Koreksi Pasal 17
PERDA Nomor 13 Tahun 2022 | Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2023
Teks Saat Ini
Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:
Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi.
Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran.
Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal.
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan APBD.
Lampiran IX Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah.
Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
Lampiran Lampiran XI XII Daftar Piutang Daerah.
Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lampiran XIII Lainnya.
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain.
Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Lampiran XV Yang Direncanakan.
Daftar Dana Cadangan.
Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
432.558.905.000
4.1.01 Pajak Daerah
124.170.200.000
4.1.02 Retribusi Daerah
36.044.435.000
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
16.500.000.000
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah
255.844.270.000
4.2 PENDAPATAN TRANSFER
2.370.792.725.000
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
2.213.301.302.000
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
157.491.423.000
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2.176.583.000
4.3.01 Pendapatan Hibah
2.176.583.000
4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 0
Jumlah Pendapatan
2.805.528.213.000 5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI
1.975.886.855.100
5.1.01 Belanja Pegawai
1.183.761.878.000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
670.370.164.100
5.1.04 Belanja Subsidi
600.000.000
5.1.05 Belanja Hibah
110.349.596.000
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
10.805.217.000
5.2 BELANJA MODAL
260.238.657.900
5.2.01 Belanja Modal Tanah
994.820.000
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
70.981.020.963
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
70.251.647.937
5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
109.747.236.000
5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
8.188.933.000
5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya
75.000.000
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.000.000.000
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
2.000.000.000
5.4 BELANJA TRANSFER
662.164.171.000
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
13.792.758.000
5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
648.371.413.000
Jumlah Belanja
2.900.289.684.000
Total Surplus/(Defisit) (94.761.471.000) 6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
141.092.471.000
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
138.992.471.000
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
2.100.000.000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
141.092.471.000 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
46.331.000.000
6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan
20.000.000.000
6.2.02 Penyertaan Modal Daerah
24.231.000.000
6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah
2.100.000.000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
46.331.000.000
Pembiayaan Netto
94.761.471.000
6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 2 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
247.095.000.000 1.521.649.527.200 231.129.847.800 0 0 1.752.779.375.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
100.000.000
954.913.669.200
76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
100.000.000
954.913.669.200
76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
240.187.122.000
458.095.149.000
56.445.030.000 0 0
514.540.179.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
74.755.839.000
277.449.210.000
52.789.495.000 0 0
330.238.705.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 RSUD dr. SOEDIRMAN
132.431.283.000
139.697.181.000
1.909.094.000 0 0
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 RSUD PREMBUN
33.000.000.000
40.948.758.000
1.746.441.000 0 0
42.695.199.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.750.000.000
61.708.703.000
94.953.518.000 0 0
156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.750.000.000
61.708.703.000
94.953.518.000 0 0
156.662.221.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
3.057.878.000
13.261.570.000
1.372.027.000 0 0
14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
3.057.878.000
13.261.570.000
1.372.027.000 0 0
14.633.597.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
24.733.654.000
1.842.858.000 0 0
26.576.512.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 0
15.907.357.000
1.416.186.000 0 0
17.323.543.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 0
8.826.297.000
426.672.000 0 0
9.252.969.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0
8.936.782.000
15.057.000 0 0
8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
8.936.782.000
15.057.000 0 0
8.951.839.000 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
6.176.096.000
150.962.942.000
16.134.103.000 0 0
167.097.045.000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
6.901.052.000
22.000.000 0 0
6.923.052.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 0
6.901.052.000
22.000.000 0 0
6.923.052.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
990.035.000 0 0 0
990.035.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
990.035.000 0 0 0
990.035.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
800.000.000
20.739.806.000
165.778.000 0 0
20.905.584.000 3 Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
800.000.000
20.739.806.000
165.778.000 0 0
20.905.584.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
37.632.000 0 0 0
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0
37.632.000 0 0 0
37.632.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
3.658.000.000
25.630.597.000
809.630.000 0 0
26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.658.000.000
25.630.597.000
809.630.000 0 0
26.440.227.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
6.558.180.000
932.445.000 0 0
7.490.625.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
6.558.180.000
932.445.000 0 0
7.490.625.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
8.412.293.000
19.195.000 0 0
8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
8.412.293.000
19.195.000 0 0
8.431.488.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
16.835.648.000
1.501.350.000 0 0
18.336.998.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
16.835.648.000
1.501.350.000 0 0
18.336.998.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0
18.651.256.000
11.778.259.000 0 0
30.429.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 0
18.651.256.000
11.778.259.000 0 0
30.429.515.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
225.000.000
11.040.382.000
731.018.000 0 0
11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
225.000.000
11.040.382.000
731.018.000 0 0
11.771.400.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0
4.109.163.000 0 0 0
4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0
4.109.163.000 0 0 0
4.109.163.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
1.493.096.000
4.982.934.000
17.178.000 0 0
5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.493.096.000
4.982.934.000
17.178.000 0 0
5.000.112.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0
18.168.460.000 0 0 0
18.168.460.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0
18.168.460.000 0 0 0
18.168.460.000 4
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0
4.181.258.000 0 0 0
4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0
4.181.258.000 0 0 0
4.181.258.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0
384.906.000
120.000.000 0 0
504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0
384.906.000
120.000.000 0 0
504.906.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
3.081.840.000
37.250.000 0 0
3.119.090.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 0
3.081.840.000
37.250.000 0 0
3.119.090.000 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
82.500.000
61.774.917.900
10.768.576.100 0 0
72.543.494.000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
4.353.243.000
1.577.411.000 0 0
5.930.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
4.353.243.000
1.577.411.000 0 0
5.930.654.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0
10.953.146.000
100.426.000 0 0
11.053.572.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 0
10.953.146.000
100.426.000 0 0
11.053.572.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0
30.602.556.900
1.083.874.100 0 0
31.686.431.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN 0
30.602.556.900
1.083.874.100 0 0
31.686.431.000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
82.500.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA
82.500.000
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
15.136.972.000
7.325.865.000 0 0
22.462.837.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0
15.136.972.000
7.325.865.000 0 0
22.462.837.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0
580.000.000
681.000.000 0 0
1.261.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH 0
580.000.000
681.000.000 0 0
1.261.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0
139.000.000 0 0 0
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 DINAS TENAGA KERJA 0
139.000.000 0 0 0
139.000.000 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
37.800.000
107.770.021.000
195.132.000 0 0
107.965.153.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
37.800.000
51.156.573.000
185.661.000 0 0
51.342.234.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
37.800.000
51.156.573.000
185.661.000 0 0
51.342.234.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
56.613.448.000
9.471.000 0 0
56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 0
56.613.448.000
9.471.000 0 0
56.622.919.000 5
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
2.529.263.656.000
43.163.169.000
842.741.000 2.000.000.000 662.164.171.000
708.170.081.000 5 01 PERENCANAAN 0
7.034.308.000
60.705.000 0 0
7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0
7.034.308.000
60.705.000 0 0
7.095.013.000 5 02 KEUANGAN
2.529.263.656.000
25.767.099.000
240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000
690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.529.263.656.000
25.767.099.000
240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000
690.171.982.000 5 03 KEPEGAWAIAN 0
7.879.921.000
541.324.000 0 0
8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0
7.879.921.000
541.324.000 0 0
8.421.245.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
2.012.976.000 0 0 0
2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0
2.012.976.000 0 0 0
2.012.976.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0
468.865.000 0 0 0
468.865.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 0
468.865.000 0 0 0
468.865.000 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 0
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT DAERAH 0
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 7
UNSUR KEWILAYAHAN
873.161.000
69.741.459.000
840.744.000 0 0
70.582.203.000 7 01 KECAMATAN
873.161.000
69.741.459.000
840.744.000 0 0
70.582.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN AYAH 0
2.546.004.000
10.245.000 0 0
2.556.249.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN BUAYAN 0
1.829.573.000 0 0 0
1.829.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN PURING 0
2.172.680.000 0 0 0
2.172.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN PETANAHAN 0
2.052.511.000
12.403.000 0 0
2.064.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN KLIRONG 0
1.903.380.000 0 0 0
1.903.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN BULUSPESANTREN 0
2.067.226.000 0 0 0
2.067.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN AMBAL 0
1.891.969.000
9.270.000 0 0
1.901.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIRIT 0
2.345.523.000
20.194.000 0 0
2.365.717.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN BONOROWO 0
1.925.334.000
21.253.000 0 0
1.946.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN PREMBUN
2.000.000
2.314.627.000
35.646.000 0 0
2.350.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN PADURESO 0
1.723.066.000 0 0 0
1.723.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN KUTOWINANGUN
2.000.000
1.991.685.000
17.330.000 0 0
2.009.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN ALIAN 0
2.000.040.000
10.394.000 0 0
2.010.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN PONCOWARNO 0
1.817.162.000
15.176.000 0 0
1.832.338.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN KEBUMEN
195.656.000
5.377.933.000 0 0 0
5.377.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN PANJER 0
781.432.000
30.000.000 0 0
811.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN SELANG 0
807.382.000
10.000.000 0 0
817.382.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN TAMANWINANGUN 0
1.155.609.000
17.665.000 0 0
1.173.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN KEBUMEN 0
815.451.000 0 0 0
815.451.000 6
KABUPATEN KEBUMEN RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urusan Pemerintahan Daerah Pendapatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN BUMIREJO 0
799.505.000
13.000.000 0 0
812.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEJAGOAN 0
1.974.526.000
58.804.000 0 0
2.033.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 KECAMATAN SRUWENG 0
2.044.185.000
19.745.000 0 0
2.063.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 KECAMATAN ADIMULYO 0
2.141.786.000
16.000.000 0 0
2.157.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 KECAMATAN KUWARASAN 0
1.710.658.000 0 0 0
1.710.658.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 KECAMATAN ROWOKELE 0
1.686.965.000
12.875.000 0 0
1.699.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 KECAMATAN SEMPOR
1.000.000
2.146.691.000 0 0 0
2.146.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG
272.505.000
3.589.387.000
23.217.000 0 0
3.612.604.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 KELURAHAN GOMBONG 0
793.646.000
9.102.000 0 0
802.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 KELURAHAN WONOKRIYO 0
827.028.000
3.480.000 0 0
830.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR
400.000.000
4.823.603.000
7.500.000 0 0
4.831.103.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 KELURAHAN JATILUHUR 0
1.039.075.000
13.870.000 0 0
1.052.945.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 KELURAHAN PLARANGAN 0
795.347.000
226.684.000 0 0
1.022.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 KELURAHAN PANJATAN 0
830.919.000
175.570.000 0 0
1.006.489.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 KELURAHAN KARANGANYAR 0
1.013.433.000
9.820.000 0 0
1.023.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 KECAMATAN KARANGGAYAM 0
1.939.882.000 0 0 0
1.939.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 KECAMATAN SADANG 0
1.986.390.000
18.444.000 0 0
2.004.834.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 KECAMATAN KARANGSAMBUNG 0
2.079.846.000
23.057.000 0 0
2.102.903.000 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 0
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 TOTAL 2.783.528.213.000 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 ARIF SUGIYANTO 7 BUPATI KEBUMEN, ttd
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
100.000.000 Jumlah Pendapatan
100.000.000 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
244.441.135.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
127.365.459.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
12.017.602.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
41.257.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.257.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
11.976.345.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.157.345.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.799.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7.735.361.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
395.523.700 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.523.700 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 1 05 Belanja Hibah
315.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
7.339.837.300 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.339.837.300 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
1.280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
25.398.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.398.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL
1.254.602.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.254.558.200 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
43.800 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
830.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 BELANJA OPERASI
830.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
800.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
100.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg Retribusi PKD Lampiran III : Peraturan Daerah 8 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022
Tanggal : 23 Desember 2022
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 BELANJA OPERASI
235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 BELANJA OPERASI
139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 BELANJA OPERASI
280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 5 1 BELANJA OPERASI
6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 5 1 BELANJA OPERASI
96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 BELANJA OPERASI
183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
97.655.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 BELANJA OPERASI
78.534.152.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 01 Belanja Pegawai
14.281.971.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.622.681.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 1 05 Belanja Hibah
5.629.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 BELANJA MODAL
19.121.348.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.351.060.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.770.288.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
79.535.581.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
23.420.737.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
97.086.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai
3.750.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.336.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 BELANJA MODAL
23.323.651.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.235.884.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
21.087.767.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
2.878.714.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 BELANJA OPERASI
7.876.000 9
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.876.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 BELANJA MODAL
2.870.838.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2.870.838.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
758.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 BELANJA OPERASI
758.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
730.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI
203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 BELANJA OPERASI
159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.239.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 BELANJA OPERASI
2.239.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 01 Belanja Pegawai
14.160.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.225.220.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI
112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI
563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
49.179.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI
39.237.685.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 01 Belanja Pegawai
6.258.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.195.485.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 05 Belanja Hibah
10.783.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 BELANJA MODAL
9.941.915.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.706.186.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
3.235.729.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
34.623.405.000 10
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.198.764.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.198.764.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.650.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
149.314.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
1.042.800.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 05 Belanja Hibah
451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
836.802.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
764.802.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 01 Belanja Pegawai
1.770.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.032.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 1 05 Belanja Hibah
760.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 BELANJA MODAL
72.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
72.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
229.857.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 BELANJA OPERASI
229.857.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 01 Belanja Pegawai
340.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
229.517.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI
9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 BELANJA OPERASI
10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 BELANJA OPERASI
178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 BELANJA OPERASI
21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 5 1 05 Belanja Hibah
21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.916.690.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
91.286.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 BELANJA OPERASI
91.286.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.996.000 11
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 5 1 05 Belanja Hibah
18.290.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 BELANJA OPERASI
89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
200.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 BELANJA OPERASI
200.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 01 Belanja Pegawai
5.880.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.590.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 5 1 05 Belanja Hibah
23.555.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 BELANJA OPERASI
162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2.367.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 BELANJA OPERASI
2.367.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 5 1 05 Belanja Hibah
2.367.300.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
786.973.892.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
224.953.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
783.076.172.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
782.328.702.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
782.328.702.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
747.470.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
747.470.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
447.960.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
299.510.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.120.762.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
782.328.702.000 PP No. 15 tahun 2019 ttg gaji PNS 12
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
583.544.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
526.756.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
526.756.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
56.856.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
469.900.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.105.481.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.530.000 13
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
670.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
670.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
399.951.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
399.951.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
399.951.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
822.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
660.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
637.722.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
705.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
637.017.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
22.277.500 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
22.277.500 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.168.460.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
17.020.791.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.580.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.001.762.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
811.050.000 14
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN Organisasi : 1.01.2.19.0.00.03 DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
474.441.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
597.622.000 Jumlah Belanja
1.049.583.487.000 Total Surplus/(Defisit) (1.049.483.487.000) 0 00 1.01.2.19.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 15
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
74.755.839.000 Jumlah Pendapatan
74.755.839.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
330.238.705.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
118.813.666.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
61.064.266.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7.461.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.050.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
7.445.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
7.445.950.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
11.500.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
11.500.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
6.597.820.663 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
4.902.179.337 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 BELANJA MODAL
3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
725.000.000 Perda No.1 th 2017 ttg Retribusi RSUD 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
74.030.839.000 Perbup No.45 th 2021 ttg RBA BLUD 16
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.735.715.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
2.735.715.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
23.038.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.712.677.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
9.814.732.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
9.814.732.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
30.295.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.784.437.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
57.549.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.176.231.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.176.231.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.040.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.171.191.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
852.315.000 17
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
852.315.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
852.315.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
534.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 BELANJA OPERASI
534.712.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 01 Belanja Pegawai
338.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
534.374.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.878.018.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 BELANJA OPERASI
1.878.018.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 01 Belanja Pegawai
2.185.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.875.833.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 BELANJA OPERASI
2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 BELANJA OPERASI
6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 5 1 BELANJA OPERASI
951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 5 1 BELANJA OPERASI
145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 18
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 BELANJA OPERASI
1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
28.179.194.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI
28.179.194.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai
24.320.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.154.874.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.151.350.000 19
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.670.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.103.680.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
548.172.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
559.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
65.000.000 20
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 BELANJA MODAL
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.220.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.780.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
208.166.517.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
132.345.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
132.019.858.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
132.019.858.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
325.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
325.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
43.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
282.287.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
132.019.858.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 21
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
236.100.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
215.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
720.160.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
587.660.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
587.660.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
587.660.000 22
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
455.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.019.111.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
514.804.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.504.307.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
4.070.726.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.568.813.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
273.010.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
153.903.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 5 2 06 Belanja Modal Aset Lainnya
75.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
18.336.998.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
341.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
60.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 23
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
281.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 BELANJA OPERASI
36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 BELANJA OPERASI
156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
11.178.022.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.326.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
692.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
692.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
7.230.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
685.070.000 24
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK
80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
6.025.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.955.457.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
5.637.740.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
2.074.839.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
573.489.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
573.489.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 BELANJA MODAL
1.501.350.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.501.350.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.252.500.000 25
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.817.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6.787.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 Jumlah Belanja
348.575.703.000 Total Surplus/(Defisit) (273.819.864.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3.684.293.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
3.684.293.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
3.684.293.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 26
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RSUD dr. SOEDIRMAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
132.431.283.000 Jumlah Pendapatan
132.431.283.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
139.697.181.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
41.652.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.655.529.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
1.909.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.324.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
585.000.000 Jumlah Belanja
141.606.275.000 Total Surplus/(Defisit) (9.174.992.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
30.174.992.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
30.174.992.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
30.174.992.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
132.431.283.000 Perbup No.45 th 2021 ttg RBA BLUD 27
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03 RSUD PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
33.000.000.000 Jumlah Pendapatan
33.000.000.000 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 5 BELANJA
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
42.695.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 00 Peningkatan Pelayanan BLUD
41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.948.758.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 01 Belanja Pegawai
22.866.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.925.892.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 BELANJA MODAL
646.441.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
643.941.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
2.500.000 Jumlah Belanja
42.695.199.000 Total Surplus/(Defisit) (9.695.199.000) 0 00 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
8.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
8.595.199.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
8.595.199.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
33.000.000.000 Perbup No.45 th 2021 ttg RBA BLUD 28
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.750.000.000 Jumlah Pendapatan
3.750.000.000 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
16.302.473.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.390.940.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
55.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
965.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.035.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.252.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 BELANJA OPERASI
1.252.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 01 Belanja Pegawai
3.030.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.249.370.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 5 1 BELANJA OPERASI
83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
14.911.533.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
900.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
900.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
21.625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
878.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1.674.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL
1.670.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.670.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 1 01 Belanja Pegawai
625.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
3.750.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg retribusi PKD 29
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
249.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
249.375.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
6.508.022.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
122.735.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 01 Belanja Pegawai
4.560.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.175.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 BELANJA MODAL
6.385.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
6.385.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
4.915.709.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 BELANJA OPERASI
4.915.709.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 01 Belanja Pegawai
35.830.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.879.879.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
57.677.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 BELANJA OPERASI
765.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 1 01 Belanja Pegawai
765.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 BELANJA MODAL
56.912.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
56.912.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
606.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 BELANJA OPERASI
606.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 01 Belanja Pegawai
1.015.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
605.110.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
8.856.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
600.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 BELANJA MODAL
8.256.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
8.256.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
110.894.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
110.894.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.894.000 30
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 BELANJA MODAL
361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3.130.905.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.130.905.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
13.020.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.117.885.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
508.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
28.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai
515.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.985.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
479.900.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
479.900.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
1.580.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
147.407.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 01 Belanja Pegawai
690.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
146.717.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 BELANJA MODAL
1.432.593.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.432.593.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
385.265.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
385.265.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
6.755.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
378.510.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
132.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
132.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.053.000 31
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.775.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.979.102.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.215.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.215.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.956.887.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.956.887.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.996.627.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
1.996.627.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
14.347.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.982.279.500 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
467.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
467.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
13.468.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
454.220.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
9.520.950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.520.950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
5.964.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
256.746.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 5 1 05 Belanja Hibah
9.258.240.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 00 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan
1.000.000.000 32
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 5 2 BELANJA MODAL
1.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
1.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
498.685.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 BELANJA OPERASI
498.685.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 01 Belanja Pegawai
3.720.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
494.965.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan
3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 BELANJA MODAL
3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
751.269.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 BELANJA OPERASI
751.269.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 01 Belanja Pegawai
1.870.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
749.399.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
895.053.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
895.053.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
15.180.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
879.873.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 5 2 01 Belanja Modal Tanah
994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
587.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
587.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
6.990.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
580.089.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan
10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 BELANJA MODAL
16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 BELANJA MODAL
36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
12.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
99.700.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.900.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
2.825.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 BELANJA MODAL
2.825.000.000 33
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.825.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
99.699.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 00 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.590.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.082.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
420.084.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 00 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
180.450.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
143.218.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
143.218.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.590.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.628.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
91.848.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
109.534.000 34
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang
55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 00 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
22.278.885.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
115.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.239.578.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.504.452.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.504.452.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
735.126.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
735.126.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
120.090.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
615.036.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
245.810.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
245.810.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
4.190.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.190.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
19.504.452.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 35
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
305.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.826.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.475.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.351.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
410.174.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
410.174.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
602.624.000 36
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Organisasi : 1.03.2.10.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
130.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.175.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.825.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 00 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.632.000 Jumlah Belanja
156.699.853.000 Total Surplus/(Defisit) (152.949.853.000) 0 00 1.03.2.10.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 37
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.057.878.000 Jumlah Pendapatan
3.057.878.000 0 00 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
533.801.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
513.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
187.252.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
315.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1.935.590.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.212.590.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.950.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.640.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.100.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
723.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
723.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
3.044.878.000 Perda No.6 th 2012 ttg ret. sampah 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
13.000.000 Perda No.8 th 2012 ttg retribusi PKB 38
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.022.766.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.022.766.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.680.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
548.086.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.470.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
9.336.773.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.708.473.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.090.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
411.383.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
8.290.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
628.300.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
628.300.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
572.524.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
572.524.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
572.524.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
970.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
970.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
20.727.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.727.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
30.429.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
24.001.733.000 39
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
21.141.040.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
12.682.519.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
968.536.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
903.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
967.633.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
11.713.983.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
785.432.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
10.928.551.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
8.458.521.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.403.785.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
28.260.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.375.525.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL
54.736.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.736.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.050.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.164.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 00 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
218.724.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 5 1 BELANJA OPERASI
149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 5 1 BELANJA OPERASI
69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
630.975.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
630.975.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 2 BELANJA MODAL
9.540.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.540.000 40
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 00 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 00 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
4.420.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.708.820.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 00 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 00 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.427.782.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
41.463.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.367.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.367.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.347.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.096.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
17.096.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.096.000 41
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.643.325.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.363.153.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.363.153.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
280.172.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
280.172.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
23.700.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
256.472.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
178.497.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.363.153.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 42
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Organisasi : 1.04.2.15.0.00.03 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
378.083.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
128.800.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
128.800.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
715.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.085.000 Jumlah Belanja
45.063.112.000 Total Surplus/(Defisit) (42.005.234.000) 0 00 1.04.2.15.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 43
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
17.323.543.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.915.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 00 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7.246.451.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
4.484.143.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.484.143.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.479.103.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
76.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
76.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 00 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
659.179.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
591.712.000 44
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
536.271.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.610.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
532.661.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
55.441.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
55.441.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
3.282.711.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.231.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.181.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.820.270.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.297.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.814.972.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.360.745.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.360.745.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 00 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.756.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.125.202.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.000.000 45
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.258.566.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.220.166.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.220.166.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
38.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
18.740.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.660.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 01 Belanja Pegawai
712.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.179.500 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
85.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.220.166.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 46
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 Jumlah Belanja
17.323.543.000 Total Surplus/(Defisit) (17.323.543.000) 0 00 1.05.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 47
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.252.969.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.483.917.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
460.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
390.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.610.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
385.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
157.586.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.050.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.536.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
227.594.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
227.594.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.650.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
163.912.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
830.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
163.082.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 2 BELANJA MODAL
186.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
186.088.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 01 Belanja Pegawai
390.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.610.000 48
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
453.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
399.547.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.429.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.129.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.129.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.985.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.122.252.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 00 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
944.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
794.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
794.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai
5.040.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
789.460.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.769.052.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.000.000 49
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.774.868.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.598.664.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.598.664.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
176.204.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
176.204.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
17.240.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.964.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
226.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.010.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
12.990.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.598.664.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 50
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.0.00.0.00.04 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.990.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
191.973.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
515.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
203.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
203.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.780.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.471.000 Jumlah Belanja
9.252.969.000 Total Surplus/(Defisit) (9.252.969.000) 0 00 1.05.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 51
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.811.065.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.286.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
844.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
844.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.970.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.359.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
768.816.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
90.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 52
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.094.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
67.906.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
105.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
50.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.176.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
51.774.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
190.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
190.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
182.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
524.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
275.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
275.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
216.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
58.080.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
149.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
141.989.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.989.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL
7.931.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.931.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.386.247.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.386.247.000 53
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
178.430.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
178.430.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.115.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.315.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan KeluargaÂ
2.207.817.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.207.817.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
265.017.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
1.942.800.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
760.371.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
627.227.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
206.336.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
206.336.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
415.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
205.921.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang
90.760.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.760.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
415.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.345.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
162.508.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
158.053.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.635.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
154.418.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
4.455.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.455.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
123.107.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
123.107.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
415.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.692.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
133.144.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
14.000.000 54
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.797.660.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.980.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.122.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.042.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.042.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
24.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.400.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 01 Belanja Pegawai
3.220.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.780.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
144.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.042.777.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 55
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
21.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
19.179.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.179.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL
2.671.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.671.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.679.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
228.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
990.035.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
592.281.000 56
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
442.076.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
75.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
75.657.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 00 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
43.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 00 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30.644.000 57
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
142.622.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 00 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
120.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 00 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
45.518.000 58
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL Organisasi : 1.06.2.08.0.00.02 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
45.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 00 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 Jumlah Belanja
9.941.874.000 Total Surplus/(Defisit) (9.941.874.000) 0 00 1.06.2.08.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 59
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
800.000.000 Jumlah Pendapatan
800.000.000 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
20.905.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
777.449.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
164.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.260.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 00 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
263.419.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 5 1 05 Belanja Hibah
107.724.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
1.087.300.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
100.000.000 Perda No 18 Th 2012 ttg ret. RPH 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
700.000.000 Perda No 33 th 2011ttg ret penj produk usaha 60
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.558.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
128.692.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
938.650.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
28.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
28.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.800.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
18.909.352.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
169.012.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
118.410.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
118.410.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.990.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.595.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.485.899.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.485.899.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
109.467.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
109.467.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
17.485.899.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 61
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
24.440.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.027.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 00 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
233.780.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
165.778.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
107.264.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
107.264.000 62
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
107.264.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 BELANJA MODAL
58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
283.246.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
372.740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
246.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
246.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
246.400.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
31.686.431.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
14.919.199.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
5.488.710.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
5.425.510.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.425.510.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
28.105.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.734.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
5.295.671.000 63
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
9.046.689.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
8.424.240.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.424.240.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
39.025.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
836.110.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 05 Belanja Hibah
7.549.105.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
478.966.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
444.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
780.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
372.640.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
71.346.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
34.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
34.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 00 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 00 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
173.290.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
38.940.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.940.000 64
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.940.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
11.925.291.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pengembangan Prasarana Pertanian
1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.115.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.173.170.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 00 Pembangunan Prasarana Pertanian
5.164.602.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
759.852.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
759.852.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.422.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
689.300.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.563.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
2.563.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
16.885.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.426.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 5 1 05 Belanja Hibah
2.414.689.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
647.405.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
195.554.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
195.554.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 BELANJA MODAL
451.851.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
60.742.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
391.109.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
428.345.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.369.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.369.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 BELANJA MODAL
425.976.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
67.284.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
358.692.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
766.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
766.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 01 Belanja Pegawai
5.245.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 5 1 05 Belanja Hibah
704.959.000 65
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.215.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.132.279.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 05 Belanja Hibah
4.438.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.997.348.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 00 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
305.984.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
625.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
305.359.900 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
151.047.100 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
151.047.100 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 00 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
159.965.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 00 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.246.860.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.246.860.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
20.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.800.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
87.331.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
66.683.000 66
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
66.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 00 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 00 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
520.566.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
520.566.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.625.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
515.941.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
50.068.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 00 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
2.210.759.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
2.210.759.000 67
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN Organisasi : 2.09.3.27.0.00.02 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
1.737.537.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.737.537.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.733.717.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
235.516.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
235.516.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
235.516.000 Jumlah Belanja
52.592.015.000 Total Surplus/(Defisit) (51.792.015.000) 0 00 2.09.3.27.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 68
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
3.658.000.000 Jumlah Pendapatan
3.658.000.000 0 00 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 00 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
302.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
302.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.235.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
297.585.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.091.750.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 00 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
216.104.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 00 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
59.340.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
3.528.000.000 Perda No 20 th 2010 ttg ret TPI 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
130.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD
69
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 00 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
816.306.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
751.561.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
751.561.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.040.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
749.521.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 00 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.962.222.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.962.222.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
5.840.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.956.382.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
38.531.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 00 Penyimpanan sementara Limbah B3
38.531.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22.241.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.241.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.241.000 70
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 00 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 0.00 00 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 00 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.656.000 71
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 0.00 00 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 00 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 00 Pengelolaan Sampah
9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1.500.520.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
722.520.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
9.495.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
534.660.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 1 05 Belanja Hibah
178.365.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 BELANJA MODAL
778.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
54.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
524.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
200.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.958.337.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
161.188.000 72
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.168.108.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.652.689.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.652.689.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
515.419.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
515.419.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
17.925.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
497.494.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
62.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.352.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
11.652.689.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 73
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
234.519.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
165.702.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
39.948.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
39.948.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.948.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.930.654.000 74
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
2.775.793.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1.941.999.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
555.847.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
555.847.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.250.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.582.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
540.015.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 00 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
70.308.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 00 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
720.778.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
720.778.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
706.052.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
706.052.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 2 BELANJA MODAL
14.726.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.726.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 00 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.713.941.000 75
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 00 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 00 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2.689.829.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
232.055.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.522.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
803.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.719.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL
176.533.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.480.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
166.053.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.967.887.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.967.887.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.760.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
294.265.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 5 1 05 Belanja Hibah
1.662.862.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
357.657.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
357.657.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 01 Belanja Pegawai
415.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
357.242.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 00 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
53.456.000 76
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Organisasi : 2.11.3.28.3.25.08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum dalam Kabupaten/Kota 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
387.464.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 00 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 00 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
324.282.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
256.843.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
256.843.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.428.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.352.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 5 1 05 Belanja Hibah
243.063.000 Jumlah Belanja
32.370.881.000 Total Surplus/(Defisit) (28.712.881.000) 0 00 2.11.3.28.3.25.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 77
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.490.625.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1.609.448.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
711.480.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
239.093.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
239.093.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.820.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
236.273.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penataan Pendaftaran Penduduk
881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.727.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
877.441.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
198.372.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelayanan Pencatatan Sipil
187.172.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
155.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
155.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
153.140.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah 0 Perda No 7 th 2012ttg ret. KTP 78
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.190.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.013.996.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.580.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 00 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
960.396.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
938.873.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
134.561.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.220.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.341.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
804.312.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
804.312.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
13.287.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.287.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.287.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.668.809.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.980.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.524.000 79
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.116.166.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.084.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.084.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.952.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.952.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
16.740.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.212.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
84.371.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
128.133.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.084.214.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 80
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
144.045.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
169.271.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 Jumlah Belanja
7.490.625.000 Total Surplus/(Defisit) (7.490.625.000) 0 00 2.12.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 81
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENATAAN DESA
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Penataan Desa
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
991.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
990.692.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
11.385.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
979.307.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 BELANJA MODAL
804.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
804.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
82.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
82.464.000 82
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
2.415.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.049.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
114.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
114.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
4.420.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
109.580.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.126.963.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.126.963.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan
85.000.000 83
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Masyarakat Hukum Adat 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1.960.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.942.125.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
975.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.941.150.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
17.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.875.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.396.565.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.933.771.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.905.892.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.905.892.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
27.879.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
27.879.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
15.200.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.679.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.853.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.905.892.000 PP No 15 Th 2019 ttg gaji PNS 84
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.236.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
720.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
720.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 BELANJA MODAL
516.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
516.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
141.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
176.293.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
117.253.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
117.253.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.253.000 85
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Organisasi : 2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.040.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
51.040.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.040.000 Jumlah Belanja
8.431.488.000 Total Surplus/(Defisit) (8.431.488.000) 0 00 2.13.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 86
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
225.000.000 Jumlah Pendapatan
225.000.000 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3.060.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.060.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
4.420.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.055.580.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.975.042.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.738.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
8.740.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.730.060.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 BELANJA MODAL
631.583.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
631.583.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 00 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
604.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
564.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
564.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.530.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
563.129.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
225.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 87
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.789.358.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.651.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.536.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.536.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
115.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
115.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
15.620.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.380.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
217.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 01 Belanja Pegawai
1.815.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
198.185.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.536.945.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 88
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
565.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
565.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
79.435.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
79.435.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
498.813.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
185.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
51.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.000.000 89
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Organisasi : 2.16.2.20.2.21.04 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.500.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
141.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
141.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
1.330.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.670.000 Jumlah Belanja
12.028.900.000 Total Surplus/(Defisit) (11.803.900.000) 0 00 2.16.2.20.2.21.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 90
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
12.000.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
12.000.000.000 Jumlah Pendapatan
12.000.000.000 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
156.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
99.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,
445.730.000 91
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.837.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 05 Belanja Hibah
439.893.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
1.671.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.671.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
4.760.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
753.697.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
913.103.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 00 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.990.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
776.827.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
867.738.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
22.462.837.000 92
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
10.128.771.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
9.226.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
7.460.274.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
154.409.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
6.860.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
147.549.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 BELANJA MODAL
7.305.865.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.497.700.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.808.165.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 00 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
902.430.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
207.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
107.178.000 93
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 00 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
465.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.535.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 00 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
167.580.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 0.00 00 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 00 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.665.000 94
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
594.335.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.256.888.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.300.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
90.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
36.340.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
53.660.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000 95
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
437.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
240.000.000 96
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.261.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
88.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
88.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.680.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.851.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 5 1 05 Belanja Hibah
50.469.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
123.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
123.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 01 Belanja Pegawai
540.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.491.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 5 1 05 Belanja Hibah
52.969.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
800.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
119.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
3.220.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.780.000 97
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Organisasi : 2.17.3.31.3.30.07 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 2 BELANJA MODAL
681.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
681.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 00 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 00 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 Jumlah Belanja
27.833.000.000 Total Surplus/(Defisit) (15.833.000.000) 0 00 2.17.3.31.3.30.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 98
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.493.096.000 Jumlah Pendapatan
1.493.096.000 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
74.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
43.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
17.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
26.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
26.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.515.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.485.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
31.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.490.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.493.096.000 Perda No 3 th 2017 ttg Ret.menara 99
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
196.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
196.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
194.180.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
196.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
196.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.248.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
193.552.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
399.188.000 100
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
399.188.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.448.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.432.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.031.364.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.316.784.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.151.284.000 101
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.151.284.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.151.284.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
165.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
165.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
14.610.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
183.554.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
29.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
26.947.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.947.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 2 BELANJA MODAL
2.053.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.053.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.125.000 102
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
313.153.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.148.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
26.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.100.000 Jumlah Belanja
5.000.112.000 Total Surplus/(Defisit) (3.507.016.000) 0 00 2.18.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 103
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
10.000.000.000 Jumlah Pendapatan
10.000.000.000 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4.011.484.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
122.223.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.889.261.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3.365.786.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.365.786.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.420.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
718.866.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
2.642.500.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya
82.318.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
82.318.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.318.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
11.053.572.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.007.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
