.789.845.200
32.061.062.850 (4.728.782.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.096.782.000
3.093.569.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.910.302.000
2.907.089.000 (3.213.000) 301
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.910.302.000
2.907.089.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.910.302.000
2.907.089.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
186.480.000
186.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
186.480.000
186.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
157.440.000
157.440.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.040.000
29.040.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000
100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.400.000
99.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.631.672.400
1.482.234.050 (149.438.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
506.637.000
492.636.000 (14.001.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
506.637.000
492.636.000 (14.001.000) 302
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
456.637.000
442.704.000 (13.933.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000
49.932.000 (68.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.923.000
89.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
89.923.000
89.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.923.000
85.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
117.078.400
116.878.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
117.078.400
116.878.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.900.000
1.900.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.178.400
114.978.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
216.869.000
172.888.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
216.869.000
172.888.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000
3.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
213.469.000
169.488.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
301.305.000
251.105.000 (50.200.000) 303
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
301.305.000
251.105.000 (50.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000
2.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
299.105.000
248.905.000 (50.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
399.860.000
359.002.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
399.860.000
359.002.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.060.000
348.202.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.456.328.000
850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.456.328.000
850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
3.456.328.000
850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.456.328.000
850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.012.159.000
1.011.759.000 (400.000) 304
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
373.560.000
373.560.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
373.560.000
373.560.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
371.760.000
371.760.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.499.000
99.299.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
99.499.000
99.299.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.299.000
98.099.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
539.100.000
538.900.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
539.100.000
538.900.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.800.000
5.800.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
533.300.000
533.100.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.699.241.500
1.666.541.500 (32.700.000) 305
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
478.796.000
448.796.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
478.796.000
448.796.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
471.596.000
441.596.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.220.445.500
1.217.745.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
410.065.500
407.365.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
410.065.500
407.365.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
810.380.000
810.380.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
810.380.000
810.380.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
24.265.984.000
23.127.931.000 (1.138.053.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
23.188.280.000
22.057.600.000 (1.130.680.000) 306
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.188.280.000
22.057.600.000 (1.130.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai
23.188.280.000
22.057.600.000 (1.130.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
731.750.000
724.777.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI
731.750.000
724.777.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.550.000
3.550.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
728.200.000
721.227.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
345.954.000
345.554.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI
345.954.000
345.554.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.000.000
4.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
341.954.000
341.554.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD
1.527.678.300
1.578.178.300
50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
881.718.500
881.718.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI
881.718.500
881.718.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.550.000
3.550.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
878.168.500
878.168.500 0 307
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 Sekretariat DPRD Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
645.959.800
696.459.800
50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 BELANJA OPERASI
645.959.800
696.459.800
50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 01 Belanja Pegawai
8.400.000
8.400.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
637.559.800
688.059.800
50.500.000 Jumlah Belanja
62.269.497.200
52.669.116.850 (9.600.380.350) Total Surplus/(Defisit) (62.269.497.200) (52.669.116.850)
9.600.380.350 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 308
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN
9.441.238.197
8.612.042.817 (829.195.380) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.383.863.300
1.947.402.400 (436.460.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.460.711.600
1.299.450.700 (161.260.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
326.332.600
190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
326.332.600
190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.332.600
190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1.134.379.000
1.109.261.100 (25.117.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.134.379.000
1.109.261.100 (25.117.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
15.200.000
15.200.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.119.179.000
1.094.061.100 (25.117.900) 309
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
410.000.000
100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
410.000.000
100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
402.398.000
100.000.000 (302.398.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
391.598.000
89.200.000 (302.398.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
7.602.000 0 (7.602.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.602.000 0 (7.602.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
513.151.700
547.951.700
34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
513.151.700
547.951.700
34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
513.151.700
547.951.700
34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.000.000
13.000.000 0 310
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.151.700
534.951.700
34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.611.393.097
1.106.899.097 (504.494.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
555.858.300
495.831.300 (60.027.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
197.743.600
162.343.600 (35.400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
197.743.600
162.343.600 (35.400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000
9.400.000 (400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
187.943.600
152.943.600 (35.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
155.250.000
130.623.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
155.250.000
130.623.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
9.800.000
9.800.000 0 311
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.450.000
120.823.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
202.864.700
202.864.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
202.864.700
202.864.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
9.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.464.700
193.464.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
784.030.797
426.147.797 (357.883.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
332.892.297
179.071.297 (153.821.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
332.892.297
179.071.297 (153.821.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
9.450.000 (1.350.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
322.092.297
169.621.297 (152.471.000) 312
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
451.138.500
247.076.500 (204.062.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
451.138.500
247.076.500 (204.062.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
11.200.000
400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
440.338.500
235.876.500 (204.462.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
271.504.000
184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
271.504.000
184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
271.504.000
184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
11.600.000
9.850.000 (1.750.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
259.904.000
175.070.000 (84.834.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.445.981.800
5.557.741.320
111.759.520 313
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.655.000
20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.655.000
20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.655.000
20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.655.000
20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.192.247.000
4.381.050.000
188.803.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.016.265.000
4.216.760.000
200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.016.265.000
4.216.760.000
200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.016.265.000
4.216.760.000
200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.982.000
164.290.000 (11.692.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
175.982.000
164.290.000 (11.692.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
145.800.000
142.470.000 (3.330.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.182.000
21.820.000 (8.362.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000
5.000.000 (15.000.000) 314
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000
5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
511.147.300
485.947.300 (25.200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
135.276.000
135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
135.276.000
135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
135.276.000
135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.871.300
75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.871.300
75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.871.300
75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000
275.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000
275.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000
275.000.000 (25.000.000) 315
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
545.732.000
508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
545.732.000
508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
545.732.000
508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
14.400.000
14.800.000
400.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
531.332.000
493.761.000 (37.571.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.500
156.433.020
5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
99.400.000
99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
99.400.000
99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.400.000
99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
51.800.500
57.033.020
5.232.520 316
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
51.800.500
57.033.020
5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.800.500
57.033.020
5.232.520 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
568.382.000
338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
568.382.000
338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 00 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
327.007.500
175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
327.007.500
175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
327.007.500
175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
9.850.000 (950.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
316.207.500
165.884.500 (150.323.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 00 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
241.374.500
162.298.500 (79.076.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
241.374.500
162.298.500 (79.076.000) 317
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.5.02.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
241.374.500
162.298.500 (79.076.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
9.400.000
9.400.000 0 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
231.974.500
152.898.500 (79.076.000) Jumlah Belanja
10.009.620.197
8.950.075.817 (1.059.544.380) Total Surplus/(Defisit) (10.009.620.197) (8.950.075.817)
1.059.544.380 0 00 5.01.5.05.5.02.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 318
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
168.715.289.575
108.309.274.197 (60.406.015.378) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah
99.085.156.750
77.131.232.673 (21.953.924.077) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.088.705.200
700.360.200 (388.345.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
13.233.176.091
8.728.490.728 (4.504.685.363) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
55.308.251.534
21.749.190.596 (33.559.060.938) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER
1.672.454.743.000
1.650.485.233.316 (21.969.509.684) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1.542.635.474.000
1.520.185.651.302 (22.449.822.698) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
129.819.269.000
130.299.582.014
480.313.014 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
88.063.040.000
97.542.753.703
9.479.713.703 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah
9.500.000.000
9.500.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
78.563.040.000
88.042.753.703
9.479.713.703 Jumlah Pendapatan
1.929.233.072.575
1.856.337.261.216 (72.895.811.359) 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEUANGAN
441.928.733.025
435.827.715.730 (6.101.017.295) Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 16 Tahun 2017 Perda No. 6 Tahun 2012 Surat Gubernur Jateng No.
900/0012916 tanggal 17-09-2021 Permenkeu RI No.
17/PMK.07/2021 Permendikbud No. 6 Tahun 2021 SPPH Program Hibah Air Minum Perdesaan/ Perkotaan TA 2021
319
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
393.815.162.003
388.971.180.139 (4.843.981.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.271.025.000
2.183.291.000 (87.734.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
200.000.000
187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000
187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000
187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
150.000.000
146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000
146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000
146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
731.584.500
707.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
731.584.500
707.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000
8.000.000 0 320
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
723.584.500
699.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
743.900.900
722.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
743.900.900
722.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000
8.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
735.900.900
714.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
445.539.600
418.915.600 (26.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
445.539.600
418.915.600 (26.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.700.000 (100.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
443.739.600
417.215.600 (26.524.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
792.652.500
688.421.500 (104.231.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
148.692.500
145.136.500 (3.556.000) 321
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
148.692.500
145.136.500 (3.556.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000
3.050.000
800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.442.500
142.086.500 (4.356.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
150.000.000
105.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000
105.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.000.000
96.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
200.287.000
173.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
200.287.000
173.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
8.000.000
8.000.000 0 322
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
192.287.000
165.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
293.673.000
264.381.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
293.673.000
264.381.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.400.000
4.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
289.273.000
259.981.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.893.000.000
1.695.234.000 (197.766.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
255.000.000
251.183.000 (3.817.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
255.000.000
251.183.000 (3.817.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.800.000
2.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
252.200.000
248.383.000 (3.817.000) 323
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
500.000.000
467.023.000 (32.977.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000
467.023.000 (32.977.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.650.000
5.650.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
494.350.000
461.373.000 (32.977.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
725.000.000
712.330.000 (12.670.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
725.000.000
712.330.000 (12.670.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 01 Belanja Pegawai
6.800.000
6.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
718.200.000
705.530.000 (12.670.000) 324
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
60.000.000
51.019.000 (8.981.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000
51.019.000 (8.981.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 0 (3.600.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.400.000
51.019.000 (5.381.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100.000.000 0 (100.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 0 (100.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 01 Belanja Pegawai
5.250.000 0 (5.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.750.000 0 (94.750.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
253.000.000
213.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
253.000.000
213.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 325
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
247.000.000
207.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
388.523.484.503
384.069.633.639 (4.453.850.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
371.253.242.500
368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER
371.253.242.500
368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan
371.253.242.500
368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
5.000.000.000
5.604.000.000
604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA
5.000.000.000
5.604.000.000
604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga
5.000.000.000
5.604.000.000
604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
12.270.242.003
10.453.607.514 (1.816.634.489) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER
12.270.242.003
10.453.607.514 (1.816.634.489) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil
12.270.242.003
10.453.607.514 (1.816.634.489) 326
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
335.000.000
334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
335.000.000
334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 BELANJA MODAL
335.000.000
334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
335.000.000
334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.875.000.000
3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.875.000.000
3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
155.000.000
372.868.000
217.868.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
113.950.000
302.018.000
188.068.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.050.000
4.450.000
400.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.900.000
297.568.000
187.668.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
41.050.000
70.850.000
29.800.000 327
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
41.050.000
70.850.000
29.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
100.000.000
59.000.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000
59.000.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
13.400.000
13.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.600.000
45.600.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
200.000.000
452.377.000
252.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000
242.377.000
122.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.400.000
240.777.000
122.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
80.000.000
210.000.000
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
80.000.000
210.000.000
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.300.000.000
1.972.832.000 (327.168.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.015.280.000
1.839.422.000 (175.858.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
479.700.000
482.400.000
2.700.000 328
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.535.580.000
1.357.022.000 (178.558.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
284.720.000
133.410.000 (151.310.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
133.610.000
133.410.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
151.110.000 0 (151.110.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
170.000.000
161.216.000 (8.784.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000
161.216.000 (8.784.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000
7.500.000
900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.400.000
153.716.000 (9.684.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
450.000.000
351.201.000 (98.799.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
305.075.000
291.526.000 (13.549.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
6.200.000
6.300.000
100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
298.875.000
285.226.000 (13.649.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
144.925.000
59.675.000 (85.250.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
144.925.000
59.675.000 (85.250.000) 329
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000
458.328.000 (41.672.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
500.000.000
458.328.000 (41.672.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
408.000.000
396.000.000 (12.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.000.000
62.328.000 (29.672.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.798.111.400
2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
3.798.111.400
2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
190.502.200
162.422.200 (28.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
190.502.200
162.422.200 (28.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0
900.000
900.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.502.200
161.522.200 (28.980.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
304.241.500
224.105.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
304.241.500
224.105.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
800.000
800.000 0 330
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
303.441.500
223.305.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
918.023.800
544.847.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
918.023.800
544.847.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
14.980.000
14.980.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
903.043.800
529.867.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
387.997.900
246.634.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
387.997.900
246.634.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
10.600.000
10.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
377.397.900
236.034.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
274.324.400
266.012.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
114.324.400
106.012.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
18.040.000
18.040.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.284.400
87.972.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
160.000.000
160.000.000 0 331
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
160.000.000
160.000.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
673.021.600
471.977.600 (201.044.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
620.996.600
471.977.600 (149.019.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
13.800.000
13.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
607.196.600
458.177.600 (149.019.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 BELANJA MODAL
52.025.000 0 (52.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
52.025.000 0 (52.025.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.050.000.000
1.048.308.000 (1.692.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
1.050.000.000
1.048.308.000 (1.692.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
12.800.000
12.800.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.037.200.000
1.035.508.000 (1.692.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40.440.459.622
40.064.405.191 (376.054.431) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
19.013.000 (987.000) 332
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000
19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.643.988.672
13.017.720.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.332.100.672
12.705.832.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.332.100.672
12.705.832.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.332.100.672
12.705.832.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
311.888.000
311.888.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
311.888.000
311.888.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
303.720.000
299.550.000 (4.170.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.168.000
12.338.000
4.170.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.950.000.000
1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.950.000.000
1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.950.000.000
1.631.637.000 (318.363.000) 333
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.944.600.000
1.626.237.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
23.000.000
13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
23.000.000
13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000
13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000
13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.152.883.150
2.247.492.150
1.094.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.607.750
13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.607.750
13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.607.750
13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
577.441.000
1.813.050.000
1.235.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
577.441.000
1.813.050.000
1.235.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
577.441.000
1.813.050.000
1.235.609.000 334
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.052.000
46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
46.052.000
46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.052.000
46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
106.187.400
105.387.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
106.187.400
105.387.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.587.400
103.787.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.240.000
80.040.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
80.240.000
80.040.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.840.000
79.640.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
79.355.000
64.355.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
79.355.000
64.355.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.355.000
64.355.000 (15.000.000) 335
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000
125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000
125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000
125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.689.320.000
22.281.120.000 (408.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.410.000.000
22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.410.000.000
22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.410.000.000
22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
279.320.000
279.120.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
279.320.000
279.120.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
24.400.000
24.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
254.920.000
254.720.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
961.267.800
854.422.500 (106.845.300) 336
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
258.894.000
228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
258.894.000
228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
258.894.000
228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
290.632.000
290.432.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
190.185.300
189.985.300 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
24.400.000
24.400.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.785.300
165.585.300 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL
100.446.700
100.446.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
100.446.700
100.446.700 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
411.741.800
335.096.500 (76.645.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
411.741.800
335.096.500 (76.645.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 0 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
411.341.800
335.096.500 (76.245.300) 337
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.01 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Belanja
441.928.733.025
435.827.715.730 (6.101.017.295) Total Surplus/(Defisit)
1.487.304.339.550
1.420.509.545.486 (66.794.794.064) 0 00 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
22.907.185.000
163.759.759.877
140.852.574.877 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
22.907.185.000
163.759.759.877
140.852.574.877 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
22.907.185.000
163.759.759.877
140.852.574.877 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
7.000.000.000
6.000.000.000 (1.000.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah
7.000.000.000
6.000.000.000 (1.000.000.000) Jumlah Penerimaan Pengeluaran
7.000.000.000
6.000.000.000 (1.000.000.000) Perda No. 10 Tahun 2018 338
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN
9.847.687.900
8.006.282.566 (1.841.405.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.374.000.000
3.699.458.000 (1.674.542.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
875.000.000
963.415.000
88.415.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
800.000.000
900.000.000
100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000
900.000.000
100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
14.750.000
2.150.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
787.400.000
885.250.000
97.850.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
20.000.000
17.440.000 (2.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
17.440.000 (2.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
6.600.000 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000
10.840.000 (1.960.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
55.000.000
45.975.000 (9.025.000) 339
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
34.400.000
25.575.000 (8.825.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.200.000
18.375.000 (8.825.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
20.600.000
20.400.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
20.600.000
20.400.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN
473.000.000
431.498.000 (41.502.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
33.000.000
25.597.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.000.000
25.597.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.800.000
18.397.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
40.000.000
31.080.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
31.080.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.800.000
23.880.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
400.000.000
374.821.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000
374.821.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 340
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.200.000
364.021.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN
3.965.000.000
2.255.684.000 (1.709.316.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
45.000.000
36.060.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000
36.060.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.600.000
33.660.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.920.000.000
2.219.624.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.920.000.000
2.219.624.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
10.800.000
10.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.909.200.000
2.208.824.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
61.000.000
48.861.000 (12.139.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
27.000.000
22.673.000 (4.327.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000
22.673.000 (4.327.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
2.400.000 (1.200.000) 341
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000
20.273.000 (3.127.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
34.000.000
26.188.000 (7.812.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
34.000.000
26.188.000 (7.812.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.400.000
22.588.000 (7.812.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.473.687.900
4.306.824.566 (166.863.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000
4.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.200.000
4.768.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.986.637.000
3.802.303.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.865.887.000
3.681.553.666 (184.333.334) 342
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.865.887.000
3.681.553.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.865.887.000
3.681.553.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
120.750.000
120.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
120.750.000
120.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
117.000.000
117.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000
3.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
156.694.000
151.694.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.821.000
3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.821.000
3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.821.000
3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.960.000
9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.960.000
9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.960.000
9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.993.000
52.993.000 0 343
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.993.000
52.993.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.593.000
50.593.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
15.000.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
15.000.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.800.000
13.800.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
19.920.000
19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
19.920.000
19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.920.000
19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000
50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
50.000.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000
48.200.000 0 344
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.915.000
19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
19.915.000
19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.212.000 0 (1.212.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
612.000 0 (612.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
18.703.000
19.715.000
1.012.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.703.000
19.715.000
1.012.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.883.000
174.183.000
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.500.000
100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.500.000
100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.500.000
100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.383.000
73.683.000
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.383.000
73.683.000
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.383.000
73.683.000
300.000 345
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
126.558.900
149.360.900
22.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.490.600
32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.490.600
32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.490.600
32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
54.205.800
46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
54.205.800
46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.205.800
46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29.864.500
60.666.500
30.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
29.864.500
60.666.500
30.802.000 346
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
1.200.000
600.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.264.500
59.466.500
30.202.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.998.000
9.998.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.998.000
9.998.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.998.000
9.998.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25.000.000
16.388.000 (8.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.000.000
16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis
20.000.000
16.388.000 (3.612.000) 347
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
20.000.000
16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.400.000
12.788.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.000.000 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 0 (5.000.000) Jumlah Belanja
9.872.687.900
8.022.670.566 (1.850.017.334) 348
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (9.872.687.900) (8.022.670.566)
1.850.017.334 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 349
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH
8.589.222.008
8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.232.537.700
1.200.387.700 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.120.453.800
1.088.303.800 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
227.895.000
221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
227.895.000
221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
227.895.000
221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
130.910.000
130.910.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
130.910.000
130.910.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.910.000
130.910.000 0 350
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
119.223.000
113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
119.223.000
113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
119.223.000
113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
108.828.000
108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
108.828.000
108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.828.000
108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
331.965.100
316.405.100 (15.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
331.965.100
316.405.100 (15.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
326.565.100
311.005.100 (15.560.000) 351
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
201.632.700
197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
201.632.700
197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
201.632.700
197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
112.083.900
112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
112.083.900
112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.083.900
112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.083.900
112.083.900 0 352
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
318.288.200
275.832.200 (42.456.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
38.795.500
20.917.500 (17.878.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
16.868.000
14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.868.000
14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.868.000
14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
21.927.500
6.669.500 (15.258.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.927.500
6.669.500 (15.258.000) 353
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.927.500
6.669.500 (15.258.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi
279.492.700
254.914.700 (24.578.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
54.827.600
50.217.600 (4.610.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
54.827.600
41.767.600 (13.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.827.600
41.767.600 (13.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL 0
8.450.000
8.450.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
8.450.000
8.450.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
27.808.000
25.128.000 (2.680.000) 354
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.808.000
25.128.000 (2.680.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.808.000
25.128.000 (2.680.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
99.928.700
92.578.700 (7.350.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
99.928.700
92.578.700 (7.350.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.400.000
5.400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.528.700
87.178.700 (7.350.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
96.928.400
86.990.400 (9.938.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
96.928.400
86.990.400 (9.938.000) 355
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.928.400
86.990.400 (9.938.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.038.396.108
6.632.702.108 (405.694.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.378.000
7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.378.000
7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.378.000
7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.378.000
7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.514.978.600
6.130.208.600 (384.770.000) 356
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.435.554.000
6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.435.554.000
6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.435.554.000
6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
18.574.600
14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.574.600
14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.574.600
14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.850.000
60.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
60.850.000
60.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
45.600.000
45.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.250.000
15.250.000 0 357
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
91.800.000
91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
91.800.000
91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
91.800.000
91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.800.000
91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
148.120.600
131.756.600 (16.364.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.478.000
11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.478.000
11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.478.000
11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.239.600
35.239.600 0 358
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
35.239.600
35.239.600 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.239.600
35.239.600 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.200.000
30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.200.000
30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.200.000
30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
16.539.000
14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
16.539.000
14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.539.000
14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.664.000
39.992.000 (14.672.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
54.664.000
39.992.000 (14.672.000) 359
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.664.000
39.992.000 (14.672.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
68.604.900
68.604.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
63.609.900
63.609.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.609.900
13.609.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.209.900
13.209.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000
50.000.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
50.000.000
50.000.000 0 360
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.995.000
4.995.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
360.000
360.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
360.000
360.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
4.635.000
4.635.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.635.000
4.635.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.000
146.640.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.600.000
74.040.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
78.600.000
74.040.000 (4.560.000) 361
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.600.000
74.040.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000
72.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.600.000
72.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.200.000
72.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.314.008
56.314.008 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.424.988
22.424.988 0 362
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 Inspektorat Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.424.988
22.424.988 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.424.988
22.424.988 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.889.020
33.889.020 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.889.020
33.889.020 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.889.020
33.889.020 0 Jumlah Belanja
8.589.222.008
8.108.922.008 (480.300.000) Total Surplus/(Defisit) (8.589.222.008) (8.108.922.008)
480.300.000 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 363
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
5.041.151.990
4.397.418.290 (643.733.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.502.915.800
3.339.241.900 (163.673.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.883.797.600
2.781.497.600 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.817.430.000
2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.817.430.000
2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.817.430.000
2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
66.367.600
66.367.600 0 364
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
66.367.600
66.367.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
57.480.000
57.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.887.600
8.887.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.999.900
14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.999.900
14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.999.900
14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.399.900
14.399.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
205.811.600
210.952.600
5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.817.000
93.958.000
5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
88.817.000
93.958.000
5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
80.317.000
85.458.000
5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
8.500.000
8.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.432.000
10.432.000 0 365
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.432.000
10.432.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.232.000
9.232.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.944.800
24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
24.944.800
24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.944.800
24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.625.000
11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
11.625.000
11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.625.000
11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
44.990.000
44.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
44.990.000
44.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.590.000
42.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.002.800
25.002.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.002.800
25.002.800 0 366
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.002.800
25.002.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.725.000
146.525.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.455.000
46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
46.455.000
46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.455.000
46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.270.000
100.070.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.270.000
100.070.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000
2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.070.000
97.870.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.581.700
175.545.800 (66.035.900) 367
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.602.000
35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.602.000
35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.602.000
35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.104.000
12.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.104.000
12.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.904.000
10.904.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
193.875.700
127.839.800 (66.035.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
193.875.700
127.839.800 (66.035.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.650.000
3.250.000
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.225.700
124.589.800 (66.635.900) 368
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
72.451.500
54.699.500 (17.752.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.807.000
41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
56.807.000
41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
56.807.000
41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.407.000
38.803.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.644.500
13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.644.500
13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.644.500
13.496.500 (2.148.000) 369
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.444.500
12.296.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.198.327.990
894.605.990 (303.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000
32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
35.000.000
32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000
32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.400.000
28.878.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.163.327.990
862.127.990 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
730.000.000
428.800.000 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.096.000
139.200.000
94.104.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.250.000
9.300.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.846.000
129.900.000
95.054.000 370
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
684.904.000
289.600.000 (395.304.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
44.395.000
37.630.000 (6.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
567.259.000
178.970.000 (388.289.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
73.250.000
73.000.000 (250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
433.327.990
433.327.990 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
432.629.990
432.629.990 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.000.000
38.800.000
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
396.629.990
393.829.990 (2.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
698.000
698.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
698.000
698.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
149.541.800
25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
149.541.800
25.000.000 (124.541.800) 371
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
149.541.800
25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
149.541.800
25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000 0 (2.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.291.800
25.000.000 (122.291.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
117.914.900
83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
117.914.900
83.870.900 (34.044.000) 372
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 Kecamatan Kajen Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
117.914.900
83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
117.914.900
83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
4.500.000
4.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.414.900
79.370.900 (34.044.000) Jumlah Belanja
5.041.151.990
4.397.418.290 (643.733.700) Total Surplus/(Defisit) (5.041.151.990) (4.397.418.290)
643.733.700 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 373
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
4.755.067.248
4.470.671.748 (284.395.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.390.165.048
3.370.445.048 (19.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.038.442.998
2.965.042.998 (73.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.986.442.998
2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.986.442.998
2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.986.442.998
2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
52.000.000
28.600.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.000.000
28.600.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
48.480.000
25.080.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.520.000
3.520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
154.576.300
211.965.300
57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.665.900
106.054.900
57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
48.665.900
106.054.900
57.389.000 374
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48.665.900
106.054.900
57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.373.000
19.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.373.000
19.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.573.000
17.573.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.993.600
22.993.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.993.600
22.993.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.193.600
21.193.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.225.800
30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.225.800
30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.225.800
30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.318.000
33.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
33.318.000
33.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 375
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.318.000
30.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.146.000
150.146.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.996.000
24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.996.000
24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.996.000
24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
125.150.000
125.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
125.150.000
125.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
3.400.000
3.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
121.750.000
121.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.999.750
43.290.750 (3.709.000) 376
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000
36.291.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
36.291.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.400.000
32.691.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.999.750
6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.999.750
6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.999.750
6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
78.224.000
43.779.000 (34.445.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
62.224.000
27.779.000 (34.445.000) 377
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
51.025.000
27.779.000 (23.246.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
51.025.000
27.779.000 (23.246.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.000.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.425.000
24.779.000 (22.646.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.199.000 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.199.000 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.199.000 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000
16.000.000 0 378
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.163.678.200
958.859.200 (204.819.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
33.902.000
30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
33.902.000
30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.902.000
30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.102.000
28.783.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.129.776.200
928.276.200 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
730.000.000
528.500.000 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
727.500.000
526.000.000 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah 0
100.000.000
100.000.000 379
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
59.440.000
29.227.000 (30.213.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
206.948.000
208.348.000
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
461.112.000
188.425.000 (272.687.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
399.776.200
399.776.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
399.776.200
399.776.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
49.800.000
49.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
349.976.200
349.976.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70.000.000
45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
70.000.000
45.018.500 (24.981.500) 380
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
70.000.000
45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000
45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000
3.000.000 (3.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.400.000
42.018.500 (21.381.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.000.000
52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.000.000
52.570.000 (430.000) 381
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 Kecamatan Sragi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
53.000.000
52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
53.000.000
52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000
4.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000
47.770.000 (430.000) Jumlah Belanja
4.755.067.248
4.470.671.748 (284.395.500) Total Surplus/(Defisit) (4.755.067.248) (4.470.671.748)
284.395.500 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 382
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
11.368.450.580
9.573.015.180 (1.795.435.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.399.806.400
5.235.989.400 (163.817.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.975.000
14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.975.000
14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.975.000
14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.375.000
11.393.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.108.019.900
4.945.784.900 (162.235.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.053.029.000
4.882.984.000 (170.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.053.029.000
4.882.984.000 (170.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.053.029.000
4.882.984.000 (170.045.000) 383
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
54.990.900
62.800.900
7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
54.990.900
62.800.900
7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
52.790.000
60.600.000
7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.900
2.200.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.395.900
102.195.900 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.684.000
30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
30.684.000
30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
30.684.000
30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.999.000
6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.999.000
6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.999.000
6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.852.900
19.852.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
19.852.900
19.852.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.852.900
19.852.900 0 384
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
21.860.000
21.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
21.860.000
21.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.460.000
19.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.000.000
23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000
23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000
23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.824.000
101.624.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.038.000
29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.038.000
29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.038.000
29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.786.000
72.586.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.786.000
72.586.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.786.000
72.586.000 (200.000) 385
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.591.600
71.391.600 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.594.600
24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.594.600
24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.594.600
24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.997.000
9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.997.000
9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.997.000
9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.000.000
36.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
37.000.000
36.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
37.000.000
36.800.000 (200.000) 386
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
124.180.400
39.466.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
105.257.400
20.543.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.398.200 0 (20.398.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.398.200 0 (20.398.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.198.200 0 (19.198.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.400.000
20.543.000 (19.857.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.400.000
20.543.000 (19.857.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000
18.143.000 (19.857.000) 387
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
44.459.200 0 (44.459.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
44.459.200 0 (44.459.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.259.200 0 (43.259.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
18.923.000
18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
18.923.000
18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.923.000
18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.923.000
18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
5.669.020.380
4.135.966.180 (1.533.054.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.999.900
17.314.900 (3.685.000) 388
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.999.900
17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.999.900
17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.200.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.199.900
16.114.900 (3.085.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
5.648.020.480
4.118.651.280 (1.529.369.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.650.000.000
2.286.280.100 (1.363.719.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.859.800
36.720.000 (9.139.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.859.800
36.720.000 (9.139.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
3.604.140.200
2.249.560.100 (1.354.580.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
222.958.000
80.315.000 (142.643.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.051.557.200
338.576.000 (712.981.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.329.625.000
1.830.669.100 (498.955.900) 389
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.998.020.480
1.832.371.180 (165.649.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.992.449.480
1.832.371.180 (160.078.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
228.960.000
153.570.000 (75.390.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.763.489.480
1.678.801.180 (84.688.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
5.571.000 0 (5.571.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.571.000 0 (5.571.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.999.600
32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.999.600
32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
34.999.600
32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.999.600
32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.999.600
32.018.600 (2.981.000) 390
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
80.244.300
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
80.244.300
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
80.244.300
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.244.300
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.444.300
74.663.500 (3.780.800) 391
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 Kecamatan Wiradesa Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.199.500
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.199.500
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
60.199.500
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
60.199.500
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.799.500
50.711.500 (7.088.000) Jumlah Belanja
11.368.450.580
9.573.015.180 (1.795.435.400) Total Surplus/(Defisit) (11.368.450.580) (9.573.015.180)
1.795.435.400 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 392
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
9.199.436.580
7.913.544.380 (1.285.892.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.175.325.140
4.846.025.140 (329.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000
10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000
6.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.526.052.000
4.360.752.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.462.252.000
4.296.952.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.462.252.000
4.296.952.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.462.252.000
4.296.952.000 (165.300.000) 393
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
63.800.000
63.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
63.800.000
63.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
61.950.000
61.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.850.000
1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
81.585.740
81.585.740 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.251.340
15.251.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.053.340
11.053.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.053.340
11.053.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
4.198.000
4.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.198.000
4.198.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.250.000
12.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.250.000
12.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000
2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000
10.000.000 0 394
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.710.000
7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.710.000
7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.710.000
7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.340.000
2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.340.000
2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.340.000
2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.014.400
23.014.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
23.014.400
23.014.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.250.000
2.250.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.764.400
20.764.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.020.000
21.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.020.000
21.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.020.000
18.020.000 0 395
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
354.860.000
353.960.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.960.000
41.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.960.000
41.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.960.000
38.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
312.900.000
312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
312.900.000
312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
312.900.000
312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.827.400
39.727.400 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.167.400
31.167.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.167.400
31.167.400 0 396
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.167.400
28.167.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.916.000
1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.916.000
1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.916.000
1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.644.000
6.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.644.000
6.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
750.000
750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.894.000
5.894.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
163.100.000 0 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
163.100.000 0 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.150.000 0 (1.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
161.950.000 0 (161.950.000) 397
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.662.800
41.217.600 (34.445.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
60.585.800
27.160.600 (33.425.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
14.847.000 0 (14.847.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.847.000 0 (14.847.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 0 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.047.000 0 (13.047.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
30.450.600
27.160.600 (3.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.450.600
27.160.600 (3.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.050.600
24.760.600 (3.290.000) 398
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.288.200 0 (15.288.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.288.200 0 (15.288.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.688.200 0 (14.688.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.077.000
14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.077.000
14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.077.000
14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.477.000
10.457.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.854.489.040
2.945.767.040 (908.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.774.000
9.552.000 (4.222.000) 399
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.774.000
9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.774.000
9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.174.000
8.952.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.840.715.040
2.936.215.040 (904.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.190.000.000
1.275.900.000 (914.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000
6.496.000 (1.004.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
6.496.000 (1.004.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.182.500.000
1.269.404.000 (913.096.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
257.124.000
124.876.000 (132.248.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
983.389.000
171.016.000 (812.373.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
906.987.000
948.512.000
41.525.000 400
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
35.000.000
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.650.715.040
1.660.315.040
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.650.715.040
1.653.694.440
2.979.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
150.840.000
150.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.499.875.040
1.502.854.440
2.979.400 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL 0
6.620.600
6.620.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
6.620.600
6.620.600 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
52.360.200
40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
52.360.200
40.450.200 (11.910.000) 401
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
52.360.200
40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
52.360.200
40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.000.000
3.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.360.200
37.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
41.599.400
40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41.599.400
40.084.400 (1.515.000) 402
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 Kecamatan Kedungwuni Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
41.599.400
40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
41.599.400
40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
3.750.000
3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.849.400
36.334.400 (1.515.000) Jumlah Belanja
9.199.436.580
7.913.544.380 (1.285.892.200) Total Surplus/(Defisit) (9.199.436.580) (7.913.544.380)
1.285.892.200 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 403
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
7.312.150.414
6.135.678.614 (1.176.471.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.732.404.604
3.571.771.604 (160.633.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.200.000
16.892.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.391.465.000
3.252.565.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.318.565.000
3.179.665.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.318.565.000
3.179.665.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.318.565.000
3.179.665.000 (138.900.000) 404
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
72.900.000
72.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.900.000
72.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
72.600.000
72.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000
300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000
5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000
5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000
5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.168.500
73.943.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.048.000
21.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.924.000
1.924.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.000
124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
19.124.000
19.124.000 0 405
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.124.000
19.124.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.997.000
6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.997.000
6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.997.000
6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.383.500
20.158.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.383.500
20.158.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.183.500
18.958.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.740.000
25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.740.000
25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.740.000
25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.822.800
94.822.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.882.600
36.882.600 0 406
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
36.882.600
36.882.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.682.600
35.682.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.540.200
9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.540.200
9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.540.200
9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.400.000
48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.400.000
48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.400.000
48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.948.304
126.748.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.496.000
34.496.000 0 407
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
34.496.000
34.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.496.000
34.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.877.000
4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.877.000
4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.877.000
4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
107.575.304
87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
107.575.304
87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
107.575.304
87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
106.474.700
38.113.900 (68.360.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
102.674.800
34.449.000 (68.225.800) 408
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
38.345.000
34.449.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.345.000
34.449.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.745.000
30.849.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
64.329.800 0 (64.329.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
64.329.800 0 (64.329.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000 0 (3.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.729.800 0 (60.729.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.799.900
3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.799.900
3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.799.900
3.664.900 (135.000) 409
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.799.900
3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.362.742.110
2.454.917.110 (907.825.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.338.810
27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.338.810
27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.338.810
27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.138.810
20.513.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.332.403.300
2.427.203.300 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.190.000.000
1.284.800.000 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.231.380
4.119.690 (21.111.690) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 0 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.831.380
4.119.690 (20.711.690) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
2.164.768.620
1.280.680.310 (884.088.310) 410
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
199.771.000 0 (199.771.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
230.381.010
34.954.010 (195.427.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
362.303.310
238.404.609 (123.898.701) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.372.313.300
1.007.321.691 (364.991.609) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.142.403.300
1.142.403.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.139.158.300
1.142.403.300
3.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
142.200.000
132.840.000 (9.360.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
996.958.300
1.009.563.300
12.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
3.245.000 0 (3.245.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.245.000 0 (3.245.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
46.200.000
45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
46.200.000
45.876.000 (324.000) 411
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
46.200.000
45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.200.000
45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.200.000
4.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000
41.676.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
64.329.000
25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
64.329.000
25.000.000 (39.329.000) 412
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 Kecamatan Buaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
64.329.000
25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
64.329.000
25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 0 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.529.000
25.000.000 (37.529.000) Jumlah Belanja
7.312.150.414
6.135.678.614 (1.176.471.800) Total Surplus/(Defisit) (7.312.150.414) (6.135.678.614)
1.176.471.800 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 413
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.653.009.494
2.368.370.792 (284.638.702) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.319.107.194
2.131.950.192 (187.157.002) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.999.600
2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.999.600
2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.999.600
2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.999.600
2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.008.433.994
1.817.429.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.960.483.994
1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.960.483.994
1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.960.483.994
1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.950.000
47.950.000 0 414
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
47.950.000
47.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
47.460.000
47.460.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
490.000
490.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
123.298.600
122.744.600 (554.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.921.000
18.247.000
14.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.921.000
3.486.100 (434.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.921.000
3.486.100 (434.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0
14.760.900
14.760.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
14.760.900
14.760.900 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.913.000
27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
27.913.000
27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.913.000
27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.466.200
36.466.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
36.466.200
36.466.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.266.200
29.266.200 0 415
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.998.400
40.118.400 (14.880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
54.998.400
40.118.400 (14.880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
600.000 (6.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.798.400
39.518.400 (8.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
112.648.000
127.448.000
14.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.030.000
55.230.000
16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.030.000
55.230.000
16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.030.000
55.230.000
16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.618.000
72.218.000 (1.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.618.000
72.218.000 (1.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.418.000
72.218.000 (200.000) 416
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.727.000
61.328.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.267.000
28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.267.000
28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.267.000
28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000
8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.120.000
8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.120.000
8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35.340.000
24.941.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.340.000
24.941.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.740.000
24.341.100 (10.398.900) 417
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
105.362.500
57.890.800 (47.471.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
85.901.400
38.429.700 (47.471.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.427.700
4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.427.700
4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.427.700
4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
35.650.000
33.752.000 (1.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.650.000
33.752.000 (1.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
1.800.000 (5.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.450.000
31.952.000
3.502.000 418
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39.823.700 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
39.823.700 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.823.700 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.461.100
19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.461.100
19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.461.100
19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.461.100
13.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
26.864.400
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
26.864.400
15.799.400 (11.065.000) 419
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26.864.400
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.864.400
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.864.400
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.910.400