200.000.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
10.000.000.000 Perda No 15 th 2011 ret. temp. rekre.
104
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
197.580.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.732.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.105.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.895.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
180.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 01 Belanja Pegawai
790.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
179.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.492.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.492.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 01 Belanja Pegawai
5.888.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.486.229.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 00 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
45.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.980.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 00 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.537.500 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.372.982.500 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 00 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
60.000.000 105
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.980.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.605.935.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.260.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.740.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.305.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.273.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.273.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
32.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
25.130.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.870.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
522.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
492.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
492.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 01 Belanja Pegawai
3.650.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
489.103.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
197.900.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.273.772.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 106
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
105.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
90.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.574.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.574.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
85.426.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
85.426.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
267.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
152.510.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.300.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.300.000 107
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN Organisasi : 2.22.3.26.0.00.03 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.300.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 Jumlah Belanja
15.234.830.000 Total Surplus/(Defisit) (5.234.830.000) 0 00 2.22.3.26.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 108
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
485.988.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
391.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
176.483.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
56.483.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
3.665.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
52.818.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 BELANJA MODAL
120.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
120.000.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94.519.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
79.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
79.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.449.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 00 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.918.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.119.090.000 109
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
275.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 00 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.815.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.185.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 00 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.843.942.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.201.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.184.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.184.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.580.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.420.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.184.709.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 110
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
99.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
45.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.750.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
32.250.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
32.250.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
294.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
226.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
226.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
226.600.000 111
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN Organisasi : 2.23.2.24.0.00.02 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
152.423.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
37.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 Jumlah Belanja
3.623.996.000 Total Surplus/(Defisit) (3.623.996.000) 0 00 2.23.2.24.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 112
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
82.500.000 Jumlah Pendapatan
82.500.000 0 00 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
6.923.052.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 00 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
490.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.510.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
456.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
434.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
384.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
384.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.220.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
380.932.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 00 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
506.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 00 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
267.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja
160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.830.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.170.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
75.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
82.500.000 Perda No 7 th 2014 ttg ret pel. pend 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
50.000.000 113
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 00 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
239.447.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 00 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.787.941.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.150.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.119.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.119.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.119.071.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 114
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
60.778.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.970.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
160.000.000 115
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
114.122.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 00 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 00 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.000.000 Jumlah Belanja
7.072.052.000 Total Surplus/(Defisit) (6.989.552.000) 116
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 3.29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Organisasi : 3.29.3.32.2.07.04 DINAS TENAGA KERJA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 0 00 3.29.3.32.2.07.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 117
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
37.800.000 Jumlah Pendapatan
37.800.000 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DAERAH
51.341.454.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
23.104.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Administrasi Tata Pemerintahan
1.303.210.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.163.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.163.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.152.960.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
21.335.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
20.242.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.242.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
22.905.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.379.095.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 05 Belanja Hibah
14.839.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 06 Belanja Bantuan Sosial
2.001.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
441.277.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
309.447.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
309.447.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
301.847.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
37.800.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 118
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
74.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
69.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
69.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 BELANJA MODAL
5.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.730.050.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
155.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
121.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
121.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.275.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.605.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
200.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
113.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
113.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.500.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
106.660.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 00 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.047.310.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
805.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
805.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
477.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
327.300.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
176.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
176.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
176.980.000 119
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 00 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
327.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
294.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 BELANJA OPERASI
294.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 01 Belanja Pegawai
8.320.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
285.829.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
27.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
27.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.483.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
26.506.642.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
19.557.899.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.428.143.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.428.143.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
129.756.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
129.756.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
30.040.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.716.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
123.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.580.328.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
19.428.143.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 120
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
630.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
630.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
630.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
185.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
90.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
75.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
75.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
89.925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
89.925.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
61.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
4.664.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.664.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
57.136.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
57.136.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.589.496.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
825.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
825.896.000 121
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
794.190.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
410.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
407.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 00 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.087.194.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 BELANJA OPERASI
302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 5 1 01 Belanja Pegawai
302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 BELANJA OPERASI
145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 BELANJA OPERASI
635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 5 1 01 Belanja Pegawai
635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 00 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
597.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 BELANJA OPERASI
394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
202.526.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 BELANJA OPERASI
202.526.000 122
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
202.526.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 00 Penataan Organisasi
336.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 BELANJA OPERASI
96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 00 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
655.334.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 BELANJA OPERASI
376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 BELANJA OPERASI
139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
139.731.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 BELANJA OPERASI
139.731.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 01 Belanja Pegawai
8.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
131.011.000 Jumlah Belanja
51.341.454.000 Total Surplus/(Defisit) (51.303.654.000) 0 00 4.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 123
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 SEKRETARIAT DPRD
56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
16.543.747.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3.143.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.393.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.393.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.388.252.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
160.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
160.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.360.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
158.640.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Pembahasan Kebijakan Anggaran
640.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 BELANJA OPERASI
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.000.000 124
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
183.563.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 BELANJA OPERASI
88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Peningkatan Kapasitas DPRD
4.489.885.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
3.117.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.117.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.040.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.112.760.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 BELANJA OPERASI
850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 BELANJA OPERASI
180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
57.371.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 BELANJA OPERASI
57.371.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.371.000 125
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.631.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
1.620.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.620.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.616.180.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 00 Pembahasan Kerja Sama Daerah
5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 00 Fasilitasi Tugas DPRD
6.430.909.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
1.566.518.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.566.518.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.566.518.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40.079.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.060.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
46.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.515.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.045.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.915.218.000 126
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.839.354.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.839.354.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.864.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
75.864.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
17.270.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.594.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
127.358.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 BELANJA OPERASI
87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
400.935.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
11.029.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.029.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL
9.471.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.471.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
544.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.839.354.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 127
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
477.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
33.350.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 5 1 01 Belanja Pegawai
33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
315.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 BELANJA OPERASI
315.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 01 Belanja Pegawai
905.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
314.095.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 00 Layanan Administrasi DPRD
1.214.097.000 128
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 4.02 SEKRETARIAT DPRD Organisasi : 4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 BELANJA OPERASI
183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.030.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.030.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.027.160.000 Jumlah Belanja
56.622.919.000 Total Surplus/(Defisit) (56.622.919.000) 0 00 4.02.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 129
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 00 0.00 00 PERENCANAAN
7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
987.937.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 00 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
643.309.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
373.685.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
373.685.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.220.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
370.465.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 00 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 00 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 0.00 00 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
466.422.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
243.706.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
87.664.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
87.664.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
87.664.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
156.042.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
156.042.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
153.622.000 130
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
99.552.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
48.128.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
48.128.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.708.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 BELANJA OPERASI
51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 00 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 BELANJA OPERASI
123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.744.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.640.654.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
37.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.980.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.799.766.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.775.622.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.775.622.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
15.600.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.544.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.775.622.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 131
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.01 PERENCANAAN Organisasi : 5.01.5.05.0.00.02 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
393.540.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.905.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.905.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL
2.095.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.095.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
58.610.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
58.610.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
149.992.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 132
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
156.294.348.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 PENDAPATAN TRANSFER
2.370.792.725.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
2.176.583.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 01 Pendapatan Hibah
2.176.583.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 3 03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan 0 Jumlah Pendapatan
2.529.263.656.000 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KEUANGAN
690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
667.145.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 00 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.010.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
4.235.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
145.765.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 00 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
618.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 01 Pajak Daerah
124.170.200.000 Perda No 1 th 2012 ttg pjk hotel 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
85.000.000 Perda No 2 th 2012 ttg ret parkir
16.500.000.000 Perda No 3 th 2012 ttg pjk hiburan Perda No 4 th 2012 ttg pjk reklame Perda No 13 th 2012 ttg pjk parkir
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 1 04 Lain-lain PAD yang Sah
15.539.148.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD
2.213.301.302.000 Perpres 130 th 2022 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 4 2 02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
157.491.423.000 Perpres 130 th 2022 133
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
190.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
190.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
25.710.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.290.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 01 Belanja Pegawai
390.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
199.610.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 00 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
544.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 BELANJA OPERASI
170.000.000 134
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 01 Belanja Pegawai
3.823.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
166.177.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
664.973.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 5 1 BELANJA OPERASI
600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 5 1 04 Belanja Subsidi
600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
648.581.076.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 BELANJA OPERASI
209.663.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
209.663.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 BELANJA TRANSFER
648.371.413.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 5 4 02 Belanja Bantuan Keuangan
648.371.413.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 BELANJA TIDAK TERDUGA
2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 5 3 01 Belanja Tidak Terduga
2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 BELANJA TRANSFER
13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 5 4 01 Belanja Bagi Hasil
13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.625.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 00 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.625.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
610.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
610.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
606.180.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 135
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 BELANJA OPERASI
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 01 Belanja Pegawai
12.200.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.800.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 0.00 00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 00 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1.062.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
1.062.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.600.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.055.916.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
398.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
2.756.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
2.756.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.756.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.727.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 136
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.580.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.000.920.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.814.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.814.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.904.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
186.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
186.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
30.680.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
155.420.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
412.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
14.712.916.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 137
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
240.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 5 2 BELANJA MODAL
134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
482.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
422.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.000.000 Jumlah Belanja
690.171.982.000 Total Surplus/(Defisit)
1.839.091.674.000 0 00 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
98.637.987.000 138
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.02 KEUANGAN Organisasi : 5.02.0.00.0.00.04 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
96.537.987.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 1 05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
2.100.000.000 Jumlah Penerimaan Pembiayaan
98.637.987.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
46.331.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 01 Pembentukan Dana Cadangan
20.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 02 Penyertaan Modal Daerah
24.231.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 2 04 Pemberian Pinjaman Daerah
2.100.000.000 Jumlah Penerimaan Pengeluaran
46.331.000.000 139
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 KEPEGAWAIAN
8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
1.695.283.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
975.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
690.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
690.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.450.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
686.550.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Mutasi dan Promosi ASN
535.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 00 Pengembangan Kompetensi ASN
72.628.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 BELANJA OPERASI
37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 BELANJA OPERASI
35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 00 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
112.655.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
58.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 BELANJA OPERASI
58.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.200.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.725.962.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.116.000 140
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.721.753.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.697.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.697.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
23.896.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.896.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.500.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.396.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
145.078.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
541.774.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
251.774.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.697.857.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 141
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
251.549.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
251.549.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
290.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
225.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
289.775.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
289.775.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
141.645.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
8.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.750.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 00 Pengembangan Kompetensi Teknis
371.036.000 142
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 5.03 KEPEGAWAIAN Organisasi : 5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.820.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
368.216.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.638.120.000 Jumlah Belanja
10.434.221.000 Total Surplus/(Defisit) (10.434.221.000) 0 00 5.03.5.04.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 143
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 INSPEKTORAT DAERAH
10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.166.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
952.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
230.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
230.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
9.425.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
220.575.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal
98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 00 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
214.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
143.580.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
681.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
27.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 144
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 00 Pendampingan dan Asistensi
654.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
169.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
169.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
169.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.451.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.665.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.651.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.651.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
13.295.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
705.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
7.651.009.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 145
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
135.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
170.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.754.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 01 Belanja Pegawai
440.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.314.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
48.246.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
48.246.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
80.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
665.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
79.335.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
79.335.000 146
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH Organisasi : 6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT DAERAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
159.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
222.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
65.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
590.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.410.000 Jumlah Belanja
10.298.009.000 Total Surplus/(Defisit) (10.298.009.000) 0 00 6.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 147
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.556.249.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
88.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
176.168.000 148
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
176.168.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.475.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 149
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
91.118.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
91.118.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
89.098.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.264.081.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.638.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.088.622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.063.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.063.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.086.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.063.896.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 150
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
32.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.160.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.725.000 151
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
10.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 152
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN AYAH Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 Jumlah Belanja
2.556.249.000 Total Surplus/(Defisit) (2.556.249.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 153
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.829.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
46.242.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.000.000 154
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8.275.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
8.275.000 155
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.275.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.622.687.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.527.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.514.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.514.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.514.810.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 156
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
19.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.492.000 157
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.500.000 158
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN BUAYAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 Jumlah Belanja
1.829.573.000 Total Surplus/(Defisit) (1.829.573.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.02.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 159
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.172.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.085.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
27.106.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
27.106.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 160
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.086.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.908.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.798.603.000 161
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.788.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.788.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
8.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
36.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.657.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.788.603.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 162
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN PURING Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.246.000 Jumlah Belanja
2.172.680.000 Total Surplus/(Defisit) (2.172.680.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.03.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 163
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.064.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
59.302.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
33.785.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
33.785.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.365.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 164
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.798.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.952.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.952.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.932.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.621.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.588.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.588.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.588.714.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 165
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.337.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
32.337.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
8.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.167.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
36.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.200.000 166
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN PETANAHAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.008.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.008.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.008.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
48.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.210.000 Jumlah Belanja
2.064.914.000 Total Surplus/(Defisit) (2.064.914.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.04.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 167
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.903.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.517.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.517.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.497.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.757.000 168
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.657.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.917.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.696.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.696.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.696.000 169
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.545.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.515.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.515.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
35.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.515.810.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 170
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN KLIRONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 Jumlah Belanja
1.903.380.000 Total Surplus/(Defisit) (1.903.380.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.05.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 171
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.067.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
44.470.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 172
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.875.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
5.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.550.000 173
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.753.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.724.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.724.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
33.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.724.468.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 174
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN BULUSPESANTREN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 Jumlah Belanja
2.067.226.000 Total Surplus/(Defisit) (2.067.226.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.06.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 175
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.901.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.352.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
296.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
296.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.633.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.633.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.633.000 176
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
31.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
31.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.545.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.378.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.359.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.359.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.359.165.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 177
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.640.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.627.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
48.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.625.000 178
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN AMBAL Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 Jumlah Belanja
1.901.239.000 Total Surplus/(Defisit) (1.901.239.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.07.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 179
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.365.717.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.358.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.985.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 180
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
119.645.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
119.645.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
117.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.115.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.915.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.930.000 181
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.918.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.899.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.899.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
15.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.194.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.899.634.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 182
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN MIRIT Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
45.759.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
58.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.425.000 Jumlah Belanja
2.365.717.000 Total Surplus/(Defisit) (2.365.717.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.08.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 183
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.946.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 184
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.699.201.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.535.233.000 185
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.520.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.520.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.670.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.821.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.265.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.520.742.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 186
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
42.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.181.000 Jumlah Belanja
1.946.587.000 Total Surplus/(Defisit) (1.946.587.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.09.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 187
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN BONOROWO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 188
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.000.000 Jumlah Pendapatan
2.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.350.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.787.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 189
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
79.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
79.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
77.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.138.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 190
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.929.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.917.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.917.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.047.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
44.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.917.555.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 191
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
38.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.885.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
63.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
31.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.469.000 Jumlah Belanja
2.350.273.000 192
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PREMBUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Total Surplus/(Defisit) (2.348.273.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.10.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 193
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.723.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
58.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 194
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.579.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.743.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.893.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.452.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.436.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.436.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.436.304.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 195
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.120.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.594.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.000.000 196
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN PADURESO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 Jumlah Belanja
1.723.066.000 Total Surplus/(Defisit) (1.723.066.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.11.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 197
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2.000.000 Jumlah Pendapatan
2.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.009.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
70.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
68.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL
17.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
17.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
2.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD.
198
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.744.803.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.600.000 199
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.637.833.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.625.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.625.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
27.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.625.683.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 200
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.12 KECAMATAN KUTOWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
21.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
8.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.882.000 Jumlah Belanja
2.009.015.000 Total Surplus/(Defisit) (2.007.015.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.12.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 201
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.010.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
49.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 202
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.781.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.841.000 203
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.635.641.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.611.133.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.611.133.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
24.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
9.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.448.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
37.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
368.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
368.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
9.632.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.611.133.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 204
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.13 KECAMATAN ALIAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.632.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47.879.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
21.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 BELANJA MODAL
762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
40.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
2.010.434.000 Total Surplus/(Defisit) (2.010.434.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.13.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 205
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.832.338.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000 206
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
68.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
68.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
66.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.613.283.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.412.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.396.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.396.135.000 207
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.325.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
33.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 1 BELANJA OPERASI
824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
824.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
11.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
11.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.396.135.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 208
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.14 KECAMATAN PONCOWARNO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47.663.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
47.663.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.663.000 Jumlah Belanja
1.832.338.000 Total Surplus/(Defisit) (1.832.338.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.14.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 209
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
195.656.000 Jumlah Pendapatan
195.656.000 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
5.377.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
67.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
23.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
23.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
195.656.000 Perda No.4 th 2019 ttg gaji PNS 210
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.044.173.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.472.000 211
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.912.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.628.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
32.839.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 212
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KECAMATAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.667.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.667.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.162.000 Jumlah Belanja
5.377.933.000 Total Surplus/(Defisit) (5.182.277.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 213
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 KECAMATAN
811.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
380.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
380.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.895.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
372.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
106.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.500.000 214
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
28.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20.000.000 215
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN PANJER Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 Jumlah Belanja
811.432.000 Total Surplus/(Defisit) (811.432.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 216
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 KECAMATAN
817.382.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
457.353.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
457.353.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
7.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
449.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
99.941.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.500.000 217
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
18.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.200.000 218
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN SELANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.000.000 Jumlah Belanja
817.382.000 Total Surplus/(Defisit) (817.382.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 219
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 KECAMATAN
1.173.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
846.458.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
846.458.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.243.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
838.215.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
126.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.014.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.140.000 220
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.690.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
21.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
6.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 2 BELANJA MODAL
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
18.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.665.000 221
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN TAMANWINANGUN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 Jumlah Belanja
1.173.274.000 Total Surplus/(Defisit) (1.173.274.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 222
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 KECAMATAN
815.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
530.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
530.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
10.755.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
520.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
96.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.984.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.250.000 223
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.482.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
6.512.000 224
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN KEBUMEN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
6.512.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.512.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.837.000 Jumlah Belanja
815.451.000 Total Surplus/(Defisit) (815.451.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 225
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 KECAMATAN
812.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
509.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
509.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.666.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
103.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.369.000 226
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
16.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 227
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.15 KELURAHAN BUMIREJO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
10.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.000.000 Jumlah Belanja
812.505.000 Total Surplus/(Defisit) (812.505.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.15.0005 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 228
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.033.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
38.783.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 2 BELANJA MODAL
22.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
22.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.768.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
16.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 229
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
19.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
19.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
18.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
4.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.763.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 230
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.600.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.582.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.582.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.216.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
31.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.582.838.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 231
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.16 KECAMATAN PEJAGOAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.053.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 1 01 Belanja Pegawai
665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
36.335.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
36.335.000 Jumlah Belanja
2.033.330.000 Total Surplus/(Defisit) (2.033.330.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.16.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 232
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah 0 Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.063.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.043.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
14.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.006.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 233
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.183.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
97.507.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
97.507.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 01 Belanja Pegawai
4.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 01 Belanja Pegawai
1.515.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.527.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.837.689.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.980.000 234
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.662.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.652.713.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.652.713.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.385.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
42.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.652.713.000 PP No. 15 th 2019 ttg gaji PNS 235
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
66.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 236
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.17 KECAMATAN SRUWENG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.630.000 Jumlah Belanja
2.063.930.000 Total Surplus/(Defisit) (2.063.930.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.17.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 237
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.157.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.736.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
38.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
38.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
36.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.000.000 238
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.846.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.699.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.684.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.684.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.684.225.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 239
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
38.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35.262.000 240
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.18 KECAMATAN ADIMULYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 Jumlah Belanja
2.157.786.000 Total Surplus/(Defisit) (2.157.786.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.18.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 241
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.710.658.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
42.288.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
35.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
35.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 242
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
2.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.463.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.351.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.326.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.326.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
25.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
25.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.326.452.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 243
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
29.000.000 244
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.19 KECAMATAN KUWARASAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Operasional atau Lapangan 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 Jumlah Belanja
1.710.658.000 Total Surplus/(Defisit) (1.710.658.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.19.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 245
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.699.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
48.534.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.125.000 246
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.517.532.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.320.733.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.303.429.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.303.429.000 247
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.524.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
39.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.303.429.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 248
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.20 KECAMATAN ROWOKELE Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.471.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
50.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
50.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.500.000 Jumlah Belanja
1.699.840.000 Total Surplus/(Defisit) (1.699.840.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.20.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 249
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
1.000.000 Jumlah Pendapatan
1.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.146.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.422.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
1.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 250
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.949.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.816.278.000 251
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.803.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.803.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
11.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
31.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.803.978.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 252
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.21 KECAMATAN SEMPOR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 Jumlah Belanja
2.146.691.000 Total Surplus/(Defisit) (2.145.691.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.21.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 253
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
272.505.000 Jumlah Pendapatan
272.505.000 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
3.612.604.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
40.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
10.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
272.505.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret. PKD 254
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.557.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.425.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 255
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.266.474.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.248.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.248.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
17.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
36.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
3.248.754.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 256
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23.217.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
20.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.088.000 257
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KECAMATAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Belanja
3.612.604.000 Total Surplus/(Defisit) (3.340.099.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 258
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 KECAMATAN
802.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
503.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
503.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
497.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
94.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
8.020.000 259
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.038.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
24.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
11.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 2 BELANJA MODAL
141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
141.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.800.000 260
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN GOMBONG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 5 1 BELANJA OPERASI
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.000.000 Jumlah Belanja
802.748.000 Total Surplus/(Defisit) (802.748.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 261
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 KECAMATAN
830.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
595.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
595.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
4.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
590.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
95.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.200.000 262
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
13.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.728.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.728.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.728.000 263
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.22 KELURAHAN WONOKRIYO Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.900.000 Jumlah Belanja
830.508.000 Total Surplus/(Defisit) (830.508.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.22.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 264
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 PENDAPATAN DAERAH
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
400.000.000 Jumlah Pendapatan
400.000.000 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
4.831.103.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.376.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 4 1 02 Retribusi Daerah
400.000.000 Perda No.4 th 2019 ttg ret PKD 265
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
669.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
2.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.420.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.702.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.591.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.591.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 01 Belanja Pegawai
1.010.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
581.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.635.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.630.697.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.630.697.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
4.630.697.000 PP No 5 th 2019 ttg gaji PNS 266
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
3.145.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.000.000 267
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KECAMATAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.795.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 Jumlah Belanja
4.831.103.000 Total Surplus/(Defisit) (4.431.103.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 268
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 KECAMATAN
1.052.945.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
867.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
867.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
861.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
96.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.620.000 269
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.143.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
24.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 270
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN JATILUHUR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
16.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
1.052.945.000 Total Surplus/(Defisit) (1.052.945.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0001 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 271
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 KECAMATAN
1.022.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
953.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
953.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
841.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
642.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
634.264.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
199.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
199.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
99.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
86.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
86.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
12.536.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
12.536.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
68.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.431.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.185.000 272
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.220.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
20.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 2 BELANJA MODAL
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.147.000 273
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PLARANGAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.766.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.071.000 Jumlah Belanja
1.022.031.000 Total Surplus/(Defisit) (1.022.031.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0002 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 274
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 KECAMATAN
1.006.489.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
783.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
618.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
6.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
612.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 BELANJA MODAL
164.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
86.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 5 2 04 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.774.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
77.947.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.189.000 275
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.620.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.422.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
19.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.270.000 276
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN PANJATAN Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
1.006.489.000 Total Surplus/(Defisit) (1.006.489.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0003 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 277
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 KECAMATAN
1.023.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 00 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
759.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 BELANJA OPERASI
759.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 01 Belanja Pegawai
705.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
759.205.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
182.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
172.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
172.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 2 BELANJA MODAL
9.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
9.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 5 1 BELANJA OPERASI
1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
66.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.049.000 278
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
6.325.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.724.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 279
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.23 KELURAHAN KARANGANYAR Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.000.000 Jumlah Belanja
1.023.253.000 Total Surplus/(Defisit) (1.023.253.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.23.0004 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 280
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
1.939.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
3.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
72.208.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
21.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
21.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
1.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.091.000 281
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
3.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
17.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
17.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 01 Belanja Pegawai
1.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.662.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.161.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
4.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.068.000 282
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.512.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.496.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.496.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
16.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
7.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
44.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
15.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.496.308.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 283
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.24 KECAMATAN KARANGGAYAM Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
980.000 Jumlah Belanja
1.939.882.000 Total Surplus/(Defisit) (1.939.882.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.24.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 284
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.004.834.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
5.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
62.799.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.079.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
105.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
105.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.950.000 285
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.816.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.671.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.660.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.660.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.660.751.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 286
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.218.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
11.218.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.485.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.733.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
38.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 5 2 BELANJA MODAL
5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
880.000 287
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 BELANJA MODAL
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 5 2 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 Jumlah Belanja
2.004.834.000 Total Surplus/(Defisit) (2.004.834.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.25.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
288
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.25 KECAMATAN SADANG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 289
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 KECAMATAN
2.102.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 00 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 BELANJA OPERASI
45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 01 Belanja Pegawai
2.140.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
43.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 0.00 00 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 00 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 00 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
8.500.000 290
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 5 1 BELANJA OPERASI
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 5 1 BELANJA OPERASI
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 BELANJA OPERASI
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 01 Belanja Pegawai
2.020.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 5 1 BELANJA OPERASI
92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.884.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 291
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.676.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.660.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
1.660.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
10.190.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
5.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
49.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
1.660.812.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 292
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 7.01 KECAMATAN Organisasi : 7.01.0.00.0.00.26 KECAMATAN KARANGSAMBUNG Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 BELANJA OPERASI
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
15.000.000 Jumlah Belanja
2.102.903.000 Total Surplus/(Defisit) (2.102.903.000) 0 00 7.01.0.00.0.00.26.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 293
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum Jumlah Pendapatan 0 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 5 BELANJA
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 0.00 00 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
4.420.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.271.829.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
2.789.876.000 294
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 0.00 00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
233.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
233.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
33.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 5 1 05 Belanja Hibah
200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 0.00 00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.370.842.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.370.842.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.262.215.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
1.262.215.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 01 Belanja Pegawai
5.730.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.256.485.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
108.627.000 295
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
108.627.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
108.627.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 0.00 00 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 00 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 BELANJA OPERASI
64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
210.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 BELANJA OPERASI
210.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
210.000.000 296
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 BELANJA OPERASI
200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
800.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 BELANJA OPERASI
800.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 01 Belanja Pegawai
3.820.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
796.180.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 0.00 00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.443.169.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.845.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 BELANJA OPERASI
13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 BELANJA OPERASI
1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.933.902.000 297
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.904.214.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.904.214.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
29.688.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 BELANJA OPERASI
29.688.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 01 Belanja Pegawai
17.010.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.678.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 00 Administrasi Umum Perangkat Daerah
113.939.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 BELANJA OPERASI
4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 BELANJA OPERASI
10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 BELANJA OPERASI
7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 BELANJA OPERASI
8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
63.334.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 BELANJA OPERASI
63.334.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
63.334.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 BELANJA OPERASI
8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 5 1 01 Belanja Pegawai
2.904.214.000 PP No 15 th 2019 ttg gaji PNS 298
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
160.835.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 BELANJA MODAL
41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
119.107.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 BELANJA OPERASI
902.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 01 Belanja Pegawai
650.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
252.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 BELANJA MODAL
118.205.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 5 2 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
118.205.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.352.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 BELANJA OPERASI
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 BELANJA OPERASI
57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
41.852.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 BELANJA OPERASI
41.852.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 01 Belanja Pegawai
400.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.452.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.396.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 BELANJA OPERASI
41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 BELANJA OPERASI
12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 299
KABUPATEN KEBUMEN RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 Urusan Pemerintahan : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Organisasi : 8.01.0.00.0.00.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Kode Rekening Uraian Jumlah (Rp) Dasar Hukum 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 BELANJA OPERASI
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 BELANJA OPERASI
25.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 5 1 02 Belanja Barang dan Jasa
25.600.000 Jumlah Belanja
10.854.324.000 Total Surplus/(Defisit) (10.854.324.000) 0 00 8.01.0.00.0.00.01.0000 00 0.00 00 6 PEMBIAYAAN
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0 Jumlah Penerimaan Pengeluaran 0 ARIF SUGIYANTO 300 BUPATI KEBUMEN, ttd
Lampiran IV : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Jumlah Belanja 1
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.521.649.527.200 231.129.847.800 0 0 1.752.779.375.000 1 01
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
954.913.669.200
76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
954.913.669.200
76.501.357.800 0 0 1.031.415.027.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
786.393.070.500
580.821.500 0 0
786.973.892.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
224.953.000 0 0 0
224.953.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
87.540.000 0 0 0
87.540.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
137.413.000 0 0 0
137.413.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
783.076.172.000 0 0 0
783.076.172.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
782.328.702.000 0 0 0
782.328.702.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
747.470.000 0 0 0
747.470.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.120.762.000 0 0 0
1.120.762.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
120.000.000 0 0 0
120.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
128.023.000 0 0 0
128.023.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
625.140.000 0 0 0
625.140.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
55.599.000 0 0 0
55.599.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.000.000 0 0 0
7.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
25.000.000
558.544.000 0 0
583.544.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
31.788.000 0 0
31.788.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
526.756.000 0 0
526.756.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.105.481.000 0 0 0
1.105.481.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.530.000 0 0 0
670.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
399.951.000 0 0 0
399.951.000 301
Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
800.702.500
22.277.500 0 0
822.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
162.980.000 0 0 0
162.980.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
637.722.500
22.277.500 0 0
660.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
168.520.598.700
75.920.536.300 0 0
244.441.135.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
87.653.326.700
39.712.132.300 0 0
127.365.459.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
41.257.000
11.976.345.000 0 0
12.017.602.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
395.523.700
7.339.837.300 0 0
7.735.361.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah 0
20.000.000 0 0
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
25.398.000
1.254.602.000 0 0
1.280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
830.000.000 0 0 0
830.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
235.000.000 0 0 0
235.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
139.940.000 0 0 0
139.940.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
280.000.000 0 0 0
280.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
6.792.675.000 0 0 0
6.792.675.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
96.206.000 0 0 0
96.206.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
183.175.000 0 0 0
183.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
78.534.152.000
19.121.348.000 0 0
97.655.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
43.399.177.000
36.136.404.000 0 0
79.535.581.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
97.086.000
23.323.651.000 0 0
23.420.737.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7.876.000
2.870.838.000 0 0
2.878.714.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
758.798.000 0 0 0
758.798.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
203.530.000 0 0 0
203.530.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
159.431.000 0 0 0
159.431.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.239.380.000 0 0 0
2.239.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
112.380.000 0 0 0
112.380.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
563.011.000 0 0 0
563.011.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
39.237.685.000
9.941.915.000 0 0
49.179.600.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
34.551.405.000
72.000.000 0 0
34.623.405.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
1.198.764.000 0 0 0
1.198.764.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
451.000.000 0 0 0
451.000.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
764.802.000
72.000.000 0 0
836.802.000 302
1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
229.857.000 0 0 0
229.857.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
9.630.000 0 0 0
9.630.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
10.293.208.000 0 0 0
10.293.208.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
178.744.000 0 0 0
178.744.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
21.425.400.000 0 0 0
21.425.400.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.916.690.000 0 0 0
2.916.690.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6.500.000 0 0 0
6.500.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
91.286.000 0 0 0
91.286.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
89.404.000 0 0 0
89.404.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
200.025.000 0 0 0
200.025.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
162.175.000 0 0 0
162.175.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
2.367.300.000 0 0 0
2.367.300.000 1 02
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
458.095.149.000
56.445.030.000 0 0
514.540.179.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
277.449.210.000
52.789.495.000 0 0
330.238.705.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
203.880.791.000
4.285.726.000 0 0
208.166.517.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
132.345.420.000 0 0 0
132.345.420.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
132.019.858.000 0 0 0
132.019.858.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
325.562.000 0 0 0
325.562.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
236.100.000 0 0 0
236.100.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
37.500.000 0 0 0
37.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.600.000 0 0 0
1.600.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
80.000.000 0 0 0
80.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
215.000.000 0 0
215.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
50.000.000 0 0
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
165.000.000 0 0
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
720.160.000 0 0 0
720.160.000 303
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 0 0 0
2.500.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
587.660.000 0 0 0
587.660.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
130.000.000 0 0 0
130.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
455.000.000 0 0 0
455.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
165.000.000 0 0 0
165.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
180.000.000 0 0 0
180.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
70.019.111.000
4.070.726.000 0 0
74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
70.019.111.000
4.070.726.000 0 0
74.089.837.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
70.334.897.000
48.478.769.000 0 0
118.813.666.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
12.585.497.000
48.478.769.000 0 0
61.064.266.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
15.050.000
7.445.950.000 0 0
7.461.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0
11.500.000.000 0 0
11.500.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0
6.700.908.000 0 0
6.700.908.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
500.180.000 0 0
500.180.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
3.207.000.000 0 0
3.207.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
19.124.731.000 0 0
19.124.731.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
2.735.715.000 0 0 0
2.735.715.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
9.814.732.000 0 0 0
9.814.732.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
57.549.400.000 0 0 0
57.549.400.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.114.197.000 0 0 0
2.114.197.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
667.815.000 0 0 0
667.815.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
494.104.000 0 0 0
494.104.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
1.176.231.000 0 0 0
1.176.231.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.007.512.000 0 0 0
1.007.512.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
1.745.773.000 0 0 0
1.745.773.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.684.477.000 0 0 0
1.684.477.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
716.798.000 0 0 0
716.798.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
600.821.000 0 0 0
600.821.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
852.315.000 0 0 0
852.315.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
773.953.000 0 0 0
773.953.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
534.712.000 0 0 0
534.712.000 304
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
4.077.094.000 0 0 0
4.077.094.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.878.018.000 0 0 0
1.878.018.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2.008.503.000 0 0 0
2.008.503.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
6.013.763.000 0 0 0
6.013.763.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
951.691.000 0 0 0
951.691.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
145.000.000 0 0 0
145.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
1.504.429.000 0 0 0
1.504.429.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
28.179.194.000 0 0 0
28.179.194.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
28.000.000 0 0 0
28.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
150.000.000 0 0 0
150.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170.000.000 0 0 0
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
170.000.000 0 0 0
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
2.151.350.000 0 0 0
2.151.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.111.350.000 0 0 0
2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.111.350.000 0 0 0
2.111.350.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
548.172.000 0 0 0
548.172.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
83.730.000 0 0 0
83.730.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
83.730.000 0 0 0
83.730.000 305
1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
464.442.000 0 0 0
464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
464.442.000 0 0 0
464.442.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
534.000.000
25.000.000 0 0
559.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
65.000.000 0 0 0
65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
65.000.000 0 0 0
65.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
145.000.000
25.000.000 0 0
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
145.000.000
25.000.000 0 0
170.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
324.000.000 0 0 0
324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
324.000.000 0 0 0
324.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001
RSUD dr. SOEDIRMAN
139.697.181.000
1.909.094.000 0 0
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
139.697.181.000
1.909.094.000 0 0
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
139.697.181.000
1.909.094.000 0 0
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0001 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
139.697.181.000
1.909.094.000 0 0
141.606.275.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002
RSUD PREMBUN
40.948.758.000
1.746.441.000 0 0
42.695.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40.948.758.000
646.441.000 0 0
41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
40.948.758.000
646.441.000 0 0
41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
40.948.758.000
646.441.000 0 0
41.595.199.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0
1.100.000.000 0 0
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0
1.100.000.000 0 0
1.100.000.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0002 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0
1.100.000.000 0 0
1.100.000.000 1 03
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61.708.703.000
94.953.518.000 0 0
156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
61.708.703.000
94.953.518.000 0 0
156.662.221.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
21.864.521.000
414.364.000 0 0
22.278.885.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
115.000.000 0 0 0
115.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
45.000.000 0 0 0
45.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.239.578.000 0 0 0
20.239.578.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.504.452.000 0 0 0
19.504.452.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
735.126.000 0 0 0
735.126.000 306
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
245.810.000
4.190.000 0 0
250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
245.810.000
4.190.000 0 0
250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
305.100.000 0 0 0
305.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.100.000 0 0 0
40.100.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.000.000 0 0 0
120.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
9.826.000
410.174.000 0 0
420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.826.000
410.174.000 0 0
420.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.583.000 0 0 0
296.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
204.583.000 0 0 0
204.583.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
90.000.000 0 0 0
90.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
602.624.000 0 0 0
602.624.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
368.260.000 0 0 0
368.260.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
30.000.000 0 0 0
30.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
74.364.000 0 0 0
74.364.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
130.000.000 0 0 0
130.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
7.940.079.000
8.362.394.000 0 0
16.302.473.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.390.940.000 0 0 0
1.390.940.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
55.000.000 0 0 0
55.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.252.400.000 0 0 0
1.252.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
83.540.000 0 0 0
83.540.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6.549.139.000
8.362.394.000 0 0
14.911.533.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
900.000.000 0 0 0
900.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
3.180.000
1.670.820.000 0 0
1.674.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
625.000
249.375.000 0 0
250.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
122.735.000
6.385.287.000 0 0
6.508.022.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
4.915.709.000 0 0 0
4.915.709.000 307
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
765.000
56.912.000 0 0
57.677.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
606.125.000 0 0 0
606.125.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
710.894.000
11.118.270.000 0 0
11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
710.894.000
11.118.270.000 0 0
11.829.164.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
600.000.000
8.256.976.000 0 0
8.856.976.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0
2.500.000.000 0 0
2.500.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
110.894.000 0 0 0
110.894.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan 0
361.294.000 0 0
361.294.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
3.692.077.000
1.912.493.000 0 0
5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.692.077.000
1.912.493.000 0 0
5.604.570.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3.130.905.000 0 0 0
3.130.905.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
28.500.000
479.900.000 0 0
508.400.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
147.407.000
1.432.593.000 0 0
1.580.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
385.265.000 0 0 0
385.265.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
2.260.625.000
1.956.887.000 0 0
4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
2.260.625.000
1.956.887.000 0 0
4.217.512.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
132.828.000 0 0 0
132.828.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
22.215.000
1.956.887.000 0 0
1.979.102.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
33.075.000 0 0 0
33.075.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
51.500.000 0 0 0
51.500.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
24.380.000 0 0 0
24.380.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
1.996.627.000 0 0 0
1.996.627.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
9.988.638.000 0 0 0
9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
9.988.638.000 0 0 0
9.988.638.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
467.688.000 0 0 0
467.688.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
9.520.950.000 0 0 0
9.520.950.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
14.732.086.000
71.189.110.000 0 0
85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
14.732.086.000
71.189.110.000 0 0
85.921.196.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
895.053.000 0 0 0
895.053.000 308
1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 0
994.820.000 0 0
994.820.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
587.079.000 0 0 0
587.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 0
10.000.000.000 0 0
10.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar 0
16.409.079.000 0 0
16.409.079.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 0
36.310.211.000 0 0
36.310.211.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
12.000.000.000 0 0 0
12.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan 0
2.825.000.000 0 0
2.825.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan 0
1.000.000.000 0 0
1.000.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
498.685.000 0 0 0
498.685.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 0
3.650.000.000 0 0
3.650.000.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
751.269.000 0 0 0
751.269.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
99.699.000 0 0 0
99.699.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
32.027.000 0 0 0
32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
32.027.000 0 0 0
32.027.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
67.672.000 0 0 0
67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
67.672.000 0 0 0
67.672.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
420.084.000 0 0 0
420.084.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
180.450.000 0 0 0
180.450.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
37.232.000 0 0 0
37.232.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
143.218.000 0 0 0
143.218.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
91.848.000 0 0 0
91.848.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
35.926.000 0 0 0
35.926.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
29.622.000 0 0 0
29.622.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
26.300.000 0 0 0
26.300.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
109.534.000 0 0 0
109.534.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
54.287.000 0 0 0
54.287.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang
55.247.000 0 0 0
55.247.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
38.252.000 0 0 0
38.252.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
38.252.000 0 0 0
38.252.000 1 04
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.261.570.000
1.372.027.000 0 0
14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
13.261.570.000
1.372.027.000 0 0
14.633.597.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
970.000
20.727.000 0 0
21.697.000 309
1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
970.000
20.727.000 0 0
21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
970.000
20.727.000 0 0
21.697.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
533.801.000 0 0 0
533.801.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.000 0 0 0
31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.000 0 0 0
31.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
502.765.000 0 0 0
502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
502.765.000 0 0 0
502.765.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.397.000.000
723.000.000 0 0
2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.397.000.000
723.000.000 0 0
2.120.000.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1.212.590.000
723.000.000 0 0
1.935.590.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
184.410.000 0 0 0
184.410.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2.048.802.000 0 0 0
2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
2.048.802.000 0 0 0
2.048.802.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
2.022.766.000 0 0 0
2.022.766.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
26.036.000 0 0 0
26.036.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
9.280.997.000
628.300.000 0 0
9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
9.280.997.000
628.300.000 0 0
9.909.297.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
8.708.473.000
628.300.000 0 0
9.336.773.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
572.524.000 0 0 0
572.524.000 1 05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
24.733.654.000
1.842.858.000 0 0
26.576.512.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
15.907.357.000
1.416.186.000 0 0
17.323.543.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.125.202.000 0 0 0
6.125.202.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.000.000 0 0 0
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.258.566.000 0 0 0
5.258.566.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.220.166.000 0 0 0
5.220.166.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
38.400.000 0 0 0
38.400.000 310
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
330.892.000 0 0 0
330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
330.892.000 0 0 0
330.892.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
85.744.000 0 0 0
85.744.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.600.000 0 0 0
9.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.400.000 0 0 0
30.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 0 0 0
12.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.144.000 0 0 0
18.144.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.400.000 0 0 0
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.000.000 0 0 0
90.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.200.000 0 0 0
1.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
28.800.000 0 0 0
28.800.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
296.000.000 0 0 0
296.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
240.000.000 0 0 0
240.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
16.000.000 0 0 0
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.860.189.000
55.441.000 0 0
7.915.630.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7.246.451.000 0 0 0
7.246.451.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
4.484.143.000 0 0 0
4.484.143.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.528.528.000 0 0 0
1.528.528.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
76.400.000 0 0 0
76.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.157.380.000 0 0 0
1.157.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
603.738.000
55.441.000 0 0
659.179.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
38.087.000 0 0 0
38.087.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
29.380.000 0 0 0
29.380.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
536.271.000
55.441.000 0 0
591.712.000 311
1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.921.966.000
1.360.745.000 0 0
3.282.711.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.870.270.000
1.360.745.000 0 0
3.231.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.820.270.000
1.360.745.000 0 0
3.181.015.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
21.776.000 0 0 0
21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
21.776.000 0 0 0
21.776.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
29.920.000 0 0 0
29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.03.0000 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
29.920.000 0 0 0
29.920.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8.826.297.000
426.672.000 0 0
9.252.969.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.756.062.000
12.990.000 0 0
3.769.052.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.000.000 0 0 0
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.000.000 0 0 0
16.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.774.868.000 0 0 0
2.774.868.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.598.664.000 0 0 0
2.598.664.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
176.204.000 0 0 0
176.204.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
24.000.000 0 0 0
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
226.960.000 0 0 0
226.960.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.600.000 0 0 0
5.600.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
48.000.000 0 0 0
48.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.200.000 0 0 0
23.200.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.160.000 0 0 0
2.160.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
108.000.000 0 0 0
108.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.010.000
12.990.000 0 0
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.010.000
12.990.000 0 0
20.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
191.973.000 0 0 0
191.973.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.400.000 0 0 0
2.400.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120.000.000 0 0 0
120.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
24.000.000 0 0 0
24.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
45.573.000 0 0 0
45.573.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
515.251.000 0 0 0
515.251.000 312
1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.000.000 0 0 0
300.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000 0 0 0
4.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000 0 0 0
8.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
203.251.000 0 0 0
203.251.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
5.070.235.000
413.682.000 0 0
5.483.917.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
232.586.000
227.594.000 0 0
460.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
157.586.000
227.594.000 0 0
385.180.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.463.912.000
186.088.000 0 0
1.650.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
400.000.000 0 0 0
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
163.912.000
186.088.000 0 0
350.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
400.000.000 0 0 0
400.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.429.237.000 0 0 0
2.429.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.129.237.000 0 0 0
2.129.237.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
944.500.000 0 0 0
944.500.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 1 05 1.05.0.00.0.00.04.0000 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
794.500.000 0 0 0
794.500.000 1 06
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
8.936.782.000
15.057.000 0 0
8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8.936.782.000
15.057.000 0 0
8.951.839.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.794.989.000
2.671.000 0 0
3.797.660.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.000.000 0 0 0
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.122.777.000 0 0 0
3.122.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.042.777.000 0 0 0
3.042.777.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
80.000.000 0 0 0
80.000.000 313
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
141.629.000
2.671.000 0 0
144.300.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.200.000 0 0 0
7.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
39.200.000 0 0 0
39.200.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
19.140.000 0 0 0
19.140.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.270.000 0 0 0
25.270.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
29.640.000 0 0 0
29.640.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
19.179.000
2.671.000 0 0
21.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.679.000 0 0 0
181.679.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.079.000 0 0 0
2.079.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
131.000.000 0 0 0
131.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
48.600.000 0 0 0
48.600.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
228.904.000 0 0 0
228.904.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
124.378.000 0 0 0
124.378.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.526.000 0 0 0
24.526.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
80.000.000 0 0 0
80.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
174.880.000 0 0 0
174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
174.880.000 0 0 0
174.880.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
136.850.000 0 0 0
136.850.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
28.030.000 0 0 0
28.030.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
10.000.000 0 0 0
10.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
7.616.000 0 0 0
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
7.616.000 0 0 0
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
7.616.000 0 0 0
7.616.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.803.134.000
7.931.000 0 0
1.811.065.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.286.145.000 0 0 0
1.286.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
844.145.000 0 0 0
844.145.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
90.000.000 0 0 0
90.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
105.000.000 0 0 0
105.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
190.000.000 0 0 0
190.000.000 314
1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
37.000.000 0 0 0
37.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
516.989.000
7.931.000 0 0
524.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
275.000.000 0 0 0
275.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
141.989.000
7.931.000 0 0
149.920.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.386.247.000 0 0 0
2.386.247.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.386.247.000 0 0 0
2.386.247.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
178.430.000 0 0 0
178.430.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
2.207.817.000 0 0 0
2.207.817.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
755.916.000
4.455.000 0 0
760.371.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
622.772.000
4.455.000 0 0
627.227.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
206.336.000 0 0 0
206.336.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penyediaan Sandang
90.760.000 0 0 0
90.760.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
158.053.000
4.455.000 0 0
162.508.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
123.107.000 0 0 0
123.107.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
44.516.000 0 0 0
44.516.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
133.144.000 0 0 0
133.144.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
43.028.000 0 0 0
43.028.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
90.116.000 0 0 0
90.116.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
14.000.000 0 0 0
14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14.000.000 0 0 0
14.000.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14.000.000 0 0 0
14.000.000 2
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
150.962.942.000
16.134.103.000 0 0
167.097.045.000 2 07
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
6.901.052.000
22.000.000 0 0
6.923.052.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000
DINAS TENAGA KERJA
6.901.052.000
22.000.000 0 0
6.923.052.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.765.941.000
22.000.000 0 0
5.787.941.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
95.000.000 0 0 0
95.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.150.071.000 0 0 0
5.150.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.119.071.000 0 0 0
5.119.071.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.000.000 0 0 0
31.000.000 315
2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
60.778.000 0 0 0
60.778.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.400.000 0 0 0
6.400.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.000.000 0 0 0
13.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.600.000 0 0 0
1.600.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.686.000 0 0 0
7.686.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
24.000.000 0 0 0
24.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.092.000 0 0 0
5.092.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
22.000.000 0 0
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
22.000.000 0 0
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
315.970.000 0 0 0
315.970.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.200.000 0 0 0
1.200.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
160.000.000 0 0 0
160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
154.770.000 0 0 0
154.770.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
114.122.000 0 0 0
114.122.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
82.475.000 0 0 0
82.475.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.647.000 0 0 0
4.647.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
456.152.000 0 0 0
456.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
434.152.000 0 0 0
434.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
384.152.000 0 0 0
384.152.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
22.000.000 0 0 0
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
22.000.000 0 0 0
22.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
506.683.000 0 0 0
506.683.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
267.236.000 0 0 0
267.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja
160.000.000 0 0 0
160.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
32.236.000 0 0 0
32.236.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
75.000.000 0 0 0
75.000.000 316
2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
239.447.000 0 0 0
239.447.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
85.564.000 0 0 0
85.564.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
76.000.000 0 0 0
76.000.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
77.883.000 0 0 0
77.883.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
122.276.000 0 0 0
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
122.276.000 0 0 0
122.276.000 2 07 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
122.276.000 0 0 0
122.276.000 2 08
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
990.035.000 0 0 0
990.035.000 1 06 1.06.2.08.0.00.02.0000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
990.035.000 0 0 0
990.035.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
592.281.000 0 0 0
592.281.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
71.385.000 0 0 0
71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
71.385.000 0 0 0
71.385.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
520.896.000 0 0 0
520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
520.896.000 0 0 0
520.896.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
75.657.000 0 0 0
75.657.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
32.500.000 0 0 0
32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
32.500.000 0 0 0
32.500.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
43.157.000 0 0 0
43.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
28.157.000 0 0 0
28.157.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
30.644.000 0 0 0
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
30.644.000 0 0 0
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
30.644.000 0 0 0
30.644.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
28.313.000 0 0 0
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
28.313.000 0 0 0
28.313.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
28.313.000 0 0 0
28.313.000 317
2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
142.622.000 0 0 0
142.622.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
74.932.000 0 0 0
74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
74.932.000 0 0 0
74.932.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
67.690.000 0 0 0
67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
67.690.000 0 0 0
67.690.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
120.518.000 0 0 0
120.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
70.518.000 0 0 0
70.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
45.518.000 0 0 0
45.518.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 08 1.06.2.08.0.00.02.0000 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000 0 0 0
15.000.000 2 09
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
20.739.806.000
165.778.000 0 0
20.905.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20.739.806.000
165.778.000 0 0
20.905.584.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
18.743.574.000
165.778.000 0 0
18.909.352.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
169.012.000 0 0 0
169.012.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.602.000 0 0 0
50.602.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
118.410.000 0 0 0
118.410.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.595.366.000 0 0 0
17.595.366.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.485.899.000 0 0 0
17.485.899.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
109.467.000 0 0 0
109.467.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.200.000 0 0 0
7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.200.000 0 0 0
7.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
82.230.000 0 0 0
82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
82.230.000 0 0 0
82.230.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
233.780.000 0 0 0
233.780.000 318
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.928.000 0 0 0
4.928.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
45.424.000 0 0 0
45.424.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
44.608.000 0 0 0
44.608.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.900.000 0 0 0
9.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5.720.000 0 0 0
5.720.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
35.200.000 0 0 0
35.200.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000 0 0 0
8.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
165.778.000 0 0
165.778.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
107.264.000 0 0
107.264.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
58.514.000 0 0
58.514.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
283.246.000 0 0 0
283.246.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.496.000 0 0 0
1.496.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
81.750.000 0 0 0
81.750.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
372.740.000 0 0 0
372.740.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
115.340.000 0 0 0
115.340.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.000.000 0 0 0
11.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
246.400.000 0 0 0
246.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
777.449.000 0 0 0
777.449.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
164.566.000 0 0 0
164.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
72.000.000 0 0 0
72.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
92.566.000 0 0 0
92.566.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
241.000.000 0 0 0
241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
241.000.000 0 0 0
241.000.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
371.883.000 0 0 0
371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
371.883.000 0 0 0
371.883.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
1.087.300.000 0 0 0
1.087.300.000 319
2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
14.400.000 0 0 0
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
14.400.000 0 0 0
14.400.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.072.900.000 0 0 0
1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.072.900.000 0 0 0
1.072.900.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
91.483.000 0 0 0
91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
91.483.000 0 0 0
91.483.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
62.683.000 0 0 0
62.683.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
28.800.000 0 0 0
28.800.000 2 10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
37.632.000 0 0 0
37.632.000 1 03 1.03.2.10.0.00.01.0000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
37.632.000 0 0 0
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
37.632.000 0 0 0
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
37.632.000 0 0 0
37.632.000 2 10 1.03.2.10.0.00.01.0000 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
37.632.000 0 0 0
37.632.000 2 11
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
25.630.597.000
809.630.000 0 0
26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
25.630.597.000
809.630.000 0 0
26.440.227.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12.926.707.000
31.630.000 0 0
12.958.337.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
161.188.000 0 0 0
161.188.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
108.093.000 0 0 0
108.093.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
53.095.000 0 0 0
53.095.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
12.168.108.000 0 0 0
12.168.108.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.652.689.000 0 0 0
11.652.689.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
515.419.000 0 0 0
515.419.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
62.838.000 0 0 0
62.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
48.000.000 0 0 0
48.000.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
14.838.000 0 0 0
14.838.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.352.000 0 0 0
134.352.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.839.000 0 0 0
7.839.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.384.000 0 0 0
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
32.534.000 0 0 0
32.534.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
11.861.000 0 0 0
11.861.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
19.770.000 0 0 0
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
58.380.000 0 0 0
58.380.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.384.000 0 0 0
1.384.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
31.630.000 0 0
31.630.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
31.630.000 0 0
31.630.000 320
2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
234.519.000 0 0 0
234.519.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.977.000 0 0 0
1.977.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
167.149.000 0 0 0
167.149.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.393.000 0 0 0
65.393.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
165.702.000 0 0 0
165.702.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
118.912.000 0 0 0
118.912.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.444.000 0 0 0
2.444.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.398.000 0 0 0
4.398.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
39.948.000 0 0 0
39.948.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
342.358.000 0 0 0
342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
342.358.000 0 0 0
342.358.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
39.538.000 0 0 0
39.538.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
302.820.000 0 0 0
302.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1.091.750.400 0 0 0
1.091.750.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
216.104.000 0 0 0
216.104.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
20.294.000 0 0 0
20.294.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
15.816.000 0 0 0
15.816.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
179.994.000 0 0 0
179.994.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
59.340.000 0 0 0
59.340.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
39.570.000 0 0 0
39.570.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
19.770.000 0 0 0
19.770.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
816.306.400 0 0 0
816.306.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
17.299.000 0 0 0
17.299.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
751.561.000 0 0 0
751.561.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
47.446.400 0 0 0
47.446.400 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.070.952.600 0 0 0
2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.070.952.600 0 0 0
2.070.952.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1.962.222.000 0 0 0
1.962.222.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
14.826.600 0 0 0
14.826.600 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
93.904.000 0 0 0
93.904.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
38.531.000 0 0 0
38.531.000 321
2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3
38.531.000 0 0 0
38.531.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22.241.000 0 0 0
22.241.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
16.290.000 0 0 0
16.290.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
65.243.000 0 0 0
65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
65.243.000 0 0 0
65.243.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
15.820.000 0 0 0
15.820.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
49.423.000 0 0 0
49.423.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
82.043.000 0 0 0
82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
82.043.000 0 0 0
82.043.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
52.389.000 0 0 0
52.389.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
29.654.000 0 0 0
29.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
46.656.000 0 0 0
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
46.656.000 0 0 0
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
46.656.000 0 0 0
46.656.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
16.464.000 0 0 0
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
16.464.000 0 0 0
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
16.464.000 0 0 0
16.464.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
8.949.892.000
778.000.000 0 0
9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 Pengelolaan Sampah
8.949.892.000
778.000.000 0 0
9.727.892.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
12.850.000 0 0 0
12.850.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
98.846.000 0 0 0
98.846.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8.034.644.000 0 0 0
8.034.644.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
81.032.000 0 0 0
81.032.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
722.520.000
778.000.000 0 0
1.500.520.000 2 12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.558.180.000
932.445.000 0 0
7.490.625.000 322
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.558.180.000
932.445.000 0 0
7.490.625.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.540.676.000
128.133.000 0 0
4.668.809.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.524.000 0 0 0
19.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.524.000 0 0 0
7.524.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.116.166.000 0 0 0
4.116.166.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.084.214.000 0 0 0
4.084.214.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.952.000 0 0 0
31.952.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.299.000 0 0 0
7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
7.299.000 0 0 0
7.299.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
84.371.000 0 0 0
84.371.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.433.000 0 0 0
2.433.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.560.000 0 0 0
12.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
22.617.000 0 0 0
22.617.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.756.000 0 0 0
4.756.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
19.811.000 0 0 0
19.811.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
18.998.000 0 0 0
18.998.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.196.000 0 0 0
3.196.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
128.133.000 0 0
128.133.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
40.837.000 0 0
40.837.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
63.296.000 0 0
63.296.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
24.000.000 0 0
24.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
144.045.000 0 0 0
144.045.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
914.000 0 0 0
914.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
82.730.000 0 0 0
82.730.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
60.401.000 0 0 0
60.401.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
169.271.000 0 0 0
169.271.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
71.918.000 0 0 0
71.918.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.281.000 0 0 0
6.281.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
63.072.000 0 0 0
63.072.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28.000.000 0 0 0
28.000.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
1.609.448.000 0 0 0
1.609.448.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
711.480.000 0 0 0
711.480.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
465.507.000 0 0 0
465.507.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
239.093.000 0 0 0
239.093.000 323
2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
6.880.000 0 0 0
6.880.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk
881.168.000 0 0 0
881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
881.168.000 0 0 0
881.168.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
16.800.000 0 0 0
16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
16.800.000 0 0 0
16.800.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
198.372.000 0 0 0
198.372.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
187.172.000 0 0 0
187.172.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
31.612.000 0 0 0
31.612.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
155.560.000 0 0 0
155.560.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
11.200.000 0 0 0
11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
11.200.000 0 0 0
11.200.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
209.684.000
804.312.000 0 0
1.013.996.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
53.600.000 0 0 0
53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
53.600.000 0 0 0
53.600.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
156.084.000
804.312.000 0 0
960.396.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
134.561.000
804.312.000 0 0
938.873.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
8.236.000 0 0 0
8.236.000 2 12 2.12.0.00.0.00.01.0000 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
13.287.000 0 0 0
13.287.000 2 13
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.412.293.000
19.195.000 0 0
8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.412.293.000
19.195.000 0 0
8.431.488.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.396.049.000
516.000 0 0
4.396.565.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.000.000 0 0 0
16.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000 0 0 0
9.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.933.771.000 0 0 0
3.933.771.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.905.892.000 0 0 0
3.905.892.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
27.879.000 0 0 0
27.879.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
119.337.000
516.000 0 0
119.853.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.557.000 0 0 0
6.557.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
13.000.000 0 0 0
13.000.000 324
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
720.000
516.000 0 0
1.236.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
27.000.000 0 0 0
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.060.000 0 0 0
7.060.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
141.648.000 0 0 0
141.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.648.000 0 0 0
1.648.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
176.293.000 0 0 0
176.293.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
117.253.000 0 0 0
117.253.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.000.000 0 0 0
8.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.040.000 0 0 0
51.040.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENATAAN DESA
31.000.000 0 0 0
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
31.000.000 0 0 0
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
31.000.000 0 0 0
31.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
1.117.692.000
804.000 0 0
1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
1.117.692.000
804.000 0 0
1.118.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
27.000.000 0 0 0
27.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
990.692.000
804.000 0 0
991.496.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
758.464.000 0 0 0
758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
758.464.000 0 0 0
758.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
72.000.000 0 0 0
72.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
82.464.000 0 0 0
82.464.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
18.000.000 0 0 0
18.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
14.000.000 0 0 0
14.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
95.000.000 0 0 0
95.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
68.000.000 0 0 0
68.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
114.000.000 0 0 0
114.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.109.088.000
17.875.000 0 0
2.126.963.000 325
2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.109.088.000
17.875.000 0 0
2.126.963.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
85.000.000 0 0 0
85.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
15.636.000 0 0 0
15.636.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
11.000.000 0 0 0
11.000.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
55.327.000 0 0 0
55.327.000 2 13 2.13.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1.942.125.000
17.875.000 0 0
1.960.000.000 2 14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.835.648.000
1.501.350.000 0 0
18.336.998.000 1 02 1.02.2.14.0.00.03.0000
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.835.648.000
1.501.350.000 0 0
18.336.998.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
341.976.000 0 0 0
341.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
281.976.000 0 0 0
281.976.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
59.636.000 0 0 0
59.636.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
36.340.000 0 0 0
36.340.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
156.000.000 0 0 0
156.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
9.676.672.000
1.501.350.000 0 0
11.178.022.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.326.300.000 0 0 0
1.326.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
340.000.000 0 0 0
340.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
692.300.000 0 0 0
692.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.961.482.000 0 0 0
2.961.482.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
2.961.482.000 0 0 0
2.961.482.000 326
2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
4.136.390.000
1.501.350.000 0 0
5.637.740.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
51.300.000 0 0 0
51.300.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
3.463.701.000 0 0 0
3.463.701.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
573.489.000
1.501.350.000 0 0
2.074.839.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
27.900.000 0 0 0
27.900.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
1.252.500.000 0 0 0
1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
1.252.500.000 0 0 0
1.252.500.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.817.000.000 0 0 0
6.817.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6.787.000.000 0 0 0
6.787.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
65.000.000 0 0 0
65.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6.672.000.000 0 0 0
6.672.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 14 1.02.2.14.0.00.03.0000 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 15
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
18.651.256.000
11.778.259.000 0 0
30.429.515.000 1 04 1.04.2.15.0.00.03.0000
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
18.651.256.000
11.778.259.000 0 0
30.429.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.427.782.000 0 0 0
6.427.782.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
41.463.000 0 0 0
41.463.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.367.000 0 0 0
24.367.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.096.000 0 0 0
17.096.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.643.325.000 0 0 0
5.643.325.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.363.153.000 0 0 0
5.363.153.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
280.172.000 0 0 0
280.172.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
40.000.000 0 0 0
40.000.000 327
2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
178.497.000 0 0 0
178.497.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.103.000 0 0 0
9.103.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
25.394.000 0 0 0
25.394.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.000.000 0 0 0
4.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
146.414.000 0 0 0
146.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
124.414.000 0 0 0
124.414.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000 0 0 0
19.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
378.083.000 0 0 0
378.083.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
212.590.000 0 0 0
212.590.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.693.000 0 0 0
6.693.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
128.800.000 0 0 0
128.800.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
12.223.474.000
11.778.259.000 0 0
24.001.733.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
9.372.321.000
11.768.719.000 0 0
21.141.040.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
968.536.000
11.713.983.000 0 0
12.682.519.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
8.403.785.000
54.736.000 0 0
8.458.521.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
128.214.000 0 0 0
128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
128.214.000 0 0 0
128.214.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
218.724.000 0 0 0
218.724.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
149.660.000 0 0 0
149.660.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
69.064.000 0 0 0
69.064.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
630.975.000
9.540.000 0 0
640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
630.975.000
9.540.000 0 0
640.515.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
1.713.240.000 0 0 0
1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
1.713.240.000 0 0 0
1.713.240.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
60.000.000 0 0 0
60.000.000 328
2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
60.000.000 0 0 0
60.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 15 1.04.2.15.0.00.03.0000 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
80.000.000 0 0 0
80.000.000 2 16
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.040.382.000
731.018.000 0 0
11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
11.040.382.000
731.018.000 0 0
11.771.400.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.689.923.000
99.435.000 0 0
4.789.358.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
32.000.000 0 0 0
32.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
19.200.000 0 0 0
19.200.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.800.000 0 0 0
12.800.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.651.945.000 0 0 0
3.651.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.536.945.000 0 0 0
3.536.945.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
115.000.000 0 0 0
115.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
217.600.000 0 0 0
217.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
17.600.000 0 0 0
17.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
104.000.000 0 0 0
104.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.000.000 0 0 0
28.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9.000.000 0 0 0
9.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
16.000.000 0 0 0
16.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
35.000.000 0 0 0
35.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
565.000
99.435.000 0 0
100.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
565.000
79.435.000 0 0
80.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
20.000.000 0 0
20.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
498.813.000 0 0 0
498.813.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.600.000 0 0 0
1.600.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
429.213.000 0 0 0
429.213.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
68.000.000 0 0 0
68.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
185.000.000 0 0 0
185.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
112.000.000 0 0 0
112.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
51.000.000 0 0 0
51.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 329
2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
4.007.000.000 0 0 0
4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.007.000.000 0 0 0
4.007.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3.060.000.000 0 0 0
3.060.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
467.000.000 0 0 0
467.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
480.000.000 0 0 0
480.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.343.459.000
631.583.000 0 0
2.975.042.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
1.738.800.000
631.583.000 0 0
2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
1.738.800.000
631.583.000 0 0
2.370.383.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
604.659.000 0 0 0
604.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
564.659.000 0 0 0
564.659.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 17
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4.109.163.000 0 0 0
4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.109.163.000 0 0 0
4.109.163.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
255.318.000 0 0 0
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
255.318.000 0 0 0
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
255.318.000 0 0 0
255.318.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
445.730.000 0 0 0
445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
445.730.000 0 0 0
445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
445.730.000 0 0 0
445.730.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
1.741.560.000 0 0 0
1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
1.741.560.000 0 0 0
1.741.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
40.000.000 0 0 0
40.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
1.671.560.000 0 0 0
1.671.560.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.646.555.000 0 0 0
1.646.555.000 330
2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
1.646.555.000 0 0 0
1.646.555.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
1.646.555.000 0 0 0
1.646.555.000 2 18
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4.982.934.000
17.178.000 0 0
5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.982.934.000
17.178.000 0 0
5.000.112.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.014.186.000
17.178.000 0 0
4.031.364.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21.600.000 0 0 0
21.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.500.000 0 0 0
11.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.100.000 0 0 0
10.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.316.784.000 0 0 0
3.316.784.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.151.284.000 0 0 0
3.151.284.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
165.500.000 0 0 0
165.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
181.501.000
2.053.000 0 0
183.554.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
27.464.000 0 0 0
27.464.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
31.430.000 0 0 0
31.430.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
27.130.000 0 0 0
27.130.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.600.000 0 0 0
1.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
26.947.000
2.053.000 0 0
29.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
66.000.000 0 0 0
66.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
930.000 0 0 0
930.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
15.125.000 0 0
15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
15.125.000 0 0
15.125.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
313.153.000 0 0 0
313.153.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.880.000 0 0 0
1.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
278.394.000 0 0 0
278.394.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.879.000 0 0 0
32.879.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
181.148.000 0 0 0
181.148.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
113.948.000 0 0 0
113.948.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 0 0 0
2.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
39.100.000 0 0 0
39.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
26.100.000 0 0 0
26.100.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
74.900.000 0 0 0
74.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
43.000.000 0 0 0
43.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
17.000.000 0 0 0
17.000.000 331
2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
26.000.000 0 0 0
26.000.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
31.900.000 0 0 0
31.900.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
19.500.000 0 0 0
19.500.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
12.400.000 0 0 0
12.400.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
220.300.000 0 0 0
220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
220.300.000 0 0 0
220.300.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
23.700.000 0 0 0
23.700.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
196.600.000 0 0 0
196.600.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
250.480.000 0 0 0
250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
250.480.000 0 0 0
250.480.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
196.800.000 0 0 0
196.800.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
12.380.000 0 0 0
12.380.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
29.410.000 0 0 0
29.410.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
11.890.000 0 0 0
11.890.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
399.188.000 0 0 0
399.188.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
399.188.000 0 0 0
399.188.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
315.200.000 0 0 0
315.200.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
83.988.000 0 0 0
83.988.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
23.880.000 0 0 0
23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
23.880.000 0 0 0
23.880.000 2 18 2.18.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
23.880.000 0 0 0
23.880.000 2 19
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.168.460.000 0 0 0
18.168.460.000 1 01 1.01.2.19.0.00.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.168.460.000 0 0 0
18.168.460.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
550.047.000 0 0 0
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
550.047.000 0 0 0
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
550.047.000 0 0 0
550.047.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
17.020.791.000 0 0 0
17.020.791.000 332
2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
13.817.392.000 0 0 0
13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
13.817.392.000 0 0 0
13.817.392.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
678.958.000 0 0 0
678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
678.958.000 0 0 0
678.958.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
474.441.000 0 0 0
474.441.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
120.323.000 0 0 0
120.323.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
354.118.000 0 0 0
354.118.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.050.000.000 0 0 0
2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2.050.000.000 0 0 0
2.050.000.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
597.622.000 0 0 0
597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
597.622.000 0 0 0
597.622.000 2 19 1.01.2.19.0.00.03.0000 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
597.622.000 0 0 0
597.622.000 2 20
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 20 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
83.500.000 0 0 0
83.500.000 2 21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 16 2.16.2.20.2.21.04.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
174.000.000 0 0 0
174.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
33.000.000 0 0 0
33.000.000 2 21 2.16.2.20.2.21.04.0000 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
141.000.000 0 0 0
141.000.000 2 22
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4.181.258.000 0 0 0
4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.181.258.000 0 0 0
4.181.258.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4.011.484.000 0 0 0
4.011.484.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
122.223.000 0 0 0
122.223.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
78.113.000 0 0 0
78.113.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
44.110.000 0 0 0
44.110.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.889.261.000 0 0 0
3.889.261.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3.365.786.000 0 0 0
3.365.786.000 333
2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
523.475.000 0 0 0
523.475.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
169.774.000 0 0 0
169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
169.774.000 0 0 0
169.774.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
87.456.000 0 0 0
87.456.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya
82.318.000 0 0 0
82.318.000 2 23
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
384.906.000
120.000.000 0 0
504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
384.906.000
120.000.000 0 0
504.906.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
365.988.000
120.000.000 0 0
485.988.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
271.469.000
120.000.000 0 0
391.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
11.052.000 0 0 0
11.052.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19.376.000 0 0 0
19.376.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
184.558.000 0 0 0
184.558.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
56.483.000
120.000.000 0 0
176.483.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
94.519.000 0 0 0
94.519.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
15.050.000 0 0 0
15.050.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
79.469.000 0 0 0
79.469.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
18.918.000 0 0 0
18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
18.918.000 0 0 0
18.918.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
18.918.000 0 0 0
18.918.000 2 24
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.081.840.000
37.250.000 0 0
3.119.090.000 2 23 2.23.2.24.0.00.02.0000
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.081.840.000
37.250.000 0 0
3.119.090.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.806.692.000
37.250.000 0 0
2.843.942.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.710.000 0 0 0
25.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
16.000.000 0 0 0
16.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.710.000 0 0 0
9.710.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.201.709.000 0 0 0
2.201.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.184.709.000 0 0 0
2.184.709.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.000.000 0 0 0
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
99.500.000 0 0 0
99.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
17.000.000 0 0 0
17.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.500.000 0 0 0
16.500.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
17.000.000 0 0 0
17.000.000 334
2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000 0 0 0
30.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.000.000 0 0 0
7.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.750.000
37.250.000 0 0
45.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
5.000.000 0 0
5.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.750.000
32.250.000 0 0
40.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
294.600.000 0 0 0
294.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
226.600.000 0 0 0
226.600.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.000.000 0 0 0
65.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
152.423.000 0 0 0
152.423.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
85.123.000 0 0 0
85.123.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.300.000 0 0 0
10.300.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.000.000 0 0 0
37.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
275.148.000 0 0 0
275.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
100.000.000 0 0 0
100.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
25.148.000 0 0 0
25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
25.148.000 0 0 0
25.148.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
50.000.000 0 0 0
50.000.000 2 24 2.23.2.24.0.00.02.0000 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
50.000.000 0 0 0
50.000.000 3
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
61.774.917.900
10.768.576.100 0 0
72.543.494.000 3 25
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.353.243.000
1.577.411.000 0 0
5.930.654.000 2 11 2.11.3.28.3.25.08.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.353.243.000
1.577.411.000 0 0
5.930.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
1.374.915.000
1.400.878.000 0 0
2.775.793.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
555.847.000
1.386.152.000 0 0
1.941.999.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap 0
1.386.152.000 0 0
1.386.152.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
555.847.000 0 0 0
555.847.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
70.308.000 0 0 0
70.308.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
27.600.000 0 0 0
27.600.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
42.708.000 0 0 0
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
706.052.000
14.726.000 0 0
720.778.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
706.052.000
14.726.000 0 0
720.778.000 335
3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
42.708.000 0 0 0
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
42.708.000 0 0 0
42.708.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
2.537.408.000
176.533.000 0 0
2.713.941.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.112.000 0 0 0
24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.112.000 0 0 0
24.112.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
2.513.296.000
176.533.000 0 0
2.689.829.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
55.522.000
176.533.000 0 0
232.055.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.967.887.000 0 0 0
1.967.887.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
29.654.000 0 0 0
29.654.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
102.576.000 0 0 0
102.576.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
357.657.000 0 0 0
357.657.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
53.456.000 0 0 0
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
53.456.000 0 0 0
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
53.456.000 0 0 0
53.456.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
387.464.000 0 0 0
387.464.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
63.182.000 0 0 0
63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
63.182.000 0 0 0
63.182.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
324.282.000 0 0 0
324.282.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
67.439.000 0 0 0
67.439.000 3 25 2.11.3.28.3.25.08.0000 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
256.843.000 0 0 0
256.843.000 3 26
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
10.953.146.000
100.426.000 0 0
11.053.572.000 2 22 2.22.3.26.0.00.03.0000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
10.953.146.000
100.426.000 0 0
11.053.572.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.505.509.000
100.426.000 0 0
6.605.935.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.000.000 0 0 0
55.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 336
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.305.772.000 0 0 0
5.305.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.273.772.000 0 0 0
5.273.772.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.000.000 0 0 0
32.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
522.753.000 0 0 0
522.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000 0 0 0
30.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
492.753.000 0 0 0
492.753.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
197.900.000 0 0 0
197.900.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.400.000 0 0 0
30.400.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
33.000.000 0 0 0
33.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
42.000.000 0 0 0
42.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.500.000 0 0 0
3.500.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000 0 0 0
25.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