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.910.400
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.910.400
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.910.400
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.910.400
10.730.400 (180.000) 420
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
63.765.000
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
63.765.000
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
63.765.000
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
63.765.000
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.565.000
25.000.000 (37.565.000) 421
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 Kecamatan Tirto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
127.000.000
127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
127.000.000
127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
127.000.000
127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
127.000.000
127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
127.000.000
127.000.000 0 Jumlah Belanja
2.653.009.494
2.368.370.792 (284.638.702) Total Surplus/(Defisit) (2.653.009.494) (2.368.370.792)
284.638.702 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 422
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.960.088.600
2.855.023.800 (105.064.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.839.858.800
2.751.958.800 (87.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.588.445.000
2.501.145.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.546.805.000
2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.546.805.000
2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.546.805.000
2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
41.640.000
41.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
41.640.000
41.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.205.200
70.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.500.200
23.500.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
23.500.200
23.500.200 0 423
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.300.200
22.300.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.365.000
22.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
22.365.000
22.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.165.000
21.165.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.340.000
24.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.340.000
24.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.140.000
23.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
31.926.000
31.526.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
12.634.000
12.434.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
12.634.000
12.434.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.634.000
12.434.000 (200.000) 424
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19.292.000
19.092.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
389.000
389.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
389.000
389.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
18.903.000
18.703.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.903.000
18.703.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.114.000
96.914.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.714.000
44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.714.000
44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.714.000
44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.400.000
52.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.400.000
52.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.800.000
2.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.600.000
49.400.000 (200.000) 425
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.168.600
52.168.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.988.400
30.988.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.988.400
30.988.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.588.400
28.588.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.808.000
8.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.295.000
7.295.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.095.000
6.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL
1.513.000
1.513.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.513.000
1.513.000 0 426
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.372.200
12.372.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
12.372.200
12.372.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.172.200
11.172.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.760.000
35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.760.000
35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27.360.000
27.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.360.000
27.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.160.000
26.160.000 0 427
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.400.000
8.025.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.400.000
8.025.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.800.000
7.425.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.480.000
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.480.000
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.480.000
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.480.000
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.280.000
9.280.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.000.000
14.000.000 0 428
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.000.000
14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.000.000
14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000
14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.600.000
11.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.789.800
25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.789.800
25.000.000 (789.800) 429
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.789.800
25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.789.800
24.467.000 (1.322.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.189.800
23.867.000 (1.322.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0
533.000
533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
533.000
533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.200.000
18.200.000 0 430
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 Kecamatan Bojong Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.200.000
18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
18.200.000
18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
18.200.000
18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.800.000
15.800.000 0 Jumlah Belanja
2.960.088.600
2.855.023.800 (105.064.800) Total Surplus/(Defisit) (2.960.088.600) (2.855.023.800)
105.064.800 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 431
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.385.478.500
2.289.561.100 (95.917.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.241.180.700
2.197.682.600 (43.498.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.400
10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.400
10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.250.400
10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.250.400
10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.998.620.200
1.926.920.200 (71.700.000) 432
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.954.005.000
1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.954.005.000
1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.954.005.000
1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.615.200
44.615.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
44.615.200
44.615.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.575.200
6.575.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.600.000
15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan
15.600.000
15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.600.000
15.600.000 0 433
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000
14.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.320.900
76.320.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26.881.900
26.881.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
26.881.900
26.881.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.081.900
25.081.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49.439.000
49.439.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
49.439.000
49.439.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 434
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.639.000
47.639.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.913.800
99.181.800
5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
43.461.800
48.729.800
5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
43.461.800
48.729.800
5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.061.800
46.329.800
5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.452.000
50.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.452.000
50.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 435
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.852.000
48.852.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.475.400
69.409.300
22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.725.000
29.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.725.000
29.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.925.000
27.925.000 0 436
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.250.400
38.184.300
22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.250.400
38.184.300
22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.850.400
35.784.300
22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
76.268.100
26.700.200 (49.567.900) 437
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 00 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.500.000
10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.500.000
10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.500.000
10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.300.000
9.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.417.900
6.850.000 (49.567.900) 438
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
6.850.000
6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.850.000
6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.850.000
6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
49.567.900 0 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.567.900 0 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.167.900 0 (47.167.900) 439
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9.350.200
9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.350.200
9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.350.200
9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.950.200
6.950.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
40.700.000
35.432.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.700.000
35.432.000 (5.268.000) 440
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
23.850.000
18.582.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.850.000
18.582.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.650.000
17.382.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16.850.000
16.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.850.000
16.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 441
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.450.000
14.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.583.400
25.000.000
2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.583.400
25.000.000
2.416.600 442
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
22.583.400
25.000.000
2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.583.400
25.000.000
2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.383.400
25.000.000
3.616.600 443
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 Kecamatan Wonopringgo Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.746.300
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.746.300
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.746.300
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
4.746.300
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.746.300
4.746.300 0 Jumlah Belanja
2.385.478.500
2.289.561.100 (95.917.400) Total Surplus/(Defisit) (2.385.478.500) (2.289.561.100)
95.917.400 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 444
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.371.969.006
2.295.367.806 (76.601.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.234.980.406
2.170.180.406 (64.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.984.746.506
1.920.546.506 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.936.986.996
1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.936.986.996
1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.936.986.996
1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.759.510
47.759.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
47.759.510
47.759.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
42.360.000
42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.399.510
5.399.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
69.213.300
69.213.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.364.000
4.364.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.364.000
4.364.000 0 445
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.764.000
3.764.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.247.600
11.247.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.247.600
11.247.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.047.600
10.047.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.349.900
6.349.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.349.900
6.349.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.749.900
5.749.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.420.600
26.420.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
26.420.600
26.420.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.820.600
22.820.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.831.200
20.831.200 0 446
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.831.200
20.831.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.431.200
18.431.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
43.050.000
42.650.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.734.000
20.534.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.520.000 0 (1.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.520.000 0 (1.520.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
19.214.000
20.534.000
1.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.214.000
20.534.000
1.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.316.000
22.116.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
317.000
317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
317.000
317.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
21.999.000
21.799.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
21.999.000
21.799.000 (200.000) 447
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
85.400.000
85.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.300.000
33.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.300.000
33.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.500.000
31.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.100.000
51.900.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
52.100.000
51.900.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000
2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.900.000
49.700.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.570.600
52.570.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.730.000
44.730.000 0 448
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
44.730.000
44.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.330.000
42.330.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.040.000
1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.040.000
1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.040.000
1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.800.600
6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.800.600
6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.800.600
6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8.950.000 0 (8.950.000) 449
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8.950.000 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.950.000 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.950.000 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
47.355.300
43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
47.355.300
43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.849.400
9.285.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.849.400
9.285.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.649.400
8.085.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.505.900
34.225.900 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.505.900
34.225.900 (3.280.000) 450
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.105.900
31.825.900 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.150.300
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22.150.300
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
22.150.300
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.150.300
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.550.300
17.873.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
34.033.200
29.122.000 (4.911.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
34.033.200
29.122.000 (4.911.200) 451
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
29.373.200
25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.373.200
25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.373.200
25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4.660.000
4.122.000 (538.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.660.000
4.122.000 (538.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.460.000
2.922.000 (538.000) 452
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.499.800
31.080.800
6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.499.800
31.080.800
6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.849.900
9.250.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.849.900
9.250.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.649.900
8.050.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
14.649.900
21.829.900
7.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
14.649.900
21.829.900
7.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
2.400.000
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.849.900
19.429.900
6.580.000 Jumlah Belanja
2.371.969.006
2.295.367.806 (76.601.200) Total Surplus/(Defisit) (2.371.969.006) (2.295.367.806)
76.601.200 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 453
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 Kecamatan Karanganyar Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 454
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.371.323.300
2.257.787.300 (113.536.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.183.597.250
2.096.511.250 (87.086.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.500
9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.500
9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.250.500
9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.250.500
9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.024.020.000
1.952.320.000 (71.700.000) 455
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.978.430.000
1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.978.430.000
1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.978.430.000
1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.590.000
45.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
45.590.000
45.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
33.720.000
33.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.870.000
11.870.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.130.750
44.440.750 (7.690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.245.000
8.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.245.000
8.245.000 0 456
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.245.000
8.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.395.750
7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.395.750
7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.395.750
7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.490.000
28.500.000 (6.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.490.000
28.500.000 (6.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000 0 (6.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.490.000
28.500.000 (990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68.584.000
65.984.000 (2.600.000) 457
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.584.000
17.184.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.584.000
17.184.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
3.600.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.584.000
13.584.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.000.000
48.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
49.000.000
48.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.600.000
48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.612.000
23.812.000 (4.800.000) 458
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.614.000
21.814.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.614.000
21.814.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.800.000 0 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.814.000
21.814.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.998.000
1.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.998.000
1.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.998.000
1.998.000 0 459
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.891.500
45.051.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
38.750.000
38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
38.750.000
38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.750.000
38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.150.000
35.150.000 0 460
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
22.141.500
6.301.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
6.301.000
6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.301.000
6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.301.000
6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.840.500 0 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.840.500 0 (15.840.500) 461
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.840.500 0 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49.725.100
37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
49.725.100
37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.950.000
8.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.950.000
8.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.350.000
8.350.000 0 462
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
40.775.100
28.753.600 (12.021.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.775.100
28.753.600 (12.021.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 0 (7.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.575.100
28.753.600 (4.821.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.971.000
23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.971.000
23.971.000 0 463
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.971.000
23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.971.000
23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.971.000
23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.988.000
25.000.000
2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.988.000
25.000.000
2.012.000 464
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
22.988.000
25.000.000
2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.988.000
25.000.000
2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.988.000
25.000.000
2.012.000 465
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
30.150.450
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30.150.450
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
30.150.450
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
30.150.450
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000
6.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.550.450
23.550.450 0 Jumlah Belanja
2.371.323.300
2.257.787.300 (113.536.000) Total Surplus/(Defisit) (2.371.323.300) (2.257.787.300)
113.536.000 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 466
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 Kecamatan Doro Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 467
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.094.823.280
1.919.993.738 (174.829.542) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.989.740.780
1.824.494.638 (165.246.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.026.000
8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.026.000
8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.026.000
8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.626.000
5.837.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.724.211.000
1.565.353.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.680.651.000
1.521.793.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.680.651.000
1.521.793.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.680.651.000
1.521.793.858 (158.857.142) 468
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.560.000
43.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
43.560.000
43.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
39.840.000
39.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.720.000
3.720.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.129.530
97.129.530 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000
3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.750.000
3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000
3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.117.000
15.117.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
164.000
164.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.000
164.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
14.953.000
14.953.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.953.000
14.953.000 0 469
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.041.330
8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.041.330
8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.041.330
8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.594.200
11.394.200 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.594.200
11.394.200 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.394.200
11.394.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.448.000
8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.448.000
8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.448.000
8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.199.000
30.199.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.199.000
30.199.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.799.000
27.799.000 0 470
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.980.000
20.180.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.980.000
20.180.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000 0 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.180.000
20.180.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.973.000
5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.973.000
5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 BELANJA OPERASI
48.000
48.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000
48.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
5.925.000
5.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.925.000
5.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.262.000
83.062.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.660.000
33.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.660.000
33.660.000 0 471
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.660.000
33.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.602.000
49.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
49.602.000
49.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.602.000
48.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.139.250
64.739.250 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.955.000
35.555.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.955.000
35.555.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.555.000
35.555.000 0 472
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.589.250
21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.589.250
21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.589.250
21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.095.000
5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.095.000
5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.095.000
5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.574.300
13.288.000 (22.286.300) 473
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
23.484.000
13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
23.484.000
13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.484.000
13.288.000 (6.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.084.000
10.888.000 (6.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
4.000.000 0 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
4.000.000 0 (4.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
12.090.300 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.090.300 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.090.300 0 (12.090.300) 474
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.740.500
7.634.200 (10.106.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.740.500
7.634.200 (10.106.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.040.000
7.634.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.040.000
7.634.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.440.000
7.034.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.700.500 0 (8.700.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.570.500 0 (8.570.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.570.500 0 (8.570.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
130.000 0 (130.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
130.000 0 (130.000) 475
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.037.200
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.037.200
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
17.037.200
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.037.200
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.237.200
12.651.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.500
37.695.000
27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.500
37.695.000
27.694.500 476
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
10.000.500
37.695.000
27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.500
37.246.000
27.245.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.500
37.246.000
27.245.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0
449.000
449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
449.000
449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.730.000
22.430.000 (2.300.000) 477
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 Kecamatan Talun Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.730.000
22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
24.730.000
22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.730.000
22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.330.000
20.030.000 (2.300.000) Jumlah Belanja
2.094.823.280
1.919.993.738 (174.829.542) Total Surplus/(Defisit) (2.094.823.280) (1.919.993.738)
174.829.542 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 478
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.947.525.370
1.887.695.570 (59.829.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.850.242.170
1.793.642.170 (56.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.400.000
10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.400.000
10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.400.000
10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.400.000
10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.655.748.000
1.599.348.000 (56.400.000) 479
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.607.268.000
1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.607.268.000
1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.607.268.000
1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.480.000
48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.480.000
48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
48.480.000
48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.299.650
77.299.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.270.250
4.270.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.270.250
4.270.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.270.250
4.270.250 0 480
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.850.600
11.850.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.850.600
11.850.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.250.600
11.250.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.735.000
5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.735.000
5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.735.000
5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000
2.400.000 0 481
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.513.800
26.513.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
26.513.800
26.513.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.313.800
25.313.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.530.000
26.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
26.530.000
26.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.930.000
25.930.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.340.000
70.140.000 (200.000) 482
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.840.000
19.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.840.000
19.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.640.000
18.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.500.000
50.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.500.000
50.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.600.000
1.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.900.000
48.700.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.454.520
36.454.520 0 483
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.560.520
29.560.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.560.520
29.560.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.360.520
28.360.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000
2.500.000 0 484
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.394.000
4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.394.000
4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.394.000
4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
24.500.000
24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
24.500.000
24.050.000 (450.000) 485
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.500.000
24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.500.000
24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.300.000
22.850.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
14.606.200
13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14.606.200
13.270.200 (1.336.000) 486
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.606.200
13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.606.200
13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.006.200
12.670.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.700.000
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.700.000
10.700.000 0 487
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.700.000
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.700.000
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.700.000
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.851.800
25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.851.800
25.000.000 (851.800) 488
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.851.800
25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.851.800
25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 489
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.251.800
25.000.000 (251.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.625.200
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.625.200
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
21.625.200
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
21.625.200
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.625.200
21.033.200 (592.000) Jumlah Belanja
1.947.525.370
1.887.695.570 (59.829.800) Total Surplus/(Defisit) (1.947.525.370) (1.887.695.570)
59.829.800 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
490
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 Kecamatan Lebakbarang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 491
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.123.345.340
2.060.693.340 (62.652.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.033.198.340
1.971.054.340 (62.144.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.759.370.000
1.697.426.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.721.330.000
1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.721.330.000
1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.721.330.000
1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
84.405.700
84.405.700 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.951.400
1.951.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.951.400
1.951.400 0 492
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.951.400
1.951.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.438.100
7.438.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.727.100
7.438.100
5.711.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai 0
600.000
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.727.100
6.838.100
5.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
5.711.000 0 (5.711.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.711.000 0 (5.711.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.123.200
22.123.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
22.123.200
22.123.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.923.200
20.923.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000
4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000
4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000
4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.393.000
26.393.000 0 493
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
26.393.000
26.393.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.993.000
23.993.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22.500.000
22.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
22.500.000
22.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.100.000
20.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.650.000
108.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.700.000
35.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.700.000
35.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.800.000
3.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.900.000
31.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.950.000
72.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.950.000
72.950.000 0 494
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.350.000
72.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.772.640
80.572.640 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.587.640
39.587.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.587.640
39.587.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.187.640
37.187.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.850.000
1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.850.000
1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.850.000
1.850.000 0 495
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.350.000
8.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.350.000
8.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000
7.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.895.000
25.695.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.895.000
25.695.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.295.000
25.095.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.090.000
5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.090.000
5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.090.000
5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.500.000
7.500.000 0 496
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
59.383.000
34.975.000 (24.408.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59.383.000
34.975.000 (24.408.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.383.000
9.101.000 (282.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.383.000
9.101.000 (282.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.783.000
8.501.000 (282.000) 497
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
50.000.000
25.874.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000
25.874.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000
24.074.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.500.000
35.500.000
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.500.000
35.500.000
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.500.000
35.500.000
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.500.000
32.092.000
21.592.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai 0
1.200.000
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000
30.892.000
20.392.000 498
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 Kecamatan Kandangserang Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0
3.408.000
3.408.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
3.408.000
3.408.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.764.000
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.764.000
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.764.000
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
12.764.000
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.764.000
11.664.000 (1.100.000) Jumlah Belanja
2.123.345.340
2.060.693.340 (62.652.000) Total Surplus/(Defisit) (2.123.345.340) (2.060.693.340)
62.652.000 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 499
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.377.999.900
2.254.333.400 (123.666.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.204.295.000
2.133.045.000 (71.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.070.000
11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.070.000
11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.070.000
11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.670.000
8.920.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.928.868.000
1.858.368.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.885.178.000
1.814.678.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.885.178.000
1.814.678.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.885.178.000
1.814.678.000 (70.500.000) 500
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.690.000
43.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
43.690.000
43.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.650.000
5.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
68.121.000
68.121.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.955.000
15.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.955.000
5.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.955.000
5.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
10.000.000
10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000
10.000.000 0 501
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.620.000
17.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.620.000
17.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.220.000
15.220.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.546.000
34.546.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
34.546.000
34.546.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.146.000
32.146.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
25.000.000
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.290.000
98.290.000 0 502
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0
1.800.000
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000
23.200.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.290.000
73.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
73.290.000
73.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.690.000
72.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.446.000
70.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.922.000
38.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.922.000
38.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 503
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.522.000
36.522.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.252.000
1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.252.000
1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.252.000
1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.272.000
30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.272.000
30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.272.000
30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.520.100
31.294.100 (20.226.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
40.000.000
19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.000.000
19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
19.943.000 (20.057.000) 504
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai 0
1.200.000
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
18.743.000 (21.257.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11.520.100
11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
11.520.100
11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.520.100
11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.520.100
11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
34.530.500
16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34.530.500
16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.125.000
16.754.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.125.000
16.754.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 505
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.525.000
16.154.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.405.500 0 (15.405.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.405.500 0 (15.405.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.805.500 0 (14.805.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12.654.300
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.654.300
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.654.300
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.654.300
11.754.300 (900.000) 506
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.654.300
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
35.000.000
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
35.000.000
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
35.000.000
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 507
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 Kecamatan Paninggaran Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.400.000
25.000.000 (9.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.000.000
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.000.000
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
40.000.000
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000
36.486.000 (3.514.000) Jumlah Belanja
2.377.999.900
2.254.333.400 (123.666.500) Total Surplus/(Defisit) (2.377.999.900) (2.254.333.400)
123.666.500 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 508
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
3.131.799.300
2.914.265.514 (217.533.786) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.026.971.800
2.818.418.814 (208.552.986) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.605.813.000
2.527.898.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.563.453.000
2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.563.453.000
2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.563.453.000
2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.360.000
42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
42.360.000
42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
42.360.000
42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.750.000
2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.750.000
2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.750.000
2.750.000 0 509
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.750.000
2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.702.300
71.702.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.685.000
3.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.685.000
3.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.685.000
3.685.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.950.000
10.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.950.000
10.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.750.000
9.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.972.000
3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.972.000
3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.972.000
3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000
2.400.000 0 510
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.455.300
35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
35.455.300
35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.455.300
35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.240.000
15.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.240.000
15.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.040.000
14.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.635.000
12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.635.000
12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.890.000
1.690.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.000
1.290.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
10.745.000
10.745.000 0 511
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.745.000
10.745.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000
72.000.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.600.000
23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
23.600.000
23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.600.000
23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000
48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.600.000
48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.200.000
48.000.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
261.871.500
131.632.800 (130.238.700) 512
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.880.800
25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.880.800
25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.880.800
25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
450.000
450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
450.000
450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
450.000
450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
230.038.700
99.800.000 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
230.038.700
99.800.000 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.150.000 0 (1.150.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
228.888.700
99.800.000 (129.088.700) 513
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.502.000
5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.502.000
5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.502.000
5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
36.386.600
32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
36.386.600
32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.726.800
4.127.800 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.726.800
4.127.800 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.726.800
4.127.800 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
31.659.800
28.210.800 (3.449.000) 514
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.659.800
28.210.800 (3.449.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.259.800
25.810.800 (3.449.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
12.495.000
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12.495.000
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.495.000
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.495.000
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.200.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.695.000
9.538.000 (1.157.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.643.900
17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.643.900
17.068.900 (1.575.000) 515
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.643.900
17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.643.900
17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.843.900
15.268.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.349.800
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.349.800
25.000.000 (349.800) 516
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.349.800
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.349.800
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.349.800
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.952.200
10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.952.200
10.701.200 (1.251.000) 517
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 Kecamatan Kesesi Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.952.200
10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
11.952.200
10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.752.200
9.501.200 (1.251.000) Jumlah Belanja
3.131.799.300
2.914.265.514 (217.533.786) Total Surplus/(Defisit) (3.131.799.300) (2.914.265.514)
217.533.786 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 518
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.142.037.636
2.072.832.436 (69.205.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.014.365.036
1.944.864.036 (69.501.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.702.089.500
1.635.086.500 (67.003.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.653.692.000
1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.653.692.000
1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.653.692.000
1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.397.500
46.494.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.397.500
46.494.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
36.840.000
36.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.557.500
9.654.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
78.440.000
65.990.000 (12.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.450.000
23.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.312.000
8.312.000 0 519
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.712.000
7.712.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
15.138.000
15.138.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.138.000
15.138.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.250.000
10.800.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.250.000
10.800.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.650.000
10.200.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.100.000
13.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.100.000
13.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000
12.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.640.000
18.640.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
30.640.000
18.640.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.040.000
18.040.000 (12.000.000) 520
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
64.694.000
75.534.000
10.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.094.000
23.934.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.310.000
4.150.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.710.000
3.550.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
19.784.000
19.784.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.784.000
19.784.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39.600.000
51.600.000
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.417.000
1.902.000
485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
817.000
1.302.000
485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
38.183.000
49.698.000
11.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
38.183.000
41.198.000
3.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 0
8.500.000
8.500.000 521
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.400.000
91.512.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000
19.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.800.000
19.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.200.000
19.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000
71.712.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.600.000
71.712.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000
71.112.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.741.536
76.741.536 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.592.000
58.592.000 0 522
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
58.592.000
58.592.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.792.000
56.792.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.699.800
9.699.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
9.699.800
9.699.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.099.800
9.099.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.449.736
8.449.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
8.449.736
8.449.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.849.736
7.849.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.136.000
33.726.000 (1.410.000) 523
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
25.000.000
23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.000.000
23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000
23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.600.000
21.190.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10.136.000
10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.136.000
10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.136.000
10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.536.000
9.536.000 0 524
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
72.449.600
56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
72.449.600
56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.449.600
10.313.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.449.600
10.313.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.249.600
9.113.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
60.000.000
46.587.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000
46.587.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
660.000
660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.340.000
45.927.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6.487.200
25.000.000
18.512.800 525
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6.487.200
25.000.000
18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
6.487.200
25.000.000
18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.487.200
22.258.000
15.770.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
1.200.000
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.887.200
21.058.000
15.170.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL 0
2.742.000
2.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
2.742.000
2.742.000 526
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 Kecamatan Petungkriyono Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.599.800
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.599.800
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
13.599.800
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
13.599.800
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.399.800
11.141.800 (1.258.000) Jumlah Belanja
2.142.037.636
2.072.832.436 (69.205.200) Total Surplus/(Defisit) (2.142.037.636) (2.072.832.436)
69.205.200 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 527
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.322.672.750
2.201.202.650 (121.470.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.131.672.950
2.060.372.950 (71.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.350.000
11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.350.000
11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.350.000
11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.350.000
11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.901.070.000
1.829.970.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.874.170.000
1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.874.170.000
1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.874.170.000
1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
26.900.000
26.900.000 0 528
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
26.900.000
26.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
26.190.000
26.190.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
710.000
710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
95.827.150
95.627.150 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.492.000
37.292.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.394.000
1.416.000
22.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.000.000
1.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.000
416.000
22.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
36.098.000
35.876.000 (222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
36.098.000
35.876.000 (222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.849.850
10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.849.850
10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.849.850
10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
28.932.300
28.932.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
28.412.300
28.412.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.412.300
28.412.300 0 529
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 BELANJA MODAL
520.000
520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
520.000
520.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.553.000
18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
18.553.000
18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.553.000
18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.322.200
70.322.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.522.200
21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.522.200
21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.522.200
21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000
48.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.800.000
48.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.800.000
48.800.000 0 530
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.103.600
53.103.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.462.000
32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.462.000
32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.462.000
32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.646.400
9.646.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.200.400
4.200.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.200.400
4.200.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 BELANJA MODAL
5.446.000
5.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.446.000
5.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.995.200
10.995.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.995.200
10.995.200 0 531
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.995.200
10.995.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
87.250.000
45.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
71.250.000
29.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
12.399.800
10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.399.800
10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.399.800
10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
21.450.200
19.230.200 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.450.200
19.230.200 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.450.200
19.230.200 (2.220.000) 532
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.400.000 0 (37.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
37.400.000 0 (37.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.400.000 0 (37.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.449.800
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.449.800
20.596.800 (1.853.000) 533
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.449.800
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.449.800
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.449.800
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25.199.900
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25.199.900
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.199.900
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.199.900
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.199.900
23.325.900 (1.874.000) 534
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
30.000.100
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
30.000.100
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
30.000.100
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.100
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.100
25.000.000 (5.000.100) 535
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 Kecamatan Wonokerto Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
26.100.000
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
26.100.000
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26.100.000
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.100.000
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.100.000
26.100.000 0 Jumlah Belanja
2.322.672.750
2.201.202.650 (121.470.100) Total Surplus/(Defisit) (2.322.672.750) (2.201.202.650)
121.470.100 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 536
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.761.401.000
2.657.043.840 (104.357.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.617.606.000
2.557.352.840 (60.253.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.300.000
11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.300.000
11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.300.000
11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.500.000
9.891.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.361.196.000
2.290.153.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.318.726.000
2.247.683.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.318.726.000
2.247.683.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.318.726.000
2.247.683.840 (71.042.160) 537
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.470.000
42.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
42.470.000
42.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
38.040.000
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.430.000
4.430.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.990.000
86.588.000
11.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.300.000
22.438.000
15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
7.300.000
7.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.300.000
7.300.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL 0
15.138.000
15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
15.138.000
15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.200.000
15.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.200.000
15.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.400.000
13.400.000 0 538
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000
8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.750.000
8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.750.000
8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
27.390.000
25.590.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
27.390.000
25.590.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000
7.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.190.000
18.390.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.350.000
14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
16.350.000
14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.350.000
14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.616.000
76.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000
28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000
28.000.000 0 539
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000
28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.616.000
48.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.616.000
48.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.216.000
48.016.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.504.000
92.504.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.254.000
26.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.254.000
26.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.254.000
26.254.000 0 540
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000
12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000
12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000
12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.100.000
5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.100.000
5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.100.000
5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.150.000
49.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
49.150.000
49.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.550.000
45.550.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
59.095.000
25.122.000 (33.973.000) 541
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.595.000
19.722.000 (31.873.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
22.695.000
19.722.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.695.000
19.722.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.600.000
3.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.095.000
16.122.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28.900.000 0 (28.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.900.000 0 (28.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.500.000 0 (26.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000
5.400.000 (2.100.000) 542
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000
5.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.381.000 0 (2.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.381.000 0 (2.381.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 BELANJA MODAL
5.119.000
5.400.000
281.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.119.000
5.400.000
281.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.300.000
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.300.000
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.300.000
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.300.000
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.100.000
18.553.000 (2.547.000) 543
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13.500.000
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13.500.000
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13.500.000
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 0 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.100.000
7.780.000 (3.320.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.300.000
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.300.000
25.000.000
3.700.000 544
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
21.300.000
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.300.000
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.300.000
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.600.000
22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.600.000
22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
27.600.000
22.036.000 (5.564.000) 545
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 Kecamatan Siwalan Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.600.000
22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.000.000
6.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.600.000
16.036.000 (5.564.000) Jumlah Belanja
2.761.401.000
2.657.043.840 (104.357.160) Total Surplus/(Defisit) (2.761.401.000) (2.657.043.840)
104.357.160 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 546
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.145.744.000
2.060.649.000 (85.095.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.967.516.000
1.912.855.000 (54.661.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.560.000
8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.560.000
8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.560.000
8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.760.000
6.548.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.685.288.000
1.620.188.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.633.388.000
1.568.288.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.633.388.000
1.568.288.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.633.388.000
1.568.288.000 (65.100.000) 547
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51.900.000
51.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
51.900.000
51.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
44.760.000
44.760.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.140.000
7.140.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.300.000 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.300.000 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.700.000 0 (2.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.988.000
120.089.000
15.101.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.041.000
8.441.000
5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.041.000
8.369.000
5.328.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.041.000
8.369.000
5.328.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL 0
72.000
72.000 548
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
72.000
72.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.005.000
21.446.000
11.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.359.000
1.943.000
584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.359.000
1.943.000
584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 BELANJA MODAL
8.646.000
19.503.000
10.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.646.000
19.503.000
10.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.015.000
14.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
5.598.000
5.598.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.598.000
5.598.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 BELANJA MODAL
8.417.000
8.417.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.417.000
8.417.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.092.000
14.092.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.092.000
14.092.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.892.000
12.892.000 0 549
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000
1.260.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.210.000
1.260.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.610.000
1.260.000 (350.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL
790.000 0 (790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
790.000 0 (790.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
34.925.000
34.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
34.925.000
34.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.525.000
32.525.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.910.000
25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.910.000
25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.910.000
25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000
14.050.000 (950.000) 550
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
15.000.000
14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
15.000.000
14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000
14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.280.000
100.080.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.780.000
24.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.780.000
24.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000 0 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.580.000
24.780.000
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
75.500.000
75.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
75.500.000
75.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.200.000
2.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.300.000
73.100.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.100.000
50.100.000 0 551
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.100.000
30.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.100.000
30.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.500.000
29.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000
20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000
600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.400.000
19.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
80.960.000
65.696.000 (15.264.000) 552
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
68.868.000
53.885.000 (14.983.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.000.000
17.420.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000
17.420.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.800.000
16.220.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
48.868.000
36.465.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.868.000
36.465.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.468.000
34.065.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.092.000
11.811.000 (281.000) 553
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
12.092.000
11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.092.000
11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.800.000
1.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.292.000
10.011.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.967.000
13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 00 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.967.000
13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.600.000
13.895.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.600.000
13.895.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.200.000
1.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.400.000
12.695.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.367.000 0 (10.367.000) 554
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.367.000 0 (10.367.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.767.000 0 (9.767.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.700.000
15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 00 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.700.000
15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.700.000
15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.700.000
15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.300.000
13.388.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
24.000.000
25.000.000
1.000.000 555
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
24.000.000
25.000.000
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
24.000.000
25.000.000
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000
25.000.000
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
600.000 0 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.400.000
25.000.000
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
29.601.000
27.415.000 (2.186.000) 556
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 Kecamatan Karangdadap Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
29.601.000
27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
29.601.000
27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
29.601.000
27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.201.000
25.015.000 (2.186.000) Jumlah Belanja
2.145.744.000
2.060.649.000 (85.095.000) Total Surplus/(Defisit) (2.145.744.000) (2.060.649.000)
85.095.000 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 0 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 0 0 557
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 0 0 00 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.666.323.100
5.690.788.100
24.465.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
217.863.400
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
217.863.400
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
217.863.400
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
217.863.400
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.000.000
9.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
208.863.400
132.419.400 (76.444.000) 558
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.199.900.800
1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1.199.900.800
1.168.721.800 (31.179.000) 559
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.199.900.800
1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.199.900.800
1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.608.700
41.429.700 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
1.127.292.100
1.127.292.100 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
936.518.400
780.258.400 (156.260.000) 560
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
936.518.400
780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
936.518.400
780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
936.518.400
780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
12.600.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.758.400
36.498.400 (1.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
886.160.000
731.160.000 (155.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
84.547.800
52.407.800 (32.140.000) 561
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
84.547.800
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
84.547.800
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
84.547.800
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
84.547.800
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
505.284.700
888.637.700
383.353.000 562
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
505.284.700
888.637.700
383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
505.284.700
888.637.700
383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
505.284.700
888.637.700
383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
12.600.000
12.600.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
492.684.700
676.537.700
183.853.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah 0
199.500.000
199.500.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.722.208.000
2.659.343.000 (62.865.000) 563
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.294.509.800
2.251.044.800 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.211.624.000
2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.211.624.000
2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.211.624.000
2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
82.885.800
82.885.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
82.885.800
82.885.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
44.520.000
44.520.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.365.800
38.365.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
157.916.200
141.916.200 (16.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
5.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000
5.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000
5.000.000 0 564
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000
6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000
6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000
6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.428.200
19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
21.428.200
19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.428.200
19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.273.500
13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.273.500
13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.273.500
13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.714.500
17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 BELANJA OPERASI
17.714.500
17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.714.500
17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
94.500.000
80.500.000 (14.000.000) 565
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
94.500.000
80.500.000 (14.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
94.500.000
80.500.000 (14.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.684.000
78.484.000 (2.200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000
29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000
29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000
29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.684.000
49.484.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
49.684.000
49.484.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.284.000
49.084.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
189.098.000
187.898.000 (1.200.000) 566
KABUPATEN PEKALONGAN RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2021 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.1.05.0.00.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kode Rekening Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Dasar Hukum 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.531.000
32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.531.000
32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.531.000
32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.500.000
32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.500.000
32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.500.000
32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
123.067.000
122.867.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
123.067.000
122.867.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000
400.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.667.000
122.467.000 (200.000) 567
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.208.154.953.369 246.177.441.907 0 0 1.454.332.395.276 1.278.733.787.813 201.362.874.052 0 0 1.480.096.661.865
25.764.266.589 1 01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654
685.119.289.939
56.864.231.041 0 0
741.983.520.980
21.048.745.326 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
672.099.067.532
48.835.708.122 0 0
720.934.775.654
685.119.289.939
56.864.231.041 0 0
741.983.520.980
21.048.745.326 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
510.412.512.054
74.800.000 0 0
510.487.312.054
534.274.909.577
274.800.000 0 0
534.549.709.577
24.062.397.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.441.800 0 0 0
9.441.800
8.595.800 0 0 0
8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.441.800 0 0 0
9.441.800
8.595.800 0 0 0
8.595.800 (846.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
509.103.580.054 0 0 0
509.103.580.054
532.967.223.577 0 0 0
532.967.223.577
23.863.643.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
506.994.980.354 0 0 0
506.994.980.354
530.868.518.877 0 0 0
530.868.518.877
23.873.538.523 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.740.600.000 0 0 0
1.740.600.000
1.730.705.000 0 0 0
1.730.705.000 (9.895.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
367.999.700 0 0 0
367.999.700
367.999.700 0 0 0
367.999.700 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9.920.000 0 0 0
9.920.000 0 0 0 0 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9.920.000 0 0 0
9.920.000 0 0 0 0 0 (9.920.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
281.499.000 0 0 0
281.499.000
241.419.000 0 0 0
241.419.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
81.499.000 0 0 0
81.499.000
81.499.000 0 0 0
81.499.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 0 0 0
200.000.000
159.920.000 0 0 0
159.920.000 (40.080.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
200.000
74.800.000 0 0
75.000.000 0
274.800.000 0 0
274.800.000
199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
200.000
74.800.000 0 0
75.000.000 0
274.800.000 0 0
274.800.000
199.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
904.871.200 0 0 0
904.871.200
904.671.200 0 0 0
904.671.200 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
707.501.200 0 0 0
707.501.200
707.501.200 0 0 0
707.501.200 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
197.370.000 0 0 0
197.370.000
197.170.000 0 0 0
197.170.000 (200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
103.000.000 0 0 0
103.000.000
153.000.000 0 0 0
153.000.000
50.000.000 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
1
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
63.000.000 0 0 0
63.000.000
63.000.000 0 0 0
63.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000
90.000.000 0 0 0
90.000.000
50.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
134.798.639.478
48.760.908.122 0 0
183.559.547.600
123.958.339.362
56.589.431.041 0 0
180.547.770.403 (3.011.777.197) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
66.034.165.778
46.307.677.222 0 0
112.341.843.000
74.804.484.962
43.978.017.541 0 0
118.782.502.503
6.440.659.503 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.460.000.000
1.614.036.000 0 0
3.074.036.000
1.110.000.000
1.011.036.000 0 0
2.121.036.000 (953.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU 0
120.000.000 0 0
120.000.000 0
125.000.000 0 0
125.000.000
5.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 0 0
188.800.000 0 0
188.800.000
188.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
436.000.000
1.173.000.000 0 0
1.609.000.000
378.000.000
1.580.400.000 0 0
1.958.400.000
349.400.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
640.000.000
1.687.625.000 0 0
2.327.625.000
600.000.000
19.383.424.000 0 0
19.983.424.000
17.655.799.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
463.520.000
11.980.000 0 0
475.500.000
311.000.000
2.626.150.000 0 0
2.937.150.000
2.461.650.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
416.040.000
11.760.000 0 0
427.800.000 0
1.523.550.000 0 0
1.523.550.000
1.095.750.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.157.100.000
22.136.499.000 0 0
23.293.599.000 0
1.815.000.000 0 0
1.815.000.000 (21.478.599.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0
1.090.000.000 0 0
1.090.000.000 0 0 0 0 0 (1.090.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 0
100.000.000 0 0
100.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 (50.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
60.287.912.778
18.275.127.222 0 0
78.563.040.000
71.714.679.762
15.322.207.541 0 0
87.036.887.303
8.473.847.303 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 0 0 0 0 0 0
315.000.000 0 0
315.000.000
315.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
325.000.000 0 0 0
325.000.000
220.964.800 0 0 0
220.964.800 (104.035.200) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
686.243.000 0 0 0
686.243.000
249.510.400 0 0 0
249.510.400 (436.732.600) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
162.350.000
87.650.000 0 0
250.000.000
170.330.000
87.450.000 0 0
257.780.000
7.780.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
17.730.067.400
2.186.230.900 0 0
19.916.298.300
2.651.499.100
12.391.413.500 0 0
15.042.912.600 (4.873.385.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
413.025.000 0 0 0
413.025.000
363.125.000 0 0 0
363.125.000 (49.900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 0 0 0 0 0
250.000.000 0 0 0
250.000.000
250.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
303.397.500
771.152.500 0 0
1.074.550.000
54.093.500
824.256.500 0 0
878.350.000 (196.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
9.770.155.600
79.656.400 0 0
9.849.812.000
522.000.000 0 0 0
522.000.000 (9.327.812.000) 2
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
1.197.000.000 0 0 0
1.197.000.000
502.992.000
7.405.770.000 0 0
7.908.762.000
6.711.762.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
458.000.000 0 0 0
458.000.000
42.600.000
780.000.000 0 0
822.600.000
364.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
221.000.000 0 0 0
221.000.000
20.600.000
200.000.000 0 0
220.600.000 (400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
221.000.000 0 0 0
221.000.000
20.600.000
1.485.000.000 0 0
1.505.600.000
1.284.600.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 0 0 0 0 0 0
167.000.000 0 0
167.000.000
167.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0 0 0
6.154.000
93.846.000 0 0
100.000.000
100.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
22.225.000
302.775.000 0 0
325.000.000 0 0 0 0 0 (325.000.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
4.677.521.400 0 0 0
4.677.521.400
341.620.700
19.000.000 0 0
360.620.700 (4.316.900.700) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
23.543.000
1.032.647.000 0 0
1.056.190.000
161.899.000
1.118.091.000 0 0
1.279.990.000
223.800.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
299.999.900 0 0 0
299.999.900
275.974.900 0 0 0
275.974.900 (24.025.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
123.200.000 0 0 0
123.200.000
89.840.000 0 0 0
89.840.000 (33.360.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU 0 0 0 0 0 0
260.000.000 0 0
260.000.000
260.000.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0
38.450.000 0 0
38.450.000
38.450.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
43.347.051.100
267.000.000 0 0
43.614.051.100
40.722.458.100
220.000.000 0 0
40.942.458.100 (2.671.593.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
12.327.677.000 0 0 0
12.327.677.000
10.491.277.000 0 0 0
10.491.277.000 (1.836.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.722.414.400
47.000.000 0 0
1.769.414.400
1.165.014.400
220.000.000 0 0
1.385.014.400 (384.400.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3.426.400.800 0 0 0
3.426.400.800
4.369.090.800 0 0 0
4.369.090.800
942.690.000 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
970.090.000
220.000.000 0 0
1.190.090.000
121.000.000 0 0 0
121.000.000 (1.069.090.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
240.000.000 0 0 0
240.000.000
189.800.000 0 0 0
189.800.000 (50.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD
222.072.000 0 0 0
222.072.000
121.872.000 0 0 0
121.872.000 (100.200.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24.129.196.900 0 0 0
24.129.196.900
23.968.516.900 0 0 0
23.968.516.900 (160.680.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
140.000.000 0 0 0
140.000.000
139.800.000 0 0 0
139.800.000 (200.000) 3
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000 0 0 0
139.200.000
126.087.000 0 0 0
126.087.000 (13.113.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
7.687.355.200 0 0 0
7.687.355.200
5.779.897.200 0 0 0
5.779.897.200 (1.907.458.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.498.308.000 0 0 0
7.498.308.000
5.679.350.000 0 0 0
5.679.350.000 (1.818.958.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
189.047.200 0 0 0
189.047.200
100.547.200 0 0 0
100.547.200 (88.500.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000
26.812.016.000 0 0 0
26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000
26.812.016.000 0 0 0
26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000
26.812.016.000 0 0 0
26.812.016.000 (900.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
75.000.000 0 0 0
75.000.000
74.025.000 0 0 0
74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000
74.025.000 0 0 0
74.025.000 (975.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000 06 2.01 06 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000
74.025.000 0 0 0
74.025.000 (975.000) 1 02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
433.241.283.206
83.440.265.835 0 0
516.681.549.041
493.759.960.869
63.052.706.423 0 0
556.812.667.292
40.131.118.251 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000
Dinas Kesehatan
229.254.075.853
24.784.838.098 0 0
254.038.913.951
261.338.052.596
33.106.132.403 0 0
294.444.184.999
40.405.271.048 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
142.397.224.681
11.403.578.776 0 0
153.800.803.457
135.031.967.482
9.399.391.926 0 0
144.431.359.408 (9.369.444.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.515.100 0 0 0
45.515.100
39.377.100 0 0 0
39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.515.100 0 0 0
45.515.100
39.377.100 0 0 0
39.377.100 (6.138.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
82.484.444.200 0 0 0
82.484.444.200
81.934.998.200 0 0 0
81.934.998.200 (549.446.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.615.309.000 0 0 0
81.615.309.000
81.066.709.000 0 0 0
81.066.709.000 (548.600.000) 4
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
869.135.200 0 0 0
869.135.200
868.289.200 0 0 0
868.289.200 (846.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
253.921.300
19.796.000 0 0
273.717.300
180.921.300
19.796.000 0 0
200.717.300 (73.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.999.000 0 0 0
19.999.000
19.999.000 0 0 0
19.999.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
763.000
13.279.000 0 0
14.042.000
763.000
13.279.000 0 0
14.042.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.183.000
6.517.000 0 0
29.700.000
23.183.000
6.517.000 0 0
29.700.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.976.300 0 0 0
29.976.300
29.976.300 0 0 0
29.976.300 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000 0 0 0
30.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 (10.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.000.000 0 0 0
50.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 (38.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000
75.000.000 0 0 0
75.000.000 (25.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
936.300.000 0 0 0
936.300.000
935.400.000 0 0 0
935.400.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
464.400.000 0 0 0
464.400.000
464.400.000 0 0 0
464.400.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471.900.000 0 0 0
471.900.000
471.000.000 0 0 0
471.000.000 (900.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
172.516.200 0 0 0
172.516.200
242.516.200 0 0 0
242.516.200
70.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.495.000 0 0 0
32.495.000
32.495.000 0 0 0
32.495.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
77.871.500 0 0 0
77.871.500
77.871.500 0 0 0
77.871.500 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.988.900 0 0 0
14.988.900
89.988.900 0 0 0
89.988.900
75.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000
30.000.000 0 0 0
30.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
17.160.800 0 0 0
17.160.800
12.160.800 0 0 0
12.160.800 (5.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
58.504.527.881
11.383.782.776 0 0
69.888.310.657
51.698.754.682
9.379.595.926 0 0
61.078.350.608 (8.809.960.049) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
58.504.527.881
11.383.782.776 0 0
69.888.310.657
51.698.754.682
9.379.595.926 0 0
61.078.350.608 (8.809.960.049) 5
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
85.564.888.172
13.381.259.322 0 0
98.946.147.494
125.286.536.114
23.706.740.477 0 0
148.993.276.591
50.047.129.097 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
15.326.524.928
13.337.898.922 0 0
28.664.423.850
16.674.623.223
23.684.907.977 0 0
40.359.531.200
11.695.107.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas
310.000
449.690.650 0 0
450.000.650 0
7.000.000.000 0 0
7.000.000.000
6.549.999.350 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0
1.390.068.000 0 0
1.390.068.000 0 0 0 0 0 (1.390.068.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0
7.000.000.000 0 0
7.000.000.000 0 0 0 0 0 (7.000.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
1.099.935.000
21.006.000 0 0
1.120.941.000
123.086.000
15.242.000 0 0
138.328.000 (982.613.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.223.104.000
490.706.000 0 0
2.713.810.000
2.276.026.000
5.505.823.600 0 0
7.781.849.600
5.068.039.600 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
20.757.728
3.967.460.272 0 0
3.988.218.000
260.228.078
11.144.874.377 0 0
11.405.102.455
7.416.884.455 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.838.076.200 0 0 0
2.838.076.200
2.829.776.200 0 0 0
2.829.776.200 (8.300.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
8.944.342.000
18.968.000 0 0
8.963.310.000
11.012.027.945
18.968.000 0 0
11.030.995.945
2.067.685.945 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000
173.479.000 0 0 0
173.479.000 (26.521.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.118.623.544
43.360.400 0 0
70.161.983.944
108.517.669.191
21.832.500 0 0
108.539.501.691
38.377.517.747 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
59.310.000 0 0 0
59.310.000
38.060.000 0 0 0
38.060.000 (21.250.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.436.395.000 0 0 0
4.436.395.000
4.426.685.000 0 0 0
4.426.685.000 (9.710.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700 0 0 0
497.779.700
310.740.000 0 0 0
310.740.000 (187.039.700) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000 0 0 0
62.135.000
62.135.000 0 0 0
62.135.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000 0 0 0
59.900.000
59.900.000 0 0 0
59.900.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
36.933.500
7.626.400 0 0
44.559.900
44.559.900 0 0 0
44.559.900 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000 0 0 0
40.000.000
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000 0 0 0
19.450.000
15.230.000 0 0 0
15.230.000 (4.220.000) 6
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
15.024.000 0 0 0
15.024.000
10.387.000 0 0 0
10.387.000 (4.637.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100.000.000 0 0 0
100.000.000
65.828.000 0 0 0
65.828.000 (34.172.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
80.000.000 0 0 0
80.000.000
61.880.000 0 0 0
61.880.000 (18.120.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 0 0 0 0 0
1.581.722.500
6.132.500 0 0
1.587.855.000
1.587.855.000 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
974.168.000
6.456.000 0 0
980.624.000
974.168.000
6.456.000 0 0
980.624.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
15.072.000 0 0 0
15.072.000
11.598.000 0 0 0
11.598.000 (3.474.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
791.597.100 0 0 0
791.597.100
632.377.100 0 0 0
632.377.100 (159.220.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
35.000.000 0 0 0
35.000.000 (15.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
19.999.900 0 0 0
19.999.900
17.042.900 0 0 0
17.042.900 (2.957.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
104.000.000 0 0 0
104.000.000
73.896.000 0 0 0
73.896.000 (30.104.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40.695.600 0 0 0
40.695.600
20.956.600 0 0 0
20.956.600 (19.739.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
339.005.400
1.956.000 0 0
340.961.400
109.585.400 0 0 0
109.585.400 (231.376.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
285.755.800
14.244.000 0 0
299.999.800
223.942.800
9.244.000 0 0
233.186.800 (66.813.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
4.447.493.644 0 0 0
4.447.493.644
41.881.384.626 0 0 0
41.881.384.626
37.433.890.982 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
37.700.000.000 0 0 0
37.700.000.000
37.977.726.465 0 0 0
37.977.726.465
277.726.465 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
17.910.130.000 0 0 0
17.910.130.000
17.910.130.000 0 0 0
17.910.130.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
172.679.900 0 0 0
172.679.900
158.556.900 0 0 0
158.556.900 (14.123.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.861.099.000
13.078.000 0 0
1.874.177.000
1.774.177.000 0 0 0
1.774.177.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
69.999.800 0 0 0
69.999.800
60.399.800 0 0 0
60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
69.999.800 0 0 0
69.999.800
60.399.800 0 0 0
60.399.800 (9.600.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
49.739.900 0 0 0
49.739.900
33.843.900 0 0 0
33.843.900 (15.896.000) 7
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
49.739.900 0 0 0
49.739.900
33.843.900 0 0 0
33.843.900 (15.896.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
200.000.000 0 0 0
200.000.000
152.596.000 0 0 0
152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
152.596.000 0 0 0
152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
152.596.000 0 0 0
152.596.000 (47.404.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
556.993.000 0 0 0
556.993.000
540.828.000 0 0 0
540.828.000 (16.165.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000 0 0 0
14.210.000
9.322.000 0 0 0
9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
14.210.000 0 0 0
14.210.000
9.322.000 0 0 0
9.322.000 (4.888.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000 0 0 0
10.000.000
5.379.000 0 0 0
5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
10.000.000 0 0 0
10.000.000
5.379.000 0 0 0
5.379.000 (4.621.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000 0 0 0
20.000.000
15.840.000 0 0 0
15.840.000 (4.160.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
20.000.000 0 0 0
20.000.000
15.840.000 0 0 0
15.840.000 (4.160.000) 8
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000 0 0 0
7.000.000
4.504.000 0 0 0
4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
7.000.000 0 0 0
7.000.000
4.504.000 0 0 0
4.504.000 (2.496.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
505.783.000 0 0 0
505.783.000
505.783.000 0 0 0
505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
505.783.000 0 0 0
505.783.000
505.783.000 0 0 0
505.783.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
534.970.000 0 0 0
534.970.000
326.125.000 0 0 0
326.125.000 (208.845.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.970.000 0 0 0
29.970.000
22.203.000 0 0 0
22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
29.970.000 0 0 0
29.970.000
22.203.000 0 0 0
22.203.000 (7.767.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.000.000 0 0 0
470.000.000
292.000.000 0 0 0
292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
470.000.000 0 0 0
470.000.000
292.000.000 0 0 0
292.000.000 (178.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000
11.922.000 0 0 0
11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.01.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
35.000.000 0 0 0
35.000.000
11.922.000 0 0 0
11.922.000 (23.078.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
117.486.971.000
50.497.836.090 0 0
167.984.807.090
138.553.245.911
20.385.408.020 0 0
158.938.653.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
117.486.971.000
44.467.836.090 0 0
161.954.807.090
138.553.245.911
14.355.408.020 0 0
152.908.653.931 (9.046.153.159) 9
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
93.884.100.000
44.467.836.090 0 0
138.351.936.090
114.950.374.911
14.355.408.020 0 0
129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
93.884.100.000
44.467.836.090 0 0
138.351.936.090
114.950.374.911
14.355.408.020 0 0
129.305.782.931 (9.046.153.159) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000 0 0 0 0 0 (6.030.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0
700.000.000 0 0
700.000.000
700.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.02.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0
5.330.000.000 0 0
5.330.000.000
5.330.000.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
86.500.236.353
8.157.591.647 0 0
94.657.828.000
93.868.662.362
9.561.166.000 0 0
103.429.828.362
8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
86.462.362.000
3.522.266.000 0 0
89.984.628.000
93.868.662.362
4.887.966.000 0 0
98.756.628.362
8.772.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.024.628.000 0 0 0
15.024.628.000
14.924.628.000 0 0 0
14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.024.628.000 0 0 0
15.024.628.000
14.924.628.000 0 0 0
14.924.628.000 (100.000.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
71.437.734.000
3.522.266.000 0 0
74.960.000.000
78.944.034.362
4.887.966.000 0 0
83.832.000.362
8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
71.437.734.000
3.522.266.000 0 0
74.960.000.000
78.944.034.362
4.887.966.000 0 0
83.832.000.362
8.872.000.362 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
37.874.353
4.635.325.647 0 0
4.673.200.000 0
4.673.200.000 0 0
4.673.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
37.874.353
4.635.325.647 0 0
4.673.200.000 0
4.673.200.000 0 0
4.673.200.000 0 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
37.874.353
4.635.325.647 0 0
4.673.200.000 0 0 0 0 0 (4.673.200.000) 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0
1.264.200.000 0 0
1.264.200.000
1.264.200.000 1 02 1.02.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0 0 0 0
3.409.000.000 0 0
3.409.000.000
3.409.000.000 10
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
57.088.660.289 113.709.371.250 0 0
170.798.031.539
55.912.062.389
81.293.967.988 0 0
137.206.030.377 (33.592.001.162) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30.226.218.289
105.220.165.250 0 0
135.446.383.539
29.381.972.214
70.778.373.988 0 0
100.160.346.202 (35.286.037.337) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.726.443.488
185.631.300 0 0
20.912.074.788
20.109.924.013
146.190.500 0 0
20.256.114.513 (655.960.275) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
101.573.900 0 0 0
101.573.900
67.202.900 0 0 0
67.202.900 (34.371.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.574.000 0 0 0
13.574.000
13.574.000 0 0 0
13.574.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
32.091.900 0 0 0
32.091.900
19.429.900 0 0 0
19.429.900 (12.662.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.908.000 0 0 0
55.908.000
34.199.000 0 0 0
34.199.000 (21.709.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.542.735.000 0 0 0
17.542.735.000
17.014.512.000 0 0 0
17.014.512.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.188.285.000 0 0 0
17.188.285.000
16.660.062.000 0 0 0
16.660.062.000 (528.223.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
354.450.000 0 0 0
354.450.000
354.450.000 0 0 0
354.450.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 0 0 0 0 (10.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
415.089.000 0 0 0
415.089.000
353.424.000 0 0 0
353.424.000 (61.665.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.300.000 0 0 0
8.300.000
8.150.000 0 0 0
8.150.000 (150.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
20.431.400 0 0 0
20.431.400
18.931.400 0 0 0
18.931.400 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.426.000 0 0 0
24.426.000
24.236.000 0 0 0
24.236.000 (190.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
74.910.000 0 0 0
74.910.000
72.710.000 0 0 0
72.710.000 (2.200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.899.600 0 0 0
34.899.600
32.899.600 0 0 0
32.899.600 (2.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
52.450.000 0 0 0
52.450.000
46.825.000 0 0 0
46.825.000 (5.625.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
199.672.000 0 0 0
199.672.000
149.672.000 0 0 0
149.672.000 (50.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
117.910.300 0 0
117.910.300
1.100.000
91.990.500 0 0
93.090.500 (24.819.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
24.619.800 0 0
24.619.800 0 0 0 0 0 (24.619.800) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
93.290.500 0 0
93.290.500
1.100.000
91.990.500 0 0
93.090.500 (200.000) 11
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.856.377.788
54.200.000 0 0
1.910.577.788
1.854.877.788
54.200.000 0 0
1.909.077.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
195.792.000
54.200.000 0 0
249.992.000
195.792.000
54.200.000 0 0
249.992.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.660.585.788 0 0 0
1.660.585.788
1.659.085.788 0 0 0
1.659.085.788 (1.500.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
800.667.800
13.521.000 0 0
814.188.800
818.807.325 0 0 0
818.807.325
4.618.525 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.518.400 0 0 0
34.518.400
34.518.400 0 0 0
34.518.400 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
510.224.700 0 0 0
510.224.700
521.708.700 0 0 0
521.708.700
11.484.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
106.800.000 0 0 0
106.800.000
80.334.525 0 0 0
80.334.525 (26.465.475) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
149.124.700
13.521.000 0 0
162.645.700
182.245.700 0 0 0
182.245.700
19.600.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
2.076.882.000
21.876.103.000 0 0
23.952.985.000
1.924.246.000
20.923.224.000 0 0
22.847.470.000 (1.105.515.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.320.684.000
12.650.301.000 0 0
13.970.985.000
1.294.677.000
11.717.400.000 0 0
13.012.077.000 (958.908.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
192.985.000 0 0 0
192.985.000
191.649.000 0 0 0
191.649.000 (1.336.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing 0
7.494.000.000 0 0
7.494.000.000 0
7.543.000.000 0 0
7.543.000.000
49.000.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir 0
1.227.000.000 0 0
1.227.000.000 0
823.200.000 0 0
823.200.000 (403.800.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing 0
2.080.000.000 0 0
2.080.000.000 0
2.078.300.000 0 0
2.078.300.000 (1.700.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai 0
1.277.000.000 0 0
1.277.000.000 0
1.272.900.000 0 0
1.272.900.000 (4.100.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
250.000.000 0 0 0
250.000.000
245.624.000 0 0 0
245.624.000 (4.376.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
677.699.000
572.301.000 0 0
1.250.000.000
663.391.000 0 0 0
663.391.000 (586.609.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
194.013.000 0 0 0
194.013.000 (5.987.000) 12
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
756.198.000
9.225.802.000 0 0
9.982.000.000
629.569.000
9.205.824.000 0 0
9.835.393.000 (146.607.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan 0
3.496.000.000 0 0
3.496.000.000 0
3.492.000.000 0 0
3.492.000.000 (4.000.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
283.198.000
1.954.802.000 0 0
2.238.000.000
226.870.000
1.939.724.000 0 0
2.166.594.000 (71.406.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 0
3.400.000.000 0 0
3.400.000.000 0
3.400.000.000 0 0
3.400.000.000 0 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 0
375.000.000 0 0
375.000.000 0
374.100.000 0 0
374.100.000 (900.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
473.000.000 0 0 0
473.000.000
402.699.000 0 0 0
402.699.000 (70.301.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
94.147.000
7.040.414.900 0 0
7.134.561.900
93.947.000
8.724.239.900 0 0
8.818.186.900
1.683.625.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
94.147.000
7.040.414.900 0 0
7.134.561.900
93.947.000
8.724.239.900 0 0
8.818.186.900
1.683.625.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
94.147.000 0 0 0
94.147.000
93.947.000 0 0 0
93.947.000 (200.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan 0
1.200.414.900 0 0
1.200.414.900 0
1.197.814.900 0 0
1.197.814.900 (2.600.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 0
5.840.000.000 0 0
5.840.000.000 0
7.526.425.000 0 0
7.526.425.000
1.686.425.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
560.158.801
563.642.400 0 0
1.123.801.201
682.833.201 0 0 0
682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
560.158.801
563.642.400 0 0
1.123.801.201
682.833.201 0 0 0
682.833.201 (440.968.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
92.527.900 0 0 0
92.527.900
300.000.000 0 0 0
300.000.000
207.472.100 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 03 Penataan Bangunan dan Lingkungan
82.046.700
563.642.400 0 0
645.689.100 0 0 0 0 0 (645.689.100) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 09 2.01 04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
385.584.201 0 0 0
385.584.201
382.833.201 0 0 0
382.833.201 (2.751.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
5.987.011.100
75.554.373.650 0 0
81.541.384.750
5.863.274.100
40.984.719.588 0 0
46.847.993.688 (34.693.391.062) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
5.987.011.100
75.554.373.650 0 0
81.541.384.750
5.863.274.100
40.984.719.588 0 0
46.847.993.688 (34.693.391.062) 13
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
985.811.100 0 0 0
985.811.100
879.073.100 0 0 0
879.073.100 (106.738.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 0
8.005.973.000 0 0
8.005.973.000 0
8.054.873.000 0 0
8.054.873.000
48.900.000 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 0
38.339.204.750 0 0
38.339.204.750 0
32.391.874.088 0 0
32.391.874.088 (5.947.330.662) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
5.001.200.000 0 0 0
5.001.200.000
4.984.201.000 0 0 0
4.984.201.000 (16.999.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0
25.813.270.000 0 0
25.813.270.000 0
537.972.500 0 0
537.972.500 (25.275.297.500) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan 0
3.395.925.900 0 0
3.395.925.900 0 0 0 0 0 (3.395.925.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
315.047.000 0 0 0
315.047.000
300.527.000 0 0 0
300.527.000 (14.520.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
228.754.100 0 0 0
228.754.100
219.945.100 0 0 0
219.945.100 (8.809.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
179.146.100 0 0 0
179.146.100
176.313.100 0 0 0
176.313.100 (2.833.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
49.608.000 0 0 0
49.608.000
43.632.000 0 0 0
43.632.000 (5.976.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
86.292.900 0 0 0
86.292.900
80.581.900 0 0 0
80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
86.292.900 0 0 0
86.292.900
80.581.900 0 0 0
80.581.900 (5.711.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
466.528.900 0 0 0
466.528.900
407.220.900 0 0 0
407.220.900 (59.308.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
245.161.000 0 0 0
245.161.000
233.475.000 0 0 0
233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
245.161.000 0 0 0
245.161.000
233.475.000 0 0 0
233.475.000 (11.686.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
221.367.900 0 0 0
221.367.900
173.745.900 0 0 0
173.745.900 (47.622.000) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
221.367.900 0 0 0
221.367.900
173.745.900 0 0 0
173.745.900 (47.622.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
26.862.442.000
8.489.206.000 0 0
35.351.648.000
26.530.090.175
10.515.594.000 0 0
37.045.684.175
1.694.036.175 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
732.465.500 0 0 0
732.465.500
732.465.500 0 0 0
732.465.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.260.500 0 0 0
34.260.500
34.260.500 0 0 0
34.260.500 0 14
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.260.500 0 0 0
34.260.500
34.260.500 0 0 0
34.260.500 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
698.205.000 0 0 0
698.205.000
698.205.000 0 0 0
698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
698.205.000 0 0 0
698.205.000
698.205.000 0 0 0
698.205.000 0 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.731.886.000 0 0 0
9.731.886.000
9.588.045.000 0 0 0
9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.731.886.000 0 0 0
9.731.886.000
9.588.045.000 0 0 0
9.588.045.000 (143.841.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
91.509.000 0 0 0
91.509.000
90.589.000 0 0 0
90.589.000 (920.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.182.800.000 0 0 0
4.182.800.000
4.039.879.000 0 0 0
4.039.879.000 (142.921.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0 0 0
4.196.692.800 0 0 0
4.196.692.800
4.196.692.800 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 07 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5.457.577.000 0 0 0
5.457.577.000
1.260.884.200 0 0 0
1.260.884.200 (4.196.692.800) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
9.757.087.000
4.376.139.000 0 0
14.133.226.000
10.331.233.175
585.827.000 0 0
10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
9.757.087.000
4.376.139.000 0 0
14.133.226.000
10.331.233.175
585.827.000 0 0
10.917.060.175 (3.216.165.825) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 03 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS 0
3.500.020.000 0 0
3.500.020.000
600.000.000 0 0 0
600.000.000 (2.900.020.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 05 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS- 3R/TPS
764.702.000
2.973.000 0 0
767.675.000
712.542.275
2.085.000 0 0
714.627.275 (53.047.725) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 06 Penyediaan Sarana Persampahan
8.992.385.000
873.146.000 0 0
9.865.531.000
9.018.690.900
583.742.000 0 0
9.602.432.900 (263.098.100) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5.857.386.600 0 0 0
5.857.386.600
5.257.386.600 0 0 0
5.257.386.600 (600.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.857.386.600 0 0 0
5.857.386.600
5.257.386.600 0 0 0
5.257.386.600 (600.000.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.161.993.600 0 0 0
1.161.993.600 0 0 0 0 0 (1.161.993.600) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 06 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat 0 0 0 0 0
4.281.975.600 0 0 0
4.281.975.600
4.281.975.600 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.695.393.000 0 0 0
4.695.393.000 0 0 0 0 0 (4.695.393.000) 15
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman 0 0 0 0 0
975.411.000 0 0 0
975.411.000
975.411.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
613.537.100
4.113.067.000 0 0
4.726.604.100
512.384.100
9.929.767.000 0 0
10.442.151.100
5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
613.537.100
4.113.067.000 0 0
4.726.604.100
512.384.100
9.929.767.000 0 0
10.442.151.100
5.715.547.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
554.649.100 0 0 0
554.649.100
471.277.100 0 0 0
471.277.100 (83.372.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 0
4.113.067.000 0 0
4.113.067.000 0
9.929.767.000 0 0
9.929.767.000
5.816.700.000 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
58.888.000 0 0 0
58.888.000
41.107.000 0 0 0
41.107.000 (17.781.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
170.079.800 0 0 0
170.079.800
108.575.800 0 0 0
108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
170.079.800 0 0 0
170.079.800
108.575.800 0 0 0
108.575.800 (61.504.000) 1 03 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
170.079.800 0 0 0
170.079.800
108.575.800 0 0 0
108.575.800 (61.504.000) 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700
23.280.413.700
36.180.000 0 0
23.316.593.700
608.827.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
22.672.018.700
35.748.000 0 0
22.707.766.700
23.280.413.700
36.180.000 0 0
23.316.593.700
608.827.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.480.912.500
35.748.000 0 0
13.516.660.500
13.297.783.500
35.748.000 0 0
13.333.531.500 (183.129.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.661.680.000 0 0 0
12.661.680.000
12.516.625.000 0 0 0
12.516.625.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.439.663.000 0 0 0
12.439.663.000
12.294.608.000 0 0 0
12.294.608.000 (145.055.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
222.017.000 0 0 0
222.017.000
222.017.000 0 0 0
222.017.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
21.114.000 0 0 0
21.114.000 0 0 0 0 0 (21.114.000) 16
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
21.114.000 0 0 0
21.114.000 0 0 0 0 0 (21.114.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
314.170.500 0 0 0
314.170.500
314.170.500 0 0 0
314.170.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.491.000 0 0 0
18.491.000
18.491.000 0 0 0
18.491.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36.893.500 0 0 0
36.893.500
36.893.500 0 0 0
36.893.500 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
71.530.000 0 0 0
71.530.000
71.530.000 0 0 0
71.530.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
187.256.000 0 0 0
187.256.000
187.256.000 0 0 0
187.256.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.152.000
35.748.000 0 0
36.900.000
952.000
35.748.000 0 0
36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.152.000
35.748.000 0 0
36.900.000
952.000
35.748.000 0 0
36.700.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.200.000 0 0 0
219.200.000
219.200.000 0 0 0
219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.200.000 0 0 0
219.200.000
219.200.000 0 0 0
219.200.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
263.596.000 0 0 0
263.596.000
246.836.000 0 0 0
246.836.000 (16.760.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.609.000 0 0 0
32.609.000
32.609.000 0 0 0
32.609.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
137.050.000 0 0 0
137.050.000
120.490.000 0 0 0
120.490.000 (16.560.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.228.000 0 0 0
59.228.000
59.028.000 0 0 0
59.028.000 (200.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.709.000 0 0 0
34.709.000
34.709.000 0 0 0
34.709.000 0 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
150.394.200 0 0 0
150.394.200
146.337.200
432.000 0 0
146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
150.394.200 0 0 0
150.394.200
146.337.200
432.000 0 0
146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
150.394.200 0 0 0
150.394.200
146.337.200
432.000 0 0
146.769.200 (3.625.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
9.009.052.400 0 0 0
9.009.052.400
9.812.802.400 0 0 0
9.812.802.400
803.750.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
144.946.400 0 0 0
144.946.400
124.454.400 0 0 0
124.454.400 (20.492.000) 17
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
144.946.400 0 0 0
144.946.400
124.454.400 0 0 0
124.454.400 (20.492.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.358.727.000 0 0 0
1.358.727.000
1.135.060.000 0 0 0
1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.02 04 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.358.727.000 0 0 0
1.358.727.000
1.135.060.000 0 0 0
1.135.060.000 (223.667.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7.505.379.000 0 0 0
7.505.379.000
8.553.288.000 0 0 0
8.553.288.000
1.047.909.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
4.667.375.000 0 0 0
4.667.375.000
2.838.004.000 0 0 0
2.838.004.000 (1.829.371.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
2.838.004.000 0 0 0
2.838.004.000
5.715.284.000 0 0 0
5.715.284.000
2.877.280.000 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
31.659.600 0 0 0
31.659.600
23.490.600 0 0 0
23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
31.659.600 0 0 0
31.659.600
23.490.600 0 0 0
23.490.600 (8.169.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
31.659.600 0 0 0
31.659.600
23.490.600 0 0 0
23.490.600 (8.169.000) 1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
13.473.336.900
84.469.100 0 0
13.557.806.000
12.487.575.174
43.909.000 0 0
12.531.484.174 (1.026.321.826) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
9.788.830.300 0 0 0
9.788.830.300
9.419.910.174 0 0 0
9.419.910.174 (368.920.126) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.701.293.500 0 0 0
8.701.293.500
8.360.698.474 0 0 0
8.360.698.474 (340.595.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.641.200 0 0 0
10.641.200
8.949.200 0 0 0
8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.641.200 0 0 0
10.641.200
8.949.200 0 0 0
8.949.200 (1.692.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.226.602.000 0 0 0
7.226.602.000
6.964.046.974 0 0 0
6.964.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.952.602.000 0 0 0
6.952.602.000
6.690.046.974 0 0 0
6.690.046.974 (262.555.026) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
274.000.000 0 0 0
274.000.000
274.000.000 0 0 0
274.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.701.600 0 0 0
50.701.600
50.701.600 0 0 0
50.701.600 0 18
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
50.701.600 0 0 0
50.701.600
50.701.600 0 0 0
50.701.600 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
176.944.200 0 0 0
176.944.200
111.056.200 0 0 0
111.056.200 (65.888.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.614.000 0 0 0
7.614.000
7.614.000 0 0 0
7.614.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.194.200 0 0 0
13.194.200
13.194.200 0 0 0
13.194.200 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.892.000 0 0 0
12.892.000
12.892.000 0 0 0
12.892.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
42.958.000 0 0 0
42.958.000
33.370.000 0 0 0
33.370.000 (9.588.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.286.000 0 0 0
100.286.000
43.986.000 0 0 0
43.986.000 (56.300.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
859.600.000 0 0 0
859.600.000
858.200.000 0 0 0
858.200.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.600.000 0 0 0
36.600.000
36.600.000 0 0 0
36.600.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
823.000.000 0 0 0
823.000.000
821.600.000 0 0 0
821.600.000 (1.400.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
376.804.500 0 0 0
376.804.500
367.744.500 0 0 0
367.744.500 (9.060.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 0 0 0
32.500.000
32.500.000 0 0 0
32.500.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
287.123.000 0 0 0
287.123.000
278.263.000 0 0 0
278.263.000 (8.860.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.238.000 0 0 0
10.238.000
10.238.000 0 0 0
10.238.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.943.500 0 0 0
46.943.500
46.743.500 0 0 0
46.743.500 (200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
910.569.000 0 0 0
910.569.000
959.299.900 0 0 0
959.299.900
48.730.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
746.207.300 0 0 0
746.207.300
830.952.200 0 0 0
830.952.200
84.744.900 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
288.458.900 0 0 0
288.458.900
398.852.800 0 0 0
398.852.800
110.393.900 19
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
457.748.400 0 0 0
457.748.400
432.099.400 0 0 0
432.099.400 (25.649.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
164.361.700 0 0 0
164.361.700
128.347.700 0 0 0
128.347.700 (36.014.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
73.680.000 0 0 0
73.680.000
71.616.000 0 0 0
71.616.000 (2.064.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
31.431.100 0 0 0
31.431.100
31.431.100 0 0 0
31.431.100 0 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
59.250.600 0 0 0
59.250.600
25.300.600 0 0 0
25.300.600 (33.950.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
176.967.800 0 0 0
176.967.800
99.911.800 0 0 0
99.911.800 (77.056.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
176.967.800 0 0 0
176.967.800
99.911.800 0 0 0
99.911.800 (77.056.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
109.328.000 0 0 0
109.328.000
53.392.000 0 0 0
53.392.000 (55.936.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
67.639.800 0 0 0
67.639.800
46.519.800 0 0 0
46.519.800 (21.120.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.684.506.600
84.469.100 0 0
3.768.975.700
3.067.665.000
43.909.000 0 0
3.111.574.000 (657.401.700) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.432.249.000
84.469.100 0 0
2.516.718.100
2.224.477.800
43.909.000 0 0
2.268.386.800 (248.331.300) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.734.496.000 0 0 0
1.734.496.000
1.670.296.000 0 0 0
1.670.296.000 (64.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.636.816.000 0 0 0
1.636.816.000
1.576.816.000 0 0 0
1.576.816.000 (60.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.680.000 0 0 0
97.680.000
93.480.000 0 0 0
93.480.000 (4.200.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
264.311.800
84.469.100 0 0
348.780.900
201.731.800
43.909.000 0 0
245.640.800 (103.140.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000
3.439.000 0 0 0
3.439.000 (36.561.000) 20
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
84.469.100 0 0
84.469.100 0
43.909.000 0 0
43.909.000 (40.560.100) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.121.500 0 0 0
12.121.500
12.121.500 0 0 0
12.121.500 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.651.800 0 0 0
30.651.800
50.279.800 0 0 0
50.279.800
19.628.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.926.900 0 0 0
23.926.900
43.926.900 0 0 0
43.926.900
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
68.920.000 0 0 0
68.920.000
41.829.000 0 0 0
41.829.000 (27.091.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
88.691.600 0 0 0
88.691.600
50.135.600 0 0 0
50.135.600 (38.556.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.000.000 0 0 0
132.000.000
116.400.000 0 0 0
116.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 0 0 0
60.000.000
44.400.000 0 0 0
44.400.000 (15.600.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.000.000 0 0 0
72.000.000
72.000.000 0 0 0
72.000.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.441.200 0 0 0
296.441.200
236.050.000 0 0 0
236.050.000 (60.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.159.000 0 0 0
35.159.000
35.159.000 0 0 0
35.159.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
180.034.000 0 0 0
180.034.000
129.642.800 0 0 0
129.642.800 (50.391.200) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.355.000 0 0 0
25.355.000
25.355.000 0 0 0
25.355.000 0 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.893.200 0 0 0
55.893.200
45.893.200 0 0 0
45.893.200 (10.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.252.257.600 0 0 0
1.252.257.600
843.187.200 0 0 0
843.187.200 (409.070.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 0 0 0
87.885.100
86.728.100 0 0 0
86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 0 0 0
87.885.100
86.728.100 0 0 0
86.728.100 (1.157.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
815.350.300 0 0 0
815.350.300
600.557.300 0 0 0
600.557.300 (214.793.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
91.677.000 0 0 0
91.677.000 0 0 0 0 0 (91.677.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
593.673.300 0 0 0
593.673.300
537.079.300 0 0 0
537.079.300 (56.594.000) 21
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 0 0 0 0 (50.000.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
80.000.000 0 0 0
80.000.000
63.478.000 0 0 0
63.478.000 (16.522.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
349.022.200 0 0 0
349.022.200
155.901.800 0 0 0
155.901.800 (193.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
159.778.200 0 0 0
159.778.200
58.657.800 0 0 0
58.657.800 (101.120.400) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
41.980.000 0 0 0
41.980.000
20.820.000 0 0 0
20.820.000 (21.160.000) 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
147.264.000 0 0 0
147.264.000
76.424.000 0 0 0
76.424.000 (70.840.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342
8.174.485.742
71.879.600 0 0
8.246.365.342 (1.406.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000
Dinas Sosial
9.580.586.742
71.879.600 0 0
9.652.466.342
8.174.485.742
71.879.600 0 0
8.246.365.342 (1.406.101.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.429.673.392
57.937.600 0 0
4.487.610.992
4.273.032.392
57.937.600 0 0
4.330.969.992 (156.641.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.999.900 0 0 0
29.999.900
28.865.900 0 0 0
28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.999.900 0 0 0
29.999.900
28.865.900 0 0 0
28.865.900 (1.134.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.290.873.100 0 0 0
3.290.873.100
3.177.870.100 0 0 0
3.177.870.100 (113.003.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.163.505.000 0 0 0
3.163.505.000
3.060.102.000 0 0 0
3.060.102.000 (103.403.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
127.368.100 0 0 0
127.368.100
117.768.100 0 0 0
117.768.100 (9.600.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.000.000 0 0 0
14.000.000 0 0 0 0 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.000.000 0 0 0
14.000.000 0 0 0 0 0 (14.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
182.346.000 0 0 0
182.346.000
145.867.000 0 0 0
145.867.000 (36.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.450.000 0 0 0
8.450.000
8.450.000 0 0 0
8.450.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
53.676.200 0 0 0
53.676.200
43.676.200 0 0 0
43.676.200 (10.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.219.800 0 0 0
20.219.800
20.219.800 0 0 0
20.219.800 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000 0 0 0
100.000.000
73.521.000 0 0 0
73.521.000 (26.479.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
671.400
57.937.600 0 0
58.609.000
471.400
57.937.600 0 0
58.409.000 (200.000) 22
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
671.400
57.937.600 0 0
58.609.000
471.400
57.937.600 0 0
58.409.000 (200.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
348.509.992 0 0 0
348.509.992
357.509.992 0 0 0
357.509.992
9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
79.099.992 0 0 0
79.099.992
88.099.992 0 0 0
88.099.992
9.000.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
269.410.000 0 0 0
269.410.000
269.410.000 0 0 0
269.410.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
563.273.000 0 0 0
563.273.000
562.448.000 0 0 0
562.448.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 0 0 0
32.500.000
32.500.000 0 0 0
32.500.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
56.097.000 0 0 0
56.097.000
56.097.000 0 0 0
56.097.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
444.729.000 0 0 0
444.729.000
443.904.000 0 0 0
443.904.000 (825.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.947.000 0 0 0
29.947.000
29.947.000 0 0 0
29.947.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
490.160.000 0 0 0
490.160.000
379.394.000 0 0 0
379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
490.160.000 0 0 0
490.160.000
379.394.000 0 0 0
379.394.000 (110.766.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
194.160.000 0 0 0
194.160.000
84.804.000 0 0 0
84.804.000 (109.356.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
296.000.000 0 0 0
296.000.000
294.590.000 0 0 0
294.590.000 (1.410.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.467.806.700 0 0 0
1.467.806.700
1.020.688.700 0 0 0
1.020.688.700 (447.118.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
500.380.200 0 0 0
500.380.200
494.000.200 0 0 0
494.000.200 (6.380.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
37.246.200 0 0 0
37.246.200
37.246.200 0 0 0
37.246.200 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
12.700.000 0 0 0
12.700.000
12.700.000 0 0 0
12.700.000 0 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
435.000.000 0 0 0
435.000.000
434.400.000 0 0 0
434.400.000 (600.000) 23
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.750.000 0 0 0
7.750.000
4.970.000 0 0 0
4.970.000 (2.780.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
7.684.000 0 0 0
7.684.000
4.684.000 0 0 0
4.684.000 (3.000.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
967.426.500 0 0 0
967.426.500
526.688.500 0 0 0
526.688.500 (440.738.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
829.400.000 0 0 0
829.400.000
441.354.000 0 0 0
441.354.000 (388.046.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
98.026.500 0 0 0
98.026.500
58.818.500 0 0 0
58.818.500 (39.208.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
40.000.000 0 0 0
40.000.000
26.516.000 0 0 0
26.516.000 (13.484.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.930.465.000 0 0 0
2.930.465.000
2.241.979.000 0 0 0
2.241.979.000 (688.486.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
45.900.500 0 0 0
45.900.500
35.172.500 0 0 0
35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
45.900.500 0 0 0
45.900.500
35.172.500 0 0 0
35.172.500 (10.728.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.884.564.500 0 0 0
2.884.564.500
2.206.806.500 0 0 0
2.206.806.500 (677.758.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
197.000.000 0 0 0
197.000.000
166.742.000 0 0 0
166.742.000 (30.258.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.477.564.500 0 0 0
1.477.564.500
579.238.500 0 0 0
579.238.500 (898.326.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
709.262.600 0 0 0
709.262.600
890.095.600 0 0 0
890.095.600
180.833.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 05 2.02 04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
500.737.400 0 0 0
500.737.400
570.730.400 0 0 0
570.730.400
69.993.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
167.424.200 0 0 0
167.424.200
157.704.200 0 0 0
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
167.424.200 0 0 0
167.424.200
157.704.200 0 0 0
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
167.424.200 0 0 0
167.424.200
157.704.200 0 0 0
157.704.200 (9.720.000) 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
95.057.450
13.942.000 0 0
108.999.450
101.687.450
13.942.000 0 0
115.629.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
95.057.450
13.942.000 0 0
108.999.450
101.687.450
13.942.000 0 0
115.629.450
6.630.000 1 06 1.06.0.00.0.00.01.0000 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
95.057.450
13.942.000 0 0
108.999.450
101.687.450
13.942.000 0 0
115.629.450
6.630.000 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
98.490.585.148
24.387.640.842 0 0
122.878.225.990
91.940.396.426
22.079.225.922 0 0
114.019.622.348 (8.858.603.642) 24
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950
569.189.200 0 0 0
569.189.200 (700.422.750) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
1.019.611.950
250.000.000 0 0
1.269.611.950
569.189.200 0 0 0
569.189.200 (700.422.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
678.525.750
250.000.000 0 0
928.525.750
427.136.000 0 0 0
427.136.000 (501.389.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
353.000.000
250.000.000 0 0
603.000.000
427.136.000 0 0 0
427.136.000 (175.864.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
353.000.000 0 0 0
353.000.000
427.136.000 0 0 0
427.136.000
74.136.000 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja 0
250.000.000 0 0
250.000.000 0 0 0 0 0 (250.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
325.525.750 0 0 0
325.525.750 0 0 0 0 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.05 01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
325.525.750 0 0 0
325.525.750 0 0 0 0 0 (325.525.750) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
207.702.000 0 0 0
207.702.000
83.919.000 0 0 0
83.919.000 (123.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
182.702.000 0 0 0
182.702.000
83.919.000 0 0 0
83.919.000 (98.783.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
88.652.000 0 0 0
88.652.000
83.919.000 0 0 0
83.919.000 (4.733.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.03 03 Job Fair/Bursa Kerja
94.050.000 0 0 0
94.050.000 0 0 0 0 0 (94.050.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 0 0 0 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 0 0 0 0 (25.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
133.384.200 0 0 0
133.384.200
58.134.200 0 0 0
58.134.200 (75.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
48.000.000 0 0 0
48.000.000 0 0 0 0 0 (48.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 0 0 0 0 0 (24.000.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 0 0 0 0 0 (24.000.000) 25
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
85.384.200 0 0 0
85.384.200
58.134.200 0 0 0
58.134.200 (27.250.000) 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
45.384.200 0 0 0
45.384.200
45.384.200 0 0 0
45.384.200 0 2 07 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.02 04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000
12.750.000 0 0 0
12.750.000 (27.250.000) 2 08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800
5.809.128.200 0 0 0
5.809.128.200 (135.641.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
5.944.769.800 0 0 0
5.944.769.800
5.809.128.200 0 0 0
5.809.128.200 (135.641.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000
4.465.238.000 0 0 0
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000
4.465.238.000 0 0 0
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000
4.465.238.000 0 0 0
4.465.238.000 (194.300.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
540.565.500 0 0 0
540.565.500
565.119.900 0 0 0
565.119.900
24.554.400 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
340.565.500 0 0 0
340.565.500
315.119.900 0 0 0
315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
340.565.500 0 0 0
340.565.500
315.119.900 0 0 0
315.119.900 (25.445.600) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000
250.000.000 0 0 0
250.000.000
50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
200.000.000 0 0 0
200.000.000
250.000.000 0 0 0
250.000.000
50.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
345.547.800 0 0 0
345.547.800
402.151.000 0 0 0
402.151.000
56.603.200 26
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
236.967.800 0 0 0
236.967.800
319.616.000 0 0 0
319.616.000
82.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
36.451.800 0 0 0
36.451.800
44.100.000 0 0 0
44.100.000
7.648.200 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.516.000 0 0 0
200.516.000
275.516.000 0 0 0
275.516.000
75.000.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 0 0 0
108.580.000
82.535.000 0 0 0
82.535.000 (26.045.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
108.580.000 0 0 0
108.580.000 0 0 0 0 0 (108.580.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
82.535.000 0 0 0
82.535.000
82.535.000 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
78.500.000 0 0 0
78.500.000
65.364.000 0 0 0
65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000 0 0 0
78.500.000
65.364.000 0 0 0
65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
78.500.000 0 0 0
78.500.000
65.364.000 0 0 0
65.364.000 (13.136.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
320.618.500 0 0 0
320.618.500
311.255.300 0 0 0
311.255.300 (9.363.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
53.058.500 0 0 0
53.058.500
69.840.300 0 0 0
69.840.300
16.781.800 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
27.314.500 0 0 0
27.314.500
21.606.300 0 0 0
21.606.300 (5.708.200) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
25.744.000 0 0 0
25.744.000
48.234.000 0 0 0
48.234.000
22.490.000 27
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 0 0 0
267.560.000
241.415.000 0 0 0
241.415.000 (26.145.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
267.560.000 0 0 0
267.560.000 0 0 0 0 0 (267.560.000) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0 0 0
241.415.000 0 0 0
241.415.000
241.415.000 2 09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000
13.958.753.000
38.384.000 0 0
13.997.137.000 (1.489.370.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
15.436.507.000
50.000.000 0 0
15.486.507.000
13.958.753.000
38.384.000 0 0
13.997.137.000 (1.489.370.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
14.980.507.000
50.000.000 0 0
15.030.507.000
13.567.231.000
38.384.000 0 0
13.605.615.000 (1.424.892.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
11.202.000 0 0 0
11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000
11.202.000 0 0 0
11.202.000 (3.798.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.907.923.000 0 0 0
13.907.923.000
12.717.304.000 0 0 0
12.717.304.000 (1.190.619.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.582.794.000 0 0 0
13.582.794.000
12.415.394.000 0 0 0
12.415.394.000 (1.167.400.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
325.129.000 0 0 0
325.129.000
301.910.000 0 0 0
301.910.000 (23.219.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
220.000.000
50.000.000 0 0
270.000.000
86.467.200
38.384.000 0 0
124.851.200 (145.148.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0
38.384.000 0 0
38.384.000 (11.616.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000 0 0 0
200.000.000
66.467.200 0 0 0
66.467.200 (133.532.800) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.000.000 0 0 0
315.000.000
243.369.000 0 0 0
243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
315.000.000 0 0 0
315.000.000
243.369.000 0 0 0
243.369.000 (71.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
522.584.000 0 0 0
522.584.000
508.888.800 0 0 0
508.888.800 (13.695.200) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
87.584.000 0 0 0
87.584.000
74.988.800 0 0 0
74.988.800 (12.595.200) 28
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
340.000.000 0 0 0
340.000.000
339.100.000 0 0 0
339.100.000 (900.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
95.000.000 0 0 0
95.000.000
94.800.000 0 0 0
94.800.000 (200.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
45.000.000 0 0 0
45.000.000
18.434.000 0 0 0
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
45.000.000 0 0 0
45.000.000
18.434.000 0 0 0
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
45.000.000 0 0 0
45.000.000
18.434.000 0 0 0
18.434.000 (26.566.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
368.000.000 0 0 0
368.000.000
312.082.000 0 0 0
312.082.000 (55.918.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
28.000.000 0 0 0
28.000.000
19.269.000 0 0 0
19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
28.000.000 0 0 0
28.000.000
19.269.000 0 0 0
19.269.000 (8.731.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
150.000.000 0 0 0
150.000.000
115.798.000 0 0 0
115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
150.000.000 0 0 0
150.000.000
115.798.000 0 0 0
115.798.000 (34.202.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
190.000.000 0 0 0
190.000.000
177.015.000 0 0 0
177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
190.000.000 0 0 0
190.000.000
177.015.000 0 0 0
177.015.000 (12.985.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
20.000.000 0 0 0
20.000.000
14.369.000 0 0 0
14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
20.000.000 0 0 0
20.000.000
14.369.000 0 0 0
14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
20.000.000 0 0 0
20.000.000
14.369.000 0 0 0
14.369.000 (5.631.000) 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
23.000.000 0 0 0
23.000.000
46.637.000 0 0 0
46.637.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000 0 0 0
23.000.000
46.637.000 0 0 0
46.637.000
23.637.000 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
23.000.000 0 0 0
23.000.000
46.637.000 0 0 0
46.637.000
23.637.000 29
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800
32.759.200
175.721.700 0 0
208.480.900 (2.418.821.900) 1 03 1.03.3.29.2.10.01.0000
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98.302.800
2.529.000.000 0 0
2.627.302.800
32.759.200
175.721.700 0 0
208.480.900 (2.418.821.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
27.491.900 0 0 0
27.491.900
19.532.900 0 0 0
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900 0 0 0
27.491.900
19.532.900 0 0 0
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
27.491.900 0 0 0
27.491.900
19.532.900 0 0 0
19.532.900 (7.959.000) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
70.810.900
2.529.000.000 0 0
2.599.810.900
13.226.300
175.721.700 0 0
188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
70.810.900
2.529.000.000 0 0
2.599.810.900
13.226.300
175.721.700 0 0
188.948.000 (2.410.862.900) 2 10 1.03.3.29.2.10.01.0000 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
70.810.900
2.529.000.000 0 0
2.599.810.900
13.226.300
175.721.700 0 0
188.948.000 (2.410.862.900) 2 11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800
3.761.922.500
57.824.000 0 0
3.819.746.500 (516.102.300) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.186.264.080
149.584.720 0 0
4.335.848.800
3.761.922.500
57.824.000 0 0
3.819.746.500 (516.102.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
220.062.000 0 0 0
220.062.000
162.838.000 0 0 0
162.838.000 (57.224.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
122.775.000 0 0 0
122.775.000
82.565.000 0 0 0
82.565.000 (40.210.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
89.962.000 0 0 0
89.962.000
60.881.000 0 0 0
60.881.000 (29.081.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
32.813.000 0 0 0
32.813.000
21.684.000 0 0 0
21.684.000 (11.129.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
97.287.000 0 0 0
97.287.000
80.273.000 0 0 0
80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
97.287.000 0 0 0
97.287.000
80.273.000 0 0 0
80.273.000 (17.014.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
454.286.400 0 0 0
454.286.400
634.305.400
28.767.000 0 0
663.072.400
208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
454.286.400 0 0 0
454.286.400
634.305.400
28.767.000 0 0
663.072.400
208.786.000 30
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
454.286.400 0 0 0
454.286.400
634.305.400
28.767.000 0 0
663.072.400
208.786.000 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
70.055.000 0 0 0
70.055.000
56.754.000 0 0 0
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000 0 0 0
70.055.000
56.754.000 0 0 0
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
70.055.000 0 0 0
70.055.000
56.754.000 0 0 0
56.754.000 (13.301.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
44.920.000 0 0 0
44.920.000
29.685.000 0 0 0
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
44.920.000 0 0 0
44.920.000
29.685.000 0 0 0
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
44.920.000 0 0 0
44.920.000
29.685.000 0 0 0
29.685.000 (15.235.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
55.224.800 0 0 0
55.224.800
22.978.800 0 0 0
22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
55.224.800 0 0 0
55.224.800
22.978.800 0 0 0
22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
55.224.800 0 0 0
55.224.800
22.978.800 0 0 0
22.978.800 (32.246.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
55.382.000 0 0 0
55.382.000
39.150.000 0 0 0
39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
55.382.000 0 0 0
55.382.000
39.150.000 0 0 0
39.150.000 (16.232.000) 31
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
55.382.000 0 0 0
55.382.000
39.150.000 0 0 0
39.150.000 (16.232.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
3.286.333.880
149.584.720 0 0
3.435.918.600
2.816.211.300
29.057.000 0 0
2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah
3.286.333.880
149.584.720 0 0
3.435.918.600
2.816.211.300
29.057.000 0 0
2.845.268.300 (590.650.300) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
168.610.680
13.652.720 0 0
182.263.400
104.433.400
13.629.000 0 0
118.062.400 (64.201.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
92.765.000 0 0 0
92.765.000
73.983.900 0 0 0
73.983.900 (18.781.100) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.769.430.000
127.832.000 0 0
2.897.262.000
2.637.794.000
15.428.000 0 0
2.653.222.000 (244.040.000) 2 11 1.04.2.11.1.03.04.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
255.528.200
8.100.000 0 0
263.628.200 0 0 0 0 0 (263.628.200) 2 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800
7.087.488.008
232.152.000 0 0
7.319.640.008 (288.279.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.607.919.800 0 0 0
7.607.919.800
7.087.488.008
232.152.000 0 0
7.319.640.008 (288.279.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.863.352.700 0 0 0
5.863.352.700
6.469.505.008
232.152.000 0 0
6.701.657.008
838.304.308 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0
7.020.000 0 0 0
7.020.000
7.020.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 0 0 0 0 0
3.600.000 0 0 0
3.600.000
3.600.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 0 0 0 0 0
3.420.000 0 0 0
3.420.000
3.420.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.805.591.000 0 0 0
4.805.591.000
4.617.306.208 0 0 0
4.617.306.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.712.791.000 0 0 0
4.712.791.000
4.524.506.208 0 0 0
4.524.506.208 (188.284.792) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
92.800.000 0 0 0
92.800.000
92.800.000 0 0 0
92.800.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0 0 0
97.486.400 0 0 0
97.486.400
97.486.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 0 0 0 0 0
46.296.400 0 0 0
46.296.400
46.296.400 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 0 0 0 0 0
51.190.000 0 0 0
51.190.000
51.190.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
147.993.000 0 0 0
147.993.000
763.823.700
232.152.000 0 0
995.975.700
847.982.700 32
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0 0 0
575.355.900
232.152.000 0 0
807.507.900
807.507.900 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.427.600 0 0 0
8.427.600
8.427.600 0 0 0
8.427.600 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.261.000 0 0 0
28.261.000
28.261.000 0 0 0
28.261.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.648.400 0 0 0
28.648.400
28.648.400 0 0 0
28.648.400 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.846.000 0 0 0
23.846.000
47.786.000 0 0 0
47.786.000
23.940.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.810.000 0 0 0
58.810.000
75.344.800 0 0 0
75.344.800
16.534.800 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
759.519.200 0 0 0
759.519.200
833.619.200 0 0 0
833.619.200
74.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
318.939.200 0 0 0
318.939.200
345.939.200 0 0 0
345.939.200
27.000.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
440.580.000 0 0 0
440.580.000
487.680.000 0 0 0
487.680.000
47.100.000 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.249.500 0 0 0
150.249.500
150.249.500 0 0 0
150.249.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.588.000 0 0 0
89.588.000
89.588.000 0 0 0
89.588.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33.791.500 0 0 0
33.791.500
33.791.500 0 0 0
33.791.500 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.870.000 0 0 0
26.870.000
26.870.000 0 0 0
26.870.000 0 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
542.581.200 0 0 0
542.581.200
474.260.700 0 0 0
474.260.700 (68.320.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
462.487.000 0 0 0
462.487.000
407.675.000 0 0 0
407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.01 07 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
462.487.000 0 0 0
462.487.000
407.675.000 0 0 0
407.675.000 (54.812.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
80.094.200 0 0 0
80.094.200
66.585.700 0 0 0
66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
80.094.200 0 0 0
80.094.200
66.585.700 0 0 0
66.585.700 (13.508.500) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
356.914.900 0 0 0
356.914.900
141.459.600 0 0 0
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900 0 0 0
356.914.900
141.459.600 0 0 0
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
356.914.900 0 0 0
356.914.900
141.459.600 0 0 0
141.459.600 (215.455.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
845.071.000 0 0 0
845.071.000
2.262.700 0 0 0
2.262.700 (842.808.300) 33
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 0 0 0
819.381.000 0 0 0 0 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
819.381.000 0 0 0
819.381.000 0 0 0 0 0 (819.381.000) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000 0 0 0
25.690.000
2.262.700 0 0 0
2.262.700 (23.427.300) 2 12 2.12.2.12.0.00.01.0000 04 2.04 01 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.690.000 0 0 0
25.690.000
2.262.700 0 0 0
2.262.700 (23.427.300) 2 13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624
6.349.866.474
23.473.000 0 0
6.373.339.474 (166.480.150) 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6.516.346.624
23.473.000 0 0
6.539.819.624
6.349.866.474
23.473.000 0 0
6.373.339.474 (166.480.150) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
856.218.044
23.473.000 0 0
879.691.044
823.577.644
23.473.000 0 0
847.050.644 (32.640.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.901.400 0 0 0
22.901.400
20.177.400 0 0 0
20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
22.901.400 0 0 0
22.901.400
20.177.400 0 0 0
20.177.400 (2.724.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
140.680.000 0 0 0
140.680.000
136.240.000 0 0 0
136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
140.680.000 0 0 0
140.680.000
136.240.000 0 0 0
136.240.000 (4.440.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.950.000 0 0 0
10.950.000
6.570.000 0 0 0
6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.950.000 0 0 0
10.950.000
6.570.000 0 0 0
6.570.000 (4.380.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
235.703.200
23.473.000 0 0
259.176.200
214.806.800
23.473.000 0 0
238.279.800 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.485.000 0 0 0
9.485.000
9.485.000 0 0 0
9.485.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
222.000
23.473.000 0 0
23.695.000
222.000
23.473.000 0 0
23.695.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.192.200 0 0 0
15.192.200
15.192.200 0 0 0
15.192.200 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.559.500 0 0 0
18.559.500
18.559.500 0 0 0
18.559.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.885.500 0 0 0
18.885.500
18.885.500 0 0 0
18.885.500 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.275.000 0 0 0
50.275.000
50.275.000 0 0 0
50.275.000 0 34
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
123.084.000 0 0 0
123.084.000
102.187.600 0 0 0
102.187.600 (20.896.400) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
251.193.094 0 0 0
251.193.094
250.993.094 0 0 0
250.993.094 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.960.094 0 0 0
91.960.094
91.960.094 0 0 0
91.960.094 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.633.000 0 0 0
14.633.000
14.633.000 0 0 0
14.633.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.600.000 0 0 0
144.600.000
144.400.000 0 0 0
144.400.000 (200.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
194.790.350 0 0 0
194.790.350
194.790.350 0 0 0
194.790.350 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.997.000 0 0 0
31.997.000
31.997.000 0 0 0
31.997.000 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
107.528.400 0 0 0
107.528.400
107.528.400 0 0 0
107.528.400 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.264.950 0 0 0
55.264.950
55.264.950 0 0 0
55.264.950 0 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA
1.718.851.480 0 0 0
1.718.851.480
1.727.592.480 0 0 0
1.727.592.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
1.718.851.480 0 0 0
1.718.851.480
1.727.592.480 0 0 0
1.727.592.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 06 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
1.718.851.480 0 0 0
1.718.851.480
1.727.592.480 0 0 0
1.727.592.480
8.741.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
60.034.400 0 0 0
60.034.400
28.672.400 0 0 0
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
60.034.400 0 0 0
60.034.400
28.672.400 0 0 0
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
60.034.400 0 0 0
60.034.400
28.672.400 0 0 0
28.672.400 (31.362.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3.209.737.900 0 0 0
3.209.737.900
3.236.592.900 0 0 0
3.236.592.900
26.855.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3.209.737.900 0 0 0
3.209.737.900
3.236.592.900 0 0 0
3.236.592.900
26.855.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.979.207.000 0 0 0
2.979.207.000
2.986.197.000 0 0 0
2.986.197.000
6.990.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
42.680.000 0 0 0
42.680.000
34.952.000 0 0 0
34.952.000 (7.728.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
28.589.500 0 0 0
28.589.500
23.835.500 0 0 0
23.835.500 (4.754.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
45.911.600 0 0 0
45.911.600
37.951.600 0 0 0
37.951.600 (7.960.000) 35
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
43.625.150 0 0 0
43.625.150
36.483.150 0 0 0
36.483.150 (7.142.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
28.589.500 0 0 0
28.589.500
86.571.500 0 0 0
86.571.500
57.982.000 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
41.135.150 0 0 0
41.135.150
30.602.150 0 0 0
30.602.150 (10.533.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
671.504.800 0 0 0
671.504.800
533.431.050 0 0 0
533.431.050 (138.073.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
671.504.800 0 0 0
671.504.800
533.431.050 0 0 0
533.431.050 (138.073.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 02 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
72.900.750 0 0 0
72.900.750
24.722.000 0 0 0
24.722.000 (48.178.750) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
135.000.000 0 0 0
135.000.000
119.583.000 0 0 0
119.583.000 (15.417.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
60.703.300 0 0 0
60.703.300
49.936.300 0 0 0
49.936.300 (10.767.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
30.000.000 0 0 0
30.000.000
4.984.000 0 0 0
4.984.000 (25.016.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
72.900.750 0 0 0
72.900.750
56.931.750 0 0 0
56.931.750 (15.969.000) 2 13 2.08.2.14.2.13.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
300.000.000 0 0 0
300.000.000
277.274.000 0 0 0
277.274.000 (22.726.000) 2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750
7.782.073.950
890.345.800 0 0
8.672.419.750 (252.903.000) 36
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 08 2.08.2.14.2.13.01.0000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.033.634.950
891.687.800 0 0
8.925.322.750
7.782.073.950
890.345.800 0 0
8.672.419.750 (252.903.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
1.670.212.100 0 0 0
1.670.212.100
47.841.100 0 0 0
47.841.100 (1.622.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000 0 0 0 0 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000 0 0 0 0 0 (1.368.000.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
302.212.100 0 0 0
302.212.100
47.841.100 0 0 0
47.841.100 (254.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
241.500.000 0 0 0
241.500.000 0 0 0 0 0 (241.500.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
30.158.200 0 0 0
30.158.200
25.231.200 0 0 0
25.231.200 (4.927.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 02 2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
30.553.900 0 0 0
30.553.900
22.609.900 0 0 0
22.609.900 (7.944.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
5.137.007.350
891.687.800 0 0
6.028.695.150
6.614.744.850
890.345.800 0 0
7.505.090.650
1.476.395.500 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.681.960.100 0 0 0
1.681.960.100
1.590.274.600 0 0 0
1.590.274.600 (91.685.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
20.070.000 0 0 0
20.070.000 0 0 0 0 0 (20.070.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
61.953.500 0 0 0
61.953.500 0 0 0 0 0 (61.953.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
215.468.000 0 0 0
215.468.000
215.468.000 0 0 0
215.468.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
15.556.600 0 0 0
15.556.600
5.894.600 0 0 0
5.894.600 (9.662.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
1.368.912.000 0 0 0
1.368.912.000
1.368.912.000 0 0 0
1.368.912.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
700.600.000
140.556.000 0 0
841.156.000
2.068.000.000 0 0 0
2.068.000.000
1.226.844.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
700.000.000 0 0 0
700.000.000
700.000.000 0 0 0
700.000.000 0 37
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
600.000
140.556.000 0 0
141.156.000 0 0 0 0 0 (141.156.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 0 0 0 0 0
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000
1.368.000.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
1.739.629.050
751.131.800 0 0
2.490.760.850
1.967.023.050
890.345.800 0 0
2.857.368.850
366.608.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 0 0 0 0 0
68.798.400 0 0 0
68.798.400
68.798.400 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
79.771.200
228.800 0 0
80.000.000
1.608.095.800
157.289.800 0 0
1.765.385.600
1.685.385.600 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
15.724.750 0 0 0
15.724.750
14.047.750 0 0 0
14.047.750 (1.677.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 0
592.500.000 0 0
592.500.000
242.100.000
733.056.000 0 0
975.156.000
382.656.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 07 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
10.943.000 0 0 0
10.943.000
8.015.000 0 0 0
8.015.000 (2.928.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
35.148.100 0 0 0
35.148.100
25.966.100 0 0 0
25.966.100 (9.182.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
1.598.042.000
158.403.000 0 0
1.756.445.000 0 0 0 0 0 (1.756.445.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.014.818.200 0 0 0
1.014.818.200
989.447.200 0 0 0
989.447.200 (25.371.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 01 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
50.953.200 0 0 0
50.953.200
39.536.200 0 0 0
39.536.200 (11.417.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
938.752.000 0 0 0
938.752.000
938.752.000 0 0 0
938.752.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 03 2.04 04 Pembinaan Terpadu Kampung KB
25.113.000 0 0 0
25.113.000
11.159.000 0 0 0
11.159.000 (13.954.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.226.415.500 0 0 0
1.226.415.500
1.119.488.000 0 0 0
1.119.488.000 (106.927.500) 38
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.226.415.500 0 0 0
1.226.415.500
1.119.488.000 0 0 0
1.119.488.000 (106.927.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
60.920.000 0 0 0
60.920.000
54.703.000 0 0 0
54.703.000 (6.217.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
244.000.000 0 0 0
244.000.000
244.000.000 0 0 0
244.000.000 0 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
291.695.500 0 0 0
291.695.500
205.299.000 0 0 0
205.299.000 (86.396.500) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) 0 0 0 0 0
594.800.000 0 0 0
594.800.000
594.800.000 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
35.000.000 0 0 0
35.000.000
20.686.000 0 0 0
20.686.000 (14.314.000) 2 14 2.08.2.14.2.13.01.0000 04 2.01 08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
594.800.000 0 0 0
594.800.000 0 0 0 0 0 (594.800.000) 2 15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
7.856.394.550
14.915.206.100 0 0
22.771.600.650
7.581.541.890
16.414.206.100 0 0
23.995.747.990
1.224.147.340 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200
1.295.416.600
16.224.288.600 0 0
17.519.705.200
1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200
1.295.416.600
16.224.288.600 0 0
17.519.705.200
1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
1.098.712.600
14.609.688.600 0 0
15.708.401.200
1.295.416.600
16.224.288.600 0 0
17.519.705.200
1.811.304.000 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
98.712.600
14.609.688.600 0 0
14.708.401.200
33.712.600
16.224.288.600 0 0
16.258.001.200
1.549.600.000 39
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
1.000.000.000 0 0 0
1.000.000.000
1.261.704.000 0 0 0
1.261.704.000
261.704.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000
Dinas Perhubungan
6.757.681.950
305.517.500 0 0
7.063.199.450
6.286.125.290
189.917.500 0 0
6.476.042.790 (587.156.660) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.925.894.300
56.122.000 0 0
5.982.016.300
5.641.812.990
87.232.000 0 0
5.729.044.990 (252.971.310) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.100 0 0 0
10.000.100
9.104.100 0 0 0
9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.100 0 0 0
10.000.100
9.104.100 0 0 0
9.104.100 (896.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.701.094.000 0 0 0
4.701.094.000
4.535.294.000 0 0 0
4.535.294.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.603.774.000 0 0 0
4.603.774.000
4.437.974.000 0 0 0
4.437.974.000 (165.800.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.320.000 0 0 0
97.320.000
97.320.000 0 0 0
97.320.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000
1.491.840 0 0 0
1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 0 0 0
20.000.000
1.491.840 0 0 0
1.491.840 (18.508.160) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
185.153.200
56.122.000 0 0
241.275.200
133.755.050
87.232.000 0 0
220.987.050 (20.288.150) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.685.000 0 0 0
10.685.000
10.685.000 0 0 0
10.685.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
350.000
56.122.000 0 0
56.472.000
350.000
87.232.000 0 0
87.582.000
31.110.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.225.000 0 0 0
10.225.000
10.225.000 0 0 0
10.225.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.150.200 0 0 0
16.150.200
19.650.200 0 0 0
19.650.200
3.500.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.117.000 0 0 0
15.117.000
29.213.500 0 0 0
29.213.500
14.096.500 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.502.000 0 0 0
32.502.000
28.502.000 0 0 0
28.502.000 (4.000.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.124.000 0 0 0
100.124.000
35.129.350 0 0 0
35.129.350 (64.994.650) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
790.278.000 0 0 0
790.278.000
742.990.000 0 0 0
742.990.000 (47.288.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
228.978.000 0 0 0
228.978.000
182.390.000 0 0 0
182.390.000 (46.588.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
561.300.000 0 0 0
561.300.000
560.600.000 0 0 0
560.600.000 (700.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.369.000 0 0 0
219.369.000
219.178.000 0 0 0
219.178.000 (191.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.286.000 0 0 0
37.286.000
31.286.000 0 0 0
31.286.000 (6.000.000) 40
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
106.580.000 0 0 0
106.580.000
112.389.000 0 0 0
112.389.000
5.809.000 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.039.000 0 0 0
10.039.000
10.039.000 0 0 0
10.039.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.013.000 0 0 0
50.013.000
50.013.000 0 0 0
50.013.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.451.000 0 0 0
15.451.000
15.451.000 0 0 0
15.451.000 0 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
831.787.650
249.395.500 0 0
1.081.183.150
644.312.300
102.685.500 0 0
746.997.800 (334.185.350) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
65.079.550
193.593.000 0 0
258.672.550
62.861.500
102.685.500 0 0
165.547.000 (93.125.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
7.080.000
193.593.000 0 0
200.673.000
7.392.500
102.685.500 0 0
110.078.000 (90.595.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
57.999.550 0 0 0
57.999.550
55.469.000 0 0 0
55.469.000 (2.530.550) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
230.407.500
55.802.500 0 0
286.210.000
226.007.500 0 0 0
226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
230.407.500
55.802.500 0 0
286.210.000
226.007.500 0 0 0
226.007.500 (60.202.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100 0 0 0
351.000.100
231.340.300 0 0 0
231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 01 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
351.000.100 0 0 0
351.000.100
231.340.300 0 0 0
231.340.300 (119.659.800) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
24.747.900 0 0 0
24.747.900
20.705.900 0 0 0
20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
24.747.900 0 0 0
24.747.900
20.705.900 0 0 0
20.705.900 (4.042.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
18.841.800 0 0 0
18.841.800
16.705.800 0 0 0
16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
18.841.800 0 0 0
18.841.800
16.705.800 0 0 0
16.705.800 (2.136.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
64.691.600 0 0 0
64.691.600
32.847.100 0 0 0
32.847.100 (31.844.500) 41
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.12 02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
64.691.600 0 0 0
64.691.600
32.847.100 0 0 0
32.847.100 (31.844.500) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200 0 0 0
77.019.200
53.844.200 0 0 0
53.844.200 (23.175.000) 2 15 2.15.0.00.0.00.01.0000 02 2.16 01 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
77.019.200 0 0 0
77.019.200
53.844.200 0 0 0
53.844.200 (23.175.000) 2 16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522
7.959.974.700
2.760.539.822 0 0
10.720.514.522
332.863.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
7.646.511.700
2.741.139.822 0 0
10.387.651.522
7.959.974.700
2.760.539.822 0 0
10.720.514.522
332.863.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.352.340.100 0 0 0
5.352.340.100
5.269.920.100 0 0 0
5.269.920.100 (82.420.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.026.000 0 0 0
19.026.000
16.604.000 0 0 0
16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.026.000 0 0 0
19.026.000
16.604.000 0 0 0
16.604.000 (2.422.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.637.585.000 0 0 0
3.637.585.000
3.617.992.000 0 0 0
3.617.992.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.566.985.000 0 0 0
3.566.985.000
3.547.392.000 0 0 0
3.547.392.000 (19.593.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
70.600.000 0 0 0
70.600.000
70.600.000 0 0 0