64.000.000 0 0 0
64.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.574.000
100.426.000 0 0
105.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
15.000.000 0 0
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.574.000
85.426.000 0 0
90.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
267.000.000 0 0 0
267.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000 0 0 0
250.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
152.510.000 0 0 0
152.510.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
112.210.000 0 0 0
112.210.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.300.000 0 0 0
4.300.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 0 0 0
12.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
24.000.000 0 0 0
24.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
2.007.117.000 0 0 0
2.007.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.732.117.000 0 0 0
1.732.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
60.000.000 0 0 0
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
180.000.000 0 0 0
180.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.492.117.000 0 0 0
1.492.117.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000 0 0 0
75.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
30.000.000 0 0 0
30.000.000 337
3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
45.000.000 0 0 0
45.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
2.380.520.000 0 0 0
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
2.380.520.000 0 0 0
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
2.380.520.000 0 0 0
2.380.520.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
60.000.000 0 0 0
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
60.000.000 0 0 0
60.000.000 3 26 2.22.3.26.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
60.000.000 0 0 0
60.000.000 3 27
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
30.602.556.900
1.083.874.100 0 0
31.686.431.000 2 09 2.09.3.27.0.00.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
30.602.556.900
1.083.874.100 0 0
31.686.431.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
14.884.999.000
34.200.000 0 0
14.919.199.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
5.488.710.000 0 0 0
5.488.710.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
5.425.510.000 0 0 0
5.425.510.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
63.200.000 0 0 0
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
9.012.489.000
34.200.000 0 0
9.046.689.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
143.483.000 0 0 0
143.483.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
8.424.240.000 0 0 0
8.424.240.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
444.766.000
34.200.000 0 0
478.966.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
190.130.000 0 0 0
190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
190.130.000 0 0 0
190.130.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
20.380.000 0 0 0
20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
20.380.000 0 0 0
20.380.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
173.290.000 0 0 0
173.290.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
134.350.000 0 0 0
134.350.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
38.940.000 0 0 0
38.940.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
11.047.464.000
877.827.000 0 0
11.925.291.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
1.178.285.000 0 0 0
1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1.178.285.000 0 0 0
1.178.285.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
4.286.775.000
877.827.000 0 0
5.164.602.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
759.852.000 0 0 0
759.852.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.563.000.000 0 0 0
2.563.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
195.554.000
451.851.000 0 0
647.405.000 338
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
2.369.000
425.976.000 0 0
428.345.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
766.000.000 0 0 0
766.000.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.582.404.000 0 0 0
5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.582.404.000 0 0 0
5.582.404.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.825.500.900
171.847.100 0 0
1.997.348.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
305.984.900
151.047.100 0 0
457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
305.984.900
151.047.100 0 0
457.032.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
159.965.000 0 0 0
159.965.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
135.408.000 0 0 0
135.408.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
24.557.000 0 0 0
24.557.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.246.860.000
20.800.000 0 0
1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
1.246.860.000
20.800.000 0 0
1.267.660.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
87.331.000 0 0 0
87.331.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
66.683.000 0 0 0
66.683.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
20.648.000 0 0 0
20.648.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
25.360.000 0 0 0
25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
25.360.000 0 0 0
25.360.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
583.766.000 0 0 0
583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
583.766.000 0 0 0
583.766.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
520.566.000 0 0 0
520.566.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
63.200.000 0 0 0
63.200.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
50.068.000 0 0 0
50.068.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
24.716.000 0 0 0
24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
24.716.000 0 0 0
24.716.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
25.352.000 0 0 0
25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
25.352.000 0 0 0
25.352.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
2.210.759.000 0 0 0
2.210.759.000 339
3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
2.210.759.000 0 0 0
2.210.759.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
1.737.537.000 0 0 0
1.737.537.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
141.796.000 0 0 0
141.796.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
95.910.000 0 0 0
95.910.000 3 27 2.09.3.27.0.00.02.0000 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
235.516.000 0 0 0
235.516.000 3 29
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000
DINAS TENAGA KERJA
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
10.000.000 0 0 0
10.000.000 3 30
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
15.136.972.000
7.325.865.000 0 0
22.462.837.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
15.136.972.000
7.325.865.000 0 0
22.462.837.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.236.888.000
20.000.000 0 0
11.256.888.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
45.000.000 0 0 0
45.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
10.300.035.000 0 0 0
10.300.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
10.210.035.000 0 0 0
10.210.035.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
90.000.000 0 0 0
90.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
35.000.000 0 0 0
35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
35.000.000 0 0 0
35.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
179.600.000 0 0 0
179.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.600.000 0 0 0
12.600.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
80.000.000 0 0 0
80.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000 0 0 0
15.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
48.000.000 0 0 0
48.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.000.000 0 0 0
4.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
20.000.000 0 0
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
20.000.000 0 0
20.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
437.253.000 0 0 0
437.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
410.253.000 0 0 0
410.253.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.000.000 0 0 0
16.000.000 340
3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8.000.000 0 0 0
8.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
240.000.000 0 0 0
240.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
2.822.906.000
7.305.865.000 0 0
10.128.771.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.920.476.000
7.305.865.000 0 0
9.226.341.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
154.409.000
7.305.865.000 0 0
7.460.274.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.766.067.000 0 0 0
1.766.067.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
902.430.000 0 0 0
902.430.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
578.462.000 0 0 0
578.462.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
323.968.000 0 0 0
323.968.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
207.178.000 0 0 0
207.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
107.178.000 0 0 0
107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
107.178.000 0 0 0
107.178.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
100.000.000 0 0 0
100.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
170.000.000 0 0 0
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
170.000.000 0 0 0
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
170.000.000 0 0 0
170.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
600.000.000 0 0 0
600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
600.000.000 0 0 0
600.000.000 3 30 2.17.3.31.3.30.07.0000 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
600.000.000 0 0 0
600.000.000 3 31
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
580.000.000
681.000.000 0 0
1.261.000.000 2 17 2.17.3.31.3.30.07.0000
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
580.000.000
681.000.000 0 0
1.261.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
467.000.000
681.000.000 0 0
1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
467.000.000
681.000.000 0 0
1.148.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
88.000.000 0 0 0
88.000.000 341
3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
137.000.000 0 0 0
137.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
123.000.000 0 0 0
123.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
119.000.000
681.000.000 0 0
800.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
73.000.000 0 0 0
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
73.000.000 0 0 0
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
73.000.000 0 0 0
73.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 31 2.17.3.31.3.30.07.0000 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
40.000.000 0 0 0
40.000.000 3 32
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
139.000.000 0 0 0
139.000.000 3 29 3.29.3.32.2.07.04.0000
DINAS TENAGA KERJA
139.000.000 0 0 0
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
139.000.000 0 0 0
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
139.000.000 0 0 0
139.000.000 3 32 3.29.3.32.2.07.04.0000 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
139.000.000 0 0 0
139.000.000 4
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
107.770.021.000
195.132.000 0 0
107.965.153.000 4 01
SEKRETARIAT DAERAH
51.156.573.000
185.661.000 0 0
51.342.234.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DAERAH
51.156.573.000
185.661.000 0 0
51.342.234.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
26.326.761.000
180.661.000 0 0
26.507.422.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
19.558.679.000 0 0 0
19.558.679.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.428.143.000 0 0 0
19.428.143.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
130.536.000 0 0 0
130.536.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
123.000.000 0 0 0
123.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
23.000.000 0 0 0
23.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000 0 0 0
100.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.580.328.000 0 0 0
1.580.328.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
57.680.000 0 0 0
57.680.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
817.098.000 0 0 0
817.098.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
34.700.000 0 0 0
34.700.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.450.000 0 0 0
15.450.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
24.720.000 0 0 0
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
630.680.000 0 0 0
630.680.000 342
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.739.000
180.661.000 0 0
185.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
33.600.000 0 0
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000
89.925.000 0 0
90.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.664.000
57.136.000 0 0
61.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.589.496.000 0 0 0
1.589.496.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.600.000 0 0 0
4.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
721.000.000 0 0 0
721.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
38.000.000 0 0 0
38.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
825.896.000 0 0 0
825.896.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
794.190.000 0 0 0
794.190.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
334.750.000 0 0 0
334.750.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
24.720.000 0 0 0
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.720.000 0 0 0
24.720.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
410.000.000 0 0 0
410.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
1.087.194.000 0 0 0
1.087.194.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
302.394.000 0 0 0
302.394.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
145.000.000 0 0 0
145.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.800.000 0 0 0
4.800.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
635.000.000 0 0 0
635.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
597.401.000 0 0 0
597.401.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
394.875.000 0 0 0
394.875.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
202.526.000 0 0 0
202.526.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 Penataan Organisasi
336.400.000 0 0 0
336.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
120.000.000 0 0 0
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
120.000.000 0 0 0
120.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
96.400.000 0 0 0
96.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
655.334.000 0 0 0
655.334.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
376.004.000 0 0 0
376.004.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
139.599.000 0 0 0
139.599.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
139.731.000 0 0 0
139.731.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
23.099.762.000
5.000.000 0 0
23.104.762.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
1.303.210.000 0 0 0
1.303.210.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
76.460.000 0 0 0
76.460.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
63.490.000 0 0 0
63.490.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.163.260.000 0 0 0
1.163.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
21.335.295.000 0 0 0
21.335.295.000 343
4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
20.242.295.000 0 0 0
20.242.295.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
379.400.000 0 0 0
379.400.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
713.600.000 0 0 0
713.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
436.277.000
5.000.000 0 0
441.277.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
57.560.000 0 0 0
57.560.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
309.447.000 0 0 0
309.447.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
69.270.000
5.000.000 0 0
74.270.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
24.980.000 0 0 0
24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
24.980.000 0 0 0
24.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
1.730.050.000 0 0 0
1.730.050.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
155.480.000 0 0 0
155.480.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
121.880.000 0 0 0
121.880.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
33.600.000 0 0 0
33.600.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
200.260.000 0 0 0
200.260.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
87.100.000 0 0 0
87.100.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
113.160.000 0 0 0
113.160.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.047.310.000 0 0 0
1.047.310.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
805.000.000 0 0 0
805.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
65.330.000 0 0 0
65.330.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
176.980.000 0 0 0
176.980.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
327.000.000 0 0 0
327.000.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
294.149.000 0 0 0
294.149.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
5.368.000 0 0 0
5.368.000 4 01 4.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
27.483.000 0 0 0
27.483.000 4 02
SEKRETARIAT DPRD
56.613.448.000
9.471.000 0 0
56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
56.613.448.000
9.471.000 0 0
56.622.919.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
40.069.701.000
9.471.000 0 0
40.079.172.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
49.060.000 0 0 0
49.060.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
46.560.000 0 0 0
46.560.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.500.000 0 0 0
2.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.915.218.000 0 0 0
3.915.218.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.839.354.000 0 0 0
3.839.354.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
75.864.000 0 0 0
75.864.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
127.358.000 0 0 0
127.358.000 344
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
87.962.000 0 0 0
87.962.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
39.396.000 0 0 0
39.396.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
391.464.000
9.471.000 0 0
400.935.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.835.000 0 0 0
12.835.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
165.160.000 0 0 0
165.160.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
89.000.000 0 0 0
89.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 0 0 0
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
19.700.000 0 0 0
19.700.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
78.740.000 0 0 0
78.740.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.029.000
9.471.000 0 0
20.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
544.300.000 0 0 0
544.300.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.500.000 0 0 0
3.500.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000 0 0 0
320.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000 0 0 0
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
185.800.000 0 0 0
185.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
477.878.000 0 0 0
477.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
277.878.000 0 0 0
277.878.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000 0 0 0
15.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000 0 0 0
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000 0 0 0
150.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
33.350.326.000 0 0 0
33.350.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
33.000.326.000 0 0 0
33.000.326.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
315.000.000 0 0 0
315.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
35.000.000 0 0 0
35.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
1.214.097.000 0 0 0
1.214.097.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
183.117.000 0 0 0
183.117.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
1.030.980.000 0 0 0
1.030.980.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
16.543.747.000 0 0 0
16.543.747.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3.143.292.000 0 0 0
3.143.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
350.000.000 0 0 0
350.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.393.292.000 0 0 0
2.393.292.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
160.000.000 0 0 0
160.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
240.000.000 0 0 0
240.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
640.000.000 0 0 0
640.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
90.000.000 0 0 0
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
90.000.000 0 0 0
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pembahasan APBD
140.000.000 0 0 0
140.000.000 345
4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan
140.000.000 0 0 0
140.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester
90.000.000 0 0 0
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
90.000.000 0 0 0
90.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
183.563.000 0 0 0
183.563.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
15.739.000 0 0 0
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
15.739.000 0 0 0
15.739.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
14.438.000 0 0 0
14.438.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
13.682.000 0 0 0
13.682.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
15.645.000 0 0 0
15.645.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20.000.000 0 0 0
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
88.320.000 0 0 0
88.320.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
4.489.885.000 0 0 0
4.489.885.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
3.117.800.000 0 0 0
3.117.800.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
184.714.000 0 0 0
184.714.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
850.000.000 0 0 0
850.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
180.000.000 0 0 0
180.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
57.371.000 0 0 0
57.371.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
100.000.000 0 0 0
100.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.631.098.000 0 0 0
1.631.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
11.098.000 0 0 0
11.098.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
1.620.000.000 0 0 0
1.620.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
20.000.000 0 0 0
20.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
6.430.909.000 0 0 0
6.430.909.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4.854.391.000 0 0 0
4.854.391.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 4 02 4.02.0.00.0.00.01.0000 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
1.566.518.000 0 0 0
1.566.518.000 5
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
43.163.169.000
842.741.000
2.000.000.000 662.164.171.000
708.170.081.000 5 01
PERENCANAAN
7.034.308.000
60.705.000 0 0
7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
7.034.308.000
60.705.000 0 0
7.095.013.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.579.949.000
60.705.000 0 0
5.640.654.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
37.906.000 0 0 0
37.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.906.000 0 0 0
7.906.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.799.766.000 0 0 0
4.799.766.000 346
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.775.622.000 0 0 0
4.775.622.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.144.000 0 0 0
24.144.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000 0 0 0
50.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
391.445.000
2.095.000 0 0
393.540.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.400.000 0 0 0
6.400.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
114.000.000 0 0 0
114.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
124.340.000 0 0 0
124.340.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4.800.000 0 0 0
4.800.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
20.000.000 0 0 0
20.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
120.000.000 0 0 0
120.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.905.000
2.095.000 0 0
4.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
340.000
58.610.000 0 0
58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
340.000
58.610.000 0 0
58.950.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
149.992.000 0 0 0
149.992.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000 0 0 0
85.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
61.992.000 0 0 0
61.992.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
150.500.000 0 0 0
150.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
102.500.000 0 0 0
102.500.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
32.000.000 0 0 0
32.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
16.000.000 0 0 0
16.000.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
987.937.000 0 0 0
987.937.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
643.309.000 0 0 0
643.309.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
269.624.000 0 0 0
269.624.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
373.685.000 0 0 0
373.685.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
115.324.000 0 0 0
115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
115.324.000 0 0 0
115.324.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
229.304.000 0 0 0
229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
229.304.000 0 0 0
229.304.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
466.422.000 0 0 0
466.422.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
243.706.000 0 0 0
243.706.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
87.664.000 0 0 0
87.664.000 347
5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
156.042.000 0 0 0
156.042.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
99.552.000 0 0 0
99.552.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
48.128.000 0 0 0
48.128.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
51.424.000 0 0 0
51.424.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
123.164.000 0 0 0
123.164.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
123.164.000 0 0 0
123.164.000 5 02
KEUANGAN
25.767.099.000
240.712.000
2.000.000.000 662.164.171.000
690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
25.767.099.000
240.712.000
2.000.000.000 662.164.171.000
690.171.982.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
16.486.920.000
240.712.000 0 0
16.727.632.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
110.000.000 0 0 0
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.000.000 0 0 0
40.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
15.000.920.000 0 0 0
15.000.920.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
14.814.820.000 0 0 0
14.814.820.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
186.100.000 0 0 0
186.100.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000 0 0 0
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.000 0 0 0
60.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
412.000.000 0 0 0
412.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
16.000.000 0 0 0
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
105.000.000 0 0 0
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
41.000.000 0 0 0
41.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
12.000.000 0 0 0
12.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
75.000.000 0 0 0
75.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
138.000.000 0 0 0
138.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
25.000.000 0 0 0
25.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
240.712.000 0 0
240.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0
134.712.000 0 0
134.712.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
16.000.000 0 0
16.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
90.000.000 0 0
90.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
482.000.000 0 0 0
482.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000 0 0 0
4.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
313.000.000 0 0 0
313.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
165.000.000 0 0 0
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
422.000.000 0 0 0
422.000.000 348
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
237.000.000 0 0 0
237.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.000.000 0 0 0
80.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
105.000.000 0 0 0
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2.981.663.000 0
2.000.000.000 662.164.171.000
667.145.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.010.000.000 0 0 0
1.010.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
170.000.000 0 0 0
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
320.000.000 0 0 0
320.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
300.000.000 0 0 0
300.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
150.000.000 0 0 0
150.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
618.000.000 0 0 0
618.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
190.000.000 0 0 0
190.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
118.000.000 0 0 0
118.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
110.000.000 0 0 0
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
200.000.000 0 0 0
200.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
544.000.000 0 0 0
544.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
110.000.000 0 0 0
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
110.000.000 0 0 0
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
130.000.000 0 0 0
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
170.000.000 0 0 0
170.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
24.000.000 0 0 0
24.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
809.663.000 0
2.000.000.000 662.164.171.000
664.973.834.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
600.000.000 0 0 0
600.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
209.663.000 0 0 648.371.413.000
648.581.076.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 0 0
2.000.000.000 0
2.000.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0
13.792.758.000
13.792.758.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.625.000.000 0 0 0
1.625.000.000 349
5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.625.000.000 0 0 0
1.625.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
85.000.000 0 0 0
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
110.000.000 0 0 0
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
330.000.000 0 0 0
330.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
610.000.000 0 0 0
610.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
130.000.000 0 0 0
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
110.000.000 0 0 0
110.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
165.000.000 0 0 0
165.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
85.000.000 0 0 0
85.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
4.673.516.000 0 0 0
4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
4.673.516.000 0 0 0
4.673.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1.062.516.000 0 0 0
1.062.516.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
105.000.000 0 0 0
105.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
220.000.000 0 0 0
220.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
130.000.000 0 0 0
130.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
400.000.000 0 0 0
400.000.000 5 02 5.02.0.00.0.00.04.0000 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
2.756.000.000 0 0 0
2.756.000.000 5 03
KEPEGAWAIAN
7.879.921.000
541.324.000 0 0
8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
7.879.921.000
541.324.000 0 0
8.421.245.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.184.638.000
541.324.000 0 0
6.725.962.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24.116.000 0 0 0
24.116.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.247.000 0 0 0
12.247.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.869.000 0 0 0
11.869.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.721.753.000 0 0 0
5.721.753.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.697.857.000 0 0 0
5.697.857.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
23.896.000 0 0 0
23.896.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
145.078.000 0 0 0
145.078.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.538.000 0 0 0
10.538.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.000.000 0 0 0
19.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.540.000 0 0 0
33.540.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.000.000 0 0 0
1.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
22.000.000 0 0 0
22.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
56.000.000 0 0 0
56.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
450.000
541.324.000 0 0
541.774.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
225.000
251.549.000 0 0
251.774.000 350
5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
225.000
289.775.000 0 0
290.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.596.000 0 0 0
151.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
139.596.000 0 0 0
139.596.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
10.000.000 0 0 0
10.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
141.645.000 0 0 0
141.645.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
97.895.000 0 0 0
97.895.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000 0 0 0
35.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.750.000 0 0 0
8.750.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
1.695.283.000 0 0 0
1.695.283.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
975.000.000 0 0 0
975.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
690.000.000 0 0 0
690.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
215.000.000 0 0 0
215.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
70.000.000 0 0 0
70.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
535.000.000 0 0 0
535.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
225.000.000 0 0 0
225.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
310.000.000 0 0 0
310.000.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
72.628.000 0 0 0
72.628.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
37.029.000 0 0 0
37.029.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
35.599.000 0 0 0
35.599.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
112.655.000 0 0 0
112.655.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
54.455.000 0 0 0
54.455.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
58.200.000 0 0 0
58.200.000 5 04
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.012.976.000 0 0 0
2.012.976.000 5 03 5.03.5.04.0.00.01.0000
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.012.976.000 0 0 0
2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.012.976.000 0 0 0
2.012.976.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
371.036.000 0 0 0
371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
371.036.000 0 0 0
371.036.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
1.641.940.000 0 0 0
1.641.940.000 5 04 5.03.5.04.0.00.01.0000 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
1.641.940.000 0 0 0
1.641.940.000 5 05
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
468.865.000 0 0 0
468.865.000 5 01 5.01.5.05.0.00.02.0000
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
468.865.000 0 0 0
468.865.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
468.865.000 0 0 0
468.865.000 351
5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
311.647.000 0 0 0
311.647.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
311.647.000 0 0 0
311.647.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
157.218.000 0 0 0
157.218.000 5 05 5.01.5.05.0.00.02.0000 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
157.218.000 0 0 0
157.218.000 6
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 6 01
INSPEKTORAT DAERAH
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT DAERAH
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.283.428.000
167.581.000 0 0
8.451.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000 0 0 0
30.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17.000.000 0 0 0
17.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.000.000 0 0 0
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.665.009.000 0 0 0
7.665.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.651.009.000 0 0 0
7.651.009.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.000.000 0 0 0
14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
70.000.000 0 0 0
70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
70.000.000 0 0 0
70.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
135.000.000 0 0 0
135.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.000.000 0 0 0
12.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000 0 0 0
9.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 0 0 0
3.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
16.000.000 0 0 0
16.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
75.000.000 0 0 0
75.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000 0 0 0
5.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.419.000
167.581.000 0 0
170.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
40.000.000 0 0
40.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
1.754.000
48.246.000 0 0
50.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
665.000
79.335.000 0 0
80.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
159.000.000 0 0 0
159.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
112.000.000 0 0 0
112.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
45.000.000 0 0 0
45.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
222.000.000 0 0 0
222.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
120.000.000 0 0 0
120.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
12.000.000 0 0 0
12.000.000 352
6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000 0 0 0
25.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
65.000.000 0 0 0
65.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.166.000.000 0 0 0
1.166.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
952.000.000 0 0 0
952.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
100.000.000 0 0 0
100.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
230.000.000 0 0 0
230.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
71.000.000 0 0 0
71.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
83.000.000 0 0 0
83.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 05 Pengawasan Desa
308.000.000 0 0 0
308.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal
98.000.000 0 0 0
98.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
62.000.000 0 0 0
62.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
214.000.000 0 0 0
214.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
68.000.000 0 0 0
68.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
146.000.000 0 0 0
146.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
681.000.000 0 0 0
681.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
27.000.000 0 0 0
27.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
14.000.000 0 0 0
14.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
13.000.000 0 0 0
13.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
654.000.000 0 0 0
654.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
58.000.000 0 0 0
58.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
192.000.000 0 0 0
192.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
235.000.000 0 0 0
235.000.000 6 01 6.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
169.000.000 0 0 0
169.000.000 7
UNSUR KEWILAYAHAN
69.741.459.000
840.744.000 0 0
70.582.203.000 7 01
KECAMATAN
69.741.459.000
840.744.000 0 0
70.582.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000
KECAMATAN AYAH
2.546.004.000
10.245.000 0 0
2.556.249.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.253.836.000
10.245.000 0 0
2.264.081.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.638.000 0 0 0
8.638.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.214.000 0 0 0
4.214.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.424.000 0 0 0
4.424.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.088.622.000 0 0 0
2.088.622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.063.896.000 0 0 0
2.063.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.726.000 0 0 0
24.726.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
32.896.000 0 0 0
32.896.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.160.000 0 0 0
13.160.000 353
7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.250.000 0 0 0
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.286.000 0 0 0
8.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.200.000 0 0 0
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.600.000 0 0 0
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
480.000
10.245.000 0 0
10.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
480.000
10.245.000 0 0
10.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000 0 0 0
72.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.000.000 0 0 0
40.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.000.000 0 0 0
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.000.000 0 0 0
51.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.000.000 0 0 0
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
91.000.000 0 0 0
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
91.000.000 0 0 0
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
91.000.000 0 0 0
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
176.168.000 0 0 0
176.168.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
176.168.000 0 0 0
176.168.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.050.000 0 0 0
5.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
91.118.000 0 0 0
91.118.000 7 01 7.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000
KECAMATAN BUAYAN
1.829.573.000 0 0 0
1.829.573.000 354
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.622.687.000 0 0 0
1.622.687.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.050.000 0 0 0
4.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.550.000 0 0 0
1.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.527.892.000 0 0 0
1.527.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.514.810.000 0 0 0
1.514.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.082.000 0 0 0
13.082.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
19.695.000 0 0 0
19.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.262.000 0 0 0
1.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.860.000 0 0 0
8.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.601.000 0 0 0
1.601.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.480.000 0 0 0
1.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.492.000 0 0 0
1.492.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.550.000 0 0 0
32.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 0 0 0
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.500.000 0 0 0
26.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.500.000 0 0 0
24.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
48.262.000 0 0 0
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
48.262.000 0 0 0
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
48.262.000 0 0 0
48.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
151.624.000 0 0 0
151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
151.624.000 0 0 0
151.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
27.975.000 0 0 0
27.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
3.650.000 0 0 0
3.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.280.000 0 0 0
2.280.000 355
7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.280.000 0 0 0
5.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
8.275.000 0 0 0
8.275.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
99.914.000 0 0 0
99.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.02.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.250.000 0 0 0
4.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000
KECAMATAN PURING
2.172.680.000 0 0 0
2.172.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.908.223.000 0 0 0
1.908.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.454.000 0 0 0
5.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.940.000 0 0 0
1.940.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.514.000 0 0 0
3.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.798.603.000 0 0 0
1.798.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.788.603.000 0 0 0
1.788.603.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
36.333.000 0 0 0
36.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.852.000 0 0 0
15.852.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.981.000 0 0 0
1.981.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.800.000 0 0 0
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.700.000 0 0 0
3.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.657.000 0 0 0
26.657.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 0 0 0
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.200.000 0 0 0
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16.357.000 0 0 0
16.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.176.000 0 0 0
41.176.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.000.000 0 0 0
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.930.000 0 0 0
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4.246.000 0 0 0
4.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.505.000 0 0 0
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.505.000 0 0 0
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
52.505.000 0 0 0
52.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17.180.000 0 0 0
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17.180.000 0 0 0
17.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta
17.180.000 0 0 0
17.180.000 356
Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
194.772.000 0 0 0
194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
194.772.000 0 0 0
194.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
27.106.000 0 0 0
27.106.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.539.000 0 0 0
2.539.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.230.000 0 0 0
7.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
26.111.000 0 0 0
26.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
123.709.000 0 0 0
123.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.03.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.077.000 0 0 0
7.077.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000
KECAMATAN PETANAHAN
2.052.511.000
12.403.000 0 0
2.064.914.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.786.477.000
12.403.000 0 0
1.798.880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.180.000 0 0 0
14.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.952.000 0 0 0
11.952.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.228.000 0 0 0
2.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.621.051.000 0 0 0
1.621.051.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.588.714.000 0 0 0
1.588.714.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.337.000 0 0 0
32.337.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
36.334.000 0 0 0
36.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.136.000 0 0 0
2.136.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.095.000 0 0 0
14.095.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.460.000 0 0 0
7.460.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.040.000 0 0 0
2.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.465.000 0 0 0
8.465.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.538.000 0 0 0
1.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
600.000 0 0 0
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
12.403.000 0 0
12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
12.403.000 0 0
12.403.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.200.000 0 0 0
24.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 0 0 0
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.500.000 0 0 0
20.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.150.000 0 0 0
3.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
90.712.000 0 0 0
90.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.994.000 0 0 0
37.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.008.000 0 0 0
1.008.000 357
7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000 0 0 0
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48.210.000 0 0 0
48.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
61.322.000 0 0 0
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
61.322.000 0 0 0
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
61.322.000 0 0 0
61.322.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
195.712.000 0 0 0
195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
195.712.000 0 0 0
195.712.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
33.785.000 0 0 0
33.785.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.297.000 0 0 0
10.297.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
28.050.000 0 0 0
28.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
104.580.000 0 0 0
104.580.000 7 01 7.01.0.00.0.00.04.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN KLIRONG
1.903.380.000 0 0 0
1.903.380.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.657.813.000 0 0 0
1.657.813.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.917.000 0 0 0
5.917.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.221.000 0 0 0
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.696.000 0 0 0
1.696.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.545.810.000 0 0 0
1.545.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.515.810.000 0 0 0
1.515.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.000.000 0 0 0
30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
35.042.000 0 0 0
35.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.790.000 0 0 0
9.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.450.000 0 0 0
7.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.272.000 0 0 0
10.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.630.000 0 0 0
1.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.000.000 0 0 0
37.000.000 358
7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
34.044.000 0 0 0
34.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.044.000 0 0 0
22.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
70.000.000 0 0 0
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
70.000.000 0 0 0
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
70.000.000 0 0 0
70.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
167.567.000 0 0 0
167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
167.567.000 0 0 0
167.567.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.517.000 0 0 0
15.517.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.757.000 0 0 0
4.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.340.000 0 0 0
7.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.200.000 0 0 0
6.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.100.000 0 0 0
24.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
101.650.000 0 0 0
101.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.05.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.003.000 0 0 0
5.003.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000
KECAMATAN BULUSPESANTREN
2.067.226.000 0 0 0
2.067.226.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.875.826.000 0 0 0
1.875.826.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.050.000 0 0 0
11.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.500.000 0 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.550.000 0 0 0
3.550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.753.468.000 0 0 0
1.753.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.724.468.000 0 0 0
1.724.468.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
29.000.000 0 0 0
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
33.508.000 0 0 0
33.508.000 359
7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.815.000 0 0 0
1.815.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.340.000 0 0 0
10.340.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.650.000 0 0 0
4.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.203.000 0 0 0
11.203.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.800.000 0 0 0
18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.300.000 0 0 0
3.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.000.000 0 0 0
59.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
47.500.000 0 0 0
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
47.500.000 0 0 0
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
47.500.000 0 0 0
47.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
131.900.000 0 0 0
131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
131.900.000 0 0 0
131.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
15.500.000 0 0 0
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
90.300.000 0 0 0
90.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.06.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.600.000 0 0 0
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000
KECAMATAN AMBAL
1.891.969.000
9.270.000 0 0
1.901.239.000 360
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.536.528.000
9.270.000 0 0
1.545.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.706.000 0 0 0
16.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
9.388.000 0 0 0
9.388.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.318.000 0 0 0
7.318.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.378.432.000 0 0 0
1.378.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.359.165.000 0 0 0
1.359.165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.267.000 0 0 0
19.267.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
48.015.000 0 0 0
48.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.582.000 0 0 0
4.582.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.399.000 0 0 0
17.399.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.510.000 0 0 0
7.510.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.593.000 0 0 0
12.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.200.000 0 0 0
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.231.000 0 0 0
2.231.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
9.270.000 0 0
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
9.270.000 0 0
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.625.000 0 0 0
36.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.440.000 0 0 0
17.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.185.000 0 0 0
17.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
56.750.000 0 0 0
56.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.750.000 0 0 0
32.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
41.969.000 0 0 0
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
41.969.000 0 0 0
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
41.969.000 0 0 0
41.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
16.857.000 0 0 0
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16.857.000 0 0 0
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
16.857.000 0 0 0
16.857.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
296.615.000 0 0 0
296.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
296.615.000 0 0 0
296.615.000 361
7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
50.872.000 0 0 0
50.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.633.000 0 0 0
5.633.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
21.551.000 0 0 0
21.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.819.000 0 0 0
9.819.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
31.052.000 0 0 0
31.052.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
164.788.000 0 0 0
164.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.07.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.900.000 0 0 0
12.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000
KECAMATAN MIRIT
2.345.523.000
20.194.000 0 0
2.365.717.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.094.896.000
20.194.000 0 0
2.115.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.865.000 0 0 0
12.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.935.000 0 0 0
8.935.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.930.000 0 0 0
3.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.918.784.000 0 0 0
1.918.784.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.899.634.000 0 0 0
1.899.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.150.000 0 0 0
19.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
58.563.000 0 0 0
58.563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
28.514.000 0 0 0
28.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.009.000 0 0 0
8.009.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.540.000 0 0 0
4.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
20.194.000 0 0
20.194.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
5.934.000 0 0
5.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
14.260.000 0 0
14.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
45.759.000 0 0 0
45.759.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
359.000 0 0 0
359.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.400.000 0 0 0
20.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
58.925.000 0 0 0
58.925.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.000.000 0 0 0
38.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.500.000 0 0 0
6.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
14.425.000 0 0 0
14.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
37.378.000 0 0 0
37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
37.378.000 0 0 0
37.378.000 362
7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
37.378.000 0 0 0
37.378.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
19.500.000 0 0 0
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
19.500.000 0 0 0
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
19.500.000 0 0 0
19.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
193.749.000 0 0 0
193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
193.749.000 0 0 0
193.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.520.000 0 0 0
3.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
9.390.000 0 0 0
9.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.044.000 0 0 0
12.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
19.650.000 0 0 0
19.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
119.645.000 0 0 0
119.645.000 7 01 7.01.0.00.0.00.08.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.500.000 0 0 0
11.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000
KECAMATAN BONOROWO
1.925.334.000
21.253.000 0 0
1.946.587.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.677.948.000
21.253.000 0 0
1.699.201.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.648.000 0 0 0
4.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.600.000 0 0 0
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.048.000 0 0 0
1.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.535.233.000 0 0 0
1.535.233.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.520.742.000 0 0 0
1.520.742.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.491.000 0 0 0
14.491.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.265.000 0 0 0
29.265.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.817.000 0 0 0
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.616.000 0 0 0
10.616.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.324.000 0 0 0
2.324.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.200.000 0 0 0
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.223.000 0 0 0
3.223.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.585.000 0 0 0
1.585.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
21.253.000 0 0
21.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
10.100.000 0 0
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
11.153.000 0 0
11.153.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.456.000 0 0 0
28.456.000 363
7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.656.000 0 0 0
17.656.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.346.000 0 0 0
80.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.000.000 0 0 0
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.665.000 0 0 0
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42.181.000 0 0 0
42.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
34.273.000 0 0 0
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
34.273.000 0 0 0
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
34.273.000 0 0 0
34.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
196.113.000 0 0 0
196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
196.113.000 0 0 0
196.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.800.000 0 0 0
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.800.000 0 0 0
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
14.804.000 0 0 0
14.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
95.709.000 0 0 0
95.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.09.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000
KECAMATAN PREMBUN
2.314.627.000
35.646.000 0 0
2.350.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.103.118.000
35.646.000 0 0
2.138.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.600.000 0 0 0
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.929.922.000 0 0 0
1.929.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.917.555.000 0 0 0
1.917.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.367.000 0 0 0
12.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.400.000 0 0 0
2.400.000 364
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
44.040.000 0 0 0
44.040.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.600.000 0 0 0
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.800.000 0 0 0
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.600.000 0 0 0
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.080.000 0 0 0
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.960.000 0 0 0
2.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.200.000
35.646.000 0 0
38.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
35.646.000 0 0
35.646.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.885.000 0 0 0
54.885.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
880.000 0 0 0
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.005.000 0 0 0
34.005.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
63.071.000 0 0 0
63.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.602.000 0 0 0
25.602.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
31.469.000 0 0 0
31.469.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.877.000 0 0 0
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
51.877.000 0 0 0
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
51.877.000 0 0 0
51.877.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
16.807.000 0 0 0
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16.807.000 0 0 0
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
16.807.000 0 0 0
16.807.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
142.825.000 0 0 0
142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
142.825.000 0 0 0
142.825.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.400.000 0 0 0
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
12.800.000 0 0 0
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
12.800.000 0 0 0
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.600.000 0 0 0
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
14.400.000 0 0 0
14.400.000 365
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
79.625.000 0 0 0
79.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.200.000 0 0 0
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000
KECAMATAN PADURESO
1.723.066.000 0 0 0
1.723.066.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.579.499.000 0 0 0
1.579.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.743.000 0 0 0
10.743.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.913.000 0 0 0
6.913.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.830.000 0 0 0
3.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.452.414.000 0 0 0
1.452.414.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.436.304.000 0 0 0
1.436.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.110.000 0 0 0
16.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
34.594.000 0 0 0
34.594.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.999.000 0 0 0
3.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.400.000 0 0 0
10.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.624.000 0 0 0
5.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.181.000 0 0 0
11.181.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.590.000 0 0 0
1.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.624.000 0 0 0
51.624.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
600.000 0 0 0
600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.000.000 0 0 0
27.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24.024.000 0 0 0
24.024.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
30.124.000 0 0 0
30.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
28.124.000 0 0 0
28.124.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
61.490.000 0 0 0
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
61.490.000 0 0 0
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
61.490.000 0 0 0
61.490.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.732.000 0 0 0
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.732.000 0 0 0
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.732.000 0 0 0
8.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
73.345.000 0 0 0
73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
73.345.000 0 0 0
73.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.902.000 0 0 0
9.902.000 366
7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1.989.000 0 0 0
1.989.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.089.000 0 0 0
4.089.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
14.011.000 0 0 0
14.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
42.200.000 0 0 0
42.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.11.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
1.154.000 0 0 0
1.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000
KECAMATAN KUTOWINANGUN
1.991.685.000
17.330.000 0 0
2.009.015.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.744.803.000 0 0 0
1.744.803.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.300.000 0 0 0
9.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.700.000 0 0 0
5.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.600.000 0 0 0
3.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.637.833.000 0 0 0
1.637.833.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.625.683.000 0 0 0
1.625.683.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.150.000 0 0 0
12.150.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
27.450.000 0 0 0
27.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 0 0 0
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.100.000 0 0 0
10.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.750.000 0 0 0
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.200.000 0 0 0
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.400.000 0 0 0
33.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.900.000 0 0 0
17.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.820.000 0 0 0
36.820.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
21.298.000 0 0 0
21.298.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.650.000 0 0 0
2.650.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.990.000 0 0 0
3.990.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.882.000 0 0 0
8.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
70.630.000
17.330.000 0 0
87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
70.630.000
17.330.000 0 0
87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
70.630.000
17.330.000 0 0
87.960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
33.370.000 0 0 0
33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
33.370.000 0 0 0
33.370.000 367
7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
33.370.000 0 0 0
33.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
142.882.000 0 0 0
142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
142.882.000 0 0 0
142.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24.210.000 0 0 0
24.210.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.992.000 0 0 0
25.992.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
82.180.000 0 0 0
82.180.000 7 01 7.01.0.00.0.00.12.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000
KECAMATAN ALIAN
2.000.040.000
10.394.000 0 0
2.010.434.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.771.540.000
10.394.000 0 0
1.781.934.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.076.000 0 0 0
11.076.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.720.000 0 0 0
4.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.356.000 0 0 0
6.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.635.641.000 0 0 0
1.635.641.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.611.133.000 0 0 0
1.611.133.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
24.508.000 0 0 0
24.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
37.068.000 0 0 0
37.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
11.808.000 0 0 0
11.808.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.000.000 0 0 0
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.260.000 0 0 0
2.260.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
368.000
9.632.000 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
368.000
9.632.000 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
47.117.000
762.000 0 0
47.879.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21.617.000
762.000 0 0
22.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
40.270.000 0 0 0
40.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.000.000 0 0 0
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.270.000 0 0 0
4.270.000 368
7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.000.000 0 0 0
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.000.000 0 0 0
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
52.000.000 0 0 0
52.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
156.500.000 0 0 0
156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
156.500.000 0 0 0
156.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
22.000.000 0 0 0
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
91.000.000 0 0 0
91.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.13.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000
KECAMATAN PONCOWARNO
1.817.162.000
15.176.000 0 0
1.832.338.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.598.107.000
15.176.000 0 0
1.613.283.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.412.740.000 0 0 0
1.412.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.396.135.000 0 0 0
1.396.135.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.605.000 0 0 0
16.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
33.553.000 0 0 0
33.553.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.400.000 0 0 0
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.615.000 0 0 0
12.615.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.088.000 0 0 0
6.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.250.000 0 0 0
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
824.000
15.176.000 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
824.000
11.176.000 0 0
12.000.000 369
7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
4.000.000 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.750.000 0 0 0
71.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.750.000 0 0 0
50.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.240.000 0 0 0
70.240.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20.577.000 0 0 0
20.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47.663.000 0 0 0
47.663.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
52.334.000 0 0 0
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
52.334.000 0 0 0
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
52.334.000 0 0 0
52.334.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.750.000 0 0 0
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.750.000 0 0 0
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
21.750.000 0 0 0
21.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
144.971.000 0 0 0
144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
144.971.000 0 0 0
144.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
68.971.000 0 0 0
68.971.000 7 01 7.01.0.00.0.00.14.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000
KECAMATAN KEBUMEN
5.377.933.000 0 0 0
5.377.933.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.044.173.000 0 0 0
5.044.173.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.817.000 0 0 0
11.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.472.000 0 0 0
7.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.345.000 0 0 0
4.345.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.912.528.000 0 0 0
4.912.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.898.405.000 0 0 0
4.898.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.123.000 0 0 0
14.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
32.839.000 0 0 0
32.839.000 370
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.575.000 0 0 0
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
8.740.000 0 0 0
8.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.800.000 0 0 0
1.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.854.000 0 0 0
12.854.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.370.000 0 0 0
2.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.595.000 0 0 0
55.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 0 0 0
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
28.800.000 0 0 0
28.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
26.245.000 0 0 0
26.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.394.000 0 0 0
31.394.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.357.000 0 0 0
17.357.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.370.000 0 0 0
3.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.667.000 0 0 0
10.667.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
73.057.000 0 0 0
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
73.057.000 0 0 0
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
73.057.000 0 0 0
73.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
255.703.000 0 0 0
255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
255.703.000 0 0 0
255.703.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
23.950.000 0 0 0
23.950.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.200.000 0 0 0
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
8.965.000 0 0 0
8.965.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.370.000 0 0 0
14.370.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
38.111.000 0 0 0
38.111.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
152.804.000 0 0 0
152.804.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
8.303.000 0 0 0
8.303.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001
KELURAHAN PANJER
781.432.000
30.000.000 0 0
811.432.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
76.452.000
30.000.000 0 0
106.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.950.000 0 0 0
3.950.000 371
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
28.230.000 0 0 0
28.230.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 0 0 0
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.360.000 0 0 0
3.360.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.530.000 0 0 0
13.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.440.000 0 0 0
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
30.000.000 0 0
30.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
10.000.000 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
20.000.000 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.472.000 0 0 0
14.472.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000 0 0 0
2.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.272.000 0 0 0
4.272.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
18.800.000 0 0 0
18.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.800.000 0 0 0
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
704.980.000 0 0 0
704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
704.980.000 0 0 0
704.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
380.735.000 0 0 0
380.735.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
296.495.000 0 0 0
296.495.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.750.000 0 0 0
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002
KELURAHAN SELANG
807.382.000
10.000.000 0 0
817.382.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
89.941.000
10.000.000 0 0
99.941.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.499.000 0 0 0
4.499.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.709.000 0 0 0
3.709.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
790.000 0 0 0
790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.279.000 0 0 0
13.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.279.000 0 0 0
13.279.000 372
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
18.048.000 0 0 0
18.048.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 0 0 0
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.273.000 0 0 0
4.273.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.375.000 0 0 0
3.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
10.000.000 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
10.000.000 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.400.000 0 0 0
12.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.200.000 0 0 0
9.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.715.000 0 0 0
41.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14.715.000 0 0 0
14.715.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22.000.000 0 0 0
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
717.441.000 0 0 0
717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
717.441.000 0 0 0
717.441.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
12.155.000 0 0 0
12.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
457.353.000 0 0 0
457.353.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
243.977.000 0 0 0
243.977.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.956.000 0 0 0
3.956.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003
KELURAHAN TAMANWINANGUN
1.155.609.000
17.665.000 0 0
1.173.274.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
109.205.000
17.665.000 0 0
126.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.014.000 0 0 0
2.014.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.060.000 0 0 0
1.060.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
954.000 0 0 0
954.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.830.000 0 0 0
16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.830.000 0 0 0
16.830.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.027.000
4.000.000 0 0
21.027.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.936.000 0 0 0
1.936.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.680.000 0 0 0
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
6.606.000 0 0 0
6.606.000 373
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
305.000
4.000.000 0 0
4.305.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.000.000
13.665.000 0 0
18.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
8.000.000 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
5.665.000 0 0
5.665.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.750.000 0 0 0
44.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
750.000 0 0 0
750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.000.000 0 0 0
32.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
23.584.000 0 0 0
23.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.584.000 0 0 0
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.046.404.000 0 0 0
1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.046.404.000 0 0 0
1.046.404.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
17.100.000 0 0 0
17.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
846.458.000 0 0 0
846.458.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
180.326.000 0 0 0
180.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
2.520.000 0 0 0
2.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004
KELURAHAN KEBUMEN
815.451.000 0 0 0
815.451.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
96.856.000 0 0 0
96.856.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.984.000 0 0 0
8.984.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.773.000 0 0 0
4.773.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.211.000 0 0 0
4.211.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.732.000 0 0 0
9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.732.000 0 0 0
9.732.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.900.000 0 0 0
22.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.600.000 0 0 0
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.200.000 0 0 0
7.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
28.391.000 0 0 0
28.391.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000 0 0 0
800.000 374
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.980.000 0 0 0
11.980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.611.000 0 0 0
15.611.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.849.000 0 0 0
26.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
6.512.000 0 0 0
6.512.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.837.000 0 0 0
15.837.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
718.595.000 0 0 0
718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
718.595.000 0 0 0
718.595.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
10.363.000 0 0 0
10.363.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
530.944.000 0 0 0
530.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
175.333.000 0 0 0
175.333.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.955.000 0 0 0
1.955.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005
KELURAHAN BUMIREJO
799.505.000
13.000.000 0 0
812.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
90.317.000
13.000.000 0 0
103.317.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.159.000 0 0 0
3.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.596.000 0 0 0
2.596.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
563.000 0 0 0
563.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.369.000 0 0 0
11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.369.000 0 0 0
11.369.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
16.609.000 0 0 0
16.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.600.000 0 0 0
1.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.767.000 0 0 0
4.767.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.025.000 0 0 0
2.025.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
3.887.000 0 0 0
3.887.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.530.000 0 0 0
1.530.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
13.000.000 0 0
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
13.000.000 0 0
13.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.745.000 0 0 0
15.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000 0 0 0
550.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.195.000 0 0 0
3.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.435.000 0 0 0
43.435.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.435.000 0 0 0
10.435.000 375
7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
28.000.000 0 0 0
28.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
709.188.000 0 0 0
709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
709.188.000 0 0 0
709.188.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
15.848.000 0 0 0
15.848.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
509.366.000 0 0 0
509.366.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
180.312.000 0 0 0
180.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.15.0005 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.662.000 0 0 0
3.662.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000
KECAMATAN PEJAGOAN
1.974.526.000
58.804.000 0 0
2.033.330.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.727.365.000
36.335.000 0 0
1.763.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.390.000 0 0 0
13.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.790.000 0 0 0
7.790.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.600.000 0 0 0
5.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.600.634.000 0 0 0
1.600.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.582.838.000 0 0 0
1.582.838.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.796.000 0 0 0
17.796.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
31.373.000 0 0 0
31.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.745.000 0 0 0
2.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.600.000 0 0 0
9.600.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.817.000 0 0 0
2.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.367.000 0 0 0
8.367.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.644.000 0 0 0
3.644.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
36.053.000 0 0 0
36.053.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
960.000 0 0 0
960.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16.093.000 0 0 0
16.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
45.915.000
36.335.000 0 0
82.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
39.250.000 0 0 0
39.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
665.000
36.335.000 0 0
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
38.783.000
22.469.000 0 0
61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
38.783.000
22.469.000 0 0
61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
38.783.000
22.469.000 0 0
61.252.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
19.788.000 0 0 0
19.788.000 376
7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
19.788.000 0 0 0
19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
19.788.000 0 0 0
19.788.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
188.590.000 0 0 0
188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
188.590.000 0 0 0
188.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
16.800.000 0 0 0
16.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.559.000 0 0 0
7.559.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
8.083.000 0 0 0
8.083.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
19.436.000 0 0 0
19.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.400.000 0 0 0
14.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.225.000 0 0 0
18.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
75.846.000 0 0 0
75.846.000 7 01 7.01.0.00.0.00.16.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
28.241.000 0 0 0
28.241.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000
KECAMATAN SRUWENG
2.044.185.000
19.745.000 0 0
2.063.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.817.944.000
19.745.000 0 0
1.837.689.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.662.748.000 0 0 0
1.662.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.652.713.000 0 0 0
1.652.713.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.035.000 0 0 0
10.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
42.154.000 0 0 0
42.154.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.982.000 0 0 0
3.982.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.400.000 0 0 0
1.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.452.000 0 0 0
8.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.320.000 0 0 0
2.320.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
19.745.000 0 0
19.745.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
9.450.000 0 0
9.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
10.295.000 0 0
10.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
66.872.000 0 0 0
66.872.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.700.000 0 0 0
27.700.000 377
7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
37.672.000 0 0 0
37.672.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.170.000 0 0 0
32.170.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15.450.000 0 0 0
15.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.090.000 0 0 0
3.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.630.000 0 0 0
5.630.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
46.865.000 0 0 0
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
46.865.000 0 0 0
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
46.865.000 0 0 0
46.865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
15.548.000 0 0 0
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
15.548.000 0 0 0
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
15.548.000 0 0 0
15.548.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
163.828.000 0 0 0
163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
163.828.000 0 0 0
163.828.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
14.456.000 0 0 0
14.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.389.000 0 0 0
5.389.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.688.000 0 0 0
4.688.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.746.000 0 0 0
18.746.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
97.507.000 0 0 0
97.507.000 7 01 7.01.0.00.0.00.17.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.042.000 0 0 0
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000
KECAMATAN ADIMULYO
2.141.786.000
16.000.000 0 0
2.157.786.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.830.309.000
16.000.000 0 0
1.846.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.256.000 0 0 0
8.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.256.000 0 0 0
4.256.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.699.225.000 0 0 0
1.699.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.684.225.000 0 0 0
1.684.225.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
38.566.000 0 0 0
38.566.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.900.000 0 0 0
15.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.250.000 0 0 0
2.250.000 378
7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.716.000 0 0 0
9.716.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
16.000.000 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
16.000.000 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35.262.000 0 0 0
35.262.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.762.000 0 0 0
18.762.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.000.000 0 0 0
49.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
42.756.000 0 0 0
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
42.756.000 0 0 0
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
42.756.000 0 0 0
42.756.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
248.721.000 0 0 0
248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
248.721.000 0 0 0
248.721.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
38.354.000 0 0 0
38.354.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
17.246.000 0 0 0
17.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.245.000 0 0 0
14.245.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
30.001.000 0 0 0
30.001.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
123.875.000 0 0 0
123.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.18.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
20.000.000 0 0 0
20.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000
KECAMATAN KUWARASAN
1.710.658.000 0 0 0
1.710.658.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.463.625.000 0 0 0
1.463.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.211.000 0 0 0
6.211.000 379
7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.525.000 0 0 0
3.525.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.686.000 0 0 0
2.686.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.351.571.000 0 0 0
1.351.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.326.452.000 0 0 0
1.326.452.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
25.119.000 0 0 0
25.119.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
29.148.000 0 0 0
29.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5.920.000 0 0 0
5.920.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.278.000 0 0 0
5.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.196.000 0 0 0
11.196.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.554.000 0 0 0
1.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.195.000 0 0 0
43.195.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000 0 0 0
200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.995.000 0 0 0
17.995.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.500.000 0 0 0
33.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29.000.000 0 0 0
29.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
44.308.000 0 0 0
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
44.308.000 0 0 0
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
44.308.000 0 0 0
44.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
192.725.000 0 0 0
192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
192.725.000 0 0 0
192.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
35.246.000 0 0 0
35.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
24.487.000 0 0 0
24.487.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
20.191.000 0 0 0
20.191.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
108.061.000 0 0 0
108.061.000 7 01 7.01.0.00.0.00.19.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2.740.000 0 0 0
2.740.000 380
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000
KECAMATAN ROWOKELE
1.686.965.000
12.875.000 0 0
1.699.840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.504.657.000
12.875.000 0 0
1.517.532.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.395.000 0 0 0
2.395.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.315.000 0 0 0
1.315.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.080.000 0 0 0
1.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.320.733.000 0 0 0
1.320.733.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.303.429.000 0 0 0
1.303.429.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.304.000 0 0 0
17.304.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
39.558.000 0 0 0
39.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.993.000 0 0 0
1.993.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.900.000 0 0 0
18.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4.552.000 0 0 0
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000 0 0 0
10.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
740.000 0 0 0
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.373.000 0 0 0
1.373.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
12.875.000 0 0
12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
12.875.000 0 0
12.875.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
82.471.000 0 0 0
82.471.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
165.000 0 0 0
165.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.436.000 0 0 0
31.436.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.870.000 0 0 0
50.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.500.000 0 0 0
59.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
55.000.000 0 0 0
55.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.554.000 0 0 0
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
50.554.000 0 0 0
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
50.554.000 0 0 0
50.554.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
113.754.000 0 0 0
113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
113.754.000 0 0 0
113.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.000.000 0 0 0
18.000.000 381
7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.125.000 0 0 0
1.125.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3.975.000 0 0 0
3.975.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.518.000 0 0 0
4.518.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
16.675.000 0 0 0
16.675.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
63.461.000 0 0 0
63.461.000 7 01 7.01.0.00.0.00.20.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000
KECAMATAN SEMPOR
2.146.691.000 0 0 0
2.146.691.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.949.858.000 0 0 0
1.949.858.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.800.000 0 0 0
8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.700.000 0 0 0
6.700.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.100.000 0 0 0
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.816.278.000 0 0 0
1.816.278.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.803.978.000 0 0 0
1.803.978.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.300.000 0 0 0
12.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
31.280.000 0 0 0
31.280.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.100.000 0 0 0
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.500.000 0 0 0
13.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.050.000 0 0 0
3.050.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.680.000 0 0 0
1.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.350.000 0 0 0
7.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.100.000 0 0 0
2.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.500.000 0 0 0
49.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000 0 0 0
500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000 0 0 0
31.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000 0 0 0
18.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.000.000 0 0 0
44.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 0 0 0
35.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
43.442.000 0 0 0
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
43.442.000 0 0 0
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
43.442.000 0 0 0
43.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.449.000 0 0 0
10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.449.000 0 0 0
10.449.000 382
7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.449.000 0 0 0
10.449.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
142.942.000 0 0 0
142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
142.942.000 0 0 0
142.942.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
19.200.000 0 0 0
19.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.560.000 0 0 0
10.560.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.234.000 0 0 0
18.234.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
79.648.000 0 0 0
79.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.21.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.300.000 0 0 0
6.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000
KECAMATAN GOMBONG
3.589.387.000
23.217.000 0 0
3.612.604.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.402.007.000
23.217.000 0 0
3.425.224.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.425.000 0 0 0
7.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.425.000 0 0 0
2.425.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.266.474.000 0 0 0
3.266.474.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.248.754.000 0 0 0
3.248.754.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.720.000 0 0 0
17.720.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
36.639.000 0 0 0
36.639.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.200.000 0 0 0
3.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.800.000 0 0 0
12.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.250.000 0 0 0
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.415.000 0 0 0
10.415.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.776.000 0 0 0
1.776.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.198.000 0 0 0
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
23.217.000 0 0
23.217.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
18.437.000 0 0
18.437.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0
4.780.000 0 0
4.780.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.090.000 0 0 0
42.090.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
21.590.000 0 0 0
21.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.379.000 0 0 0
49.379.000 383
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.247.000 0 0 0
22.247.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.044.000 0 0 0
7.044.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.088.000 0 0 0
20.088.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
43.610.000 0 0 0
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
43.610.000 0 0 0
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
43.610.000 0 0 0
43.610.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
27.958.000 0 0 0
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
27.958.000 0 0 0
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
27.958.000 0 0 0
27.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
115.812.000 0 0 0
115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
115.812.000 0 0 0
115.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.577.000 0 0 0
10.577.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
840.000 0 0 0
840.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.538.000 0 0 0
4.538.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.552.000 0 0 0
4.552.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
17.930.000 0 0 0
17.930.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
73.407.000 0 0 0
73.407.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
2.968.000 0 0 0
2.968.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001
KELURAHAN GOMBONG
793.646.000
9.102.000 0 0
802.748.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
85.491.000
9.102.000 0 0
94.593.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.777.000 0 0 0
2.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
1.579.000 0 0 0
1.579.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.198.000 0 0 0
1.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.058.000 0 0 0
11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.058.000 0 0 0
11.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
24.406.000
141.000 0 0
24.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.800.000 0 0 0
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.750.000 0 0 0
3.750.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.856.000
141.000 0 0
11.997.000 384
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
8.961.000 0 0
8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
8.961.000 0 0
8.961.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
15.800.000 0 0 0
15.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
11.000.000 0 0 0
11.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.800.000 0 0 0
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.450.000 0 0 0
31.450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.528.000 0 0 0
3.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.922.000 0 0 0
2.922.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000 0 0 0
25.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
708.155.000 0 0 0
708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
708.155.000 0 0 0
708.155.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
10.779.000 0 0 0
10.779.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
503.390.000 0 0 0
503.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
191.590.000 0 0 0
191.590.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
2.396.000 0 0 0
2.396.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002
KELURAHAN WONOKRIYO
827.028.000
3.480.000 0 0
830.508.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
92.514.000
3.480.000 0 0
95.994.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
39.573.000 0 0 0
39.573.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
39.123.000 0 0 0
39.123.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
450.000 0 0 0
450.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
13.957.000 0 0 0
13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.957.000 0 0 0
13.957.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
13.798.000 0 0 0
13.798.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.200.000 0 0 0
1.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.400.000 0 0 0
6.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
3.198.000 0 0 0
3.198.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
3.480.000 0 0
3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
3.480.000 0 0
3.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
16.228.000 0 0 0
16.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.728.000 0 0 0
5.728.000 385
7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.958.000 0 0 0
8.958.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2.558.000 0 0 0
2.558.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.900.000 0 0 0
3.900.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
734.514.000 0 0 0
734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
734.514.000 0 0 0
734.514.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
9.341.000 0 0 0
9.341.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
595.000.000 0 0 0
595.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
129.551.000 0 0 0
129.551.000 7 01 7.01.0.00.0.00.22.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
622.000 0 0 0
622.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000
KECAMATAN KARANGANYAR
4.823.603.000
7.500.000 0 0
4.831.103.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.695.040.000
7.500.000 0 0
4.702.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.309.000 0 0 0
4.309.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.718.000 0 0 0
2.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.591.000 0 0 0
1.591.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.635.159.000 0 0 0
4.635.159.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.630.697.000 0 0 0
4.630.697.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4.462.000 0 0 0
4.462.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.777.000 0 0 0
17.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
770.000 0 0 0
770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.239.000 0 0 0
3.239.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.702.000 0 0 0
1.702.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.326.000 0 0 0
8.326.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
740.000 0 0 0
740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
7.500.000 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
7.500.000 0 0
7.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
14.000.000 0 0 0
14.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
20.795.000 0 0 0
20.795.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
17.295.000 0 0 0
17.295.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.500.000 0 0 0
3.500.000 386
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
63.386.000 0 0 0
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
63.386.000 0 0 0
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
63.386.000 0 0 0
63.386.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.571.000 0 0 0
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.571.000 0 0 0
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.571.000 0 0 0
7.571.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
57.606.000 0 0 0
57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
57.606.000 0 0 0
57.606.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
4.030.000 0 0 0
4.030.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
1.679.000 0 0 0
1.679.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2.430.000 0 0 0
2.430.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
1.706.000 0 0 0
1.706.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
47.761.000 0 0 0
47.761.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001
KELURAHAN JATILUHUR
1.039.075.000
13.870.000 0 0
1.052.945.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
82.572.000
13.870.000 0 0
96.442.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.500.000 0 0 0
4.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.763.000 0 0 0
8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.763.000 0 0 0
8.763.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
24.080.000 0 0 0
24.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.400.000 0 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.770.000 0 0 0
4.770.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.250.000 0 0 0
5.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.860.000 0 0 0
1.860.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.800.000 0 0 0
8.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000 0 0 0
1.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
13.870.000 0 0
13.870.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
1.350.000 0 0
1.350.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
12.520.000 0 0
12.520.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.286.000 0 0 0
31.286.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
16.786.000 0 0 0
16.786.000 387
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
13.943.000 0 0 0
13.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.943.000 0 0 0
3.943.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
956.503.000 0 0 0
956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
956.503.000 0 0 0
956.503.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
11.718.000 0 0 0
11.718.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
867.250.000 0 0 0
867.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
76.035.000 0 0 0
76.035.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0001 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002
KELURAHAN PLARANGAN
795.347.000
226.684.000 0 0
1.022.031.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
53.612.000
15.148.000 0 0
68.760.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.431.000 0 0 0
3.431.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.246.000 0 0 0
2.246.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.185.000 0 0 0
1.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
8.904.000 0 0 0
8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
8.904.000 0 0 0
8.904.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
18.364.000
2.000.000 0 0
20.364.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
400.000
2.000.000 0 0
2.400.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
6.018.000 0 0 0
6.018.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.625.000 0 0 0
2.625.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
6.456.000 0 0 0
6.456.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
865.000 0 0 0
865.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
13.148.000 0 0
13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
13.148.000 0 0
13.148.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
17.147.000 0 0 0
17.147.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.250.000 0 0 0
2.250.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12.500.000 0 0 0
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2.397.000 0 0 0
2.397.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.766.000 0 0 0
5.766.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.695.000 0 0 0
3.695.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.071.000 0 0 0
2.071.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
741.735.000
211.536.000 0 0
953.271.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
741.735.000
211.536.000 0 0
953.271.000 388
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
10.584.000 0 0 0
10.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
642.764.000
199.000.000 0 0
841.764.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
86.780.000
12.536.000 0 0
99.316.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0002 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.607.000 0 0 0
1.607.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003
KELURAHAN PANJATAN
830.919.000
175.570.000 0 0
1.006.489.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
66.677.000
11.270.000 0 0
77.947.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.605.000 0 0 0
3.605.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.416.000 0 0 0
2.416.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.189.000 0 0 0
1.189.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.042.000 0 0 0
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.042.000 0 0 0
9.042.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
19.555.000 0 0 0
19.555.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.800.000 0 0 0
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.800.000 0 0 0
4.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.800.000 0 0 0
2.800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.356.000 0 0 0
2.356.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.999.000 0 0 0
5.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
800.000 0 0 0
800.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
11.270.000 0 0
11.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
2.000.000 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
9.270.000 0 0
9.270.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.254.000 0 0 0
22.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.000.000 0 0 0
16.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
3.254.000 0 0 0
3.254.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
12.221.000 0 0 0
12.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.221.000 0 0 0
4.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
764.242.000
164.300.000 0 0
928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
764.242.000
164.300.000 0 0
928.542.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
7.757.000 0 0 0
7.757.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
618.700.000
164.300.000 0 0
783.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
136.011.000 0 0 0
136.011.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0003 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.774.000 0 0 0
1.774.000 389
7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004
KELURAHAN KARANGANYAR
1.013.433.000
9.820.000 0 0
1.023.253.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
66.528.000 0 0 0
66.528.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.533.000 0 0 0
3.533.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.346.000 0 0 0
2.346.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.187.000 0 0 0
1.187.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.049.000 0 0 0
9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
9.049.000 0 0 0
9.049.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
17.817.000 0 0 0
17.817.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.772.000 0 0 0
2.772.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.516.000 0 0 0
4.516.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.998.000 0 0 0
2.998.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.500.000 0 0 0
1.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.237.000 0 0 0
5.237.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
794.000 0 0 0
794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22.000.000 0 0 0
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
14.129.000 0 0 0
14.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4.129.000 0 0 0
4.129.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.000.000 0 0 0
5.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
946.905.000
9.820.000 0 0
956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
946.905.000
9.820.000 0 0
956.725.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
12.612.000 0 0 0
12.612.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
759.910.000 0 0 0
759.910.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
172.634.000
9.820.000 0 0
182.454.000 7 01 7.01.0.00.0.00.23.0004 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
1.749.000 0 0 0
1.749.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000
KECAMATAN KARANGGAYAM
1.939.882.000 0 0 0
1.939.882.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.662.777.000 0 0 0
1.662.777.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.161.000 0 0 0
30.161.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
26.093.000 0 0 0
26.093.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.068.000 0 0 0
4.068.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.512.310.000 0 0 0
1.512.310.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.496.308.000 0 0 0
1.496.308.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.002.000 0 0 0
16.002.000 390
7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
44.547.000 0 0 0
44.547.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.058.000 0 0 0
4.058.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.100.000 0 0 0
15.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.648.000 0 0 0
7.648.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.000.000 0 0 0
2.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.892.000 0 0 0
13.892.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.849.000 0 0 0
1.849.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.480.000 0 0 0
51.480.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.255.000 0 0 0
2.255.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
16.997.000 0 0 0
16.997.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.228.000 0 0 0
32.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
24.279.000 0 0 0
24.279.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
18.999.000 0 0 0
18.999.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.300.000 0 0 0
4.300.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
980.000 0 0 0
980.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
75.228.000 0 0 0
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
75.228.000 0 0 0
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
75.228.000 0 0 0
75.228.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
12.797.000 0 0 0
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
12.797.000 0 0 0
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
12.797.000 0 0 0
12.797.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
189.080.000 0 0 0
189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
189.080.000 0 0 0
189.080.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
21.390.000 0 0 0
21.390.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.091.000 0 0 0
3.091.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.097.000 0 0 0
4.097.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
17.221.000 0 0 0
17.221.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.634.000 0 0 0
9.634.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
21.110.000 0 0 0
21.110.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
105.535.000 0 0 0
105.535.000 7 01 7.01.0.00.0.00.24.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.002.000 0 0 0
7.002.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000
KECAMATAN SADANG
1.986.390.000
18.444.000 0 0
2.004.834.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.797.810.000
18.444.000 0 0
1.816.254.000 391
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.185.000 0 0 0
5.185.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.810.000 0 0 0
3.810.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.375.000 0 0 0
1.375.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.671.969.000 0 0 0
1.671.969.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.660.751.000 0 0 0
1.660.751.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
11.218.000 0 0 0
11.218.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
38.609.000 0 0 0
38.609.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.739.000 0 0 0
3.739.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.505.000 0 0 0
14.505.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.575.000 0 0 0
3.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.884.000 0 0 0
2.884.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.708.000 0 0 0
10.708.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.440.000 0 0 0
1.440.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.758.000 0 0 0
1.758.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
5.944.000 0 0
5.944.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0
5.064.000 0 0
5.064.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
880.000 0 0
880.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
39.753.000 0 0 0
39.753.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000 0 0 0
1.100.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.540.000 0 0 0
18.540.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.113.000 0 0 0
20.113.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.294.000
12.500.000 0 0
54.794.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.039.000 0 0 0
27.039.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.575.000 0 0 0
2.575.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.680.000 0 0 0
5.680.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0
12.500.000 0 0
12.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
68.379.000 0 0 0
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
68.379.000 0 0 0
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
68.379.000 0 0 0
68.379.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
14.584.000 0 0 0
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
14.584.000 0 0 0
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
14.584.000 0 0 0
14.584.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
105.617.000 0 0 0
105.617.000 392
7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
105.617.000 0 0 0
105.617.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.740.000 0 0 0
20.740.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.453.000 0 0 0
5.453.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.876.000 0 0 0
4.876.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
17.102.000 0 0 0
17.102.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
51.902.000 0 0 0
51.902.000 7 01 7.01.0.00.0.00.25.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.544.000 0 0 0
5.544.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
2.079.846.000
23.057.000 0 0
2.102.903.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.861.348.000
23.057.000 0 0
1.884.405.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.200.000 0 0 0
14.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.200.000 0 0 0
8.200.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.676.312.000 0 0 0
1.676.312.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.660.812.000 0 0 0
1.660.812.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.500.000 0 0 0
15.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
49.836.000 0 0 0
49.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000 0 0 0
7.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2.500.000 0 0 0
2.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.500.000 0 0 0
3.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.836.000 0 0 0
1.836.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0
23.057.000 0 0
23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
23.057.000 0 0
23.057.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
46.000.000 0 0 0
46.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000 0 0 0
3.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
24.000.000 0 0 0
24.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000 0 0 0
19.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75.000.000 0 0 0
75.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.000.000 0 0 0
37.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.000.000 0 0 0
17.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0 0
15.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.684.000 0 0 0
45.684.000 393
7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
45.684.000 0 0 0
45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
45.684.000 0 0 0
45.684.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
164.814.000 0 0 0
164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
164.814.000 0 0 0
164.814.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000 0 0 0
12.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
8.500.000 0 0 0
8.500.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9.000.000 0 0 0
9.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6.000.000 0 0 0
6.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8.000.000 0 0 0
8.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
22.000.000 0 0 0
22.000.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
92.314.000 0 0 0
92.314.000 7 01 7.01.0.00.0.00.26.0000 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.000.000 0 0 0
7.000.000 8
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 8 01
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.283.236.000
159.933.000 0 0
3.443.169.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.845.000 0 0 0
15.845.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
13.855.000 0 0 0
13.855.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.990.000 0 0 0
1.990.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.933.902.000 0 0 0
2.933.902.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.904.214.000 0 0 0
2.904.214.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
29.688.000 0 0 0
29.688.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
25.900.000 0 0 0
25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
25.900.000 0 0 0
25.900.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
113.939.000 0 0 0
113.939.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000 0 0 0
4.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.428.000 0 0 0
10.428.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.500.000 0 0 0
7.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.500.000 0 0 0
8.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000 0 0 0
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
63.334.000 0 0 0
63.334.000 394
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.177.000 0 0 0
8.177.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
902.000
159.933.000 0 0
160.835.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0
41.728.000 0 0
41.728.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
902.000
118.205.000 0 0
119.107.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
101.352.000 0 0 0
101.352.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000 0 0 0
2.500.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
57.000.000 0 0 0
57.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
41.852.000 0 0 0
41.852.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
91.396.000 0 0 0
91.396.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
41.321.000 0 0 0
41.321.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
12.475.000 0 0 0
12.475.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 0 0 0
12.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.600.000 0 0 0
25.600.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
415.000.000 0 0 0
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
415.000.000 0 0 0
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
415.000.000 0 0 0
415.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.066.125.000 0 0 0
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4.066.125.000 0 0 0
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.066.125.000 0 0 0
4.066.125.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
237.341.000 0 0 0
237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
237.341.000 0 0 0
237.341.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
233.300.000 0 0 0
233.300.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
4.041.000 0 0 0
4.041.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.370.842.000 0 0 0
1.370.842.000 395
8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.370.842.000 0 0 0
1.370.842.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.262.215.000 0 0 0
1.262.215.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
108.627.000 0 0 0
108.627.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1.321.847.000 0 0 0
1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1.321.847.000 0 0 0
1.321.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
35.000.000 0 0 0
35.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
64.000.000 0 0 0
64.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
210.000.000 0 0 0
210.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
200.000.000 0 0 0
200.000.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
12.847.000 0 0 0
12.847.000 8 01 8.01.0.00.0.00.01.0000 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
800.000.000 0 0 0
800.000.000 TOTAL 1.975.886.855.100 260.238.657.900
2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 396 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01
PELAYANAN UMUM
01 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
786.393.070.500
580.821.500 0 0
786.973.892.000 01 02 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
384.526.730.000
6.841.261.000 0 0
391.367.991.000 01 03 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
21.864.521.000
414.364.000 0 0
22.278.885.000 01 04 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
970.000
20.727.000 0 0
21.697.000 01 05 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
9.881.264.000
12.990.000 0 0
9.894.254.000 01 06 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
3.794.989.000
2.671.000 0 0
3.797.660.000 01 07 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
5.765.941.000
22.000.000 0 0
5.787.941.000 01 08 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
18.743.574.000
165.778.000 0 0
18.909.352.000 01 09 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
12.926.707.000
31.630.000 0 0
12.958.337.000 01 10 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
6.558.180.000
932.445.000 0 0
7.490.625.000 01 11 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
8.412.293.000
19.195.000 0 0
8.431.488.000 Lampiran V : Peraturan Daerah 397 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022
KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 01 12 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
6.427.782.000 0 0 0
6.427.782.000 01 13 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
4.689.923.000
99.435.000 0 0
4.789.358.000 01 14 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
4.014.186.000
17.178.000 0 0
4.031.364.000 01 15 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
83.500.000 0 0 0
83.500.000 01 16 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.081.840.000
37.250.000 0 0
3.119.090.000 01 17 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
6.505.509.000
100.426.000 0 0
6.605.935.000 01 18 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
11.236.888.000
20.000.000 0 0
11.256.888.000 01 19 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
51.156.573.000
185.661.000 0 0
51.342.234.000 01 20 4 02 SEKRETARIAT DPRD
56.613.448.000
9.471.000 0 0
56.622.919.000 01 21 5 01 PERENCANAAN
7.034.308.000
60.705.000 0 0
7.095.013.000 01 22 5 02 KEUANGAN
25.767.099.000
240.712.000 2.000.000.000 662.164.171.000
690.171.982.000 01 23 5 03 KEPEGAWAIAN
7.879.921.000
541.324.000 0 0
8.421.245.000 01 24 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.012.976.000 0 0 0
2.012.976.000 01 25 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
468.865.000 0 0 0
468.865.000 01 26 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
10.130.428.000
167.581.000 0 0
10.298.009.000 01 27 7 01 KECAMATAN
69.741.459.000
840.744.000 0 0
70.582.203.000 01 28 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.694.391.000
159.933.000 0 0
10.854.324.000 03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03 01 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
14.852.390.000
1.829.868.000 0 0
16.682.258.000 398
KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 03 02 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
755.916.000
4.455.000 0 0
760.371.000 04
EKONOMI
04 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
38.713.204.000
83.420.884.000 0 0
122.134.088.000 04 02 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
1.135.111.000 0 0 0
1.135.111.000 04 03 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
1.996.232.000 0 0 0
1.996.232.000 04 04 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
12.223.474.000
11.778.259.000 0 0
24.001.733.000 04 05 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
6.350.459.000
631.583.000 0 0
6.982.042.000 04 06 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
4.109.163.000 0 0 0
4.109.163.000 04 07 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
968.748.000 0 0 0
968.748.000 04 08 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
174.000.000 0 0 0
174.000.000 04 09 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
4.353.243.000
1.577.411.000 0 0
5.930.654.000 04 10 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
30.602.556.900
1.083.874.100 0 0
31.686.431.000 04 11 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10.000.000 0 0 0
10.000.000 04 12 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
3.900.084.000
7.305.865.000 0 0
11.205.949.000 399
KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer PERDAGANGAN 04 13 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
580.000.000
681.000.000 0 0
1.261.000.000 05
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
05 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
420.084.000 0 0 0
420.084.000 05 02 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
37.632.000 0 0 0
37.632.000 05 03 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
12.703.890.000
778.000.000 0 0
13.481.890.000 06
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM
06 01 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
710.894.000
11.118.270.000 0 0
11.829.164.000 06 02 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
13.260.600.000
1.351.300.000 0 0
14.611.900.000 07
KESEHATAN
07 01 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
73.568.419.000
49.603.769.000 0 0
123.172.188.000 07 02 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.835.648.000
1.501.350.000 0 0
18.336.998.000 08
PARIWISATA
08 01 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
4.447.637.000 0 0 0
4.447.637.000 10
PENDIDIKAN
10 01 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
168.520.598.700
75.920.536.300 0 0
244.441.135.000 400
KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian Kelompok Belanja Jumlah Belanja Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer 10 02 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
18.168.460.000 0 0 0
18.168.460.000 10 03 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4.181.258.000 0 0 0
4.181.258.000 10 04 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
384.906.000
120.000.000 0 0
504.906.000 11
PERLINDUNGAN SOSIAL
11 01 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
4.385.877.000
7.931.000 0 0
4.393.808.000 11 02 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
990.035.000 0 0 0
990.035.000 11 03 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
139.000.000 0 0 0
139.000.000 TOTAL 1.975.886.855.100 260.238.657.900 2.000.000.000 662.164.171.000 2.900.289.684.000 ARIF SUGIYANTO 401 BUPATI KEBUMEN, ttd
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
87.540.000,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
137.413.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
747.470.000,00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
40.000.000,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
120.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Logistik Kantor
128.023.000,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
150.000.000,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
35.000.000,00
Penyediaan Bahan/Material
625.140.000,00
A SPM Bidang Pendidikan KABUPATEN KEBUMEN REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM TAHUN ANGGARAN 2023 402 Lampiran VI: Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
55.599.000,00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel
31.788.000,00
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
56.856.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.530.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
399.951.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
162.980.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
660.000.000,00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)
2.197.220.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD)
5.731.922.000,00
Pengadaan Perlengkapan Sekolah
30.000.000,00
Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.000.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
235.000.000,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
139.940.000,00
403
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
280.000.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
4.519.925.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
96.206.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SD)
183.175.000,00
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
203.530.000,00
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
159.431.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
888.678.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
80.323.000,00
Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
354.118.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Pengembangan Organisasi Keolahragaan
1.950.000.000,00
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
597.622.000,00
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 404
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
11.052.000,00
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
19.376.000,00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
184.558.000,00
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
176.483.000,00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
15.050.000,00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
79.469.000,00
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
18.918.000,00
22.427.286.000,00 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)
120.447.000,00
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SMP)
68.246.000,00
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
20.000.000,00
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.239.380.000,00
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
112.380.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah (SMP)
563.011.000,00
Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 405
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
278.958.000,00
3.402.422.000,00
25.829.708.000,00 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6.500.000,00 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
91.286.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
89.404.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
200.025.000,00 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
550.047.000,00 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Jumlah Pendidikan Dasar 406
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
78.113.000,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
44.110.000,00 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3.365.786.000,00 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
523.475.000,00 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pelindungan Cagar Budaya
87.456.000,00 Pengembangan Cagar Budaya
82.318.000,00 Pengembangan Kompetensi Teknis Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
371.036.000,00 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
1.641.940.000,00 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa
1.438.537.000,00 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 407
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
247.104.000,00
8.817.137.000,00
8.817.137.000,00 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
317.228.000,00 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
101.802.000,00 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
229.857.000,00 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
9.630.000,00 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
9.663.208.000,00 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
178.744.000,00 Pengelolaan Dana BOP PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan (PAUD)
162.175.000,00
10.662.644.000,00
10.662.644.000,00
45.309.489.000,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayuanan kesehatan
1.200.000.000,00 Pendidikan Anak Usia Dini B SPM Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah SPM Bidang Pendidikan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Jumlah Pendidikan Kesetaraan Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini 408
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
35.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria
20.000.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
50.000.000,00 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
170.000.000,00 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
30.000.000,00 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
30.000.000,00 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
59.636.000,00 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
30.000.000,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
40.000.000,00 409
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
24.000.000,00 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
2.000.000,00 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
2.000.000,00 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
1.129.482.000,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
20.000.000,00 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
50.000.000,00
2.892.118.000,00
2.892.118.000,00 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 410
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
25.000.000,00 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
65.000.000,00 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
160.000.000,00
250.000.000,00
250.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
35.000.000,00 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
70.000.000,00 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
70.000.000,00 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
70.000.000,00
245.000.000,00
245.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
45.000.000,00 Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 411
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
258.640.000,00 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
65.000.000,00 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
60.000.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
65.000.000,00
493.640.000,00
493.640.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
20.792.000,00
20.792.000,00
20.792.000,00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Balita 412
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
325.562.000,00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000,00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000,00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
37.500.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
1.600.000,00 Penyediaan Bahan/Material
80.000.000,00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000,00 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000,00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Mebel
50.000.000,00 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
165.000.000,00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
587.660.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
130.000.000,00 413
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
165.000.000,00 Pemeliharaan Mebel
10.000.000,00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000,00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
180.000.000,00 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Puskesmas
20.000.000,00 Pengembangan Rumah Sakit
11.500.000.000,00 Pengadaan Obat, Vaksin
2.735.715.000,00 Pengadaan Bahan Habis Pakai
2.739.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
50.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
25.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20.000.000,00 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
76.800.000,00 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
6.386.345.000,00 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
30.000.000,00 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 414
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
40.000.000,00 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
74.675.000,00 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
20.000.000,00 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
7.500.000,00 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 415
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
50.000.000,00 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
30.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Alat Bantu
105.000.000,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.129.237.000,00 Pengelolaan Sampah Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
8.034.644.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
750.520.000,00 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
241.000.000,00 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 416
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
952.900.000,00 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
1.935.590.000,00
40.010.748.000,00
40.010.748.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
30.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan
844.145.000,00 Penyediaan Sandang
90.000.000,00
964.145.000,00
964.145.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
40.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 417
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
45.000.000,00
45.000.000,00
45.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
50.000.000,00 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan
275.000.000,00 Penyediaan Sandang
40.000.000,00
365.000.000,00
365.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
3.211.000.000,00 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
3.057.000.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
40.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
30.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
37.429.000,00 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 418
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
20.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
169.000.000,00 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
145.000.000,00 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
28.000.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
502.765.000,00 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
552.766.000,00
7.792.960.000,00
7.792.960.000,00 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
30.000.000,00 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terinfeksi HIV
30.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00
53.179.403.000,00 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia Jumlah SPM Bidang Kesehatan C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis 419
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
600.000.000,00 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2.500.000.000,00 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
110.894.000,00 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
286.294.000,00 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.252.400.000,00 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
83.540.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
900.000.000,00 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1.383.985.000,00 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
250.000.000,00 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
6.508.022.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
4.915.709.000,00 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
57.677.000,00 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
606.125.000,00
19.454.646.000,00 Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 420
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran
19.454.646.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
1.580.000.000,00 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
70.773.000,00 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
572.524.000,00
2.223.297.000,00
2.223.297.000,00
21.677.943.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
502.765.000,00
502.765.000,00
502.765.000,00 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
31.036.000,00
31.036.000,00
31.036.000,00
533.801.000,00 D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Jumlah SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jumlah Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan dan rehablitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/kota Jumlah Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Jumlah Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem pengolahan air limbah domestik di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 421
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
4.484.143.000,00 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.528.528.000,00 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
76.400.000,00
6.089.071.000,00
6.089.071.000,00 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000,00 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000,00 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
400.000.000,00 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
350.000.000,00 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
200.000.000,00
1.100.000.000,00
1.100.000.000,00 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.129.237.000,00 Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum 422
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
200.000.000,00 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000,00
2.429.237.000,00
2.429.237.000,00 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.181.015.000,00 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
50.000.000,00
3.231.015.000,00 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
29.920.000,00
29.920.000,00
3.260.935.000,00
12.879.243.000,00 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Penyediaan Permakanan
844.145.000,00 Penyediaan Sandang
90.000.000,00 Penyediaan Alat Bantu
105.000.000,00 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
190.000.000,00 Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum F SPM Bidang Sosial Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 423
No Jenis Pelayanan Dasar Kegiatan Sub Kegiatan Alokasi Anggaran Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
37.000.000,00 Pemberian Layanan Kedaruratan
20.000.000,00
1.286.145.000,00
1.286.145.000,00 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Penyediaan Makanan
206.336.000,00 Penyediaan Sandang
90.760.000,00 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 162.508.000,00 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
123.107.000,00 Pelayanan Dukungan Psikososial
44.516.000,00
627.227.000,00
627.227.000,00
1.913.372.000,00 Jumlah SPM Bidang Sosial Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial 424 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.889.462.236.000
1.752.779.375.000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 0
1.031.415.027.000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
786.973.892.000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 0
244.441.135.000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 0
514.540.179.000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
391.367.991.000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 0
119.913.666.000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 0
2.151.350.000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 0
548.172.000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 0
559.000.000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 0
156.662.221.000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
22.278.885.000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 0
16.302.473.000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 0
11.829.164.000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 0
5.604.570.000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 0
4.217.512.000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 0
9.988.638.000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 0
85.921.196.000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 0
99.699.000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 0
420.084.000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 0
14.633.597.000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
21.697.000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 0
533.801.000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 0
2.120.000.000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 0
2.048.802.000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 0
9.909.297.000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0
26.576.512.000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
9.894.254.000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 0
7.915.630.000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 0
5.483.917.000 Lampiran VII : Peraturan Daerah 425 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 0
3.282.711.000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 0
8.951.839.000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
3.797.660.000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 0
174.880.000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 0
7.616.000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 0
1.811.065.000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 0
2.386.247.000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 0
760.371.000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 0
14.000.000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
186.466.540.000
167.097.045.000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 0
6.923.052.000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
5.787.941.000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 0
50.000.000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 0
456.152.000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 0
506.683.000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 0
122.276.000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 0
990.035.000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 0
592.281.000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 0
75.657.000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 0
30.644.000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 0
28.313.000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 0
142.622.000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 0
120.518.000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 0
20.905.584.000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
18.909.352.000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 0
40.000.000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 0
777.449.000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 0
1.087.300.000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 0
91.483.000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 0
37.632.000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 0
37.632.000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 0
26.440.227.000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
12.958.337.000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 0
342.358.000 426
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 0
1.091.750.400 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 0
2.070.952.600 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 0
38.531.000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) 0
65.243.000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0
82.043.000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 0
46.656.000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 0
16.464.000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 0
9.727.892.000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 0
7.490.625.000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
4.668.809.000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 0
1.609.448.000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 0
198.372.000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 0
1.013.996.000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 0
8.431.488.000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
4.396.565.000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA 0
31.000.000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA 0
1.118.496.000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 0
758.464.000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 0
2.126.963.000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 0
18.336.998.000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 0
341.976.000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 0
11.178.022.000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 0
6.817.000.000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 0
30.429.515.000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
6.427.782.000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 0
24.001.733.000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 0
11.771.400.000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
4.789.358.000 427
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0
4.007.000.000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 0
2.975.042.000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 0
4.109.163.000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 0
20.000.000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 0
255.318.000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 0
445.730.000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 0
1.741.560.000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 0
1.646.555.000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 0
5.000.112.000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
4.031.364.000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 0
74.900.000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 0
220.300.000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 0
250.480.000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 0
399.188.000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 0
23.880.000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 0
18.168.460.000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 0
550.047.000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 0
17.020.791.000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 0
597.622.000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 0
83.500.000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 0
83.500.000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 0
174.000.000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 0
174.000.000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 0
4.181.258.000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 0
4.011.484.000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 0
169.774.000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 0
504.906.000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 0
485.988.000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 0
18.918.000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 0
3.119.090.000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
2.843.942.000 428
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 0
275.148.000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
87.079.197.000
72.543.494.000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
5.930.654.000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 0
2.775.793.000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 0
2.713.941.000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 0
53.456.000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 0
387.464.000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 0
11.053.572.000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
6.605.935.000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 0
2.007.117.000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 0
2.380.520.000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 0
60.000.000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 0
31.686.431.000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 0
14.919.199.000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 0
11.925.291.000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0
1.997.348.000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 0
583.766.000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN 0
50.068.000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 0
2.210.759.000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 0
10.000.000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN 0
10.000.000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 0
22.462.837.000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
11.256.888.000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 0
10.128.771.000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 0
207.178.000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 0
100.000.000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 0
170.000.000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 0
600.000.000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 0
1.261.000.000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 0
1.148.000.000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 0
73.000.000 429
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 0
40.000.000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 0
139.000.000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 0
139.000.000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
90.638.253.000
107.965.153.000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH 0
51.342.234.000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
26.507.422.000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 0
23.104.762.000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 0
1.730.050.000 4 02 SEKRETARIAT DPRD 0
56.622.919.000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
40.079.172.000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 0
16.543.747.000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
656.084.042.000
708.170.081.000 5 01 PERENCANAAN
1.967.984.000
7.095.013.000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
5.640.654.000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.230.811.000
987.937.000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
737.173.000
466.422.000 5 02 KEUANGAN 0
690.171.982.000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
16.727.632.000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 0
667.145.834.000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 0
1.625.000.000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 0
4.673.516.000 5 03 KEPEGAWAIAN 0
8.421.245.000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
6.725.962.000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 0
1.695.283.000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 0
2.012.976.000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 0
2.012.976.000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
845.800.000
468.865.000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
845.800.000
468.865.000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
13.395.102.000
10.298.009.000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH 0
10.298.009.000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
8.451.009.000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 0
1.166.000.000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 0
681.000.000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
75.600.256.000
70.582.203.000 7 01 KECAMATAN 0
70.582.203.000 430
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RPJMD (Rp) Rancangan APBD (Rp) 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
55.293.668.000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 0
1.448.391.000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 0
9.134.318.000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 0
373.891.000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 0
4.303.935.000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
9.217.685.000
10.854.324.000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 0
10.854.324.000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 0
3.443.169.000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 0
415.000.000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 0
4.066.125.000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 0
237.341.000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 0
1.370.842.000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 0
1.321.847.000 431 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.002.313.266.000
996.309.419.286
1.049.583.487.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
996.707.048.000
990.958.623.286
1.031.415.027.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
996.707.048.000
990.958.623.286
1.031.415.027.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
798.374.091.000
781.909.889.286
786.973.892.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
272.230.000
224.953.000
224.953.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
110.000.000
87.540.000
87.540.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
162.230.000
137.413.000
137.413.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
794.340.332.000
778.222.169.286
783.076.172.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
793.545.404.000
777.474.699.286
782.328.702.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
794.928.000
747.470.000
747.470.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.299.499.000
1.120.762.000
1.120.762.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
150.000.000
120.000.000
120.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
160.000.000
128.023.000
128.023.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
200.000.000
150.000.000
150.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
35.000.000
35.000.000
35.000.000 Lampiran VIII : Peraturan Daerah 432 Kabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022:
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
678.000.000
625.140.000
625.140.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
69.499.000
55.599.000