70.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
19.396.000 0 0 0
19.396.000
4.696.000 0 0 0
4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
19.396.000 0 0 0
19.396.000
4.696.000 0 0 0
4.696.000 (14.700.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.252.500 0 0 0
238.252.500
197.675.500 0 0 0
197.675.500 (40.577.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.076.400 0 0 0
5.076.400
3.776.400 0 0 0
3.776.400 (1.300.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.173.400 0 0 0
15.173.400
11.373.400 0 0 0
11.373.400 (3.800.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.873.700 0 0 0
25.873.700
20.873.700 0 0 0
20.873.700 (5.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.994.000 0 0 0
15.994.000
11.994.000 0 0 0
11.994.000 (4.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.205.000 0 0 0
25.205.000
18.728.000 0 0 0
18.728.000 (6.477.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.930.000 0 0 0
150.930.000
130.930.000 0 0 0
130.930.000 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.256.760.000 0 0 0
1.256.760.000
1.256.560.000 0 0 0
1.256.560.000 (200.000) 42
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.600.000 0 0 0
1.086.600.000
1.086.600.000 0 0 0
1.086.600.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
170.160.000 0 0 0
170.160.000
169.960.000 0 0 0
169.960.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.320.600 0 0 0
181.320.600
176.392.600 0 0 0
176.392.600 (4.928.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.260.600 0 0 0
30.260.600
30.260.600 0 0 0
30.260.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39.173.000 0 0 0
39.173.000
34.445.000 0 0 0
34.445.000 (4.728.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87.155.000 0 0 0
87.155.000
86.955.000 0 0 0
86.955.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.732.000 0 0 0
24.732.000
24.732.000 0 0 0
24.732.000 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.026.020.700 0 0 0
2.026.020.700
2.440.127.700 0 0 0
2.440.127.700
414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.026.020.700 0 0 0
2.026.020.700
2.440.127.700 0 0 0
2.440.127.700
414.107.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
85.119.000 0 0 0
85.119.000
185.119.000 0 0 0
185.119.000
100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
90.509.800 0 0 0
90.509.800
70.509.800 0 0 0
70.509.800 (20.000.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
103.154.000 0 0 0
103.154.000
200.570.000 0 0 0
200.570.000
97.416.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
320.713.200 0 0 0
320.713.200
369.045.200 0 0 0
369.045.200
48.332.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
217.027.900 0 0 0
217.027.900
211.113.900 0 0 0
211.113.900 (5.914.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media
1.013.592.000 0 0 0
1.013.592.000
1.258.482.000 0 0 0
1.258.482.000
244.890.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 08 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
41.425.000 0 0 0
41.425.000
19.410.000 0 0 0
19.410.000 (22.015.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
50.523.200 0 0 0
50.523.200
41.250.200 0 0 0
41.250.200 (9.273.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
103.956.600 0 0 0
103.956.600
84.627.600 0 0 0
84.627.600 (19.329.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
268.150.900
2.741.139.822 0 0
3.009.290.722
249.926.900
2.760.539.822 0 0
3.010.466.722
1.176.000 43
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
103.771.700
17.500.000 0 0
121.271.700
92.961.700
17.500.000 0 0
110.461.700 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
33.147.100
17.500.000 0 0
50.647.100
22.337.100
17.500.000 0 0
39.837.100 (10.810.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
70.624.600 0 0 0
70.624.600
70.624.600 0 0 0
70.624.600 0 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
164.379.200
2.723.639.822 0 0
2.888.019.022
156.965.200
2.743.039.822 0 0
2.900.005.022
11.986.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
100.850.000 0 0 0
100.850.000
98.914.000 0 0 0
98.914.000 (1.936.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah 0
2.555.639.822 0 0
2.555.639.822 0
2.575.039.822 0 0
2.575.039.822
19.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 04 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000
24.800.000 0 0 0
24.800.000 (200.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
38.529.200
168.000.000 0 0
206.529.200
33.251.200
168.000.000 0 0
201.251.200 (5.278.000) 2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400
12.980.524.900
972.170.000 0 0
13.952.694.900 (1.556.512.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
14.325.039.200
1.184.168.200 0 0
15.509.207.400
12.980.524.900
972.170.000 0 0
13.952.694.900 (1.556.512.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.132.801.600
919.580.000 0 0
14.052.381.600
11.934.089.800
916.980.000 0 0
12.851.069.800 (1.201.311.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.485.000 0 0 0
12.485.000
10.795.000 0 0 0
10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.485.000 0 0 0
12.485.000
10.795.000 0 0 0
10.795.000 (1.690.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.796.848.000 0 0 0
8.796.848.000
8.367.452.000 0 0 0
8.367.452.000 (429.396.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.590.551.000 0 0 0
8.590.551.000
8.169.651.000 0 0 0
8.169.651.000 (420.900.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
206.297.000 0 0 0
206.297.000
197.801.000 0 0 0
197.801.000 (8.496.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
340.932.300
651.980.000 0 0
992.912.300
330.537.300
650.280.000 0 0
980.817.300 (12.095.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.517.000
651.980.000 0 0
653.497.000
1.517.000
650.280.000 0 0
651.797.000 (1.700.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.398.300 0 0 0
50.398.300
50.398.300 0 0 0
50.398.300 0 44
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
159.018.000 0 0 0
159.018.000
149.618.000 0 0 0
149.618.000 (9.400.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.999.000 0 0 0
129.999.000
129.004.000 0 0 0
129.004.000 (995.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.835.916.500 0 0 0
3.835.916.500
3.078.885.700 0 0 0
3.078.885.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
586.200.000 0 0 0
586.200.000
586.200.000 0 0 0
586.200.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.249.716.500 0 0 0
3.249.716.500
2.492.685.700 0 0 0
2.492.685.700 (757.030.800) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.619.800
267.600.000 0 0
414.219.800
146.419.800
266.700.000 0 0
413.119.800 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.995.400 0 0 0
99.995.400
99.995.400 0 0 0
99.995.400 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.624.400
267.600.000 0 0
314.224.400
46.424.400
266.700.000 0 0
313.124.400 (1.100.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
120.007.200
50.600.000 0 0
170.607.200
65.392.900 0 0 0
65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
120.007.200
50.600.000 0 0
170.607.200
65.392.900 0 0 0
65.392.900 (105.214.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
45.757.600 0 0 0
45.757.600
11.010.600 0 0 0
11.010.600 (34.747.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
74.249.600
50.600.000 0 0
124.849.600
54.382.300 0 0 0
54.382.300 (70.467.300) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
47.164.500 0 0 0
47.164.500
18.351.000 0 0 0
18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
47.164.500 0 0 0
47.164.500
18.351.000 0 0 0
18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
47.164.500 0 0 0
47.164.500
18.351.000 0 0 0
18.351.000 (28.813.500) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
390.304.000 0 0 0
390.304.000
390.304.000 0 0 0
390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
390.304.000 0 0 0
390.304.000
390.304.000 0 0 0
390.304.000 0 45
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
390.304.000 0 0 0
390.304.000
390.304.000 0 0 0
390.304.000 0 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
107.000.000 0 0 0
107.000.000
106.648.000 0 0 0
106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
107.000.000 0 0 0
107.000.000
106.648.000 0 0 0
106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
107.000.000 0 0 0
107.000.000
106.648.000 0 0 0
106.648.000 (352.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
386.959.700
213.988.200 0 0
600.947.900
370.775.000
55.190.000 0 0
425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
386.959.700
213.988.200 0 0
600.947.900
370.775.000
55.190.000 0 0
425.965.000 (174.982.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
73.300.000
66.988.200 0 0
140.288.200
77.826.200 0 0 0
77.826.200 (62.462.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
140.538.900 0 0 0
140.538.900
44.919.000 0 0 0
44.919.000 (95.619.900) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
3.460.000
147.000.000 0 0
150.460.000
2.310.000
55.190.000 0 0
57.500.000 (92.960.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
169.660.800 0 0 0
169.660.800
245.719.800 0 0 0
245.719.800
76.059.000 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
140.802.200 0 0 0
140.802.200
94.964.200 0 0 0
94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
140.802.200 0 0 0
140.802.200
94.964.200 0 0 0
94.964.200 (45.838.000) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
140.802.200 0 0 0
140.802.200
94.964.200 0 0 0
94.964.200 (45.838.000) 2 18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500
6.157.895.500
429.140.000 0 0
6.587.035.500 (1.215.744.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
6.323.910.800
1.478.868.700 0 0
7.802.779.500
6.157.895.500
429.140.000 0 0
6.587.035.500 (1.215.744.000) 46
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.499.351.000
1.478.868.700 0 0
6.978.219.700
5.578.358.500
429.140.000 0 0
6.007.498.500 (970.721.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.600.000 0 0 0
12.600.000
5.400.000 0 0 0
5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.600.000 0 0 0
12.600.000
5.400.000 0 0 0
5.400.000 (7.200.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.378.118.000 0 0 0
4.378.118.000
4.219.083.000 0 0 0
4.219.083.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.283.158.000 0 0 0
4.283.158.000
4.124.123.000 0 0 0
4.124.123.000 (159.035.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
94.960.000 0 0 0
94.960.000
94.960.000 0 0 0
94.960.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.500.000 0 0 0
20.500.000
20.500.000 0 0 0
20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.500.000 0 0 0
20.500.000
20.500.000 0 0 0
20.500.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.778.400 0 0 0
241.778.400
259.734.700 0 0 0
259.734.700
17.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.903.900 0 0 0
7.903.900
7.903.900 0 0 0
7.903.900 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.720.000 0 0 0
30.720.000
30.720.000 0 0 0
30.720.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.333.700 0 0 0
40.333.700
40.333.700 0 0 0
40.333.700 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
21.044.000 0 0 0
21.044.000
18.044.000 0 0 0
18.044.000 (3.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.000.000 0 0 0
25.000.000
24.000.000 0 0 0
24.000.000 (1.000.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
116.776.800 0 0 0
116.776.800
138.733.100 0 0 0
138.733.100
21.956.300 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.600.000
862.406.700 0 0
881.006.700
18.600.000
397.510.000 0 0
416.110.000 (464.896.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
18.600.000
237.791.000 0 0
256.391.000
18.600.000
7.443.000 0 0
26.043.000 (230.348.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
624.615.700 0 0
624.615.700 0
390.067.000 0 0
390.067.000 (234.548.700) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
644.215.600 0 0 0
644.215.600
656.315.600 0 0 0
656.315.600
12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.315.600 0 0 0
196.315.600
196.315.600 0 0 0
196.315.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
447.900.000 0 0 0
447.900.000
460.000.000 0 0 0
460.000.000
12.100.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
183.539.000
616.462.000 0 0
800.001.000
398.725.200
31.630.000 0 0
430.355.200 (369.645.800) 47
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
33.923.200 0 0 0
33.923.200
32.982.200 0 0 0
32.982.200 (941.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.150.000 0 0 0
40.150.000
35.178.000 0 0 0
35.178.000 (4.972.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
70.830.800
616.462.000 0 0
687.292.800
291.930.000
31.630.000 0 0
323.560.000 (363.732.800) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.635.000 0 0 0
38.635.000
38.635.000 0 0 0
38.635.000 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
75.000.000 0 0 0
75.000.000
20.254.400 0 0 0
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000
20.254.400 0 0 0
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000
20.254.400 0 0 0
20.254.400 (54.745.600) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
90.760.200 0 0 0
90.760.200
4.992.000 0 0 0
4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200 0 0 0
90.760.200
4.992.000 0 0 0
4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
90.760.200 0 0 0
90.760.200
4.992.000 0 0 0
4.992.000 (85.768.200) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
180.052.000 0 0 0
180.052.000
95.771.000 0 0 0
95.771.000 (84.281.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
180.052.000 0 0 0
180.052.000
95.771.000 0 0 0
95.771.000 (84.281.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
150.052.000 0 0 0
150.052.000
90.750.000 0 0 0
90.750.000 (59.302.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000
5.021.000 0 0 0
5.021.000 (24.979.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
398.393.600 0 0 0
398.393.600
398.393.600 0 0 0
398.393.600 0 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
398.393.600 0 0 0
398.393.600
398.393.600 0 0 0
398.393.600 0 48
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
398.393.600 0 0 0
398.393.600
76.751.600 0 0 0
76.751.600 (321.642.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 0 0
227.262.000 0 0 0
227.262.000
227.262.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 0 0 0 0 0
94.380.000 0 0 0
94.380.000
94.380.000 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
80.354.000 0 0 0
80.354.000
60.126.000 0 0 0
60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
80.354.000 0 0 0
80.354.000
60.126.000 0 0 0
60.126.000 (20.228.000) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
80.354.000 0 0 0
80.354.000
60.126.000 0 0 0
60.126.000 (20.228.000) 2 19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950
7.461.444.460
35.269.500 0 0
7.496.713.960 (1.148.480.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
8.620.682.450
24.512.500 0 0
8.645.194.950
7.461.444.460
35.269.500 0 0
7.496.713.960 (1.148.480.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.297.002.450
21.832.500 0 0
5.318.834.950
5.094.714.450
25.171.500 0 0
5.119.885.950 (198.949.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.679.050 0 0 0
8.679.050
7.014.050
558.000 0 0
7.572.050 (1.107.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.679.050 0 0 0
8.679.050
7.014.050
558.000 0 0
7.572.050 (1.107.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.145.932.000 0 0 0
4.145.932.000
3.988.532.000 0 0 0
3.988.532.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.046.452.000 0 0 0
4.046.452.000
3.889.052.000 0 0 0
3.889.052.000 (157.400.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
99.480.000 0 0 0
99.480.000
99.480.000 0 0 0
99.480.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
222.334.500
6.332.500 0 0
228.667.000
180.626.500
9.113.500 0 0
189.740.000 (38.927.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.721.000 0 0 0
33.721.000
26.305.000
2.781.000 0 0
29.086.000 (4.635.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
28.660.000
6.332.500 0 0
34.992.500
28.660.000
6.332.500 0 0
34.992.500 0 49
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.700.000 0 0 0
29.700.000
29.700.000 0 0 0
29.700.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.999.500 0 0 0
29.999.500
29.999.500 0 0 0
29.999.500 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.254.000 0 0 0
25.254.000
25.254.000 0 0 0
25.254.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000 0 0 0
75.000.000
40.708.000 0 0 0
40.708.000 (34.292.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
843.001.900
500.000 0 0
843.501.900
841.486.900
500.000 0 0
841.986.900 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114.710.800 0 0 0
114.710.800
114.710.800 0 0 0
114.710.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.448.800
500.000 0 0
24.948.800
24.448.800
500.000 0 0
24.948.800 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
703.842.300 0 0 0
703.842.300
702.327.300 0 0 0
702.327.300 (1.515.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.055.000 0 0 0
71.055.000
71.055.000 0 0 0
71.055.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.871.000 0 0 0
34.871.000
34.871.000 0 0 0
34.871.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.184.000 0 0 0
36.184.000
36.184.000 0 0 0
36.184.000 0 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
567.930.000
2.680.000 0 0
570.610.000
504.103.000
1.408.000 0 0
505.511.000 (65.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
99.348.000
652.000 0 0
100.000.000
64.901.000 0 0 0
64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
99.348.000
652.000 0 0
100.000.000
64.901.000 0 0 0
64.901.000 (35.099.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
468.582.000
2.028.000 0 0
470.610.000
439.202.000
1.408.000 0 0
440.610.000 (30.000.000) 50
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
468.582.000
2.028.000 0 0
470.610.000
439.202.000
1.408.000 0 0
440.610.000 (30.000.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.755.750.000 0 0 0
2.755.750.000
1.862.627.010
8.690.000 0 0
1.871.317.010 (884.432.990) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
405.000.000 0 0 0
405.000.000
496.769.010
8.690.000 0 0
505.459.010
100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
405.000.000 0 0 0
405.000.000
496.769.010
8.690.000 0 0
505.459.010
100.459.010 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.350.750.000 0 0 0
2.350.750.000
1.365.858.000 0 0 0
1.365.858.000 (984.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
750.750.000 0 0 0
750.750.000
715.858.000 0 0 0
715.858.000 (34.892.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
1.600.000.000 0 0 0
1.600.000.000
650.000.000 0 0 0
650.000.000 (950.000.000) 2 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
135.748.100 0 0 0
135.748.100
112.730.100 0 0 0
112.730.100 (23.018.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
135.748.100 0 0 0
135.748.100
112.730.100 0 0 0
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
135.748.100 0 0 0
135.748.100
112.730.100 0 0 0
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
135.748.100 0 0 0
135.748.100
112.730.100 0 0 0
112.730.100 (23.018.000) 2 20 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
135.748.100 0 0 0
135.748.100
112.730.100 0 0 0
112.730.100 (23.018.000) 2 21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
65.520.600 0 0 0
65.520.600
65.450.600 0 0 0
65.450.600 (70.000) 2 16 2.16.2.20.2.21.01.0000
Dinas Komunikasi dan Informatika
65.520.600 0 0 0
65.520.600
65.450.600 0 0 0
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
65.520.600 0 0 0
65.520.600
65.450.600 0 0 0
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600 0 0 0
65.520.600
65.450.600 0 0 0
65.450.600 (70.000) 2 21 2.16.2.20.2.21.01.0000 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.520.600 0 0 0
65.520.600
65.450.600 0 0 0
65.450.600 (70.000) 2 22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000
261.876.000 0 0 0
261.876.000 (108.124.000) 1 01 1.01.2.22.0.00.02.0000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
270.000.000
100.000.000 0 0
370.000.000
261.876.000 0 0 0
261.876.000 (108.124.000) 51
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
75.000.000 0 0 0
75.000.000
73.488.000 0 0 0
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000
73.488.000 0 0 0
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
75.000.000 0 0 0
75.000.000
73.488.000 0 0 0
73.488.000 (1.512.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
120.000.000 0 0 0
120.000.000
114.250.000 0 0 0
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000 0 0 0
120.000.000
114.250.000 0 0 0
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 03 2.01 02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
120.000.000 0 0 0
120.000.000
114.250.000 0 0 0
114.250.000 (5.750.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
75.000.000
100.000.000 0 0
175.000.000
74.138.000 0 0 0
74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
75.000.000
100.000.000 0 0
175.000.000
74.138.000 0 0 0
74.138.000 (100.862.000) 2 22 1.01.2.22.0.00.02.0000 05 2.02 03 Pemanfaatan Cagar Budaya
75.000.000
100.000.000 0 0
175.000.000
74.138.000 0 0 0
74.138.000 (100.862.000) 2 23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744
3.937.580.744
50.000.000 0 0
3.987.580.744 (375.840.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4.313.420.744
50.000.000 0 0
4.363.420.744
3.937.580.744
50.000.000 0 0
3.987.580.744 (375.840.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.216.714.044 0 0 0
4.216.714.044
3.937.178.044 0 0 0
3.937.178.044 (279.536.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.410.800 0 0 0
7.410.800
7.410.800 0 0 0
7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.410.800 0 0 0
7.410.800
7.410.800 0 0 0
7.410.800 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.275.543.000 0 0 0
3.275.543.000
3.271.733.000 0 0 0
3.271.733.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.216.293.000 0 0 0
3.216.293.000
3.212.483.000 0 0 0
3.212.483.000 (3.810.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
59.250.000 0 0 0
59.250.000
59.250.000 0 0 0
59.250.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
163.045.300 0 0 0
163.045.300
152.653.300 0 0 0
152.653.300 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.915.650 0 0 0
9.915.650
9.915.650 0 0 0
9.915.650 0 52
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000 0 0 0
8.000.000
8.000.000 0 0 0
8.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.160.300 0 0 0
20.160.300
20.160.300 0 0 0
20.160.300 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.907.350 0 0 0
30.907.350
30.907.350 0 0 0
30.907.350 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
10.392.000 0 0 0
10.392.000 0 0 0 0 0 (10.392.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.670.000 0 0 0
83.670.000
83.670.000 0 0 0
83.670.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365.460.000 0 0 0
365.460.000
365.460.000 0 0 0
365.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
221.460.000 0 0 0
221.460.000
221.460.000 0 0 0
221.460.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.000.000 0 0 0
144.000.000
144.000.000 0 0 0
144.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
400.254.944 0 0 0
400.254.944
139.920.944 0 0 0
139.920.944 (260.334.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 0 0 0
32.500.000
32.500.000 0 0 0
32.500.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
60.633.944 0 0 0
60.633.944
44.192.944 0 0 0
44.192.944 (16.441.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.016.000 0 0 0
15.016.000
15.016.000 0 0 0
15.016.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
292.105.000 0 0 0
292.105.000
48.212.000 0 0 0
48.212.000 (243.893.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
96.706.700
50.000.000 0 0
146.706.700
402.700
50.000.000 0 0
50.402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0
50.000.000 0 0
50.000.000 0 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
96.706.700 0 0 0
96.706.700
402.700 0 0 0
402.700 (96.304.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
96.706.700 0 0 0
96.706.700
402.700 0 0 0
402.700 (96.304.000) 2 24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
90.000.000 0 0 0
90.000.000
70.197.000 0 0 0
70.197.000 (19.803.000) 2 23 2.23.2.24.0.00.01.0000
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
90.000.000 0 0 0
90.000.000
70.197.000 0 0 0
70.197.000 (19.803.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
90.000.000 0 0 0
90.000.000
70.197.000 0 0 0
70.197.000 (19.803.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
31.115.000 0 0 0
31.115.000
27.522.000 0 0 0
27.522.000 (3.593.000) 53
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
31.115.000 0 0 0
31.115.000
27.522.000 0 0 0
27.522.000 (3.593.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000
14.791.000 0 0 0
14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
20.000.000 0 0 0
20.000.000
14.791.000 0 0 0
14.791.000 (5.209.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
38.885.000 0 0 0
38.885.000
27.884.000 0 0 0
27.884.000 (11.001.000) 2 24 2.23.2.24.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
38.885.000 0 0 0
38.885.000
27.884.000 0 0 0
27.884.000 (11.001.000) 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
14.714.526.700
8.985.061.080 0 0
23.699.587.780
15.907.322.980
10.338.042.635 0 0
26.245.365.615
2.545.777.835 3 25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700
6.398.814.200
631.162.000 0 0
7.029.976.200
70.243.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000
Dinas Kelautan dan Perikanan
6.307.853.700
651.879.000 0 0
6.959.732.700
6.398.814.200
631.162.000 0 0
7.029.976.200
70.243.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.839.019.000
209.901.000 0 0
4.048.920.000
3.691.519.000
186.034.000 0 0
3.877.553.000 (171.367.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000
20.400.000 0 0 0
20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.400.000 0 0 0
20.400.000
20.400.000 0 0 0
20.400.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.202.625.000 0 0 0
3.202.625.000
3.075.525.000 0 0 0
3.075.525.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.094.025.000 0 0 0
3.094.025.000
2.966.925.000 0 0 0
2.966.925.000 (127.100.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
108.600.000 0 0 0
108.600.000
108.600.000 0 0 0
108.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
251.791.400
23.667.000 0 0
275.458.400
231.591.400 0 0 0
231.591.400 (43.867.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.483.000 0 0 0
8.483.000
8.483.000 0 0 0
8.483.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
23.667.000 0 0
23.667.000 0 0 0 0 0 (23.667.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.622.000 0 0 0
12.622.000
12.622.000 0 0 0
12.622.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.491.900 0 0 0
22.491.900
22.491.900 0 0 0
22.491.900 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.285.300 0 0 0
72.285.300
72.085.300 0 0 0
72.085.300 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.900.000 0 0 0
35.900.000
35.900.000 0 0 0
35.900.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.009.200 0 0 0
100.009.200
80.009.200 0 0 0
80.009.200 (20.000.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.200.000 0 0 0
271.200.000
271.000.000 0 0 0
271.000.000 (200.000) 54
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.600.000 0 0 0
102.600.000
102.600.000 0 0 0
102.600.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
168.600.000 0 0 0
168.600.000
168.400.000 0 0 0
168.400.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.002.600
186.234.000 0 0
279.236.600
93.002.600
186.034.000 0 0
279.036.600 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.229.000 0 0 0
32.229.000
32.229.000 0 0 0
32.229.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.745.000 0 0 0
27.745.000
27.745.000 0 0 0
27.745.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.916.000 0 0 0
11.916.000
11.916.000 0 0 0
11.916.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
13.447.600
186.234.000 0 0
199.681.600
13.447.600
186.034.000 0 0
199.481.600 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.665.000 0 0 0
7.665.000
7.665.000 0 0 0
7.665.000 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
567.326.500
441.978.000 0 0
1.009.304.500
570.446.500
445.128.000 0 0
1.015.574.500
6.270.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
436.182.500 0 0 0
436.182.500
436.182.500 0 0 0
436.182.500 0 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
436.182.500 0 0 0
436.182.500 0 0 0 0 0 (436.182.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 0 0 0 0 0
436.182.500 0 0 0
436.182.500
436.182.500 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
92.730.000 0 0 0
92.730.000 0 0 0 0 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
92.730.000 0 0 0
92.730.000 0 0 0 0 0 (92.730.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
38.414.000
441.978.000 0 0
480.392.000
134.264.000
445.128.000 0 0
579.392.000
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
38.414.000
441.978.000 0 0
480.392.000
134.264.000
445.128.000 0 0
579.392.000
99.000.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.801.231.000 0 0 0
1.801.231.000
2.061.925.000 0 0 0
2.061.925.000
260.694.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400 0 0 0
168.131.400
384.577.000 0 0 0
384.577.000
216.445.600 55
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
168.131.400 0 0 0
168.131.400
384.577.000 0 0 0
384.577.000
216.445.600 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1.633.099.600 0 0 0
1.633.099.600
1.677.348.000 0 0 0
1.677.348.000
44.248.400 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
962.500.000 0 0 0
962.500.000
1.160.800.000 0 0 0
1.160.800.000
198.300.000 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
462.271.600 0 0 0
462.271.600
355.820.000 0 0 0
355.820.000 (106.451.600) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
162.500.000 0 0 0
162.500.000
115.100.000 0 0 0
115.100.000 (47.400.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
45.828.000 0 0 0
45.828.000
45.628.000 0 0 0
45.628.000 (200.000) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
100.277.200 0 0 0
100.277.200
74.923.700 0 0 0
74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200 0 0 0
100.277.200
74.923.700 0 0 0
74.923.700 (25.353.500) 3 25 3.25.0.00.0.00.01.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
100.277.200 0 0 0
100.277.200
74.923.700 0 0 0
74.923.700 (25.353.500) 3 26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680
1.029.034.680
32.411.000 0 0
1.061.445.680 (328.634.000) 2 19 2.19.3.26.0.00.01.0000
Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
1.056.268.600
333.811.080 0 0
1.390.079.680
1.029.034.680
32.411.000 0 0
1.061.445.680 (328.634.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
910.017.000
326.811.080 0 0
1.236.828.080
864.436.080
32.411.000 0 0
896.847.080 (339.981.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
551.850.000
326.811.080 0 0
878.661.080
551.850.080
32.411.000 0 0
584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
551.850.000
326.811.080 0 0
878.661.080
551.850.080
32.411.000 0 0
584.261.080 (294.400.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000 0 0 0
358.167.000
312.586.000 0 0 0
312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
358.167.000 0 0 0
358.167.000
312.586.000 0 0 0
312.586.000 (45.581.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
51.364.800 0 0 0
51.364.800
15.999.800 0 0 0
15.999.800 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
51.364.800 0 0 0
51.364.800
15.999.800 0 0 0
15.999.800 (35.365.000) 56
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
15.999.800 0 0 0
15.999.800
15.999.800 0 0 0
15.999.800 0 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
35.365.000 0 0 0
35.365.000 0 0 0 0 0 (35.365.000) 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
94.886.800
7.000.000 0 0
101.886.800
148.598.800 0 0 0
148.598.800
46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
94.886.800
7.000.000 0 0
101.886.800
148.598.800 0 0 0
148.598.800
46.712.000 3 26 2.19.3.26.0.00.01.0000 05 2.01 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
94.886.800
7.000.000 0 0
101.886.800
148.598.800 0 0 0
148.598.800
46.712.000 3 27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100
7.661.282.300
163.200 0 0
7.661.445.500
1.792.790.400 2 09 2.09.3.27.0.00.01.0000
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
5.868.655.100 0 0 0
5.868.655.100
7.661.282.300
163.200 0 0
7.661.445.500
1.792.790.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
655.105.100 0 0 0
655.105.100
677.190.300
163.200 0 0
677.353.500
22.248.400 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
153.105.100 0 0 0
153.105.100
227.941.900
163.200 0 0
228.105.100
75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
153.105.100 0 0 0
153.105.100
153.105.100 0 0 0
153.105.100 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 0 0 0 0 0
74.836.800
163.200 0 0
75.000.000
75.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
72.000.000 0 0 0
72.000.000
28.512.400 0 0 0
28.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
60.000.000 0 0 0
60.000.000
16.512.400 0 0 0
16.512.400 (43.487.600) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
430.000.000 0 0 0
430.000.000
420.736.000 0 0 0
420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
430.000.000 0 0 0
430.000.000
420.736.000 0 0 0
420.736.000 (9.264.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
4.283.800.000 0 0 0
4.283.800.000
6.104.202.000 0 0 0
6.104.202.000
1.820.402.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
178.000.000 0 0 0
178.000.000
165.756.000 0 0 0
165.756.000 (12.244.000) 57
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
178.000.000 0 0 0
178.000.000
165.756.000 0 0 0
165.756.000 (12.244.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
4.105.800.000 0 0 0
4.105.800.000
5.938.446.000 0 0 0
5.938.446.000
1.832.646.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
800.000.000 0 0 0
800.000.000
1.757.810.000 0 0 0
1.757.810.000
957.810.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.330.800.000 0 0 0
2.330.800.000
3.567.886.000 0 0 0
3.567.886.000
1.237.086.000 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
975.000.000 0 0 0
975.000.000
612.750.000 0 0 0
612.750.000 (362.250.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
140.000.000 0 0 0
140.000.000
126.244.000 0 0 0
126.244.000 (13.756.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000
47.556.000 0 0 0
47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
50.000.000 0 0 0
50.000.000
47.556.000 0 0 0
47.556.000 (2.444.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
90.000.000 0 0 0
90.000.000
78.688.000 0 0 0
78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
90.000.000 0 0 0
90.000.000
78.688.000 0 0 0
78.688.000 (11.312.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
555.000.000 0 0 0
555.000.000
523.979.000 0 0 0
523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
555.000.000 0 0 0
555.000.000
523.979.000 0 0 0
523.979.000 (31.021.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
48.372.000 0 0 0
48.372.000 (1.628.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
70.000.000 0 0 0
70.000.000
62.168.000 0 0 0
62.168.000 (7.832.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
435.000.000 0 0 0
435.000.000
413.439.000 0 0 0
413.439.000 (21.561.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
234.750.000 0 0 0
234.750.000
229.667.000 0 0 0
229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
234.750.000 0 0 0
234.750.000
229.667.000 0 0 0
229.667.000 (5.083.000) 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000
34.917.000 0 0 0
34.917.000 (5.083.000) 58
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 27 2.09.3.27.0.00.01.0000 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
194.750.000 0 0 0
194.750.000
194.750.000 0 0 0
194.750.000 0 3 30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700
343.664.500
1.092.650.000 0 0
1.436.314.500 (503.656.200) 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.019.870.700
920.100.000 0 0
1.939.970.700
343.664.500
1.092.650.000 0 0
1.436.314.500 (503.656.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
258.600.600
920.100.000 0 0
1.178.700.600
181.265.600
1.092.650.000 0 0
1.273.915.600
95.215.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
220.000.000
920.100.000 0 0
1.140.100.000
130.000.000
1.092.650.000 0 0
1.222.650.000
82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
220.000.000
920.100.000 0 0
1.140.100.000
130.000.000
1.092.650.000 0 0
1.222.650.000
82.550.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
38.600.600 0 0 0
38.600.600
51.265.600 0 0 0
51.265.600
12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
38.600.600 0 0 0
38.600.600
51.265.600 0 0 0
51.265.600
12.665.000 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.400.000 0 0 0
36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.400.000 0 0 0
36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.400.000 0 0 0
36.400.000 (3.600.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
555.916.200 0 0 0
555.916.200 0 0 0 0 0 (555.916.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
555.916.200 0 0 0
555.916.200 0 0 0 0 0 (555.916.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional
105.648.200 0 0 0
105.648.200 0 0 0 0 0 (105.648.200) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal
450.268.000 0 0 0
450.268.000 0 0 0 0 0 (450.268.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
115.353.900 0 0 0
115.353.900
88.862.900 0 0 0
88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
115.353.900 0 0 0
115.353.900
88.862.900 0 0 0
88.862.900 (26.491.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
80.000.000 0 0 0
80.000.000
61.087.000 0 0 0
61.087.000 (18.913.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 06 2.01 02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
35.353.900 0 0 0
35.353.900
27.775.900 0 0 0
27.775.900 (7.578.000) 59
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
50.000.000 0 0 0
50.000.000
37.136.000 0 0 0
37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
50.000.000 0 0 0
50.000.000
37.136.000 0 0 0
37.136.000 (12.864.000) 3 30 2.17.3.31.3.30.01.0000 07 2.01 03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
37.136.000 0 0 0
37.136.000 (12.864.000) 3 31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000
365.356.000
8.581.656.435 0 0
8.947.012.435
1.517.185.435 2 17 2.17.3.31.3.30.01.0000
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
350.556.000
7.079.271.000 0 0
7.429.827.000
365.356.000
8.581.656.435 0 0
8.947.012.435
1.517.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
200.556.000
7.079.271.000 0 0
7.279.827.000
250.356.000
8.581.656.435 0 0
8.832.012.435
1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
200.556.000
7.079.271.000 0 0
7.279.827.000
250.356.000
8.581.656.435 0 0
8.832.012.435
1.552.185.435 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
150.556.000 0 0 0
150.556.000
250.356.000 0 0 0
250.356.000
99.800.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 0
7.079.271.000 0 0
7.079.271.000 0
2.236.816.435 0 0
2.236.816.435 (4.842.454.565) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0
6.344.840.000 0 0
6.344.840.000
6.294.840.000 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
50.000.000 0 0 0
50.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 (35.000.000) 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 60
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 3 31 2.17.3.31.3.30.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 3 32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
111.322.600 0 0 0
111.322.600
109.171.300 0 0 0
109.171.300 (2.151.300) 2 18 2.18.3.32.2.07.01.0000
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
111.322.600 0 0 0
111.322.600
109.171.300 0 0 0
109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
111.322.600 0 0 0
111.322.600
109.171.300 0 0 0
109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
111.322.600 0 0 0
111.322.600
109.171.300 0 0 0
109.171.300 (2.151.300) 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
98.322.600 0 0 0
98.322.600
104.022.600 0 0 0
104.022.600
5.700.000 3 32 2.18.3.32.2.07.01.0000 03 2.01 05 Penyuluhan Transmigrasi
13.000.000 0 0 0
13.000.000
5.148.700 0 0 0
5.148.700 (7.851.300) 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
102.156.081.040
5.534.817.800 0 0
107.690.898.840
89.774.821.240
4.068.037.370 0 0
93.842.858.610 (13.848.040.230) 4 01
SEKRETARIAT DAERAH
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640
38.409.570.390
2.764.171.370 0 0
41.173.741.760 (4.247.659.880) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000
Sekretariat Daerah
44.659.928.840
761.472.800 0 0
45.421.401.640
38.409.570.390
2.764.171.370 0 0
41.173.741.760 (4.247.659.880) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
27.856.440.040
670.872.800 0 0
28.527.312.840
27.682.117.390
2.693.771.370 0 0
30.375.888.760
1.848.575.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.885.300 0 0 0
29.885.300
29.480.300 0 0 0
29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.885.300 0 0 0
29.885.300
29.480.300 0 0 0
29.480.300 (405.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.124.376.000 0 0 0
15.124.376.000
14.652.476.000 0 0 0
14.652.476.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.751.626.000 0 0 0
14.751.626.000
14.279.726.000 0 0 0
14.279.726.000 (471.900.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
372.750.000 0 0 0
372.750.000
372.750.000 0 0 0
372.750.000 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
243.234.100 0 0 0
243.234.100
211.520.100 0 0 0
211.520.100 (31.714.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
118.234.100 0 0 0
118.234.100
117.982.100 0 0 0
117.982.100 (252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
125.000.000 0 0 0
125.000.000
93.538.000 0 0 0
93.538.000 (31.462.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.486.477.050 0 0 0
2.486.477.050
2.379.372.650
24.920.000 0 0
2.404.292.650 (82.184.400) 61
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
321.805.050 0 0 0
321.805.050
393.242.650
24.920.000 0 0
418.162.650
96.357.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
133.043.200 0 0 0
133.043.200
133.043.200 0 0 0
133.043.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.477.200 0 0 0
120.477.200
120.477.200 0 0 0
120.477.200 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.934.500 0 0 0
120.934.500
120.934.500 0 0 0
120.934.500 0 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
971.345.100 0 0 0
971.345.100
1.098.845.100 0 0 0
1.098.845.100
127.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
783.528.000 0 0 0
783.528.000
479.202.000 0 0 0
479.202.000 (304.326.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.344.000 0 0 0
35.344.000
33.628.000 0 0 0
33.628.000 (1.716.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.655.000
662.075.000 0 0
670.730.000
30.435.150
2.668.851.370 0 0
2.699.286.520
2.028.556.520 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
248.604.000 0 0
248.604.000 0
755.346.600 0 0
755.346.600
506.742.600 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.655.000
413.471.000 0 0
422.126.000
30.435.150
1.913.504.770 0 0
1.943.939.920
1.521.813.920 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.288.286.810 0 0 0
3.288.286.810
3.453.356.810 0 0 0
3.453.356.810
165.070.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
174.762.000 0 0 0
174.762.000
156.162.000 0 0 0
156.162.000 (18.600.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
859.000.500 0 0 0
859.000.500
1.009.000.500 0 0 0
1.009.000.500
150.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
471.794.400 0 0 0
471.794.400
507.164.400 0 0 0
507.164.400
35.370.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.782.729.910 0 0 0
1.782.729.910
1.781.029.910 0 0 0
1.781.029.910 (1.700.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.539.365.580 0 0 0
2.539.365.580
2.540.040.380 0 0 0
2.540.040.380
674.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.465.615.500 0 0 0
1.465.615.500
1.315.615.500 0 0 0
1.315.615.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
665.408.000 0 0 0
665.408.000
764.263.800 0 0 0
764.263.800
98.855.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
408.342.080 0 0 0
408.342.080
460.161.080 0 0 0
460.161.080
51.819.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.723.800.500 0 0 0
1.723.800.500
1.573.800.500 0 0 0
1.573.800.500 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
768.932.500 0 0 0
768.932.500
768.932.500 0 0 0
768.932.500 0 62
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
954.868.000 0 0 0
954.868.000
804.868.000 0 0 0
804.868.000 (150.000.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.295.535.700
8.797.800 0 0
1.304.333.500
1.843.881.500 0 0 0
1.843.881.500
539.548.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
774.359.100
8.241.000 0 0
782.600.100
1.034.824.100 0 0 0
1.034.824.100
252.224.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
521.176.600
556.800 0 0
521.733.400
809.057.400 0 0 0
809.057.400
287.324.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi
1.024.584.000 0 0 0
1.024.584.000
882.704.000 0 0 0
882.704.000 (141.880.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
293.000.000 0 0 0
293.000.000
259.829.000 0 0 0
259.829.000 (33.171.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
300.584.000 0 0 0
300.584.000
260.252.000 0 0 0
260.252.000 (40.332.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
130.000.000 0 0 0
130.000.000
94.257.000 0 0 0
94.257.000 (35.743.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
301.000.000 0 0 0
301.000.000
268.366.000 0 0 0
268.366.000 (32.634.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
92.240.000 0 0 0
92.240.000
85.050.000 0 0 0
85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
92.240.000 0 0 0
92.240.000
85.050.000 0 0 0
85.050.000 (7.190.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
14.681.043.000
20.000.000 0 0
14.701.043.000
8.615.547.000 0 0 0
8.615.547.000 (6.085.496.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
682.939.500 0 0 0
682.939.500
765.547.500 0 0 0
765.547.500
82.608.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
310.497.500 0 0 0
310.497.500
267.848.500 0 0 0
267.848.500 (42.649.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
325.253.000 0 0 0
325.253.000
274.728.000 0 0 0
274.728.000 (50.525.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
47.189.000 0 0 0
47.189.000
222.971.000 0 0 0
222.971.000
175.782.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
13.128.325.700 0 0 0
13.128.325.700
7.096.960.700 0 0 0
7.096.960.700 (6.031.365.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
2.694.217.100 0 0 0
2.694.217.100
1.343.112.100 0 0 0
1.343.112.100 (1.351.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
10.092.147.400 0 0 0
10.092.147.400
5.458.428.400 0 0 0
5.458.428.400 (4.633.719.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
341.961.200 0 0 0
341.961.200
295.420.200 0 0 0
295.420.200 (46.541.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
640.776.400
20.000.000 0 0
660.776.400
594.173.400 0 0 0
594.173.400 (66.603.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
202.936.400 0 0 0
202.936.400
190.082.400 0 0 0
190.082.400 (12.854.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
300.797.000 0 0 0
300.797.000
250.561.000 0 0 0
250.561.000 (50.236.000) 63
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
137.043.000
20.000.000 0 0
157.043.000
153.530.000 0 0 0
153.530.000 (3.513.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
229.001.400 0 0 0
229.001.400
158.865.400 0 0 0
158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
229.001.400 0 0 0
229.001.400
158.865.400 0 0 0
158.865.400 (70.136.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.122.445.800
70.600.000 0 0
2.193.045.800
2.111.906.000
70.400.000 0 0
2.182.306.000 (10.739.800) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
171.765.400 0 0 0
171.765.400
297.487.400 0 0 0
297.487.400
125.722.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
111.513.400 0 0 0
111.513.400
51.427.400 0 0 0
51.427.400 (60.086.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
60.252.000 0 0 0
60.252.000
246.060.000 0 0 0
246.060.000
185.808.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
488.255.100
70.600.000 0 0
558.855.100
365.262.100
70.400.000 0 0
435.662.100 (123.193.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
64.034.500 0 0 0
64.034.500
41.782.500 0 0 0
41.782.500 (22.252.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
221.770.400 0 0 0
221.770.400
133.665.400 0 0 0
133.665.400 (88.105.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
202.450.200
70.600.000 0 0
273.050.200
189.814.200
70.400.000 0 0
260.214.200 (12.836.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.330.506.500 0 0 0
1.330.506.500
1.138.830.500 0 0 0
1.138.830.500 (191.676.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.004.384.000 0 0 0
1.004.384.000
844.480.000 0 0 0
844.480.000 (159.904.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
275.378.100 0 0 0
275.378.100
248.723.100 0 0 0
248.723.100 (26.655.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
50.744.400 0 0 0
50.744.400
45.627.400 0 0 0
45.627.400 (5.117.000) 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
131.918.800 0 0 0
131.918.800
310.326.000 0 0 0
310.326.000
178.407.200 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
60.619.200 0 0 0
60.619.200
275.000.000 0 0 0
275.000.000
214.380.800 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
71.299.600 0 0 0
71.299.600
35.326.000 0 0 0
35.326.000 (35.973.600) 4 02
SEKRETARIAT DPRD
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200
51.365.250.850
1.303.866.000 0 0
52.669.116.850 (9.600.380.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000
Sekretariat DPRD
57.496.152.200
4.773.345.000 0 0
62.269.497.200
51.365.250.850
1.303.866.000 0 0
52.669.116.850 (9.600.380.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
32.016.500.200
4.773.345.000 0 0
36.789.845.200
30.757.196.850
1.303.866.000 0 0
32.061.062.850 (4.728.782.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.096.782.000 0 0 0
3.096.782.000
3.093.569.000 0 0 0
3.093.569.000 (3.213.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.910.302.000 0 0 0
2.910.302.000
2.907.089.000 0 0 0
2.907.089.000 (3.213.000) 64
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
186.480.000 0 0 0
186.480.000
186.480.000 0 0 0
186.480.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 0 0 0
100.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.125.035.400
506.637.000 0 0
1.631.672.400
989.598.050
492.636.000 0 0
1.482.234.050 (149.438.350) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
506.637.000 0 0
506.637.000 0
492.636.000 0 0
492.636.000 (14.001.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.923.000 0 0 0
89.923.000
89.723.000 0 0 0
89.723.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
117.078.400 0 0 0
117.078.400
116.878.400 0 0 0
116.878.400 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
216.869.000 0 0 0
216.869.000
172.888.800 0 0 0
172.888.800 (43.980.200) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
301.305.000 0 0 0
301.305.000
251.105.000 0 0 0
251.105.000 (50.200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
399.860.000 0 0 0
399.860.000
359.002.850 0 0 0
359.002.850 (40.857.150) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.456.328.000 0 0
3.456.328.000 0
850.000 0 0
850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
3.456.328.000 0 0
3.456.328.000 0
850.000 0 0
850.000 (3.455.478.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.012.159.000 0 0 0
1.012.159.000
1.011.759.000 0 0 0
1.011.759.000 (400.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
373.560.000 0 0 0
373.560.000
373.560.000 0 0 0
373.560.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.499.000 0 0 0
99.499.000
99.299.000 0 0 0
99.299.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
539.100.000 0 0 0
539.100.000
538.900.000 0 0 0
538.900.000 (200.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
888.861.500
810.380.000 0 0
1.699.241.500
856.161.500
810.380.000 0 0
1.666.541.500 (32.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
478.796.000 0 0 0
478.796.000
448.796.000 0 0 0
448.796.000 (30.000.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.065.500
810.380.000 0 0
1.220.445.500
407.365.500
810.380.000 0 0
1.217.745.500 (2.700.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
24.265.984.000 0 0 0
24.265.984.000
23.127.931.000 0 0 0
23.127.931.000 (1.138.053.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
23.188.280.000 0 0 0
23.188.280.000
22.057.600.000 0 0 0
22.057.600.000 (1.130.680.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
731.750.000 0 0 0
731.750.000
724.777.000 0 0 0
724.777.000 (6.973.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
345.954.000 0 0 0
345.954.000
345.554.000 0 0 0
345.554.000 (400.000) 65
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
1.527.678.300 0 0 0
1.527.678.300
1.578.178.300 0 0 0
1.578.178.300
50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
881.718.500 0 0 0
881.718.500
881.718.500 0 0 0
881.718.500 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
645.959.800 0 0 0
645.959.800
696.459.800 0 0 0
696.459.800
50.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
25.479.652.000 0 0 0
25.479.652.000
20.608.054.000 0 0 0
20.608.054.000 (4.871.598.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
1.512.824.000 0 0 0
1.512.824.000
749.939.000 0 0 0
749.939.000 (762.885.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
1.371.844.000 0 0 0
1.371.844.000
621.344.000 0 0 0
621.344.000 (750.500.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
140.980.000 0 0 0
140.980.000
128.595.000 0 0 0
128.595.000 (12.385.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.337.065.000 0 0 0
3.337.065.000
3.459.385.000 0 0 0
3.459.385.000
122.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Bimbingan Teknis DPRD
2.377.930.000 0 0 0
2.377.930.000
2.478.770.000 0 0 0
2.478.770.000
100.840.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
692.135.000 0 0 0
692.135.000
787.415.000 0 0 0
787.415.000
95.280.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
73.800.000 0 0 0
73.800.000 0 0 0 0 0 (73.800.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
193.200.000 0 0 0
193.200.000
193.200.000 0 0 0
193.200.000 0 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
2.124.610.500 0 0 0
2.124.610.500
1.773.383.500 0 0 0
1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
2.124.610.500 0 0 0
2.124.610.500
1.773.383.500 0 0 0
1.773.383.500 (351.227.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
18.505.152.500 0 0 0
18.505.152.500
14.625.346.500 0 0 0
14.625.346.500 (3.879.806.000) 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
18.505.152.500 0 0 0
18.505.152.500
14.625.346.500 0 0 0
14.625.346.500 (3.879.806.000) 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
71.428.661.919
1.957.788.700 5.000.000.000 383.523.484.503
461.909.935.122
65.765.372.774
3.057.222.700 5.604.000.000 378.465.633.639
452.892.229.113 (9.017.706.009) 5 01
PERENCANAAN
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197
8.476.966.817
135.076.000 0 0
8.612.042.817 (829.195.380) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
9.298.360.197
142.878.000 0 0
9.441.238.197
8.476.966.817
135.076.000 0 0
8.612.042.817 (829.195.380) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.310.705.800
135.276.000 0 0
5.445.981.800
5.422.665.320
135.076.000 0 0
5.557.741.320
111.759.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.655.000 0 0 0
25.655.000
20.750.000 0 0 0
20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.655.000 0 0 0
25.655.000
20.750.000 0 0 0
20.750.000 (4.905.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.192.247.000 0 0 0
4.192.247.000
4.381.050.000 0 0 0
4.381.050.000
188.803.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.016.265.000 0 0 0
4.016.265.000
4.216.760.000 0 0 0
4.216.760.000
200.495.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
175.982.000 0 0 0
175.982.000
164.290.000 0 0 0
164.290.000 (11.692.000) 66
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.000.000 0 0 0
20.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 (15.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
375.871.300
135.276.000 0 0
511.147.300
350.871.300
135.076.000 0 0
485.947.300 (25.200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
135.276.000 0 0
135.276.000 0
135.076.000 0 0
135.076.000 (200.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.871.300 0 0 0
75.871.300
75.871.300 0 0 0
75.871.300 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
300.000.000 0 0 0
300.000.000
275.000.000 0 0 0
275.000.000 (25.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
545.732.000 0 0 0
545.732.000
508.561.000 0 0 0
508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
545.732.000 0 0 0
545.732.000
508.561.000 0 0 0
508.561.000 (37.171.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.500 0 0 0
151.200.500
156.433.020 0 0 0
156.433.020
5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
99.400.000 0 0 0
99.400.000
99.400.000 0 0 0
99.400.000 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
51.800.500 0 0 0
51.800.500
57.033.020 0 0 0
57.033.020
5.232.520 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.376.261.300
7.602.000 0 0
2.383.863.300
1.947.402.400 0 0 0
1.947.402.400 (436.460.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.460.711.600 0 0 0
1.460.711.600
1.299.450.700 0 0 0
1.299.450.700 (161.260.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
326.332.600 0 0 0
326.332.600
190.189.600 0 0 0
190.189.600 (136.143.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1.134.379.000 0 0 0
1.134.379.000
1.109.261.100 0 0 0
1.109.261.100 (25.117.900) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
402.398.000
7.602.000 0 0
410.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
402.398.000
7.602.000 0 0
410.000.000
100.000.000 0 0 0
100.000.000 (310.000.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
513.151.700 0 0 0
513.151.700
547.951.700 0 0 0
547.951.700
34.800.000 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
513.151.700 0 0 0
513.151.700
547.951.700 0 0 0
547.951.700
34.800.000 67
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.611.393.097 0 0 0
1.611.393.097
1.106.899.097 0 0 0
1.106.899.097 (504.494.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
555.858.300 0 0 0
555.858.300
495.831.300 0 0 0
495.831.300 (60.027.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
197.743.600 0 0 0
197.743.600
162.343.600 0 0 0
162.343.600 (35.400.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
155.250.000 0 0 0
155.250.000
130.623.000 0 0 0
130.623.000 (24.627.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
202.864.700 0 0 0
202.864.700
202.864.700 0 0 0
202.864.700 0 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
784.030.797 0 0 0
784.030.797
426.147.797 0 0 0
426.147.797 (357.883.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
332.892.297 0 0 0
332.892.297
179.071.297 0 0 0
179.071.297 (153.821.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
451.138.500 0 0 0
451.138.500
247.076.500 0 0 0
247.076.500 (204.062.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
271.504.000 0 0 0
271.504.000
184.920.000 0 0 0
184.920.000 (86.584.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
271.504.000 0 0 0
271.504.000
184.920.000 0 0 0
184.920.000 (86.584.000) 5 02
KEUANGAN
51.629.640.822
1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503
441.928.733.025
48.876.050.391
2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639
435.827.715.730 (6.101.017.295) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
51.629.640.822
1.775.607.700
5.000.000.000
383.523.484.503
441.928.733.025
48.876.050.391
2.882.031.700
5.604.000.000
378.465.633.639
435.827.715.730 (6.101.017.295) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39.762.571.922
677.887.700 0 0
40.440.459.622
38.150.908.491
1.913.496.700 0 0
40.064.405.191 (376.054.431) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000
19.013.000 0 0 0
19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000
19.013.000 0 0 0
19.013.000 (987.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.643.988.672 0 0 0
13.643.988.672
13.017.720.541 0 0 0
13.017.720.541 (626.268.131) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
13.332.100.672 0 0 0
13.332.100.672
12.705.832.541 0 0 0
12.705.832.541 (626.268.131) 68
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
311.888.000 0 0 0
311.888.000
311.888.000 0 0 0
311.888.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.950.000.000 0 0 0
1.950.000.000
1.631.637.000 0 0 0
1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.950.000.000 0 0 0
1.950.000.000
1.631.637.000 0 0 0
1.631.637.000 (318.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
23.000.000 0 0 0
23.000.000
13.000.000 0 0 0
13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
23.000.000 0 0 0
23.000.000
13.000.000 0 0 0
13.000.000 (10.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
575.442.150
577.441.000 0 0
1.152.883.150
434.442.150
1.813.050.000 0 0
2.247.492.150
1.094.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.607.750 0 0 0
13.607.750
13.607.750 0 0 0
13.607.750 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
577.441.000 0 0
577.441.000 0
1.813.050.000 0 0
1.813.050.000
1.235.609.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.052.000 0 0 0
46.052.000
46.052.000 0 0 0
46.052.000 0 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
106.187.400 0 0 0
106.187.400
105.387.400 0 0 0
105.387.400 (800.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.240.000 0 0 0
80.240.000
80.040.000 0 0 0
80.040.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
79.355.000 0 0 0
79.355.000
64.355.000 0 0 0
64.355.000 (15.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
250.000.000 0 0 0
250.000.000
125.000.000 0 0 0
125.000.000 (125.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.689.320.000 0 0 0
22.689.320.000
22.281.120.000 0 0 0
22.281.120.000 (408.200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.410.000.000 0 0 0
22.410.000.000
22.002.000.000 0 0 0
22.002.000.000 (408.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
279.320.000 0 0 0
279.320.000
279.120.000 0 0 0
279.120.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
860.821.100
100.446.700 0 0
961.267.800
753.975.800
100.446.700 0 0
854.422.500 (106.845.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
258.894.000 0 0 0
258.894.000
228.894.000 0 0 0
228.894.000 (30.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
190.185.300
100.446.700 0 0
290.632.000
189.985.300
100.446.700 0 0
290.432.000 (200.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
411.741.800 0 0 0
411.741.800
335.096.500 0 0 0
335.096.500 (76.645.300) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4.956.677.500
335.000.000
5.000.000.000
383.523.484.503
393.815.162.003
4.566.946.500
334.600.000
5.604.000.000
378.465.633.639
388.971.180.139 (4.843.981.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.271.025.000 0 0 0
2.271.025.000
2.183.291.000 0 0 0
2.183.291.000 (87.734.000) 69
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
200.000.000 0 0 0
200.000.000
187.987.000 0 0 0
187.987.000 (12.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
150.000.000 0 0 0
150.000.000
146.280.000 0 0 0
146.280.000 (3.720.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
731.584.500 0 0 0
731.584.500
707.571.500 0 0 0
707.571.500 (24.013.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
743.900.900 0 0 0
743.900.900
722.536.900 0 0 0
722.536.900 (21.364.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
445.539.600 0 0 0
445.539.600
418.915.600 0 0 0
418.915.600 (26.624.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
792.652.500 0 0 0
792.652.500
688.421.500 0 0 0
688.421.500 (104.231.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
148.692.500 0 0 0
148.692.500
145.136.500 0 0 0
145.136.500 (3.556.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
150.000.000 0 0 0
150.000.000
105.000.000 0 0 0
105.000.000 (45.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
200.287.000 0 0 0
200.287.000
173.904.000 0 0 0
173.904.000 (26.383.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
293.673.000 0 0 0
293.673.000
264.381.000 0 0 0
264.381.000 (29.292.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.893.000.000 0 0 0
1.893.000.000
1.695.234.000 0 0 0
1.695.234.000 (197.766.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
255.000.000 0 0 0
255.000.000
251.183.000 0 0 0
251.183.000 (3.817.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
500.000.000 0 0 0
500.000.000
467.023.000 0 0 0
467.023.000 (32.977.000) 70
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
725.000.000 0 0 0
725.000.000
712.330.000 0 0 0
712.330.000 (12.670.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000
51.019.000 0 0 0
51.019.000 (8.981.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 0 0 0 0 (100.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
253.000.000 0 0 0
253.000.000
213.679.000 0 0 0
213.679.000 (39.321.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 0 0
5.000.000.000
383.523.484.503
388.523.484.503 0 0
5.604.000.000
378.465.633.639
384.069.633.639 (4.453.850.864) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 0 0 0
371.253.242.500
371.253.242.500 0 0 0
368.012.026.125
368.012.026.125 (3.241.216.375) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0
5.000.000.000 0
5.000.000.000 0 0
5.604.000.000 0
5.604.000.000
604.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0
12.270.242.003
12.270.242.003 0 0 0
10.453.607.514
10.453.607.514 (1.816.634.489) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 0
335.000.000 0 0
335.000.000 0
334.600.000 0 0
334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah 0
335.000.000 0 0
335.000.000 0
334.600.000 0 0
334.600.000 (400.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.324.305.000
550.695.000 0 0
3.875.000.000
3.353.887.000
473.935.000 0 0
3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.324.305.000
550.695.000 0 0
3.875.000.000
3.353.887.000
473.935.000 0 0
3.827.822.000 (47.178.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
113.950.000
41.050.000 0 0
155.000.000
302.018.000
70.850.000 0 0
372.868.000
217.868.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000
59.000.000 0 0 0
59.000.000 (41.000.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
120.000.000
80.000.000 0 0
200.000.000
242.377.000
210.000.000 0 0
452.377.000
252.377.000 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
2.015.280.000
284.720.000 0 0
2.300.000.000
1.839.422.000
133.410.000 0 0
1.972.832.000 (327.168.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
170.000.000 0 0 0
170.000.000
161.216.000 0 0 0
161.216.000 (8.784.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
305.075.000
144.925.000 0 0
450.000.000
291.526.000
59.675.000 0 0
351.201.000 (98.799.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
500.000.000 0 0 0
500.000.000
458.328.000 0 0 0
458.328.000 (41.672.000) 71
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
3.586.086.400
212.025.000 0 0
3.798.111.400
2.804.308.400
160.000.000 0 0
2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
3.586.086.400
212.025.000 0 0
3.798.111.400
2.804.308.400
160.000.000 0 0
2.964.308.400 (833.803.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
190.502.200 0 0 0
190.502.200
162.422.200 0 0 0
162.422.200 (28.080.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
304.241.500 0 0 0
304.241.500
224.105.500 0 0 0
224.105.500 (80.136.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
918.023.800 0 0 0
918.023.800
544.847.800 0 0 0
544.847.800 (373.176.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
387.997.900 0 0 0
387.997.900
246.634.900 0 0 0
246.634.900 (141.363.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
114.324.400
160.000.000 0 0
274.324.400
106.012.400
160.000.000 0 0
266.012.400 (8.312.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
620.996.600
52.025.000 0 0
673.021.600
471.977.600 0 0 0
471.977.600 (201.044.000) 5 02 5.02.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.050.000.000 0 0 0
1.050.000.000
1.048.308.000 0 0 0
1.048.308.000 (1.692.000) 5 03
KEPEGAWAIAN
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900
7.966.167.566
40.115.000 0 0
8.006.282.566 (1.841.405.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
9.808.384.900
39.303.000 0 0
9.847.687.900
7.966.167.566
40.115.000 0 0
8.006.282.566 (1.841.405.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.454.984.900
18.703.000 0 0
4.473.687.900
4.287.109.566
19.715.000 0 0
4.306.824.566 (166.863.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
9.568.000 0 0 0
9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
9.568.000 0 0 0
9.568.000 (432.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.986.637.000 0 0 0
3.986.637.000
3.802.303.666 0 0 0
3.802.303.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.865.887.000 0 0 0
3.865.887.000
3.681.553.666 0 0 0
3.681.553.666 (184.333.334) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
120.750.000 0 0 0
120.750.000
120.750.000 0 0 0
120.750.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
156.694.000 0 0 0
156.694.000
151.694.000 0 0 0
151.694.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.821.000 0 0 0
3.821.000
3.821.000 0 0 0
3.821.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.960.000 0 0 0
9.960.000
9.960.000 0 0 0
9.960.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.993.000 0 0 0
52.993.000
52.993.000 0 0 0
52.993.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 0 0 0
20.000.000
15.000.000 0 0 0
15.000.000 (5.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
19.920.000 0 0 0
19.920.000
19.920.000 0 0 0
19.920.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 0 0 0
50.000.000
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 72
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.212.000
18.703.000 0 0
19.915.000 0
19.715.000 0 0
19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
1.212.000
18.703.000 0 0
19.915.000 0
19.715.000 0 0
19.715.000 (200.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.883.000 0 0 0
173.883.000
174.183.000 0 0 0
174.183.000
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.500.000 0 0 0
100.500.000
100.500.000 0 0 0
100.500.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.383.000 0 0 0
73.383.000
73.683.000 0 0 0
73.683.000
300.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
126.558.900 0 0 0
126.558.900
149.360.900 0 0 0
149.360.900
22.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.490.600 0 0 0
32.490.600
32.490.600 0 0 0
32.490.600 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
54.205.800 0 0 0
54.205.800
46.205.800 0 0 0
46.205.800 (8.000.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
29.864.500 0 0 0
29.864.500
60.666.500 0 0 0
60.666.500
30.802.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.998.000 0 0 0
9.998.000
9.998.000 0 0 0
9.998.000 0 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.353.400.000
20.600.000 0 0
5.374.000.000
3.679.058.000
20.400.000 0 0
3.699.458.000 (1.674.542.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
854.400.000
20.600.000 0 0
875.000.000
943.015.000
20.400.000 0 0
963.415.000
88.415.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
800.000.000 0 0 0
800.000.000
900.000.000 0 0 0
900.000.000
100.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
20.000.000 0 0 0
20.000.000
17.440.000 0 0 0
17.440.000 (2.560.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
34.400.000
20.600.000 0 0
55.000.000
25.575.000
20.400.000 0 0
45.975.000 (9.025.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
473.000.000 0 0 0
473.000.000
431.498.000 0 0 0
431.498.000 (41.502.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
33.000.000 0 0 0
33.000.000
25.597.000 0 0 0
25.597.000 (7.403.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
40.000.000 0 0 0
40.000.000
31.080.000 0 0 0
31.080.000 (8.920.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
400.000.000 0 0 0
400.000.000
374.821.000 0 0 0
374.821.000 (25.179.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
3.965.000.000 0 0 0
3.965.000.000
2.255.684.000 0 0 0
2.255.684.000 (1.709.316.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
45.000.000 0 0 0
45.000.000
36.060.000 0 0 0
36.060.000 (8.940.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
3.920.000.000 0 0 0
3.920.000.000
2.219.624.000 0 0 0
2.219.624.000 (1.700.376.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
61.000.000 0 0 0
61.000.000
48.861.000 0 0 0
48.861.000 (12.139.000) 73
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
27.000.000 0 0 0
27.000.000
22.673.000 0 0 0
22.673.000 (4.327.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
34.000.000 0 0 0
34.000.000
26.188.000 0 0 0
26.188.000 (7.812.000) 5 04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
25.000.000 0 0 0
25.000.000
16.388.000 0 0 0
16.388.000 (8.612.000) 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
25.000.000 0 0 0
25.000.000
16.388.000 0 0 0
16.388.000 (8.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 0 0 0 0 (5.000.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
20.000.000 0 0 0
20.000.000
16.388.000 0 0 0
16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
20.000.000 0 0 0
20.000.000
16.388.000 0 0 0
16.388.000 (3.612.000) 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
20.000.000 0 0 0
20.000.000
16.388.000 0 0 0
16.388.000 (3.612.000) 5 05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
667.276.000 0 0 0
667.276.000
429.800.000 0 0 0
429.800.000 (237.476.000) 1 04 1.04.2.11.1.03.04.0000
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
98.894.000 0 0 0
98.894.000
91.767.000 0 0 0
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
98.894.000 0 0 0
98.894.000
91.767.000 0 0 0
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
98.894.000 0 0 0
98.894.000
91.767.000 0 0 0
91.767.000 (7.127.000) 5 05 1.04.2.11.1.03.04.0000 02 2.03 07 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
98.894.000 0 0 0
98.894.000
91.767.000 0 0 0
91.767.000 (7.127.000) 5 01 5.01.5.05.5.02.01.0000
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
568.382.000 0 0 0
568.382.000
338.033.000 0 0 0
338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
568.382.000 0 0 0
568.382.000
338.033.000 0 0 0
338.033.000 (230.349.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
327.007.500 0 0 0
327.007.500
175.734.500 0 0 0
175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
327.007.500 0 0 0
327.007.500
175.734.500 0 0 0
175.734.500 (151.273.000) 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
241.374.500 0 0 0
241.374.500
162.298.500 0 0 0
162.298.500 (79.076.000) 74
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5 05 5.01.5.05.5.02.01.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
241.374.500 0 0 0
241.374.500
162.298.500 0 0 0
162.298.500 (79.076.000) 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008
8.045.837.008
63.085.000 0 0
8.108.922.008 (480.300.000) 6 01
INSPEKTORAT DAERAH
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008
8.045.837.008
63.085.000 0 0
8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000
Inspektorat
8.534.587.008
54.635.000 0 0
8.589.222.008
8.045.837.008
63.085.000 0 0
8.108.922.008 (480.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.983.761.108
54.635.000 0 0
7.038.396.108
6.578.067.108
54.635.000 0 0
6.632.702.108 (405.694.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.378.000 0 0 0
7.378.000
7.378.000 0 0 0
7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.378.000 0 0 0
7.378.000
7.378.000 0 0 0
7.378.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.514.978.600 0 0 0
6.514.978.600
6.130.208.600 0 0 0
6.130.208.600 (384.770.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.435.554.000 0 0 0
6.435.554.000
6.055.254.000 0 0 0
6.055.254.000 (380.300.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
18.574.600 0 0 0
18.574.600
14.104.600 0 0 0
14.104.600 (4.470.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.850.000 0 0 0
60.850.000
60.850.000 0 0 0
60.850.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
91.800.000 0 0 0
91.800.000
91.800.000 0 0 0
91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
91.800.000 0 0 0
91.800.000
91.800.000 0 0 0
91.800.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
148.120.600 0 0 0
148.120.600
131.756.600 0 0 0
131.756.600 (16.364.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.478.000 0 0 0
11.478.000
11.478.000 0 0 0
11.478.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.239.600 0 0 0
35.239.600
35.239.600 0 0 0
35.239.600 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.200.000 0 0 0
30.200.000
30.200.000 0 0 0
30.200.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
16.539.000 0 0 0
16.539.000
14.847.000 0 0 0
14.847.000 (1.692.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.664.000 0 0 0
54.664.000
39.992.000 0 0 0
39.992.000 (14.672.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.969.900
54.635.000 0 0
68.604.900
13.969.900
54.635.000 0 0
68.604.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
13.609.900
50.000.000 0 0
63.609.900
13.609.900
50.000.000 0 0
63.609.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
360.000
4.635.000 0 0
4.995.000
360.000
4.635.000 0 0
4.995.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.200.000 0 0 0
151.200.000
146.640.000 0 0 0
146.640.000 (4.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
78.600.000 0 0 0
78.600.000
74.040.000 0 0 0
74.040.000 (4.560.000) 75
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 0 0 0
72.600.000
72.600.000 0 0 0
72.600.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.314.008 0 0 0
56.314.008
56.314.008 0 0 0
56.314.008 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.424.988 0 0 0
22.424.988
22.424.988 0 0 0
22.424.988 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.889.020 0 0 0
33.889.020
33.889.020 0 0 0
33.889.020 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.232.537.700 0 0 0
1.232.537.700
1.200.387.700 0 0 0
1.200.387.700 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.120.453.800 0 0 0
1.120.453.800
1.088.303.800 0 0 0
1.088.303.800 (32.150.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
227.895.000 0 0 0
227.895.000
221.145.000 0 0 0
221.145.000 (6.750.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
130.910.000 0 0 0
130.910.000
130.910.000 0 0 0
130.910.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
119.223.000 0 0 0
119.223.000
113.163.000 0 0 0
113.163.000 (6.060.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
108.828.000 0 0 0
108.828.000
108.828.000 0 0 0
108.828.000 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal
331.965.100 0 0 0
331.965.100
316.405.100 0 0 0
316.405.100 (15.560.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
201.632.700 0 0 0
201.632.700
197.852.700 0 0 0
197.852.700 (3.780.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 0 0 0
112.083.900
112.083.900 0 0 0
112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 0 0 0
112.083.900
112.083.900 0 0 0
112.083.900 0 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
318.288.200 0 0 0
318.288.200
267.382.200
8.450.000 0 0
275.832.200 (42.456.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
38.795.500 0 0 0
38.795.500
20.917.500 0 0 0
20.917.500 (17.878.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
16.868.000 0 0 0
16.868.000
14.248.000 0 0 0
14.248.000 (2.620.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
21.927.500 0 0 0
21.927.500
6.669.500 0 0 0
6.669.500 (15.258.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
279.492.700 0 0 0
279.492.700
246.464.700
8.450.000 0 0
254.914.700 (24.578.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
54.827.600 0 0 0
54.827.600
41.767.600
8.450.000 0 0
50.217.600 (4.610.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
27.808.000 0 0 0
27.808.000
25.128.000 0 0 0
25.128.000 (2.680.000) 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
99.928.700 0 0 0
99.928.700
92.578.700 0 0 0
92.578.700 (7.350.000) 76
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
96.928.400 0 0 0
96.928.400
86.990.400 0 0 0
86.990.400 (9.938.000) 7
UNSUR KEWILAYAHAN
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288
58.232.050.384
6.353.098.114 0 0
64.585.148.498 (6.880.325.790) 7 01
KECAMATAN
61.452.215.264
10.013.259.024 0 0
71.465.474.288
58.232.050.384
6.353.098.114 0 0
64.585.148.498 (6.880.325.790) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000
Kecamatan Kajen
4.266.732.990
774.419.000 0 0
5.041.151.990
4.013.162.290
384.256.000 0 0
4.397.418.290 (643.733.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.414.098.800
88.817.000 0 0
3.502.915.800
3.245.283.900
93.958.000 0 0
3.339.241.900 (163.673.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
9.721.000 0 0 0
9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
9.721.000 0 0 0
9.721.000 (279.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.883.797.600 0 0 0
2.883.797.600
2.781.497.600 0 0 0
2.781.497.600 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.817.430.000 0 0 0
2.817.430.000
2.715.130.000 0 0 0
2.715.130.000 (102.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
66.367.600 0 0 0
66.367.600
66.367.600 0 0 0
66.367.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.999.900 0 0 0
14.999.900
14.999.900 0 0 0
14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.999.900 0 0 0
14.999.900
14.999.900 0 0 0
14.999.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
116.994.600
88.817.000 0 0
205.811.600
116.994.600
93.958.000 0 0
210.952.600
5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
88.817.000 0 0
88.817.000 0
93.958.000 0 0
93.958.000
5.141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.432.000 0 0 0
10.432.000
10.432.000 0 0 0
10.432.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.944.800 0 0 0
24.944.800
24.944.800 0 0 0
24.944.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.625.000 0 0 0
11.625.000
11.625.000 0 0 0
11.625.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
44.990.000 0 0 0
44.990.000
44.990.000 0 0 0
44.990.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.002.800 0 0 0
25.002.800
25.002.800 0 0 0
25.002.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.725.000 0 0 0
146.725.000
146.525.000 0 0 0
146.525.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.455.000 0 0 0
46.455.000
46.455.000 0 0 0
46.455.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.270.000 0 0 0
100.270.000
100.070.000 0 0 0
100.070.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
241.581.700 0 0 0
241.581.700
175.545.800 0 0 0
175.545.800 (66.035.900) 77
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.602.000 0 0 0
35.602.000
35.602.000 0 0 0
35.602.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.104.000 0 0 0
12.104.000
12.104.000 0 0 0
12.104.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
193.875.700 0 0 0
193.875.700
127.839.800 0 0 0
127.839.800 (66.035.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
72.451.500 0 0 0
72.451.500
54.699.500 0 0 0
54.699.500 (17.752.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.807.000 0 0 0
56.807.000
41.203.000 0 0 0
41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
56.807.000 0 0 0
56.807.000
41.203.000 0 0 0
41.203.000 (15.604.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.644.500 0 0 0
15.644.500
13.496.500 0 0 0
13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.644.500 0 0 0
15.644.500
13.496.500 0 0 0
13.496.500 (2.148.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
512.725.990
685.602.000 0 0
1.198.327.990
604.307.990
290.298.000 0 0
894.605.990 (303.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.000.000 0 0 0
35.000.000
32.478.000 0 0 0
32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
35.000.000 0 0 0
35.000.000
32.478.000 0 0 0
32.478.000 (2.522.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
477.725.990
685.602.000 0 0
1.163.327.990
571.829.990
290.298.000 0 0
862.127.990 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
45.096.000
684.904.000 0 0
730.000.000
139.200.000
289.600.000 0 0
428.800.000 (301.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
432.629.990
698.000 0 0
433.327.990
432.629.990
698.000 0 0
433.327.990 0 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
149.541.800 0 0 0
149.541.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
149.541.800 0 0 0
149.541.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (124.541.800) 78
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
149.541.800 0 0 0
149.541.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (124.541.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
117.914.900 0 0 0
117.914.900
83.870.900 0 0 0
83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
117.914.900 0 0 0
117.914.900
83.870.900 0 0 0
83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
117.914.900 0 0 0
117.914.900
83.870.900 0 0 0
83.870.900 (34.044.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000
Kecamatan Sragi
3.978.901.348
776.165.900 0 0
4.755.067.248
3.838.616.848
632.054.900 0 0
4.470.671.748 (284.395.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.341.499.148
48.665.900 0 0
3.390.165.048
3.264.390.148
106.054.900 0 0
3.370.445.048 (19.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.038.442.998 0 0 0
3.038.442.998
2.965.042.998 0 0 0
2.965.042.998 (73.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.986.442.998 0 0 0
2.986.442.998
2.936.442.998 0 0 0
2.936.442.998 (50.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
52.000.000 0 0 0
52.000.000
28.600.000 0 0 0
28.600.000 (23.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
105.910.400
48.665.900 0 0
154.576.300
105.910.400
106.054.900 0 0
211.965.300
57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
48.665.900 0 0
48.665.900 0
106.054.900 0 0
106.054.900
57.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.373.000 0 0 0
19.373.000
19.373.000 0 0 0
19.373.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.993.600 0 0 0
22.993.600
22.993.600 0 0 0
22.993.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.225.800 0 0 0
30.225.800
30.225.800 0 0 0
30.225.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.318.000 0 0 0
33.318.000
33.318.000 0 0 0
33.318.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.146.000 0 0 0
150.146.000
150.146.000 0 0 0
150.146.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.996.000 0 0 0
24.996.000
24.996.000 0 0 0
24.996.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
125.150.000 0 0 0
125.150.000
125.150.000 0 0 0
125.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.999.750 0 0 0
46.999.750
43.290.750 0 0 0
43.290.750 (3.709.000) 79
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.291.000 0 0 0
36.291.000 (3.709.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.999.750 0 0 0
6.999.750
6.999.750 0 0 0
6.999.750 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
78.224.000 0 0 0
78.224.000
43.779.000 0 0 0
43.779.000 (34.445.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
62.224.000 0 0 0
62.224.000
27.779.000 0 0 0
27.779.000 (34.445.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
51.025.000 0 0 0
51.025.000
27.779.000 0 0 0
27.779.000 (23.246.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.199.000 0 0 0
11.199.000 0 0 0 0 0 (11.199.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 0 0 0
16.000.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 0 0 0
16.000.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
436.178.200
727.500.000 0 0
1.163.678.200
432.859.200
526.000.000 0 0
958.859.200 (204.819.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
33.902.000 0 0 0
33.902.000
30.583.000 0 0 0
30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
33.902.000 0 0 0
33.902.000
30.583.000 0 0 0