55.599.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
7.000.000
7.000.000
7.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
629.500.000
583.544.000
583.544.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
50.000.000
31.788.000
31.788.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
554.500.000
526.756.000
526.756.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.165.530.000
1.105.481.000
1.105.481.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
670.530.000
670.530.000
670.530.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
460.000.000
399.951.000
399.951.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
627.000.000
612.980.000
822.980.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
177.000.000
162.980.000
162.980.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
450.000.000
450.000.000
660.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
198.332.957.000
209.048.734.000
244.441.135.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
111.900.250.000
117.655.095.000
127.365.459.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
3.462.846.000
3.128.585.000
12.017.602.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
4.329.264.000
4.329.264.000
7.735.361.000 433
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
2.530.000.000
2.530.000.000
1.280.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
850.000.000
830.000.000
830.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
277.000.000
235.000.000
235.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
176.000.000
139.940.000
139.940.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
300.000.000
280.000.000
280.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
8.977.440.000
4.519.925.000
6.792.675.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
115.000.000
96.206.000
96.206.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
200.000.000
183.175.000
183.175.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
90.562.700.000
101.263.000.000
97.655.500.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
51.389.346.000
57.889.638.000
79.535.581.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
75.000.000
73.436.000
23.420.737.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
7.760.080.000
7.733.182.000
2.878.714.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
765.000.000
758.798.000
758.798.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
268.350.000
259.790.000 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
250.000.000
203.530.000
203.530.000 434
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
25.000.000
20.000.000
20.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
200.000.000
159.431.000
159.431.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
2.268.560.000
2.239.380.000
2.239.380.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
123.956.000
112.380.000
112.380.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
150.000.000
126.011.000
563.011.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
39.503.400.000
46.203.700.000
49.179.600.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
32.896.057.000
31.513.611.000
34.623.405.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
416.857.000
415.172.000
1.198.764.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
451.000.000
451.000.000
451.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
760.000.000
760.000.000
836.802.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
280.000.000
229.857.000
229.857.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
12.700.000
9.630.000
9.630.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
9.781.500.000
9.663.208.000
10.293.208.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
215.000.000
178.744.000
178.744.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
20.979.000.000
19.806.000.000
21.425.400.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
2.147.304.000
1.990.390.000
2.916.690.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 05 Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6.500.000
6.500.000
6.500.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
20.000.000 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0 435
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
92.008.000
91.286.000
91.286.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
98.896.000
89.404.000
89.404.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
240.000.000
200.025.000
200.025.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 0 0 0
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
185.000.000
162.175.000
162.175.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
1.504.900.000
1.441.000.000
2.367.300.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.606.218.000
5.350.796.000
18.168.460.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
5.606.218.000
5.350.796.000
18.168.460.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
405.624.000
350.047.000
550.047.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
405.624.000
350.047.000
550.047.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota
405.624.000
350.047.000
550.047.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
4.800.594.000
4.653.127.000
17.020.791.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang 0 0 0 436
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.654.594.000
1.649.728.000
13.817.392.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
1.654.594.000
1.649.728.000
13.817.392.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
800.000.000
678.958.000
678.958.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
800.000.000
678.958.000
678.958.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
296.000.000
274.441.000
474.441.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)
140.000.000
120.323.000
120.323.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
156.000.000
154.118.000
354.118.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.050.000.000
2.050.000.000
2.050.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
2.050.000.000
2.050.000.000
2.050.000.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
400.000.000
347.622.000
597.622.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
400.000.000
347.622.000
597.622.000
1.01.2.19.0.00.03.0000 2 19 04 2.01 08 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan
400.000.000
347.622.000
597.622.000
1.02.2.14.0.00.03.0000
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
500.081.402.000
508.983.267.160
532.877.177.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
483.283.041.000
492.199.532.160
514.540.179.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
483.283.041.000
492.199.532.160
514.540.179.000 437
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
384.324.532.000
391.594.627.160
391.367.991.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
75.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
125.819.354.000
133.020.851.667
132.345.420.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
125.422.612.000
132.695.289.667
132.019.858.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
396.742.000
325.562.000
325.562.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
236.100.000
236.100.000
236.100.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
35.000.000
35.000.000
35.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
37.500.000
37.500.000
37.500.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.600.000
1.600.000
1.600.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
80.000.000
80.000.000
80.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
135.000.000
135.000.000
215.000.000 438
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
85.000.000
85.000.000
165.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
543.016.000
720.160.000
720.160.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000
2.500.000
2.500.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
410.516.000
587.660.000
587.660.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
130.000.000
130.000.000
130.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
455.000.000
455.000.000
455.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
165.000.000
165.000.000
165.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
180.000.000
180.000.000
180.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
257.056.062.000
256.947.515.493
257.291.311.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
257.056.062.000
256.947.515.493
257.291.311.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
97.985.498.000
99.631.894.000
119.913.666.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
19.604.145.000
26.317.741.000
62.164.266.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya 0 0
7.461.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit 0 0
11.500.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit 0 0 0 439
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 0 0
6.700.908.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0
500.180.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
660.000.000
660.000.000
3.207.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11.234.867.000
17.948.463.000
20.224.731.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
5.741.656.000
5.741.656.000
2.735.715.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
1.947.622.000
1.947.622.000
9.814.732.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
78.146.353.000
73.079.153.000
57.549.400.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2.074.197.000
2.074.197.000
2.114.197.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
1.040.605.000
1.040.605.000
667.815.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
474.104.000
474.104.000
494.104.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5.226.231.000
5.226.231.000
1.176.231.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
1.022.512.000
1.022.512.000
1.007.512.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
6.680.733.000
6.680.733.000
1.745.773.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
1.702.560.000
1.702.560.000
1.684.477.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
716.798.000
716.798.000
716.798.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
600.821.000
600.821.000
600.821.000 440
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
886.565.000
886.565.000
852.315.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
2.547.215.000
2.547.215.000
773.953.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
950.712.000
950.712.000
534.712.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
4.171.050.000
4.171.050.000
4.077.094.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
5.081.674.000
5.081.674.000
1.878.018.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
5.308.503.000
5.308.503.000
2.008.503.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
7.416.503.000
7.416.503.000
6.013.763.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
931.691.000
931.691.000
951.691.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
25.000.000
25.000.000
145.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
2.445.879.000
2.445.879.000
1.504.429.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
28.500.000.000
23.432.800.000
28.179.194.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
28.000.000
28.000.000
28.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
150.000.000
150.000.000
150.000.000 441
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 0 0
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 0 0
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.02 42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 0 0
20.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
10.000.000
10.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
10.000.000
10.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
225.000.000
225.000.000
170.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
225.000.000
225.000.000
170.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
104.675.000
104.675.000
2.151.350.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.02 01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
40.000.000
40.000.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64.675.000
64.675.000
2.111.350.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
64.675.000
64.675.000
2.111.350.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
473.336.000
473.336.000
548.172.000 442
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
58.960.000
58.960.000
83.730.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
58.960.000
58.960.000
83.730.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
414.376.000
414.376.000
464.442.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
414.376.000
414.376.000
464.442.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
395.000.000
395.000.000
559.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
65.000.000
65.000.000
65.000.000 443
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
65.000.000
65.000.000
65.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
170.000.000
170.000.000
170.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
170.000.000
170.000.000
170.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
160.000.000
160.000.000
324.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
160.000.000
160.000.000
324.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
16.798.361.000
16.783.735.000
18.336.998.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
16.798.361.000
16.783.735.000
18.336.998.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
310.776.000
310.776.000
341.976.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.01 10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah
250.776.000
250.776.000
281.976.000 444
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 03 Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
59.636.000
59.636.000
59.636.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
36.340.000
36.340.000
36.340.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 02 2.02 13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
124.800.000
124.800.000
156.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
10.137.399.000
10.122.773.000
11.178.022.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1.669.071.000
1.669.071.000
1.326.300.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
44.375.000
44.375.000
40.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
25.000.000
25.000.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
94.640.000
94.640.000
174.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 06 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
405.600.000
405.600.000
340.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 07 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
1.059.456.000
1.059.456.000
692.300.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.01 08 Pengendalian Program KKBPK
40.000.000
40.000.000
80.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3.351.634.000
3.351.634.000
2.961.482.000 445
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 02 Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.02 04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
3.351.634.000
3.351.634.000
2.961.482.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
3.819.144.000
3.804.518.000
5.637.740.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
25.200.000
25.200.000
51.300.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
2.506.832.000
2.506.832.000
3.463.701.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
1.247.312.000
1.232.686.000
2.074.839.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
19.800.000
19.800.000
27.900.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.03 09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
1.297.550.000
1.297.550.000
1.252.500.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 03 2.04 03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
1.297.550.000
1.297.550.000
1.252.500.000 446
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
6.350.186.000
6.350.186.000
6.817.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 0 0 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6.320.186.000
6.320.186.000
6.787.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
335.000.000
335.000.000 0
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 03 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
60.000.000
60.000.000
65.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 05 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5.875.186.000
5.875.186.000
6.672.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.01 07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.02 Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.02.2.14.0.00.03.0000 2 14 04 2.02 04 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja
30.000.000
30.000.000
30.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
344.650.655.000
169.503.804.083
156.699.853.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
344.572.255.000
169.456.764.083
156.662.221.000 447
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
344.572.255.000
169.456.764.083
156.662.221.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
23.939.742.000
23.279.991.083
22.278.885.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
344.985.000
286.428.000
115.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
108.595.000
93.783.000
45.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
236.390.000
192.645.000
70.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
20.352.704.000
20.589.684.083
20.239.578.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
19.336.904.000
19.854.558.083
19.504.452.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
1.015.800.000
735.126.000
735.126.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
381.246.000
336.825.000
250.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.03 02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
381.246.000
336.825.000
250.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
204.524.000
203.634.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
204.524.000
203.634.000
50.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
573.656.000
401.525.000
305.100.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
51.500.000
41.200.000
40.100.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
87.550.000
76.400.000
60.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
59.565.000
49.211.000
25.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
22.200.000
22.200.000
10.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
98.720.000
59.232.000
50.000.000 448
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
254.121.000
153.282.000
120.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
731.265.000
483.351.000
420.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
167.384.000 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
80.530.000 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
483.351.000
483.351.000
420.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
384.453.000
321.753.000
296.583.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.698.000
2.698.000
2.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
204.583.000
204.583.000
204.583.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
177.172.000
114.472.000
90.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
966.909.000
656.791.000
602.624.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
606.260.000
368.260.000
368.260.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
54.360.000
43.500.000
30.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
74.364.000
74.364.000
74.364.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
231.925.000
170.667.000
130.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
26.352.292.000
17.102.473.000
16.302.473.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.965.248.000
1.940.940.000
1.390.940.000 449
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya
55.000.000
55.000.000
55.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
550.000.000
550.000.000 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya
1.270.000.000
1.252.400.000
1.252.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.01 62 Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
90.248.000
83.540.000
83.540.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
24.387.044.000
15.161.533.000
14.911.533.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
900.000.000
900.000.000
900.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
250.000.000
250.000.000 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 07 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah
1.674.000.000
1.674.000.000
1.674.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 08 Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
250.000.000
250.000.000
250.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
12.152.614.000
6.508.022.000
6.508.022.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
8.430.709.000
4.915.709.000
4.915.709.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 26 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
57.677.000
57.677.000
57.677.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 02 2.02 28 Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
672.044.000
606.125.000
606.125.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
9.021.845.000
8.763.009.000
11.829.164.000 450
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
9.021.845.000
8.763.009.000
11.829.164.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 04 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
5.799.754.000
5.798.348.000
8.856.976.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2.500.000.000
2.492.473.000
2.500.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 08 Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM
147.091.000
110.894.000
110.894.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 03 2.01 16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan
575.000.000
361.294.000
361.294.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
9.754.248.000
6.935.778.000
5.604.570.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
9.754.248.000
6.935.778.000
5.604.570.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
3.605.598.000
3.130.905.000
3.130.905.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
582.000.000
508.400.000
508.400.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
5.154.650.000
2.911.208.000
1.580.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 06 2.01 16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan
412.000.000
385.265.000
385.265.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
13.264.876.000
4.217.512.000
4.217.512.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
13.264.876.000
4.217.512.000
4.217.512.000 451
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
154.500.000
132.828.000
132.828.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
10.500.000.000
1.979.102.000
1.979.102.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 04 Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
33.075.000
33.075.000
33.075.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 05 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
51.500.000
51.500.000
51.500.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 09 Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan
24.380.000
24.380.000
24.380.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 08 2.01 13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
2.501.421.000
1.996.627.000
1.996.627.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
13.300.430.000
9.988.638.000
9.988.638.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
13.300.430.000
9.988.638.000
9.988.638.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
779.480.000
467.688.000
467.688.000 452
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 09 2.01 05 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan
12.520.950.000
9.520.950.000
9.520.950.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
247.604.290.000
98.358.196.000
85.921.196.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
247.604.290.000
98.358.196.000
85.921.196.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
900.000.000
895.053.000
895.053.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
1.000.000.000
994.820.000
994.820.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
1.000.000.000
999.079.000
587.079.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan
20.000.000.000
10.000.000.000
10.000.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 06 Pelebaran Jalan Menuju Standar
39.509.079.000
16.409.079.000
16.409.079.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan
156.060.211.000
46.310.211.000
36.310.211.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
14.200.000.000
12.000.000.000
12.000.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
4.000.000.000
4.000.000.000
2.825.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 17 Pelebaran Jembatan
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
1.000.000.000
998.685.000
498.685.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 20 Pemeliharaan Berkala Jembatan
8.000.000.000
4.000.000.000
3.650.000.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 10 2.01 22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
935.000.000
751.269.000
751.269.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
498.841.000
299.304.000
99.699.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
396.098.000
231.632.000
32.027.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
198.763.000
149.605.000 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.01 07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi
197.335.000
82.027.000
32.027.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
102.743.000
67.672.000
67.672.000 453
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 01 Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.02 07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan
102.743.000
67.672.000
67.672.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 11 2.03 02 Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
835.691.000
511.863.000
420.084.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
440.271.000
216.855.000
180.450.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
50.000.000
46.540.000
37.232.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.01 02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
390.271.000
170.315.000
143.218.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
145.500.000
114.756.000
91.848.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
50.000.000
44.853.000
35.926.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota
50.000.000
37.027.000
29.622.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.02 03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
45.500.000
32.876.000
26.300.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
195.400.000
132.564.000
109.534.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
100.000.000
63.507.000
54.287.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang
95.400.000
69.057.000
55.247.000 454
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
54.520.000
47.688.000
38.252.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 0 0 0
1.03.2.10.0.00.01.0000 1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
54.520.000
47.688.000
38.252.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
78.400.000
47.040.000
37.632.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
78.400.000
47.040.000
37.632.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
78.400.000
47.040.000
37.632.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
78.400.000
47.040.000
37.632.000
1.03.2.10.0.00.01.0000 2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
78.400.000
47.040.000
37.632.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
63.027.390.000
36.462.592.458
45.063.112.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
14.737.232.000
10.703.583.000
14.633.597.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
14.737.232.000
10.703.583.000
14.633.597.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
64.783.000
27.121.000
21.697.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
64.783.000
27.121.000
21.697.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
64.783.000
27.121.000
21.697.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
575.624.000
541.560.000
533.801.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
48.620.000
38.795.000
31.036.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.01 01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
48.620.000
38.795.000
31.036.000 455
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
527.004.000
502.765.000
502.765.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
527.004.000
502.765.000
502.765.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
3.588.084.000
2.127.803.000
2.120.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3.588.084.000
2.127.803.000
2.120.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh
3.364.280.000
1.935.590.000
1.935.590.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh
223.804.000
192.213.000
184.410.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
5.301.426.000
3.548.802.000
2.048.802.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
5.301.426.000
3.548.802.000
2.048.802.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
5.268.786.000
3.522.766.000
2.022.766.000 456
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 04 2.01 02 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
32.640.000
26.036.000
26.036.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
5.207.315.000
4.458.297.000
9.909.297.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
5.207.315.000
4.458.297.000
9.909.297.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
4.576.666.000
3.885.773.000
9.336.773.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 1 04 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
630.649.000
572.524.000
572.524.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
48.290.158.000
25.759.009.458
30.429.515.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
48.290.158.000
25.759.009.458
30.429.515.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.968.513.000
6.657.490.338
6.427.782.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
60.343.000
51.828.000
41.463.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
36.357.000
30.458.000
24.367.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.986.000
21.370.000
17.096.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.947.660.000
5.723.186.338
5.643.325.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.557.985.000
5.419.637.338
5.363.153.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
389.675.000
303.549.000
280.172.000 457
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
71.860.000
62.181.000
40.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
71.860.000
62.181.000
40.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
305.391.000
252.753.000
178.497.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.378.000
11.378.000
9.103.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
39.716.000
31.742.000
25.394.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
92.150.000
74.635.000
50.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.906.000
5.906.000
4.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
68.652.000
54.478.000
40.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
87.589.000
74.614.000
50.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.717.000 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
15.717.000 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
151.453.000
151.453.000
146.414.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.281.000
3.281.000
3.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
124.414.000
124.414.000
124.414.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
23.758.000
23.758.000
19.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
416.089.000
416.089.000
378.083.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
212.590.000
212.590.000
212.590.000 458
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.693.000
6.693.000
6.693.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.806.000
35.806.000
30.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
161.000.000
161.000.000
128.800.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
41.321.645.000
19.101.519.120
24.001.733.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
28.879.134.000
13.667.040.500
21.141.040.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
20.129.084.000
5.208.519.000
12.682.519.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
8.750.050.000
8.458.521.500
8.458.521.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
162.392.000
151.559.000
128.214.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
162.392.000
151.559.000
128.214.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5.895.845.000
255.990.000
218.724.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
5.500.000.000 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
303.917.000
169.660.000
149.660.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
91.928.000
86.330.000
69.064.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
686.965.000
640.515.000
640.515.000 459
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.06 04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
686.965.000
640.515.000
640.515.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
21.448.000
21.448.000
20.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
21.448.000
21.448.000
20.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
1.901.734.000
1.713.240.000
1.713.240.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
1.901.734.000
1.713.240.000
1.713.240.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.678.400.000
2.566.768.620
60.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.600.000.000
2.500.000.000 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
78.400.000
66.768.620
60.000.000
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas
95.727.000
84.958.000
80.000.000 460
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.04.2.15.0.00.03.0000 2 15 02 2.14 01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
95.727.000
84.958.000
80.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
21.410.325.000
17.469.778.673
17.323.543.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
21.410.325.000
17.469.778.673
17.323.543.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
21.410.325.000
17.469.778.673
17.323.543.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.335.419.000
6.343.698.673
6.125.202.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
24.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
12.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.000.000
15.000.000
12.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.247.527.000
5.168.126.673
5.258.566.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.199.527.000
5.120.126.673
5.220.166.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
48.000.000
48.000.000
38.400.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
665.892.000
580.892.000
330.892.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
330.892.000
330.892.000
330.892.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 0 0 0 461
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
85.000.000 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
250.000.000
250.000.000 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.500.000
107.180.000
85.744.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000
12.000.000
9.600.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
38.000.000
38.000.000
30.400.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.000.000
15.000.000
12.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000
1.500.000
1.200.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000
15.000.000
12.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000
22.680.000
18.144.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000
3.000.000
2.400.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.850.000.000
50.000.000
40.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
1.700.000.000 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
150.000.000
50.000.000
40.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
97.500.000
97.500.000
90.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
1.500.000
1.200.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
60.000.000
60.000.000
60.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
36.000.000
36.000.000
28.800.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
310.000.000
310.000.000
296.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
240.000.000
240.000.000
240.000.000 462
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Operasional atau Lapangan
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
20.000.000
16.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
40.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
9.547.767.000
7.793.541.000
7.915.630.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9.117.613.000
7.397.069.000
7.246.451.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
6.242.654.000
4.567.710.000
4.484.143.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.535.659.000
1.535.659.000
1.528.528.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang 0 0 0 463
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Bernuansa Hak Asasi Manusia
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
95.500.000
95.500.000
76.400.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
1.243.800.000
1.198.200.000
1.157.380.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.01 07 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
420.154.000
386.472.000
659.179.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
47.608.000
47.608.000
38.087.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
36.725.000
36.725.000
29.380.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
335.821.000
302.139.000
591.712.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
10.000.000
10.000.000
10.000.000 464
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
3.527.139.000
3.332.539.000
3.282.711.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.444.669.000
3.267.919.000
3.231.015.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.394.669.000
3.217.919.000
3.181.015.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
27.220.000
27.220.000
21.776.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
27.220.000
27.220.000
21.776.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
55.250.000
37.400.000
29.920.000
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 0 0 0
1.05.0.00.0.00.03.0000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
55.250.000
37.400.000
29.920.000
1.05.0.00.0.00.04.0000
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
12.114.236.000
11.098.990.073
9.252.969.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.114.236.000
11.098.990.073
9.252.969.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
12.114.236.000
11.098.990.073
9.252.969.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.075.499.000
4.065.073.073
3.769.052.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
16.000.000 465
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.000.000
20.000.000
16.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.932.044.000
2.938.373.073
2.774.868.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.702.044.000
2.753.787.073
2.598.664.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
230.000.000
184.586.000
176.204.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.000.000
30.000.000
24.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
30.000.000
30.000.000
24.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
303.700.000
283.700.000
226.960.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
12.000.000
7.000.000
5.600.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
60.000.000
60.000.000
48.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
29.000.000
29.000.000
23.200.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.700.000
2.700.000
2.160.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000
50.000.000
40.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000
135.000.000
108.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.021.755.000
25.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
996.755.000 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000
25.000.000
20.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
203.000.000
203.000.000
191.973.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000
3.000.000
2.400.000 466
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
120.000.000
120.000.000
120.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
30.000.000
30.000.000
24.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
50.000.000
50.000.000
45.573.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
565.000.000
565.000.000
515.251.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
300.000.000
300.000.000
300.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000
5.000.000
4.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000
8.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
250.000.000
250.000.000
203.251.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
7.038.737.000
7.033.917.000
5.483.917.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
465.000.000
460.180.000
460.180.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
390.000.000
385.180.000
385.180.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.650.000.000
1.650.000.000
1.650.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
400.000.000
400.000.000
400.000.000 467
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
350.000.000
350.000.000
350.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
50.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
400.000.000
400.000.000
400.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.02 10 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
2.429.237.000
2.429.237.000
2.429.237.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2.129.237.000
2.129.237.000
2.129.237.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
200.000.000
200.000.000
200.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
100.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
2.494.500.000
2.494.500.000
944.500.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 03 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
75.000.000
75.000.000
75.000.000
1.05.0.00.0.00.04.0000 1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
2.344.500.000
2.344.500.000
794.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9.880.854.000
8.488.812.015
9.941.874.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
8.196.199.000
7.027.497.015
8.951.839.000 468
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
8.196.199.000
7.027.497.015
8.951.839.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.144.932.000
3.752.806.015
3.797.660.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
116.040.000
92.687.000
80.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
85.436.000
69.793.000
60.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
30.604.000
22.894.000
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.160.560.000
3.000.187.015
3.122.777.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.065.822.000
2.918.995.015
3.042.777.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
94.738.000
81.192.000
80.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
50.000.000
40.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000
50.000.000
40.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
175.707.000
175.707.000
144.300.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.017.000
9.017.000
7.200.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
49.011.000
49.011.000
39.200.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
23.925.000
23.925.000
19.140.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
31.580.000
31.580.000
25.270.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
37.050.000
37.050.000
29.640.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
23.124.000
23.124.000
21.850.000 469
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
250.000.000 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.000.000 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
143.721.000
185.321.000
181.679.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.079.000
2.079.000
2.079.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
89.400.000
131.000.000
131.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
52.242.000
52.242.000
48.600.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
248.904.000
248.904.000
228.904.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
124.378.000
124.378.000
124.378.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
24.526.000
24.526.000
24.526.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000
100.000.000
80.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
346.110.000
216.110.000
174.880.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
346.110.000
216.110.000
174.880.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
301.064.000
171.064.000
136.850.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
35.046.000
35.046.000
28.030.000 470
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
10.000.000
10.000.000
10.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
10.000.000
7.616.000
7.616.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
10.000.000
7.616.000
7.616.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 03 2.01 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
10.000.000
7.616.000
7.616.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
2.184.165.000
1.856.605.000
1.811.065.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.558.705.000
1.306.145.000
1.286.145.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
996.705.000
844.145.000
844.145.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
100.000.000
90.000.000
90.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
105.000.000
105.000.000
105.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
300.000.000
210.000.000
190.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
37.000.000
37.000.000
37.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
625.460.000
550.460.000
524.920.000 471
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
275.000.000
275.000.000
275.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang
75.000.000
40.000.000
40.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
205.460.000
165.460.000
149.920.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 04 2.02 14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota
50.000.000
50.000.000
40.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
400.000.000
360.604.000
2.386.247.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
400.000.000
360.604.000
2.386.247.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
250.000.000
214.332.000
178.430.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
150.000.000
146.272.000
2.207.817.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.096.592.000
819.356.000
760.371.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
906.928.000
657.279.000
627.227.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
210.000.000
206.336.000
206.336.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang
92.500.000
90.760.000
90.760.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
350.308.000
162.508.000
162.508.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
200.000.000
149.530.000
123.107.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.01 05 Pelayanan Dukungan Psikososial
54.120.000
48.145.000
44.516.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
189.664.000
162.077.000
133.144.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
56.556.000
53.785.000
43.028.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
133.108.000
108.292.000
90.116.000 472
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
14.400.000
14.400.000
14.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14.400.000
14.400.000
14.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 1 06 07 2.01 03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
14.400.000
14.400.000
14.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.684.655.000
1.461.315.000
990.035.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.684.655.000
1.461.315.000
990.035.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
906.172.000
684.852.000
592.281.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
89.232.000
89.232.000
71.385.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
89.232.000
89.232.000
71.385.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
816.940.000
595.620.000
520.896.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
816.940.000
595.620.000
520.896.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
218.340.000
218.340.000
75.657.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
56.475.000
56.475.000
32.500.000 473
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
56.475.000
56.475.000
32.500.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
161.865.000
161.865.000
43.157.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
30.843.000
30.843.000
28.157.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
131.022.000
131.022.000
15.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
33.306.000
33.306.000
30.644.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
33.306.000
33.306.000
30.644.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
33.306.000
33.306.000
30.644.000 474
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
31.038.000
31.038.000
28.313.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31.038.000
31.038.000
28.313.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 05 2.01 01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
31.038.000
31.038.000
28.313.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
180.297.000
178.277.000
142.622.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
95.685.000
93.665.000
74.932.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
95.685.000
93.665.000
74.932.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
84.612.000
84.612.000
67.690.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
84.612.000
84.612.000
67.690.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
315.502.000
315.502.000
120.518.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
55.130.000
55.130.000
35.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
55.130.000
55.130.000
35.000.000 475
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
183.566.000
183.566.000
70.518.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
52.544.000
52.544.000
45.518.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
131.022.000
131.022.000
25.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
76.806.000
76.806.000
15.000.000
1.06.2.08.0.00.02.0000 2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
76.806.000
76.806.000
15.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
73.208.674.000
58.301.298.495
52.592.015.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
29.871.360.000
24.660.998.495
20.905.584.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
29.871.360.000
24.660.998.495
20.905.584.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
18.975.635.000
22.654.098.495
18.909.352.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
245.000.000
206.914.000
169.012.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
80.000.000
63.253.000
50.602.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
165.000.000
143.661.000
118.410.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.767.715.000
21.077.848.495
17.595.366.000 476
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
16.622.715.000
20.957.848.495
17.485.899.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
145.000.000
120.000.000
109.467.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
15.000.000
9.000.000
7.200.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.03 06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
15.000.000
9.000.000
7.200.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
200.000.000
103.678.000
82.230.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
200.000.000
103.678.000
82.230.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
412.050.000
292.225.000
233.780.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.700.000
6.160.000
4.928.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
87.000.000
56.780.000
45.424.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1.750.000 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
66.950.000
55.760.000
44.608.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
16.500.000
12.375.000
9.900.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
7.150.000
7.150.000
5.720.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
55.000.000
44.000.000
35.200.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
150.000.000
100.000.000
80.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.000.000
10.000.000
8.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
558.250.000
207.223.000
165.778.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
77.000.000 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
148.500.000
134.080.000
107.264.000 477
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
332.750.000
73.143.000
58.514.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
300.870.000
291.286.000
283.246.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.870.000
1.870.000
1.496.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
99.000.000
89.416.000
81.750.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
476.750.000
465.924.000
372.740.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
155.000.000
144.174.000
115.340.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.750.000
13.750.000
11.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
308.000.000
308.000.000
246.400.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
8.230.000.000
40.000.000
40.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
8.230.000.000
40.000.000
40.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2.507.280.000
40.000.000
40.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 02 Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
214.160.000 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
5.508.560.000 0 0 478
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1.175.000.000
766.000.000
777.449.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
320.000.000
197.000.000
164.566.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
100.000.000
90.000.000
72.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.01 05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
220.000.000
107.000.000
92.566.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
255.000.000
241.000.000
241.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
255.000.000
241.000.000
241.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
600.000.000
328.000.000
371.883.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
600.000.000
328.000.000
371.883.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
1.362.725.000
1.090.900.000
1.087.300.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
22.725.000
18.000.000
14.400.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.01 01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
22.725.000
18.000.000
14.400.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
1.340.000.000
1.072.900.000
1.072.900.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 04 2.02 02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.340.000.000
1.072.900.000
1.072.900.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
128.000.000
110.000.000
91.483.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
128.000.000
110.000.000
91.483.000 479
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
78.000.000
74.000.000
62.683.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 2 09 05 2.01 03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
36.000.000
28.800.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
43.337.314.000
33.640.300.000
31.686.431.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
43.337.314.000
33.640.300.000
31.686.431.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
18.055.744.000
14.977.084.000
14.919.199.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
6.368.324.000
4.887.289.000
5.488.710.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
6.268.324.000
4.808.289.000
5.425.510.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
100.000.000
79.000.000
63.200.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
11.141.715.000
9.623.104.000
9.046.689.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
200.000.000
175.000.000
143.483.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
10.141.715.000
8.858.104.000
8.424.240.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
800.000.000
590.000.000
478.966.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
261.180.000
233.313.000
190.130.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
261.180.000
233.313.000
190.130.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
30.900.000
25.474.000
20.380.000 480
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.04 01 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
30.900.000
25.474.000
20.380.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
253.625.000
207.904.000
173.290.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
187.705.000
159.230.000
134.350.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 02 2.05 03 Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
65.920.000
48.674.000
38.940.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
15.497.569.000
12.223.353.000
11.925.291.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian
1.144.207.000
1.144.207.000
1.178.285.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
1.144.207.000
1.144.207.000
1.178.285.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian
8.427.712.000
5.489.776.000
5.164.602.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
1.681.912.000
851.712.000
759.852.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2.763.000.000
2.563.000.000
2.563.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 06 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
1.150.000.000
773.632.000
647.405.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
1.066.800.000
535.432.000
428.345.000 481
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
1.766.000.000
766.000.000
766.000.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.03 Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
5.925.650.000
5.589.370.000
5.582.404.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 03 2.03 01 Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak
5.925.650.000
5.589.370.000
5.582.404.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
1.184.759.000
1.032.229.000
1.997.348.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
640.769.000
571.291.000
457.032.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
640.769.000
571.291.000
457.032.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
223.990.000
195.604.000
159.965.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 01 Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
190.000.000
169.261.000
135.408.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.02 02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan
33.990.000
26.343.000
24.557.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
150.000.000
128.824.000
1.267.660.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
150.000.000
128.824.000
1.267.660.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
130.000.000
104.810.000
87.331.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
100.000.000
79.000.000
66.683.000 482
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner 0 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.04 04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
30.000.000
25.810.000
20.648.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.05 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
40.000.000
31.700.000
25.360.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 04 2.05 01 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan
40.000.000
31.700.000
25.360.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.262.782.000
3.083.782.000
583.766.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3.262.782.000
3.083.782.000
583.766.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
800.000.000
642.000.000
520.566.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
2.362.782.000
2.362.782.000 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 05 2.01 05 Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
100.000.000
79.000.000
63.200.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
80.000.000
62.586.000
50.068.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
40.000.000
30.895.000
24.716.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.01 02 Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian
40.000.000
30.895.000
24.716.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.02 Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
40.000.000
31.691.000
25.352.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 06 2.02 01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar
40.000.000
31.691.000
25.352.000 483
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Hewan, Rumah Potong Hewan
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
5.256.460.000
2.261.266.000
2.210.759.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
5.256.460.000
2.261.266.000
2.210.759.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2.315.819.000
1.704.132.000
1.737.537.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
349.210.000
177.246.000
141.796.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
1.835.431.000 0 0
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
206.000.000
119.888.000
95.910.000
2.09.3.27.0.00.02.0000 3 27 07 2.01 05 Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota
550.000.000
260.000.000
235.516.000
2.11.3.28.3.25.08.0000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
47.675.388.000
42.453.617.833
32.370.881.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
38.396.580.000
36.207.939.833
26.440.227.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
38.396.580.000
36.207.939.833
26.440.227.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
13.496.547.000
13.154.092.833
12.958.337.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
289.000.000
200.278.000
161.188.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
199.000.000
126.409.000
108.093.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
90.000.000
73.869.000
53.095.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
11.819.474.000
12.250.745.833
12.168.108.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
11.209.386.000
11.674.963.833
11.652.689.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 484
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
610.088.000
575.782.000
515.419.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
165.000.000
81.548.000
62.838.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
100.000.000
63.000.000
48.000.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
65.000.000
18.548.000
14.838.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
339.761.000
167.924.000
134.352.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
19.825.000
9.799.000
7.839.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
3.500.000
1.730.000
1.384.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
82.284.000
40.668.000
32.534.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
30.000.000
14.827.000
11.861.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000
1.483.000
1.200.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000
24.712.000
19.770.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
147.652.000
72.975.000
58.380.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.500.000
1.730.000
1.384.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
141.872.000
39.539.000
31.630.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
61.872.000 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
80.000.000
39.539.000
31.630.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
382.500.000
236.657.000
234.519.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
2.472.000
1.977.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
277.500.000
167.149.000
167.149.000 485
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
100.000.000
67.036.000
65.393.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
358.940.000
177.401.000
165.702.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
240.600.000
118.912.000
118.912.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.180.000
3.055.000
2.444.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
11.124.000
5.498.000
4.398.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
101.036.000
49.936.000
39.948.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
442.000.000
359.199.000
342.358.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
442.000.000
359.199.000
342.358.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
100.000.000
49.423.000
39.538.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 02 2.01 02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
342.000.000
309.776.000
302.820.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.124.280.000
1.151.042.000
1.091.750.400
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
513.200.000
253.641.000
216.104.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
53.200.000
26.294.000
20.294.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,
40.000.000
19.770.000
15.816.000 486
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
420.000.000
207.577.000
179.994.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
140.080.000
69.233.000
59.340.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
100.080.000
49.463.000
39.570.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.02 03 Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
40.000.000
19.770.000
19.770.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
1.471.000.000
828.168.000
816.306.400
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran
35.000.000
17.299.000
17.299.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
1.316.000.000
751.561.000
751.561.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 03 2.03 05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi
120.000.000
59.308.000
47.446.400
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
13.228.194.000
12.070.953.000
2.070.952.600
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
13.228.194.000
12.070.953.000
2.070.952.600
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
13.008.194.000
11.962.222.000
1.962.222.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 06 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
30.000.000
14.827.000
14.826.600
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
190.000.000
93.904.000
93.904.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
86.200.000
42.604.000
38.531.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3
86.200.000
42.604.000
38.531.000 487
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
45.000.000
22.241.000
22.241.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
41.200.000
20.363.000
16.290.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
140.000.000
69.198.000
65.243.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
140.000.000
69.198.000
65.243.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
40.000.000
19.775.000
15.820.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
100.000.000
49.423.000
49.423.000 488
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
181.000.000
89.457.000
82.043.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
181.000.000
89.457.000
82.043.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
106.000.000
52.389.000
52.389.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
75.000.000
37.068.000
29.654.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
118.000.000
58.320.000
46.656.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
118.000.000
58.320.000
46.656.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
118.000.000
58.320.000
46.656.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
45.000.000
20.580.000
16.464.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
45.000.000
20.580.000
16.464.000 489
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
45.000.000
20.580.000
16.464.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 10 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
8.535.359.000
9.192.494.000
9.727.892.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah
8.535.359.000
9.192.494.000
9.727.892.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota
32.500.000
16.063.000
12.850.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
200.000.000
98.846.000
98.846.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
6.394.977.000
8.034.644.000
8.034.644.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
187.000.000
92.421.000
81.032.000 490
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pengelolaan Persampahan
2.11.3.28.3.25.08.0000 2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
1.720.882.000
950.520.000
1.500.520.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
9.278.808.000
6.245.678.000
5.930.654.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
9.278.808.000
6.245.678.000
5.930.654.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
4.316.594.000
2.810.905.000
2.775.793.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.305.710.000
1.941.999.000
1.941.999.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 02 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
2.400.000.000
1.386.152.000
1.386.152.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.01 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
905.710.000
555.847.000
555.847.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000
79.500.000
70.308.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
70.000.000
34.500.000
27.600.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.02 02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
50.000.000
45.000.000
42.708.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
840.884.000
744.406.000
720.778.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.03 02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
840.884.000
744.406.000
720.778.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0 491
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
50.000.000
45.000.000
42.708.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 03 2.04 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT
50.000.000
45.000.000
42.708.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.855.856.000
2.887.976.000
2.713.941.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
52.500.000
25.948.000
24.112.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.03 02 Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
52.500.000
25.948.000
24.112.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.803.356.000
2.862.028.000
2.689.829.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
586.910.000
290.069.000
232.055.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.490.446.000
1.996.048.000
1.967.887.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah 0 0 0 492
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 04 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
75.000.000
37.068.000
29.654.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
178.500.000
128.221.000
102.576.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 04 2.04 06 Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
472.500.000
410.622.000
357.657.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
135.200.000
66.820.000
53.456.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
135.200.000
66.820.000
53.456.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 05 2.01 01 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
135.200.000
66.820.000
53.456.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
971.158.000
479.977.000
387.464.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
159.800.000
78.978.000
63.182.000 493
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
159.800.000
78.978.000
63.182.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
811.358.000
400.999.000
324.282.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
161.755.000
79.945.000
67.439.000
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.11.3.28.3.25.08.0000 3 25 06 2.03 02 Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
649.603.000
321.054.000
256.843.000
2.12.0.00.0.00.01.0000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.890.318.000
7.414.455.656
7.490.625.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.890.318.000
7.414.455.656
7.490.625.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.890.318.000
7.414.455.656
7.490.625.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.141.414.000
4.474.589.656
4.668.809.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
34.604.000
26.743.000
19.524.000 494
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kinerja Perangkat Daerah
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.604.000
17.338.000
12.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000
9.405.000
7.524.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.352.123.000
3.832.872.656
4.116.166.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.305.123.000
3.792.932.656
4.084.214.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
47.000.000
39.940.000
31.952.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
10.000.000
9.124.000
7.299.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
10.000.000
9.124.000
7.299.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
134.446.000
105.468.000
84.371.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.812.000
3.042.000
2.433.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.632.000
15.700.000
12.560.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
39.265.000
28.272.000
22.617.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.946.000
5.946.000
4.756.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
31.050.000
24.764.000
19.811.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
29.741.000
23.748.000
18.998.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
3.996.000
3.196.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
160.935.000
160.168.000
128.133.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
51.047.000
51.047.000
40.837.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
79.888.000
79.121.000
63.296.000 495
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000
30.000.000
24.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
252.196.000
146.604.000
144.045.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.143.000
1.143.000
914.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
181.053.000
82.730.000
82.730.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
70.000.000
62.731.000
60.401.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
197.110.000
193.610.000
169.271.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
75.418.000
71.918.000
71.918.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
7.852.000
7.852.000
6.281.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
78.840.000
78.840.000
63.072.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
35.000.000
35.000.000
28.000.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.283.739.000
1.689.600.000
1.609.448.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk
1.168.082.000
787.432.000
711.480.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk
609.432.000
486.102.000
465.507.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
548.196.000
292.730.000
239.093.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.01 05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan
10.454.000
8.600.000
6.880.000 496
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk
1.090.657.000
881.168.000
881.168.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
1.090.657.000
881.168.000
881.168.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
25.000.000
21.000.000
16.800.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 02 2.03 05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
25.000.000
21.000.000
16.800.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
310.815.000
217.490.000
198.372.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil
293.375.000
203.490.000
187.172.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting
49.708.000
39.516.000
31.612.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.01 02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
243.667.000
163.974.000
155.560.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
17.440.000
14.000.000
11.200.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 03 2.02 02 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing- Masing kepada Instansi
17.440.000
14.000.000
11.200.000 497
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
1.154.350.000
1.032.776.000
1.013.996.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
81.691.000
67.000.000
53.600.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
81.691.000
67.000.000
53.600.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.072.659.000
965.776.000
960.396.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 0 0 0
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1.038.283.000
938.873.000
938.873.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
13.739.000
10.295.000
8.236.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
20.637.000
16.608.000
13.287.000
2.12.0.00.0.00.01.0000 2 12 04 2.03 07 Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14.782.092.000
13.394.377.051
8.431.488.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
14.782.092.000
13.394.377.051
8.431.488.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
14.782.092.000
13.394.377.051
8.431.488.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.451.374.000
4.267.593.851
4.396.565.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
42.075.000
32.266.000
25.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
25.000.000
20.635.000
16.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.075.000
11.631.000
9.000.000 498
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.763.723.000
3.724.471.851
3.933.771.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.707.998.000
3.689.622.851
3.905.892.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
55.725.000
34.849.000
27.879.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
60.000.000 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
60.000.000 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
227.466.000
167.817.000
119.853.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.240.000
8.197.000
6.557.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
72.200.000
58.835.000
40.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
24.755.000
18.567.000
13.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.236.000
1.236.000
1.236.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
48.035.000
38.426.000
27.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
60.000.000
33.730.000
25.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11.000.000
8.826.000
7.060.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
159.310.000
151.986.000
141.648.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.060.000
2.060.000
1.648.000 499
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
80.000.000
80.000.000
80.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
77.250.000
69.926.000
60.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
198.800.000
191.053.000
176.293.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
125.000.000
117.253.000
117.253.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.000.000
10.000.000
8.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
63.800.000
63.800.000
51.040.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 PROGRAM PENATAAN DESA
52.200.000
42.329.000
31.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 Penyelenggaraan Penataan Desa
52.200.000
42.329.000
31.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 02 2.01 01 Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa
52.200.000
42.329.000
31.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
1.206.960.000
1.156.071.000
1.118.496.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja sama antar Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
1.206.960.000
1.156.071.000
1.118.496.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 01 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota
50.560.000
36.720.000
27.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 02 Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota
1.002.536.000
991.496.000
991.496.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 03 2.01 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
153.864.000
127.855.000
100.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
6.809.911.000
6.424.530.000
758.464.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
6.809.911.000
6.424.530.000
758.464.000 500
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Administrasi Pemerintahan Desa
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
142.592.000
137.952.000
100.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
25.310.000 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 03 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
34.483.000
27.392.000
20.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
175.000.000
103.150.000
72.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
200.000.000
160.000.000
82.464.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 06 Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
28.578.000
22.640.000
18.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
200.000.000
149.961.000
40.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
150.000.000
138.000.000
100.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 10 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
22.263.000
17.811.000
14.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
175.000.000
121.550.000
95.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
136.436.000
87.996.000
68.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 14 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
60.033.000
48.026.000
35.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 04 2.01 17 Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa
5.460.216.000
5.410.052.000
114.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.261.647.000
1.503.853.200
2.126.963.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.261.647.000
1.503.853.200
2.126.963.000 501
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
154.504.000
140.504.000
85.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 05 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
29.518.000
19.545.000
15.636.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
25.415.000
14.245.000
11.000.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 0 0 0
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
92.210.000
69.159.200
55.327.000
2.13.0.00.0.00.01.0000 2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
1.960.000.000
1.260.400.000
1.960.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.512.532.000
12.725.047.332
12.028.900.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