30.583.000 (3.319.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
402.276.200
727.500.000 0 0
1.129.776.200
402.276.200
526.000.000 0 0
928.276.200 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.500.000
727.500.000 0 0
730.000.000
2.500.000
526.000.000 0 0
528.500.000 (201.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
399.776.200 0 0 0
399.776.200
399.776.200 0 0 0
399.776.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
70.000.000 0 0 0
70.000.000
45.018.500 0 0 0
45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000
45.018.500 0 0 0
45.018.500 (24.981.500) 80
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
70.000.000 0 0 0
70.000.000
45.018.500 0 0 0
45.018.500 (24.981.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.000.000 0 0 0
53.000.000
52.570.000 0 0 0
52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.000.000 0 0 0
53.000.000
52.570.000 0 0 0
52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
53.000.000 0 0 0
53.000.000
52.570.000 0 0 0
52.570.000 (430.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000
Kecamatan Wiradesa
7.691.055.380
3.677.395.200 0 0
11.368.450.580
7.256.171.080
2.316.844.100 0 0
9.573.015.180 (1.795.435.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.332.122.400
67.684.000 0 0
5.399.806.400
5.168.705.400
67.284.000 0 0
5.235.989.400 (163.817.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.975.000 0 0 0
15.975.000
14.993.000 0 0 0
14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.975.000 0 0 0
15.975.000
14.993.000 0 0 0
14.993.000 (982.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.108.019.900 0 0 0
5.108.019.900
4.945.784.900 0 0 0
4.945.784.900 (162.235.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.053.029.000 0 0 0
5.053.029.000
4.882.984.000 0 0 0
4.882.984.000 (170.045.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
54.990.900 0 0 0
54.990.900
62.800.900 0 0 0
62.800.900
7.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.711.900
30.684.000 0 0
102.395.900
71.711.900
30.484.000 0 0
102.195.900 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0
30.684.000 0 0
30.684.000 0
30.484.000 0 0
30.484.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.999.000 0 0 0
6.999.000
6.999.000 0 0 0
6.999.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.852.900 0 0 0
19.852.900
19.852.900 0 0 0
19.852.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
21.860.000 0 0 0
21.860.000
21.860.000 0 0 0
21.860.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.000.000 0 0 0
23.000.000
23.000.000 0 0 0
23.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.824.000 0 0 0
101.824.000
101.624.000 0 0 0
101.624.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.038.000 0 0 0
29.038.000
29.038.000 0 0 0
29.038.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.786.000 0 0 0
72.786.000
72.586.000 0 0 0
72.586.000 (200.000) 81
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34.591.600
37.000.000 0 0
71.591.600
34.591.600
36.800.000 0 0
71.391.600 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.594.600 0 0 0
24.594.600
24.594.600 0 0 0
24.594.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.997.000 0 0 0
9.997.000
9.997.000 0 0 0
9.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
37.000.000 0 0
37.000.000 0
36.800.000 0 0
36.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
124.180.400 0 0 0
124.180.400
39.466.000 0 0 0
39.466.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
105.257.400 0 0 0
105.257.400
20.543.000 0 0 0
20.543.000 (84.714.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.398.200 0 0 0
20.398.200 0 0 0 0 0 (20.398.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.400.000 0 0 0
40.400.000
20.543.000 0 0 0
20.543.000 (19.857.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
44.459.200 0 0 0
44.459.200 0 0 0 0 0 (44.459.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
18.923.000 0 0 0
18.923.000
18.923.000 0 0 0
18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
18.923.000 0 0 0
18.923.000
18.923.000 0 0 0
18.923.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.059.309.180
3.609.711.200 0 0
5.669.020.380
1.886.406.080
2.249.560.100 0 0
4.135.966.180 (1.533.054.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.999.900 0 0 0
20.999.900
17.314.900 0 0 0
17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.999.900 0 0 0
20.999.900
17.314.900 0 0 0
17.314.900 (3.685.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.038.309.280
3.609.711.200 0 0
5.648.020.480
1.869.091.180
2.249.560.100 0 0
4.118.651.280 (1.529.369.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
45.859.800
3.604.140.200 0 0
3.650.000.000
36.720.000
2.249.560.100 0 0
2.286.280.100 (1.363.719.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.992.449.480
5.571.000 0 0
1.998.020.480
1.832.371.180 0 0 0
1.832.371.180 (165.649.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
34.999.600 0 0 0
34.999.600
32.018.600 0 0 0
32.018.600 (2.981.000) 82
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
34.999.600 0 0 0
34.999.600
32.018.600 0 0 0
32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
34.999.600 0 0 0
34.999.600
32.018.600 0 0 0
32.018.600 (2.981.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
80.244.300 0 0 0
80.244.300
76.463.500 0 0 0
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
80.244.300 0 0 0
80.244.300
76.463.500 0 0 0
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
80.244.300 0 0 0
80.244.300
76.463.500 0 0 0
76.463.500 (3.780.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
60.199.500 0 0 0
60.199.500
53.111.500 0 0 0
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
60.199.500 0 0 0
60.199.500
53.111.500 0 0 0
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
60.199.500 0 0 0
60.199.500
53.111.500 0 0 0
53.111.500 (7.088.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000
Kecamatan Kedungwuni
7.012.738.580
2.186.698.000 0 0
9.199.436.580
6.633.321.780
1.280.222.600 0 0
7.913.544.380 (1.285.892.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.171.127.140
4.198.000 0 0
5.175.325.140
4.841.827.140
4.198.000 0 0
4.846.025.140 (329.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.526.052.000 0 0 0
4.526.052.000
4.360.752.000 0 0 0
4.360.752.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.462.252.000 0 0 0
4.462.252.000
4.296.952.000 0 0 0
4.296.952.000 (165.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
63.800.000 0 0 0
63.800.000
63.800.000 0 0 0
63.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.387.740
4.198.000 0 0
81.585.740
77.387.740
4.198.000 0 0
81.585.740 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.053.340
4.198.000 0 0
15.251.340
11.053.340
4.198.000 0 0
15.251.340 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.250.000 0 0 0
12.250.000
12.250.000 0 0 0
12.250.000 0 83
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.710.000 0 0 0
7.710.000
7.710.000 0 0 0
7.710.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.340.000 0 0 0
2.340.000
2.340.000 0 0 0
2.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.014.400 0 0 0
23.014.400
23.014.400 0 0 0
23.014.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.020.000 0 0 0
21.020.000
21.020.000 0 0 0
21.020.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
354.860.000 0 0 0
354.860.000
353.960.000 0 0 0
353.960.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.960.000 0 0 0
41.960.000
41.960.000 0 0 0
41.960.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
312.900.000 0 0 0
312.900.000
312.000.000 0 0 0
312.000.000 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
202.827.400 0 0 0
202.827.400
39.727.400 0 0 0
39.727.400 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.167.400 0 0 0
31.167.400
31.167.400 0 0 0
31.167.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.916.000 0 0 0
1.916.000
1.916.000 0 0 0
1.916.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.644.000 0 0 0
6.644.000
6.644.000 0 0 0
6.644.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
163.100.000 0 0 0
163.100.000 0 0 0 0 0 (163.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.662.800 0 0 0
75.662.800
41.217.600 0 0 0
41.217.600 (34.445.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
60.585.800 0 0 0
60.585.800
27.160.600 0 0 0
27.160.600 (33.425.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
14.847.000 0 0 0
14.847.000 0 0 0 0 0 (14.847.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
30.450.600 0 0 0
30.450.600
27.160.600 0 0 0
27.160.600 (3.290.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.288.200 0 0 0
15.288.200 0 0 0 0 0 (15.288.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
15.077.000 0 0 0
15.077.000
14.057.000 0 0 0
14.057.000 (1.020.000) 84
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
15.077.000 0 0 0
15.077.000
14.057.000 0 0 0
14.057.000 (1.020.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.671.989.040
2.182.500.000 0 0
3.854.489.040
1.669.742.440
1.276.024.600 0 0
2.945.767.040 (908.722.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.774.000 0 0 0
13.774.000
9.552.000 0 0 0
9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.774.000 0 0 0
13.774.000
9.552.000 0 0 0
9.552.000 (4.222.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.658.215.040
2.182.500.000 0 0
3.840.715.040
1.660.190.440
1.276.024.600 0 0
2.936.215.040 (904.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
7.500.000
2.182.500.000 0 0
2.190.000.000
6.496.000
1.269.404.000 0 0
1.275.900.000 (914.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.650.715.040 0 0 0
1.650.715.040
1.653.694.440
6.620.600 0 0
1.660.315.040
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
52.360.200 0 0 0
52.360.200
40.450.200 0 0 0
40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
52.360.200 0 0 0
52.360.200
40.450.200 0 0 0
40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
52.360.200 0 0 0
52.360.200
40.450.200 0 0 0
40.450.200 (11.910.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
41.599.400 0 0 0
41.599.400
40.084.400 0 0 0
40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
41.599.400 0 0 0
41.599.400
40.084.400 0 0 0
40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
41.599.400 0 0 0
41.599.400
40.084.400 0 0 0
40.084.400 (1.515.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000
Kecamatan Buaran
5.017.437.490
2.294.712.924 0 0
7.312.150.414
4.748.499.000
1.387.179.614 0 0
6.135.678.614 (1.176.471.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.605.705.300
126.699.304 0 0
3.732.404.604
3.465.272.300
106.499.304 0 0
3.571.771.604 (160.633.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000
18.692.000 0 0 0
18.692.000 (1.308.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000
18.692.000 0 0 0
18.692.000 (1.308.000) 85
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.391.465.000 0 0 0
3.391.465.000
3.252.565.000 0 0 0
3.252.565.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.318.565.000 0 0 0
3.318.565.000
3.179.665.000 0 0 0
3.179.665.000 (138.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
72.900.000 0 0 0
72.900.000
72.900.000 0 0 0
72.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 0 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
55.044.500
19.124.000 0 0
74.168.500
54.819.500
19.124.000 0 0
73.943.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.924.000
19.124.000 0 0
21.048.000
1.924.000
19.124.000 0 0
21.048.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.997.000 0 0 0
6.997.000
6.997.000 0 0 0
6.997.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.383.500 0 0 0
20.383.500
20.158.500 0 0 0
20.158.500 (225.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.740.000 0 0 0
25.740.000
25.740.000 0 0 0
25.740.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.822.800 0 0 0
94.822.800
94.822.800 0 0 0
94.822.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.882.600 0 0 0
36.882.600
36.882.600 0 0 0
36.882.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.540.200 0 0 0
9.540.200
9.540.200 0 0 0
9.540.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.400.000 0 0 0
48.400.000
48.400.000 0 0 0
48.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.373.000
107.575.304 0 0
146.948.304
39.373.000
87.375.304 0 0
126.748.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.496.000 0 0 0
34.496.000
34.496.000 0 0 0
34.496.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.877.000 0 0 0
4.877.000
4.877.000 0 0 0
4.877.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
107.575.304 0 0
107.575.304 0
87.375.304 0 0
87.375.304 (20.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
106.474.700 0 0 0
106.474.700
38.113.900 0 0 0
38.113.900 (68.360.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
102.674.800 0 0 0
102.674.800
34.449.000 0 0 0
34.449.000 (68.225.800) 86
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
38.345.000 0 0 0
38.345.000
34.449.000 0 0 0
34.449.000 (3.896.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
64.329.800 0 0 0
64.329.800 0 0 0 0 0 (64.329.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.799.900 0 0 0
3.799.900
3.664.900 0 0 0
3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.799.900 0 0 0
3.799.900
3.664.900 0 0 0
3.664.900 (135.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.194.728.490
2.168.013.620 0 0
3.362.742.110
1.174.236.800
1.280.680.310 0 0
2.454.917.110 (907.825.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.338.810 0 0 0
30.338.810
27.713.810 0 0 0
27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.338.810 0 0 0
30.338.810
27.713.810 0 0 0
27.713.810 (2.625.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.164.389.680
2.168.013.620 0 0
3.332.403.300
1.146.522.990
1.280.680.310 0 0
2.427.203.300 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
25.231.380
2.164.768.620 0 0
2.190.000.000
4.119.690
1.280.680.310 0 0
1.284.800.000 (905.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.139.158.300
3.245.000 0 0
1.142.403.300
1.142.403.300 0 0 0
1.142.403.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
46.200.000 0 0 0
46.200.000
45.876.000 0 0 0
45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
46.200.000 0 0 0
46.200.000
45.876.000 0 0 0
45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
46.200.000 0 0 0
46.200.000
45.876.000 0 0 0
45.876.000 (324.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
64.329.000 0 0 0
64.329.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
64.329.000 0 0 0
64.329.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (39.329.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
64.329.000 0 0 0
64.329.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (39.329.000) 87
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000
Kecamatan Tirto
2.653.009.494 0 0 0
2.653.009.494
2.353.609.892
14.760.900 0 0
2.368.370.792 (284.638.702) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.319.107.194 0 0 0
2.319.107.194
2.117.189.292
14.760.900 0 0
2.131.950.192 (187.157.002) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.999.600 0 0 0
2.999.600
2.999.600 0 0 0
2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.999.600 0 0 0
2.999.600
2.999.600 0 0 0
2.999.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.008.433.994 0 0 0
2.008.433.994
1.817.429.892 0 0 0
1.817.429.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.960.483.994 0 0 0
1.960.483.994
1.769.479.892 0 0 0
1.769.479.892 (191.004.102) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.950.000 0 0 0
47.950.000
47.950.000 0 0 0
47.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
123.298.600 0 0 0
123.298.600
107.983.700
14.760.900 0 0
122.744.600 (554.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.921.000 0 0 0
3.921.000
3.486.100
14.760.900 0 0
18.247.000
14.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.913.000 0 0 0
27.913.000
27.913.000 0 0 0
27.913.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.466.200 0 0 0
36.466.200
36.466.200 0 0 0
36.466.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.998.400 0 0 0
54.998.400
40.118.400 0 0 0
40.118.400 (14.880.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
112.648.000 0 0 0
112.648.000
127.448.000 0 0 0
127.448.000
14.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.030.000 0 0 0
39.030.000
55.230.000 0 0 0
55.230.000
16.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.618.000 0 0 0
73.618.000
72.218.000 0 0 0
72.218.000 (1.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.727.000 0 0 0
71.727.000
61.328.100 0 0 0
61.328.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.267.000 0 0 0
28.267.000
28.267.000 0 0 0
28.267.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000 0 0 0
8.120.000
8.120.000 0 0 0
8.120.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35.340.000 0 0 0
35.340.000
24.941.100 0 0 0
24.941.100 (10.398.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
105.362.500 0 0 0
105.362.500
57.890.800 0 0 0
57.890.800 (47.471.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
85.901.400 0 0 0
85.901.400
38.429.700 0 0 0
38.429.700 (47.471.700) 88
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.427.700 0 0 0
10.427.700
4.677.700 0 0 0
4.677.700 (5.750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
35.650.000 0 0 0
35.650.000
33.752.000 0 0 0
33.752.000 (1.898.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
39.823.700 0 0 0
39.823.700 0 0 0 0 0 (39.823.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.461.100 0 0 0
19.461.100
19.461.100 0 0 0
19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.461.100 0 0 0
19.461.100
19.461.100 0 0 0
19.461.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
26.864.400 0 0 0
26.864.400
15.799.400 0 0 0
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
26.864.400 0 0 0
26.864.400
15.799.400 0 0 0
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
26.864.400 0 0 0
26.864.400
15.799.400 0 0 0
15.799.400 (11.065.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.910.400 0 0 0
10.910.400
10.730.400 0 0 0
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.910.400 0 0 0
10.910.400
10.730.400 0 0 0
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.910.400 0 0 0
10.910.400
10.730.400 0 0 0
10.730.400 (180.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
63.765.000 0 0 0
63.765.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
63.765.000 0 0 0
63.765.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
63.765.000 0 0 0
63.765.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (38.765.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
127.000.000 0 0 0
127.000.000
127.000.000 0 0 0
127.000.000 0 89
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
127.000.000 0 0 0
127.000.000
127.000.000 0 0 0
127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
127.000.000 0 0 0
127.000.000
127.000.000 0 0 0
127.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000
Kecamatan Bojong
2.927.038.600
33.050.000 0 0
2.960.088.600
2.821.840.800
33.183.000 0 0
2.855.023.800 (105.064.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.806.808.800
33.050.000 0 0
2.839.858.800
2.719.308.800
32.650.000 0 0
2.751.958.800 (87.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.588.445.000 0 0 0
2.588.445.000
2.501.145.000 0 0 0
2.501.145.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.546.805.000 0 0 0
2.546.805.000
2.459.505.000 0 0 0
2.459.505.000 (87.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
41.640.000 0 0 0
41.640.000
41.640.000 0 0 0
41.640.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.205.200 0 0 0
70.205.200
70.205.200 0 0 0
70.205.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.500.200 0 0 0
23.500.200
23.500.200 0 0 0
23.500.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.365.000 0 0 0
22.365.000
22.365.000 0 0 0
22.365.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.340.000 0 0 0
24.340.000
24.340.000 0 0 0
24.340.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
389.000
31.537.000 0 0
31.926.000
389.000
31.137.000 0 0
31.526.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
12.634.000 0 0
12.634.000 0
12.434.000 0 0
12.434.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
389.000
18.903.000 0 0
19.292.000
389.000
18.703.000 0 0
19.092.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.114.000 0 0 0
97.114.000
96.914.000 0 0 0
96.914.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.714.000 0 0 0
44.714.000
44.714.000 0 0 0
44.714.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.400.000 0 0 0
52.400.000
52.200.000 0 0 0
52.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.655.600
1.513.000 0 0
52.168.600
50.655.600
1.513.000 0 0
52.168.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.988.400 0 0 0
30.988.400
30.988.400 0 0 0
30.988.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.295.000
1.513.000 0 0
8.808.000
7.295.000
1.513.000 0 0
8.808.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.372.200 0 0 0
12.372.200
12.372.200 0 0 0
12.372.200 0 90
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.760.000 0 0 0
51.760.000
35.385.000 0 0 0
35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.760.000 0 0 0
51.760.000
35.385.000 0 0 0
35.385.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27.360.000 0 0 0
27.360.000
27.360.000 0 0 0
27.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.400.000 0 0 0
24.400.000
8.025.000 0 0 0
8.025.000 (16.375.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.480.000 0 0 0
10.480.000
10.480.000 0 0 0
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.480.000 0 0 0
10.480.000
10.480.000 0 0 0
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.480.000 0 0 0
10.480.000
10.480.000 0 0 0
10.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.000.000 0 0 0
14.000.000
14.000.000 0 0 0
14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.000.000 0 0 0
14.000.000
14.000.000 0 0 0
14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.000.000 0 0 0
14.000.000
14.000.000 0 0 0
14.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.789.800 0 0 0
25.789.800
24.467.000
533.000 0 0
25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.789.800 0 0 0
25.789.800
24.467.000
533.000 0 0
25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.789.800 0 0 0
25.789.800
24.467.000
533.000 0 0
25.000.000 (789.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.200.000 0 0 0
18.200.000
18.200.000 0 0 0
18.200.000 0 91
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.200.000 0 0 0
18.200.000
18.200.000 0 0 0
18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
18.200.000 0 0 0
18.200.000
18.200.000 0 0 0
18.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000
Kecamatan Wonopringgo
2.385.478.500 0 0 0
2.385.478.500
2.289.561.100 0 0 0
2.289.561.100 (95.917.400) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.241.180.700 0 0 0
2.241.180.700
2.197.682.600 0 0 0
2.197.682.600 (43.498.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.400 0 0 0
10.250.400
10.250.400 0 0 0
10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.400 0 0 0
10.250.400
10.250.400 0 0 0
10.250.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.998.620.200 0 0 0
1.998.620.200
1.926.920.200 0 0 0
1.926.920.200 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.954.005.000 0 0 0
1.954.005.000
1.882.305.000 0 0 0
1.882.305.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.615.200 0 0 0
44.615.200
44.615.200 0 0 0
44.615.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.600.000 0 0 0
15.600.000
15.600.000 0 0 0
15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15.600.000 0 0 0
15.600.000
15.600.000 0 0 0
15.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.320.900 0 0 0
76.320.900
76.320.900 0 0 0
76.320.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26.881.900 0 0 0
26.881.900
26.881.900 0 0 0
26.881.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49.439.000 0 0 0
49.439.000
49.439.000 0 0 0
49.439.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
93.913.800 0 0 0
93.913.800
99.181.800 0 0 0
99.181.800
5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
43.461.800 0 0 0
43.461.800
48.729.800 0 0 0
48.729.800
5.268.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.452.000 0 0 0
50.452.000
50.452.000 0 0 0
50.452.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.475.400 0 0 0
46.475.400
69.409.300 0 0 0
69.409.300
22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.725.000 0 0 0
29.725.000
29.725.000 0 0 0
29.725.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 92
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.250.400 0 0 0
15.250.400
38.184.300 0 0 0
38.184.300
22.933.900 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
76.268.100 0 0 0
76.268.100
26.700.200 0 0 0
26.700.200 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.500.000 0 0 0
10.500.000
10.500.000 0 0 0
10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.500.000 0 0 0
10.500.000
10.500.000 0 0 0
10.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
56.417.900 0 0 0
56.417.900
6.850.000 0 0 0
6.850.000 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
6.850.000 0 0 0
6.850.000
6.850.000 0 0 0
6.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
49.567.900 0 0 0
49.567.900 0 0 0 0 0 (49.567.900) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9.350.200 0 0 0
9.350.200
9.350.200 0 0 0
9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.350.200 0 0 0
9.350.200
9.350.200 0 0 0
9.350.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
40.700.000 0 0 0
40.700.000
35.432.000 0 0 0
35.432.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
40.700.000 0 0 0
40.700.000
35.432.000 0 0 0
35.432.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
23.850.000 0 0 0
23.850.000
18.582.000 0 0 0
18.582.000 (5.268.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16.850.000 0 0 0
16.850.000
16.850.000 0 0 0
16.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.583.400 0 0 0
22.583.400
25.000.000 0 0 0
25.000.000
2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.583.400 0 0 0
22.583.400
25.000.000 0 0 0
25.000.000
2.416.600 93
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
22.583.400 0 0 0
22.583.400
25.000.000 0 0 0
25.000.000
2.416.600 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.746.300 0 0 0
4.746.300
4.746.300 0 0 0
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.746.300 0 0 0
4.746.300
4.746.300 0 0 0
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.746.300 0 0 0
4.746.300
4.746.300 0 0 0
4.746.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000
Kecamatan Karanganyar
2.330.756.006
41.213.000 0 0
2.371.969.006
2.253.034.806
42.333.000 0 0
2.295.367.806 (76.601.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.193.767.406
41.213.000 0 0
2.234.980.406
2.127.847.406
42.333.000 0 0
2.170.180.406 (64.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.984.746.506 0 0 0
1.984.746.506
1.920.546.506 0 0 0
1.920.546.506 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.936.986.996 0 0 0
1.936.986.996
1.872.786.996 0 0 0
1.872.786.996 (64.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.759.510 0 0 0
47.759.510
47.759.510 0 0 0
47.759.510 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
69.213.300 0 0 0
69.213.300
69.213.300 0 0 0
69.213.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.364.000 0 0 0
4.364.000
4.364.000 0 0 0
4.364.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.247.600 0 0 0
11.247.600
11.247.600 0 0 0
11.247.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.349.900 0 0 0
6.349.900
6.349.900 0 0 0
6.349.900 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.420.600 0 0 0
26.420.600
26.420.600 0 0 0
26.420.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.831.200 0 0 0
20.831.200
20.831.200 0 0 0
20.831.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.837.000
41.213.000 0 0
43.050.000
317.000
42.333.000 0 0
42.650.000 (400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.520.000
19.214.000 0 0
20.734.000 0
20.534.000 0 0
20.534.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
317.000
21.999.000 0 0
22.316.000
317.000
21.799.000 0 0
22.116.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
85.400.000 0 0 0
85.400.000
85.200.000 0 0 0
85.200.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.300.000 0 0 0
33.300.000
33.300.000 0 0 0
33.300.000 0 94
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.100.000 0 0 0
52.100.000
51.900.000 0 0 0
51.900.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.570.600 0 0 0
52.570.600
52.570.600 0 0 0
52.570.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.730.000 0 0 0
44.730.000
44.730.000 0 0 0
44.730.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.040.000 0 0 0
1.040.000
1.040.000 0 0 0
1.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.800.600 0 0 0
6.800.600
6.800.600 0 0 0
6.800.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8.950.000 0 0 0
8.950.000 0 0 0 0 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8.950.000 0 0 0
8.950.000 0 0 0 0 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8.950.000 0 0 0
8.950.000 0 0 0 0 0 (8.950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
47.355.300 0 0 0
47.355.300
43.511.300 0 0 0
43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
47.355.300 0 0 0
47.355.300
43.511.300 0 0 0
43.511.300 (3.844.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.849.400 0 0 0
9.849.400
9.285.400 0 0 0
9.285.400 (564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.505.900 0 0 0
37.505.900
34.225.900 0 0 0
34.225.900 (3.280.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
22.150.300 0 0 0
22.150.300
21.473.300 0 0 0
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
22.150.300 0 0 0
22.150.300
21.473.300 0 0 0
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 04 2.01 02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
22.150.300 0 0 0
22.150.300
21.473.300 0 0 0
21.473.300 (677.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
34.033.200 0 0 0
34.033.200
29.122.000 0 0 0
29.122.000 (4.911.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
34.033.200 0 0 0
34.033.200
29.122.000 0 0 0
29.122.000 (4.911.200) 95
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
29.373.200 0 0 0
29.373.200
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (4.373.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4.660.000 0 0 0
4.660.000
4.122.000 0 0 0
4.122.000 (538.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.499.800 0 0 0
24.499.800
31.080.800 0 0 0
31.080.800
6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.499.800 0 0 0
24.499.800
31.080.800 0 0 0
31.080.800
6.581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.849.900 0 0 0
9.849.900
9.250.900 0 0 0
9.250.900 (599.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
14.649.900 0 0 0
14.649.900
21.829.900 0 0 0
21.829.900
7.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000
Kecamatan Doro
2.371.323.300 0 0 0
2.371.323.300
2.257.787.300 0 0 0
2.257.787.300 (113.536.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.183.597.250 0 0 0
2.183.597.250
2.096.511.250 0 0 0
2.096.511.250 (87.086.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.500 0 0 0
10.250.500
9.954.500 0 0 0
9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.500 0 0 0
10.250.500
9.954.500 0 0 0
9.954.500 (296.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.024.020.000 0 0 0
2.024.020.000
1.952.320.000 0 0 0
1.952.320.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.978.430.000 0 0 0
1.978.430.000
1.906.730.000 0 0 0
1.906.730.000 (71.700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.590.000 0 0 0
45.590.000
45.590.000 0 0 0
45.590.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.130.750 0 0 0
52.130.750
44.440.750 0 0 0
44.440.750 (7.690.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.245.000 0 0 0
8.245.000
8.245.000 0 0 0
8.245.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.395.750 0 0 0
8.395.750
7.695.750 0 0 0
7.695.750 (700.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.490.000 0 0 0
35.490.000
28.500.000 0 0 0
28.500.000 (6.990.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68.584.000 0 0 0
68.584.000
65.984.000 0 0 0
65.984.000 (2.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.584.000 0 0 0
19.584.000
17.184.000 0 0 0
17.184.000 (2.400.000) 96
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.000.000 0 0 0
49.000.000
48.800.000 0 0 0
48.800.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.612.000 0 0 0
28.612.000
23.812.000 0 0 0
23.812.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.614.000 0 0 0
26.614.000
21.814.000 0 0 0
21.814.000 (4.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.998.000 0 0 0
1.998.000
1.998.000 0 0 0
1.998.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.891.500 0 0 0
60.891.500
45.051.000 0 0 0
45.051.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
38.750.000 0 0 0
38.750.000
38.750.000 0 0 0
38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
38.750.000 0 0 0
38.750.000
38.750.000 0 0 0
38.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
22.141.500 0 0 0
22.141.500
6.301.000 0 0 0
6.301.000 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
6.301.000 0 0 0
6.301.000
6.301.000 0 0 0
6.301.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
15.840.500 0 0 0
15.840.500 0 0 0 0 0 (15.840.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
49.725.100 0 0 0
49.725.100
37.103.600 0 0 0
37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
49.725.100 0 0 0
49.725.100
37.103.600 0 0 0
37.103.600 (12.621.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.950.000 0 0 0
8.950.000
8.350.000 0 0 0
8.350.000 (600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
40.775.100 0 0 0
40.775.100
28.753.600 0 0 0
28.753.600 (12.021.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.971.000 0 0 0
23.971.000
23.971.000 0 0 0
23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.971.000 0 0 0
23.971.000
23.971.000 0 0 0
23.971.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.971.000 0 0 0
23.971.000
23.971.000 0 0 0
23.971.000 0 97
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
22.988.000 0 0 0
22.988.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
22.988.000 0 0 0
22.988.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
22.988.000 0 0 0
22.988.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
2.012.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
30.150.450 0 0 0
30.150.450
30.150.450 0 0 0
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30.150.450 0 0 0
30.150.450
30.150.450 0 0 0
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
30.150.450 0 0 0
30.150.450
30.150.450 0 0 0
30.150.450 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000
Kecamatan Talun
2.069.815.280
25.008.000 0 0
2.094.823.280
1.898.666.738
21.327.000 0 0
1.919.993.738 (174.829.542) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.968.862.780
20.878.000 0 0
1.989.740.780
1.803.616.638
20.878.000 0 0
1.824.494.638 (165.246.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.026.000 0 0 0
9.026.000
8.237.000 0 0 0
8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.026.000 0 0 0
9.026.000
8.237.000 0 0 0
8.237.000 (789.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.724.211.000 0 0 0
1.724.211.000
1.565.353.858 0 0 0
1.565.353.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.680.651.000 0 0 0
1.680.651.000
1.521.793.858 0 0 0
1.521.793.858 (158.857.142) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.560.000 0 0 0
43.560.000
43.560.000 0 0 0
43.560.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
85.176.530
14.953.000 0 0
100.129.530
82.176.530
14.953.000 0 0
97.129.530 (3.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000 0 0 0
3.750.000
3.750.000 0 0 0
3.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
164.000
14.953.000 0 0
15.117.000
164.000
14.953.000 0 0
15.117.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.041.330 0 0 0
8.041.330
8.041.330 0 0 0
8.041.330 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.594.200 0 0 0
12.594.200
11.394.200 0 0 0
11.394.200 (1.200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.448.000 0 0 0
8.448.000
8.448.000 0 0 0
8.448.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.199.000 0 0 0
30.199.000
30.199.000 0 0 0
30.199.000 0 98
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.980.000 0 0 0
21.980.000
20.180.000 0 0 0
20.180.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.262.000 0 0 0
83.262.000
83.062.000 0 0 0
83.062.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.660.000 0 0 0
33.660.000
33.660.000 0 0 0
33.660.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.602.000 0 0 0
49.602.000
49.402.000 0 0 0
49.402.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.139.250 0 0 0
67.139.250
64.739.250 0 0 0
64.739.250 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.955.000 0 0 0
37.955.000
35.555.000 0 0 0
35.555.000 (2.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 0 0 0
2.500.000
2.500.000 0 0 0
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.589.250 0 0 0
21.589.250
21.589.250 0 0 0
21.589.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.095.000 0 0 0
5.095.000
5.095.000 0 0 0
5.095.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
31.574.300
4.000.000 0 0
35.574.300
13.288.000 0 0 0
13.288.000 (22.286.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
19.484.000
4.000.000 0 0
23.484.000
13.288.000 0 0 0
13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
19.484.000
4.000.000 0 0
23.484.000
13.288.000 0 0 0
13.288.000 (10.196.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.090.300 0 0 0
12.090.300 0 0 0 0 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
12.090.300 0 0 0
12.090.300 0 0 0 0 0 (12.090.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
17.610.500
130.000 0 0
17.740.500
7.634.200 0 0 0
7.634.200 (10.106.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.610.500
130.000 0 0
17.740.500
7.634.200 0 0 0
7.634.200 (10.106.300) 99
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.040.000 0 0 0
9.040.000
7.634.200 0 0 0
7.634.200 (1.405.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.570.500
130.000 0 0
8.700.500 0 0 0 0 0 (8.700.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.037.200 0 0 0
17.037.200
14.451.900 0 0 0
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.037.200 0 0 0
17.037.200
14.451.900 0 0 0
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
17.037.200 0 0 0
17.037.200
14.451.900 0 0 0
14.451.900 (2.585.300) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.500 0 0 0
10.000.500
37.246.000
449.000 0 0
37.695.000
27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.500 0 0 0
10.000.500
37.246.000
449.000 0 0
37.695.000
27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.500 0 0 0
10.000.500
37.246.000
449.000 0 0
37.695.000
27.694.500 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
24.730.000 0 0 0
24.730.000
22.430.000 0 0 0
22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
24.730.000 0 0 0
24.730.000
22.430.000 0 0 0
22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
24.730.000 0 0 0
24.730.000
22.430.000 0 0 0
22.430.000 (2.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000
Kecamatan Lebakbarang
1.947.525.370 0 0 0
1.947.525.370
1.887.695.570 0 0 0
1.887.695.570 (59.829.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.850.242.170 0 0 0
1.850.242.170
1.793.642.170 0 0 0
1.793.642.170 (56.600.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.400.000 0 0 0
10.400.000
10.400.000 0 0 0
10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.400.000 0 0 0
10.400.000
10.400.000 0 0 0
10.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.655.748.000 0 0 0
1.655.748.000
1.599.348.000 0 0 0
1.599.348.000 (56.400.000) 100
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.607.268.000 0 0 0
1.607.268.000
1.550.868.000 0 0 0
1.550.868.000 (56.400.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.480.000 0 0 0
48.480.000
48.480.000 0 0 0
48.480.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.299.650 0 0 0
77.299.650
77.299.650 0 0 0
77.299.650 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.270.250 0 0 0
4.270.250
4.270.250 0 0 0
4.270.250 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.850.600 0 0 0
11.850.600
11.850.600 0 0 0
11.850.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.735.000 0 0 0
5.735.000
5.735.000 0 0 0
5.735.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.513.800 0 0 0
26.513.800
26.513.800 0 0 0
26.513.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.530.000 0 0 0
26.530.000
26.530.000 0 0 0
26.530.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.340.000 0 0 0
70.340.000
70.140.000 0 0 0
70.140.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.840.000 0 0 0
19.840.000
19.840.000 0 0 0
19.840.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.500.000 0 0 0
50.500.000
50.300.000 0 0 0
50.300.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.454.520 0 0 0
36.454.520
36.454.520 0 0 0
36.454.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.560.520 0 0 0
29.560.520
29.560.520 0 0 0
29.560.520 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 0 0 0
2.500.000
2.500.000 0 0 0
2.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.394.000 0 0 0
4.394.000
4.394.000 0 0 0
4.394.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
24.500.000 0 0 0
24.500.000
24.050.000 0 0 0
24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
24.500.000 0 0 0
24.500.000
24.050.000 0 0 0
24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.500.000 0 0 0
24.500.000
24.050.000 0 0 0
24.050.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
14.606.200 0 0 0
14.606.200
13.270.200 0 0 0
13.270.200 (1.336.000) 101
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
14.606.200 0 0 0
14.606.200
13.270.200 0 0 0
13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.606.200 0 0 0
14.606.200
13.270.200 0 0 0
13.270.200 (1.336.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.700.000 0 0 0
10.700.000
10.700.000 0 0 0
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.700.000 0 0 0
10.700.000
10.700.000 0 0 0
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.700.000 0 0 0
10.700.000
10.700.000 0 0 0
10.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.851.800 0 0 0
25.851.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.851.800 0 0 0
25.851.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.851.800 0 0 0
25.851.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (851.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.625.200 0 0 0
21.625.200
21.033.200 0 0 0
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.625.200 0 0 0
21.625.200
21.033.200 0 0 0
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
21.625.200 0 0 0
21.625.200
21.033.200 0 0 0
21.033.200 (592.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000
Kecamatan Kandangserang
2.117.634.340
5.711.000 0 0
2.123.345.340
2.057.285.340
3.408.000 0 0
2.060.693.340 (62.652.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.027.487.340
5.711.000 0 0
2.033.198.340
1.971.054.340 0 0 0
1.971.054.340 (62.144.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.759.370.000 0 0 0
1.759.370.000
1.697.426.000 0 0 0
1.697.426.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.721.330.000 0 0 0
1.721.330.000
1.659.386.000 0 0 0
1.659.386.000 (61.944.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
38.040.000 0 0 0
38.040.000
38.040.000 0 0 0
38.040.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
78.694.700
5.711.000 0 0
84.405.700
84.405.700 0 0 0
84.405.700 0 102
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.951.400 0 0 0
1.951.400
1.951.400 0 0 0
1.951.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.727.100
5.711.000 0 0
7.438.100
7.438.100 0 0 0
7.438.100 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.123.200 0 0 0
22.123.200
22.123.200 0 0 0
22.123.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 0 0 0
4.000.000
4.000.000 0 0 0
4.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.393.000 0 0 0
26.393.000
26.393.000 0 0 0
26.393.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22.500.000 0 0 0
22.500.000
22.500.000 0 0 0
22.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.650.000 0 0 0
108.650.000
108.650.000 0 0 0
108.650.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.700.000 0 0 0
35.700.000
35.700.000 0 0 0
35.700.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.950.000 0 0 0
72.950.000
72.950.000 0 0 0
72.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.772.640 0 0 0
80.772.640
80.572.640 0 0 0
80.572.640 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.587.640 0 0 0
39.587.640
39.587.640 0 0 0
39.587.640 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.850.000 0 0 0
1.850.000
1.850.000 0 0 0
1.850.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.350.000 0 0 0
8.350.000
8.350.000 0 0 0
8.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.895.000 0 0 0
25.895.000
25.695.000 0 0 0
25.695.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.090.000 0 0 0
5.090.000
5.090.000 0 0 0
5.090.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.500.000 0 0 0
7.500.000
7.500.000 0 0 0
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000 0 0 0
7.500.000
7.500.000 0 0 0
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000 0 0 0
7.500.000
7.500.000 0 0 0
7.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
59.383.000 0 0 0
59.383.000
34.975.000 0 0 0
34.975.000 (24.408.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
59.383.000 0 0 0
59.383.000
34.975.000 0 0 0
34.975.000 (24.408.000) 103
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.383.000 0 0 0
9.383.000
9.101.000 0 0 0
9.101.000 (282.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
50.000.000 0 0 0
50.000.000
25.874.000 0 0 0
25.874.000 (24.126.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.500.000 0 0 0
10.500.000
32.092.000
3.408.000 0 0
35.500.000
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.500.000 0 0 0
10.500.000
32.092.000
3.408.000 0 0
35.500.000
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.500.000 0 0 0
10.500.000
32.092.000
3.408.000 0 0
35.500.000
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.764.000 0 0 0
12.764.000
11.664.000 0 0 0
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.764.000 0 0 0
12.764.000
11.664.000 0 0 0
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.764.000 0 0 0
12.764.000
11.664.000 0 0 0
11.664.000 (1.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000
Kecamatan Paninggaran
2.342.999.900
35.000.000 0 0
2.377.999.900
2.219.333.400
35.000.000 0 0
2.254.333.400 (123.666.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.169.295.000
35.000.000 0 0
2.204.295.000
2.098.045.000
35.000.000 0 0
2.133.045.000 (71.250.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.070.000 0 0 0
12.070.000
11.320.000 0 0 0
11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.070.000 0 0 0
12.070.000
11.320.000 0 0 0
11.320.000 (750.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.928.868.000 0 0 0
1.928.868.000
1.858.368.000 0 0 0
1.858.368.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.885.178.000 0 0 0
1.885.178.000
1.814.678.000 0 0 0
1.814.678.000 (70.500.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.690.000 0 0 0
43.690.000
43.690.000 0 0 0
43.690.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.500.000 0 0 0
1.500.000
1.500.000 0 0 0
1.500.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.121.000
10.000.000 0 0
68.121.000
58.121.000
10.000.000 0 0
68.121.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5.955.000
10.000.000 0 0
15.955.000
5.955.000
10.000.000 0 0
15.955.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.620.000 0 0 0
17.620.000
17.620.000 0 0 0
17.620.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.546.000 0 0 0
34.546.000
34.546.000 0 0 0
34.546.000 0 104
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
25.000.000 0 0
25.000.000 0
25.000.000 0 0
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
25.000.000 0 0
25.000.000 0
25.000.000 0 0
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.290.000 0 0 0
98.290.000
98.290.000 0 0 0
98.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 0 0 0
25.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.290.000 0 0 0
73.290.000
73.290.000 0 0 0
73.290.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.446.000 0 0 0
70.446.000
70.446.000 0 0 0
70.446.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.922.000 0 0 0
38.922.000
38.922.000 0 0 0
38.922.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.252.000 0 0 0
1.252.000
1.252.000 0 0 0
1.252.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.272.000 0 0 0
30.272.000
30.272.000 0 0 0
30.272.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.520.100 0 0 0
51.520.100
31.294.100 0 0 0
31.294.100 (20.226.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000
19.943.000 0 0 0
19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000
19.943.000 0 0 0
19.943.000 (20.057.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11.520.100 0 0 0
11.520.100
11.351.100 0 0 0
11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
11.520.100 0 0 0
11.520.100
11.351.100 0 0 0
11.351.100 (169.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
34.530.500 0 0 0
34.530.500
16.754.000 0 0 0
16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34.530.500 0 0 0
34.530.500
16.754.000 0 0 0
16.754.000 (17.776.500) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.125.000 0 0 0
19.125.000
16.754.000 0 0 0
16.754.000 (2.371.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
15.405.500 0 0 0
15.405.500 0 0 0 0 0 (15.405.500) 105
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
12.654.300 0 0 0
12.654.300
11.754.300 0 0 0
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.654.300 0 0 0
12.654.300
11.754.300 0 0 0
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
12.654.300 0 0 0
12.654.300
11.754.300 0 0 0
11.754.300 (900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
35.000.000 0 0 0
35.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
35.000.000 0 0 0
35.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
35.000.000 0 0 0
35.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (10.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.486.000 0 0 0
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.486.000 0 0 0
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000
36.486.000 0 0 0
36.486.000 (3.514.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000
Kecamatan Kesesi
3.121.054.300
10.745.000 0 0
3.131.799.300
2.903.520.514
10.745.000 0 0
2.914.265.514 (217.533.786) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.016.226.800
10.745.000 0 0
3.026.971.800
2.807.673.814
10.745.000 0 0
2.818.418.814 (208.552.986) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.605.813.000 0 0 0
2.605.813.000
2.527.898.714 0 0 0
2.527.898.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.563.453.000 0 0 0
2.563.453.000
2.485.538.714 0 0 0
2.485.538.714 (77.914.286) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.360.000 0 0 0
42.360.000
42.360.000 0 0 0
42.360.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.750.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000 0 0 0
2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.750.000 0 0 0
2.750.000
2.750.000 0 0 0
2.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.702.300 0 0 0
71.702.300
71.702.300 0 0 0
71.702.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.685.000 0 0 0
3.685.000
3.685.000 0 0 0
3.685.000 0 106
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.950.000 0 0 0
10.950.000
10.950.000 0 0 0
10.950.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.972.000 0 0 0
3.972.000
3.972.000 0 0 0
3.972.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000
2.400.000 0 0 0
2.400.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.455.300 0 0 0
35.455.300
35.455.300 0 0 0
35.455.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.240.000 0 0 0
15.240.000
15.240.000 0 0 0
15.240.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.890.000
10.745.000 0 0
12.635.000
1.690.000
10.745.000 0 0
12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.890.000
10.745.000 0 0
12.635.000
1.690.000
10.745.000 0 0
12.435.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000 0 0 0
72.200.000
72.000.000 0 0 0
72.000.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.600.000 0 0 0
23.600.000
23.600.000 0 0 0
23.600.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000 0 0 0
48.600.000
48.400.000 0 0 0
48.400.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
261.871.500 0 0 0
261.871.500
131.632.800 0 0 0
131.632.800 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.880.800 0 0 0
25.880.800
25.880.800 0 0 0
25.880.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
450.000 0 0 0
450.000
450.000 0 0 0
450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
230.038.700 0 0 0
230.038.700
99.800.000 0 0 0
99.800.000 (130.238.700) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.502.000 0 0 0
5.502.000
5.502.000 0 0 0
5.502.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
36.386.600 0 0 0
36.386.600
32.338.600 0 0 0
32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
36.386.600 0 0 0
36.386.600
32.338.600 0 0 0
32.338.600 (4.048.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.726.800 0 0 0
4.726.800
4.127.800 0 0 0
4.127.800 (599.000) 107
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
31.659.800 0 0 0
31.659.800
28.210.800 0 0 0
28.210.800 (3.449.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
12.495.000 0 0 0
12.495.000
10.738.000 0 0 0
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12.495.000 0 0 0
12.495.000
10.738.000 0 0 0
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.495.000 0 0 0
12.495.000
10.738.000 0 0 0
10.738.000 (1.757.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.643.900 0 0 0
18.643.900
17.068.900 0 0 0
17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.643.900 0 0 0
18.643.900
17.068.900 0 0 0
17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.643.900 0 0 0
18.643.900
17.068.900 0 0 0
17.068.900 (1.575.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.349.800 0 0 0
25.349.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.349.800 0 0 0
25.349.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.349.800 0 0 0
25.349.800
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (349.800) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.952.200 0 0 0
11.952.200
10.701.200 0 0 0
10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.952.200 0 0 0
11.952.200
10.701.200 0 0 0
10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.952.200 0 0 0
11.952.200
10.701.200 0 0 0
10.701.200 (1.251.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000
Kecamatan Petungkriyono
2.068.932.636
73.105.000 0 0
2.142.037.636
1.985.470.436
87.362.000 0 0
2.072.832.436 (69.205.200) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.941.260.036
73.105.000 0 0
2.014.365.036
1.860.244.036
84.620.000 0 0
1.944.864.036 (69.501.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.702.089.500 0 0 0
1.702.089.500
1.635.086.500 0 0 0
1.635.086.500 (67.003.000) 108
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.653.692.000 0 0 0
1.653.692.000
1.588.592.000 0 0 0
1.588.592.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.397.500 0 0 0
48.397.500
46.494.500 0 0 0
46.494.500 (1.903.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
63.302.000
15.138.000 0 0
78.440.000
50.852.000
15.138.000 0 0
65.990.000 (12.450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.312.000
15.138.000 0 0
23.450.000
8.312.000
15.138.000 0 0
23.450.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.250.000 0 0 0
11.250.000
10.800.000 0 0 0
10.800.000 (450.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.100.000 0 0 0
13.100.000
13.100.000 0 0 0
13.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.640.000 0 0 0
30.640.000
18.640.000 0 0 0
18.640.000 (12.000.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.727.000
57.967.000 0 0
64.694.000
6.052.000
69.482.000 0 0
75.534.000
10.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5.310.000
19.784.000 0 0
25.094.000
4.150.000
19.784.000 0 0
23.934.000 (1.160.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.417.000
38.183.000 0 0
39.600.000
1.902.000
49.698.000 0 0
51.600.000
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.400.000 0 0 0
92.400.000
91.512.000 0 0 0
91.512.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000 0 0 0
19.800.000
19.800.000 0 0 0
19.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 0 0 0
72.600.000
71.712.000 0 0 0
71.712.000 (888.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.741.536 0 0 0
76.741.536
76.741.536 0 0 0
76.741.536 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.592.000 0 0 0
58.592.000
58.592.000 0 0 0
58.592.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.699.800 0 0 0
9.699.800
9.699.800 0 0 0
9.699.800 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.449.736 0 0 0
8.449.736
8.449.736 0 0 0
8.449.736 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.136.000 0 0 0
35.136.000
33.726.000 0 0 0
33.726.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
25.000.000 0 0 0
25.000.000
23.590.000 0 0 0
23.590.000 (1.410.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.000.000 0 0 0
25.000.000
23.590.000 0 0 0
23.590.000 (1.410.000) 109
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10.136.000 0 0 0
10.136.000
10.136.000 0 0 0
10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.136.000 0 0 0
10.136.000
10.136.000 0 0 0
10.136.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
72.449.600 0 0 0
72.449.600
56.900.600 0 0 0
56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
72.449.600 0 0 0
72.449.600
56.900.600 0 0 0
56.900.600 (15.549.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
12.449.600 0 0 0
12.449.600
10.313.600 0 0 0
10.313.600 (2.136.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
60.000.000 0 0 0
60.000.000
46.587.000 0 0 0
46.587.000 (13.413.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
6.487.200 0 0 0
6.487.200
22.258.000
2.742.000 0 0
25.000.000
18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
6.487.200 0 0 0
6.487.200
22.258.000
2.742.000 0 0
25.000.000
18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
6.487.200 0 0 0
6.487.200
22.258.000
2.742.000 0 0
25.000.000
18.512.800 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
13.599.800 0 0 0
13.599.800
12.341.800 0 0 0
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
13.599.800 0 0 0
13.599.800
12.341.800 0 0 0
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
13.599.800 0 0 0
13.599.800
12.341.800 0 0 0
12.341.800 (1.258.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000
Kecamatan Wonokerto
2.280.608.750
42.064.000 0 0
2.322.672.750
2.159.360.650
41.842.000 0 0
2.201.202.650 (121.470.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.089.608.950
42.064.000 0 0
2.131.672.950
2.018.530.950
41.842.000 0 0
2.060.372.950 (71.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.350.000 0 0 0
11.350.000
11.350.000 0 0 0
11.350.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.350.000 0 0 0
11.350.000
11.350.000 0 0 0
11.350.000 0 110
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.901.070.000 0 0 0
1.901.070.000
1.829.970.000 0 0 0
1.829.970.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.874.170.000 0 0 0
1.874.170.000
1.803.070.000 0 0 0
1.803.070.000 (71.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
26.900.000 0 0 0
26.900.000
26.900.000 0 0 0
26.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
59.209.150
36.618.000 0 0
95.827.150
59.231.150
36.396.000 0 0
95.627.150 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.394.000
36.098.000 0 0
37.492.000
1.416.000
35.876.000 0 0
37.292.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.849.850 0 0 0
10.849.850
10.849.850 0 0 0
10.849.850 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
28.412.300
520.000 0 0
28.932.300
28.412.300
520.000 0 0
28.932.300 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.553.000 0 0 0
18.553.000
18.553.000 0 0 0
18.553.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.322.200 0 0 0
70.322.200
70.322.200 0 0 0
70.322.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.522.200 0 0 0
21.522.200
21.522.200 0 0 0
21.522.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000 0 0 0
48.800.000
48.800.000 0 0 0
48.800.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47.657.600
5.446.000 0 0
53.103.600
47.657.600
5.446.000 0 0
53.103.600 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.462.000 0 0 0
32.462.000
32.462.000 0 0 0
32.462.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.200.400
5.446.000 0 0
9.646.400
4.200.400
5.446.000 0 0
9.646.400 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.995.200 0 0 0
10.995.200
10.995.200 0 0 0
10.995.200 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
87.250.000 0 0 0
87.250.000
45.807.000 0 0 0
45.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
71.250.000 0 0 0
71.250.000
29.807.000 0 0 0
29.807.000 (41.443.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
12.399.800 0 0 0
12.399.800
10.576.800 0 0 0
10.576.800 (1.823.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
21.450.200 0 0 0
21.450.200
19.230.200 0 0 0
19.230.200 (2.220.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
37.400.000 0 0 0
37.400.000 0 0 0 0 0 (37.400.000) 111
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 0 0 0
16.000.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 0 0 0
16.000.000
16.000.000 0 0 0
16.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.449.800 0 0 0
22.449.800
20.596.800 0 0 0
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.449.800 0 0 0
22.449.800
20.596.800 0 0 0
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.449.800 0 0 0
22.449.800
20.596.800 0 0 0
20.596.800 (1.853.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
25.199.900 0 0 0
25.199.900
23.325.900 0 0 0
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
25.199.900 0 0 0
25.199.900
23.325.900 0 0 0
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
25.199.900 0 0 0
25.199.900
23.325.900 0 0 0
23.325.900 (1.874.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
30.000.100 0 0 0
30.000.100
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
30.000.100 0 0 0
30.000.100
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
30.000.100 0 0 0
30.000.100
25.000.000 0 0 0
25.000.000 (5.000.100) 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
26.100.000 0 0 0
26.100.000
26.100.000 0 0 0
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
26.100.000 0 0 0
26.100.000
26.100.000 0 0 0
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26.100.000 0 0 0
26.100.000
26.100.000 0 0 0
26.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000
Kecamatan Siwalan
2.756.282.000
5.119.000 0 0
2.761.401.000
2.636.505.840
20.538.000 0 0
2.657.043.840 (104.357.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.617.606.000 0 0 0
2.617.606.000
2.542.214.840
15.138.000 0 0
2.557.352.840 (60.253.160) 112
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.300.000 0 0 0
12.300.000
11.691.000 0 0 0
11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.300.000 0 0 0
12.300.000
11.691.000 0 0 0
11.691.000 (609.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.361.196.000 0 0 0
2.361.196.000
2.290.153.840 0 0 0
2.290.153.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.318.726.000 0 0 0
2.318.726.000
2.247.683.840 0 0 0
2.247.683.840 (71.042.160) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.470.000 0 0 0
42.470.000
42.470.000 0 0 0
42.470.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
74.990.000 0 0 0
74.990.000
71.450.000
15.138.000 0 0
86.588.000
11.598.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.300.000 0 0 0
7.300.000
7.300.000
15.138.000 0 0
22.438.000
15.138.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.200.000 0 0 0
15.200.000
15.200.000 0 0 0
15.200.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000 0 0 0
8.750.000
8.750.000 0 0 0
8.750.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
27.390.000 0 0 0
27.390.000
25.590.000 0 0 0
25.590.000 (1.800.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16.350.000 0 0 0
16.350.000
14.610.000 0 0 0
14.610.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.616.000 0 0 0
76.616.000
76.416.000 0 0 0
76.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000 0 0 0
28.000.000
28.000.000 0 0 0
28.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.616.000 0 0 0
48.616.000
48.416.000 0 0 0
48.416.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.504.000 0 0 0
92.504.000
92.504.000 0 0 0
92.504.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.254.000 0 0 0
26.254.000
26.254.000 0 0 0
26.254.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000 0 0 0
12.000.000
12.000.000 0 0 0
12.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.100.000 0 0 0
5.100.000
5.100.000 0 0 0
5.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.150.000 0 0 0
49.150.000
49.150.000 0 0 0
49.150.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
53.976.000
5.119.000 0 0
59.095.000
19.722.000
5.400.000 0 0
25.122.000 (33.973.000) 113
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.595.000 0 0 0
51.595.000
19.722.000 0 0 0
19.722.000 (31.873.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
22.695.000 0 0 0
22.695.000
19.722.000 0 0 0
19.722.000 (2.973.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28.900.000 0 0 0
28.900.000 0 0 0 0 0 (28.900.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
2.381.000
5.119.000 0 0
7.500.000 0
5.400.000 0 0
5.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2.381.000
5.119.000 0 0
7.500.000 0
5.400.000 0 0
5.400.000 (2.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
22.300.000 0 0 0
22.300.000
19.753.000 0 0 0
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
22.300.000 0 0 0
22.300.000
19.753.000 0 0 0
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
22.300.000 0 0 0
22.300.000
19.753.000 0 0 0
19.753.000 (2.547.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
13.500.000 0 0 0
13.500.000
7.780.000 0 0 0
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13.500.000 0 0 0
13.500.000
7.780.000 0 0 0
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
13.500.000 0 0 0
13.500.000
7.780.000 0 0 0
7.780.000 (5.720.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.300.000 0 0 0
21.300.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.300.000 0 0 0
21.300.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
21.300.000 0 0 0
21.300.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.600.000 0 0 0
27.600.000
22.036.000 0 0 0
22.036.000 (5.564.000) 114
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.600.000 0 0 0
27.600.000
22.036.000 0 0 0
22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
27.600.000 0 0 0
27.600.000
22.036.000 0 0 0
22.036.000 (5.564.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000
Kecamatan Karangdadap
2.112.891.000
32.853.000 0 0
2.145.744.000
2.018.607.000
42.042.000 0 0
2.060.649.000 (85.095.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.934.663.000
32.853.000 0 0
1.967.516.000
1.870.813.000
42.042.000 0 0
1.912.855.000 (54.661.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.560.000 0 0 0
8.560.000
8.348.000 0 0 0
8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.560.000 0 0 0
8.560.000
8.348.000 0 0 0
8.348.000 (212.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.685.288.000 0 0 0
1.685.288.000
1.620.188.000 0 0 0
1.620.188.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.633.388.000 0 0 0
1.633.388.000
1.568.288.000 0 0 0
1.568.288.000 (65.100.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51.900.000 0 0 0
51.900.000
51.900.000 0 0 0
51.900.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.300.000 0 0 0
3.300.000 0 0 0 0 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.300.000 0 0 0
3.300.000 0 0 0 0 0 (3.300.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
87.135.000
17.853.000 0 0
104.988.000
92.097.000
27.992.000 0 0
120.089.000
15.101.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.041.000 0 0 0
3.041.000
8.369.000
72.000 0 0
8.441.000
5.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.359.000
8.646.000 0 0
10.005.000
1.943.000
19.503.000 0 0
21.446.000
11.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
5.598.000
8.417.000 0 0
14.015.000
5.598.000
8.417.000 0 0
14.015.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.092.000 0 0 0
14.092.000
14.092.000 0 0 0
14.092.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.210.000
790.000 0 0
3.000.000
1.260.000 0 0 0
1.260.000 (1.740.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
34.925.000 0 0 0
34.925.000
34.925.000 0 0 0
34.925.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.910.000 0 0 0
25.910.000
25.910.000 0 0 0
25.910.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0
14.050.000 0 0
14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
15.000.000 0 0
15.000.000 0
14.050.000 0 0
14.050.000 (950.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.280.000 0 0 0
100.280.000
100.080.000 0 0 0
100.080.000 (200.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.780.000 0 0 0
24.780.000
24.780.000 0 0 0
24.780.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
75.500.000 0 0 0
75.500.000
75.300.000 0 0 0
75.300.000 (200.000) 115
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.100.000 0 0 0
50.100.000
50.100.000 0 0 0
50.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.100.000 0 0 0
30.100.000
30.100.000 0 0 0
30.100.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000
20.000.000 0 0 0
20.000.000 0 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
80.960.000 0 0 0
80.960.000
65.696.000 0 0 0
65.696.000 (15.264.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
68.868.000 0 0 0
68.868.000
53.885.000 0 0 0
53.885.000 (14.983.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
20.000.000 0 0 0
20.000.000
17.420.000 0 0 0
17.420.000 (2.580.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.02 02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
48.868.000 0 0 0
48.868.000
36.465.000 0 0 0
36.465.000 (12.403.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
12.092.000 0 0 0
12.092.000
11.811.000 0 0 0
11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
12.092.000 0 0 0
12.092.000
11.811.000 0 0 0
11.811.000 (281.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
24.967.000 0 0 0
24.967.000
13.895.000 0 0 0
13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
24.967.000 0 0 0
24.967.000
13.895.000 0 0 0
13.895.000 (11.072.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
14.600.000 0 0 0
14.600.000
13.895.000 0 0 0
13.895.000 (705.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
10.367.000 0 0 0
10.367.000 0 0 0 0 0 (10.367.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.700.000 0 0 0
18.700.000
15.788.000 0 0 0
15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.700.000 0 0 0
18.700.000
15.788.000 0 0 0
15.788.000 (2.912.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.700.000 0 0 0
18.700.000
15.788.000 0 0 0
15.788.000 (2.912.000) 116
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
24.000.000 0 0 0
24.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
24.000.000 0 0 0
24.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
24.000.000 0 0 0
24.000.000
25.000.000 0 0 0
25.000.000
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
29.601.000 0 0 0
29.601.000
27.415.000 0 0 0
27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
29.601.000 0 0 0
29.601.000
27.415.000 0 0 0
27.415.000 (2.186.000) 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
29.601.000 0 0 0
29.601.000
27.415.000 0 0 0
27.415.000 (2.186.000) 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100
5.690.788.100 0 0 0
5.690.788.100
24.465.000 8 01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100
5.690.788.100 0 0 0
5.690.788.100
24.465.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.666.323.100 0 0 0
5.666.323.100
5.690.788.100 0 0 0
5.690.788.100
24.465.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.722.208.000 0 0 0
2.722.208.000
2.659.343.000 0 0 0
2.659.343.000 (62.865.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.294.509.800 0 0 0
2.294.509.800
2.251.044.800 0 0 0
2.251.044.800 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.211.624.000 0 0 0
2.211.624.000
2.168.159.000 0 0 0
2.168.159.000 (43.465.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.02 04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
82.885.800 0 0 0
82.885.800
82.885.800 0 0 0
82.885.800 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
157.916.200 0 0 0
157.916.200
141.916.200 0 0 0
141.916.200 (16.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000
5.000.000 0 0 0
5.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 0 0 0
6.000.000
6.000.000 0 0 0
6.000.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.428.200 0 0 0
21.428.200
19.428.200 0 0 0
19.428.200 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.273.500 0 0 0
13.273.500
13.273.500 0 0 0
13.273.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.714.500 0 0 0
17.714.500
17.714.500 0 0 0
17.714.500 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
94.500.000 0 0 0
94.500.000
80.500.000 0 0 0
80.500.000 (14.000.000) 117
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.684.000 0 0 0
80.684.000
78.484.000 0 0 0
78.484.000 (2.200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000 0 0 0
31.000.000
29.000.000 0 0 0
29.000.000 (2.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.684.000 0 0 0
49.684.000
49.484.000 0 0 0
49.484.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
189.098.000 0 0 0
189.098.000
187.898.000 0 0 0
187.898.000 (1.200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.531.000 0 0 0
32.531.000
32.531.000 0 0 0
32.531.000 0 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.500.000 0 0 0
33.500.000
32.500.000 0 0 0
32.500.000 (1.000.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
123.067.000 0 0 0
123.067.000
122.867.000 0 0 0
122.867.000 (200.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
217.863.400 0 0 0
217.863.400
141.419.400 0 0 0
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
217.863.400 0 0 0
217.863.400
141.419.400 0 0 0
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
217.863.400 0 0 0
217.863.400
141.419.400 0 0 0
141.419.400 (76.444.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800
1.168.721.800 0 0 0
1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800
1.168.721.800 0 0 0
1.168.721.800 (31.179.000) 118
KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/(Berkurang) Belanja Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800
1.168.721.800 0 0 0
1.168.721.800 (31.179.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
936.518.400 0 0 0
936.518.400
780.258.400 0 0 0
780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
936.518.400 0 0 0
936.518.400
780.258.400 0 0 0
780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
936.518.400 0 0 0
936.518.400
780.258.400 0 0 0
780.258.400 (156.260.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
84.547.800 0 0 0
84.547.800
52.407.800 0 0 0
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
84.547.800 0 0 0
84.547.800
52.407.800 0 0 0
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
84.547.800 0 0 0
84.547.800
52.407.800 0 0 0
52.407.800 (32.140.000) 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
505.284.700 0 0 0
505.284.700
888.637.700 0 0 0
888.637.700
383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
505.284.700 0 0 0
505.284.700
888.637.700 0 0 0
888.637.700
383.353.000 8 01 8.01.1.05.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
505.284.700 0 0 0
505.284.700
888.637.700 0 0 0
888.637.700
383.353.000 119
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 1 PELAYANAN UMUM 1 1 1 1 Pendidikan
510.412.512.054 74.800.000 - - 510.487.312.054 534.274.909.577 274.800.000 - - 534.549.709.577 24.062.397.523 1 2 1 2 Kesehatan
346.346.557.681 59.393.680.866 - - 405.740.238.547 367.453.875.755 28.642.765.946 - - 396.096.641.701 (9.643.596.846) 1 3 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
21.458.908.988 185.631.300 - - 21.644.540.288 20.842.389.513 146.190.500 - - 20.988.580.013 (655.960.275) 1 4 1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13.480.912.500 35.748.000 - - 13.516.660.500 13.297.783.500 35.748.000 - - 13.333.531.500 (183.129.000) 1 5 1 5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
11.133.542.500 84.469.100 - - 11.218.011.600 10.585.176.274 43.909.000 - - 10.629.085.274 (588.926.326) 1 6 1 6 Sosial
4.429.673.392 57.937.600 - - 4.487.610.992 4.273.032.392 57.937.600 - - 4.330.969.992 (156.641.000) 1 7 2 7 Tenaga Kerja - - - - - - - - - - - 1 8 2 8 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4.659.538.000 - - - 4.659.538.000 4.465.238.000 - - - 4.465.238.000 (194.300.000) 1 9 2 9 Pangan
14.980.507.000 50.000.000 - - 15.030.507.000 13.567.231.000 38.384.000 - - 13.605.615.000 (1.424.892.000) Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 1 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 1 10 2 12 Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.607.919.800 - - - 7.607.919.800 7.087.488.008 232.152.000 - - 7.319.640.008 (288.279.792) 1 11 2 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6.516.346.624 23.473.000 - - 6.539.819.624 6.349.866.474 23.473.000 - - 6.373.339.474 (166.480.150) 1 12 2 15 Perhubungan
5.925.894.300 56.122.000 - - 5.982.016.300 5.641.812.990 87.232.000 - - 5.729.044.990 (252.971.310) 1 13 2 16 Komunikasi dan Informatika
5.352.340.100 - - - 5.352.340.100 5.269.920.100 - - - 5.269.920.100 (82.420.000) 1 14 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
13.132.801.600 919.580.000 - - 14.052.381.600 11.934.089.800 916.980.000 - - 12.851.069.800 (1.201.311.800) 1 15 2 18 Penanaman Modal
5.499.351.000 1.478.868.700 - - 6.978.219.700 5.578.358.500 429.140.000 - - 6.007.498.500 (970.721.200) 1 16 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
5.297.002.450 21.832.500 - - 5.318.834.950 5.094.714.450 25.171.500 - - 5.119.885.950 (198.949.000) 1 17 2 20 Statistik
135.748.100 - - - 135.748.100 112.730.100 - - - 112.730.100 (23.018.000) 1 18 2 23 Perpustakaan
4.216.714.044 - - - 4.216.714.044 3.937.178.044 - - - 3.937.178.044 (279.536.000) 1 19 2 24 Kearsipan
90.000.000 - - - 90.000.000 70.197.000 - - - 70.197.000 (19.803.000) 1 20 3 25 Kelautan dan Perikanan
3.839.019.000 209.901.000 - - 4.048.920.000 3.691.519.000 186.034.000 - - 3.877.553.000 (171.367.000) 1 21 4 1 Sekretariat Daerah
44.659.928.840 761.472.800 - - 45.421.401.640 38.409.570.390 2.764.171.370 - - 41.173.741.760 (4.247.659.880) 1 22 4 2 Sekretariat DPRD
57.496.152.200 4.773.345.000 - - 62.269.497.200 51.365.250.850 1.303.866.000 - - 52.669.116.850 (9.600.380.350) 1 23 5 1 Perencanaan
9.298.360.197 142.878.000 - - 9.441.238.197 8.476.966.817 135.076.000 - - 8.612.042.817 (829.195.380) 1 24 5 2 Keuangan
51.629.640.822 1.775.607.700 5.000.000.000 383.523.484.503 441.928.733.025 48.876.050.391 2.882.031.700 5.604.000.000 378.465.633.639 435.827.715.730 (6.101.017.295) 2
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 1 25 5 3 Kepegawaian
9.808.384.900 39.303.000 - - 9.847.687.900 7.966.167.566 40.115.000 - - 8.006.282.566 (1.841.405.334) 1 26 5 4 Pendidikan dan Pelatihan
25.000.000 - - - 25.000.000 16.388.000 - - - 16.388.000 (8.612.000) 1 27 5 5 Penelitian dan Pengembangan
667.276.000 - - - 667.276.000 429.800.000 - - - 429.800.000 (237.476.000) 1 28 6 1 Inspektorat
8.534.587.008 54.635.000 - - 8.589.222.008 8.045.837.008 63.085.000 - - 8.108.922.008 (480.300.000) 1 29 7 1 Kecamatan
61.452.215.264 10.013.259.024 - - 71.465.474.288 58.232.050.384 6.353.098.114 - - 64.585.148.498 (6.880.325.790) 1 30 8 1 Kesatuan Bangsa dan Politik
5.666.323.100 - - - 5.666.323.100 5.690.788.100 - - - 5.690.788.100 24.465.000 3 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 3 1 1 5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
2.339.794.400 - - - 2.339.794.400 1.902.398.900 - - - 1.902.398.900 (437.395.500) 3 2 1 6 Sosial
167.424.200 - - - 167.424.200 157.704.200 - - - 157.704.200 (9.720.000) 4 EKONOMI 4 1 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.816.862.801 109.147.600.950 - - 118.964.463.751 9.485.787.201 80.561.950.488 - - 90.047.737.689 (28.916.726.062) 4 2 2 7 Tenaga Kerja
1.019.611.950 250.000.000 - - 1.269.611.950 569.189.200 - - - 569.189.200 (700.422.750) 4 3 2 9 Pangan
456.000.000 - - - 456.000.000 391.522.000 - - - 391.522.000 (64.478.000) 4 4 2 15 Perhubungan
1.930.500.250 14.859.084.100 - - 16.789.584.350 1.939.728.900 16.326.974.100 - - 18.266.703.000 1.477.118.650 3
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 4 5 2 16 Komunikasi dan Informatika
2.294.171.600 2.741.139.822 - - 5.035.311.422 2.690.054.600 2.760.539.822 - - 5.450.594.422 415.283.000 4 6 2 17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.192.237.600 264.588.200 - - 1.456.825.800 1.046.435.100 55.190.000 - - 1.101.625.100 (355.200.700) 4 7 2 18 Penanaman Modal 824.559.800 - - - 824.559.800 579.537.000 - - - 579.537.000 (245.022.800) 4 8 2 21 Persandian
65.520.600 - - - 65.520.600 65.450.600 - - - 65.450.600 (70.000) 4 9 3 25 Kelautan dan Perikanan
2.468.834.700 441.978.000 - - 2.910.812.700 2.707.295.200 445.128.000 - - 3.152.423.200 241.610.500 4 10 3 27 Pertanian
5.868.655.100 - - - 5.868.655.100 7.661.282.300 163.200 - - 7.661.445.500 1.792.790.400 4 11 3 30 Perdagangan
1.019.870.700 920.100.000 - - 1.939.970.700 343.664.500 1.092.650.000 - - 1.436.314.500 (503.656.200) 4 12 3 31 Perindustrian
350.556.000 7.079.271.000 - - 7.429.827.000 365.356.000 8.581.656.435 - - 8.947.012.435 1.517.185.435 5 PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP 5 1 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.081.002.500 4.376.139.000 - - 20.457.141.500 15.995.840.675 585.827.000 - - 16.581.667.675 (3.875.473.825) 5 2 2 10 Pertanahan
98.302.800 2.529.000.000 - - 2.627.302.800 32.759.200 175.721.700 - - 208.480.900 (2.418.821.900) 5 3 2 11 Lingkungan Hidup
4.186.264.080 149.584.720 - - 4.335.848.800 3.761.922.500 57.824.000 - - 3.819.746.500 (516.102.300) 6 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 4
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Kelompok Belanja Jumlah Belanja Kelompok Belanja Jumlah Belanja KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah/ (Berkurang) 6 1 1 3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.731.886.000 - - - 9.731.886.000 9.588.045.000 - - - 9.588.045.000 (143.841.000) 6 2 1 4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9.191.106.200 - - - 9.191.106.200 9.982.630.200 432.000 - - 9.983.062.200 791.956.000 7 KESEHATAN 7 1 1 2 Kesehatan
86.894.725.525 24.046.584.969 - - 110.941.310.494 126.306.085.114 34.409.940.477 - - 160.716.025.591 49.774.715.097 7 2 2 14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.033.634.950 891.687.800 - - 8.925.322.750 7.782.073.950 890.345.800 - - 8.672.419.750 (252.903.000) 8 PARIWISATA 8 1 3 26 Pariwisata
1.056.268.600 333.811.080 - - 1.390.079.680 1.029.034.680 32.411.000 - - 1.061.445.680 (328.634.000) 10 PENDIDIKAN 10 1 1 1 Pendidikan
161.686.555.478 48.760.908.122 - - 210.447.463.600 150.844.380.362 56.589.431.041 - - 207.433.811.403 (3.013.652.197) 10 2 2 19 Kepemudaan dan Olahraga
3.323.680.000 2.680.000 - - 3.326.360.000 2.366.730.010 10.098.000 - - 2.376.828.010 (949.531.990) 10 3 2 22 Kebudayaan
270.000.000 100.000.000 - - 370.000.000 261.876.000 - - - 261.876.000 (108.124.000) 10 4 2 23 Perpustakaan
96.706.700 50.000.000 - - 146.706.700 402.700 50.000.000 - - 50.402.700 (96.304.000) 11 PERLINDUNGAN SOSIAL 11 1 1 6 Sosial
4.983.489.150 13.942.000 - - 4.997.431.150 3.743.749.150 13.942.000 - - 3.757.691.150 (1.239.740.000) 5
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) A Penambahan Ruang Kelas Baru
3.074.036.000 2.121.036.000 (953.000.000) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
120.000.000 125.000.000 5.000.000 Pembangunan Perpustakaan Sekolah - 188.800.000 188.800.000 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.609.000.000 1.958.400.000 349.400.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
2.327.625.000 19.983.424.000 17.655.799.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
475.500.000 2.937.150.000 2.461.650.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
427.800.000 1.523.550.000 1.095.750.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23.293.599.000 1.815.000.000 (21.478.599.000) Pengadaan Mebel Sekolah
1.090.000.000 - (1.090.000.000) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 SPM Bidang Pendidikan Pendidikan Dasar LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
1
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
100.000.000 50.000.000 (50.000.000) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
78.563.040.000 87.036.887.303 8.473.847.303 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - 315.000.000 315.000.000 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
325.000.000 220.964.800 (104.035.200) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
686.243.000 249.510.400 (436.732.600) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
250.000.000 257.780.000 7.780.000
112.341.843.000 118.782.502.503 6.440.659.503
112.341.843.000 118.782.502.503 6.440.659.503 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
7.498.308.000 5.679.350.000 (1.818.958.000) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
189.047.200 100.547.200 (88.500.000)
7.687.355.200 5.779.897.200 (1.907.458.000)
7.687.355.200 5.779.897.200 (1.907.458.000) Jumlah Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Jumlah Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
12.327.677.000 10.491.277.000 (1.836.400.000) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.769.414.400 1.385.014.400 (384.400.000) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
3.426.400.800 4.369.090.800 942.690.000 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.190.090.000 121.000.000 (1.069.090.000) Pengadaan Mebel PAUD
240.000.000 189.800.000 (50.200.000) Pengadaan Perlengkapan PAUD
222.072.000 121.872.000 (100.200.000) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
24.129.196.900 23.968.516.900 (160.680.000) Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
140.000.000 139.800.000 (200.000) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000 30.000.000 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
139.200.000 126.087.000 (13.113.000)
43.614.051.100 40.942.458.100 (2.671.593.000)
43.614.051.100 40.942.458.100 (2.671.593.000) Pendidikan Anak Usia Dini Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 3
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
163.643.249.300 165.504.857.803 1.861.608.503 B Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
59.310.000 38.060.000 (21.250.000)
59.310.000 38.060.000 (21.250.000)
59.310.000 38.060.000 (21.250.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000)
4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000)
4.436.395.000 4.426.685.000 (9.710.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700 310.740.000 (187.039.700)
497.779.700 310.740.000 (187.039.700) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah SPM Bidang Pendidikan 4
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
497.779.700 310.740.000 (187.039.700) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000 62.135.000 -
62.135.000 62.135.000 -
62.135.000 62.135.000 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000 59.900.000 -
59.900.000 59.900.000 -
59.900.000 59.900.000 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
44.559.900 44.559.900 -
44.559.900 44.559.900 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 5
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
44.559.900 44.559.900 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000 40.000.000 -
40.000.000 40.000.000 -
40.000.000 40.000.000 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
19.450.000 15.230.000 (4.220.000)