12.512.532.000
12.725.047.332
12.028.900.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.114.501.000
12.409.362.332
11.771.400.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.146.269.000
5.198.093.332
4.789.358.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
50.000.000
40.000.000
32.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.000.000
24.000.000
19.200.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.000.000
16.000.000
12.800.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.483.656.000
3.665.950.332
3.651.945.000 502
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.333.656.000
3.545.195.332
3.536.945.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
150.000.000
120.755.000
115.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
532.000.000
525.600.000
217.600.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
500.000.000
500.000.000
200.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
32.000.000
25.600.000
17.600.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
166.200.000
133.580.000
104.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
4.800.000
4.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
45.000.000
36.000.000
28.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
20.000.000
16.000.000
12.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
14.200.000
11.980.000
9.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000
20.000.000
16.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
56.000.000
44.800.000
35.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
150.000.000
124.000.000
100.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
10.000.000 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000
100.000.000
80.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
30.000.000
24.000.000
20.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 503
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
511.713.000
505.213.000
498.813.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000
2.000.000
1.600.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
429.213.000
429.213.000
429.213.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
80.000.000
74.000.000
68.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
252.700.000
203.750.000
185.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
140.000.000
112.000.000
112.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.500.000
2.800.000
2.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
75.000.000
63.750.000
51.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
34.200.000
25.200.000
20.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
3.610.999.000
4.089.331.000
4.007.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.610.999.000
4.089.331.000
4.007.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
1.260.999.000
3.080.207.000
3.060.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
700.000.000
509.124.000
467.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
1.650.000.000
500.000.000
480.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
3.357.233.000
3.121.938.000
2.975.042.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 0 0 0 504
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.543.476.000
2.370.383.000
2.370.383.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2.543.476.000
2.370.383.000
2.370.383.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
813.757.000
751.555.000
604.659.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
720.802.000
701.555.000
564.659.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
92.955.000
50.000.000
40.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK
126.589.000
98.371.000
83.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
126.589.000
98.371.000
83.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
126.589.000
98.371.000
83.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
126.589.000
98.371.000
83.500.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN
271.442.000
217.314.000
174.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
271.442.000
217.314.000
174.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
271.442.000
217.314.000
174.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
51.440.000
41.152.000
33.000.000
2.16.2.20.2.21.04.0000 2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
220.002.000
176.162.000
141.000.000 505
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kabupaten/Kota
2.17.3.31.3.30.07.0000 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
35.970.576.000
28.401.409.561
27.833.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.141.138.000
4.123.125.000
4.109.163.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
5.141.138.000
4.123.125.000
4.109.163.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
219.770.000
25.900.000
20.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
219.770.000
25.900.000
20.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
219.770.000
25.900.000
20.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
421.588.000
255.318.000
255.318.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
421.588.000
255.318.000
255.318.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 05 2.01 01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
421.588.000
255.318.000
255.318.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
482.209.000
445.730.000
445.730.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
482.209.000
445.730.000
445.730.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 06 2.01 01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses
482.209.000
445.730.000
445.730.000 506
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.058.862.000
1.749.622.000
1.741.560.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2.058.862.000
1.749.622.000
1.741.560.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
161.420.000
34.098.000
30.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
146.427.000
50.254.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
1.751.015.000
1.665.270.000
1.671.560.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
1.958.709.000
1.646.555.000
1.646.555.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
1.958.709.000
1.646.555.000
1.646.555.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
1.958.709.000
1.646.555.000
1.646.555.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
30.829.438.000
24.278.284.561
23.723.837.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN
29.448.278.000
23.313.264.561
22.462.837.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
11.371.825.000
11.546.356.561
11.256.888.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
85.000.000
60.000.000
45.000.000 507
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
40.000.000
30.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.000.000
20.000.000
15.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.837.922.000
10.400.953.561
10.300.035.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
9.702.922.000
10.296.603.561
10.210.035.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
135.000.000
104.350.000
90.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
195.000.000
135.000.000
35.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
95.000.000
35.000.000
35.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
100.000.000
100.000.000 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
424.650.000
232.150.000
179.600.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.750.000
15.750.000
12.600.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
30.900.000
25.900.000
20.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
205.000.000
105.000.000
80.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.000.000
500.000 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000
20.000.000
15.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
60.000.000
48.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
12.000.000
5.000.000
4.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
50.000.000
25.000.000
20.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
25.000.000
20.000.000 508
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
479.253.000
443.253.000
437.253.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.000.000
3.000.000
3.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
410.253.000
410.253.000
410.253.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
50.000.000
20.000.000
16.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.000.000
10.000.000
8.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
300.000.000
250.000.000
240.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
200.000.000
200.000.000
200.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000
50.000.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
15.865.953.000
10.610.352.000
10.128.771.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
14.677.658.000
9.606.768.000
9.226.341.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
12.798.056.000
7.752.612.000
7.460.274.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
1.879.602.000
1.854.156.000
1.766.067.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
1.188.295.000
1.003.584.000
902.430.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
750.000.000
637.485.000
578.462.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 03 2.02 02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
438.295.000
366.099.000
323.968.000 509
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
300.000.000
207.178.000
207.178.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
150.000.000
107.178.000
107.178.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
150.000.000
107.178.000
107.178.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
150.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 04 2.02 02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
150.000.000
100.000.000
100.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
200.000.000
118.749.000
100.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
200.000.000
118.749.000
100.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 05 2.01 01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
200.000.000
118.749.000
100.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
360.500.000
183.586.000
170.000.000 510
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
360.500.000
183.586.000
170.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
360.500.000
183.586.000
170.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
1.350.000.000
647.043.000
600.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
1.350.000.000
647.043.000
600.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 30 07 2.01 02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
1.350.000.000
647.043.000
600.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN
1.381.160.000
965.020.000
1.261.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
1.081.160.000
842.435.000
1.148.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
1.081.160.000
842.435.000
1.148.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
151.160.000
90.435.000
88.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
285.000.000
150.000.000
137.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
173.000.000
130.000.000
123.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
472.000.000
472.000.000
800.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
225.000.000
82.585.000
73.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA 0 0 0 511
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
225.000.000
82.585.000
73.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
225.000.000
82.585.000
73.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
75.000.000
40.000.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
75.000.000
40.000.000
40.000.000
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 0 0 0
2.17.3.31.3.30.07.0000 3 31 04 2.01 01 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
75.000.000
40.000.000
40.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.773.736.000
5.116.326.831
5.000.112.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
5.773.736.000
5.116.326.831
5.000.112.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
5.773.736.000
5.116.326.831
5.000.112.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.403.160.000
4.113.441.831
4.031.364.000 512
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
48.000.000
27.011.000
21.600.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
31.000.000
14.378.000
11.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.000.000
12.633.000
10.100.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.251.102.000
3.296.749.831
3.316.784.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.042.728.000
3.122.170.831
3.151.284.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
208.374.000
174.579.000
165.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
32.800.000 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
32.800.000 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
380.655.000
237.847.000
183.554.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
42.921.000
34.330.000
27.464.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
98.880.000
41.430.000
31.430.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
57.000.000
33.922.000
27.130.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.000.000
1.600.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
50.000.000
40.000.000
29.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
126.854.000
85.000.000
66.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000
1.165.000
930.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
77.500.000
15.125.000
15.125.000 513
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
25.000.000 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52.500.000
15.125.000
15.125.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
346.394.000
328.623.000
313.153.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000
2.350.000
1.880.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
278.394.000
278.394.000
278.394.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
65.000.000
47.879.000
32.879.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
266.709.000
208.086.000
181.148.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
152.800.000
123.948.000
113.948.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000
2.500.000
2.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
48.909.000
48.909.000
39.100.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
60.000.000
32.729.000
26.100.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
140.510.000
93.796.000
74.900.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
87.550.000
53.762.000
43.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif 0 0 0 514
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) dan Kemudahan Penanaman Modal
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
37.080.000
21.278.000
17.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.01 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
50.470.000
32.484.000
26.000.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
52.960.000
40.034.000
31.900.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
32.960.000
24.454.000
19.500.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
20.000.000
15.580.000
12.400.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
397.760.000
236.375.000
220.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
397.760.000
236.375.000
220.300.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
82.400.000
29.711.000
23.700.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
315.360.000
206.664.000
196.600.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
380.890.000
270.183.000
250.480.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
380.890.000
270.183.000
250.480.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0 515
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
282.290.000
203.067.000
196.800.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
20.600.000
15.483.000
12.380.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
52.000.000
36.766.000
29.410.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 04 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
26.000.000
14.867.000
11.890.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
410.216.000
372.682.000
399.188.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
410.216.000
372.682.000
399.188.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
5.000.000 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
313.082.000
288.694.000
315.200.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 05 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
92.134.000
83.988.000
83.988.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
41.200.000
29.849.000
23.880.000
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi
41.200.000
29.849.000
23.880.000 516
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 0 0 0
2.18.0.00.0.00.01.0000 2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
41.200.000
29.849.000
23.880.000
2.22.3.26.0.00.03.0000
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
68.544.947.000
16.104.995.000
15.234.830.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
4.436.253.000
4.181.258.000
4.181.258.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN
4.436.253.000
4.181.258.000
4.181.258.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
4.157.453.000
4.011.484.000
4.011.484.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
144.973.000
122.223.000
122.223.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
85.973.000
78.113.000
78.113.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.01 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
59.000.000
44.110.000
44.110.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
4.012.480.000
3.889.261.000
3.889.261.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
3.485.480.000
3.365.786.000
3.365.786.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 02 2.02 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
527.000.000
523.475.000
523.475.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
278.800.000
169.774.000
169.774.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
278.800.000
169.774.000
169.774.000 517
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
188.800.000
87.456.000
87.456.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya
90.000.000
82.318.000
82.318.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
64.108.694.000
11.923.737.000
11.053.572.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA
64.108.694.000
11.923.737.000
11.053.572.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.083.103.000
6.960.880.000
6.605.935.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
100.248.000
85.562.000
55.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
75.248.000
66.960.000
40.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
25.000.000
18.602.000
15.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.617.865.000
5.685.884.000
5.305.772.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.555.615.000
5.644.966.000
5.273.772.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
62.250.000
40.918.000
32.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
395.600.000
387.376.000
522.753.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
41.776.000
30.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
345.600.000
345.600.000
492.753.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
306.500.000
242.115.000
197.900.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.000.000
30.400.000
30.400.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
55.000.000
42.000.000
33.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
70.000.000
52.500.000
42.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.500.000
3.500.000
3.500.000 518
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
40.000.000
33.715.000
25.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
100.000.000
80.000.000
64.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
145.000.000
128.833.000
105.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
20.000.000
16.876.000
15.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
125.000.000
111.957.000
90.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
274.000.000
269.600.000
267.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
250.000.000
250.000.000
250.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22.000.000
17.600.000
15.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
243.890.000
161.510.000
152.510.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
124.590.000
112.210.000
112.210.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.300.000
4.300.000
4.300.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
15.000.000
12.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
100.000.000
30.000.000
24.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
53.769.467.000
2.226.123.000
2.007.117.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
261.796.000
226.436.000
200.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
261.796.000
226.436.000
200.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
53.387.671.000
1.912.387.000
1.732.117.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
73.000.000
69.725.000
60.000.000 519
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
51.575.663.000
200.000.000
180.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.03 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1.739.008.000
1.642.662.000
1.492.117.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
120.000.000
87.300.000
75.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
60.000.000
35.000.000
30.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 02 2.04 03 Pengelolaan Investasi Pariwisata
60.000.000
52.300.000
45.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.181.124.000
2.676.734.000
2.380.520.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.181.124.000
2.676.734.000
2.380.520.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
3.181.124.000
2.676.734.000
2.380.520.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
75.000.000
60.000.000
60.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
75.000.000
60.000.000
60.000.000
2.22.3.26.0.00.03.0000 3 26 05 2.01 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
75.000.000
60.000.000
60.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
3.939.644.000
3.788.953.000
3.623.996.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
3.939.644.000
3.788.953.000
3.623.996.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN
561.906.000
504.906.000
504.906.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
542.988.000
485.988.000
485.988.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
426.569.000
391.469.000
391.469.000 520
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
20.761.000
11.052.000
11.052.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
25.253.000
19.376.000
19.376.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
194.416.000
184.558.000
184.558.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
186.139.000
176.483.000
176.483.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
116.419.000
94.519.000
94.519.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
21.050.000
15.050.000
15.050.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
95.369.000
79.469.000
79.469.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
18.918.000
18.918.000
18.918.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
18.918.000
18.918.000
18.918.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
18.918.000
18.918.000
18.918.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
3.377.738.000
3.284.047.000
3.119.090.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.016.766.000
2.980.075.000
2.843.942.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
28.000.000
27.703.000
25.710.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17.000.000
16.703.000
16.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.000.000
11.000.000
9.710.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.228.377.000
2.248.983.000
2.201.709.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.205.909.000
2.226.515.000
2.184.709.000 521
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
22.468.000
22.468.000
17.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
42.000.000
42.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
42.000.000
42.000.000
25.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
141.750.000
131.250.000
99.500.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21.000.000
21.000.000
17.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.000.000
21.000.000
16.500.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
15.450.000
15.450.000
12.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.500.000
5.000.000 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
21.000.000
21.000.000
17.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
37.800.000
37.800.000
30.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10.000.000
10.000.000
7.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
74.616.000
56.516.000
45.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
24.616.000
6.516.000
5.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
50.000.000
50.000.000
40.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
306.600.000
306.600.000
294.600.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
226.600.000
226.600.000
226.600.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
77.000.000
77.000.000
65.000.000 522
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
195.423.000
167.023.000
152.423.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
85.123.000
85.123.000
85.123.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
10.300.000
10.300.000
10.300.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.000.000
25.000.000
20.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000
46.600.000
37.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
360.972.000
303.972.000
275.148.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
233.000.000
225.704.000
200.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
118.000.000
113.136.000
100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
115.000.000
112.568.000
100.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
52.972.000
25.148.000
25.148.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
52.972.000
25.148.000
25.148.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
75.000.000
53.120.000
50.000.000
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN 0 0 0
2.23.2.24.0.00.02.0000 2 24 02 2.03 01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
75.000.000
53.120.000
50.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000
DINAS TENAGA KERJA
7.480.953.000
7.468.043.294
7.072.052.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
7.289.353.000
7.280.919.536
6.923.052.000 523
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
7.289.353.000
7.280.919.536
6.923.052.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.477.164.000
6.114.093.536
5.787.941.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
143.272.000
118.589.000
95.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
102.822.000
91.229.000
75.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
40.450.000
27.360.000
20.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.588.274.000
5.373.498.066
5.150.071.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.545.014.000
5.338.890.066
5.119.071.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
43.260.000
34.608.000
31.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
50.000.000
42.101.500
30.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
50.000.000
42.101.500
30.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
108.000.000
76.523.000
60.778.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
8.000.000
6.400.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.000.000
16.800.000
13.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000
3.750.000
3.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.000.000
1.600.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000
9.607.000
7.686.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
50.000.000
30.000.000
24.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000
6.366.000
5.092.000 524
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
82.500.000
23.191.000
22.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
9.000.000 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23.500.000
23.191.000
22.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
50.000.000 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
337.618.000
326.906.000
315.970.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
1.500.000
1.200.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
160.000.000
160.000.000
160.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
176.118.000
165.406.000
154.770.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
167.500.000
153.284.970
114.122.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
87.500.000
82.475.000
82.475.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
7.500.000
5.809.970
4.647.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
22.500.000
15.000.000
12.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
50.000.000
50.000.000
15.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
50.000.000
50.000.000
50.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
665.903.000
404.185.200
456.152.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
606.700.000
376.294.000
434.152.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
500.169.000
313.487.100
384.152.000 525
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
106.531.000
62.806.900
50.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
59.203.000
27.891.200
22.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 03 2.02 01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
59.203.000
27.891.200
22.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
937.131.000
586.045.800
506.683.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
544.100.000
309.565.400
267.236.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 02 Pelayanan antar Kerja
294.100.000
180.927.000
160.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
50.000.000
40.295.000
32.236.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
200.000.000
88.343.400
75.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
393.031.000
276.480.400
239.447.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran INDONESIA (PMI)/Pekerja Migran INDONESIA (PMI)
145.330.000
100.705.600
85.564.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
117.701.000
82.774.800
76.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 04 2.04 03 Pemberdayaan Pekerja Migran INDONESIA Purna Penempatan
130.000.000
93.000.000
77.883.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
159.155.000
126.595.000
122.276.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
159.155.000
126.595.000
122.276.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0 526
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
3.29.3.32.2.07.04.0000 2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
159.155.000
126.595.000
122.276.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
191.600.000
187.123.758
149.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
15.000.000
12.781.758
10.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN
15.000.000
12.781.758
10.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 2.01 Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000
12.781.758
10.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 29 05 2.01 03 Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
15.000.000
12.781.758
10.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI
176.600.000
174.342.000
139.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
176.600.000
174.342.000
139.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
176.600.000
174.342.000
139.000.000
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 0 0 0
3.29.3.32.2.07.04.0000 3 32 03 2.01 04 Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
176.600.000
174.342.000
139.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
53.322.032.000
48.271.383.050
51.342.234.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
53.322.032.000
48.271.383.050
51.342.234.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 SEKRETARIAT DAERAH
53.322.032.000
48.271.383.050
51.342.234.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
25.558.998.000
24.881.479.050
26.507.422.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
17.232.321.000
17.760.944.650
19.558.679.000 527
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
17.072.321.000
17.630.408.650
19.428.143.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
160.000.000
130.536.000
130.536.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
235.144.000
209.133.600
123.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
55.144.000
29.133.600
23.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
180.000.000
180.000.000
100.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.832.040.000
1.580.390.500
1.580.328.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
72.100.000
57.680.000
57.680.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
884.000.000
817.098.000
817.098.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
46.350.000
34.762.500
34.700.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.450.000
15.450.000
15.450.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.900.000
24.720.000
24.720.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
783.240.000
630.680.000
630.680.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
231.750.000
185.400.000
185.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
42.000.000
33.600.000
33.600.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
112.500.000
90.000.000
90.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
77.250.000
61.800.000
61.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.729.122.000
1.589.633.600
1.589.496.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.819.000
4.655.200
4.600.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
721.000.000
721.000.000
721.000.000 528
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
47.603.000
38.082.400
38.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
954.700.000
825.896.000
825.896.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.163.900.000
794.607.700
794.190.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
334.750.000
334.750.000
334.750.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
30.900.000
24.720.000
24.720.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.900.000
24.720.000
24.720.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
767.350.000
410.417.700
410.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
978.647.000
1.087.194.000
1.087.194.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
193.847.000
302.394.000
302.394.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
145.000.000
145.000.000
145.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.800.000
4.800.000
4.800.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
635.000.000
635.000.000
635.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
597.401.000
597.401.000
597.401.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
394.875.000
394.875.000
394.875.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
202.526.000
202.526.000
202.526.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 Penataan Organisasi
526.800.000
421.440.000
336.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
188.060.000
150.448.000
120.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
188.060.000
150.448.000
120.000.000 529
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
150.680.000
120.544.000
96.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
1.031.873.000
655.334.000
655.334.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
657.786.000
376.004.000
376.004.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
148.454.000
139.599.000
139.599.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
225.633.000
139.731.000
139.731.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
24.282.156.000
21.069.656.000
23.104.762.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan
1.967.612.000
1.379.032.000
1.303.210.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
120.932.000
95.580.000
76.460.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
110.810.000
79.373.000
63.490.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
1.735.870.000
1.204.079.000
1.163.260.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
21.685.145.000
19.185.145.000
21.335.295.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
20.497.295.000
17.997.295.000
20.242.295.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
474.250.000
474.250.000
379.400.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
713.600.000
713.600.000
713.600.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
592.749.000
474.249.000
441.277.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
80.101.000
71.955.000
57.560.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
362.232.000
309.447.000
309.447.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
150.416.000
92.847.000
74.270.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah 0 0 0 530
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah
36.650.000
31.230.000
24.980.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
36.650.000
31.230.000
24.980.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
3.480.878.000
2.320.248.000
1.730.050.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
536.579.000
190.000.000
155.480.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
372.539.000
148.000.000
121.880.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
164.040.000
42.000.000
33.600.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
357.000.000
250.338.000
200.260.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
170.700.000
108.888.000
87.100.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
186.300.000
141.450.000
113.160.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.837.891.000
1.107.891.000
1.047.310.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
1.270.713.000
805.000.000
805.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
81.665.000
81.665.000
65.330.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
485.513.000
221.226.000
176.980.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
749.408.000
772.019.000
327.000.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
735.308.000
735.308.000
294.149.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
3.600.000
6.711.000
5.368.000
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup 0 0 0
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
10.500.000
30.000.000
27.483.000 531
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.01.0.00.0.00.01.0000 4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000
SEKRETARIAT DPRD
56.053.532.000
55.563.121.621
56.622.919.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
56.053.532.000
55.563.121.621
56.622.919.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 SEKRETARIAT DPRD
56.053.532.000
55.563.121.621
56.622.919.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
39.518.532.000
39.019.374.621
40.079.172.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
52.500.000
49.060.000
49.060.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
50.000.000
46.560.000
46.560.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.500.000
2.500.000
2.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.765.932.000
2.855.420.621
3.915.218.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3.675.932.000
2.779.556.621
3.839.354.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
90.000.000
75.864.000
75.864.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
140.000.000
127.358.000
127.358.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
90.000.000
87.962.000
87.962.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
50.000.000
39.396.000
39.396.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
340.500.000
400.935.000
400.935.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.000.000
12.835.000
12.835.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
80.000.000
165.160.000
165.160.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
100.000.000
89.000.000
89.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
15.000.000
15.000.000 532
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
30.000.000
19.700.000
19.700.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
80.000.000
78.740.000
78.740.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
20.500.000
20.500.000
20.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
523.500.000
544.300.000
544.300.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.500.000
3.500.000
3.500.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
320.000.000
320.000.000
320.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000
35.000.000
35.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
165.000.000
185.800.000
185.800.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
445.774.000
477.878.000
477.878.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
245.774.000
277.878.000
277.878.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
15.000.000
15.000.000
15.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
35.000.000
35.000.000
35.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
150.000.000
150.000.000
150.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
33.350.326.000
33.350.326.000
33.350.326.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
33.000.326.000
33.000.326.000
33.000.326.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
315.000.000
315.000.000
315.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
35.000.000
35.000.000
35.000.000 533
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD
900.000.000
1.214.097.000
1.214.097.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
100.000.000
183.117.000
183.117.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
800.000.000
1.030.980.000
1.030.980.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
16.535.000.000
16.543.747.000
16.543.747.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
3.150.000.000
3.143.292.000
3.143.292.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
350.000.000
350.000.000
350.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2.400.000.000
2.393.292.000
2.393.292.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan
160.000.000
160.000.000
160.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.01 04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
240.000.000
240.000.000
240.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran
640.000.000
640.000.000
640.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 01 Pembahasan KUA dan PPAS
90.000.000
90.000.000
90.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
90.000.000
90.000.000
90.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD
140.000.000
140.000.000
140.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 04 Pembahasan APBD Perubahan
140.000.000
140.000.000
140.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 05 Pembahasan Laporan Semester
90.000.000
90.000.000
90.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
90.000.000
90.000.000
90.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
210.000.000
183.563.000
183.563.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 01 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
20.000.000
15.739.000
15.739.000 534
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
20.000.000
15.739.000
15.739.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
20.000.000
14.438.000
14.438.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
20.000.000
13.682.000
13.682.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
20.000.000
15.645.000
15.645.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.03 08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
90.000.000
88.320.000
88.320.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD
4.630.000.000
4.489.885.000
4.489.885.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
3.190.000.000
3.117.800.000
3.117.800.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
210.000.000
184.714.000
184.714.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
850.000.000
850.000.000
850.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
180.000.000
180.000.000
180.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
100.000.000
57.371.000
57.371.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.04 07 Penyusunan Program Kerja DPRD
100.000.000
100.000.000
100.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
1.270.000.000
1.631.098.000
1.631.098.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 01 Kunjungan Kerja dalam Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
20.000.000
11.098.000
11.098.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
1.250.000.000
1.620.000.000
1.620.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.06 02 Pengawasan Kode Etik DPRD
20.000.000
20.000.000
20.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000 535
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 0 0 0
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.07 01 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD
6.610.000.000
6.430.909.000
6.430.909.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
5.000.000.000
4.854.391.000
4.854.391.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
4.02.0.00.0.00.01.0000 4 02 02 2.08 04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
1.600.000.000
1.566.518.000
1.566.518.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.985.462.000
8.018.828.948
7.563.878.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
8.985.462.000
8.018.828.948
7.563.878.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 PERENCANAAN
8.343.688.000
7.549.963.948
7.095.013.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.330.688.000
5.986.214.948
5.640.654.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
52.500.000
44.597.000
37.906.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
40.000.000
34.715.000
30.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.500.000
9.882.000
7.906.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.134.900.000
4.975.017.948
4.799.766.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.088.900.000
4.944.837.948
4.775.622.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
46.000.000
30.180.000
24.144.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
102.000.000
86.493.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
102.000.000
86.493.000
50.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
556.000.000
490.426.000
393.540.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0 536
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000
8.000.000
6.400.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
150.000.000
130.000.000
114.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
140.000.000
130.426.000
124.340.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
6.000.000
6.000.000
4.800.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000
25.000.000
20.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
220.000.000
186.000.000
120.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
5.000.000
4.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
134.288.000
73.688.000
58.950.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
40.000.000 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
94.288.000
73.688.000
58.950.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
158.000.000
153.493.000
149.992.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000
3.000.000
3.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
85.000.000
85.000.000
85.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
70.000.000
65.493.000
61.992.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
193.000.000
162.500.000
150.500.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
110.000.000
102.500.000
102.500.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
40.000.000
40.000.000
32.000.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
43.000.000
20.000.000
16.000.000 537
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
1.292.000.000
1.055.188.000
987.937.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
875.000.000
702.184.000
643.309.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
355.000.000
289.108.000
269.624.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
520.000.000
413.076.000
373.685.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 0 0 0
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
122.000.000
90.889.000
115.324.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.02 01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
122.000.000
90.889.000
115.324.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
295.000.000
262.115.000
229.304.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 02 2.03 01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
295.000.000
262.115.000
229.304.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
721.000.000
508.561.000
466.422.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
361.000.000
243.706.000
243.706.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
146.000.000
87.664.000
87.664.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
215.000.000
156.042.000
156.042.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
160.000.000
119.924.000
99.552.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
80.000.000
60.159.000
48.128.000 538
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
80.000.000
59.765.000
51.424.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
200.000.000
144.931.000
123.164.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
200.000.000
144.931.000
123.164.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
641.774.000
468.865.000
468.865.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
641.774.000
468.865.000
468.865.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
451.774.000
311.647.000
311.647.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.01 02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
451.774.000
311.647.000
311.647.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi
190.000.000
157.218.000
157.218.000
5.01.5.05.0.00.02.0000 5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
190.000.000
157.218.000
157.218.000
5.02.0.00.0.00.04.0000
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
664.022.307.000
658.128.788.218
690.171.982.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
664.022.307.000
658.128.788.218
690.171.982.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 KEUANGAN
664.022.307.000
658.128.788.218
690.171.982.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
22.046.024.000
20.021.132.618
16.727.632.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
295.000.000
229.945.100
110.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
215.000.000
166.249.800
70.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
80.000.000
63.695.300
40.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
16.323.467.000
15.047.362.918
15.000.920.000 539
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
15.888.467.000
14.716.345.918
14.814.820.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
435.000.000
331.017.000
186.100.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
115.000.000
115.000.000
60.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
115.000.000
115.000.000
60.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
615.000.000
503.298.600
412.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.000.000
19.554.100
16.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
165.000.000
132.000.000
105.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
65.000.000
51.998.000
41.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.000.000
15.000.000
12.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
110.000.000
93.085.500
75.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
200.000.000
160.015.000
138.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
35.000.000
31.646.000
25.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.662.000.000
3.131.344.000
240.712.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3.017.000.000
3.017.000.000
134.712.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
40.000.000
20.000.000
16.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
605.000.000
94.344.000
90.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
510.000.000
510.000.000
482.000.000 540
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
4.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
333.000.000
333.000.000
313.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
172.000.000
172.000.000
165.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
525.557.000
484.182.000
422.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
298.557.000
257.182.000
237.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
7.000.000
7.000.000 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
110.000.000
110.000.000
80.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
110.000.000
110.000.000
105.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
634.615.806.000
631.625.907.000
667.145.834.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1.170.507.000
1.088.627.000
1.010.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
197.039.000
180.321.000
170.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
360.346.000
336.917.000
320.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
341.122.000
319.919.000
300.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
177.000.000
165.587.000
150.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.01 11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
95.000.000
85.883.000
70.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
825.000.000
656.136.000
618.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
250.000.000
200.000.000
190.000.000 541
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
160.000.000
128.000.000
118.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
120.000.000
116.517.000
110.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
295.000.000
211.619.000
200.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
690.760.000
620.760.000
544.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
120.000.000
120.000.000
110.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
123.000.000
123.000.000
110.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
150.000.000
150.000.000
130.000.000 542
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
197.760.000
197.760.000
170.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.03 12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
100.000.000
30.000.000
24.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
631.929.539.000
629.260.384.000
664.973.834.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 01 Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 07 Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi
600.000.000
600.000.000
600.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
615.407.463.000
612.867.626.000
648.581.076.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
2.000.000.000
2.000.000.000
2.000.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
13.922.076.000
13.792.758.000
13.792.758.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
1.959.934.000
1.732.210.000
1.625.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah
1.959.934.000
1.732.210.000
1.625.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
100.000.000
89.804.000
85.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
140.000.000
115.118.000
110.000.000 543
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
360.500.000
340.500.000
330.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
774.934.000
624.808.000
610.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
154.500.000
144.180.000
130.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
124.000.000
124.000.000
110.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 12 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
206.000.000
193.800.000
165.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
100.000.000
100.000.000
85.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.400.543.000
4.749.538.600
4.673.516.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah 0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.400.543.000
4.749.538.600
4.673.516.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1.450.000.000
1.062.516.000
1.062.516.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
0 0 0
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
150.000.000
127.200.000
105.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
300.000.000
241.855.000
220.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
190.000.000
150.376.600
130.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
450.000.000
410.770.200
400.000.000
5.02.0.00.0.00.04.0000 5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
2.860.543.000
2.756.820.800
2.756.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
12.227.916.000
10.379.667.736
10.434.221.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
12.227.916.000
10.379.667.736
10.434.221.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 KEPEGAWAIAN
9.317.016.000
8.366.691.736
8.421.245.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.088.886.000
6.634.205.736
6.725.962.000 544
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
42.400.000
24.116.000
24.116.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27.200.000
12.247.000
12.247.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
15.200.000
11.869.000
11.869.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.834.489.000
5.624.452.736
5.721.753.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5.810.593.000
5.600.556.736
5.697.857.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
23.896.000
23.896.000
23.896.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
200.706.000
146.861.000
145.078.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.120.000
10.843.000
10.538.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
40.000.000
19.200.000
19.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
33.540.000
33.540.000
33.540.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.236.000
1.236.000
1.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
34.810.000
22.917.000
22.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
74.000.000
56.125.000
56.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000
3.000.000
3.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
663.000.000
541.774.000
541.774.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
30.000.000 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
318.000.000
251.774.000
251.774.000 545
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
290.000.000
290.000.000
290.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
171.796.000
151.796.000
151.596.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.200.000
2.200.000
2.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
139.596.000
139.596.000
139.596.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
30.000.000
10.000.000
10.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
176.495.000
145.206.000
141.645.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
97.895.000
97.895.000
97.895.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
58.000.000
38.561.000
35.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20.600.000
8.750.000
8.750.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
2.228.130.000
1.732.486.000
1.695.283.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
1.285.000.000
1.000.174.000
975.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
900.000.000
711.816.000
690.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
285.000.000
215.719.000
215.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.01 10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
100.000.000
72.639.000
70.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN
710.000.000
547.029.000
535.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
290.000.000
230.035.000
225.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
420.000.000
316.994.000
310.000.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN
95.000.000
72.628.000
72.628.000 546
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
50.000.000
37.029.000
37.029.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.03 14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
45.000.000
35.599.000
35.599.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
138.130.000
112.655.000
112.655.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
65.000.000
54.455.000
54.455.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 03 02 2.04 03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
73.130.000
58.200.000
58.200.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.910.900.000
2.012.976.000
2.012.976.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.910.900.000
2.012.976.000
2.012.976.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis
520.000.000
371.036.000
371.036.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum 0 0 0
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.01 03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
520.000.000
371.036.000
371.036.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
2.390.900.000
1.641.940.000
1.641.940.000
5.03.5.04.0.00.01.0000 5 04 02 2.02 07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
2.390.900.000
1.641.940.000
1.641.940.000
6.01.0.00.0.00.01.0000
INSPEKTORAT DAERAH
11.362.821.000
10.838.418.677
10.298.009.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN
11.362.821.000
10.838.418.677
10.298.009.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 INSPEKTORAT DAERAH
11.362.821.000
10.838.418.677
10.298.009.000 547
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.394.821.000
8.379.647.677
8.451.009.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
43.500.000
34.755.000
30.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
24.500.000
19.275.000
17.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.000.000
15.480.000
13.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.046.278.000
7.432.681.277
7.665.009.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.029.278.000
7.416.530.277
7.651.009.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
17.000.000
16.151.000
14.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
137.000.000
121.500.000
70.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
137.000.000
121.500.000
70.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
180.143.000
160.364.260
135.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
23.143.000
18.510.000
15.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000
12.600.000
12.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.000.000
11.200.000
9.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
4.000.000
4.000.000
3.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
25.000.000
20.659.000
16.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
91.000.000
85.926.860
75.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.000.000
7.468.400
5.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
560.000.000
221.076.000
170.000.000 548
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
200.000.000
46.779.000
40.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
250.000.000
64.297.000
50.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
110.000.000
110.000.000
80.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
188.900.000
170.271.140
159.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.400.000
4.400.000
2.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
112.000.000
112.000.000
112.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
72.500.000
53.871.140
45.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
239.000.000
239.000.000
222.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
120.000.000
120.000.000
120.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
14.000.000
14.000.000
12.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
30.000.000
30.000.000
25.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
75.000.000
75.000.000
65.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
1.901.000.000
1.556.203.000
1.166.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal
1.561.000.000
1.270.331.000
952.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
176.000.000
140.136.000
100.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
447.000.000
321.692.000
230.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
120.000.000
95.790.000
71.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
136.000.000
110.134.000
83.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa
441.000.000
388.307.000
308.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerjasama Pengawasan Internal 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 06 Kerja Sama Pengawasan Internal
143.000.000
133.502.000
98.000.000 549
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
98.000.000
80.770.000
62.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
340.000.000
285.872.000
214.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
98.000.000
84.635.000
68.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
242.000.000
201.237.000
146.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 02 2.02 02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 0 0 0
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
1.067.000.000
902.568.000
681.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
45.000.000
33.518.000
27.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
25.000.000
17.518.000
14.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
20.000.000
16.000.000
13.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi
1.022.000.000
869.050.000
654.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
95.000.000
76.280.000
58.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
292.000.000
232.760.000
192.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
391.000.000
335.770.000
235.000.000
6.01.0.00.0.00.01.0000 6 01 03 2.02 04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
244.000.000
224.240.000
169.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000
KECAMATAN AYAH
2.659.816.000
2.246.976.200
2.556.249.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.659.816.000
2.246.976.200
2.556.249.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 KECAMATAN
2.659.816.000
2.246.976.200
2.556.249.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.367.648.000
1.954.808.200
2.264.081.000 550
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.000.000
8.639.400
8.638.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000
4.214.600
4.214.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000
4.424.800
4.424.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.080.490.000
1.779.347.400
2.088.622.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.053.490.000
1.754.621.000
2.063.896.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
27.000.000
24.726.400
24.726.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
38.958.000
32.896.400
32.896.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000
13.160.000
13.160.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000
2.250.000
2.250.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.400.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.358.000
8.286.400
8.286.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.200.000
1.200.000
1.200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.600.000
1.600.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
115.000.000
10.725.000
10.725.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
90.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
10.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
10.725.000
10.725.000 551
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.200.000
72.200.000
72.200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000
200.000
200.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
40.000.000
40.000.000
40.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
32.000.000
32.000.000
32.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.000.000
51.000.000
51.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.000.000
37.000.000
37.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
91.000.000
91.000.000
91.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
91.000.000
91.000.000
91.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
91.000.000
91.000.000
91.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 552
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
176.168.000
176.168.000
176.168.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
176.168.000
176.168.000
176.168.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
5.050.000
5.050.000
5.050.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
91.118.000
91.118.000
91.118.000 553
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.01.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000
KECAMATAN BUAYAN
1.718.801.000
1.866.729.000
1.829.573.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.718.801.000
1.866.729.000
1.829.573.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 KECAMATAN
1.718.801.000
1.866.729.000
1.829.573.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.496.781.000
1.659.843.000
1.622.687.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.500.000
4.050.000
4.050.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.000.000
1.550.000
1.550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.386.780.000
1.565.048.000
1.527.892.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.373.280.000
1.551.966.000
1.514.810.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
13.500.000
13.082.000
13.082.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
24.451.000
19.695.000
19.695.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
1.262.000
1.262.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.000.000
8.860.000
8.860.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.601.000
1.601.000
1.601.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.850.000
1.480.000
1.480.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.492.000
1.492.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
22.000.000
12.000.000
12.000.000 554
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
7.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.550.000
32.550.000
32.550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
550.000
550.000
550.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
26.500.000
26.500.000
26.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24.500.000
24.500.000
24.500.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.000.000
48.262.000
48.262.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
50.000.000
48.262.000
48.262.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
50.000.000
48.262.000
48.262.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 555
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
165.020.000
151.624.000
151.624.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
165.020.000
151.624.000
151.624.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000
27.975.000
27.975.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.000.000
3.650.000
3.650.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000
2.280.000
2.280.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.000.000
5.280.000
5.280.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
10.000.000
8.275.000
8.275.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
106.020.000
99.914.000
99.914.000
7.01.0.00.0.00.02.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.000.000
4.250.000
4.250.000
7.01.0.00.0.00.03.0000
KECAMATAN PURING
2.130.394.000
2.174.353.000
2.172.680.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.130.394.000
2.174.353.000
2.172.680.000 556
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 KECAMATAN
2.130.394.000
2.174.353.000
2.172.680.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.909.784.000
1.960.523.000
1.908.223.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
20.600.000
18.456.000
5.454.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
8.720.000
1.940.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
10.600.000
9.736.000
3.514.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.715.302.000
1.800.276.000
1.798.603.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.705.302.000
1.790.276.000
1.788.603.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
45.651.000
45.445.000
36.333.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
22.000.000
22.000.000
15.852.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.151.000
4.945.000
1.981.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.800.000
1.800.000
1.800.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.700.000
3.700.000
3.700.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
11.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
11.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.100.000
33.100.000
26.657.000 557
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000
1.100.000
1.100.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000
15.000.000
9.200.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
17.000.000
17.000.000
16.357.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
84.131.000
63.246.000
41.176.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.000.000
32.000.000
32.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000
6.000.000
3.930.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
45.131.000
24.246.000
4.246.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
54.105.000
54.105.000
52.505.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
54.105.000
54.105.000
52.505.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
54.105.000
54.105.000
52.505.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17.180.000
17.180.000
17.180.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17.180.000
17.180.000
17.180.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 0 0 0 558
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
17.180.000
17.180.000
17.180.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
149.325.000
142.545.000
194.772.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
149.325.000
142.545.000
194.772.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
35.440.000
35.440.000
27.106.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.000.000
5.000.000
2.539.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.230.000
7.230.000
7.230.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.780.000 0 0
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
28.000.000
28.000.000
26.111.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
57.875.000
57.875.000
123.709.000
7.01.0.00.0.00.03.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
8.000.000
8.000.000
7.077.000
7.01.0.00.0.00.04.0000
KECAMATAN PETANAHAN
2.259.989.000
2.038.790.080
2.064.914.000 559
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.259.989.000
2.038.790.080
2.064.914.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 KECAMATAN
2.259.989.000
2.038.790.080
2.064.914.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.974.834.000
1.772.755.780
1.798.880.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.221.000
14.180.500
14.180.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
12.943.000
11.952.500
11.952.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.278.000
2.228.000
2.228.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.747.333.000
1.594.924.380
1.621.051.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.711.333.000
1.562.587.080
1.588.714.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
36.000.000
32.337.300
32.337.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
50.636.000
36.334.500
36.334.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.758.000
2.136.100
2.136.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
21.340.000
14.095.000
14.095.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000
7.460.000
7.460.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.040.000
2.040.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000
8.465.400
8.465.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.538.000
1.538.000
1.538.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
600.000
600.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
37.728.000
12.403.000
12.403.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
9.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.638.000
12.403.000
12.403.000 560
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10.090.000 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
25.500.000
24.200.700
24.200.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
550.000
550.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20.500.000
20.500.000
20.500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.000.000
3.150.700
3.150.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
96.416.000
90.712.700
90.712.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.000.000
37.994.400
37.994.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.100.000
1.008.000
1.008.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
3.500.000
3.500.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
51.316.000
48.210.300
48.210.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
63.000.000
61.322.200
61.322.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
63.000.000
61.322.200
61.322.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
63.000.000
61.322.200
61.322.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
9.000.000
9.000.000
9.000.000 561
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
213.155.000
195.712.100
195.712.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
213.155.000
195.712.100
195.712.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
44.025.000
33.785.000
33.785.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
17.500.000
10.297.100
10.297.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
28.050.000
28.050.000
28.050.000
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
104.580.000
104.580.000
104.580.000 562
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.04.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000
KECAMATAN KLIRONG
1.593.182.000
1.761.293.805
1.903.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.593.182.000
1.761.293.805
1.903.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 KECAMATAN
1.593.182.000
1.761.293.805
1.903.380.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.338.882.000
1.515.726.805
1.657.813.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.500.000
5.917.000
5.917.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.500.000
4.221.000
4.221.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000
1.696.000
1.696.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.195.382.000
1.403.723.805
1.545.810.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.165.382.000
1.373.723.805
1.515.810.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
30.000.000
30.000.000
30.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
42.500.000
35.042.000
35.042.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.000.000
9.790.000
9.790.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000
7.450.000
7.450.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000
10.272.000
10.272.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.000.000
1.630.000
1.630.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
19.500.000 0 0 563
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
12.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.500.000 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.000.000
37.000.000
37.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.000.000
34.044.000
34.044.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
22.044.000
22.044.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
70.000.000
70.000.000
70.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
70.000.000
70.000.000
70.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
70.000.000
70.000.000
70.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 564
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
176.300.000
167.567.000
167.567.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
176.300.000
167.567.000
167.567.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.500.000
15.517.000
15.517.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.600.000
4.757.000
4.757.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.000.000
7.340.000
7.340.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.200.000
6.200.000
6.200.000 565
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.000.000
24.100.000
24.100.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
101.650.000
101.650.000
101.650.000
7.01.0.00.0.00.05.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.350.000
5.003.000
5.003.000
7.01.0.00.0.00.06.0000
KECAMATAN BULUSPESANTREN
1.792.326.000
1.792.507.759
2.067.226.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.792.326.000
1.792.507.759
2.067.226.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 KECAMATAN
1.792.326.000
1.792.507.759
2.067.226.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.562.802.000
1.601.107.759
1.875.826.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
12.000.000
11.050.000
11.050.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.000.000
7.500.000
7.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000
3.550.000
3.550.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.392.802.000
1.478.749.759
1.753.468.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.360.802.000
1.449.749.759
1.724.468.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.000.000
29.000.000
29.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
47.500.000
33.508.000
33.508.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
1.815.000
1.815.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000
10.340.000
10.340.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000
4.650.000
4.650.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000
11.203.000
11.203.000 566
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
21.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
19.500.000
18.800.000
18.800.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4.000.000
3.300.000
3.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
70.000.000
59.000.000
59.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
8.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
20.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.000.000
47.500.000
47.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
50.000.000
47.500.000
47.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
50.000.000
47.500.000
47.500.000 567
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
164.524.000
131.900.000
131.900.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
164.524.000
131.900.000
131.900.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
10.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000
2.000.000
2.000.000 568
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.000.000
15.500.000
15.500.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
108.024.000
90.300.000
90.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000
3.600.000
3.600.000
7.01.0.00.0.00.07.0000
KECAMATAN AMBAL
1.788.116.000
1.677.254.000
1.901.239.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.788.116.000
1.677.254.000
1.901.239.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 KECAMATAN
1.788.116.000
1.677.254.000
1.901.239.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.398.684.000
1.321.813.000
1.545.798.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
19.000.000
16.706.000
16.706.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
9.388.000
9.388.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000
7.318.000
7.318.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.205.744.000
1.154.447.000
1.378.432.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.185.744.000
1.135.180.000
1.359.165.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
20.000.000
19.267.000
19.267.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
57.000.000
48.015.000
48.015.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
4.582.000
4.582.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000
17.399.000
17.399.000 569
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000
7.510.000
7.510.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
14.000.000
12.593.000
12.593.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000
1.200.000
1.200.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000
2.231.000
2.231.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
20.000.000
9.270.000
9.270.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
10.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
9.270.000
9.270.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
37.440.000
36.625.000
36.625.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.440.000
17.440.000
17.440.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000
17.185.000
17.185.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
59.500.000
56.750.000
56.750.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.500.000
32.750.000
32.750.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
42.000.000
41.969.000
41.969.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
42.000.000
41.969.000
41.969.000 570
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
42.000.000
41.969.000
41.969.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
18.000.000
16.857.000
16.857.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18.000.000
16.857.000
16.857.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
18.000.000
16.857.000
16.857.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
329.432.000
296.615.000
296.615.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
329.432.000
296.615.000
296.615.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
63.200.000
50.872.000
50.872.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.000.000
5.633.000
5.633.000 571
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
27.000.000
21.551.000
21.551.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.900.000
9.819.000
9.819.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
35.000.000
31.052.000
31.052.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
171.432.000
164.788.000
164.788.000
7.01.0.00.0.00.07.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
12.900.000
12.900.000
12.900.000
7.01.0.00.0.00.08.0000
KECAMATAN MIRIT
2.151.896.000
2.031.194.892
2.365.717.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.151.896.000
2.031.194.892
2.365.717.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 KECAMATAN
2.151.896.000
2.031.194.892
2.365.717.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.889.411.000
1.780.567.891
2.115.090.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.500.000
12.865.000
12.865.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
11.500.000
8.935.000
8.935.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.000.000
3.930.000
3.930.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.655.234.000
1.584.261.891
1.918.784.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.635.734.000
1.565.111.891
1.899.634.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.500.000
19.150.000
19.150.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
66.049.000
58.563.000
58.563.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
36.000.000
28.514.000
28.514.000 572
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.009.000
8.009.000
8.009.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
11.000.000
11.000.000
11.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.540.000
4.540.000
4.540.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
34.944.000
20.194.000
20.194.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
19.144.000
5.934.000
5.934.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.800.000
14.260.000
14.260.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
48.159.000
45.759.000
45.759.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
359.000
359.000
359.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
22.800.000
20.400.000
20.400.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
62.525.000
58.925.000
58.925.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
38.000.000
38.000.000
38.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.500.000
6.500.000
6.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
18.025.000
14.425.000
14.425.000 573
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.000.000
37.378.001
37.378.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
45.000.000
37.378.001
37.378.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
45.000.000
37.378.001
37.378.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
19.500.000
19.500.000
19.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
19.500.000
19.500.000
19.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
19.500.000
19.500.000
19.500.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
197.985.000
193.749.000
193.749.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0 574
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
197.985.000
193.749.000
193.749.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.000.000
3.520.000
3.520.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.000.000
9.390.000
9.390.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
13.000.000
12.044.000
12.044.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
20.000.000
19.650.000
19.650.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
121.485.000
119.645.000
119.645.000
7.01.0.00.0.00.08.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.500.000
11.500.000
11.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000
KECAMATAN BONOROWO
1.849.493.000
1.779.638.000
1.946.587.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.849.493.000
1.779.638.000
1.946.587.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 KECAMATAN
1.849.493.000
1.779.638.000
1.946.587.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.566.187.000
1.532.252.000
1.699.201.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.800.000
4.648.000
4.648.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4.500.000
3.600.000
3.600.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.300.000
1.048.000
1.048.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.380.692.000
1.368.284.000
1.535.233.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.365.692.000
1.353.793.000
1.520.742.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
15.000.000
14.491.000
14.491.000 575
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Keuangan SKPD
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
35.999.000
29.265.000
29.265.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.505.000
2.817.000
2.817.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.124.000
10.616.000
10.616.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
2.870.000
2.324.000
2.324.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.000.000
7.200.000
7.200.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.000.000
3.223.000
3.223.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.585.000
1.585.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
33.550.000
21.253.000
21.253.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
11.950.000 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.100.000
10.100.000
10.100.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11.500.000
11.153.000
11.153.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
29.800.000
28.456.000
28.456.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
800.000
800.000
800.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000
17.656.000
17.656.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.346.000
80.346.000
80.346.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
31.000.000
31.000.000
31.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas 0 0 0 576
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Operasional atau Lapangan
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.665.000
5.665.000
5.665.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
42.181.000
42.181.000
42.181.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
38.000.000
34.273.000
34.273.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
38.000.000
34.273.000
34.273.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
38.000.000
34.273.000
34.273.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
17.000.000
17.000.000
17.000.000 577
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
228.306.000
196.113.000
196.113.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
228.306.000
196.113.000
196.113.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
6.000.000
4.800.000
4.800.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6.000.000
4.800.000
4.800.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
18.505.000
14.804.000
14.804.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
30.000.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
102.801.000
95.709.000
95.709.000
7.01.0.00.0.00.09.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
20.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000
KECAMATAN PREMBUN
2.017.903.000
2.360.680.934
2.350.273.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.017.903.000
2.360.680.934
2.350.273.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 KECAMATAN
2.017.903.000
2.360.680.934
2.350.273.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.778.278.000
2.149.171.934
2.138.764.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.000.000
5.600.000
5.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.000.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000
3.200.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.481.990.000
1.940.329.934
1.929.922.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.467.290.000
1.927.962.934
1.917.555.000 578
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
14.700.000
12.367.000
12.367.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.000.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
3.000.000
2.400.000
2.400.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
54.900.000
44.040.000
44.040.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.000.000
5.600.000
5.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
16.000.000
12.800.000
12.800.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
12.000.000
9.600.000
9.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.200.000
1.080.000
1.080.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.700.000
2.960.000
2.960.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
82.807.000
38.846.000
38.846.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
23.328.000 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
55.419.000
35.646.000
35.646.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4.060.000
3.200.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
60.105.000
54.885.000
54.885.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000
880.000
880.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
34.005.000
34.005.000
34.005.000 579
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
88.476.000
63.071.000
63.071.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
32.000.000
25.602.000
25.602.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.500.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
48.976.000
31.469.000
31.469.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
60.000.000
51.877.000
51.877.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
60.000.000
51.877.000
51.877.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
60.000.000
51.877.000
51.877.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.000.000
16.807.000
16.807.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.000.000
16.807.000
16.807.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 580
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
21.000.000
16.807.000
16.807.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
158.625.000
142.825.000
142.825.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
158.625.000
142.825.000
142.825.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
13.000.000
10.400.000
10.400.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
16.000.000
12.800.000
12.800.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
16.000.000
12.800.000
12.800.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.000.000
5.600.000
5.600.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.000.000
14.400.000
14.400.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
79.625.000
79.625.000
79.625.000
7.01.0.00.0.00.10.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
9.000.000
7.200.000
7.200.000
7.01.0.00.0.00.11.0000
KECAMATAN PADURESO
1.486.962.000
1.623.985.848
1.723.066.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.486.962.000
1.623.985.848
1.723.066.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 KECAMATAN
1.486.962.000
1.623.985.848
1.723.066.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.329.599.000
1.480.418.848
1.579.499.000 581
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
16.000.000
10.743.000
10.743.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
6.913.000
6.913.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
3.830.000
3.830.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.185.499.000
1.353.333.848
1.452.414.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.167.499.000
1.337.223.848
1.436.304.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
18.000.000
16.110.000
16.110.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
43.500.000
34.594.000
34.594.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
3.999.000
3.999.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.000.000
10.400.000
10.400.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.500.000
5.624.000
5.624.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
14.000.000
11.181.000
11.181.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000
800.000
800.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.590.000
1.590.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 582
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.600.000
51.624.000
51.624.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
600.000
600.000
600.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.000.000
27.000.000
27.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
25.000.000
24.024.000
24.024.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.000.000
30.124.000
30.124.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.000.000
28.124.000
28.124.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
64.000.000
61.490.000
61.490.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
64.000.000
61.490.000
61.490.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
64.000.000
61.490.000
61.490.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.000
8.732.000
8.732.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.000
8.732.000
8.732.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 583
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.000
8.732.000
8.732.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
83.363.000
73.345.000
73.345.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
83.363.000
73.345.000
73.345.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000
9.902.000
9.902.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
2.500.000
1.989.000
1.989.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.000.000
4.089.000
4.089.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
17.000.000
14.011.000
14.011.000
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
45.559.000
42.200.000
42.200.000 584
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.11.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
1.304.000
1.154.000
1.154.000
7.01.0.00.0.00.12.0000
KECAMATAN KUTOWINANGUN
1.654.775.000
1.820.572.000
2.009.015.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.654.775.000
1.820.572.000
2.009.015.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 KECAMATAN
1.654.775.000
1.820.572.000
2.009.015.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.369.750.000
1.556.360.000
1.744.803.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.000.000
9.300.000
9.300.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000
5.700.000
5.700.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
3.600.000
3.600.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.250.710.000
1.449.390.000
1.637.833.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.230.710.000
1.437.240.000
1.625.683.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
20.000.000
12.150.000
12.150.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
31.800.000
27.450.000
27.450.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.000.000
1.600.000
1.600.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10.100.000
10.100.000
10.100.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000
3.750.000
3.750.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.200.000
1.200.000
1.200.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000
800.000
800.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.500.000
2.000.000
2.000.000 585
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.600.000
33.400.000
33.400.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.100.000
17.900.000
17.900.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
42.640.000
36.820.000
36.820.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
21.298.000
21.298.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.650.000
2.650.000
2.650.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3.990.000
3.990.000
3.990.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
11.000.000
8.882.000
8.882.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
93.150.000
87.960.000
87.960.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
93.150.000
87.960.000
87.960.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
93.150.000
87.960.000
87.960.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
35.000.000
33.370.000
33.370.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
35.000.000
33.370.000
33.370.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 586
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
35.000.000
33.370.000
33.370.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
156.875.000
142.882.000
142.882.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
156.875.000
142.882.000
142.882.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
33.000.000
24.210.000
24.210.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.500.000
4.500.000
4.500.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
30.000.000
25.992.000
25.992.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
83.375.000
82.180.000
82.180.000
7.01.0.00.0.00.12.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000
KECAMATAN ALIAN
1.821.243.000
2.043.725.000
2.010.434.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.821.243.000
2.043.725.000
2.010.434.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 KECAMATAN
1.821.243.000
2.043.725.000
2.010.434.000 587
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.585.527.000
1.815.225.000
1.781.934.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000
11.076.000
11.076.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.000.000
4.720.000
4.720.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.000.000
6.356.000
6.356.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.406.473.000
1.668.932.000
1.635.641.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.379.973.000
1.644.424.000
1.611.133.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
1.500.000 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
25.000.000
24.508.000
24.508.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
49.554.000
37.068.000
37.068.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
18.000.000
11.808.000
11.808.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
3.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000
13.000.000
13.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.000.000
2.260.000
2.260.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.554.000 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
15.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000 588
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.500.000
47.879.000
47.879.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
24.000.000
22.379.000
22.379.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
51.000.000
40.270.000
40.270.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000
31.000.000
31.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5.000.000
4.270.000
4.270.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
8.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
56.000.000
52.000.000
52.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
56.000.000
52.000.000
52.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
56.000.000
52.000.000
52.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 589
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
159.716.000
156.500.000
156.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
159.716.000
156.500.000
156.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000
14.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.500.000
4.500.000
4.500.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
22.000.000
22.000.000
22.000.000
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
93.216.000
91.000.000
91.000.000 590
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.13.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000
KECAMATAN PONCOWARNO
1.984.098.000
1.822.067.000
1.832.338.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.984.098.000
1.822.067.000
1.832.338.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 KECAMATAN
1.984.098.000
1.822.067.000
1.832.338.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.752.637.000
1.603.012.000
1.613.283.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
11.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.518.724.000
1.402.469.000
1.412.740.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.499.724.000
1.385.864.000
1.396.135.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.000.000
16.605.000
16.605.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
41.000.000
33.553.000
33.553.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.750.000
1.400.000
1.400.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
15.000.000
12.615.000
12.615.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
8.000.000
6.088.000
6.088.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.250.000
2.250.000
2.250.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.000.000
3.200.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
38.000.000
16.000.000
16.000.000 591
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
18.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
71.750.000
71.750.000
71.750.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
50.750.000
50.750.000
50.750.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
72.163.000
70.240.000
70.240.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.500.000
20.577.000
20.577.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
47.663.000
47.663.000
47.663.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
57.250.000
52.334.000
52.334.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
57.250.000
52.334.000
52.334.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
57.250.000
52.334.000
52.334.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
21.750.000
21.750.000
21.750.000 592
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
21.750.000
21.750.000
21.750.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
21.750.000
21.750.000
21.750.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
152.461.000
144.971.000
144.971.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
152.461.000
144.971.000
144.971.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
20.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
10.000.000
10.000.000
10.000.000 593
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
12.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
24.000.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
73.461.000
68.971.000
68.971.000
7.01.0.00.0.00.14.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000
KECAMATAN KEBUMEN
9.634.246.000
9.453.135.400
9.807.977.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
9.634.246.000
9.453.135.400
9.807.977.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 KECAMATAN
9.634.246.000
9.453.135.400
9.807.977.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.144.053.000
5.222.766.700
5.577.609.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
41.025.000
34.423.000
34.423.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
27.375.000
22.810.000
22.810.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
13.650.000
11.613.000
11.613.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.416.324.000
4.619.895.000
4.974.738.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.320.324.000
4.543.562.000
4.898.405.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
96.000.000
76.333.000
76.333.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
172.977.000
139.653.200
139.653.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.700.000
11.275.000
11.275.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
35.360.000
30.740.000
30.740.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
26.000.000
19.536.000
19.536.000 594
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
15.280.000
13.480.000
13.480.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
64.502.000
50.077.200
50.077.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8.330.000
7.140.000
7.140.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
8.805.000
7.405.000
7.405.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
130.710.000
71.665.000
71.665.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
47.710.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
43.000.000
38.665.000
38.665.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
40.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
182.830.000
171.353.300
171.353.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.650.000
5.650.000
5.650.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
83.180.000
81.980.000
81.980.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
94.000.000
83.723.300
83.723.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
200.187.000
185.777.200
185.777.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
73.610.000
64.403.200
64.403.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
25.542.000
24.870.000
24.870.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
101.035.000
96.504.000
96.504.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
86.872.000
73.057.000
73.057.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
86.872.000
73.057.000
73.057.000 595
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
86.872.000
73.057.000
73.057.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
4.128.211.000
3.896.608.700
3.896.608.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
4.128.211.000
3.896.608.700
3.896.608.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
92.100.000
79.466.600
79.466.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2.785.544.000
2.724.856.100
2.724.856.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
1.231.047.000
1.076.443.000
1.076.443.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
19.520.000
15.843.000
15.843.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
5.000.000
5.000.000
5.000.000 596
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
270.110.000
255.703.000
255.703.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
270.110.000
255.703.000
255.703.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
30.000.000
23.950.000
23.950.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000
7.200.000
7.200.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
11.000.000
8.965.000
8.965.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
14.530.000
14.370.000
14.370.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
35.000.000
38.111.000
38.111.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
164.580.000
152.804.000
152.804.000
7.01.0.00.0.00.15.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
10.000.000
8.303.000
8.303.000
7.01.0.00.0.00.16.0000
KECAMATAN PEJAGOAN
1.996.277.000
1.923.405.746
2.033.330.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.996.277.000
1.923.405.746
2.033.330.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 KECAMATAN
1.996.277.000
1.923.405.746
2.033.330.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.700.509.000
1.653.771.685
1.763.700.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
17.000.000
13.390.000
13.390.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
7.790.000
7.790.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.000.000
5.600.000
5.600.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.519.309.000
1.490.703.985
1.600.634.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.498.309.000
1.472.907.985
1.582.838.000 597
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
21.000.000
17.796.000
17.796.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
41.000.000
31.373.800
31.373.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000
2.745.800
2.745.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
12.000.000
9.600.000
9.600.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.000.000
2.817.000
2.817.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
4.000.000
3.200.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
9.000.000
8.367.000
8.367.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.000.000
3.644.000
3.644.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
40.200.000
36.053.900
36.053.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.200.000
960.000
960.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
19.000.000
19.000.000
19.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
20.000.000
16.093.900
16.093.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
83.000.000
82.250.000
82.250.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
40.000.000
39.250.000
39.250.000 598
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
37.000.000
37.000.000
37.000.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
65.000.000
61.252.461
61.252.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
65.000.000
61.252.461
61.252.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
65.000.000
61.252.461
61.252.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000
19.788.500
19.788.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000
19.788.500
19.788.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik
20.000.000
19.788.500
19.788.000 599
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) INDONESIA
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
210.768.000
188.593.100
188.590.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
210.768.000
188.593.100
188.590.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
21.000.000
16.800.000
16.800.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
10.000.000
7.559.000
7.559.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10.000.000
8.083.900
8.083.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
20.000.000
19.436.300
19.436.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
18.000.000
14.400.500
14.400.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
20.000.000
18.225.500
18.225.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
80.258.000
75.846.900
75.846.000
7.01.0.00.0.00.16.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
31.510.000
28.241.000
28.241.000
7.01.0.00.0.00.17.0000
KECAMATAN SRUWENG
1.851.873.000
1.842.565.764
2.063.930.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.851.873.000
1.842.565.764
2.063.930.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 KECAMATAN
1.851.873.000
1.842.565.764
2.063.930.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.619.369.280
1.616.322.864
1.837.689.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.000.000
14.000.000
14.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.412.254.280
1.441.380.864
1.662.748.000 600
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.401.954.280
1.431.345.864
1.652.713.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
10.300.000
10.035.000
10.035.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
43.335.000
42.154.100
42.154.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.635.000
3.982.100
3.982.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.400.000
1.400.000
1.400.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
8.800.000
8.452.000
8.452.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.500.000
2.320.000
2.320.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
49.410.000
19.745.000
19.745.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
22.600.000 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
4.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.810.000
9.450.000
9.450.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12.000.000
10.295.000
10.295.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
68.200.000
66.872.900
66.872.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
27.700.000
27.700.000
27.700.000 601
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
39.000.000
37.672.900
37.672.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
32.170.000
32.170.000
32.170.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
15.450.000
15.450.000
15.450.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
3.090.000
3.090.000
3.090.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5.630.000
5.630.000
5.630.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
46.865.000
46.865.000
46.865.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
46.865.000
46.865.000
46.865.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 0 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
46.865.000
46.865.000
46.865.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
16.450.000
15.548.000
15.548.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
16.450.000
15.548.000
15.548.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA 0 0 0 602
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 05 2.01 02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
16.450.000
15.548.000
15.548.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
169.188.720
163.829.900
163.828.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
169.188.720
163.829.900
163.828.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
15.000.000
14.456.700
14.456.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
6.500.000
5.389.200
5.389.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.600.000
4.688.000
4.688.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.746.600
18.746.600
18.746.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
97.757.120
97.507.000
97.507.000
7.01.0.00.0.00.17.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
11.585.000
9.042.400
9.042.000
7.01.0.00.0.00.18.0000
KECAMATAN ADIMULYO
2.276.849.000
2.165.229.456
2.157.786.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
2.276.849.000
2.165.229.456
2.157.786.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 KECAMATAN
2.276.849.000
2.165.229.456
2.157.786.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.939.138.000
1.853.752.456
1.846.309.000 603
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.000.000
8.256.000
8.256.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
5.000.000
4.256.000
4.256.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.739.360.000
1.706.668.456
1.699.225.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.724.360.000
1.691.668.456
1.684.225.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
51.000.000
38.566.000
38.566.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
20.000.000
15.900.000
15.900.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.000.000
2.250.000
2.250.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.500.000
9.716.000
9.716.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.000.000
3.200.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
55.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
16.000.000
16.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0 604
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
35.778.000
35.262.000
35.262.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.278.000
18.762.000
18.762.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.000.000
49.000.000
49.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.000.000
42.756.000
42.756.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
51.000.000
42.756.000
42.756.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
51.000.000
42.756.000
42.756.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan 0 0 0 605
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
266.711.000
248.721.000
248.721.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
266.711.000
248.721.000
248.721.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
45.000.000
38.354.000
38.354.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
22.000.000
17.246.000
17.246.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
15.000.000
14.245.000
14.245.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
35.836.000
30.001.000
30.001.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
123.875.000
123.875.000
123.875.000
7.01.0.00.0.00.18.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
20.000.000
20.000.000
20.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000
KECAMATAN KUWARASAN
1.897.640.000
1.600.642.585
1.710.658.000 606
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.897.640.000
1.600.642.585
1.710.658.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 KECAMATAN
1.897.640.000
1.600.642.585
1.710.658.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.629.191.000
1.353.609.585
1.463.625.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.240.000
6.211.000
6.211.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.040.000
3.525.000
3.525.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.200.000
2.686.000
2.686.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.503.814.000
1.241.555.585
1.351.571.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.472.494.000
1.216.436.585
1.326.452.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
31.320.000
25.119.000
25.119.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
38.437.000
29.148.000
29.148.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.000.000
3.200.000
3.200.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.400.000
5.920.000
5.920.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.037.000
5.278.000
5.278.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
14.000.000
11.196.000
11.196.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.554.000
1.554.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0 607
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.200.000
43.195.000
43.195.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
200.000
200.000
200.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000
17.995.000
17.995.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
33.500.000
33.500.000
33.500.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
29.000.000
29.000.000
29.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000
4.500.000
4.500.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
50.000.000
44.308.000
44.308.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
50.000.000
44.308.000
44.308.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
50.000.000
44.308.000
44.308.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.000.000
10.000.000
10.000.000 608
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
208.449.000
192.725.000
192.725.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
208.449.000
192.725.000
192.725.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
40.000.000
35.246.000
35.246.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
28.000.000
24.487.000
24.487.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 0 0 0
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
21.527.000
20.191.000
20.191.000
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
112.922.000
108.061.000
108.061.000 609
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.19.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
4.000.000
2.740.000
2.740.000
7.01.0.00.0.00.20.0000
KECAMATAN ROWOKELE
1.744.345.000
1.795.359.000
1.699.840.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.744.345.000
1.795.359.000
1.699.840.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 KECAMATAN
1.744.345.000
1.795.359.000
1.699.840.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.520.884.000
1.578.605.000
1.517.532.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
22.774.000
2.395.000
2.395.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
20.774.000
1.315.000
1.315.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.000.000
1.080.000
1.080.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.314.857.000
1.416.252.000
1.320.733.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.295.431.000
1.398.948.000
1.303.429.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
19.426.000
17.304.000
17.304.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
45.830.000
39.558.000
39.558.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000
1.993.000
1.993.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
19.000.000
18.900.000
18.900.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6.800.000
4.552.000
4.552.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
10.000.000
10.000.000
10.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.030.000
740.000
740.000 610
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.373.000
1.373.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
33.423.000
12.875.000
12.875.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.480.000 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
27.943.000
12.875.000
12.875.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
43.500.000
48.025.000
82.471.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000
165.000
165.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
21.000.000
31.436.000
31.436.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22.000.000
16.424.000
50.870.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
60.500.000
59.500.000
59.500.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
56.000.000
55.000.000
55.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000
4.500.000
4.500.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
85.000.000
85.000.000
50.554.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
85.000.000
85.000.000
50.554.000 611
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
85.000.000
85.000.000
50.554.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
120.461.000
113.754.000
113.754.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
120.461.000
113.754.000
113.754.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
4.000.000
1.125.000
1.125.000 612
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.000.000
3.975.000
3.975.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.000.000
4.518.000
4.518.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
18.000.000
16.675.000
16.675.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
63.461.000
63.461.000
63.461.000
7.01.0.00.0.00.20.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000
KECAMATAN SEMPOR
1.840.752.000
2.080.696.729
2.146.691.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.840.752.000
2.080.696.729
2.146.691.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 KECAMATAN
1.840.752.000
2.080.696.729
2.146.691.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.601.615.000
1.883.863.729
1.949.858.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.800.000
8.800.000
8.800.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.700.000
6.700.000
6.700.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.100.000
2.100.000
2.100.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.468.035.000
1.750.283.729
1.816.278.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.455.735.000
1.737.983.729
1.803.978.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
12.300.000
12.300.000
12.300.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
31.280.000
31.280.000
31.280.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.100.000
2.100.000
2.100.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.500.000
13.500.000
13.500.000 613
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
3.050.000
3.050.000
3.050.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
1.680.000
1.680.000
1.680.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
7.350.000
7.350.000
7.350.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.500.000
1.500.000
1.500.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.100.000
2.100.000
2.100.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
49.500.000
49.500.000
49.500.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
500.000
500.000
500.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
31.000.000
31.000.000
31.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
18.000.000
18.000.000
18.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
44.000.000
44.000.000
44.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
35.000.000
35.000.000
35.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 0 0 0 614
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
51.400.000
43.442.000
43.442.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
51.400.000
43.442.000
43.442.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
51.400.000
43.442.000
43.442.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
10.449.000
10.449.000
10.449.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
10.449.000
10.449.000
10.449.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
10.449.000
10.449.000
10.449.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
177.288.000
142.942.000
142.942.000 615
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
177.288.000
142.942.000
142.942.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24.000.000
19.200.000
19.200.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.000.000
3.000.000
3.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
12.960.000
10.560.000
10.560.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
20.000.000
18.234.000
18.234.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
105.028.000
79.648.000
79.648.000
7.01.0.00.0.00.21.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
6.300.000
6.300.000
6.300.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 KECAMATAN GOMBONG
5.133.989.000
4.722.706.160
5.245.860.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
5.133.989.000
4.722.706.160
5.245.860.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 KECAMATAN
5.133.989.000
4.722.706.160
5.245.860.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.420.649.000
3.092.655.350
3.615.811.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
55.305.000
49.776.250
49.775.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
49.500.000
45.702.850
45.702.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.805.000
4.073.400
4.073.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.010.170.000
2.768.330.900
3.291.489.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.955.967.000
2.725.595.000
3.248.754.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 616
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
54.203.000
42.735.900
42.735.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
93.240.000
74.984.400
74.984.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.000.000
7.200.000
7.200.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
29.000.000
23.200.000
23.200.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14.000.000
10.500.000
10.500.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
5.500.000
5.500.000
5.500.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
32.020.000
25.610.400
25.610.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2.220.000
1.776.000
1.776.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.500.000
1.198.000
1.198.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
91.762.000
35.658.000
35.658.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
15.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
44.000.000
30.878.000
30.878.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
32.762.000
4.780.000
4.780.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
77.780.000
74.118.800
74.118.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
39.000.000
39.000.000
39.000.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
33.780.000
30.118.800
30.118.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
92.392.000
89.787.000
89.787.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
30.360.000
28.333.000
28.333.000 617
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
13.044.000
12.466.000
12.466.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
3.900.000
3.900.000
3.900.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
25.000.000
25.000.000
25.000.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
20.088.000
20.088.000
20.088.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.175.000
43.610.000
43.610.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
45.175.000
43.610.000
43.610.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
45.175.000
43.610.000
43.610.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.512.936.000
1.442.670.810
1.442.669.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
1.512.936.000
1.442.670.810
1.442.669.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
25.000.000
20.120.600
20.120.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
1.098.730.000
1.098.390.000
1.098.390.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
385.538.000
321.141.360
321.141.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
3.668.000
3.018.850
3.018.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
33.910.000
27.958.000
27.958.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0 618
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
33.910.000
27.958.000
27.958.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
33.910.000
27.958.000
27.958.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
121.319.000
115.812.000
115.812.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
121.319.000
115.812.000
115.812.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
11.304.000
10.577.000
10.577.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
1.000.000
1.000.000
1.000.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
840.000
840.000
840.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
5.470.000
4.538.000
4.538.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
5.426.000
4.552.000
4.552.000 619
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
19.070.000
17.930.000
17.930.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
74.541.000
73.407.000
73.407.000
7.01.0.00.0.00.22.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
3.668.000
2.968.000
2.968.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 KECAMATAN KARANGANYAR
8.682.533.000
8.612.617.449
8.935.821.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
8.682.533.000
8.612.617.449
8.935.821.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 KECAMATAN
8.682.533.000
8.612.617.449
8.935.821.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.686.173.000
4.689.012.449
5.012.217.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
23.000.000
19.378.600
19.378.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
15.000.000
12.726.400
12.726.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.000.000
6.652.200
6.652.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.266.098.000
4.347.708.411
4.670.917.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4.223.273.000
4.307.488.411
4.630.697.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
42.825.000
40.220.000
40.220.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
137.625.000
99.596.438
99.593.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.500.000
11.142.900
11.142.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
37.500.000
23.343.838
23.343.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
25.000.000
15.375.900
15.375.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
9.716.000
9.716.000
9.716.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
44.909.000
34.818.800
34.818.000 620
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000
740.000
740.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5.000.000
4.459.000
4.459.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
60.929.000
45.788.000
45.788.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
8.850.000
3.350.000
3.350.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
52.079.000
42.438.000
42.438.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
117.750.000
109.687.000
109.687.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
10.750.000
10.750.000
10.750.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
75.500.000
69.500.000
69.500.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
31.500.000
29.437.000
29.437.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
80.771.000
66.854.000
66.854.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
37.200.000
33.283.000
33.283.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
18.571.000
18.571.000
18.571.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
25.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
65.000.000
63.386.000
63.386.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
65.000.000
63.386.000
63.386.000 621
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
65.000.000
63.386.000
63.386.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
3.843.899.000
3.795.042.000
3.795.041.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3.843.899.000
3.795.042.000
3.795.041.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
49.034.000
42.671.400
42.671.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
3.256.249.000
3.251.924.000
3.251.924.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
531.116.000
493.816.400
493.816.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
7.500.000
6.630.200
6.630.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
9.500.000
7.571.000
7.571.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
9.500.000
7.571.000
7.571.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
9.500.000
7.571.000
7.571.000 622
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
77.961.000
57.606.000
57.606.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
77.961.000
57.606.000
57.606.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
9.000.000
4.030.000
4.030.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
4.000.000
1.679.000
1.679.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
4.000.000
2.430.000
2.430.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
12.500.000
1.706.000
1.706.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
48.461.000
47.761.000
47.761.000
7.01.0.00.0.00.23.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000
KECAMATAN KARANGGAYAM
1.848.079.000
1.847.663.009
1.939.882.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.848.079.000
1.847.663.009
1.939.882.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 KECAMATAN
1.848.079.000
1.847.663.009
1.939.882.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.549.220.000
1.570.555.009
1.662.777.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
35.589.000
30.162.500
30.161.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
30.124.000
26.093.800
26.093.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.465.000
4.068.700
4.068.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.376.578.000
1.420.083.625
1.512.310.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.360.548.000
1.404.081.625
1.496.308.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0 623
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.030.000
16.002.000
16.002.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
51.000.000
44.547.600
44.547.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
4.058.200
4.058.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000
15.100.000
15.100.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
9.000.000
7.648.000
7.648.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.000.000
2.000.000
2.000.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000
13.892.000
13.892.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.849.400
1.849.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
54.500.000
51.481.484
51.480.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000
2.255.000
2.255.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
17.000.000
16.997.684
16.997.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
35.000.000
32.228.800
32.228.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
31.553.000
24.279.800
24.279.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan
26.000.000
18.999.000
18.999.000 624
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
4.500.000
4.300.000
4.300.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
1.053.000
980.800
980.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
84.276.000
75.228.900
75.228.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
84.276.000
75.228.900
75.228.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
84.276.000
75.228.900
75.228.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
13.250.000
12.797.400
12.797.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
13.250.000
12.797.400
12.797.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan
13.250.000
12.797.400
12.797.000 625
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
201.333.000
189.081.700
189.080.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
201.333.000
189.081.700
189.080.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
24.000.000
21.390.000
21.390.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
3.354.500
3.091.000
3.091.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
4.650.500
4.097.200
4.097.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
20.105.000
17.221.100
17.221.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
10.000.000
9.634.000
9.634.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
25.000.000
21.110.400
21.110.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
106.073.000
105.535.400
105.535.000
7.01.0.00.0.00.24.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
8.150.000
7.002.600
7.002.000
7.01.0.00.0.00.25.0000
KECAMATAN SADANG
1.780.576.000
1.936.662.943
2.004.834.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.780.576.000
1.936.662.943
2.004.834.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 KECAMATAN
1.780.576.000
1.936.662.943
2.004.834.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.576.574.000
1.748.080.143
1.816.254.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
9.130.000
5.185.000
5.185.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
6.090.000
3.810.000
3.810.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.040.000
1.375.000
1.375.000 626
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.417.509.500
1.603.793.449
1.671.969.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.401.449.000
1.592.574.949
1.660.751.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
16.060.500
11.218.500
11.218.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
46.939.000
38.609.294
38.609.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.672.000
3.739.000
3.739.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
14.713.000
14.505.000
14.505.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.150.000
3.575.294
3.575.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.884.000
2.884.000
2.884.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
13.400.000
10.708.000
10.708.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4.120.000
1.440.000
1.440.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
2.000.000
1.758.000
1.758.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.944.600
5.944.600
5.944.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
5.064.600
5.064.600
5.064.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
880.000
880.000
880.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
41.749.000
39.753.000
39.753.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.100.000
1.100.000
1.100.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18.540.000
18.540.000
18.540.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
22.109.000
20.113.000
20.113.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
55.301.900
54.794.800
54.794.000 627
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
27.046.900
27.039.800
27.039.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
2.575.000
2.575.000
2.575.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6.180.000
5.680.000
5.680.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
12.500.000
12.500.000
12.500.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
74.000.000
68.379.500
68.379.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
74.000.000
68.379.500
68.379.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
74.000.000
68.379.500
68.379.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
15.000.000
14.584.900
14.584.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
15.000.000
14.584.900
14.584.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA 0 0 0 628
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
15.000.000
14.584.900
14.584.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
115.002.000
105.618.400
105.617.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
115.002.000
105.618.400
105.617.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
22.680.000
20.740.000
20.740.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.200.000
5.453.000
5.453.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.200.000
4.876.400
4.876.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
17.650.000
17.102.500
17.102.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
52.642.000
51.902.000
51.902.000
7.01.0.00.0.00.25.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.630.000
5.544.500
5.544.000
7.01.0.00.0.00.26.0000
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
1.820.275.000
1.615.608.810
2.102.903.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 UNSUR KEWILAYAHAN
1.820.275.000
1.615.608.810
2.102.903.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 KECAMATAN
1.820.275.000
1.615.608.810
2.102.903.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.601.777.000
1.397.110.810
1.884.405.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
14.200.000
14.200.000
14.200.000 629
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
8.200.000
8.200.000
8.200.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.352.020.000
1.189.017.810
1.676.312.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
1.336.520.000
1.173.517.810
1.660.812.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
15.500.000
15.500.000
15.500.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
52.500.000
49.836.000
49.836.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
2.500.000
2.500.000
2.500.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
12.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3.500.000
3.500.000
3.500.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4.500.000
1.836.000
1.836.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
56.057.000
23.057.000
23.057.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
15.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23.057.000
23.057.000
23.057.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
18.000.000 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
52.000.000
46.000.000
46.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.000.000
3.000.000
3.000.000 630
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
30.000.000
24.000.000
24.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
19.000.000
19.000.000
19.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
75.000.000
75.000.000
75.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
37.000.000
37.000.000
37.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
17.000.000
17.000.000
17.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
15.000.000
15.000.000
15.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
45.684.000
45.684.000
45.684.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
45.684.000
45.684.000
45.684.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 02 2.04 02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
45.684.000
45.684.000
45.684.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 0 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta 0 0 0 631
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
164.814.000
164.814.000
164.814.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 0 0 0
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
164.814.000
164.814.000
164.814.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
12.000.000
12.000.000
12.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
8.500.000
8.500.000
8.500.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 08 Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
9.000.000
9.000.000
9.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 09 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
6.000.000
6.000.000
6.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
8.000.000
8.000.000
8.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
22.000.000
22.000.000
22.000.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 16 Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
92.314.000
92.314.000
92.314.000
7.01.0.00.0.00.26.0000 7 01 06 2.01 17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya
7.000.000
7.000.000
7.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11.475.642.000
11.010.346.000
10.854.324.000 632
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
11.475.642.000
11.010.346.000
10.854.324.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
11.475.642.000
11.010.346.000
10.854.324.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.491.836.000
3.315.960.000
3.443.169.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
18.990.000
15.845.000
15.845.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
17.000.000
13.855.000
13.855.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.990.000
1.990.000
1.990.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.851.622.000
2.786.861.000
2.933.902.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.819.622.000
2.757.173.000
2.904.214.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
32.000.000
29.688.000
29.688.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
30.900.000
25.900.000
25.900.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
30.900.000
25.900.000
25.900.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
145.169.000
113.939.000
113.939.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000
4.000.000
4.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13.035.000
10.428.000
10.428.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
10.000.000
7.500.000
7.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
8.500.000
8.500.000
8.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 07 Penyediaan Bahan/Material
15.000.000
12.000.000
12.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
83.334.000
63.334.000
63.334.000 633
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10.300.000
8.177.000
8.177.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
230.012.000
171.267.000
160.835.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
65.049.000
52.160.000
41.728.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
164.963.000
119.107.000
119.107.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
94.300.000
101.352.000
101.352.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.500.000
2.500.000
2.500.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
48.000.000
57.000.000
57.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
43.800.000
41.852.000
41.852.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
120.843.000
100.796.000
91.396.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
45.249.000
41.321.000
41.321.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
15.594.000
12.475.000
12.475.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
20.000.000
15.000.000
12.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
40.000.000
32.000.000
25.600.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
584.500.000
484.500.000
415.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
584.500.000
484.500.000
415.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
584.500.000
484.500.000
415.000.000 634
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
4.143.907.000
4.113.907.000
4.066.125.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
4.143.907.000
4.113.907.000
4.066.125.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
4.143.907.000
4.113.907.000
4.066.125.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
253.561.000
242.541.000
237.341.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
253.561.000
242.541.000
237.341.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0 635
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
248.500.000
238.500.000
233.300.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 04 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5.061.000
4.041.000
4.041.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
1.435.884.000
1.389.411.000
1.370.842.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
1.435.884.000
1.389.411.000
1.370.842.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
1.288.519.000
1.271.519.000
1.262.215.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
147.365.000
117.892.000
108.627.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
1.565.954.000
1.464.027.000
1.321.847.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
1.565.954.000
1.464.027.000
1.321.847.000 636
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp)
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
46.559.000
37.109.000
35.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
85.815.000
69.079.000
64.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 0 0 0 637
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
252.157.000
239.854.000
210.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
238.593.000
228.963.000
200.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah 0 0 0
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing,
15.464.000
12.847.000
12.847.000 638
KABUPATEN KEBUMEN SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2023 Kode Uraian RKPD (Rp) PPAS (Rp) Rancangan APBD (Rp) Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
8.01.0.00.0.00.01.0000 8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
927.366.000
876.175.000
800.000.000 ARIF SUGIYANTO 639 BUPATI KEBUMEN, ttd
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan SEMUA PROGRAM DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
3.728.459.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.930.090.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
694.388.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
4.995.390.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
7.222.992.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS TENAGA KERJA
6.885.930.000
100 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan SEMUA PROGRAM DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN
28.348.787.000
100 3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing SEMUA PROGRAM DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1.168.065.687.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
132.019.858.000
100 4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan SEMUA PROGRAM BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
8.186.262.000
100 SEMUA PROGRAM BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
690.171.982.000
100 SEMUA PROGRAM BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
8.801.128.000
100 SEMUA PROGRAM INSPEKTORAT DAERAH
19.644.018.000
100 5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar SEMUA PROGRAM DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
145.703.033.000
100 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim SEMUA PROGRAM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.252.969.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10.931.909.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
52.592.015.000
100 7 Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik SEMUA PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
17.323.543.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KELAUTAN DAN PERIKANAN
5.930.654.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
7.490.625.000
100 SEMUA PROGRAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
12.202.900.000
100 SEMUA PROGRAM SEKRETARIAT DAERAH
27.969.139.000
100 SEMUA PROGRAM SEKRETARIAT DPRD
56.500.479.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN AYAH
364.368.000
100 Jumlah KABUPATEN KEBUMEN SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD 640 Lampiran IX Peraturan DaerahKabupaten Kebumen Nomor : 13 Tahun 2022 Tanggal : 23 Desember 2022
Belanja Operasi Belanja Modal Belanja Tak Terduga Belanja Transfer Rp Rp Rp Rp Rp % Jumlah No Prioritas Pembangunan Nasional Program SKPD Pelaksana Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD SEMUA PROGRAM KECAMATAN BUAYAN
1.829.573.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PURING
2.170.141.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PETANAHAN
2.052.962.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KLIRONG
1.727.813.000,00
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN BULUSPESANTREN
2.100.734.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN AMBAL
1.901.239.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN MIRIT
2.313.292.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN BONOROWO
1.946.587.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PREMBUN
2.344.913.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PADURESO
1.723.066.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KUTOWINANGUN
1.631.383.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN ALIAN
2.010.434.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PONCOWARNO
1.832.338.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KEBUMEN
6.128.349.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN PEJAGOAN
413.696.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN SRUWENG
2.190.308.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN ADIMULYO
2.157.786.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KUWARASAN
1.675.412.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN ROWOKELE
1.699.840.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN SEMPOR
2.146.691.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN GOMBONG
3.613.761.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KARANGANYAR
2.044.395.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KARANGGAYAM
1.939.882.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN SADANG
2.004.834.000
100 SEMUA PROGRAM KECAMATAN KARANGSAMBUNG
1.941.089.000
100 SEMUA PROGRAM BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.828.724.000
100 641 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd
I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF Golongan IV/e - Golongan IV/d 1 3 4 Golongan IV/c 20 13 33 Golongan IV/b 3 54 6 372 435 Golongan IV/a 88 34
1.543 11 1.676 JUMLAH GOLONGAN IV - 24 142 40 - 1.931 11 2.148 Golongan III/d 20 173 853 49 1.095 Golongan III/c 1 55
1.473 50 1.579 Golongan III/b 30
1.380 417 1.827 Golongan III/a 10 522 834 1.366 JUMLAH GOLONGAN III - - 21 268 - 4.228 1.350 5.867 Golongan II/d 281 657 938 Golongan II/c 79 278 357 Golongan II/b 7 257 264 Golongan II/a 4 47 51 JUMLAH GOLONGAN II - - - - - 371 1.239 1.610 Golongan I/d 77 77 Golongan I/c 13 13 Golongan I/b 1 1 Golongan I/a - JUMLAH GOLONGAN I - - - - - - 91 91 P3K Kelas X 6 6 P3K Kelas IX
2.532 2.532 P3K Kelas VII 112 112 P3K Kelas V 43 43 JUMLAH P3K - - - - - - 2.693 2.693 TOTAL - 24 163 308 - 6.530 5.384 12.409 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN TAHUN ANGGARAN 2023 GOLONGAN/RUANG ESELON NON ESELON JUMLAH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ARIF SUGIYANTO 642 BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
6 7 = 4+5-6 1 Pajak Daerah 2021
7.474.389.558,00
63.441.531.037,00
62.813.826.341,00
8.102.094.254,00
2 Retribusi Daerah 2021
3.453.384.530,00
838.606.110,00
661.778.210,00
3.630.212.430,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan -
3 Piutang Lain-lain PAD -
- Jasa Investasi Dana Bergulir 2021
625.105.401,00
-
600.000,00
624.505.401,00
- Pemakaian Kios Terminal -
-
-
- Piutang atas ternak dijual penggaduh -
- Jasa Dana Talangan -
- Denda Pajak PBB 2021
2.708.197.649,00
514.866.731,00
37.239.542,00
3.185.824.838,00
- Bunga Deposito -
- Pendapatan atas klaim BPJS -
4 Piutang Lain-Lain -
- Piutang BLUD Rumah Sakit Umum dan Puskesmas 2021
88.566.374.963,00
88.566.374.963,00
88.566.374.963,00
88.566.374.963,00
- Piutang Pihak Ketiga Lainnya (Asuransi Kendaraan) -
-
-
- Piutang Kelebihan Pembayaran gaji pegawai (PT.Taspen) -
-
-
- Pitang Dana Bergulir eks Disperindagkop -
-
-
- Piutang Pokok Dana Talangan Ketahanan Pangan -
-
-
- Denda keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan -
-
-
- Piutang umum RSUD Soedirman -
5 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2021
4.770.941.665,00
4.770.941.665,00
-
Jumlah
107.598.393.766,00
153.361.378.841,00
152.079.819.056,00
104.109.011.886,00
PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022 PERKIRAAN SALDO AKHIR TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO URAIAN RINCIAN PIUTANG TAHUN PENGAKUAN PIUTANG JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 DAFTAR PIUTANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 643 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
No Tahun Penyertaan Modal Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga Dasar Hukum Penyertaan Bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Jumlah Penyertaan Modal Daerah Jumlah Modal Yang Telah Disertakan Sampai Dengan Awal Tahun Penyertaan Modal Tahun Ini Jumlah Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Akhir Tahun Ini Sisa Modal Yang Belum Disertakan Hasil Penyertaan Modal Daerah Tahun Ini Jumlah Modal Yang Diterima Kembali Tahun Ini Jumlah Sisa Modal Yang Disertakan Sampai Dengan Tahun Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=6-9 11 12 13=9-12 1 2021-2025 PT BPR Bank Kebumen Perda 13 Tahun 2020 Uang
17.500.000.000,00
14.000.000.000,00
1.500.000.000,00
15.500.000.000,00
2.000.000.000,00 0,00 0,00
15.500.000.000,00 2 2021-2025 Perumda Air Minum TirtaPerda 13 Tahun 2020 Uang
54.461.647.118,00
45.961.647.118,00
4.000.000.000,00
49.961.647.118,00
4.500.000.000,00 0,00 0,00
49.961.647.118,00 3 2021-2025 PT Luk Ulo Farma (PersPerda 13 Tahun 2020 Uang
4.106.500.000,00
2.106.500.000,00
1.000.000.000,00
3.106.500.000,00
1.000.000.000,00 0,00 0,00
3.106.500.000,00 4 2021-2025 PT BPR BKK Kebumen Perda 13 Tahun 2020 Uang
26.700.000.000,00
19.200.000.000,00
4.000.000.000,00
23.200.000.000,00
3.500.000.000,00 0,00 0,00
23.200.000.000,00 5 2021-2025 PT BPR BKK Jateng (PePerda 13 Tahun 2020 Uang
3.770.000.000,00
2.520.000.000,00
500.000.000,00
3.020.000.000,00
750.000.000,00 0,00 0,00
3.020.000.000,00 6 2021-2025 PT Bank BPD Jateng Perda 13 Tahun 2020 Uang
74.481.000.000,00
55.979.000.000,00
10.731.000.000,00
66.710.000.000,00
7.771.000.000,00 0,00 0,00
66.710.000.000,00 7 PT Aneka Usaha Kebumen Jaya (Perseroda)
2.500.000.000,00 0,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.500.000.000,00 Jumlah
139.767.147.118,00
24.231.000.000,00
163.998.147.118,00
19.521.000.000,00 0,00 0,00
163.998.147.118,00 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 644 BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO LAMPIRAN XII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
6 1 Tanah
797.931.995.264,55
797.931.995.264,55
2 Peralatan dan Mesin
990.208.063.048,00
990.208.063.048,00
3 Gedung dan Bangunan
1.633.214.003.010,00
1.633.214.003.010,00
4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi
2.662.665.223.709,25
2.662.665.223.709,25
5 Aset Tetap Lainnya
138.004.707.625,00
138.004.707.625,00
7 Konstruksi Dalam Pengerjaan
4.355.619.173,00
4.355.619.173,00
8 Akumulasi Penyusutan (2.240.830.838.853,54)
(2.240.830.838.853,54)
3.985.548.772.976,26
-
-
3.985.548.772.976,26
SALDO PADA AKHIR TAHUN 2021 PERKIRAAN PENAMBAHAN TAHUN 2022 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PERKIRAAN PENGURANGAN TAHUN 2022 PERKIRAAN SALDO PADA AKHIR TAHUN 2022 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH DAN ASET LAIN-LAIN TAHUN ANGGARAN 2023 NO JENIS ASET TETAP DAERAH 645 ARIF SUGIYANTO BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
APBD TA 2022 PERUBAHAN APBD TA 2022 APBD Perubahan APBD 1 3 4 5 6 7 8 NIHIL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 NO 2 DAFTAR SUB KEGIATAN- SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH REALISASI SAMPAI DENGAN AKHIR TA 2022 JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2022 JUMLAH SISA ANGGARAN YANG DIANGGARKAN DALAM TAHUN INI JUDUL KEGIATAN KODE ARIF SUGIYANTO 646 BUPATI KEBUMEN, ttd LAMPIRAN XIV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG
LAMPIRAN XV TENTANG NO TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN DASAR HUKUM PEMBENTUKA N DANA JUMLAH DANA CADANGAN YANG DIRENCANAKAN SALDO AWAL TRANSFER DARI KAS UMUM DAERAH TRANSFER KE KAS UMUM DAERAH SALDO AKHIR SISA DANA YANG BELUM DICADANGKA N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 Perda Nomor Tahun 2021
35.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
0
35.000.000.000
-
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAFTAR DANA CADANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 ARIF SUGIYANTO 647 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 BUPATI KEBUMEN, ttd
NO SUMBER PINJAMAN DAERAH DASAR HUKUM PINJAMAN / OBLIGASI TANGGAL/TAHUN PERJANJIAN PINJAMAN/OBLIGA SI JUMLAH PINJAMAN/ NILAI NOMINAL OBLIGASI JANGKA WAKTU PINJAMAN (TAHUN) PROSENTASE BUNGA PINJAMAN TUJUAN PENGGUNAAN PINJAMAN POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA POKOK PINJAMAN DAERAH BUNGA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 N I H I L JUMLAH -
-
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 JUMLAH PEMBAYARAN TAHUN INI JUMLAH SISA PEMBAYARAN DAFTAR PINJAMAN DAERAH 648 LAMPIRAN XVI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG BUPATI KEBUMEN, ttd ARIF SUGIYANTO
Koreksi Anda