19.450.000 15.230.000 (4.220.000)
19.450.000 15.230.000 (4.220.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
15.024.000 10.387.000 (4.637.000)
15.024.000 10.387.000 (4.637.000) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 6
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021
15.024.000 10.387.000 (4.637.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
100.000.000 65.828.000 (34.172.000)
100.000.000 65.828.000 (34.172.000)
100.000.000 65.828.000 (34.172.000) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
80.000.000 61.880.000 (18.120.000)
80.000.000 61.880.000 (18.120.000)
80.000.000 61.880.000 (18.120.000)
5.414.553.600 5.135.404.900 (279.148.700) C Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) Jumlah SPM Bidang Kesehatan SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) 7
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
91.509.000 90.589.000 (920.000) Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.182.800.000 4.039.879.000 (142.921.000) Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan - 4.196.692.800 4.196.692.800 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
5.457.577.000 1.260.884.200 (4.196.692.800)
9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000)
9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
1.161.993.600 - (1.161.993.600) Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat - 4.281.975.600 4.281.975.600 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
4.695.393.000 - (4.695.393.000) Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 8
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman - 975.411.000 975.411.000
5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000)
5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000)
15.589.272.600 14.845.431.600 (743.841.000) E Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
288.458.900 398.852.800 110.393.900
288.458.900 398.852.800 110.393.900
288.458.900 398.852.800 110.393.900 Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 9
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
87.885.100 86.728.100 (1.157.000) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - - -
87.885.100 86.728.100 (1.157.000)
87.885.100 86.728.100 (1.157.000) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
91.677.000 - (91.677.000) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - - - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
593.673.300 537.079.300 (56.594.000) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 - (50.000.000) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan - - - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 10
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
80.000.000 63.478.000 (16.522.000)
815.350.300 600.557.300 (214.793.000)
815.350.300 600.557.300 (214.793.000) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
159.778.200 58.657.800 (101.120.400) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
41.980.000 20.820.000 (21.160.000) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
147.264.000 76.424.000 (70.840.000)
349.022.200 155.901.800 (193.120.400)
349.022.200 155.901.800 (193.120.400) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
109.328.000 53.392.000 (55.936.000) Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 11
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan) Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan) Bertambah/ (Berkurang) KABUPATEN PEKALONGAN REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2021 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
67.639.800 46.519.800 (21.120.000)
176.967.800 99.911.800 (77.056.000)
176.967.800 99.911.800 (77.056.000)
1.717.684.300 1.341.951.800 (375.732.500) F Penyediaan Permakanan
37.246.200 37.246.200 - Penyediaan Sandang
12.700.000 12.700.000 - Penyediaan Alat Bantu
435.000.000 434.400.000 (600.000) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
7.750.000 4.970.000 (2.780.000) Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - - Pemberian Layanan Rujukan
7.684.000 4.684.000 (3.000.000)
500.380.200 494.000.200 (6.380.000) SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 12
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 1.454.332.395.276 1.480.096.661.865 25.764.266.589 2% 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN - 720.934.775.654 741.983.520.980 21.048.745.326 3% 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 510.487.312.054 534.549.709.577 24.062.397.523 5% 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN - 183.559.547.600 180.547.770.403 (3.011.777.197) 2% 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN - 26.812.916.000 26.812.016.000 (900.000) 0% 1 1 6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA - 75.000.000 74.025.000 (975.000) 1% 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN - 516.681.549.041 556.812.667.292 40.131.118.251 8% 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 405.740.238.547 396.096.641.701 (9.643.596.846) 2% 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT - 109.649.347.494 159.696.476.591 50.047.129.097 46% 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN - 200.000.000 152.596.000 (47.404.000) 24% 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN - 556.993.000 540.828.000 (16.165.000) 3% KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN - 534.970.000 326.125.000 (208.845.000) 39% 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 170.798.031.539 137.206.030.377 (33.592.001.162) 20% 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 21.644.540.288 20.988.580.013 (655.960.275) 3% 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - 23.952.985.000 22.847.470.000 (1.105.515.000) 5% 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM - 9.731.886.000 9.588.045.000 (143.841.000) 1% 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL - 14.133.226.000 10.917.060.175 (3.216.165.825) 23% 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH - 5.857.386.600 5.257.386.600 (600.000.000) 10% 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE - 7.134.561.900 8.818.186.900 1.683.625.000 24% 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - 4.726.604.100 10.442.151.100 5.715.547.000 121% 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA - 1.293.881.001 791.409.001 (502.472.000) 39% 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN - 81.541.384.750 46.847.993.688 (34.693.391.062) 43% 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI - 315.047.000 300.527.000 (14.520.000) 5% 1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG - 466.528.900 407.220.900 (59.308.000) 13% 2
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 22.707.766.700 23.316.593.700 608.827.000 3% 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 13.516.660.500 13.333.531.500 (183.129.000) 1% 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN - 150.394.200 146.769.200 (3.625.000) 2% 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN - 9.009.052.400 9.812.802.400 803.750.000 9% 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) - 31.659.600 23.490.600 (8.169.000) 26% 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - 13.557.806.000 12.531.484.174 (1.026.321.826) 8% 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 11.218.011.600 10.629.085.274 (588.926.326) 5% 1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 910.569.000 959.299.900 48.730.900 5% 1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA - 1.252.257.600 843.187.200 (409.070.400) 33% 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN - 176.967.800 99.911.800 (77.056.000) 44% 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL - 9.652.466.342 8.246.365.342 (1.406.101.000) 15% 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.487.610.992 4.330.969.992 (156.641.000) 3% 3
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL - 490.160.000 379.394.000 (110.766.000) 23% 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL - 1.467.806.700 1.020.688.700 (447.118.000) 30% 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL - 2.930.465.000 2.241.979.000 (688.486.000) 23% 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA - 167.424.200 157.704.200 (9.720.000) 6% 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN - 108.999.450 115.629.450 6.630.000 6% 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 122.878.225.990 114.019.622.348 (8.858.603.642) 7% 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA - 1.269.611.950 569.189.200 (700.422.750) 55% 2 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - - - 0% 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA - 928.525.750 427.136.000 (501.389.750) 54% 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA - 207.702.000 83.919.000 (123.783.000) 60% 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL - 133.384.200 58.134.200 (75.250.000) 56% 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 5.944.769.800 5.809.128.200 (135.641.600) 2% 2 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.659.538.000 4.465.238.000 (194.300.000) 4% 4
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - 540.565.500 565.119.900 24.554.400 5% 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN - 345.547.800 402.151.000 56.603.200 16% 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - - - 0% 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) - 78.500.000 65.364.000 (13.136.000) 17% 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK - 320.618.500 311.255.300 (9.363.200) 3% 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN - 15.486.507.000 13.997.137.000 (1.489.370.000) 10% 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 15.030.507.000 13.605.615.000 (1.424.892.000) 9% 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN - 45.000.000 18.434.000 (26.566.000) 59% 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT - 368.000.000 312.082.000 (55.918.000) 15% 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN - 20.000.000 14.369.000 (5.631.000) 28% 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN - 23.000.000 46.637.000 23.637.000 103% 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN - 2.627.302.800 208.480.900 (2.418.821.900) 92% 2 10 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN - 27.491.900 19.532.900 (7.959.000) 29% 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH - 2.599.810.900 188.948.000 (2.410.862.900) 93% 5
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP - 4.335.848.800 3.819.746.500 (516.102.300) 12% 2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - 220.062.000 162.838.000 (57.224.000) 26% 2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - 454.286.400 663.072.400 208.786.000 46% 2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) - 70.055.000 56.754.000 (13.301.000) 19% 2 11 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - 44.920.000 29.685.000 (15.235.000) 34% 2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT - 55.224.800 22.978.800 (32.246.000) 58% 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - 55.382.000 39.150.000 (16.232.000) 29% 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN - 3.435.918.600 2.845.268.300 (590.650.300) 17% 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL - 7.607.919.800 7.319.640.008 (288.279.792) 4% 2 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.863.352.700 6.701.657.008 838.304.308 14% 2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK - 542.581.200 474.260.700 (68.320.500) 13% 2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL - 356.914.900 141.459.600 (215.455.300) 60% 6
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN - 845.071.000 2.262.700 (842.808.300) 100% 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - 6.539.819.624 6.373.339.474 (166.480.150) 3% 2 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 879.691.044 847.050.644 (32.640.400) 4% 2 13 2 PROGRAM PENATAAN DESA - 1.718.851.480 1.727.592.480 8.741.000 1% 2 13 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA - 60.034.400 28.672.400 (31.362.000) 52% 2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA - 3.209.737.900 3.236.592.900 26.855.000 1% 2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT - 671.504.800 533.431.050 (138.073.750) 21% 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 8.925.322.750 8.672.419.750 (252.903.000) 3% 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK - 1.670.212.100 47.841.100 (1.622.371.000) 97% 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) - 6.028.695.150 7.505.090.650 1.476.395.500 24% 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) - 1.226.415.500 1.119.488.000 (106.927.500) 9% 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN - 22.771.600.650 23.995.747.990 1.224.147.340 5% 2 15 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.982.016.300 5.729.044.990 (252.971.310) 4% 7
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) - 16.789.584.350 18.266.703.000 1.477.118.650 9% 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - 10.387.651.522 10.720.514.522 332.863.000 3% 2 16 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.352.340.100 5.269.920.100 (82.420.000) 2% 2 16 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK - 2.026.020.700 2.440.127.700 414.107.000 20% 2 16 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA - 3.009.290.722 3.010.466.722 1.176.000 0% 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - 15.509.207.400 13.952.694.900 (1.556.512.500) 10% 2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 14.052.381.600 12.851.069.800 (1.201.311.800) 9% 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI - 170.607.200 65.392.900 (105.214.300) 62% 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI - 47.164.500 18.351.000 (28.813.500) 61% 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN - 390.304.000 390.304.000 - 0% 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI - 107.000.000 106.648.000 (352.000) 0% 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) - 600.947.900 425.965.000 (174.982.900) 29% 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM - 140.802.200 94.964.200 (45.838.000) 33% 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL - 7.802.779.500 6.587.035.500 (1.215.744.000) 16% 8
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 18 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 6.978.219.700 6.007.498.500 (970.721.200) 14% 2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL - 75.000.000 20.254.400 (54.745.600) 73% 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL - 90.760.200 4.992.000 (85.768.200) 94% 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL - 180.052.000 95.771.000 (84.281.000) 47% 2 18 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL - 398.393.600 398.393.600 - 0% 2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL - 80.354.000 60.126.000 (20.228.000) 25% 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA - 8.645.194.950 7.496.713.960 (1.148.480.990) 13% 2 19 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.318.834.950 5.119.885.950 (198.949.000) 4% 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN - 570.610.000 505.511.000 (65.099.000) 11% 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN - 2.755.750.000 1.871.317.010 (884.432.990) 32% 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK - 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 17% 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL - 135.748.100 112.730.100 (23.018.000) 17% 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN - 65.520.600 65.450.600 (70.000) 0% 9
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI - 65.520.600 65.450.600 (70.000) 0% 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN - 370.000.000 261.876.000 (108.124.000) 29% 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN - 75.000.000 73.488.000 (1.512.000) 2% 2 22 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL - 120.000.000 114.250.000 (5.750.000) 5% 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA - 175.000.000 74.138.000 (100.862.000) 58% 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN - 4.363.420.744 3.987.580.744 (375.840.000) 9% 2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.216.714.044 3.937.178.044 (279.536.000) 7% 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - 146.706.700 50.402.700 (96.304.000) 66% 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN - 90.000.000 70.197.000 (19.803.000) 22% 2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - 90.000.000 70.197.000 (19.803.000) 22% 2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - - - 0% 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN - 23.699.587.780 26.245.365.615 2.545.777.835 11% 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN - 6.959.732.700 7.029.976.200 70.243.500 1% 3 25 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.048.920.000 3.877.553.000 (171.367.000) 4% 10
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP - 1.009.304.500 1.015.574.500 6.270.000 1% 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA - 1.801.231.000 2.061.925.000 260.694.000 14% 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN - 100.277.200 74.923.700 (25.353.500) 25% 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA - 1.390.079.680 1.061.445.680 (328.634.000) 24% 3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA - 1.236.828.080 896.847.080 (339.981.000) 27% 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA - 51.364.800 15.999.800 (35.365.000) 69% 3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF - 101.886.800 148.598.800 46.712.000 46% 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN - 5.868.655.100 7.661.445.500 1.792.790.400 31% 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN - 655.105.100 677.353.500 22.248.400 3% 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN - 4.283.800.000 6.104.202.000 1.820.402.000 42% 3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER - 140.000.000 126.244.000 (13.756.000) 10% 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN - 555.000.000 523.979.000 (31.021.000) 6% 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN - 234.750.000 229.667.000 (5.083.000) 2% 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN - 1.939.970.700 1.436.314.500 (503.656.200) 26% 11
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN - 1.178.700.600 1.273.915.600 95.215.000 8% 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING - 40.000.000 36.400.000 (3.600.000) 9% 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - 555.916.200 - (555.916.200) 100% 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN - 115.353.900 88.862.900 (26.491.000) 23% 3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI - 50.000.000 37.136.000 (12.864.000) 26% 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN - 7.429.827.000 8.947.012.435 1.517.185.435 20% 3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI - 7.279.827.000 8.832.012.435 1.552.185.435 21% 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA - 50.000.000 15.000.000 (35.000.000) 70% 3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL - 100.000.000 100.000.000 - 0% 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI - 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 2% 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI - 111.322.600 109.171.300 (2.151.300) 2% 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN - 107.690.898.840 93.842.858.610 (13.848.040.230) 13% 4 1 SEKRETARIAT DAERAH - 45.421.401.640 41.173.741.760 (4.247.659.880) 9% 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 28.527.312.840 30.375.888.760 1.848.575.920 6% 12
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT - 14.701.043.000 8.615.547.000 (6.085.496.000) 41% 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN - 2.193.045.800 2.182.306.000 (10.739.800) 0% 4 2 SEKRETARIAT DPRD - 62.269.497.200 52.669.116.850 (9.600.380.350) 15% 4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 36.789.845.200 32.061.062.850 (4.728.782.350) 13% 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - 25.479.652.000 20.608.054.000 (4.871.598.000) 19% 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - 461.909.935.122 452.892.229.113 (9.017.706.009) 2% 5 1 PERENCANAAN - 9.441.238.197 8.612.042.817 (829.195.380) 9% 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.445.981.800 5.557.741.320 111.759.520 2% 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH - 2.383.863.300 1.947.402.400 (436.460.900) 18% 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - 1.611.393.097 1.106.899.097 (504.494.000) 31% 5 2 KEUANGAN - 441.928.733.025 435.827.715.730 (6.101.017.295) 1% 5 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 40.440.459.622 40.064.405.191 (376.054.431) 1% 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - 393.815.162.003 388.971.180.139 (4.843.981.864) 1% 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH - 3.875.000.000 3.827.822.000 (47.178.000) 1% 13
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH - 3.798.111.400 2.964.308.400 (833.803.000) 22% 5 3 KEPEGAWAIAN - 9.847.687.900 8.006.282.566 (1.841.405.334) 19% 5 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 4.473.687.900 4.306.824.566 (166.863.334) 4% 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH - 5.374.000.000 3.699.458.000 (1.674.542.000) 31% 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - 25.000.000 16.388.000 (8.612.000) 34% 5 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 5.000.000 - (5.000.000) 100% 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - 20.000.000 16.388.000 (3.612.000) 18% 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN - 667.276.000 429.800.000 (237.476.000) 36% 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH - 667.276.000 429.800.000 (237.476.000) 36% 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN - 8.589.222.008 8.108.922.008 (480.300.000) 6% 6 1 INSPEKTORAT DAERAH - 8.589.222.008 8.108.922.008 (480.300.000) 6% 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 7.038.396.108 6.632.702.108 (405.694.000) 6% 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN - 1.232.537.700 1.200.387.700 (32.150.000) 3% 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI - 318.288.200 275.832.200 (42.456.000) 13% 7 UNSUR KEWILAYAHAN - 71.465.474.288 64.585.148.498 (6.880.325.790) 10% 14
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Jumlah % KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode Uraian RPJMD (Rp) APBD (Rp) Bertambah/ (Berkurang) (Rp) 7 1 KECAMATAN - 71.465.474.288 64.585.148.498 (6.880.325.790) 10% 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 52.854.949.418 50.727.856.128 (2.127.093.290) 4% 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK - 1.178.147.500 661.124.700 (517.022.800) 44% 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN - 15.704.304.120 11.726.958.620 (3.977.345.500) 25% 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM - 279.166.600 284.438.300 5.271.700 2% 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM - 763.624.100 553.749.200 (209.874.900) 27% 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA - 685.282.550 631.021.550 (54.261.000) 8% 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM - 5.666.323.100 5.690.788.100 24.465.000 0% 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK - 5.666.323.100 5.690.788.100 24.465.000 0% 8 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - 2.722.208.000 2.659.343.000 (62.865.000) 2% 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN - 217.863.400 141.419.400 (76.444.000) 35% 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK - 1.199.900.800 1.168.721.800 (31.179.000) 3% 15
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
741.630.062.180 742.555.396.980 742.245.396.980
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
741.368.186.180 742.293.520.980 741.983.520.980
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
741.368.186.180 742.293.520.980 741.983.520.980
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
534.859.709.577 534.859.709.577 534.549.709.577
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.595.800 8.595.800 8.595.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.595.800 8.595.800 8.595.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
533.277.223.577 533.277.223.577 532.967.223.577
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
531.178.518.877 531.178.518.877 530.868.518.877
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.730.705.000 1.730.705.000 1.730.705.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
367.999.700 367.999.700 367.999.700
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
241.419.000 241.419.000 241.419.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
81.499.000 81.499.000 81.499.000 KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode 1 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
159.920.000 159.920.000 159.920.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
274.800.000 274.800.000 274.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
274.800.000 274.800.000 274.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
904.671.200 904.671.200 904.671.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
707.501.200 707.501.200 707.501.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
197.170.000 197.170.000 197.170.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
153.000.000 153.000.000 153.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
63.000.000 63.000.000 63.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
90.000.000 90.000.000 90.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
179.622.435.603 180.547.770.403 180.547.770.403
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
118.252.093.703 118.782.502.503 118.782.502.503
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 2 Penambahan Ruang Kelas Baru
1.841.036.000 2.121.036.000 2.121.036.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 3 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU - 125.000.000 125.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
188.800.000 188.800.000 188.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 6 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.958.400.000 1.958.400.000 1.958.400.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 8 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
19.783.424.000 19.983.424.000 19.983.424.000 2
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 9 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
2.837.150.000 2.937.150.000 2.937.150.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
1.523.550.000 1.523.550.000 1.523.550.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
1.815.000.000 1.815.000.000 1.815.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah - 50.000.000 50.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
87.036.887.303 87.036.887.303 87.036.887.303
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
315.000.000 315.000.000 315.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
221.056.000 220.964.800 220.964.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
474.010.400 249.510.400 249.510.400
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
257.780.000 257.780.000 257.780.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
14.792.986.600 15.042.912.600 15.042.912.600
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 2 Penambahan Ruang Kelas Baru
363.125.000 363.125.000 363.125.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 5 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
250.000.000 250.000.000 250.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
678.350.000 878.350.000 878.350.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
522.000.000 522.000.000 522.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
7.858.762.000 7.908.762.000 7.908.762.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 15 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
822.600.000 822.600.000 822.600.000 3
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
220.600.000 220.600.000 220.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
1.505.600.000 1.505.600.000 1.505.600.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
167.000.000 167.000.000 167.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah
100.000.000 100.000.000 100.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah - - -
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
360.620.700 360.620.700 360.620.700
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
1.279.990.000 1.279.990.000 1.279.990.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
275.974.900 275.974.900 275.974.900
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
89.914.000 89.840.000 89.840.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU
260.000.000 260.000.000 260.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.02 45 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah
38.450.000 38.450.000 38.450.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
40.797.458.100 40.942.458.100 40.942.458.100
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 1 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
10.801.277.000 10.491.277.000 10.491.277.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 2 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.285.014.400 1.385.014.400 1.385.014.400
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 3 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4.014.090.800 4.369.090.800 4.369.090.800
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 4 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
121.000.000 121.000.000 121.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 7 Pengadaan Mebel PAUD
189.800.000 189.800.000 189.800.000 4
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 9 Pengadaan Perlengkapan PAUD
121.872.000 121.872.000 121.872.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
23.968.516.900 23.968.516.900 23.968.516.900
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
139.800.000 139.800.000 139.800.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
30.000.000 30.000.000 30.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
126.087.000 126.087.000 126.087.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
5.779.897.200 5.779.897.200 5.779.897.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
5.679.350.000 5.679.350.000 5.679.350.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 2
2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
100.547.200 100.547.200 100.547.200
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 4 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
26.812.016.000 26.812.016.000 26.812.016.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 4
2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.016.000 26.812.016.000 26.812.016.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 4
2.01 1 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
26.812.016.000 26.812.016.000 26.812.016.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 6 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
74.025.000 74.025.000 74.025.000 5
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 6
2.01 Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
74.025.000 74.025.000 74.025.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 1 1 6
2.01 6 Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
74.025.000 74.025.000 74.025.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
261.876.000 261.876.000 261.876.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
261.876.000 261.876.000 261.876.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
73.488.000 73.488.000 73.488.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 2
2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
73.488.000 73.488.000 73.488.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 2
2.02 1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
73.488.000 73.488.000 73.488.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
114.250.000 114.250.000 114.250.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 3
2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
114.250.000 114.250.000 114.250.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 3
2.01 2 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
114.250.000 114.250.000 114.250.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 5 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
74.138.000 74.138.000 74.138.000
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 5
2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
74.138.000 74.138.000 74.138.000 6
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.01.2.22.0.00.02.0000 2 22 5
2.02 3 Pemanfaatan Cagar Budaya
74.138.000 74.138.000 74.138.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan
296.998.875.799 294.444.184.999 294.444.184.999
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
296.998.875.799 294.444.184.999 294.444.184.999
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
296.998.875.799 294.444.184.999 294.444.184.999
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
144.331.359.408 144.431.359.408 144.431.359.408
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.377.100 39.377.100 39.377.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39.377.100 39.377.100 39.377.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
81.934.998.200 81.934.998.200 81.934.998.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
81.066.709.000 81.066.709.000 81.066.709.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
868.289.200 868.289.200 868.289.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
175.717.300 200.717.300 200.717.300
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.999.000 19.999.000 19.999.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.042.000 14.042.000 14.042.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
29.700.000 29.700.000 29.700.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.976.300 29.976.300 29.976.300
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 20.000.000 20.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
12.000.000 12.000.000 12.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 75.000.000 75.000.000 7
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
935.400.000 935.400.000 935.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
464.400.000 464.400.000 464.400.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
471.000.000 471.000.000 471.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
167.516.200 242.516.200 242.516.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.495.000 32.495.000 32.495.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
77.871.500 77.871.500 77.871.500
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.988.900 89.988.900 89.988.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000 30.000.000 30.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.160.800 12.160.800 12.160.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
61.078.350.608 61.078.350.608 61.078.350.608
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 1
2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
61.078.350.608 61.078.350.608 61.078.350.608
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
151.469.967.391 148.993.276.591 148.993.276.591 8
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
36.657.375.200 40.359.531.200 40.359.531.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 1 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 2 Pembangunan Puskesmas - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 6 Pengembangan Puskesmas
7.000.000.000 7.000.000.000 7.000.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 7 Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 9 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
138.328.000 138.328.000 138.328.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5.165.091.350 5.225.091.350 7.781.849.600
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2.417.290.650 9.248.922.650 11.405.102.455
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.829.776.200 2.829.776.200 2.829.776.200
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
18.933.410.000 15.743.934.000 11.030.995.945
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
173.479.000 173.479.000 173.479.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
114.718.348.491 108.539.501.691 108.539.501.691
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
38.060.000 38.060.000 38.060.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
4.426.685.000 4.426.685.000 4.426.685.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
497.779.700 310.740.000 310.740.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
62.135.000 62.135.000 62.135.000 9
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
59.900.000 59.900.000 59.900.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
44.559.900 44.559.900 44.559.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
40.000.000 40.000.000 40.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
15.230.000 15.230.000 15.230.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10.387.000 10.387.000 10.387.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
65.828.000 65.828.000 65.828.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
61.880.000 61.880.000 61.880.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
1.548.950.000 1.587.855.000 1.587.855.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
980.624.000 980.624.000 980.624.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
11.598.000 11.598.000 11.598.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
750.377.100 632.377.100 632.377.100
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
35.000.000 35.000.000 35.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
17.042.900 17.042.900 17.042.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
73.896.000 73.896.000 73.896.000 10
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
20.956.600 20.956.600 20.956.600
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
238.490.400 109.585.400 109.585.400
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
233.186.800 233.186.800 233.186.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
42.090.384.626 41.881.384.626 41.881.384.626
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
43.552.533.565 37.977.726.465 37.977.726.465
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
17.910.130.000 17.910.130.000 17.910.130.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
158.556.900 158.556.900 158.556.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
1.774.177.000 1.774.177.000 1.774.177.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
60.399.800 60.399.800 60.399.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.03 1 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
60.399.800 60.399.800 60.399.800
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.03 2 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.03 3 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
33.843.900 33.843.900 33.843.900 11
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
33.843.900 33.843.900 33.843.900
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 2
2.04 2 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
152.596.000 152.596.000 152.596.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.01 1 Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.01 2 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.02 1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.02 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar - - -
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.02 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan - - - 12
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
152.596.000 152.596.000 152.596.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 3
2.03 1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
152.596.000 152.596.000 152.596.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
540.828.000 540.828.000 540.828.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
9.322.000 9.322.000 9.322.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.01 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
9.322.000 9.322.000 9.322.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.02 Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
5.379.000 5.379.000 5.379.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.02 1 Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
5.379.000 5.379.000 5.379.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
15.840.000 15.840.000 15.840.000 13
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.03 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
15.840.000 15.840.000 15.840.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4.504.000 4.504.000 4.504.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.04 1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
4.504.000 4.504.000 4.504.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
505.783.000 505.783.000 505.783.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 4
2.06 1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
505.783.000 505.783.000 505.783.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
504.125.000 326.125.000 326.125.000 14
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5
2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22.203.000 22.203.000 22.203.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5
2.01 1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
22.203.000 22.203.000 22.203.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5
2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
470.000.000 292.000.000 292.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5
2.02 1 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
470.000.000 292.000.000 292.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5
2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
11.922.000 11.922.000 11.922.000
1.02.0.00.0.00.01.0000 1 2 5
2.03 1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
11.922.000 11.922.000 11.922.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
158.938.653.931 158.938.653.931 158.938.653.931
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
158.938.653.931 158.938.653.931 158.938.653.931
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
158.938.653.931 158.938.653.931 158.938.653.931
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
152.908.653.931 152.908.653.931 152.908.653.931
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
23.602.871.000 23.602.871.000 23.602.871.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
23.602.871.000 23.602.871.000 23.602.871.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
129.305.782.931 129.305.782.931 129.305.782.931 15
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 1
2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
129.305.782.931 129.305.782.931 129.305.782.931
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
6.030.000.000 6.030.000.000 6.030.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
6.030.000.000 6.030.000.000 6.030.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2
2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2
2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
700.000.000 700.000.000 700.000.000
1.02.0.00.0.00.02.0000 1 2 2
2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5.330.000.000 5.330.000.000 5.330.000.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 Rumah Sakit Umum Daerah Kajen
103.429.828.362 103.429.828.362 103.429.828.362
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
103.429.828.362 103.429.828.362 103.429.828.362
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
103.429.828.362 103.429.828.362 103.429.828.362
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
98.756.628.362 98.756.628.362 98.756.628.362
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.924.628.000 14.924.628.000 14.924.628.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.924.628.000 14.924.628.000 14.924.628.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1
2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
83.832.000.362 83.832.000.362 83.832.000.362
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 1
2.10 1 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
83.832.000.362 83.832.000.362 83.832.000.362
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
4.673.200.000 4.673.200.000 4.673.200.000 16
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2
2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.673.200.000 4.673.200.000 4.673.200.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2
2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan - - -
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2
2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.264.200.000 1.264.200.000 1.264.200.000
1.02.0.00.0.00.03.0000 1 2 2
2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.409.000.000 3.409.000.000 3.409.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98.873.343.002 97.868.827.102 100.368.827.102
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
98.664.862.102 97.660.346.202 100.160.346.202
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
98.664.862.102 97.660.346.202 100.160.346.202
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
20.236.114.513 20.256.114.513 20.256.114.513
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
67.202.900 67.202.900 67.202.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.574.000 13.574.000 13.574.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
19.429.900 19.429.900 19.429.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
34.199.000 34.199.000 34.199.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.014.512.000 17.014.512.000 17.014.512.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.660.062.000 16.660.062.000 16.660.062.000 17
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
354.450.000 354.450.000 354.450.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
353.424.000 353.424.000 353.424.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.150.000 8.150.000 8.150.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18.931.400 18.931.400 18.931.400
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
24.236.000 24.236.000 24.236.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
72.710.000 72.710.000 72.710.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
32.899.600 32.899.600 32.899.600
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
46.825.000 46.825.000 46.825.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
149.672.000 149.672.000 149.672.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
93.090.500 93.090.500 93.090.500
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.07 5 Pengadaan Mebel - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
93.090.500 93.090.500 93.090.500
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.909.077.788 1.909.077.788 1.909.077.788 18
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
249.992.000 249.992.000 249.992.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.659.085.788 1.659.085.788 1.659.085.788
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
798.807.325 818.807.325 818.807.325
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.518.400 34.518.400 34.518.400
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
521.708.700 521.708.700 521.708.700
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.334.525 80.334.525 80.334.525
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
162.245.700 182.245.700 182.245.700
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
17.646.470.000 22.847.470.000 22.847.470.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
7.811.077.000 13.012.077.000 13.012.077.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 1 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
191.649.000 191.649.000 191.649.000 19
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 5 Pembangunan Bendungan - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 10 Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing
2.342.000.000 7.543.000.000 7.543.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 12 Pembangunan Kanal Banjir
823.200.000 823.200.000 823.200.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 20 Rehabilitasi Bendungan - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 25 Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing
2.078.300.000 2.078.300.000 2.078.300.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
1.272.900.000 1.272.900.000 1.272.900.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
245.624.000 245.624.000 245.624.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir
663.391.000 663.391.000 663.391.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.01 61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota
194.013.000 194.013.000 194.013.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
9.835.393.000 9.835.393.000 9.835.393.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.02 2 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
3.492.000.000 3.492.000.000 3.492.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.02 8 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
2.166.594.000 2.166.594.000 2.166.594.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
3.400.000.000 3.400.000.000 3.400.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
374.100.000 374.100.000 374.100.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 2
2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
402.699.000 402.699.000 402.699.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
5.332.186.900 8.818.186.900 8.818.186.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.332.186.900 8.818.186.900 8.818.186.900 20
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6
2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
93.947.000 93.947.000 93.947.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6
2.01 5 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
1.197.814.900 1.197.814.900 1.197.814.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 6
2.01 9 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
4.040.425.000 7.526.425.000 7.526.425.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
882.833.201 682.833.201 682.833.201
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9
2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
882.833.201 682.833.201 682.833.201
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9
2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
500.000.000 300.000.000 300.000.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9
2.01 3 Penataan Bangunan dan Lingkungan - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 9
2.01 4 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
382.833.201 382.833.201 382.833.201
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
53.859.509.588 44.347.993.688 46.847.993.688
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
53.859.509.588 44.347.993.688 46.847.993.688
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
879.073.100 879.073.100 879.073.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 8 Rekonstruksi Jalan
501.873.000 8.054.873.000 8.054.873.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 9 Rehabilitasi Jalan
44.888.874.088 29.891.874.088 32.391.874.088
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
4.984.201.000 4.984.201.000 4.984.201.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 12 Pembangunan Jembatan
37.972.500 537.972.500 537.972.500
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 16 Penggantian Jembatan - - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 10
2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
2.567.515.900 - -
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 300.527.000 300.527.000 300.527.000 21
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11
2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
219.945.100 219.945.100 219.945.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11
2.02 7 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
176.313.100 176.313.100 176.313.100
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11
2.02 11 Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi
43.632.000 43.632.000 43.632.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11
2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
80.581.900 80.581.900 80.581.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 11
2.03 2 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional
80.581.900 80.581.900 80.581.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
407.220.900 407.220.900 407.220.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12
2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
233.475.000 233.475.000 233.475.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12
2.01 1 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
233.475.000 233.475.000 233.475.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12
2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
173.745.900 173.745.900 173.745.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 1 3 12
2.04 4 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
173.745.900 173.745.900 173.745.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
208.480.900 208.480.900 208.480.900 22
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
208.480.900 208.480.900 208.480.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 4 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
19.532.900 19.532.900 19.532.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 4
2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
19.532.900 19.532.900 19.532.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 4
2.01 1 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
19.532.900 19.532.900 19.532.900
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
188.948.000 188.948.000 188.948.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10
2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
188.948.000 188.948.000 188.948.000
1.03.3.29.2.10.01.0000 2 10 10
2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
188.948.000 188.948.000 188.948.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
78.056.796.575 81.793.496.575 81.793.496.575
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
58.440.577.875 60.362.277.875 60.362.277.875
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
36.183.984.175 37.045.684.175 37.045.684.175
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
732.465.500 732.465.500 732.465.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.260.500 34.260.500 34.260.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.260.500 34.260.500 34.260.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
698.205.000 698.205.000 698.205.000 23
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
698.205.000 698.205.000 698.205.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.588.045.000 9.588.045.000 9.588.045.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.588.045.000 9.588.045.000 9.588.045.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3
2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
90.589.000 90.589.000 90.589.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3
2.01 4 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.039.879.000 4.039.879.000 4.039.879.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3
2.01 6 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4.196.692.800 4.196.692.800 4.196.692.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 3
2.01 7 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
1.260.884.200 1.260.884.200 1.260.884.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
10.847.060.175 10.917.060.175 10.917.060.175
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4
2.01 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
10.847.060.175 10.917.060.175 10.917.060.175
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4
2.01 3 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
600.000.000 600.000.000 600.000.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4
2.01 4 Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4
2.01 5 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
714.627.275 714.627.275 714.627.275
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 4
2.01 6 Penyediaan Sarana Persampahan
9.532.432.900 9.602.432.900 9.602.432.900
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
5.257.386.600 5.257.386.600 5.257.386.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5
2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.257.386.600 5.257.386.600 5.257.386.600 24
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5
2.01 3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5
2.01 6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
4.281.975.600 4.281.975.600 4.281.975.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5
2.01 10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 5
2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
975.411.000 975.411.000 975.411.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
9.650.451.100 10.442.151.100 10.442.151.100
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8
2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
9.650.451.100 10.442.151.100 10.442.151.100
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8
2.01 1 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
471.277.100 471.277.100 471.277.100
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8
2.01 2 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
9.138.067.000 9.929.767.000 9.929.767.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 8
2.01 4 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
41.107.000 41.107.000 41.107.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 9 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
108.575.800 108.575.800 108.575.800 25
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 9
2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
108.575.800 108.575.800 108.575.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 3 9
2.01 1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
108.575.800 108.575.800 108.575.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
22.256.593.700 23.316.593.700 23.316.593.700
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.333.531.500 13.333.531.500 13.333.531.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.516.625.000 12.516.625.000 12.516.625.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.294.608.000 12.294.608.000 12.294.608.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
222.017.000 222.017.000 222.017.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
314.170.500 314.170.500 314.170.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
18.491.000 18.491.000 18.491.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36.893.500 36.893.500 36.893.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
71.530.000 71.530.000 71.530.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
187.256.000 187.256.000 187.256.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
36.700.000 36.700.000 36.700.000 26
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
36.700.000 36.700.000 36.700.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.200.000 219.200.000 219.200.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
219.200.000 219.200.000 219.200.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
246.836.000 246.836.000 246.836.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.609.000 32.609.000 32.609.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
120.490.000 120.490.000 120.490.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
59.028.000 59.028.000 59.028.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
34.709.000 34.709.000 34.709.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
146.769.200 146.769.200 146.769.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 2
2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
146.769.200 146.769.200 146.769.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 2
2.05 1 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
146.769.200 146.769.200 146.769.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
8.752.802.400 9.812.802.400 9.812.802.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.01 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
124.454.400 124.454.400 124.454.400 27
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh
124.454.400 124.454.400 124.454.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
1.135.060.000 1.135.060.000 1.135.060.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.02 4 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
1.135.060.000 1.135.060.000 1.135.060.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
7.493.288.000 8.553.288.000 8.553.288.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.03 2 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
2.838.004.000 2.838.004.000 2.838.004.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 3
2.03 3 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
4.655.284.000 5.715.284.000 5.715.284.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 5 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
23.490.600 23.490.600 23.490.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 5
2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
23.490.600 23.490.600 23.490.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 1 4 5
2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
23.490.600 23.490.600 23.490.600
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
19.524.451.700 21.339.451.700 21.339.451.700
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
3.674.746.500 3.819.746.500 3.819.746.500
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
162.838.000 162.838.000 162.838.000 28
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
82.565.000 82.565.000 82.565.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
60.881.000 60.881.000 60.881.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
21.684.000 21.684.000 21.684.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.02 1 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
80.273.000 80.273.000 80.273.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 3
2.03 4 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
80.273.000 80.273.000 80.273.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
518.072.400 663.072.400 663.072.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 4
2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
518.072.400 663.072.400 663.072.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 4
2.01 2 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
518.072.400 663.072.400 663.072.400 29
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
56.754.000 56.754.000 56.754.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 6
2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
56.754.000 56.754.000 56.754.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 6
2.01 3 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
56.754.000 56.754.000 56.754.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 8 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
29.685.000 29.685.000 29.685.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 8
2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
29.685.000 29.685.000 29.685.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 8
2.01 2 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
29.685.000 29.685.000 29.685.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 9 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
22.978.800 22.978.800 22.978.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 9
2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
22.978.800 22.978.800 22.978.800 30
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 9
2.01 1 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
22.978.800 22.978.800 22.978.800
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
39.150.000 39.150.000 39.150.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10
2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
39.150.000 39.150.000 39.150.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 10
2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
39.150.000 39.150.000 39.150.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.845.268.300 2.845.268.300 2.845.268.300
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11
2.01 Pengelolaan Sampah
2.845.268.300 2.845.268.300 2.845.268.300
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11
2.01 1 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
118.062.400 118.062.400 118.062.400
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11
2.01 2 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
73.983.900 73.983.900 73.983.900
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11
2.01 3 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
2.653.222.000 2.653.222.000 2.653.222.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 11 11
2.01 4 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - - -
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
15.849.705.200 17.519.705.200 17.519.705.200 31
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
15.849.705.200 17.519.705.200 17.519.705.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2
2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
15.849.705.200 17.519.705.200 17.519.705.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2
2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
15.088.001.200 16.258.001.200 16.258.001.200
1.04.2.11.1.03.04.0000 2 15 2
2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
761.704.000 1.261.704.000 1.261.704.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
91.767.000 91.767.000 91.767.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
91.767.000 91.767.000 91.767.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
91.767.000 91.767.000 91.767.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 2
2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
91.767.000 91.767.000 91.767.000
1.04.2.11.1.03.04.0000 5 5 2
2.03 7 Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
91.767.000 91.767.000 91.767.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
9.479.910.174 9.419.910.174 9.419.910.174
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
9.479.910.174 9.419.910.174 9.419.910.174
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.479.910.174 9.419.910.174 9.419.910.174
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.360.698.474 8.360.698.474 8.360.698.474
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.949.200 8.949.200 8.949.200 32
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.949.200 8.949.200 8.949.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.964.046.974 6.964.046.974 6.964.046.974
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.690.046.974 6.690.046.974 6.690.046.974
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD - - -
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
274.000.000 274.000.000 274.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.701.600 50.701.600 50.701.600
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
50.701.600 50.701.600 50.701.600
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
111.056.200 111.056.200 111.056.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.614.000 7.614.000 7.614.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.194.200 13.194.200 13.194.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.892.000 12.892.000 12.892.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
33.370.000 33.370.000 33.370.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
43.986.000 43.986.000 43.986.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
858.200.000 858.200.000 858.200.000 33
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.600.000 36.600.000 36.600.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
821.600.000 821.600.000 821.600.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
367.744.500 367.744.500 367.744.500
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 32.500.000 32.500.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
278.263.000 278.263.000 278.263.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.238.000 10.238.000 10.238.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
46.743.500 46.743.500 46.743.500
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.019.299.900 959.299.900 959.299.900
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
890.952.200 830.952.200 830.952.200
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.01 1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
458.852.800 398.852.800 398.852.800
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.01 4 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
432.099.400 432.099.400 432.099.400 34
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
128.347.700 128.347.700 128.347.700
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.02 1 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
71.616.000 71.616.000 71.616.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.02 2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
31.431.100 31.431.100 31.431.100
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 2
2.02 3 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
25.300.600 25.300.600 25.300.600
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
99.911.800 99.911.800 99.911.800
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4
2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
99.911.800 99.911.800 99.911.800
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4
2.01 2 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
53.392.000 53.392.000 53.392.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 5 4
2.01 3 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
46.519.800 46.519.800 46.519.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3.111.574.000 3.111.574.000 3.111.574.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.111.574.000 3.111.574.000 3.111.574.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
3.111.574.000 3.111.574.000 3.111.574.000 35
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.250.386.800 2.268.386.800 2.268.386.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.670.296.000 1.670.296.000 1.670.296.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.576.816.000 1.576.816.000 1.576.816.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
93.480.000 93.480.000 93.480.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
202.040.800 245.640.800 245.640.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.439.000 3.439.000 3.439.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
43.909.000 43.909.000 43.909.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.121.500 12.121.500 12.121.500
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26.679.800 50.279.800 50.279.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.926.900 43.926.900 43.926.900
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
41.829.000 41.829.000 41.829.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.135.600 50.135.600 50.135.600
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
132.000.000 116.400.000 116.400.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 44.400.000 44.400.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.000.000 72.000.000 72.000.000 36
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
246.050.000 236.050.000 236.050.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
35.159.000 35.159.000 35.159.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
129.642.800 129.642.800 129.642.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.355.000 25.355.000 25.355.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.893.200 45.893.200 45.893.200
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
861.187.200 843.187.200 843.187.200
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
86.728.100 86.728.100 86.728.100
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.01 1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
86.728.100 86.728.100 86.728.100
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.01 2 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
618.557.300 600.557.300 600.557.300
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - - - 37
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 3 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
555.079.300 537.079.300 537.079.300
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.02 7 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
63.478.000 63.478.000 63.478.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
155.901.800 155.901.800 155.901.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.03 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
58.657.800 58.657.800 58.657.800
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.03 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
20.820.000 20.820.000 20.820.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.03 4 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
76.424.000 76.424.000 76.424.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.04 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.04 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota - - -
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 5 3
2.04 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
7.976.365.342 8.246.365.342 8.246.365.342
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.976.365.342 8.246.365.342 8.246.365.342
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
7.976.365.342 8.246.365.342 8.246.365.342 38
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.330.969.992 4.330.969.992 4.330.969.992
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.865.900 28.865.900 28.865.900
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
28.865.900 28.865.900 28.865.900
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.177.870.100 3.177.870.100 3.177.870.100
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.060.102.000 3.060.102.000 3.060.102.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
117.768.100 117.768.100 117.768.100
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
145.867.000 145.867.000 145.867.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.450.000 8.450.000 8.450.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
43.676.200 43.676.200 43.676.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
20.219.800 20.219.800 20.219.800
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
73.521.000 73.521.000 73.521.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
58.409.000 58.409.000 58.409.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
58.409.000 58.409.000 58.409.000 39
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
357.509.992 357.509.992 357.509.992
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
88.099.992 88.099.992 88.099.992
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
269.410.000 269.410.000 269.410.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
562.448.000 562.448.000 562.448.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 32.500.000 32.500.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
56.097.000 56.097.000 56.097.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.09 5 Pemeliharaan Mebel - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
443.904.000 443.904.000 443.904.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
29.947.000 29.947.000 29.947.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
379.394.000 379.394.000 379.394.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2
2.01 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2
2.01 1 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2
2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
379.394.000 379.394.000 379.394.000 40
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2
2.03 1 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
84.804.000 84.804.000 84.804.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2
2.03 2 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
294.590.000 294.590.000 294.590.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 2
2.03 4 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.020.688.700 1.020.688.700 1.020.688.700
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
494.000.200 494.000.200 494.000.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 1 Penyediaan Permakanan
37.246.200 37.246.200 37.246.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 2 Penyediaan Sandang
12.700.000 12.700.000 12.700.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 3 Penyediaan Alat Bantu
434.400.000 434.400.000 434.400.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
4.970.000 4.970.000 4.970.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan
4.684.000 4.684.000 4.684.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
526.688.500 526.688.500 526.688.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.02 3 Penyediaan Permakanan
441.354.000 441.354.000 441.354.000 41
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.02 8 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
58.818.500 58.818.500 58.818.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 4
2.02 11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
26.516.000 26.516.000 26.516.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.971.979.000 2.241.979.000 2.241.979.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
35.172.500 35.172.500 35.172.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.01 3 Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
35.172.500 35.172.500 35.172.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.936.806.500 2.206.806.500 2.206.806.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.02 1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
166.742.000 166.742.000 166.742.000
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.02 2 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
579.238.500 579.238.500 579.238.500
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.02 3 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
700.095.600 890.095.600 890.095.600
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 5
2.02 4 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
490.730.400 570.730.400 570.730.400
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
157.704.200 157.704.200 157.704.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6
2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
157.704.200 157.704.200 157.704.200
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6
2.02 1 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 6
2.02 2 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
157.704.200 157.704.200 157.704.200 42
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
115.629.450 115.629.450 115.629.450
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7
2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
115.629.450 115.629.450 115.629.450
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7
2.01 1 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota - - -
1.06.0.00.0.00.01.0000 1 6 7
2.01 2 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
115.629.450 115.629.450 115.629.450
2.08.2.14.2.13.01.0000 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
20.634.887.424 20.854.887.424 20.854.887.424
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
20.634.887.424 20.854.887.424 20.854.887.424
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.709.128.200 5.809.128.200 5.809.128.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.465.238.000 4.465.238.000 4.465.238.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.465.238.000 4.465.238.000 4.465.238.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.465.238.000 4.465.238.000 4.465.238.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
515.119.900 565.119.900 565.119.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2
2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
315.119.900 315.119.900 315.119.900 43
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2
2.01 3 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
315.119.900 315.119.900 315.119.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2
2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
200.000.000 250.000.000 250.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 2
2.02 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
200.000.000 250.000.000 250.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
352.151.000 402.151.000 402.151.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3
2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
269.616.000 319.616.000 319.616.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3
2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
44.100.000 44.100.000 44.100.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3
2.01 2 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
225.516.000 275.516.000 275.516.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3
2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
82.535.000 82.535.000 82.535.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3
2.02 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - - - 44
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 3
2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
82.535.000 82.535.000 82.535.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4
2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4
2.01 2 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 4
2.01 3 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
65.364.000 65.364.000 65.364.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 6
2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
65.364.000 65.364.000 65.364.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 6
2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
65.364.000 65.364.000 65.364.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
311.255.300 311.255.300 311.255.300
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7
2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
69.840.300 69.840.300 69.840.300 45
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7
2.01 1 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
21.606.300 21.606.300 21.606.300
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7
2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
48.234.000 48.234.000 48.234.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7
2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
241.415.000 241.415.000 241.415.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7
2.02 1 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 8 7
2.02 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
241.415.000 241.415.000 241.415.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
6.253.339.474 6.373.339.474 6.373.339.474
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
847.050.644 847.050.644 847.050.644
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.177.400 20.177.400 20.177.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.177.400 20.177.400 20.177.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
136.240.000 136.240.000 136.240.000 46
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
136.240.000 136.240.000 136.240.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.570.000 6.570.000 6.570.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.570.000 6.570.000 6.570.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
238.279.800 238.279.800 238.279.800
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.485.000 9.485.000 9.485.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
23.695.000 23.695.000 23.695.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.192.200 15.192.200 15.192.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.559.500 18.559.500 18.559.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.885.500 18.885.500 18.885.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
50.275.000 50.275.000 50.275.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
102.187.600 102.187.600 102.187.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
250.993.094 250.993.094 250.993.094
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
91.960.094 91.960.094 91.960.094
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
14.633.000 14.633.000 14.633.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.400.000 144.400.000 144.400.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
194.790.350 194.790.350 194.790.350 47
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.997.000 31.997.000 31.997.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
107.528.400 107.528.400 107.528.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
55.264.950 55.264.950 55.264.950
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 2 PROGRAM PENATAAN DESA
1.627.592.480 1.727.592.480 1.727.592.480
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 2
2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
1.627.592.480 1.727.592.480 1.727.592.480
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 2
2.01 6 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
1.627.592.480 1.727.592.480 1.727.592.480
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
28.672.400 28.672.400 28.672.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3
2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa
28.672.400 28.672.400 28.672.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3
2.01 1 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
28.672.400 28.672.400 28.672.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 3
2.01 3 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
3.216.592.900 3.236.592.900 3.236.592.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
3.216.592.900 3.236.592.900 3.236.592.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 1 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2.966.197.000 2.986.197.000 2.986.197.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
34.952.000 34.952.000 34.952.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 4 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
23.835.500 23.835.500 23.835.500 48
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 9 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
37.951.600 37.951.600 37.951.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
36.483.150 36.483.150 36.483.150
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
86.571.500 86.571.500 86.571.500
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 4
2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
30.602.150 30.602.150 30.602.150
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
533.431.050 533.431.050 533.431.050
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
533.431.050 533.431.050 533.431.050
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 2 Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
24.722.000 24.722.000 24.722.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 3 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
119.583.000 119.583.000 119.583.000 49
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 4 Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 5 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
49.936.300 49.936.300 49.936.300
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 6 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4.984.000 4.984.000 4.984.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 7 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
56.931.750 56.931.750 56.931.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 13 5
2.01 9 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
277.274.000 277.274.000 277.274.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
8.672.419.750 8.672.419.750 8.672.419.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
47.841.100 47.841.100 47.841.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.01 2 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota - - - 50
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.01 12 Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.01 14 Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
47.841.100 47.841.100 47.841.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.02 2 Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.02 3 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.02 9 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
25.231.200 25.231.200 25.231.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 2
2.02 14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
22.609.900 22.609.900 22.609.900
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
7.505.090.650 7.505.090.650 7.505.090.650
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.590.274.600 1.590.274.600 1.590.274.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.01 1 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.01 2 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal - - - 51
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.01 3 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
215.468.000 215.468.000 215.468.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.01 4 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5.894.600 5.894.600 5.894.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.01 7 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
1.368.912.000 1.368.912.000 1.368.912.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.068.000.000 2.068.000.000 2.068.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.02 1 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
700.000.000 700.000.000 700.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.02 2 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.02 4 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1.368.000.000 1.368.000.000 1.368.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.857.368.850 2.857.368.850 2.857.368.850
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 1 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
68.798.400 68.798.400 68.798.400
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 3 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1.765.385.600 1.765.385.600 1.765.385.600
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 4 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
14.047.750 14.047.750 14.047.750
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 6 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
975.156.000 975.156.000 975.156.000 52
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 7 Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
8.015.000 8.015.000 8.015.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 9 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
25.966.100 25.966.100 25.966.100
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.03 11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak - - -
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
989.447.200 989.447.200 989.447.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.04 1 Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
39.536.200 39.536.200 39.536.200
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.04 3 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
938.752.000 938.752.000 938.752.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 3
2.04 4 Pembinaan Terpadu Kampung KB
11.159.000 11.159.000 11.159.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
1.119.488.000 1.119.488.000 1.119.488.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1.119.488.000 1.119.488.000 1.119.488.000 53
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 1 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
54.703.000 54.703.000 54.703.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 2 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
244.000.000 244.000.000 244.000.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 4 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
205.299.000 205.299.000 205.299.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 6 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
594.800.000 594.800.000 594.800.000
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 7 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
20.686.000 20.686.000 20.686.000 54
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.08.2.14.2.13.01.0000 2 14 4
2.01 8 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) - - -
2.09.3.27.0.00.01.0000 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
20.533.582.500 21.658.582.500 21.658.582.500
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
13.997.137.000 13.997.137.000 13.997.137.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
13.997.137.000 13.997.137.000 13.997.137.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.605.615.000 13.605.615.000 13.605.615.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.202.000 11.202.000 11.202.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.202.000 11.202.000 11.202.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.717.304.000 12.717.304.000 12.717.304.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.415.394.000 12.415.394.000 12.415.394.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
301.910.000 301.910.000 301.910.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
124.851.200 124.851.200 124.851.200
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.384.000 38.384.000 38.384.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000 20.000.000 20.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
66.467.200 66.467.200 66.467.200 55
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
243.369.000 243.369.000 243.369.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
243.369.000 243.369.000 243.369.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
508.888.800 508.888.800 508.888.800
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
74.988.800 74.988.800 74.988.800
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
339.100.000 339.100.000 339.100.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
94.800.000 94.800.000 94.800.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 2 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
18.434.000 18.434.000 18.434.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 2
2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
18.434.000 18.434.000 18.434.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 2
2.01 2 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
18.434.000 18.434.000 18.434.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
312.082.000 312.082.000 312.082.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3
2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
19.269.000 19.269.000 19.269.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3
2.01 1 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
19.269.000 19.269.000 19.269.000 56
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3
2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
115.798.000 115.798.000 115.798.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3
2.02 3 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
115.798.000 115.798.000 115.798.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3
2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
177.015.000 177.015.000 177.015.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 3
2.04 2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
177.015.000 177.015.000 177.015.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 4 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
14.369.000 14.369.000 14.369.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 4
2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
14.369.000 14.369.000 14.369.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 4
2.01 1 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
14.369.000 14.369.000 14.369.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 5 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
46.637.000 46.637.000 46.637.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 5
2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
46.637.000 46.637.000 46.637.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 2 9 5
2.01 1 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
46.637.000 46.637.000 46.637.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
6.536.445.500 7.661.445.500 7.661.445.500
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
6.536.445.500 7.661.445.500 7.661.445.500
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
677.353.500 677.353.500 677.353.500
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
228.105.100 228.105.100 228.105.100 57
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.01 1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
153.105.100 153.105.100 153.105.100
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.01 2 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
75.000.000 75.000.000 75.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
28.512.400 28.512.400 28.512.400
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.02 2 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
16.512.400 16.512.400 16.512.400
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.02 3 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
12.000.000 12.000.000 12.000.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
420.736.000 420.736.000 420.736.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 2
2.03 1 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
420.736.000 420.736.000 420.736.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
5.054.202.000 6.104.202.000 6.104.202.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3
2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
165.756.000 165.756.000 165.756.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3
2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
165.756.000 165.756.000 165.756.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3
2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
4.888.446.000 5.938.446.000 5.938.446.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3
2.02 1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1.757.810.000 1.757.810.000 1.757.810.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3
2.02 3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.517.886.000 3.567.886.000 3.567.886.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 3
2.02 4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit
612.750.000 612.750.000 612.750.000 58
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
126.244.000 126.244.000 126.244.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4
2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
47.556.000 47.556.000 47.556.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4
2.01 1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
47.556.000 47.556.000 47.556.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4
2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
78.688.000 78.688.000 78.688.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 4
2.04 2 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
78.688.000 78.688.000 78.688.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
448.979.000 523.979.000 523.979.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5
2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
448.979.000 523.979.000 523.979.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5
2.01 1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
48.372.000 48.372.000 48.372.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5
2.01 2 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
62.168.000 62.168.000 62.168.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 5
2.01 3 Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
338.439.000 413.439.000 413.439.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
229.667.000 229.667.000 229.667.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7
2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
229.667.000 229.667.000 229.667.000 59
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7
2.01 1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
34.917.000 34.917.000 34.917.000
2.09.3.27.0.00.01.0000 3 27 7
2.01 3 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
194.750.000 194.750.000 194.750.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.319.640.008 7.319.640.008 7.319.640.008
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.319.640.008 7.319.640.008 7.319.640.008
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.319.640.008 7.319.640.008 7.319.640.008
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.592.698.908 6.701.657.008 6.701.657.008
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.200.000 7.020.000 7.020.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
3.600.000 3.600.000 3.600.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.01 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.600.000 3.420.000 3.420.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.617.306.208 4.617.306.208 4.617.306.208
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.524.506.208 4.524.506.208 4.524.506.208
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
92.800.000 92.800.000 92.800.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
101.616.400 97.486.400 97.486.400
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
46.296.400 46.296.400 46.296.400
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
55.320.000 51.190.000 51.190.000 60
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
891.707.600 995.975.700 995.975.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
496.635.900 807.507.900 807.507.900
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.427.600 8.427.600 8.427.600
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.261.000 28.261.000 28.261.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
28.648.400 28.648.400 28.648.400
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
47.786.000 47.786.000 47.786.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
281.948.700 75.344.800 75.344.800
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
806.619.200 833.619.200 833.619.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
318.939.200 345.939.200 345.939.200
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
487.680.000 487.680.000 487.680.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.249.500 150.249.500 150.249.500
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
89.588.000 89.588.000 89.588.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
33.791.500 33.791.500 33.791.500
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
26.870.000 26.870.000 26.870.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
474.260.700 474.260.700 474.260.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2
2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
407.675.000 407.675.000 407.675.000 61
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2
2.01 7 Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
407.675.000 407.675.000 407.675.000
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2
2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
66.585.700 66.585.700 66.585.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 2
2.03 8 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk
66.585.700 66.585.700 66.585.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 3 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
227.528.400 141.459.600 141.459.600
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 3
2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
227.528.400 141.459.600 141.459.600
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 3
2.01 2 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
227.528.400 141.459.600 141.459.600
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
25.152.000 2.262.700 2.262.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4
2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - -
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4
2.03 3 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - - -
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4
2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.152.000 2.262.700 2.262.700
2.12.2.12.0.00.01.0000 2 12 4
2.04 1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
25.152.000 2.262.700 2.262.700
2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan
6.537.482.790 6.476.042.790 6.476.042.790
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.537.482.790 6.476.042.790 6.476.042.790
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
6.537.482.790 6.476.042.790 6.476.042.790 62
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.735.125.640 5.729.044.990 5.729.044.990
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.104.100 9.104.100 9.104.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.104.100 9.104.100 9.104.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.535.294.000 4.535.294.000 4.535.294.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.437.974.000 4.437.974.000 4.437.974.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
97.320.000 97.320.000 97.320.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.491.840 1.491.840 1.491.840
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10.491.840 1.491.840 1.491.840
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
201.296.700 220.987.050 220.987.050
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.685.000 10.685.000 10.685.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
56.272.000 87.582.000 87.582.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.225.000 10.225.000 10.225.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.150.200 19.650.200 19.650.200
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.338.500 29.213.500 29.213.500
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
32.502.000 28.502.000 28.502.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.124.000 35.129.350 35.129.350
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
759.570.000 742.990.000 742.990.000 63
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat - - -
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
198.970.000 182.390.000 182.390.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
560.600.000 560.600.000 560.600.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
219.369.000 219.178.000 219.178.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.286.000 31.286.000 31.286.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
106.580.000 112.389.000 112.389.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.039.000 10.039.000 10.039.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.013.000 50.013.000 50.013.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.451.000 15.451.000 15.451.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
802.357.150 746.997.800 746.997.800
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
189.477.550 165.547.000 165.547.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.02 2 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
133.518.000 110.078.000 110.078.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.02 4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
55.959.550 55.469.000 55.469.000
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
230.007.500 226.007.500 226.007.500 64
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.05 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
230.007.500 226.007.500 226.007.500
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
244.419.100 231.340.300 231.340.300
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.06 1 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
244.419.100 231.340.300 231.340.300
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
23.055.900 20.705.900 20.705.900
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.08 2 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor
23.055.900 20.705.900 20.705.900
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
16.705.800 16.705.800 16.705.800
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.09 2 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
16.705.800 16.705.800 16.705.800
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 36.968.600 32.847.100 32.847.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.12 2 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota
36.968.600 32.847.100 32.847.100
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.16 Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
61.722.700 53.844.200 53.844.200 65
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.15.0.00.0.00.01.0000 2 15 2
2.16 1 Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
61.722.700 53.844.200 53.844.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi dan Informatika
10.678.695.222 10.898.695.222 10.898.695.222
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
10.678.695.222 10.898.695.222 10.898.695.222
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
10.500.514.522 10.720.514.522 10.720.514.522
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.269.920.100 5.269.920.100 5.269.920.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.604.000 16.604.000 16.604.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.604.000 16.604.000 16.604.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.617.992.000 3.617.992.000 3.617.992.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.547.392.000 3.547.392.000 3.547.392.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
70.600.000 70.600.000 70.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.696.000 4.696.000 4.696.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.696.000 4.696.000 4.696.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
197.675.500 197.675.500 197.675.500
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.776.400 3.776.400 3.776.400 66
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.373.400 11.373.400 11.373.400
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.873.700 20.873.700 20.873.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.994.000 11.994.000 11.994.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
18.728.000 18.728.000 18.728.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
130.930.000 130.930.000 130.930.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.07 5 Pengadaan Mebel - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.256.560.000 1.256.560.000 1.256.560.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.086.600.000 1.086.600.000 1.086.600.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
169.960.000 169.960.000 169.960.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
176.392.600 176.392.600 176.392.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.260.600 30.260.600 30.260.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
34.445.000 34.445.000 34.445.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
86.955.000 86.955.000 86.955.000 67
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.732.000 24.732.000 24.732.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.240.127.700 2.440.127.700 2.440.127.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.240.127.700 2.440.127.700 2.440.127.700
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 2 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
185.119.000 185.119.000 185.119.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 3 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
70.509.800 70.509.800 70.509.800
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 4 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
200.570.000 200.570.000 200.570.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 5 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
369.045.200 369.045.200 369.045.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 6 Pelayanan Informasi Publik
211.113.900 211.113.900 211.113.900
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 7 Layanan Hubungan Media
1.058.482.000 1.258.482.000 1.258.482.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 8 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
19.410.000 19.410.000 19.410.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 11 Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
41.250.200 41.250.200 41.250.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 2
2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
84.627.600 84.627.600 84.627.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA
2.990.466.722 3.010.466.722 3.010.466.722
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
110.461.700 110.461.700 110.461.700 68
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.01 2 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
39.837.100 39.837.100 39.837.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.01 3 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
70.624.600 70.624.600 70.624.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.880.005.022 2.900.005.022 2.900.005.022
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 1 Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
98.914.000 98.914.000 98.914.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 3 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
2.555.039.822 2.575.039.822 2.575.039.822
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 4 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
24.800.000 24.800.000 24.800.000
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 7 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
201.251.200 201.251.200 201.251.200
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 8 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 16 3
2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
112.730.100 112.730.100 112.730.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
112.730.100 112.730.100 112.730.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2
2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
112.730.100 112.730.100 112.730.100 69
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2
2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
112.730.100 112.730.100 112.730.100
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 20 2
2.01 2 Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
65.450.600 65.450.600 65.450.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
65.450.600 65.450.600 65.450.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2
2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2
2.01 3 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik - - -
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2
2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
65.450.600 65.450.600 65.450.600
2.16.2.20.2.21.01.0000 2 21 2
2.02 1 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.450.600 65.450.600 65.450.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
24.086.021.835 24.336.021.835 24.336.021.835
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
13.952.694.900 13.952.694.900 13.952.694.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
13.952.694.900 13.952.694.900 13.952.694.900 70
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.851.069.800 12.851.069.800 12.851.069.800
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.795.000 10.795.000 10.795.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.795.000 10.795.000 10.795.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.367.452.000 8.367.452.000 8.367.452.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
8.169.651.000 8.169.651.000 8.169.651.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
197.801.000 197.801.000 197.801.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
980.817.300 980.817.300 980.817.300
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
651.797.000 651.797.000 651.797.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
50.398.300 50.398.300 50.398.300
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
149.618.000 149.618.000 149.618.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
129.004.000 129.004.000 129.004.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.078.885.700 3.078.885.700 3.078.885.700
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
586.200.000 586.200.000 586.200.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.492.685.700 2.492.685.700 2.492.685.700
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
413.119.800 413.119.800 413.119.800 71
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
99.995.400 99.995.400 99.995.400
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
313.124.400 313.124.400 313.124.400
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
65.392.900 65.392.900 65.392.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3
2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
65.392.900 65.392.900 65.392.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3
2.01 1 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
11.010.600 11.010.600 11.010.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 3
2.01 2 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
54.382.300 54.382.300 54.382.300
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
18.351.000 18.351.000 18.351.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4
2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
18.351.000 18.351.000 18.351.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4
2.01 1 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
18.351.000 18.351.000 18.351.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 4
2.01 2 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 5 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
390.304.000 390.304.000 390.304.000 72
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 5
2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
390.304.000 390.304.000 390.304.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 5
2.01 1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
390.304.000 390.304.000 390.304.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
106.648.000 106.648.000 106.648.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 6
2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
106.648.000 106.648.000 106.648.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 6
2.01 1 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
106.648.000 106.648.000 106.648.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
425.965.000 425.965.000 425.965.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7
2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
425.965.000 425.965.000 425.965.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7
2.01 1 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
77.826.200 77.826.200 77.826.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7
2.01 2 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
44.919.000 44.919.000 44.919.000 73
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7
2.01 4 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
57.500.000 57.500.000 57.500.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 7
2.01 5 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
245.719.800 245.719.800 245.719.800
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 8 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
94.964.200 94.964.200 94.964.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 8
2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
94.964.200 94.964.200 94.964.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 2 17 8
2.01 1 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
94.964.200 94.964.200 94.964.200
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
10.133.326.935 10.383.326.935 10.383.326.935
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
1.186.314.500 1.436.314.500 1.436.314.500
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
1.023.915.600 1.273.915.600 1.273.915.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3
2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
972.650.000 1.222.650.000 1.222.650.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3
2.01 1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
972.650.000 1.222.650.000 1.222.650.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3
2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
51.265.600 51.265.600 51.265.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 3
2.02 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
51.265.600 51.265.600 51.265.600
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
36.400.000 36.400.000 36.400.000 74
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 4
2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
36.400.000 36.400.000 36.400.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 4
2.02 2 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
36.400.000 36.400.000 36.400.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5
2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5
2.01 2 Pameran Dagang Nasional - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 5
2.01 3 Pameran Dagang Lokal - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
88.862.900 88.862.900 88.862.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6
2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
88.862.900 88.862.900 88.862.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6
2.01 1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
61.087.000 61.087.000 61.087.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6
2.01 2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
27.775.900 27.775.900 27.775.900
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 6
2.01 3 Penyidikan Metrologi Legal - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 7 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
37.136.000 37.136.000 37.136.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 7
2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
37.136.000 37.136.000 37.136.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 30 7
2.01 3 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
37.136.000 37.136.000 37.136.000 75
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
8.947.012.435 8.947.012.435 8.947.012.435
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
8.832.012.435 8.832.012.435 8.832.012.435
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2
2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
8.832.012.435 8.832.012.435 8.832.012.435
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2
2.01 2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri - - -
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2
2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
250.356.000 250.356.000 250.356.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2
2.01 4 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
2.236.816.435 2.236.816.435 2.236.816.435
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 2
2.01 5 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
6.344.840.000 6.344.840.000 6.344.840.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 3 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
15.000.000 15.000.000 15.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 3
2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
15.000.000 15.000.000 15.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 3
2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
15.000.000 15.000.000 15.000.000 76
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 4 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 4
2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.17.3.31.3.30.01.0000 3 31 4
2.01 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
100.000.000 100.000.000 100.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
7.265.396.000 7.265.396.000 7.265.396.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.156.224.700 7.156.224.700 7.156.224.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
569.189.200 569.189.200 569.189.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
427.136.000 427.136.000 427.136.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3
2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
427.136.000 427.136.000 427.136.000 77
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3
2.01 1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
427.136.000 427.136.000 427.136.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3
2.01 2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3
2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 3
2.05 1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
83.919.000 83.919.000 83.919.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4
2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
83.919.000 83.919.000 83.919.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4
2.03 2 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
83.919.000 83.919.000 83.919.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4
2.03 3 Job Fair/Bursa Kerja - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4
2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 4
2.04 1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI) - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
58.134.200 58.134.200 58.134.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.01 1 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan - - - 78
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.01 2 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
58.134.200 58.134.200 58.134.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.02 1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
45.384.200 45.384.200 45.384.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.02 2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 7 5
2.02 4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
12.750.000 12.750.000 12.750.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
6.587.035.500 6.587.035.500 6.587.035.500
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.007.498.500 6.007.498.500 6.007.498.500
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.400.000 5.400.000 5.400.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.400.000 5.400.000 5.400.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.219.083.000 4.219.083.000 4.219.083.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.124.123.000 4.124.123.000 4.124.123.000 79
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
94.960.000 94.960.000 94.960.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.03 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
20.500.000 20.500.000 20.500.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
20.500.000 20.500.000 20.500.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
259.734.700 259.734.700 259.734.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.903.900 7.903.900 7.903.900
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
30.720.000 30.720.000 30.720.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.333.700 40.333.700 40.333.700
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
18.044.000 18.044.000 18.044.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
24.000.000 24.000.000 24.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
138.733.100 138.733.100 138.733.100
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
416.110.000 416.110.000 416.110.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.07 5 Pengadaan Mebel
26.043.000 26.043.000 26.043.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
390.067.000 390.067.000 390.067.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
656.315.600 656.315.600 656.315.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
196.315.600 196.315.600 196.315.600 80
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
460.000.000 460.000.000 460.000.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
430.355.200 430.355.200 430.355.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.982.200 32.982.200 32.982.200
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.178.000 35.178.000 35.178.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
323.560.000 323.560.000 323.560.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
38.635.000 38.635.000 38.635.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
20.254.400 20.254.400 20.254.400
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2
2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
20.254.400 20.254.400 20.254.400
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2
2.02 1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 2
2.02 2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
20.254.400 20.254.400 20.254.400
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 3 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
4.992.000 4.992.000 4.992.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 3
2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.992.000 4.992.000 4.992.000 81
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 3
2.01 2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
4.992.000 4.992.000 4.992.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
95.771.000 95.771.000 95.771.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4
2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
95.771.000 95.771.000 95.771.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4
2.01 1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
90.750.000 90.750.000 90.750.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4
2.01 3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan - - -
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 4
2.01 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
5.021.000 5.021.000 5.021.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
398.393.600 398.393.600 398.393.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5
2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
398.393.600 398.393.600 398.393.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5
2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
76.751.600 76.751.600 76.751.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5
2.01 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
227.262.000 227.262.000 227.262.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 5
2.01 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
94.380.000 94.380.000 94.380.000 82
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 6 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
60.126.000 60.126.000 60.126.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 6
2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
60.126.000 60.126.000 60.126.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 2 18 6
2.01 1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
60.126.000 60.126.000 60.126.000
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
109.171.300 109.171.300 109.171.300
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
109.171.300 109.171.300 109.171.300
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
109.171.300 109.171.300 109.171.300
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3
2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
109.171.300 109.171.300 109.171.300
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3
2.01 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
104.022.600 104.022.600 104.022.600
2.18.3.32.2.07.01.0000 3 32 3
2.01 5 Penyuluhan Transmigrasi
5.148.700 5.148.700 5.148.700
2.19.3.26.0.00.01.0000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
7.895.034.630 8.558.159.640 8.558.159.640
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.948.603.950 7.496.713.960 7.496.713.960
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
6.948.603.950 7.496.713.960 7.496.713.960 83
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.119.885.950 5.119.885.950 5.119.885.950
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.572.050 7.572.050 7.572.050
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.572.050 7.572.050 7.572.050
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.988.532.000 3.988.532.000 3.988.532.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.889.052.000 3.889.052.000 3.889.052.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
99.480.000 99.480.000 99.480.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.000.000 6.000.000 6.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6.000.000 6.000.000 6.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
189.740.000 189.740.000 189.740.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
29.086.000 29.086.000 29.086.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
34.992.500 34.992.500 34.992.500
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.700.000 29.700.000 29.700.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.999.500 29.999.500 29.999.500
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.254.000 25.254.000 25.254.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
40.708.000 40.708.000 40.708.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000 15.000.000 15.000.000 84
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.07 5 Pengadaan Mebel - - -
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 15.000.000 15.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
841.986.900 841.986.900 841.986.900
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
114.710.800 114.710.800 114.710.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.948.800 24.948.800 24.948.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
702.327.300 702.327.300 702.327.300
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.055.000 71.055.000 71.055.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.871.000 34.871.000 34.871.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
36.184.000 36.184.000 36.184.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - -
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
505.511.000 505.511.000 505.511.000 85
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2
2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
64.901.000 64.901.000 64.901.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2
2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor - - -
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2
2.01 8 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda
64.901.000 64.901.000 64.901.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2
2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
440.610.000 440.610.000 440.610.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 2
2.02 2 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
440.610.000 440.610.000 440.610.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
1.323.207.000 1.871.317.010 1.871.317.010
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3
2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
407.349.000 505.459.010 505.459.010
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3
2.01 3 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
407.349.000 505.459.010 505.459.010
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3
2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
915.858.000 1.365.858.000 1.365.858.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3
2.02 1 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota
715.858.000 715.858.000 715.858.000 86
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.19.3.26.0.00.01.0000 2 19 3
2.02 3 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
200.000.000 650.000.000 650.000.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
946.430.680 1.061.445.680 1.061.445.680
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
946.430.680 1.061.445.680 1.061.445.680
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
896.847.080 896.847.080 896.847.080
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2
2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
584.261.080 584.261.080 584.261.080
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2
2.01 3 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
584.261.080 584.261.080 584.261.080
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2
2.01 4 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota - - -
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2
2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
312.586.000 312.586.000 312.586.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 2
2.03 4 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
312.586.000 312.586.000 312.586.000
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
15.999.800 15.999.800 15.999.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3
2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
15.999.800 15.999.800 15.999.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3
2.01 1 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
15.999.800 15.999.800 15.999.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3
2.01 2 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota - - - 87
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 3
2.01 4 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri - - -
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 5 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
33.583.800 148.598.800 148.598.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 5
2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
33.583.800 148.598.800 148.598.800
2.19.3.26.0.00.01.0000 3 26 5
2.01 2 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
33.583.800 148.598.800 148.598.800
2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
4.057.777.744 4.057.777.744 4.057.777.744
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.057.777.744 4.057.777.744 4.057.777.744
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
3.987.580.744 3.987.580.744 3.987.580.744
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.937.178.044 3.937.178.044 3.937.178.044
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.410.800 7.410.800 7.410.800
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.410.800 7.410.800 7.410.800
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.271.733.000 3.271.733.000 3.271.733.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.212.483.000 3.212.483.000 3.212.483.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
59.250.000 59.250.000 59.250.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - - 88
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.03 7 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
152.653.300 152.653.300 152.653.300
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.915.650 9.915.650 9.915.650
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.000.000 8.000.000 8.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.160.300 20.160.300 20.160.300
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.907.350 30.907.350 30.907.350
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.670.000 83.670.000 83.670.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
365.460.000 365.460.000 365.460.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
221.460.000 221.460.000 221.460.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
144.000.000 144.000.000 144.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
139.920.944 139.920.944 139.920.944
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.500.000 32.500.000 32.500.000 89
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
44.192.944 44.192.944 44.192.944
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.016.000 15.016.000 15.016.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48.212.000 48.212.000 48.212.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
50.402.700 50.402.700 50.402.700
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.01 1 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.01 2 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.01 8 Pengembangan Bahan Pustaka
50.000.000 50.000.000 50.000.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.01 9 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.01 10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
402.700 402.700 402.700
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 23 2
2.02 1 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
402.700 402.700 402.700
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
70.197.000 70.197.000 70.197.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
70.197.000 70.197.000 70.197.000 90
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2
2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
27.522.000 27.522.000 27.522.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2
2.01 1 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
27.522.000 27.522.000 27.522.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2
2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 14.791.000 14.791.000 14.791.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2
2.02 2 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
14.791.000 14.791.000 14.791.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2
2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
27.884.000 27.884.000 27.884.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 2
2.03 2 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
27.884.000 27.884.000 27.884.000
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3
2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3
2.02 1 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3
2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang - - -
2.23.2.24.0.00.01.0000 2 24 3
2.05 3 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kelautan dan Perikanan
6.961.976.200 7.029.976.200 7.029.976.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
6.961.976.200 7.029.976.200 7.029.976.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
6.961.976.200 7.029.976.200 7.029.976.200 91
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.877.553.000 3.877.553.000 3.877.553.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.400.000 20.400.000 20.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.400.000 20.400.000 20.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.01 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.075.525.000 3.075.525.000 3.075.525.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.966.925.000 2.966.925.000 2.966.925.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
108.600.000 108.600.000 108.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
231.591.400 231.591.400 231.591.400
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8.483.000 8.483.000 8.483.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
12.622.000 12.622.000 12.622.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.491.900 22.491.900 22.491.900
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
72.085.300 72.085.300 72.085.300 92
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.900.000 35.900.000 35.900.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.009.200 80.009.200 80.009.200
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
271.000.000 271.000.000 271.000.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
102.600.000 102.600.000 102.600.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
168.400.000 168.400.000 168.400.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
279.036.600 279.036.600 279.036.600
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.229.000 32.229.000 32.229.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.745.000 27.745.000 27.745.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.916.000 11.916.000 11.916.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
199.481.600 199.481.600 199.481.600 93
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.665.000 7.665.000 7.665.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.015.574.500 1.015.574.500 1.015.574.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
436.182.500 436.182.500 436.182.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.01 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.01 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.01 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
436.182.500 436.182.500 436.182.500
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.02 1 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.02 2 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
579.392.000 579.392.000 579.392.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 3
2.03 2 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
579.392.000 579.392.000 579.392.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
1.993.925.000 2.061.925.000 2.061.925.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
216.577.000 384.577.000 384.577.000 94
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.02 1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
216.577.000 384.577.000 384.577.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
1.777.348.000 1.677.348.000 1.677.348.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.04 2 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.460.800.000 1.160.800.000 1.160.800.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.04 3 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
155.820.000 355.820.000 355.820.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.04 5 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
115.100.000 115.100.000 115.100.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 4
2.04 6 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
45.628.000 45.628.000 45.628.000
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
74.923.700 74.923.700 74.923.700
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6
2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
74.923.700 74.923.700 74.923.700
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6
2.02 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
74.923.700 74.923.700 74.923.700
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6
2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - - -
3.25.0.00.0.00.01.0000 3 25 6
2.03 1 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - - -
4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah
40.678.659.440 41.173.741.760 41.173.741.760 95
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
40.678.659.440 41.173.741.760 41.173.741.760
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 SEKRETARIAT DAERAH
40.678.659.440 41.173.741.760 41.173.741.760
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
30.175.889.440 30.375.888.760 30.375.888.760
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
29.480.300 29.480.300 29.480.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
29.480.300 29.480.300 29.480.300
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
14.652.476.000 14.652.476.000 14.652.476.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.279.726.000 14.279.726.000 14.279.726.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
372.750.000 372.750.000 372.750.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
211.520.100 211.520.100 211.520.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.05 3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
117.982.100 117.982.100 117.982.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
93.538.000 93.538.000 93.538.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.404.292.650 2.404.292.650 2.404.292.650
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
418.162.650 418.162.650 418.162.650
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
133.043.200 133.043.200 133.043.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
120.477.200 120.477.200 120.477.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
120.934.500 120.934.500 120.934.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
1.048.845.100 1.098.845.100 1.098.845.100 96
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
529.202.000 479.202.000 479.202.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
33.628.000 33.628.000 33.628.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.549.287.200 2.699.286.520 2.699.286.520
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.07 5 Pengadaan Mebel
730.702.600 755.346.600 755.346.600
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1.818.584.600 1.943.939.920 1.943.939.920
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.453.356.810 3.453.356.810 3.453.356.810
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.08 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
156.162.000 156.162.000 156.162.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.009.000.500 1.009.000.500 1.009.000.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
507.164.400 507.164.400 507.164.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.781.029.910 1.781.029.910 1.781.029.910
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.490.040.380 2.540.040.380 2.540.040.380
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.315.615.500 1.315.615.500 1.315.615.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
714.263.800 764.263.800 764.263.800
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
460.161.080 460.161.080 460.161.080
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.573.800.500 1.573.800.500 1.573.800.500 97
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.11 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
768.932.500 768.932.500 768.932.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.11 4 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
804.868.000 804.868.000 804.868.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
1.843.881.500 1.843.881.500 1.843.881.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.12 1 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
1.034.824.100 1.034.824.100 1.034.824.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.12 2 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
809.057.400 809.057.400 809.057.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.12 3 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah - - -
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.13 Penataan Organisasi
882.704.000 882.704.000 882.704.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.13 1 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
259.829.000 259.829.000 259.829.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.13 2 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
260.252.000 260.252.000 260.252.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.13 3 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
94.257.000 94.257.000 94.257.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.13 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
268.366.000 268.366.000 268.366.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
85.050.000 85.050.000 85.050.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.14 1 Fasilitasi Keprotokolan
85.050.000 85.050.000 85.050.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 1
2.14 3 Pendokumentasian Tugas Pimpinan - - -
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
8.256.547.000 8.615.547.000 8.615.547.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
765.547.500 765.547.500 765.547.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.01 1 Penataan Administrasi Pemerintahan
267.848.500 267.848.500 267.848.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.01 2 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
274.728.000 274.728.000 274.728.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.01 3 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
222.971.000 222.971.000 222.971.000 98
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
6.737.960.700 7.096.960.700 7.096.960.700
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.02 1 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
1.134.112.100 1.343.112.100 1.343.112.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.02 2 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
5.308.428.400 5.458.428.400 5.458.428.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.02 3 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
295.420.200 295.420.200 295.420.200
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
594.173.400 594.173.400 594.173.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.03 1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
190.082.400 190.082.400 190.082.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.03 2 Fasilitasi Bantuan Hukum
250.561.000 250.561.000 250.561.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.03 3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
153.530.000 153.530.000 153.530.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah
158.865.400 158.865.400 158.865.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 2
2.04 1 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
158.865.400 158.865.400 158.865.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
2.246.223.000 2.182.306.000 2.182.306.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
297.487.400 297.487.400 297.487.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.01 1 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
51.427.400 51.427.400 51.427.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.01 2 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
246.060.000 246.060.000 246.060.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
499.579.100 435.662.100 435.662.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.02 1 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
41.782.500 41.782.500 41.782.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.02 2 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
191.636.400 133.665.400 133.665.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.02 3 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
266.160.200 260.214.200 260.214.200 99
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.138.830.500 1.138.830.500 1.138.830.500
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.03 1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
844.480.000 844.480.000 844.480.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.03 2 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
248.723.100 248.723.100 248.723.100
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.03 3 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
45.627.400 45.627.400 45.627.400
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
310.326.000 310.326.000 310.326.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.04 1 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
275.000.000 275.000.000 275.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 1 3
2.04 3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
35.326.000 35.326.000 35.326.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD
51.317.356.850 52.669.116.850 52.669.116.850
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
51.317.356.850 52.669.116.850 52.669.116.850
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 SEKRETARIAT DPRD
51.317.356.850 52.669.116.850 52.669.116.850
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
32.061.062.850 32.061.062.850 32.061.062.850
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.093.569.000 3.093.569.000 3.093.569.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.907.089.000 2.907.089.000 2.907.089.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
186.480.000 186.480.000 186.480.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
100.000.000 100.000.000 100.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000 100.000.000 100.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.482.234.050 1.482.234.050 1.482.234.050 100
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
492.636.000 492.636.000 492.636.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
89.723.000 89.723.000 89.723.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
116.878.400 116.878.400 116.878.400
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
172.888.800 172.888.800 172.888.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
251.105.000 251.105.000 251.105.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
359.002.850 359.002.850 359.002.850
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
850.000 850.000 850.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
850.000 850.000 850.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.011.759.000 1.011.759.000 1.011.759.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
373.560.000 373.560.000 373.560.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
99.299.000 99.299.000 99.299.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
538.900.000 538.900.000 538.900.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.666.541.500 1.666.541.500 1.666.541.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
448.796.000 448.796.000 448.796.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.217.745.500 1.217.745.500 1.217.745.500 101
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
23.127.931.000 23.127.931.000 23.127.931.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.15 1 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
22.057.600.000 22.057.600.000 22.057.600.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.15 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
724.777.000 724.777.000 724.777.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.15 3 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
345.554.000 345.554.000 345.554.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.16 Layanan Administrasi DPRD
1.578.178.300 1.578.178.300 1.578.178.300
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.16 3 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
881.718.500 881.718.500 881.718.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 1
2.16 4 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
696.459.800 696.459.800 696.459.800
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
19.256.294.000 20.608.054.000 20.608.054.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
749.939.000 749.939.000 749.939.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.01 3 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
621.344.000 621.344.000 621.344.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.01 4 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
128.595.000 128.595.000 128.595.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
3.459.385.000 3.459.385.000 3.459.385.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.04 2 Bimbingan Teknis DPRD
2.478.770.000 2.478.770.000 2.478.770.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.04 3 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
787.415.000 787.415.000 787.415.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.04 4 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli - - -
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.04 5 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
193.200.000 193.200.000 193.200.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.773.383.500 1.773.383.500 1.773.383.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.05 3 Pelaksanaan Reses
1.773.383.500 1.773.383.500 1.773.383.500
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
13.273.586.500 14.625.346.500 14.625.346.500 102
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 2 2
2.08 1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
13.273.586.500 14.625.346.500 14.625.346.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
9.446.106.197 8.950.075.817 8.950.075.817
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.446.106.197 8.950.075.817 8.950.075.817
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 PERENCANAAN
9.093.073.197 8.612.042.817 8.612.042.817
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.689.979.800 5.557.741.320 5.557.741.320
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.750.000 20.750.000 20.750.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.750.000 20.750.000 20.750.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - - -
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.481.050.000 4.381.050.000 4.381.050.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.316.760.000 4.216.760.000 4.216.760.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
164.290.000 164.290.000 164.290.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 5.000.000 5.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
485.947.300 485.947.300 485.947.300
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
135.076.000 135.076.000 135.076.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
75.871.300 75.871.300 75.871.300 103
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
275.000.000 275.000.000 275.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
534.832.000 508.561.000 508.561.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
534.832.000 508.561.000 508.561.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
162.400.500 156.433.020 156.433.020
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
99.400.000 99.400.000 99.400.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
63.000.500 57.033.020 57.033.020
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.174.941.300 1.947.402.400 1.947.402.400
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
1.299.450.700 1.299.450.700 1.299.450.700
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.01 5 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
190.189.600 190.189.600 190.189.600
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.01 7 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
1.109.261.100 1.109.261.100 1.109.261.100
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
327.538.900 100.000.000 100.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.02 1 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
327.538.900 100.000.000 100.000.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
547.951.700 547.951.700 547.951.700 104
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.03 1 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota - - -
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.03 2 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah - - -
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 2
2.03 3 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
547.951.700 547.951.700 547.951.700
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1.228.152.097 1.106.899.097 1.106.899.097
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
495.831.300 495.831.300 495.831.300
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.01 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
162.343.600 162.343.600 162.343.600
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.01 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
130.623.000 130.623.000 130.623.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.01 8 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
202.864.700 202.864.700 202.864.700
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
547.400.797 426.147.797 426.147.797
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.02 1 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - - - 105
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.02 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
179.071.297 179.071.297 179.071.297
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.02 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
368.329.500 247.076.500 247.076.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
184.920.000 184.920.000 184.920.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.03 2 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur - - -
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 1 3
2.03 6 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
184.920.000 184.920.000 184.920.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
353.033.000 338.033.000 338.033.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
353.033.000 338.033.000 338.033.000
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2
2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
175.734.500 175.734.500 175.734.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2
2.01 1 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah - - -
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2
2.01 12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
175.734.500 175.734.500 175.734.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2
2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
177.298.500 162.298.500 162.298.500
5.01.5.05.5.02.01.0000 5 5 2
2.04 1 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
177.298.500 162.298.500 162.298.500 106
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
440.335.444.780 435.827.715.730 435.827.715.730
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
440.335.444.780 435.827.715.730 435.827.715.730
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 KEUANGAN
440.335.444.780 435.827.715.730 435.827.715.730
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40.254.044.752 40.064.405.191 40.064.405.191
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.013.000 19.013.000 19.013.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.013.000 19.013.000 19.013.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.236.341.102 13.017.720.541 13.017.720.541
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
12.924.453.102 12.705.832.541 12.705.832.541
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.02 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - - -
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
311.888.000 311.888.000 311.888.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.02 8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran - - -
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.631.637.000 1.631.637.000 1.631.637.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.03 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
1.631.637.000 1.631.637.000 1.631.637.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
13.000.000 13.000.000 13.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
13.000.000 13.000.000 13.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.218.511.150 2.247.492.150 2.247.492.150
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.607.750 13.607.750 13.607.750 107
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.784.069.000 1.813.050.000 1.813.050.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
46.052.000 46.052.000 46.052.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
105.387.400 105.387.400 105.387.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.040.000 80.040.000 80.040.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
64.355.000 64.355.000 64.355.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
125.000.000 125.000.000 125.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.281.120.000 22.281.120.000 22.281.120.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.002.000.000 22.002.000.000 22.002.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
279.120.000 279.120.000 279.120.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
854.422.500 854.422.500 854.422.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
228.894.000 228.894.000 228.894.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
290.432.000 290.432.000 290.432.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
335.096.500 335.096.500 335.096.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
393.289.269.628 388.971.180.139 388.971.180.139
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
2.183.291.000 2.183.291.000 2.183.291.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.01 1 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
187.987.000 187.987.000 187.987.000 108
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
146.280.000 146.280.000 146.280.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.01 7 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
707.571.500 707.571.500 707.571.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.01 8 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
722.536.900 722.536.900 722.536.900
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
418.915.600 418.915.600 418.915.600
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
708.421.500 688.421.500 688.421.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 3 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
145.136.500 145.136.500 145.136.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 5 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
125.000.000 105.000.000 105.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 7 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
173.904.000 173.904.000 173.904.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 8 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas - - - 109
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 9 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
264.381.000 264.381.000 264.381.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota - - -
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1.704.215.000 1.695.234.000 1.695.234.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 1 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah - - -
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 2 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban - - -
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 3 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
251.183.000 251.183.000 251.183.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 4 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
467.023.000 467.023.000 467.023.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 5 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
712.330.000 712.330.000 712.330.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 7 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
60.000.000 51.019.000 51.019.000 110
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 8 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - - -
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
213.679.000 213.679.000 213.679.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
388.358.742.128 384.069.633.639 384.069.633.639
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.04 8 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
367.662.226.125 368.012.026.125 368.012.026.125
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.04 9 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
8.426.274.000 5.604.000.000 5.604.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
12.270.242.003 10.453.607.514 10.453.607.514
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
334.600.000 334.600.000 334.600.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 2
2.05 2 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
334.600.000 334.600.000 334.600.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
3.827.822.000 3.827.822.000 3.827.822.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
3.827.822.000 3.827.822.000 3.827.822.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 1 Penyusunan Standar Harga
372.868.000 372.868.000 372.868.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 2 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
59.000.000 59.000.000 59.000.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 5 Penatausahaan Barang Milik Daerah
452.377.000 452.377.000 452.377.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 7 Pengamanan Barang Milik Daerah
1.972.832.000 1.972.832.000 1.972.832.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 8 Penilaian Barang Milik Daerah
161.216.000 161.216.000 161.216.000 111
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 9 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
351.201.000 351.201.000 351.201.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 3
2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
458.328.000 458.328.000 458.328.000
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
2.964.308.400 2.964.308.400 2.964.308.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
2.964.308.400 2.964.308.400 2.964.308.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
162.422.200 162.422.200 162.422.200
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
224.105.500 224.105.500 224.105.500
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 4 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
544.847.800 544.847.800 544.847.800
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 5 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
246.634.900 246.634.900 246.634.900
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 6 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
266.012.400 266.012.400 266.012.400
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
471.977.600 471.977.600 471.977.600
5.02.0.00.0.00.01.0000 5 2 4
2.01 13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.048.308.000 1.048.308.000 1.048.308.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan dan Pelatihan
9.013.266.566 8.022.670.566 8.022.670.566
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
9.013.266.566 8.022.670.566 8.022.670.566
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 KEPEGAWAIAN
8.996.878.566 8.006.282.566 8.006.282.566
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.306.324.566 4.306.824.566 4.306.824.566 112
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.568.000 9.568.000 9.568.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.568.000 9.568.000 9.568.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.802.303.666 3.802.303.666 3.802.303.666
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.681.553.666 3.681.553.666 3.681.553.666
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
120.750.000 120.750.000 120.750.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.05 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
151.694.000 151.694.000 151.694.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.821.000 3.821.000 3.821.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
9.960.000 9.960.000 9.960.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
52.993.000 52.993.000 52.993.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000 15.000.000 15.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
19.920.000 19.920.000 19.920.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 50.000.000 50.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.715.000 19.715.000 19.715.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.07 5 Pengadaan Mebel
19.715.000 19.715.000 19.715.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
173.683.000 174.183.000 174.183.000 113
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
100.500.000 100.500.000 100.500.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.183.000 73.683.000 73.683.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
149.360.900 149.360.900 149.360.900
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.490.600 32.490.600 32.490.600
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
46.205.800 46.205.800 46.205.800
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
60.666.500 60.666.500 60.666.500
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.998.000 9.998.000 9.998.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
4.690.554.000 3.699.458.000 3.699.458.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.954.511.000 963.415.000 963.415.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 2 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 3 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
1.891.096.000 900.000.000 900.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 6 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 8 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
17.440.000 17.440.000 17.440.000 114
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 9 Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
45.975.000 45.975.000 45.975.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.02 Mutasi dan Promosi ASN
431.498.000 431.498.000 431.498.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.02 1 Pengelolaan Mutasi ASN
25.597.000 25.597.000 25.597.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.02 2 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
31.080.000 31.080.000 31.080.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.02 3 Pengelolaan Promosi ASN
374.821.000 374.821.000 374.821.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
2.255.684.000 2.255.684.000 2.255.684.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.03 1 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
36.060.000 36.060.000 36.060.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.03 4 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
2.219.624.000 2.219.624.000 2.219.624.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.03 6 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
48.861.000 48.861.000 48.861.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.04 2 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
22.673.000 22.673.000 22.673.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 3 2
2.04 7 Pembinaan Disiplin ASN
26.188.000 26.188.000 26.188.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
16.388.000 16.388.000 16.388.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
16.388.000 16.388.000 16.388.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2
2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
16.388.000 16.388.000 16.388.000 115
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2
2.01 3 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - - -
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 4 2
2.01 4 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
16.388.000 16.388.000 16.388.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat
8.108.922.008 8.108.922.008 8.108.922.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
8.108.922.008 8.108.922.008 8.108.922.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 INSPEKTORAT DAERAH
8.108.922.008 8.108.922.008 8.108.922.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.632.702.108 6.632.702.108 6.632.702.108
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.378.000 7.378.000 7.378.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.378.000 7.378.000 7.378.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.01 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD - - -
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.130.208.600 6.130.208.600 6.130.208.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6.055.254.000 6.055.254.000 6.055.254.000 116
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.02 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 14.104.600 14.104.600 14.104.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
60.850.000 60.850.000 60.850.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
91.800.000 91.800.000 91.800.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
91.800.000 91.800.000 91.800.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
131.756.600 131.756.600 131.756.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
11.478.000 11.478.000 11.478.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.239.600 35.239.600 35.239.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.200.000 30.200.000 30.200.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
14.847.000 14.847.000 14.847.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
39.992.000 39.992.000 39.992.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
68.604.900 68.604.900 68.604.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.07 7 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
63.609.900 63.609.900 63.609.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.995.000 4.995.000 4.995.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.640.000 146.640.000 146.640.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
74.040.000 74.040.000 74.040.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.600.000 72.600.000 72.600.000 117
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.314.008 56.314.008 56.314.008
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.424.988 22.424.988 22.424.988
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
33.889.020 33.889.020 33.889.020
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.200.387.700 1.200.387.700 1.200.387.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.088.303.800 1.088.303.800 1.088.303.800
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 1 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
221.145.000 221.145.000 221.145.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 2 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - - -
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 3 Reviu Laporan Kinerja
130.910.000 130.910.000 130.910.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 4 Reviu Laporan Keuangan
113.163.000 113.163.000 113.163.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 5 Pengawasan Desa
108.828.000 108.828.000 108.828.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 6 Kerjasama Pengawasan Internal
316.405.100 316.405.100 316.405.100
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.01 7 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
197.852.700 197.852.700 197.852.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 112.083.900 112.083.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 2
2.02 2 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
112.083.900 112.083.900 112.083.900
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
275.832.200 275.832.200 275.832.200
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
20.917.500 20.917.500 20.917.500 118
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.01 1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
14.248.000 14.248.000 14.248.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.01 2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
6.669.500 6.669.500 6.669.500
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.02 Pendampingan dan Asistensi
254.914.700 254.914.700 254.914.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.02 1 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
50.217.600 50.217.600 50.217.600
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.02 2 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
25.128.000 25.128.000 25.128.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.02 3 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
92.578.700 92.578.700 92.578.700
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 1 3
2.02 4 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
86.990.400 86.990.400 86.990.400
7.01.0.00.0.00.01.0000 Kecamatan Kajen
4.397.418.290 4.397.418.290 4.397.418.290
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
4.397.418.290 4.397.418.290 4.397.418.290
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 KECAMATAN
4.397.418.290 4.397.418.290 4.397.418.290
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.309.641.900 3.339.241.900 3.339.241.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.721.000 9.721.000 9.721.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.721.000 9.721.000 9.721.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.781.497.600 2.781.497.600 2.781.497.600
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.715.130.000 2.715.130.000 2.715.130.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
66.367.600 66.367.600 66.367.600 119
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
14.999.900 14.999.900 14.999.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
14.999.900 14.999.900 14.999.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
205.611.600 210.952.600 210.952.600
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
88.617.000 93.958.000 93.958.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
10.432.000 10.432.000 10.432.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
24.944.800 24.944.800 24.944.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.625.000 11.625.000 11.625.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
44.990.000 44.990.000 44.990.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.002.800 25.002.800 25.002.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.525.000 146.525.000 146.525.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
46.455.000 46.455.000 46.455.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.070.000 100.070.000 100.070.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.286.800 175.545.800 175.545.800
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.602.000 35.602.000 35.602.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.104.000 12.104.000 12.104.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
103.580.800 127.839.800 127.839.800 120
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
64.959.500 54.699.500 54.699.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
51.463.000 41.203.000 41.203.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
51.463.000 41.203.000 41.203.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
13.496.500 13.496.500 13.496.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
13.496.500 13.496.500 13.496.500
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
894.605.990 894.605.990 894.605.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
32.478.000 32.478.000 32.478.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
32.478.000 32.478.000 32.478.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
862.127.990 862.127.990 862.127.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3
2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
428.800.000 428.800.000 428.800.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 3
2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
433.327.990 433.327.990 433.327.990
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000 121
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
103.210.900 83.870.900 83.870.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
103.210.900 83.870.900 83.870.900
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
103.210.900 83.870.900 83.870.900
7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Sragi
4.370.671.748 4.470.671.748 4.470.671.748
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
4.370.671.748 4.470.671.748 4.470.671.748
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 KECAMATAN
4.370.671.748 4.470.671.748 4.470.671.748
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.340.165.048 3.370.445.048 3.370.445.048
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.988.442.998 2.965.042.998 2.965.042.998
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.936.442.998 2.936.442.998 2.936.442.998
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
52.000.000 28.600.000 28.600.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
154.576.300 211.965.300 211.965.300
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
48.665.900 106.054.900 106.054.900
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
19.373.000 19.373.000 19.373.000 122
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.993.600 22.993.600 22.993.600
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.225.800 30.225.800 30.225.800
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
33.318.000 33.318.000 33.318.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.146.000 150.146.000 150.146.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.996.000 24.996.000 24.996.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
125.150.000 125.150.000 125.150.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.999.750 43.290.750 43.290.750
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000 36.291.000 36.291.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.999.750 6.999.750 6.999.750
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
74.059.000 43.779.000 43.779.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
58.059.000 27.779.000 27.779.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
47.017.000 27.779.000 27.779.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
11.042.000 - -
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 16.000.000 16.000.000 123
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 16.000.000 16.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
858.859.200 958.859.200 958.859.200
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
30.583.000 30.583.000 30.583.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
30.583.000 30.583.000 30.583.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
828.276.200 928.276.200 928.276.200
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3
2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
428.500.000 528.500.000 528.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 3
2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
399.776.200 399.776.200 399.776.200
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
45.018.500 45.018.500 45.018.500
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
45.018.500 45.018.500 45.018.500
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
45.018.500 45.018.500 45.018.500
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
52.570.000 52.570.000 52.570.000 124
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
52.570.000 52.570.000 52.570.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
52.570.000 52.570.000 52.570.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 Kecamatan Wiradesa
9.573.015.180 9.573.015.180 9.573.015.180
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
9.573.015.180 9.573.015.180 9.573.015.180
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 KECAMATAN
9.573.015.180 9.573.015.180 9.573.015.180
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.235.989.400 5.235.989.400 5.235.989.400
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.993.000 14.993.000 14.993.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
14.993.000 14.993.000 14.993.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.945.784.900 4.945.784.900 4.945.784.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.882.984.000 4.882.984.000 4.882.984.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
62.800.900 62.800.900 62.800.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
102.195.900 102.195.900 102.195.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.484.000 30.484.000 30.484.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.999.000 6.999.000 6.999.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.852.900 19.852.900 19.852.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
21.860.000 21.860.000 21.860.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
23.000.000 23.000.000 23.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.624.000 101.624.000 101.624.000 125
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.038.000 29.038.000 29.038.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.586.000 72.586.000 72.586.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.391.600 71.391.600 71.391.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
24.594.600 24.594.600 24.594.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.997.000 9.997.000 9.997.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
36.800.000 36.800.000 36.800.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
39.466.000 39.466.000 39.466.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
20.543.000 20.543.000 20.543.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
20.543.000 20.543.000 20.543.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
18.923.000 18.923.000 18.923.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
18.923.000 18.923.000 18.923.000 126
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.135.966.180 4.135.966.180 4.135.966.180
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
17.314.900 17.314.900 17.314.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
17.314.900 17.314.900 17.314.900
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4.118.651.280 4.118.651.280 4.118.651.280
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3
2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.286.280.100 2.286.280.100 2.286.280.100
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 3
2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.832.371.180 1.832.371.180 1.832.371.180
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
32.018.600 32.018.600 32.018.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
32.018.600 32.018.600 32.018.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
32.018.600 32.018.600 32.018.600
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
76.463.500 76.463.500 76.463.500
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
76.463.500 76.463.500 76.463.500 127
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
76.463.500 76.463.500 76.463.500
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
53.111.500 53.111.500 53.111.500
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
53.111.500 53.111.500 53.111.500
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
53.111.500 53.111.500 53.111.500
7.01.0.00.0.00.04.0000 Kecamatan Kedungwuni
7.913.544.380 7.913.544.380 7.913.544.380
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
7.913.544.380 7.913.544.380 7.913.544.380
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 KECAMATAN
7.913.544.380 7.913.544.380 7.913.544.380
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.846.025.140 4.846.025.140 4.846.025.140
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000 10.000.000 10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 10.000.000 10.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.360.752.000 4.360.752.000 4.360.752.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.296.952.000 4.296.952.000 4.296.952.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
63.800.000 63.800.000 63.800.000 128
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.05 2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
81.585.740 81.585.740 81.585.740
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
15.251.340 15.251.340 15.251.340
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.250.000 12.250.000 12.250.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.710.000 7.710.000 7.710.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.340.000 2.340.000 2.340.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
23.014.400 23.014.400 23.014.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.020.000 21.020.000 21.020.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
353.960.000 353.960.000 353.960.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
41.960.000 41.960.000 41.960.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
312.000.000 312.000.000 312.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.727.400 39.727.400 39.727.400 129
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
31.167.400 31.167.400 31.167.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.916.000 1.916.000 1.916.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.644.000 6.644.000 6.644.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
41.217.600 41.217.600 41.217.600
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
27.160.600 27.160.600 27.160.600
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27.160.600 27.160.600 27.160.600
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
14.057.000 14.057.000 14.057.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
14.057.000 14.057.000 14.057.000 130
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.945.767.040 2.945.767.040 2.945.767.040
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
9.552.000 9.552.000 9.552.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.552.000 9.552.000 9.552.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.936.215.040 2.936.215.040 2.936.215.040
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3
2.02 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - - -
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3
2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.275.900.000 1.275.900.000 1.275.900.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 3
2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.660.315.040 1.660.315.040 1.660.315.040
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
40.450.200 40.450.200 40.450.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
40.450.200 40.450.200 40.450.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
40.450.200 40.450.200 40.450.200
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
40.084.400 40.084.400 40.084.400 131
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
40.084.400 40.084.400 40.084.400
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
40.084.400 40.084.400 40.084.400
7.01.0.00.0.00.05.0000 Kecamatan Buaran
6.135.678.614 6.135.678.614 6.135.678.614
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
6.135.678.614 6.135.678.614 6.135.678.614
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 KECAMATAN
6.135.678.614 6.135.678.614 6.135.678.614
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.571.771.604 3.571.771.604 3.571.771.604
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.692.000 18.692.000 18.692.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
18.692.000 18.692.000 18.692.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.252.565.000 3.252.565.000 3.252.565.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.179.665.000 3.179.665.000 3.179.665.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
72.900.000 72.900.000 72.900.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.000.000 5.000.000 5.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
5.000.000 5.000.000 5.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
73.943.500 73.943.500 73.943.500
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
21.048.000 21.048.000 21.048.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.997.000 6.997.000 6.997.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.158.500 20.158.500 20.158.500 132
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.740.000 25.740.000 25.740.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.07 9 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.822.800 94.822.800 94.822.800
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
36.882.600 36.882.600 36.882.600
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9.540.200 9.540.200 9.540.200
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.400.000 48.400.000 48.400.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
126.748.304 126.748.304 126.748.304
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
34.496.000 34.496.000 34.496.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.877.000 4.877.000 4.877.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
87.375.304 87.375.304 87.375.304
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
38.113.900 38.113.900 38.113.900
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
34.449.000 34.449.000 34.449.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
34.449.000 34.449.000 34.449.000 133
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3.664.900 3.664.900 3.664.900
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
3.664.900 3.664.900 3.664.900
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
2.454.917.110 2.454.917.110 2.454.917.110
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
27.713.810 27.713.810 27.713.810
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
27.713.810 27.713.810 27.713.810
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3
2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
2.427.203.300 2.427.203.300 2.427.203.300
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3
2.02 2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.284.800.000 1.284.800.000 1.284.800.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 3
2.02 3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.142.403.300 1.142.403.300 1.142.403.300
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
45.876.000 45.876.000 45.876.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
45.876.000 45.876.000 45.876.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
45.876.000 45.876.000 45.876.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000 134
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 Kecamatan Tirto
2.368.370.792 2.368.370.792 2.368.370.792
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.368.370.792 2.368.370.792 2.368.370.792
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 KECAMATAN
2.368.370.792 2.368.370.792 2.368.370.792
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.117.504.192 2.131.950.192 2.131.950.192
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.999.600 2.999.600 2.999.600
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.999.600 2.999.600 2.999.600
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.817.429.892 1.817.429.892 1.817.429.892
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.769.479.892 1.769.479.892 1.769.479.892
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.950.000 47.950.000 47.950.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
123.298.600 122.744.600 122.744.600
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.921.000 18.247.000 18.247.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
27.913.000 27.913.000 27.913.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
36.466.200 36.466.200 36.466.200 135
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
54.998.400 40.118.400 40.118.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
112.448.000 127.448.000 127.448.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.030.000 55.230.000 55.230.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.418.000 72.218.000 72.218.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
61.328.100 61.328.100 61.328.100
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.267.000 28.267.000 28.267.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.120.000 8.120.000 8.120.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24.941.100 24.941.100 24.941.100
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
62.390.800 57.890.800 57.890.800
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
42.929.700 38.429.700 38.429.700
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
9.177.700 4.677.700 4.677.700
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
33.752.000 33.752.000 33.752.000 136
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
19.461.100 19.461.100 19.461.100
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
19.461.100 19.461.100 19.461.100
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
25.745.400 15.799.400 15.799.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
25.745.400 15.799.400 15.799.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
25.745.400 15.799.400 15.799.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.730.400 10.730.400 10.730.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.730.400 10.730.400 10.730.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.730.400 10.730.400 10.730.400
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000 137
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
127.000.000 127.000.000 127.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
127.000.000 127.000.000 127.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
127.000.000 127.000.000 127.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 Kecamatan Bojong
2.855.023.800 2.855.023.800 2.855.023.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.855.023.800 2.855.023.800 2.855.023.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 KECAMATAN
2.855.023.800 2.855.023.800 2.855.023.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.751.958.800 2.751.958.800 2.751.958.800
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.501.145.000 2.501.145.000 2.501.145.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.459.505.000 2.459.505.000 2.459.505.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
41.640.000 41.640.000 41.640.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
70.205.200 70.205.200 70.205.200
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
23.500.200 23.500.200 23.500.200
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
22.365.000 22.365.000 22.365.000 138
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.340.000 24.340.000 24.340.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
31.526.000 31.526.000 31.526.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.07 5 Pengadaan Mebel
12.434.000 12.434.000 12.434.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
19.092.000 19.092.000 19.092.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
96.914.000 96.914.000 96.914.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
44.714.000 44.714.000 44.714.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.200.000 52.200.000 52.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.168.600 52.168.600 52.168.600
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
30.988.400 30.988.400 30.988.400
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.808.000 8.808.000 8.808.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.372.200 12.372.200 12.372.200
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
35.385.000 35.385.000 35.385.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
35.385.000 35.385.000 35.385.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
27.360.000 27.360.000 27.360.000 139
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
8.025.000 8.025.000 8.025.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - -
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - -
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.480.000 10.480.000 10.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.480.000 10.480.000 10.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.480.000 10.480.000 10.480.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.000.000 14.000.000 14.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.000.000 14.000.000 14.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.000.000 14.000.000 14.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000 140
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
18.200.000 18.200.000 18.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18.200.000 18.200.000 18.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
18.200.000 18.200.000 18.200.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 Kecamatan Wonopringgo
2.289.561.100 2.289.561.100 2.289.561.100
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.289.561.100 2.289.561.100 2.289.561.100
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 KECAMATAN
2.289.561.100 2.289.561.100 2.289.561.100
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.197.682.600 2.197.682.600 2.197.682.600
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.250.400 10.250.400 10.250.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.250.400 10.250.400 10.250.400
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.926.920.200 1.926.920.200 1.926.920.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.882.305.000 1.882.305.000 1.882.305.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
44.615.200 44.615.200 44.615.200 141
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
15.600.000 15.600.000 15.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
15.600.000 15.600.000 15.600.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
76.320.900 76.320.900 76.320.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
26.881.900 26.881.900 26.881.900
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
49.439.000 49.439.000 49.439.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - - -
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.07 6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
99.181.800 99.181.800 99.181.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.729.800 48.729.800 48.729.800
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.08 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.452.000 50.452.000 50.452.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.409.300 69.409.300 69.409.300
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.725.000 29.725.000 29.725.000 142
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.500.000 1.500.000 1.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
38.184.300 38.184.300 38.184.300
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
26.700.200 26.700.200 26.700.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10.500.000 10.500.000 10.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.01 1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
10.500.000 10.500.000 10.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
6.850.000 6.850.000 6.850.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
6.850.000 6.850.000 6.850.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9.350.200 9.350.200 9.350.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 2
2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
9.350.200 9.350.200 9.350.200
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
35.432.000 35.432.000 35.432.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
35.432.000 35.432.000 35.432.000 143
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
18.582.000 18.582.000 18.582.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
16.850.000 16.850.000 16.850.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
4.746.300 4.746.300 4.746.300
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
4.746.300 4.746.300 4.746.300
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.746.300 4.746.300 4.746.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 Kecamatan Karanganyar
2.295.367.806 2.295.367.806 2.295.367.806
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.295.367.806 2.295.367.806 2.295.367.806
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 KECAMATAN
2.295.367.806 2.295.367.806 2.295.367.806 144
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.170.180.406 2.170.180.406 2.170.180.406
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.920.546.506 1.920.546.506 1.920.546.506
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.872.786.996 1.872.786.996 1.872.786.996
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
47.759.510 47.759.510 47.759.510
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
69.213.300 69.213.300 69.213.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.364.000 4.364.000 4.364.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.247.600 11.247.600 11.247.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6.349.900 6.349.900 6.349.900
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.420.600 26.420.600 26.420.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
20.831.200 20.831.200 20.831.200
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
42.650.000 42.650.000 42.650.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.534.000 20.534.000 20.534.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.07 5 Pengadaan Mebel - - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
22.116.000 22.116.000 22.116.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
85.200.000 85.200.000 85.200.000 145
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.300.000 33.300.000 33.300.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
51.900.000 51.900.000 51.900.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.570.600 52.570.600 52.570.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
44.730.000 44.730.000 44.730.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.040.000 1.040.000 1.040.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.09 5 Pemeliharaan Mebel - - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6.800.600 6.800.600 6.800.600
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
8.661.000 - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
8.661.000 - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
8.661.000 - -
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
43.511.300 43.511.300 43.511.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
43.511.300 43.511.300 43.511.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.285.400 9.285.400 9.285.400 146
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
34.225.900 34.225.900 34.225.900
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
21.473.300 21.473.300 21.473.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
21.473.300 21.473.300 21.473.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 4
2.01 2 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
21.473.300 21.473.300 21.473.300
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
29.122.000 29.122.000 29.122.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
29.122.000 29.122.000 29.122.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 5
2.01 2 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
4.122.000 4.122.000 4.122.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
22.419.800 31.080.800 31.080.800
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
22.419.800 31.080.800 31.080.800 147
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6
2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
9.250.900 9.250.900 9.250.900
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
13.168.900 21.829.900 21.829.900
7.01.0.00.0.00.10.0000 Kecamatan Doro
2.257.787.300 2.257.787.300 2.257.787.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.257.787.300 2.257.787.300 2.257.787.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 KECAMATAN
2.257.787.300 2.257.787.300 2.257.787.300
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.096.511.250 2.096.511.250 2.096.511.250
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.954.500 9.954.500 9.954.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.954.500 9.954.500 9.954.500
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.952.320.000 1.952.320.000 1.952.320.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.906.730.000 1.906.730.000 1.906.730.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
45.590.000 45.590.000 45.590.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
44.440.750 44.440.750 44.440.750
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.245.000 8.245.000 8.245.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.695.750 7.695.750 7.695.750
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
28.500.000 28.500.000 28.500.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - - 148
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
65.984.000 65.984.000 65.984.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.184.000 17.184.000 17.184.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000 48.800.000 48.800.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23.812.000 23.812.000 23.812.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
21.814.000 21.814.000 21.814.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.09 5 Pemeliharaan Mebel
1.998.000 1.998.000 1.998.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.051.000 45.051.000 45.051.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
38.750.000 38.750.000 38.750.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
38.750.000 38.750.000 38.750.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
6.301.000 6.301.000 6.301.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
6.301.000 6.301.000 6.301.000 149
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 2
2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - -
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
37.103.600 37.103.600 37.103.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
37.103.600 37.103.600 37.103.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
8.350.000 8.350.000 8.350.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
28.753.600 28.753.600 28.753.600
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.971.000 23.971.000 23.971.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.971.000 23.971.000 23.971.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.971.000 23.971.000 23.971.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000 150
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
30.150.450 30.150.450 30.150.450
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
30.150.450 30.150.450 30.150.450
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
30.150.450 30.150.450 30.150.450
7.01.0.00.0.00.11.0000 Kecamatan Talun
1.919.993.738 1.919.993.738 1.919.993.738
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.919.993.738 1.919.993.738 1.919.993.738
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 KECAMATAN
1.919.993.738 1.919.993.738 1.919.993.738
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.829.894.638 1.824.494.638 1.824.494.638
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.237.000 8.237.000 8.237.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.237.000 8.237.000 8.237.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.565.353.858 1.565.353.858 1.565.353.858
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.521.793.858 1.521.793.858 1.521.793.858
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.560.000 43.560.000 43.560.000 151
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - - -
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
100.129.530 97.129.530 97.129.530
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.750.000 3.750.000 3.750.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.117.000 15.117.000 15.117.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
8.041.330 8.041.330 8.041.330
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.594.200 11.394.200 11.394.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.448.000 8.448.000 8.448.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.199.000 30.199.000 30.199.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
21.980.000 20.180.000 20.180.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.973.000 5.973.000 5.973.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.07 5 Pengadaan Mebel
5.973.000 5.973.000 5.973.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.062.000 83.062.000 83.062.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
33.660.000 33.660.000 33.660.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.402.000 49.402.000 49.402.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
67.139.250 64.739.250 64.739.250 152
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.955.000 35.555.000 35.555.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 2.500.000 2.500.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
21.589.250 21.589.250 21.589.250
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.095.000 5.095.000 5.095.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
19.923.000 13.288.000 13.288.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
19.923.000 13.288.000 13.288.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
19.923.000 13.288.000 13.288.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - -
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - -
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 2
2.04 3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan - - - 153
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.634.200 7.634.200 7.634.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.634.200 7.634.200 7.634.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
7.634.200 7.634.200 7.634.200
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
14.451.900 14.451.900 14.451.900
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.451.900 14.451.900 14.451.900
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
14.451.900 14.451.900 14.451.900
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 37.695.000 37.695.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 37.695.000 37.695.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 37.695.000 37.695.000 154
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
23.090.000 22.430.000 22.430.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
23.090.000 22.430.000 22.430.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 1 6
2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
23.090.000 22.430.000 22.430.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 Kecamatan Lebakbarang
1.887.695.570 1.887.695.570 1.887.695.570
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.887.695.570 1.887.695.570 1.887.695.570
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 KECAMATAN
1.887.695.570 1.887.695.570 1.887.695.570
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.793.642.170 1.793.642.170 1.793.642.170
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.400.000 10.400.000 10.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.400.000 10.400.000 10.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.599.348.000 1.599.348.000 1.599.348.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.550.868.000 1.550.868.000 1.550.868.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
48.480.000 48.480.000 48.480.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.299.650 77.299.650 77.299.650
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - - -
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.270.250 4.270.250 4.270.250
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.850.600 11.850.600 11.850.600
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.735.000 5.735.000 5.735.000 155
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 2.400.000 2.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.513.800 26.513.800 26.513.800
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
26.530.000 26.530.000 26.530.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.140.000 70.140.000 70.140.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.840.000 19.840.000 19.840.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.300.000 50.300.000 50.300.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.454.520 36.454.520 36.454.520
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
29.560.520 29.560.520 29.560.520
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.500.000 2.500.000 2.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.394.000 4.394.000 4.394.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
24.050.000 24.050.000 24.050.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2
2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2
2.01 2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan - - - 156
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
24.050.000 24.050.000 24.050.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
24.050.000 24.050.000 24.050.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - -
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - -
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
13.270.200 13.270.200 13.270.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.270.200 13.270.200 13.270.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.270.200 13.270.200 13.270.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
10.700.000 10.700.000 10.700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.700.000 10.700.000 10.700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
10.700.000 10.700.000 10.700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000 157
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
21.033.200 21.033.200 21.033.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
21.033.200 21.033.200 21.033.200
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
21.033.200 21.033.200 21.033.200
7.01.0.00.0.00.13.0000 Kecamatan Kandangserang
2.060.693.340 2.060.693.340 2.060.693.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.060.693.340 2.060.693.340 2.060.693.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 KECAMATAN
2.060.693.340 2.060.693.340 2.060.693.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.971.054.340 1.971.054.340 1.971.054.340
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.697.426.000 1.697.426.000 1.697.426.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.659.386.000 1.659.386.000 1.659.386.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
38.040.000 38.040.000 38.040.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
84.405.700 84.405.700 84.405.700
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.951.400 1.951.400 1.951.400
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.438.100 7.438.100 7.438.100 158
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.123.200 22.123.200 22.123.200
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 4.000.000 4.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
26.393.000 26.393.000 26.393.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
22.500.000 22.500.000 22.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
108.650.000 108.650.000 108.650.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
35.700.000 35.700.000 35.700.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.950.000 72.950.000 72.950.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.572.640 80.572.640 80.572.640
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
39.587.640 39.587.640 39.587.640
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.850.000 1.850.000 1.850.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.09 5 Pemeliharaan Mebel
8.350.000 8.350.000 8.350.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.695.000 25.695.000 25.695.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.090.000 5.090.000 5.090.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.500.000 7.500.000 7.500.000 159
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.500.000 7.500.000 7.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
7.500.000 7.500.000 7.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
34.975.000 34.975.000 34.975.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
34.975.000 34.975.000 34.975.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
9.101.000 9.101.000 9.101.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25.874.000 25.874.000 25.874.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
35.500.000 35.500.000 35.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
35.500.000 35.500.000 35.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
35.500.000 35.500.000 35.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
11.664.000 11.664.000 11.664.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
11.664.000 11.664.000 11.664.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.664.000 11.664.000 11.664.000 160
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.14.0000 Kecamatan Paninggaran
2.254.333.400 2.254.333.400 2.254.333.400
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.254.333.400 2.254.333.400 2.254.333.400
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 KECAMATAN
2.254.333.400 2.254.333.400 2.254.333.400
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.133.045.000 2.133.045.000 2.133.045.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.320.000 11.320.000 11.320.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.320.000 11.320.000 11.320.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.858.368.000 1.858.368.000 1.858.368.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.814.678.000 1.814.678.000 1.814.678.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
43.690.000 43.690.000 43.690.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.500.000 1.500.000 1.500.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
1.500.000 1.500.000 1.500.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
68.121.000 68.121.000 68.121.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
15.955.000 15.955.000 15.955.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.620.000 17.620.000 17.620.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
34.546.000 34.546.000 34.546.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000 25.000.000 25.000.000 161
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
98.290.000 98.290.000 98.290.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
73.290.000 73.290.000 73.290.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.446.000 70.446.000 70.446.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
38.922.000 38.922.000 38.922.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.09 5 Pemeliharaan Mebel
1.252.000 1.252.000 1.252.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
30.272.000 30.272.000 30.272.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
31.294.100 31.294.100 31.294.100
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
19.943.000 19.943.000 19.943.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
19.943.000 19.943.000 19.943.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11.351.100 11.351.100 11.351.100
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
11.351.100 11.351.100 11.351.100
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
16.754.000 16.754.000 16.754.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
16.754.000 16.754.000 16.754.000 162
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
16.754.000 16.754.000 16.754.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
11.754.300 11.754.300 11.754.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
11.754.300 11.754.300 11.754.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
11.754.300 11.754.300 11.754.300
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
36.486.000 36.486.000 36.486.000 163
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
36.486.000 36.486.000 36.486.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 1 6
2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
36.486.000 36.486.000 36.486.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 Kecamatan Kesesi
2.914.265.514 2.914.265.514 2.914.265.514
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.914.265.514 2.914.265.514 2.914.265.514
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 KECAMATAN
2.914.265.514 2.914.265.514 2.914.265.514
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.818.418.814 2.818.418.814 2.818.418.814
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.527.898.714 2.527.898.714 2.527.898.714
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.485.538.714 2.485.538.714 2.485.538.714
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.360.000 42.360.000 42.360.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.750.000 2.750.000 2.750.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2.750.000 2.750.000 2.750.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
71.702.300 71.702.300 71.702.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.685.000 3.685.000 3.685.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.950.000 10.950.000 10.950.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.972.000 3.972.000 3.972.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 2.400.000 2.400.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
35.455.300 35.455.300 35.455.300
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
15.240.000 15.240.000 15.240.000 164
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.435.000 12.435.000 12.435.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.435.000 12.435.000 12.435.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.000.000 72.000.000 72.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
23.600.000 23.600.000 23.600.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.400.000 48.400.000 48.400.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
131.632.800 131.632.800 131.632.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
25.880.800 25.880.800 25.880.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
450.000 450.000 450.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
99.800.000 99.800.000 99.800.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.502.000 5.502.000 5.502.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
32.338.600 32.338.600 32.338.600
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
32.338.600 32.338.600 32.338.600 165
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
4.127.800 4.127.800 4.127.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
28.210.800 28.210.800 28.210.800
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat - - -
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha - - -
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
10.738.000 10.738.000 10.738.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10.738.000 10.738.000 10.738.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.738.000 10.738.000 10.738.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
17.068.900 17.068.900 17.068.900
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
17.068.900 17.068.900 17.068.900
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
17.068.900 17.068.900 17.068.900
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000 166
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
10.701.200 10.701.200 10.701.200
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
10.701.200 10.701.200 10.701.200
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.701.200 10.701.200 10.701.200
7.01.0.00.0.00.16.0000 Kecamatan Petungkriyono
2.072.832.436 2.072.832.436 2.072.832.436
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.072.832.436 2.072.832.436 2.072.832.436
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 KECAMATAN
2.072.832.436 2.072.832.436 2.072.832.436
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.944.864.036 1.944.864.036 1.944.864.036
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.635.086.500 1.635.086.500 1.635.086.500
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.588.592.000 1.588.592.000 1.588.592.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
46.494.500 46.494.500 46.494.500
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
77.990.000 65.990.000 65.990.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
23.450.000 23.450.000 23.450.000 167
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.800.000 10.800.000 10.800.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.100.000 13.100.000 13.100.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
30.640.000 18.640.000 18.640.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
63.534.000 75.534.000 75.534.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.07 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
23.934.000 23.934.000 23.934.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
39.600.000 51.600.000 51.600.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.512.000 91.512.000 91.512.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.800.000 19.800.000 19.800.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
71.712.000 71.712.000 71.712.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.741.536 76.741.536 76.741.536
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
58.592.000 58.592.000 58.592.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
9.699.800 9.699.800 9.699.800
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
8.449.736 8.449.736 8.449.736
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
33.726.000 33.726.000 33.726.000 168
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
23.590.000 23.590.000 23.590.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23.590.000 23.590.000 23.590.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10.136.000 10.136.000 10.136.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
10.136.000 10.136.000 10.136.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
56.900.600 56.900.600 56.900.600
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
56.900.600 56.900.600 56.900.600
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
10.313.600 10.313.600 10.313.600
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
46.587.000 46.587.000 46.587.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000 169
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
12.341.800 12.341.800 12.341.800
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
12.341.800 12.341.800 12.341.800
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.341.800 12.341.800 12.341.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 Kecamatan Wonokerto
2.201.202.650 2.201.202.650 2.201.202.650
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.201.202.650 2.201.202.650 2.201.202.650
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 KECAMATAN
2.201.202.650 2.201.202.650 2.201.202.650
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.060.372.950 2.060.372.950 2.060.372.950
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.350.000 11.350.000 11.350.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.350.000 11.350.000 11.350.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.829.970.000 1.829.970.000 1.829.970.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.803.070.000 1.803.070.000 1.803.070.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
26.900.000 26.900.000 26.900.000 170
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
95.627.150 95.627.150 95.627.150
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
37.292.000 37.292.000 37.292.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.849.850 10.849.850 10.849.850
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
28.932.300 28.932.300 28.932.300
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.553.000 18.553.000 18.553.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.07 5 Pengadaan Mebel - - -
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.322.200 70.322.200 70.322.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.522.200 21.522.200 21.522.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.800.000 48.800.000 48.800.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
53.103.600 53.103.600 53.103.600
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.462.000 32.462.000 32.462.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.646.400 9.646.400 9.646.400
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.995.200 10.995.200 10.995.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.807.000 45.807.000 45.807.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
29.807.000 29.807.000 29.807.000 171
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
10.576.800 10.576.800 10.576.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
19.230.200 19.230.200 19.230.200
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
16.000.000 16.000.000 16.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
16.000.000 16.000.000 16.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
20.596.800 20.596.800 20.596.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
20.596.800 20.596.800 20.596.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
20.596.800 20.596.800 20.596.800
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
23.325.900 23.325.900 23.325.900
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
23.325.900 23.325.900 23.325.900
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
23.325.900 23.325.900 23.325.900
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000 172
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
26.100.000 26.100.000 26.100.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
26.100.000 26.100.000 26.100.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 1 6
2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
26.100.000 26.100.000 26.100.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 Kecamatan Siwalan
2.657.043.840 2.657.043.840 2.657.043.840
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.657.043.840 2.657.043.840 2.657.043.840
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 KECAMATAN
2.657.043.840 2.657.043.840 2.657.043.840
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.557.352.840 2.557.352.840 2.557.352.840
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.691.000 11.691.000 11.691.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.691.000 11.691.000 11.691.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.290.153.840 2.290.153.840 2.290.153.840
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.247.683.840 2.247.683.840 2.247.683.840 173
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
42.470.000 42.470.000 42.470.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
86.588.000 86.588.000 86.588.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
22.438.000 22.438.000 22.438.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.200.000 15.200.000 15.200.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.750.000 8.750.000 8.750.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
25.590.000 25.590.000 25.590.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
14.610.000 14.610.000 14.610.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah - - -
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
76.416.000 76.416.000 76.416.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.000.000 28.000.000 28.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.416.000 48.416.000 48.416.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.504.000 92.504.000 92.504.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
26.254.000 26.254.000 26.254.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
12.000.000 12.000.000 12.000.000 174
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.100.000 5.100.000 5.100.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
49.150.000 49.150.000 49.150.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
25.122.000 25.122.000 25.122.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
19.722.000 19.722.000 19.722.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
19.722.000 19.722.000 19.722.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2
2.02 3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
5.400.000 5.400.000 5.400.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
5.400.000 5.400.000 5.400.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
19.753.000 19.753.000 19.753.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
19.753.000 19.753.000 19.753.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
19.753.000 19.753.000 19.753.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.780.000 7.780.000 7.780.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.780.000 7.780.000 7.780.000 175
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
7.780.000 7.780.000 7.780.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
22.036.000 22.036.000 22.036.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
22.036.000 22.036.000 22.036.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 1 6
2.01 2 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
22.036.000 22.036.000 22.036.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 Kecamatan Karangdadap
2.060.649.000 2.060.649.000 2.060.649.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.060.649.000 2.060.649.000 2.060.649.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 KECAMATAN
2.060.649.000 2.060.649.000 2.060.649.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.901.870.000 1.912.855.000 1.912.855.000 176
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.348.000 8.348.000 8.348.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.348.000 8.348.000 8.348.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.620.188.000 1.620.188.000 1.620.188.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.568.288.000 1.568.288.000 1.568.288.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
51.900.000 51.900.000 51.900.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.166.000 - -
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3.166.000 - -
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.988.000 120.089.000 120.089.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.041.000 8.441.000 8.441.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10.005.000 21.446.000 21.446.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
14.015.000 14.015.000 14.015.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.092.000 14.092.000 14.092.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 1.260.000 1.260.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
34.925.000 34.925.000 34.925.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.910.000 25.910.000 25.910.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000 14.050.000 14.050.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.07 5 Pengadaan Mebel
15.000.000 14.050.000 14.050.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100.080.000 100.080.000 100.080.000 177
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.780.000 24.780.000 24.780.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
75.300.000 75.300.000 75.300.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
50.100.000 50.100.000 50.100.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.100.000 30.100.000 30.100.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 20.000.000 20.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
73.981.000 65.696.000 65.696.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2
2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
62.170.000 53.885.000 53.885.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2
2.02 1 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan
17.420.000 17.420.000 17.420.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2
2.02 2 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan
44.750.000 36.465.000 36.465.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2
2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
11.811.000 11.811.000 11.811.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 2
2.04 1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
11.811.000 11.811.000 11.811.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
13.895.000 13.895.000 13.895.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3
2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13.895.000 13.895.000 13.895.000 178
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3
2.01 1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
13.895.000 13.895.000 13.895.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 3
2.01 3 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan - - -
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 4 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
18.488.000 15.788.000 15.788.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 4
2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.488.000 15.788.000 15.788.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 4
2.01 1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
18.488.000 15.788.000 15.788.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 5 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 5
2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 5
2.01 1 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 25.000.000 25.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 6 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
27.415.000 27.415.000 27.415.000 179
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 6
2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
27.415.000 27.415.000 27.415.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 1 6
2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
27.415.000 27.415.000 27.415.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.440.788.100 5.690.788.100 5.690.788.100
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - - -
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT - - -
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - - -
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - - -
8.01.1.05.0.00.01.0000 1 5 1
2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - - -
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
5.440.788.100 5.690.788.100 5.690.788.100
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.440.788.100 5.690.788.100 5.690.788.100
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.659.343.000 2.659.343.000 2.659.343.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.251.044.800 2.251.044.800 2.251.044.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.02 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.168.159.000 2.168.159.000 2.168.159.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.02 4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
82.885.800 82.885.800 82.885.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
141.916.200 141.916.200 141.916.200 180
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 5.000.000 5.000.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 6.000.000 6.000.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.428.200 19.428.200 19.428.200
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.273.500 13.273.500 13.273.500
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu
17.714.500 17.714.500 17.714.500
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.500.000 80.500.000 80.500.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
78.484.000 78.484.000 78.484.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.08 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
29.000.000 29.000.000 29.000.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
49.484.000 49.484.000 49.484.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
187.898.000 187.898.000 187.898.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
32.531.000 32.531.000 32.531.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.500.000 32.500.000 32.500.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 1
2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
122.867.000 122.867.000 122.867.000
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 2 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
141.419.400 141.419.400 141.419.400 181
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 2
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
141.419.400 141.419.400 141.419.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 2
2.01 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
141.419.400 141.419.400 141.419.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 3 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
1.168.721.800 1.168.721.800 1.168.721.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 3
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
1.168.721.800 1.168.721.800 1.168.721.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 3
2.01 4 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
1.168.721.800 1.168.721.800 1.168.721.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 4 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
780.258.400 780.258.400 780.258.400 182
Uraian Perubahan RKPD (Rp) Perubahan PPAS (Rp) Perubahan APBD (Rp) KABUPATEN PEKALONGAN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021 Kode
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 4
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
780.258.400 780.258.400 780.258.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 4
2.01 3 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
780.258.400 780.258.400 780.258.400
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 5 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
52.407.800 52.407.800 52.407.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 5
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
52.407.800 52.407.800 52.407.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 5
2.01 3 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
52.407.800 52.407.800 52.407.800
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 6 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
638.637.700 888.637.700 888.637.700
8.01.1.05.0.00.01.0000 8 1 6
2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
638.637.700 888.637.700 888.637.700 183
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
195.792.000
54.200.000 0 0
249.992.000 0 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
36.600.000 0 0 0
36.600.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4.659.538.000 0 0 0
4.659.538.000 3 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
200.000.000 0 0 0
200.000.000 0 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
140.680.000 0 0 0
140.680.000 0 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah 1 LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Kelautan dan Perikanan
436.182.500 0 0 0
436.182.500 0 Dinas Kelautan dan Perikanan
100.277.200 0 0 0
100.277.200 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 0 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 0 Sekretariat Daerah
341.961.200 0 0 0
341.961.200 0 Sekretariat Daerah
60.252.000 0 0 0
60.252.000 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
332.892.297 0 0 0
332.892.297 0 Inspektorat
7.378.000 0 0 0
7.378.000 0 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 2
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Talun
19.484.000
4.000.000 0 0
23.484.000 0 Kecamatan Talun
8.570.500
130.000 0 0
8.700.500 0 Kecamatan Buaran
46.200.000 0 0 0
46.200.000 0 Kecamatan Karangdadap
24.000.000 0 0 0
24.000.000 0 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
84.547.800 0 0 0
84.547.800 0 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
245.161.000 0 0 0
245.161.000
1.477 Dinas Komunikasi dan Informatika
19.026.000 0 0 0
19.026.000 115 Dinas Komunikasi dan Informatika
25.000.000 0 0 0
25.000.000 151 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
271.504.000 0 0 0
271.504.000
1.635 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Karangdadap
20.000.000 0 0 0
20.000.000 120 Kecamatan Wiradesa
11.485.000
718.515.000 0 0
730.000.000
4.397 Kecamatan Karanganyar
9.849.400 0 0 0
9.849.400 59 Kecamatan Siwalan
22.300.000 0 0 0
22.300.000 134 Kecamatan Wiradesa
60.199.500 0 0 0
60.199.500 363 Kecamatan Doro
30.150.450 0 0 0
30.150.450 182 Kecamatan Talun
24.730.000 0 0 0
24.730.000 149 Kecamatan Karangdadap
29.601.000 0 0 0
29.601.000 178 3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.441.800 0 0 0
9.441.800 31 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
26.812.916.000 0 0 0
26.812.916.000
89.376 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton
23.602.871.000 0 0 0
23.602.871.000
78.676 Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 0
6.030.000.000 0 0
6.030.000.000
20.100 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.300.000 0 0 0
8.300.000 28 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
86.292.900 0 0 0
86.292.900 288 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
21.114.000 0 0 0
21.114.000 70 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
150.394.200 0 0 0
150.394.200 501 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
144.946.400 0 0 0
144.946.400 483 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
10.641.200 0 0 0
10.641.200 35 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
36.451.800 0 0 0
36.451.800 122 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 5
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
78.500.000 0 0 0
78.500.000 262 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
25.744.000 0 0 0
25.744.000 86 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.368.000.000 0 0 0
1.368.000.000
4.560 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
10.943.000 0 0 0
10.943.000 36 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
35.000.000 0 0 0
35.000.000 117 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 6
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
1.517.000
651.980.000 0 0
653.497.000
2.178 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
99.348.000
652.000 0 0
100.000.000 333 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
405.000.000 0 0 0
405.000.000
1.350 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
7.410.800 0 0 0
7.410.800 25 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
96.706.700 0 0 0
96.706.700 322 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
31.115.000 0 0 0
31.115.000 104 Dinas Kelautan dan Perikanan
92.730.000 0 0 0
92.730.000 309 Sekretariat Daerah
29.885.300 0 0 0
29.885.300 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 67 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 7
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
241.374.500 0 0 0
241.374.500 805 Kecamatan Kajen
14.999.900 0 0 0
14.999.900 50 Kecamatan Sragi
52.000.000 0 0 0
52.000.000 173 Kecamatan Wiradesa
54.990.900 0 0 0
54.990.900 183 Kecamatan Kedungwuni
10.000.000 0 0 0
10.000.000 33 Kecamatan Buaran
5.000.000 0 0 0
5.000.000 17 Kecamatan Tirto
2.999.600 0 0 0
2.999.600 10 Kecamatan Bojong
389.000
18.903.000 0 0
19.292.000 64 Kecamatan Karanganyar
33.300.000 0 0 0
33.300.000 111 Kecamatan Doro
10.250.500 0 0 0
10.250.500 34 Kecamatan Talun
48.000
5.925.000 0 0
5.973.000 20 Kecamatan Lebakbarang
2.400.000 0 0 0
2.400.000 8 Kecamatan Paninggaran
5.955.000
10.000.000 0 0
15.955.000 53 Kecamatan Wonokerto
1.394.000
36.098.000 0 0
37.492.000 125 Kecamatan Siwalan
5.100.000 0 0 0
5.100.000 17 Kecamatan Karangdadap
3.300.000 0 0 0
3.300.000 11 Kecamatan Buaran
3.799.900 0 0 0
3.799.900 13 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 8
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Talun
12.090.300 0 0 0
12.090.300 40 Kecamatan Lebakbarang
24.500.000 0 0 0
24.500.000 82 Kecamatan Siwalan
2.381.000
5.119.000 0 0
7.500.000 25 Kecamatan Wiradesa
6.433.000
723.567.000 0 0
730.000.000
2.433 Kecamatan Bojong
25.789.800 0 0 0
25.789.800 86 Kecamatan Bojong
18.200.000 0 0 0
18.200.000 61 Kecamatan Siwalan
27.600.000 0 0 0
27.600.000 92 4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.574.000 0 0 0
13.574.000 100 Kecamatan Kajen
15.644.500 0 0 0
15.644.500 115 Kecamatan Kedungwuni
14.847.000 0 0 0
14.847.000 109 Kecamatan Karanganyar
22.150.300 0 0 0
22.150.300 163 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 9
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Kajen
149.541.800 0 0 0
149.541.800
1.102 Kecamatan Buaran
64.329.000 0 0 0
64.329.000 474 Kecamatan Karanganyar
4.660.000 0 0 0
4.660.000 34 Kecamatan Talun
10.000.500 0 0 0
10.000.500 74 Kecamatan Siwalan
21.300.000 0 0 0
21.300.000 157 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22.225.000
302.775.000 0 0
325.000.000 0 Dinas Kesehatan
69.999.800 0 0 0
69.999.800 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
34.260.500 0 0 0
34.260.500 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.161.993.600 0 0 0
1.161.993.600 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
58.888.000 0 0 0
58.888.000 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
82.046.700
563.642.400 0 0
645.689.100 1 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
170.079.800 0 0 0
170.079.800 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
985.811.100 0 0 0
985.811.100 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
49.608.000 0 0 0
49.608.000 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
18.491.000 0 0 0
18.491.000 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.358.727.000 0 0 0
1.358.727.000 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
31.659.600 0 0 0
31.659.600 0 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
7.614.000 0 0 0
7.614.000 0 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
98.712.600
14.609.688.600 0 0
14.708.401.200 19 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
750.750.000 0 0 0
750.750.000 1 Dinas Kelautan dan Perikanan
38.414.000
441.978.000 0 0
480.392.000 1 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
358.167.000 0 0 0
358.167.000 0 Sekretariat Daerah
372.750.000 0 0 0
372.750.000 0 Sekretariat Daerah
64.034.500 0 0 0
64.034.500 0 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
51.800.500 0 0 0
51.800.500 0 Kecamatan Kajen
10.432.000 0 0 0
10.432.000 0 Kecamatan Buaran
9.540.200 0 0 0
9.540.200 0 Kecamatan Karanganyar
317.000
21.999.000 0 0
22.316.000 0 Kecamatan Doro
1.998.000 0 0 0
1.998.000 0 Kecamatan Talun
2.500.000 0 0 0
2.500.000 0 Kecamatan Kandangserang
1.727.100
5.711.000 0 0
7.438.100 0 Kecamatan Paninggaran
1.252.000 0 0 0
1.252.000 0 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 12
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Karangdadap
1.359.000
8.646.000 0 0
10.005.000 0 Kecamatan Karanganyar
8.950.000 0 0 0
8.950.000 0 Kecamatan Doro
38.750.000 0 0 0
38.750.000 0 Kecamatan Kedungwuni
7.500.000
722.500.000 0 0
730.000.000 1 Kecamatan Buaran
3.602.690
726.397.310 0 0
730.000.000 1 Kecamatan Doro
8.950.000 0 0 0
8.950.000 0 Kecamatan Paninggaran
15.405.500 0 0 0
15.405.500 0 6 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
764.702.000
2.973.000 0 0
767.675.000 100 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
67.639.800 0 0 0
67.639.800 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
32.813.000 0 0 0
32.813.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
454.286.400 0 0 0
454.286.400 100 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 13
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
70.055.000 0 0 0
70.055.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
44.920.000 0 0 0
44.920.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
55.224.800 0 0 0
55.224.800 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
55.382.000 0 0 0
55.382.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
92.765.000 0 0 0
92.765.000 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
98.894.000 0 0 0
98.894.000 100 7 Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
288.458.900 0 0 0
288.458.900 100 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 14
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
108.580.000 0 0 0
108.580.000 100 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
92.800.000 0 0 0
92.800.000 100 Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata
6.000.000 0 0 0
6.000.000 100 Dinas Kelautan dan Perikanan
7.665.000 0 0 0
7.665.000 100 Sekretariat Daerah
130.000.000 0 0 0
130.000.000 100 Sekretariat Daerah
47.189.000 0 0 0
47.189.000 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
25.655.000 0 0 0
25.655.000 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
326.332.600 0 0 0
326.332.600 100 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitan dan Pengembangan
155.250.000 0 0 0
155.250.000 100 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
148.692.500 0 0 0
148.692.500 100 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 15
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % KABUPATEN PEKALONGAN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Perubahan APBD Jumlah Kecamatan Kedungwuni
1.916.000 0 0 0
1.916.000 100 Kecamatan Kedungwuni
15.077.000 0 0 0
15.077.000 100 Kecamatan Bojong
14.000.000 0 0 0
14.000.000 100 Kecamatan Doro
23.971.000 0 0 0
23.971.000 100 Kecamatan Siwalan
13.500.000 0 0 0
13.500.000 100 Kecamatan Wiradesa
80.244.300 0 0 0
80.244.300 100 Kecamatan Doro
22.988.000 0 0 0
22.988.000 100 Kecamatan Kedungwuni
41.599.400 0 0 0
41.599.400 100 Kecamatan Karanganyar
9.849.900 0 0 0
9.849.900 100 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
5.000.000 0 0 0
5.000.000 100 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1.199.900.800 0 0 0
1.199.900.800 100 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 16
I II III IV V PENDIDIKAN KESEHATAN LAINNYA GOLONGAN IV/E -
-
-
-
-
-
6
GOLONGAN IV/D -
-
-
-
-
-
7
GOLONGAN IV/C -
17
1
-
-
8
4
2
-
33
GOLONGAN IV/B -
4
47
2
-
111
19
9
-
241
GOLONGAN IV/A -
-
68
61
-
1.328
59
10
42
1.697
JUMLAH GOLONGAN IV -
21
116
63
-
1.447
95
21
42
1.805
GOLONGAN III/D -
-
13
269
-
310
313
34
90
1.311
GOLONGAN III/C -
-
438
240
33
91
1.020
GOLONGAN III/B -
-
921
339
26
322
1.628
GOLONGAN III/A -
-
-
-
-
189
72
42
823
1.126
JUMLAH GOLONGAN III -
-
13
388
-
1.858
964
135
1.326
4.684
GOLONGAN II/D -
-
-
-
-
2
201
22
470
695
GOLONGAN II/C -
-
-
-
-
11
35
11
523
580
GOLONGAN II/B -
-
-
-
1
220
224
GOLONGAN II/A -
-
-
-
-
-
-
11
71
82
JUMLAH GOLONGAN II -
-
-
-
-
16
236
45
1.284
1.581
DAFTAR JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL PER GOLONGAN DAN PER JABATAN PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN JUMLAH TENAGA FUNGSIONAL STAF GOLONGAN ESELON NON ESELON 1 LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2021.
Koreksi Anda
